• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Meningkatnya kualitas data kependudukan

Persentase penggunaan sistem SIAK yang berfungsi optimal.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi

100 % 100 2.155.000.000 100 2.180.000.000 100 2.350.000.000 100 2.520.000.000 100 2.690.000.000 100 2.860.000.000 100 14.755.000.000 Kab. Blitar Jumlah sosialisasi kepada masyarakat. Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan

Terlaksananya Program SIAK 100 % 100 350.000.000 100 350.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 2.600.000.000 Bidang Data Kab. Blitar Persentase Laporan Kependudukan yang diselesaikan

dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

100 % 100 75.000.000 100 100.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 825.000.000Sekretariat Kab. Blitar Meningkatnya penduduk yang memiliki

dokumen pencatatan sipil

Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil

Persentase Akte Kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Terlaksananya kegiatan pelayanan di bidang kependudukan

100 % 100 250.000.000 100 250.000.000 100 275.000.000 100 300.000.000 100 325.000.000 100 350.000.000 100 1.750.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar Persentase Akte Kematian yang diselesaikan dalam

jangka waktu yang ditetapkan.

Pengembangan Database Kependudukan

Tersusunnya database kependudukan 100 % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 850.000.000Bidang Data Kab. Blitar Persentase Akte Perkawinan yang diselesaikan dalam

jangka waktu yang ditetapkan.

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan

100 % 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 6.000.000.000 Bidang Data Kab. Blitar Persentase Akte Perceraian yang diselesaikan dalam

jangka waktu yang ditetapkan.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan

100 % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 55.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 350.000.000Bidang Dafduk Kab. Blitar Persentase Akte Pengangkatan Anak yang diselesaikan

dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Mobile Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya mobile pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

100 % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 225.000.000 100 250.000.000 100 1.150.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar Persentase Akte Pengakuan Anak yang diselesaikan

dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Pengembangan dan Pemeliharaan Website

Terpeliharanya website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

100 % 100 30.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 100 230.000.000Bidang Data Kab. Blitar Persentase Akte Pengesahan Anak yang diselesaikan

dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Terlaksananya kegiatan pelayanan di bidang pencatatan sipil

100 % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 160.000.000 100 170.000.000 100 180.000.000 100 190.000.000 100 1.000.000.000 Bidang Capil Kab. Blitar Meningkatnya penduduk yang memiliki

dokumen kependudukan

Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen kependudukan

Persentase penduduk ber KTP. Penyusunan Buku Profil Kependudukan

Tersusunnya buku profil kependudukan 100 % 100 75.000.000 100 75.000.000 100 80.000.000 100 85.000.000 100 90.000.000 100 95.000.000 100 500.000.000Bidang Data Kab. Blitar Persentase Kartu Keluarga yang diselesaikan dalam

jangka waktu yang ditetapkan.

Penyimpanan dan Perawatan Dokumen Adminduk

Terpeliharanya dokumen adminduk 100 % 100 100.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 225.000.000 100 975.000.000Bidang Data Kab. Blitar Persentase Surat Pindah yang diselesaikan dalam

jangka waktu yang ditetapkan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan administrasi perkantoran

100 % 100 400.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 2.900.000.000 Kab. Blitar Jumlah laporan hasil monitoring pelayanan di

kecamatan.

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Tersedianya dan peningkatan administrasi perkantoran

100 % 100 400.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 2.900.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Peningkatan tata kelola organisasi

yang akuntabel dan profesional

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas

Persentase atas kecukupan layanan adminstrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

100 % 100 500.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 3.500.000.000 Kab. Blitar kinerja instansi Persentase atas kecukupan layanan sarana dan

prasarana

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

100 % 100 500.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 3.500.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Persentase peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100 % 100 750.000.000 100 750.000.000 100 780.000.000 100 810.000.000 100 840.000.000 100 870.000.000 100 4.800.000.000 Kab. Blitar Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, laporan

keuangan dan kinerja

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terfasilitasinya keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan formal

100 % 100 175.000.000 100 175.000.000 100 180.000.000 100 185.000.000 100 190.000.000 100 195.000.000 100 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Bimbingan Teknis Peningkatan

Budaya Kerja

Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan budaya kerja

100 % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 210.000.000 100 220.000.000 100 230.000.000 100 240.000.000 100 1.300.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Bimbingan Teknis Mentalitas

Pelayanan Prima

Terlaksananya bimbingan teknis mentalitas pelayanan prima

100 % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 210.000.000 100 220.000.000 100 230.000.000 100 240.000.000 100 1.300.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

100 % 100 175.000.000 100 175.000.000 100 180.000.000 100 185.000.000 100 190.000.000 100 195.000.000 100 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 100 30.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 100 230.000.000 Kab. Blitar Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 100 30.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 100 230.000.000Sekretariat Kab. Blitar Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program dan Kegiatan 2020 Indikator Sasaran

Tersedianya data dan dokumentasi serta terlaksananya sistem administrasi kependudukan

2016 2021

Rencana Kinerja Kondisi Kinerja Akhir

Periode Renstra Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Indikator Program (Outcome) dan

Kegiatan (output)

Tujuan Sasaran 2017 2018 2019 Lokasi

Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan

(2)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Meningkatnya kualitas data kependudukan

Persentase penggunaan sistem SIAK yang berfungsi optimal.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi

100 % 100 5.050.000.000 100 5.230.000.000 100 5.560.000.000 100 5.890.000.000 100 6.245.000.000 100 6.600.000.000 100 34.575.000.000 Kab. Blitar Jumlah sosialisasi kepada masyarakat. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Terlaksananya Pelatihan Tenaga

Pengelola SIAK

100 % 100 70.000.000 100 75.000.000 100 80.000.000 100 85.000.000 100 90.000.000 100 95.000.000 100 495.000.000Bidang Data Kab. Blitar Persentase Laporan Kependudukan yang diselesaikan

dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Terlaksananya Program SIAK 100 % 100 350.000.000 100 350.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 2.600.000.000 Bidang Data Kab. Blitar Meningkatnya penduduk yang memiliki

dokumen pencatatan sipil

Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil

Persentase Akte Kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

100 % 100 75.000.000 100 100.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 825.000.000Bidang Dafduk Kab. Blitar Persentase Akte Kematian yang diselesaikan dalam

jangka waktu yang ditetapkan.

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Terlaksananya kegiatan pelayanan di bidang kependudukan

100 % 100 250.000.000 100 250.000.000 100 275.000.000 100 300.000.000 100 325.000.000 100 350.000.000 100 1.750.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar Persentase Akte Perkawinan yang diselesaikan dalam

jangka waktu yang ditetapkan.

Pengembangan Database Kependudukan

Tersusunnya database kependudukan 100 % 100 100.000.000 100 100.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 850.000.000Bidang Data Kab. Blitar Persentase Akte Perceraian yang diselesaikan dalam

jangka waktu yang ditetapkan.

Sosialisasi Administrasi Kependudukan

Terlaksananya sosialisasi administrasi kependudukan

100 % 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 6.000.000.000 Bidang Inovasi Kab. Blitar Persentase Akte Pengangkatan Anak yang diselesaikan

dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan

100 % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 55.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 350.000.000Sekretariat Kab. Blitar Persentase Akte Pengakuan Anak yang diselesaikan

dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Mobile Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya mobile pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

100 % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 225.000.000 100 250.000.000 100 1.150.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar Persentase Akte Pengesahan Anak yang diselesaikan

dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Pengembangan dan Pemeliharaan Website

Terpeliharanya website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

100 % 100 30.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 100 230.000.000Bidang Data Kab. Blitar Meningkatnya penduduk yang memiliki

dokumen kependudukan

Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen kependudukan

Persentase penduduk ber KTP. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Terlaksananya kegiatan pelayanan di bidang pencatatan sipil

100 % 100 150.000.000 100 150.000.000 100 160.000.000 100 170.000.000 100 180.000.000 100 190.000.000 100 1.000.000.000 Bidang Capil Kab. Blitar Persentase Kartu Keluarga yang diselesaikan dalam

jangka waktu yang ditetapkan.

Penyusunan Buku Profil Kependudukan

Tersusunnya buku profil kependudukan 100 % 100 75.000.000 100 75.000.000 100 80.000.000 100 85.000.000 100 90.000.000 100 95.000.000 100 500.000.000Bidang Inovasi Kab. Blitar Persentase Surat Pindah yang diselesaikan dalam

jangka waktu yang ditetapkan.

Penyimpanan dan Perawatan Dokumen Adminduk

Terpeliharanya dokumen adminduk 100 % 100 100.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 225.000.000 100 975.000.000Bidang Data Kab. Blitar Jumlah laporan hasil monitoring pelayanan di

kecamatan.

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan

Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi

100 % 100 275.000.000 100 300.000.000 100 325.000.000 100 350.000.000 100 375.000.000 100 400.000.000 100 2.025.000.000 Bidang Inovasi Kab. Blitar Peningkatan tata kelola organisasi

yang akuntabel dan profesional

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas

Persentase atas kecukupan layanan adminstrasi perkantoran

Pelayanan Dokumen Kependudukan ( DAK )

Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan

100 % 100 275.000.000 100 300.000.000 100 325.000.000 100 350.000.000 100 375.000.000 100 400.000.000 100 2.025.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar kinerja instansi Persentase atas kecukupan layanan sarana dan

prasarana

Penerbitan Dokumen Kependudukan ( DAK )

Tersedianya dokumen kependudukan 100 % 100 1.375.000.000 100 1.400.000.000 100 1.425.000.000 100 1.450.000.000 100 1.500.000.000 100 1.550.000.000 100 8.700.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Persentase peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( DAK )

Terpeliharanya software dan hardware Program SIAK

100 % 100 450.000.000 100 475.000.000 100 500.000.000 100 525.000.000 100 550.000.000 100 575.000.000 100 3.075.000.000 Bidang Data Kab. Blitar Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, laporan

keuangan dan kinerja

Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi

100 % 100 275.000.000 100 300.000.000 100 325.000.000 100 350.000.000 100 375.000.000 100 400.000.000 100 2.025.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan layanan administrasi perkantoran

100 % 100 400.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 2.900.000.000 Kab. Blitar Penyediaan dan Peningkatan

Administrasi Perkantoran

Tersedianya dan peningkatan administrasi perkantoran

100 % 100 400.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 2.900.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

100 % 100 500.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 3.500.000.000 Kab. Blitar Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

100 % 100 500.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 3.500.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100 % 100 750.000.000 100 750.000.000 100 780.000.000 100 810.000.000 100 840.000.000 100 870.000.000 100 4.800.000.000 Kab. Blitar Pendidikan dan Pelatihan Formal Terfasilitasinya keikutsertaan dalam

pendidikan dan pelatihan formal

100 % 100 175.000.000 100 175.000.000 100 180.000.000 100 185.000.000 100 190.000.000 100 195.000.000 100 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Bimbingan Teknis Peningkatan

Budaya Kerja

Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan budaya kerja

100 % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 210.000.000 100 220.000.000 100 230.000.000 100 240.000.000 100 1.300.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Bimbingan Teknis Mentalitas

Pelayanan Prima

Terlaksananya bimbingan teknis mentalitas pelayanan prima

100 % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 210.000.000 100 220.000.000 100 230.000.000 100 240.000.000 100 1.300.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

100 % 100 175.000.000 100 175.000.000 100 180.000.000 100 185.000.000 100 190.000.000 100 195.000.000 100 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 100 30.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 100 230.000.000 Kab. Blitar Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 100 30.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 100 230.000.000Sekretariat Kab. Blitar Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Program (Outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan

Rencana Kinerja Kondisi Kinerja Akhir

Periode Renstra Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Tersedianya data dan dokumentasi serta terlaksananya sistem administrasi kependudukan

Lokasi

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(3)

Indikator Program (Outcome) dan

Kegiatan (output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Persentase kepemilikan KTP El Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan

100 % 100 225.000.000 100 225.000.000 100 240.000.000 100 255.000.000 100 270.000.000 100 285.000.000 100 1.500.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar

Persentase kepemilikan Akte Kelahiran

Pelayanan Identitas Penduduk Jumlah pelayanan identitas penduduk 100.000dokumen 100.000 75.000.000 100.000 75.000.000 100.000 80.000.000 100.000 85.000.000 100.000 90.000.000 100.000 95.000.000 600.000 500.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar

Pelayanan Mutasi Penduduk Jumlah pelayanan mutasi penduduk 25.000dokumen 25.000 75.000.000 25.000 75.000.000 25.000 80.000.000 25.000 85.000.000 25.000 90.000.000 25.000 95.000.000 150.000 500.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar

Pendataan Penduduk Rentan Jumlah penduduk rentan yang terdata 1000 orang 1000 75.000.000 1000 75.000.000 1000 80.000.000 1000 85.000.000 1000 90.000.000 1000 95.000.000 6.000 500.000.000 Bidang Dafduk Kab. Blitar

Program Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan

100 % 100 225.000.000 100 225.000.000 100 240.000.000 100 255.000.000 100 270.000.000 100 285.000.000 100 1.500.000.000 Bidang Capil Kab. Blitar

Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Jumlah penerbitan kutipan akta kelahiran 20.000akta 20.000 75.000.000 20.000 75.000.000 20.000 80.000.000 20.000 85.000.000 20.000 90.000.000 20.000 95.000.000 120.000 500.000.000 Bidang Capil Kab. Blitar

Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian Jumlah penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian 300 akta 300 75.000.000 300 75.000.000 300 80.000.000 300 85.000.000 300 90.000.000 300 95.000.000 1.800 500.000.000 Bidang Capil Kab. Blitar

Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian

Jumlah penerbitan kutipan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian

3.000

akta 3.000 75.000.000 3.000 75.000.000 3.000 80.000.000 3.000 85.000.000 3.000 90.000.000 3.000 95.000.000 18.000 500.000.000 Bidang Capil Kab. Blitar

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal 100 % 100 1.100.000.000 100 1.100.000.000 100 1.180.000.000 100 1.260.000.000 100 1.340.000.000 100 1.420.000.000 100 7.400.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar

Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Jumlah operator SIAK yang mengikuti pelatihan 300 org 300 75.000.000 300 75.000.000 300 80.000.000 300 85.000.000 300 90.000.000 300 95.000.000 1.800 500.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Jumlah pengguna aplikasi SIAK 23 unit 23 300.000.000 23 300.000.000 23 325.000.000 23 350.000.000 23 375.000.000 23 400.000.000 23 2.050.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar

Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Pendukung SIAK untuk Pelayanan Online

Jumlah aplikasi pelayanan online yang berfungsi optimal 1 aplikasi 1 50.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 65.000.000 1 70.000.000 1 350.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar

Pengembangan dan Pemeliharaan Pengamanan Pendamping SIAK

Jumlah pengamanan pendamping SIAK yang berfungsi optimal 1 aplikasi 1 50.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 65.000.000 1 70.000.000 1 350.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar

Pengembangan dan Pemeliharaan Website Jumlah website yang berfungsi optimal 1 website 1 50.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 65.000.000 1 70.000.000 1 350.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar

Verifikasi dan Validasi Database Kependudukan Jumlah verifikasi dan validasi yang dilakukan 10.000dokumen 10.000 50.000.000 10.000 50.000.000 10.000 55.000.000 10.000 60.000.000 10.000 65.000.000 10.000 70.000.000 60.000 350.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar

Pelayanan Legalisasi Salinan Dokumen dan Pencegahan Pemalsuan Data

Jumlah pelayanan legalisasi salinan dokumen 75.000dokumen 75.000 50.000.000 75.000 50.000.000 75.000 55.000.000 75.000 60.000.000 75.000 65.000.000 75.000 70.000.000 450.000 350.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( DAK )

Jumlah pemeliharaan hardware dan software aplikasi SIAK 23 unit 23 475.000.000 23 475.000.000 23 500.000.000 23 525.000.000 23 550.000.000 23 575.000.000 23 3.100.000.000 Bidang PIAK Kab. Blitar

Program Pemanfaatan Data Persentase laporan pemanfaatan data yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan

100 % 100 200.000.000 100 200.000.000 100 215.000.000 100 230.000.000 100 245.000.000 100 260.000.000 100 1.350.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar

Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Informasi Data Kependudukan

Jumlah MOU kerjasama yang terfasilitasi 5 MOU 5 75.000.000 5 75.000.000 5 80.000.000 5 85.000.000 5 90.000.000 5 95.000.000 30 500.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar

Penyusunan Buku Kependudukan Jumlah buku kependudukan yang diterbitkan 1 buku 1 50.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 65.000.000 1 70.000.000 6 350.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar

Penyimpanan dan Perawatan Dokumen Adminduk Jumlah dokumen adminduk yang terpelihara 250.000dokumen 250.000 75.000.000 250.000 75.000.000 250.000 80.000.000 250.000 85.000.000 250.000 90.000.000 250.000 95.000.000 1.500.000 500.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar

Program Inovasi Pelayanan Persentase kegiatan inovasi pelayanan yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan

100 % 100 3.120.000.000 100 3.120.000.000 100 3.285.000.000 100 3.450.000.000 100 3.615.000.000 100 3.285.000.000 100 19.875.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 1 kegiatan 1 95.000.000 1 95.000.000 1 100.000.000 1 105.000.000 1 110.000.000 1 115.000.000 6 620.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar

Sosialisasi Administrasi Kependudukan Jumlah sosialisasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan 4 paket 4 450.000.000 4 450.000.000 4 475.000.000 4 500.000.000 4 525.000.000 4 55.000.000 24 2.455.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar

Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah kegiatan pelayanan keliling yang dilaksanakan 50 kegiatan 50 125.000.000 50 125.000.000 50 130.000.000 50 135.000.000 50 140.000.000 50 145.000.000 300 800.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar

Pengelolaan Sarana Media Sosial dan SMS Gateway Jumlah sarana media sosial dan SMS gateway yang dikelola 2 media 2 50.000.000 2 50.000.000 2 55.000.000 2 60.000.000 2 65.000.000 2 70.000.000 2 350.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat ( DAK )

Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan

3 paket 3 300.000.000 3 300.000.000 3 325.000.000 3 350.000.000 3 375.000.000 3 400.000.000 18 2.050.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar

Pelayanan Dokumen Kependudukan ( DAK ) Jumlah pelayanan dokumen kependudukan yang dilaksanakan 3 paket 3 300.000.000 3 300.000.000 3 325.000.000 3 350.000.000 3 375.000.000 3 400.000.000 3 2.050.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar

Penerbitan Dokumen Kependudukan ( DAK ) Jumlah blangko dan formulir yang tersedia 7 paket 7 1.500.000.000 7 1.500.000.000 7 1.550.000.000 7 1.600.000.000 7 1.650.000.000 7 1.700.000.000 7 9.500.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar

Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan ( DAK )

Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan

15 kegiatan 15 300.000.000 15 300.000.000 15 325.000.000 15 350.000.000 15 375.000.000 15 400.000.000 90 2.050.000.000 Bidang PDIP Kab. Blitar

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan administrasi perkantoran 100 % 100 525.000.000 100 525.000.000 100 550.000.000 100 575.000.000 100 600.000.000 100 625.000.000 100 3.400.000.000 Sekretariat Kab. Blitar

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Jumlah ketersediaan administrasi perkantoran 19 paket 19 525.000.000 19 525.000.000 19 550.000.000 19 575.000.000 19 600.000.000 19 625.000.000 19 3.400.000.000 Sekretariat Kab. Blitar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur 100 % 100 975.000.000 100 975.000.000 100 1.000.000.000 100 1.025.000.000 100 1.050.000.000 100 1.075.000.000 100 6.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara 50 unit 50 975.000.000 50 975.000.000 50 1.000.000.000 50 1.025.000.000 50 1.050.000.000 50 1.075.000.000 50 6.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100 % 100 700.000.000 100 700.000.000 100 720.000.000 100 740.000.000 100 760.000.000 100 780.000.000 100 4.400.000.000 Sekretariat Kab. Blitar

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 40 org 40 175.000.000 40 175.000.000 40 180.000.000 40 185.000.000 40 190.000.000 40 195.000.000 40 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar

Bimbingan Teknis Peningkatan Budaya Kerja Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis 40 org 40 175.000.000 40 175.000.000 40 180.000.000 40 185.000.000 40 190.000.000 40 195.000.000 40 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar

Bimbingan Teknis Mentalitas Pelayanan Prima Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis 40 org 40 175.000.000 40 175.000.000 40 180.000.000 40 185.000.000 40 190.000.000 40 195.000.000 40 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis 40 org 40 175.000.000 40 175.000.000 40 180.000.000 40 185.000.000 40 190.000.000 40 195.000.000 40 1.100.000.000 Sekretariat Kab. Blitar

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 100 50.000.000 100 50.000.000 100 55.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 350.000.000 Sekretariat Kab. Blitar

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan 5 dokumen 5 25.000.000 5 25.000.000 5 27.500.000 5 30.000.000 5 32.500.000 5 35.000.000 30 175.000.000 Sekretariat Kab. Blitar

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah laporan yang tersusun 1 laporan 1 25.000.000 1 25.000.000 1 27.500.000 1 30.000.000 1 32.500.000 1 35.000.000 6 175.000.000 Sekretariat Kab. Blitar

7.120.000.000

7.120.000.000 7.485.000.000 7.850.000.000 8.215.000.000 8.085.000.000 45.875.000.000 Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

TABEL REVISI RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2017 - 2021

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Data Kinerja Pada

Tahun Awal Perencanaan

Rencana Kinerja Kondisi Kinerja Akhir Periode

Renstra

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi

JUMLAH ANGGARAN

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lokasi

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(4)

Indikator Formulasi Perhitungan Program ( outcome ) dan Indikator Program

Kegiatan ( output ) ( outcome ) Realisasi Pagu ( Rp.,-) Target Pagu ( Rp.,-)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan

( jumlah penduduk memiliki dokumen / jumlah seluruh penduduk ) x 100%

80 % 1.227.983.000 80 % 3.896.414.000

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur ( jumlah aparatur yang puas / jumlah total aparatur ) x 100%

100 % 433.276.035 100 % 520.117.800

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi

( jumlah sarpras layak fungsi / jumlah total sarpras ) x 100%

100 % 651.163.986 100 % 964.040.000

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

( jumlah peserta diklat dan bimtek / jumlah total aparatur ) x 100%

100 % 143.200.000 100 % 168.850.000

5 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu

( jumlah dokumen yang disusun tepat waktu / jumlah seluruh dokumen ) x 100%

100 % 14.198.000 100 % 25.000.000

2.469.821.021

5.574.421.800

Blitar, 31 Maret 2017

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

EKO BUDI WINARSO, S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 19580302 198003 1 022

INDIKASI RENCANA PROGRAM

JUMLAH No.

Kondisi Awal 2016

Rencana Kinerja

Program dan Kegiatan 2017

(5)

Indikator Indikator Output Pagu Anggaran

Kinerja Kinerja Spesifik Tahun 2019

Program Kegiatan Kegiatan ( Rp.,-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Persentase kepemilikan KTP El

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan

Pelayanan Identitas Penduduk Jumlah pelayanan identitas penduduk Pelayanan KK, KTP, KITAS, KITAP, Surat Keterangan ( meliputi : rapat koordinasi )

123.230.000

Persentase kepemilikan Akta Kelahiran

Pelayanan Mutasi Penduduk Jumlah pelayanan mutasi penduduk Pelayanan Surat Keterangan Pindah/

Datang WNI ( meliputi : jasa teknis dan koordinasi )

32.200.000

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Indeks Kepuasan Masyarakat

Pendataan Penduduk Rentan dan Monografi Penduduk

Jumlah penduduk rentan yang terdata Data penduduk rentan dan monografi penduduk ( meliputi : cetak formulir pendataan dan rapat koordinasi )

62.400.000

Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan

Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Jumlah penerbitan kutipan akta kelahiran

Pelayanan Akta Kelahiran ( meliputi : jasa teknis dan belanja cetak/ jilid )

91.425.000

Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian

Jumlah penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian

Pelayanan akta perkawinan dan perceraian ( meliputi : belanja cetak/

jilid dan perjalanan dinas )

46.770.000

Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian

Jumlah penerbitan kutipan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian

Pelayanan akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian ( meliputi : cetak buku pokok kematian dan rapat koordinasi )

54.000.000

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Jumlah jaringan SIAK yang dikembangkan

Pengembangan Program SIAK ( meliputi : tim pengelola SIAK, belanja aplikasi, sarana dan prasarana )

1.791.710.000

Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( DAK )

Jumlah pemeliharaan hardware dan software SIAK

Pemeliharaan hardware dan software SIAK ( meliputi : pemeliharaan perangkat SIAK di dinas dan kecamatan )

178.897.400

Fasilitasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Jumlah verifikasi dan validasi yang dilakukan

Verifikasi dan validasi data penduduk yang ganda, non aktif dan anomali ( meliputi : jasa teknis dan cetak blangko verval )

141.875.000

Jumlah fasilitasi penyajian data yang dilakukan

Penyajian data kependudukan triwulan dan permintaan data ( meliputi : belanja penggandaan dan rapat teknis )

Pencegahan Penyalahgunaan Data Jumlah pelayanan legalisasi salinan dokumen

Pelayanan legalisasi salinan dokumen ( meliputi : pengiriman dokumen, cetak modul dan pengadaan aplikasi )

96.178.000

Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Jumlah operator SIAK yang mengikuti pelatihan

Pelatihan operator SIAK ( meliputi : atk, materi, sewa ruang, makanan dan minuman )

150.350.000

Persentase pemanfaatan data oleh pihak lain

Jumlah kerjasama yang dilaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan ( meliputi : atk dan bimtek tenaga teknis OPD )

76.875.000

Persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal

Jumlah koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

Rapat koordinasi daerah dengan seluruh instansi terkait ( meliputi : atk, materi, dokumentasi, dekorasi, narasumber, sewa ruang, makanan dan minuman )

Sosialisasi Administrasi Kependudukan

Jumlah sosialisasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan

Sosialisasi administrasi kependudukan ( meliputi : stand pameran, banner, baliho, mobil hias dan kerjasama media elektronik )

160.050.000 KERTAS KERJA

EVALUASI KESELARASAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA INDIKATOR KINERJA OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sasaran RPJMD Indikator Kinerja

Sasaran RPJMD Sasaran Strategis OPD Indikator Sasaran Program Kegiatan Keterangan

Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kependudukan

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat ( DAK )

Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan

Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil ( meliputi : atk, materi, narasumber, spanduk, sewa ruang, makanan, minuman, transport lokal, publikasi media, brosur,

464.375.000

Pengembangan Pelayanan Inovatif Jumlah inovasi pelayanan yang dihasilkan

Implementasi inovasi pelayanan ( meliputi : anjungan pendaftaran online, modem, tablet dan paket data )

201.500.000

Pengelolaan Dokumen Adminduk Jumlah dokumen adminduk yang terpelihara

Perawatan arsip dokumen adminduk ( meliputi : jasa teknis, aplikasi arsip digital dan komputer )

135.000.000

Jumlah buku kependudukan yang diterbitkan

Penerbitan buku profil kependudukan ( meliputi : jasa teknis )

-

Pelayanan Dokumen Kependudukan ( DAK )

Jumlah pelayanan dokumen kependudukan yang dilaksanakan

Pelayanan keliling ( meliputi : atk, tenaga front office, makanan, minuman dan perjalanan dinas )

235.494.600

Penerbitan Dokumen Kependudukan ( DAK )

Jumlah blangko dan formulir yang tersedia

Penyediaan blangko dan formulir ( meliputi : atk KTP El, blangko dan formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil )

2.146.800.000

Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan ( DAK )

Jumlah koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan

Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait ( meliputi : rapat, perjalanan dinas rakornas, bimtek, koordinasi dan konsultasi )

225.100.000

Nilai SAKIP Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD

Indeks Kepuasan Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

Kecukupan administrasi perkantoran ( meliputi : atk, listrik, telepon, elektronik, kebersihan, surat kabar, dekorasi, jasa kebersihan, jasa pengamanan, tenaga teknis, tenaga pengemudi, cetak, penggandaan, makanan, minuman dan perjalanan dinas )

784.938.258

Peringkat Penilaian LPPD se - Jawa Timur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi

Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi baik

Kecukupan sarana dan prasarana ( meliputi : pemeliharaan dan pengadaan, service, suku cadang, pelumas, bbm, stnk, gedung kantor, alat kantor, perlengkapan kantor, meubelair, peralatan dan mesin, komputer, printer, pembangunan gedung kantor )

830.150.000

Opini BPK Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Kesertaan dalam pendidikan dan pelatihan formal ( meliputi : perjalanan dinas dan belanja kepesertaan )

91.800.000

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis

Kesertaan dalam bimbingan teknis ( meliputi : perjalanan dinas dan belanja kepesertaan )

215.200.000

Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas

Skor SAKIP OPD Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja

Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja

Penyusunan renstra, renja, perkin, lkpj, lppd, lkjip ( meliputi : cetak, penggandaan dan perjalanan dinas )

24.400.000

Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan

Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan

Penyusunan rka, dpa, calk, neraca ( meliputi : cetak, penggandaan dan perjalanan dinas )

11.900.000

Penyusunan, Review dan Revisi Standar Operasional Prosedur

Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur

Dokumen Standar Operasional Prosedur ( meliputi : belanja jasa konsultasi )

49.000.000

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah laporan hasil survey Laporan hasil survey ( meliputi : belanja jasa konsultasi )

35.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah laporan yang tersusun Laporan monitoring dan evaluasi ( meliputi : perjalanan dinas )

24.660.000 8.481.278.258

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

JUMLAH ANGGARAN

Gambar

TABEL REVISI RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2017 - 2021

Referensi

Dokumen terkait

Analisis daerah pemasaran pada industri tempe di Tegal Rejo menunjukkan bahwa daerah pemasaran terbanyak yaitu pemasaran di Kelurahan Karanganyar 3 responden (30%)

Pengertian gerak dasar adalah kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari yang meliputi gerak jalan, lari, lompat, lempar (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992 :

Langkah 6: Setelah anda klik link tersebut, anda akan dibawa ke laman rasmi Delavo yang telah didaftarkan pada link http://jvcommerce.com/main/s2841.. Pada ruangan AUTHORIZATION

Tujuan penelitian ialah untuk merancang sebuah kawasan transit oriented development dengan menggunakan metode walkable urban agar terbentuk sebuah lingkungan yang

Di tingkat Petani-1 yang memiliki umur tanaman 8-9 tahun hanya memperoleh nilai tambah yang masih rendah dibanding dengan pelaku pasar lainnya seperti pedagang besar desa

Dari gambar 4.2 terjadi kenaikan tegangan dengan pemasangan kapasitor di GI Blambangan Umpu tetapi hal tersebut tidak menyebabkan tegangan di GI Gumawang menjadi 135 kV.. Dengan

Multiple linear regression model will be used for the modeling of plant weight in the four different locations and cultivars, namely location 094D with

[r]