Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Meningkatnya kualitas data kependudukan
Persentase penggunaan sistem SIAK yang berfungsi optimal.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi
100 % 100 2.155.000.000 100 2.180.000.000 100 2.350.000.000 100 2.520.000.000 100 2.690.000.000 100 2.860.000.000 100 14.755.000.000 Kab. Blitar Jumlah sosialisasi kepada masyarakat. Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan
Terlaksananya Program SIAK 100 % 100 350.000.000 100 350.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 2.600.000.000 Bidang Data Kab. Blitar Persentase Laporan Kependudukan yang diselesaikan
dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
100 % 100 75.000.000 100 100.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 825.000.000Sekretariat Kab. Blitar Meningkatnya penduduk yang memiliki
dokumen pencatatan sipil
Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil
Persentase Akte Kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Terlaksananya kegiatan pelayanan di bidang kependudukan
100 % 100 250.000.000 100 250.000.000 100 275.000.000 100 300.000.000 100 325.000.000 100 350.000.000 100 1.750.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar Persentase Akte Kematian yang diselesaikan dalam
jangka waktu yang ditetapkan.
Pengembangan Database Kependudukan
Tersusunnya database kependudukan 100 % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 850.000.000Bidang Data Kab. Blitar Persentase Akte Perkawinan yang diselesaikan dalam
jangka waktu yang ditetapkan.
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan
100 % 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 6.000.000.000 Bidang Data Kab. Blitar Persentase Akte Perceraian yang diselesaikan dalam
jangka waktu yang ditetapkan.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
100 % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 55.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 350.000.000Bidang Dafduk Kab. Blitar Persentase Akte Pengangkatan Anak yang diselesaikan
dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Mobile Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya mobile pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
100 % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 225.000.000 100 250.000.000 100 1.150.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar Persentase Akte Pengakuan Anak yang diselesaikan
dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Pengembangan dan Pemeliharaan Website
Terpeliharanya website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100 % 100 30.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 100 230.000.000Bidang Data Kab. Blitar Persentase Akte Pengesahan Anak yang diselesaikan
dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
Terlaksananya kegiatan pelayanan di bidang pencatatan sipil
100 % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 160.000.000 100 170.000.000 100 180.000.000 100 190.000.000 100 1.000.000.000 Bidang Capil Kab. Blitar Meningkatnya penduduk yang memiliki
dokumen kependudukan
Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen kependudukan
Persentase penduduk ber KTP. Penyusunan Buku Profil Kependudukan
Tersusunnya buku profil kependudukan 100 % 100 75.000.000 100 75.000.000 100 80.000.000 100 85.000.000 100 90.000.000 100 95.000.000 100 500.000.000Bidang Data Kab. Blitar Persentase Kartu Keluarga yang diselesaikan dalam
jangka waktu yang ditetapkan.
Penyimpanan dan Perawatan Dokumen Adminduk
Terpeliharanya dokumen adminduk 100 % 100 100.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 225.000.000 100 975.000.000Bidang Data Kab. Blitar Persentase Surat Pindah yang diselesaikan dalam
jangka waktu yang ditetapkan.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan administrasi perkantoran
100 % 100 400.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 2.900.000.000 Kab. Blitar Jumlah laporan hasil monitoring pelayanan di
kecamatan.
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Tersedianya dan peningkatan administrasi perkantoran
100 % 100 400.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 2.900.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Peningkatan tata kelola organisasi
yang akuntabel dan profesional
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas
Persentase atas kecukupan layanan adminstrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur
100 % 100 500.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 3.500.000.000 Kab. Blitar kinerja instansi Persentase atas kecukupan layanan sarana dan
prasarana
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
100 % 100 500.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 3.500.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Persentase peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100 % 100 750.000.000 100 750.000.000 100 780.000.000 100 810.000.000 100 840.000.000 100 870.000.000 100 4.800.000.000 Kab. Blitar Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, laporan
keuangan dan kinerja
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terfasilitasinya keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan formal
100 % 100 175.000.000 100 175.000.000 100 180.000.000 100 185.000.000 100 190.000.000 100 195.000.000 100 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Bimbingan Teknis Peningkatan
Budaya Kerja
Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan budaya kerja
100 % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 210.000.000 100 220.000.000 100 230.000.000 100 240.000.000 100 1.300.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Bimbingan Teknis Mentalitas
Pelayanan Prima
Terlaksananya bimbingan teknis mentalitas pelayanan prima
100 % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 210.000.000 100 220.000.000 100 230.000.000 100 240.000.000 100 1.300.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
100 % 100 175.000.000 100 175.000.000 100 180.000.000 100 185.000.000 100 190.000.000 100 195.000.000 100 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 100 30.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 100 230.000.000 Kab. Blitar Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 100 30.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 100 230.000.000Sekretariat Kab. Blitar Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program dan Kegiatan 2020 Indikator Sasaran
Tersedianya data dan dokumentasi serta terlaksananya sistem administrasi kependudukan
2016 2021
Rencana Kinerja Kondisi Kinerja Akhir
Periode Renstra Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Indikator Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Tujuan Sasaran 2017 2018 2019 Lokasi
Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Meningkatnya kualitas data kependudukan
Persentase penggunaan sistem SIAK yang berfungsi optimal.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi
100 % 100 5.050.000.000 100 5.230.000.000 100 5.560.000.000 100 5.890.000.000 100 6.245.000.000 100 6.600.000.000 100 34.575.000.000 Kab. Blitar Jumlah sosialisasi kepada masyarakat. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Terlaksananya Pelatihan Tenaga
Pengelola SIAK
100 % 100 70.000.000 100 75.000.000 100 80.000.000 100 85.000.000 100 90.000.000 100 95.000.000 100 495.000.000Bidang Data Kab. Blitar Persentase Laporan Kependudukan yang diselesaikan
dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
Terlaksananya Program SIAK 100 % 100 350.000.000 100 350.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 2.600.000.000 Bidang Data Kab. Blitar Meningkatnya penduduk yang memiliki
dokumen pencatatan sipil
Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil
Persentase Akte Kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
100 % 100 75.000.000 100 100.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 825.000.000Bidang Dafduk Kab. Blitar Persentase Akte Kematian yang diselesaikan dalam
jangka waktu yang ditetapkan.
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Terlaksananya kegiatan pelayanan di bidang kependudukan
100 % 100 250.000.000 100 250.000.000 100 275.000.000 100 300.000.000 100 325.000.000 100 350.000.000 100 1.750.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar Persentase Akte Perkawinan yang diselesaikan dalam
jangka waktu yang ditetapkan.
Pengembangan Database Kependudukan
Tersusunnya database kependudukan 100 % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 850.000.000Bidang Data Kab. Blitar Persentase Akte Perceraian yang diselesaikan dalam
jangka waktu yang ditetapkan.
Sosialisasi Administrasi Kependudukan
Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan
100 % 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 6.000.000.000 Bidang Inovasi Kab. Blitar Persentase Akte Pengangkatan Anak yang diselesaikan
dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
100 % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 55.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 350.000.000Sekretariat Kab. Blitar Persentase Akte Pengakuan Anak yang diselesaikan
dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Mobile Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya mobile pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
100 % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 225.000.000 100 250.000.000 100 1.150.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar Persentase Akte Pengesahan Anak yang diselesaikan
dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Pengembangan dan Pemeliharaan Website
Terpeliharanya website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100 % 100 30.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 100 230.000.000Bidang Data Kab. Blitar Meningkatnya penduduk yang memiliki
dokumen kependudukan
Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen kependudukan
Persentase penduduk ber KTP. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
Terlaksananya kegiatan pelayanan di bidang pencatatan sipil
100 % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 160.000.000 100 170.000.000 100 180.000.000 100 190.000.000 100 1.000.000.000 Bidang Capil Kab. Blitar Persentase Kartu Keluarga yang diselesaikan dalam
jangka waktu yang ditetapkan.
Penyusunan Buku Profil Kependudukan
Tersusunnya buku profil kependudukan 100 % 100 75.000.000 100 75.000.000 100 80.000.000 100 85.000.000 100 90.000.000 100 95.000.000 100 500.000.000Bidang Inovasi Kab. Blitar Persentase Surat Pindah yang diselesaikan dalam
jangka waktu yang ditetapkan.
Penyimpanan dan Perawatan Dokumen Adminduk
Terpeliharanya dokumen adminduk 100 % 100 100.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 225.000.000 100 975.000.000Bidang Data Kab. Blitar Jumlah laporan hasil monitoring pelayanan di
kecamatan.
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan
Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi
100 % 100 275.000.000 100 300.000.000 100 325.000.000 100 350.000.000 100 375.000.000 100 400.000.000 100 2.025.000.000 Bidang Inovasi Kab. Blitar Peningkatan tata kelola organisasi
yang akuntabel dan profesional
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas
Persentase atas kecukupan layanan adminstrasi perkantoran
Pelayanan Dokumen Kependudukan ( DAK )
Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan
100 % 100 275.000.000 100 300.000.000 100 325.000.000 100 350.000.000 100 375.000.000 100 400.000.000 100 2.025.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar kinerja instansi Persentase atas kecukupan layanan sarana dan
prasarana
Penerbitan Dokumen Kependudukan ( DAK )
Tersedianya dokumen kependudukan 100 % 100 1.375.000.000 100 1.400.000.000 100 1.425.000.000 100 1.450.000.000 100 1.500.000.000 100 1.550.000.000 100 8.700.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Persentase peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( DAK )
Terpeliharanya software dan hardware Program SIAK
100 % 100 450.000.000 100 475.000.000 100 500.000.000 100 525.000.000 100 550.000.000 100 575.000.000 100 3.075.000.000 Bidang Data Kab. Blitar Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, laporan
keuangan dan kinerja
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi
100 % 100 275.000.000 100 300.000.000 100 325.000.000 100 350.000.000 100 375.000.000 100 400.000.000 100 2.025.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan administrasi perkantoran
100 % 100 400.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 2.900.000.000 Kab. Blitar Penyediaan dan Peningkatan
Administrasi Perkantoran
Tersedianya dan peningkatan administrasi perkantoran
100 % 100 400.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 2.900.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur
100 % 100 500.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 3.500.000.000 Kab. Blitar Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
100 % 100 500.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 3.500.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100 % 100 750.000.000 100 750.000.000 100 780.000.000 100 810.000.000 100 840.000.000 100 870.000.000 100 4.800.000.000 Kab. Blitar Pendidikan dan Pelatihan Formal Terfasilitasinya keikutsertaan dalam
pendidikan dan pelatihan formal
100 % 100 175.000.000 100 175.000.000 100 180.000.000 100 185.000.000 100 190.000.000 100 195.000.000 100 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Bimbingan Teknis Peningkatan
Budaya Kerja
Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan budaya kerja
100 % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 210.000.000 100 220.000.000 100 230.000.000 100 240.000.000 100 1.300.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Bimbingan Teknis Mentalitas
Pelayanan Prima
Terlaksananya bimbingan teknis mentalitas pelayanan prima
100 % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 210.000.000 100 220.000.000 100 230.000.000 100 240.000.000 100 1.300.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
100 % 100 175.000.000 100 175.000.000 100 180.000.000 100 185.000.000 100 190.000.000 100 195.000.000 100 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 100 30.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 100 230.000.000 Kab. Blitar Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 100 30.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 100 230.000.000Sekretariat Kab. Blitar Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan
Rencana Kinerja Kondisi Kinerja Akhir
Periode Renstra Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
Tersedianya data dan dokumentasi serta terlaksananya sistem administrasi kependudukan
Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indikator Program (Outcome) dan
Kegiatan (output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Persentase kepemilikan KTP El Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan
100 % 100 225.000.000 100 225.000.000 100 240.000.000 100 255.000.000 100 270.000.000 100 285.000.000 100 1.500.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar
Persentase kepemilikan Akte Kelahiran
Pelayanan Identitas Penduduk Jumlah pelayanan identitas penduduk 100.000dokumen 100.000 75.000.000 100.000 75.000.000 100.000 80.000.000 100.000 85.000.000 100.000 90.000.000 100.000 95.000.000 600.000 500.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar
Pelayanan Mutasi Penduduk Jumlah pelayanan mutasi penduduk 25.000dokumen 25.000 75.000.000 25.000 75.000.000 25.000 80.000.000 25.000 85.000.000 25.000 90.000.000 25.000 95.000.000 150.000 500.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar
Pendataan Penduduk Rentan Jumlah penduduk rentan yang terdata 1000 orang 1000 75.000.000 1000 75.000.000 1000 80.000.000 1000 85.000.000 1000 90.000.000 1000 95.000.000 6.000 500.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar
Program Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan
100 % 100 225.000.000 100 225.000.000 100 240.000.000 100 255.000.000 100 270.000.000 100 285.000.000 100 1.500.000.000 Bidang Capil Kab. Blitar
Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Jumlah penerbitan kutipan akta kelahiran 20.000akta 20.000 75.000.000 20.000 75.000.000 20.000 80.000.000 20.000 85.000.000 20.000 90.000.000 20.000 95.000.000 120.000 500.000.000 Bidang Capil Kab. Blitar
Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian Jumlah penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian 300 akta 300 75.000.000 300 75.000.000 300 80.000.000 300 85.000.000 300 90.000.000 300 95.000.000 1.800 500.000.000 Bidang Capil Kab. Blitar
Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
Jumlah penerbitan kutipan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian
3.000
akta 3.000 75.000.000 3.000 75.000.000 3.000 80.000.000 3.000 85.000.000 3.000 90.000.000 3.000 95.000.000 18.000 500.000.000 Bidang Capil Kab. Blitar
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal 100 % 100 1.100.000.000 100 1.100.000.000 100 1.180.000.000 100 1.260.000.000 100 1.340.000.000 100 1.420.000.000 100 7.400.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Jumlah operator SIAK yang mengikuti pelatihan 300 org 300 75.000.000 300 75.000.000 300 80.000.000 300 85.000.000 300 90.000.000 300 95.000.000 1.800 500.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Jumlah pengguna aplikasi SIAK 23 unit 23 300.000.000 23 300.000.000 23 325.000.000 23 350.000.000 23 375.000.000 23 400.000.000 23 2.050.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Pendukung SIAK untuk Pelayanan Online
Jumlah aplikasi pelayanan online yang berfungsi optimal 1 aplikasi 1 50.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 65.000.000 1 70.000.000 1 350.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar
Pengembangan dan Pemeliharaan Pengamanan Pendamping SIAK
Jumlah pengamanan pendamping SIAK yang berfungsi optimal 1 aplikasi 1 50.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 65.000.000 1 70.000.000 1 350.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar
Pengembangan dan Pemeliharaan Website Jumlah website yang berfungsi optimal 1 website 1 50.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 65.000.000 1 70.000.000 1 350.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar
Verifikasi dan Validasi Database Kependudukan Jumlah verifikasi dan validasi yang dilakukan 10.000dokumen 10.000 50.000.000 10.000 50.000.000 10.000 55.000.000 10.000 60.000.000 10.000 65.000.000 10.000 70.000.000 60.000 350.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar
Pelayanan Legalisasi Salinan Dokumen dan Pencegahan Pemalsuan Data
Jumlah pelayanan legalisasi salinan dokumen 75.000dokumen 75.000 50.000.000 75.000 50.000.000 75.000 55.000.000 75.000 60.000.000 75.000 65.000.000 75.000 70.000.000 450.000 350.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( DAK )
Jumlah pemeliharaan hardware dan software aplikasi SIAK 23 unit 23 475.000.000 23 475.000.000 23 500.000.000 23 525.000.000 23 550.000.000 23 575.000.000 23 3.100.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar
Program Pemanfaatan Data Persentase laporan pemanfaatan data yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan
100 % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 215.000.000 100 230.000.000 100 245.000.000 100 260.000.000 100 1.350.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar
Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Informasi Data Kependudukan
Jumlah MOU kerjasama yang terfasilitasi 5 MOU 5 75.000.000 5 75.000.000 5 80.000.000 5 85.000.000 5 90.000.000 5 95.000.000 30 500.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar
Penyusunan Buku Kependudukan Jumlah buku kependudukan yang diterbitkan 1 buku 1 50.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 65.000.000 1 70.000.000 6 350.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar
Penyimpanan dan Perawatan Dokumen Adminduk Jumlah dokumen adminduk yang terpelihara 250.000dokumen 250.000 75.000.000 250.000 75.000.000 250.000 80.000.000 250.000 85.000.000 250.000 90.000.000 250.000 95.000.000 1.500.000 500.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar
Program Inovasi Pelayanan Persentase kegiatan inovasi pelayanan yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan
100 % 100 3.120.000.000 100 3.120.000.000 100 3.285.000.000 100 3.450.000.000 100 3.615.000.000 100 3.285.000.000 100 19.875.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 1 kegiatan 1 95.000.000 1 95.000.000 1 100.000.000 1 105.000.000 1 110.000.000 1 115.000.000 6 620.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar
Sosialisasi Administrasi Kependudukan Jumlah sosialisasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan 4 paket 4 450.000.000 4 450.000.000 4 475.000.000 4 500.000.000 4 525.000.000 4 55.000.000 24 2.455.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar
Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah kegiatan pelayanan keliling yang dilaksanakan 50 kegiatan 50 125.000.000 50 125.000.000 50 130.000.000 50 135.000.000 50 140.000.000 50 145.000.000 300 800.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar
Pengelolaan Sarana Media Sosial dan SMS Gateway Jumlah sarana media sosial dan SMS gateway yang dikelola 2 media 2 50.000.000 2 50.000.000 2 55.000.000 2 60.000.000 2 65.000.000 2 70.000.000 2 350.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat ( DAK )
Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan
3 paket 3 300.000.000 3 300.000.000 3 325.000.000 3 350.000.000 3 375.000.000 3 400.000.000 18 2.050.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar
Pelayanan Dokumen Kependudukan ( DAK ) Jumlah pelayanan dokumen kependudukan yang dilaksanakan 3 paket 3 300.000.000 3 300.000.000 3 325.000.000 3 350.000.000 3 375.000.000 3 400.000.000 3 2.050.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar
Penerbitan Dokumen Kependudukan ( DAK ) Jumlah blangko dan formulir yang tersedia 7 paket 7 1.500.000.000 7 1.500.000.000 7 1.550.000.000 7 1.600.000.000 7 1.650.000.000 7 1.700.000.000 7 9.500.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan ( DAK )
Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan
15 kegiatan 15 300.000.000 15 300.000.000 15 325.000.000 15 350.000.000 15 375.000.000 15 400.000.000 90 2.050.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 525.000.000 100 525.000.000 100 550.000.000 100 575.000.000 100 600.000.000 100 625.000.000 100 3.400.000.000 Sekretariat Kab. Blitar
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Jumlah ketersediaan administrasi perkantoran 19 paket 19 525.000.000 19 525.000.000 19 550.000.000 19 575.000.000 19 600.000.000 19 625.000.000 19 3.400.000.000 Sekretariat Kab. Blitar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 100 975.000.000 100 975.000.000 100 1.000.000.000 100 1.025.000.000 100 1.050.000.000 100 1.075.000.000 100 6.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara 50 unit 50 975.000.000 50 975.000.000 50 1.000.000.000 50 1.025.000.000 50 1.050.000.000 50 1.075.000.000 50 6.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100 % 100 700.000.000 100 700.000.000 100 720.000.000 100 740.000.000 100 760.000.000 100 780.000.000 100 4.400.000.000 Sekretariat Kab. Blitar
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 40 org 40 175.000.000 40 175.000.000 40 180.000.000 40 185.000.000 40 190.000.000 40 195.000.000 40 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar
Bimbingan Teknis Peningkatan Budaya Kerja Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis 40 org 40 175.000.000 40 175.000.000 40 180.000.000 40 185.000.000 40 190.000.000 40 195.000.000 40 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar
Bimbingan Teknis Mentalitas Pelayanan Prima Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis 40 org 40 175.000.000 40 175.000.000 40 180.000.000 40 185.000.000 40 190.000.000 40 195.000.000 40 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis 40 org 40 175.000.000 40 175.000.000 40 180.000.000 40 185.000.000 40 190.000.000 40 195.000.000 40 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 55.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 350.000.000 Sekretariat Kab. Blitar
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan 5 dokumen 5 25.000.000 5 25.000.000 5 27.500.000 5 30.000.000 5 32.500.000 5 35.000.000 30 175.000.000 Sekretariat Kab. Blitar
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah laporan yang tersusun 1 laporan 1 25.000.000 1 25.000.000 1 27.500.000 1 30.000.000 1 32.500.000 1 35.000.000 6 175.000.000 Sekretariat Kab. Blitar
7.120.000.000
7.120.000.000 7.485.000.000 7.850.000.000 8.215.000.000 8.085.000.000 45.875.000.000 Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
TABEL REVISI RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2017 - 2021
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Data Kinerja Pada
Tahun Awal Perencanaan
Rencana Kinerja Kondisi Kinerja Akhir Periode
Renstra
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi
JUMLAH ANGGARAN
Unit Kerja SKPD Penanggungjawab DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Lokasi
2016 2017 2018 2019 2020 2021