Renc Aksi
Penanggung
jawab
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan
Ukuran Keberhasilan
Uk Keberhasilan B3, B6, B9,
B12
%
Capaian
Ket
Pembinaan dan
pengembangan Jaringan
komunikasi dan Informasi
(15.02)
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Semua OPD
K1:
Terlaksananya penyampaian
asprasi masyarakat melalui dialog
publik di Pendopo Malowopati
U1:
Terlaksanya penyampaian aspirasi
Masyarakat yang berupa
pertanyaan, keluhan, aduan, dan
informasi melalui dialog publik
setiap hari jumat di Pendopo
Malowopati sebanyak 43 kali
1.
2.
3.
B03:
Terlaksananya kegiatan Dialog Publik
setiap Hari Jumat sebanyak 13 Kegiatan
Terlaksananya pelaporan kegiatan
dialog paling lambat hari Rabu, minggu
berikutnya
Terlaksananya Entri Data dialog publik
pada aplikasi LAPOR setiap hari senin
100%
1.
2.
3.
4.
5.
Data Dukung:
KAK Perencanaan
Undangan
Daftar Hadir
Laporan Bulanan
Screenshot entry
LAPOR!
1.
2.
3.
4.
B06:
Terlaksananya kegiatan Dialog Publik
setiap Hari Jumat sebanyak 6 Kegiatan
Tersusunnya laporan semesteran
indentifikasi aspirasi dialog publik.
Terlaksananya pelaporan kegiatan
dialog paling lambat hari Rabu, minggu
berikutnya
Terlaksananya Entri Data dialog publik
pada aplikasi LAPOR setiap hari senin
100%
1.
2.
3.
4.
5.
Data Dukung:
Undangan
Daftar Hadir
Laporan Bulanan
Screenshot entry
LAPOR!
Laporan Semester
1.
2.
3.
B09:
Terlaksananya kegiatan Dialog Publik
setiap Hari Jumat sebanyak 12 Kegiatan
Terlaksananya pelaporan kegiatan
dialog paling lambat hari Rabu, minggu
berikutnya,
Terlaksananya Entri Data dialog publik
pada aplikasi LAPOR setiap hari senin
100%
1.
2.
3.
4.
Data Dukung:
Undangan
Daftar Hadir
Laporan Bulanan
Screenshot entry
LAPOR!
RENCANA AKSI
Renc Aksi
Penanggung
jawab
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan
Ukuran Keberhasilan
Uk Keberhasilan B3, B6, B9,
B12
%
Capaian
Ket
1.
2.
3.
4.
B12:
Terlaksananya kegiatan Dialog Publik
setiap Hari Jumat sebanyak 12 Kegiatan
Terlaksananya pelaporan kegiatan
dialog paling lambat hari Rabu, minggu
berikutnya,
Terlaksananya Entri Data dialog publik
pada aplikasi LAPOR setiap hari senin
Tersusunnya laporan tahunan
indentifikasi aspirasi dialog publik
100%
1.
2.
3.
4.
5.
Data Dukung:
Undangan
Daftar Hadir
Laporan Bulanan
Screenshot entry
LAPOR!
Laporan Tahunan
K2.
Terlaksananya penyampaian
aspirasi masyarakat melalui dialog
publik di Kecamatan pada saat
Pelayanan Publik.
U1.
Terlaksanya penyampaian aspirasi
Masyarakat yang berupa
pertanyaan, keluhan, aduan, dan
informasi melalui dialog publik
saat Pelayanan Publik di
Kecamatan
B03.
Persiapan Dialog publik di Kecamatan
100%
Data Dukung:
KAK Perencanaan
1.
2.
B06.
Terlaksananya kegiatan Dialog Publik
di Kecamatan sebanyak 5 kali
Terlaksananya Entri Data dialog publik
pada aplikasi LAPOR setiap selesai
kegiatan
100%
1.
2.
3.
4.
Data Dukung:
Undangan
Daftar Hadir
Laporan Bulanan
Screenshot entry
LAPOR!
B09.
Pelaporan Hasil Kegiatan Dialog Publik
100%
Data Dukung:
Laporan kegiatan
B12.
Evaluasi Kegiatan Dialog Publik
100%
Data Dukung:
TIME SCHEDULE KEGIATAN
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Pembinaan dan pengembangan Jaringan
komunikasi dan Informasi (15.02)
Rp 31.470.000
a. Dialog Publik setiap Hari Jumat di Pendopo
Malowopati
Pendopo
Malowopati
1. Pembuatan Jadwal Narasumber dan Topik Materi
Kasi Layanan
Informasi Publik
Kelapa Bidang
2. Membuat Pesanan Mamin dan Dokumentasi CD dan
Radio lokal
Staf Non PNS
( Anis H. )
Kasi Layanan Info
Publik
3. Pembuatan Daftar Hadir Peserta
Staf Non PNS
( Anis H. )
Kasi Layanan Info
Publik
4. Pemasangan LCD dan Scren
Staf Non PNS
( Sarpin )
Kasi Layanan Info
Publik
5. Pengambilan gambar untuk Dokumentasi
Staf Non PNS
( Galih Noval S. )
Kasi Layanan Info
Publik
6. Pelaksanaan Kegiatan
Kasi Layanan
Informasi Publik
Kasi Layanan Info
Publik
7. Pembuatan Laporan
PPTK, Bend.
Pembantu, dan
Bend. Pengeluaran
Kabid. Kasi
8. Pembutan Laporan Dialog
Staf Non PNS
( Anis H. )
Kasi Layanan Info
Publik
9. Entri hasil dialog publik ke Aplikasi LAPOR!
Staf Non PNS
( Anis H. )
Kasi Layanan Info
Publik
9. Pencairan dana
PPTK, Bend.
Pembantu, dan
Bend. Pengeluaran
Kasubag. Keuangan
10.Evaluasi
PPTK, Bend.
Pembantu, dan
Bend. Pengeluaran
Kabid
b. Dialog Interaktif mengikuti Gelar Pelayanan Publik
Keliling.
1. Koordinasi dengan Bagian Ortala terkait dengan
pelakasaan kegiatan Gelar Pameran Pelayanan
Publik Keliling
Lokasi Gelar
Layanan Publik
Kasi Layanan
Informasi Publik
Kepala Bidang
2. Koordinasi dengan Kecamatan persiapan dialog
Interaktif di Kecamatan bersamaan dengan kegiatan
Gelayan Pelayanan Publik Kecamatan
Kasi Layanan
Informasi Publik
Kepala Bidang
3. Pemasangan Baliho dan Spanduk
Kasi Media Interaktif Kasi Layanan Info
Publik
4. Pembuatan Daftar Hadir Peserta
Staf Non PNS
( Anis H. )
Kasi Layanan Info
Publik
5. Membuat Pesanan Mamin dan Tenda dan Kursi
Staf Non PNS
( Anis H. )
Kasi Layanan Info
Publik
Pelaksana
PENANGGUN
G JAWAB
NOP
DES
JUL
AGT
SEP
OKT
NO
URAIAN
LOKASI
PAGU
ANGGARAN
JUN
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Pelaksana
PENANGGUN
G JAWAB
NOP
DES
JUL
AGT
SEP
OKT
NO
URAIAN
LOKASI
PAGU
ANGGARAN
JUN
TARGET JAN
PEB
MAR
APR
MEI
6. Pelaksanaan Kegiatan
Kasi Layanan
Informasi Publik
Kasi Layanan Info
Publik
7. Pengambilan gambar untuk Dokumentasi
Staf Non PNS
( Galih Noval S. )
Kasi Layanan Info
Publik
8. Pembuatan Laporan
PPTK, Bend.
Pembantu, dan
Bend. Pengeluaran
Kabid. Kasi
9. Pencairan Dana
PPTK, Bend.
Pembantu, dan
Bend. Pengeluaran
Kasubag. Keuangan
10.Evaluasi
PPTK, Bend.
Pembantu, dan
Bend. Pengeluaran
RENCANA PENYERAPAN
URAIAN TOTAL
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
1 5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Kerja
Non Pegawai
12.000.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 12.000.000
2 5.2.1.06.01 Moderator 2.400.000 2.400.000 2.400.000
3 5.2.2.03.13 Jasa Publikasi,
Dokumentasi dan Dekorasi
16.250.000
4.437.500 3.937.500 7.875.000 16.250.000
4 5.2.2.06.02 Penggandaan 820.000 205.000 205.000 205.000 205.000 820.000
JUMLAH TOTAL 31.470.000 1.000.000 1.000.000 - 1.205.000 1.000.000 1.000.000 4.642.500 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.142.500 1.000.000 1.000.000 12.480.000 31.470.000
NOP DES
PAGU ANGGARA
N PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN
INFORMASI NO
NOMER REKENING
JUN JUL AGT SEP OKT
RENCANA AKSI (2)
Renc Aksi
Penanggung
jawab
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan
Ukuran Keberhasilan
Uk Keberhasilan B3, B6, B9,
B12
%
Capaian
Ket
Pembinaan dan
Pengembangan Sumberdaya
Komunikasi dan Informasi
(15.03)
Dinas Komunikasi
dan Informatika
BPMPD, NGO,
Akademisi, Camat dan
PemDes
K1 :
Terlaksananya pembinaan dan
aktivasi media on-line
KIM/Pengelola Informasi Desa
419 Desa
U 1 :
Terlaksananya Pembinaan KIM
/pengelola informasi Desa melalui
workshop/sosialisasi/Online 419
desa
B03:
Tersedianya perencanaan kegiatan
pembinaan KIM melalui
workshop/sosialisasi/Online 419 desa
100%
1.
2.
3.
4.
Data Dukung:
KAK Pelaksanaan
surat-menyurat.
jadwal
materi
B06:
Terlaksananya kegiatan pembinaan
KIM/pengelola informasi Desa melalui
workshop/sosialisasi/Online 106 desa
100%
1.
2.
B09:
Terlaksananya kegiatan penguatan
aktivasi blog/website/media online
lainnya pada 222 desa
Pendaftaran domain WebDes pada 187
desa
100%
B12:
Evaluasi dan monitoring kegiatan
penguatan aktivasi blog/website/media
online lainnya
Camat, peserta KIM
dan Dinkominfo
Provinsi Jawa Timur
K3:
Terlaksananya keikutsertaan
dalam Pekan KIM Tingkat
Provinsi Jawa Timur
U1:
Terlaksananya keikutsertaan
dalam Pekan KIM Tingkat
Provinsi Jawa Timur
1.
2.
B03:
Persiapan Pekan KIM Tingkat Provinsi
Jawa Timur
Tersedianya Calon Peserta Pekan KIM
Tingkat Provinsi Jawa Timur
100%
Jadwal dan Lokasi
dari Dinkominfo Prop.
Jatim
B06:
Terlatihnya Calon Peserta Pekan KIM
Tingkat Provinsi Jawa Timur
100%
B09:
Tersusunnya perencanaan pelaksanaan
Pekan KIM Tingkat Provinsi Jawa
Timur
100%
1.
2.
B12:
Terlaksananya pelaksanaan Pekan KIM
Tingkat Provinsi Jawa Timur
Pelaporan pelaksanaan Pekan KIM
Tingkat Provinsi Jawa Timur
100%
Direncanakan
dilaksanakan pada
bulan September 2017
di Kabupaten
Renc Aksi
Penanggung
jawab
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan
Ukuran Keberhasilan
Uk Keberhasilan B3, B6, B9,
B12
%
Capaian
Ket
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
K4.
Terlaksananya penyebarluasan
informasi melalui panggung
pertunjukan rakyat 4 kali
U1:
Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui panggung
pertunjukan rakyat 4 kali
B03:
Persiapan kegiatan Panggung Pertura
100%
1.
2.
3.
KAK Pelaksanaan
surat-menyurat.
jadwal dan lokasi
B06:
Pemilihan penyedia dan penyiapan
materi Pertura
100%
1.
2.
3.
4.
KAK Pelaksanaan
surat-menyurat
jadwal
materi
B09:
Terlaksananya Panggung Pertura 3 kali
(2 kali dalam rangka HUT RI, 1 Kali
dalan rangka HJB)
100%
B12:
Terlaksananya panggung pertura 1 kali
Dalam rangka menyambut Tahun Baru
100%
SKPD Lingkup
Pemkab Bojonegoro
K5.
Terlaksanannya penyampaian
informasi potensi dan kondisi
Bojonegoro melalui Website
Pemkab Bojonegoro
U1:
Tersedianya informasi potensi dan
kondisi Bojonegoro melalui
Website dan tersedianya
rekapitulasi berita website
Pemkab Bojonegoro
1.
2.
B03:
Terselesaikannya SK Bupati tentang
pengelola website Pemkab Bojonegoro
Tahun 2017
Terselesaikannya peliputan berita (3
berita/hari)
100%
1.
2.
3.
4.
SK Bupati pengelola
website Pemkab
Rekap berita
Screen shoot 1 hari/4
minggu
Rekap berita tribulan
1.
2.
B06:
Terselesaikannya peliputan berita (3
berita/hari)
Terlaksananya rekapitulasi berita
website Pemkab Bojonegoro semester
I/2017 sebanyak 2 bendel/buku
100%
terselesaikannya buku
rekapitulasi website
Pemkab Bojonegoro
semester I/2017
B09:
Terselesaikannya peliputan berita (3
berita/hari)
Renc Aksi
Penanggung
jawab
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan
Ukuran Keberhasilan
Uk Keberhasilan B3, B6, B9,
B12
%
Capaian
Ket
1.
2.
B12:
Terselesaikannya peliputan berita (3
berita/hari)
Telaksananya rekapitulasi berita
website Pemkab Bojonegoro semester
II/2017 sebanyak 2 bendel/ buku
100%
terselesaikannya buku
rekapitulasi website
Pemkab Bojonegoro
semester II/2017
Dinas Kominfo
K6.
Terlaksanannya penyampaian
informasi potensi dan kondisi
Dinas Kominfo melalui Website
Dinas Kominfo
U1:
Tersedianya informasi potensi dan
kondisi Dinas Kominfo melalui
Website Dinas Kominfo
1.
2.
B03:
Terselesaikannya SK Kepala Dinas
Kominfo tentang pengelola website
Dinas Kominfo Tahun 2017
Terselesainya peliputan berita (2
berita/hari)
100%
1.
2.
3.
4.
SK Kepala Dinas
Kominfo
Rekap berita Bulanan
Screen shoot 1 hari/4
minggu
Rekap berita tribulan
1.
2.
B06:
Terselesaikannya peliputan berita
(2berita/hari) dilingkungan Dinas
Kominfo
Terlaksananya rekapitulasi berita
website Dinas Kominfo semester I/2017
sebanyak 2 bendel/buku
100%
1.
2.
B09:
Terselesaikannya peliputan berita
(2berita/hari) dilingkungan Dinas
Kominfo
Tersedianya rekapitulasi berita per
tribulan
100%
1.
2.
B12:
Terselesaikannya peliputan berita (2
berita/hari)
Terlaksananya rekapitulasi berita
website Dinas Kominfo Tahun 2017
sebanyak 2 bendel/buku.
TIME SCHEDULE KEGIATAN
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya
Komunikasi dan Informasi (15.03)
Rp 259.600.000
a. Terlaksananya pembinaan KIM / pengelola Web Desa
melalui :
6 Kecamatan
1. Rapat Internal Bidang
6 kali
2. Rapat Monev aktivasi Blogg / Web KIM Webdesa tahun lalu
106 Desa
3 Laporan perencanaan Hasil Evaluasi
4 Pelaksanaan Whokshoop dan pendampingan On Line
5 Evalusai Kegiatan pembinaan KIM
b. Terlaksananya penguatan aktivasi Blogg / website / media
lain
419 desa
1. Rapat Internal Bidang
2. Terwujutnya perencanaan aktivasi Bloog / Website
3. Monev aktivasi Blogg / Website
4. Terwujudnya perencanaan aktivasi Blogg / Website melalui
Lomba On lIne
5. Pelaksanaan Lomba aktivasi Blogg / Website
6. Monev aktivasi Lomba Blogg / Website
c. Terlaksananya keikutsertaan dalam Pekan KIM Tingkat
Propinsi Jawa Timur
Pasuruan
1. Tersedianya calon pesrta / Juara KIM se Kabupaten
Bojonegoro
1 kali
2. Rapat perencanaan pelaksanaa
3. Sosialisasi Perencanaan pelaksanaan
4. Pelaksanaan Pekan KIM Jatim
5. Evaluasi pelaksanaan Pekan KIM Jatim
d. Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui
panggung pertunjukan rakyat 4 kali
1. Terlaksananya Diseminasi Informasi melalui media pertura
4 kali
e. Terlaksananya pengelolaan Website Pemkab Bojonegoro 12 bulan
1. Terlaksananya KAK perencanaan Kontrak tenaga praktisi
2. Terwujudnya Kontrak Tenaga Praktisi
3. Tersebarnya Berita Website ke media Sosial setiap hari
4. Tersedianya Update Website minimal 3/4 berita /Foto setiap
hari
f. Terlaksananya pengelolaan Website Dinas Kominfo
12 bulan
Kasi SumberdayaKomunikasi Publik, Kabid Pengelolaan Kominikasi Publik Kasi Sumberdaya Komunikasi Publik, Kabid Pengelolaan Kominikasi Publik
Kasi Sumberdaya Komunikasi Publik, Kabid Pengelolaan Kominikasi Publik
Kasi Sumberdaya Komunikasi Publik, Kabid Pengelolaan Kominikasi Publik
Kasi Sumberdaya Komunikasi Publik, Kabid Pengelolaan Kominikasi Publik
URAIAN LOKASI PAGU ANGGARAN
PELAKSANA/ PENANGGUNG
JAWAB
Kasi Sumberdaya Komunikasi Publik, Kabid Pengelolaan Kominikasi Publik
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
URAIAN LOKASI PAGU ANGGARAN
PELAKSANA/ PENANGGUNG
JAWAB
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
NO
1. Terlaksananya KAK perencanaan Kontrak tenaga praktisi
2. Terwujudnya Kontrak Tenaga Praktisi
3. Tersebarnya Berita Website ke media Sosial setiap hari
4. Tersedianya Update Website minimal 2 berita /Foto setiap
minggu
RENCANA PENYERAPAN
RINCIAN
JUMLAH
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
1 Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya
Komunikasi dan Informasi (15.03)
a. Terlaksananya pendampingan Aktivasi blog KIM 4 kali
Uang untuk diberikan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
-
Dokumentasi @ 4 keg
-
-
Dekorasi Spanduk @ 4 keg
- -
-
Hadiah @ 40 kelompok
500.000 20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
b. Terlaksananya pembinaan KIM 6 kali
Belanaja Penggandaan Materi @ 440 keg/eks
10.000 4.400.000
2.200.000
2.200.000
4.400.000
Dokumentasi @ 6 keg
100.000 600.000
300.000
300.000
600.000
Dekorasi Spanduk @ 6 keg
-
-
Narasumber
Narasumber pembina KIM @ 30 org/keg
750.000 22.500.000
5.625.000
5.625.000
11.250.000
22.500.000
Dewan Juri @ 12 org/keg
350.000 4.200.000
4.200.000
4.200.000
31.700.000
c. Terlaksananya keikutsertaan dalam Pekan KIM Tingkat
Propinsi Jawa Timur
Belanja Jasa Kantor
-
Dekorasi @ 1 keg
10.000.000 10.000.000
10.000.000
10.000.000
Dokumentasi foto @ 1 keg
200.000 200.000
200.000
200.000
Belanja Sewa
-
Sewa Stand
5.000.000 5.000.000
5.000.000
5.000.000
Sewa Sarana Mobilitas Darat
-
2 kendaraan @ 14 kdr/hari
1.500.000 21.000.000
6.000.000
15.000.000
21.000.000
mobil Elf @ 4kdrn/hari
2.500.000 10.000.000
10.000.000
10.000.000
Belanja Pakaian Batik Tradisional
-
@ 20 org
175.000 3.500.000
3.500.000
3.500.000
49.700.000
d. Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui
panggung pertunjukan rakyat 4 kali
Belanja Jasa Kantor
Dokumentasi @ 4 keg
200.000 800.000
200.000
200.000
400.000
800.000
Dekorasi Spanduk @ 4 keg + 6 keg KIM
200.000 2.000.000
400.000
800.000
800.000
2.000.000
Belanja Sewa
-
-
-
-
Meja kursi
-
-
-
-
Kursi @ 200 unit
7.000 1.400.000
700.000
350.000
350.000
1.400.000
Meja @ 40 unit
15.000 600.000
300.000
150.000
150.000
600.000
Tenda dan perlengakapan panggung @ 8 unit/keg
500.000 4.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
4.000.000
Panggung pertura dan perlengkapanya @ 4 unit/keg
2.500.000 10.000.000
5.000.000
2.500.000
2.500.000
10.000.000
Soundsystem @ 4 unit/keg
2.000.000 8.000.000
4.000.000
2.000.000
2.000.000
8.000.000
Alat Musik @ 4 unit/keg
2.000.000 8.000.000
4.000.000
2.000.000
2.000.000
8.000.000
Jasa tenaga Ahli Panggung pertura
-
-
-
-
Musisi / Pemain / Pelawak @ 36 org/keg
350.000 12.600.000
6.300.000
3.150.000
3.150.000
12.600.000
Artis @ 8 org/keg
350.000 2.800.000
1.400.000
700.000
700.000
2.800.000
50.200.000
RINCIAN
JUMLAH
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
NO
URAIAN
ANGGARAN
JUMLAH
e. Terlaksananya pengelolaan Media Center
Honorarium Tenaga Non PNS
-
Pegawai Honorer / Tidak Tetap @ 2 org/12 bulan
-
Redaksional @ 1 org/12 bulan
2.000.000
24.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
4.000.000
24.000.000
Reporter @ 2 org/12 bulan
1.500.000
36.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
6.000.000
36.000.000
60.000.000
f. Terlaksananya pengelolaan Website Pemkab Bojonegoro
Honorarium Tenaga Non PNS
-
Pegawai Honorer / Tidak Tetap @ 2 org/12 bulan
2.000.000
24.000.000
-
@ 1 org/12 bulan
1.000.000
12.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
12.000.000
36.000.000
g. Terlaksananya pengelolaan Website Dinas Kominfo
Honorarium Tenaga Non PNS
-
Pegawai Honorer / Tidak Tetap @ 1 org/12 bulan
1.000.000
12.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
12.000.000
12.000.000
Rencana Serapan Anggaran Bulanan
259.600.000
25.000.000
37.250.000
84.000.000
113.350.000
RENCANA AKSI (3)
Renc Aksi
Penanggung
jawab
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan
Ukuran Keberhasilan
Uk Keberhasilan B3, B6, B9,
B12
%
Capaian
Ket
1
2
3
4
5
6
7
8
Pengkajian dan
Pengembangan Sistem
Informasi (15.05)
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Dinas PU Bina Marga
& Penataan Ruang,
BAPPEDA, Bagian
Pembangunan,
BPKAD
K1 :
Terwujudnya Peningkatan
Kapasitas Aplikasi e-Government
dan Pemanfaatannya
U1 :
Terlaksanakannya Peningkatan
Kapasitas Aplikasi Open Data
Kontrak
1.
2.
3.
B03 :
Tersedianya Dokumen Kontrak Tenaga
Ahli Peningkatan Aplikasi Open Data
Kontrak
Tersedianya FlowChart Peningkatan
Aplikasi Open Data Kontrak
Tersusunnya Daftar User Administrator
dan Operator Aplikasi Open Data
Kontrak
100%
1.
2.
3.
4.
Data Dukung :
KAK dan HPS
Kontrak Tenaga Ahli
Peningkatan Kapasitas
Aplikasi Open Data
Kontrak
Dokumen Kontrak
Sewa Tenaga Ahli
Dokumen Flowchart
Peningkatan Kapasitas
Aplikasi Open Data
Kontrak
Daftar user
administrator dan
operator aplikasi open
data kontrak
1.
2.
B06 :
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Aplikasi Open Data Kontrak Versi Beta
Terlaksananya Ujicoba Pemanfaatan
Aplikasi Open Data Kontrak oleh OPD
dan Publik
100%
1.
2.
Data dukung:
Screenshoot aplikasi
open data kontrak
Versi Beta
Laporan hasil ujicoba
aplikasi
B09 :
Inputing Data pada Aplikasi Open Data
Kontrak untuk Kegiatan P-APBD 2017
100%
Data Dukung :
Screenshoot Open data
kontrak hasil input
OPD (P-APBD 2017)
B12 :
Pelaporan dan Evaluasi
TIME SCHEDULE
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (15.05)
a. Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
15.000.000
1. Penyusunan KAK dan HPS
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
2. Pembuatan dan Pengiriman Surat Pengumuman
Rekruitmen Pegawai Honorer/Tidak Tetap ke Dinas
Perindustrian dan Naker Serta ke AKN Bojonegoro
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
3. Proses Seleksi Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan
Pembuatan Draft SK Pegawai Honorer
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
4. Pengumuman/Penetapan Hasil Seleksi Pegawai
Honorer/Tidak Tetap dan Penandatanganan Kontrak
Pegawai Honorer
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
5. Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Honorer/Tidak Tetap
sesuai SK Kontrak
Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid Pelayanan E-Government, Staf
6. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas/pekerjaan
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, Staf
7. Evaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan tenaga honorer
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, Staf
8. Penyerapan anggaran belanja honorarium
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, Staf, Bendahara Pengeluaran Pembantu
b. Belanja Honorarium TKBP3
20.025.000
1.Pembuatan Surat ke beberapa OPD untuk pengusulan
daftar pejabat yang akan diusulkan dalam struktur TKBP3
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
2. Penyusunan Draft Perubahan SK TKBP3
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
3. Pengusulan Perubahan SK TKBP3 ke Bupati
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
4. SK Perubahan TKBP3 ditetapkan oleh Bupati
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
5. Pelaksanaan pekerjaan TKBP3
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, dan Staf
- Monitoring dan Evaluasi klaim capaian OPD pada
SISPAN (B03, B06, B09, B12)
- Monitoring dan Evaluasi LAPOR
- Penyusunan paparan evaluasi SISPAN dan LAPOR
6. Evaluasi pelaksanaan tugas TKBP3
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, dan Staf
7. Penyerapan anggaran belanja honorarium TKBP3
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf
c. Belanja Telepon (Belanja Pulsa SMS Gateway)
8.400.000
1. Cek Server SMS Gateway
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
2. Pembuatan kuitansi pembelian pulsa sms gateway
Kasi Pengembangan Aplikasi3. Pembelian pulsa sms gateway
Kasi Pengembangan Aplikasi4. Penyerapan Anggaran
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu
5. Evaluasi
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
Pelaksana dan Penanggung
Jawab
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
PEB
NO
URAIAN
LOKASI
PAGUANGGARAN
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Pelaksana dan Penanggung
Jawab
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
PEB
NO
URAIAN
LOKASI
ANGGARAN PAGUJAN
d. Belanja jasa tenaga ahli pengembangan aplikasi
customize
4.550.000
Meliputi :
- Peningkatan kapasitas aplikasi website
bojonegorokab.go.id
- Peningkatan kapasitas aplikasi Web OPD baru dan
perubahan alamat OPD baru
- Peningkatan kapasitas aplikasi E-Letter OPD Baru
1. Penyusunan KAK dan HPS
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
2. Penunjukan tenaga ahli peningkatan kapasitas aplikasi
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
3. Pelaksanaan Pekerjaan
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
4. Pemeriksaan dan Serah Terima
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
5. Penyerapan Anggaran
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Evaluasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, Staf
7. Imnplementasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, Staf
e. Belanja jasa tenaga ahli pengembangan aplikasi
SIMTAPAT
6.500.000
1. Penyusunan KAK dan HPS
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
2. Penunjukan tenaga ahli pengembangan aplikasi
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
3. Pelaksanaan Pekerjaan
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
4. Pemeriksaan dan Serah Terima
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
5. Penyerapan Anggaran
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Evaluasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, Staf
7. Implementasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, Staf
f. Belanja jasa tenaga ahli interoperabilitas aplikasi
78.350.000
A. Belanja jasa peningkatan kapasitas aplikasi Open Data
Kontrak
1. Penyusunan KAK dan HPS
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
2. Penunjukan tenaga ahli pengembangan aplikasi
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
3. Pelaksanaan Pekerjaan
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
4. Pemeriksaan dan Serah Terima
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidI II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Pelaksana dan Penanggung
Jawab
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
PEB
NO
URAIAN
LOKASI
ANGGARAN PAGUJAN
5. Penyerapan Anggaran
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Evaluasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, Staf
7. Implementasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, Staf
B. Belanja jasa interoperabilitas aplikasi kategori e-planning
dan e-reporting
1. Kajian bersama OPD terkait (Bappeda, BPKAD, Bag
Ortala, dan Bag Pembangunan)
2. Penyusunan KAK dan HPS
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
3. Penunjukan tenaga ahli pengembangan aplikasi
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
4. Pelaksanaan Pekerjaan
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
5. Pemeriksaan dan Serah Terima
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
6. Penyerapan Anggaran
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu
7. Evaluasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, Staf
8. Implementasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, Staf
h. Belanja jasa instruktur/ narasumber bimbingan teknis
penguatan SDM admin/operator aplikasi customize
(Open Data Kontrak)
1. Persiapan Undangan, Permohonan Instruktur, Daftar
Hadir, Materi, Kurir Undangan
Kasi Pengembangan Aplikasi
2. Pembuatan SP Mamin dan Tanda Terima Honor Instruktur
Pelatihan
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
3. Pelaksanaan bimbingan teknis penguatan SDM
admin/operator aplikasi customize (Open Data Kontrak)
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
4. Penyerapan Anggaran
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu
5. Evaluasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, Staf
6. Inputing Data P-APBD 2017 ke Aplikasi Open Data
Kontrak
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
4. Pemeriksaan dan Serah Terima
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
5. Penyerapan Anggaran
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Evaluasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidI II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Pelaksana dan Penanggung
Jawab
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
PEB
NO
URAIAN
LOKASI
ANGGARAN PAGUJAN
f. Belanja jasa tenaga ahli peningkatan kapasitas aplikasi
SIMTAPAT
6.500.000
1. Penyusunan KAK dan HPS
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
2. Penunjukan tenaga ahli peingkatan kapasitas aplikasi
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
3. Pelaksanaan Pekerjaan
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
4. Pemeriksaan dan Serah Terima
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government
5. Penyerapan Anggaran
Kasi Pengembangan Aplikasi dan KabidPelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Evaluasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidPelayanan E-Government, Staf
7. Implementasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, KabidRENCANA PENYERAPAN
Anggaran
Tahun ini Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BELANJA 150.827.000
BELANJA LANGSUNG 150.827.000
Belanja Pegawai 35.025.000
Honorarium Non PNS 15.000.000 - 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000 - 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000
- Honorarium tenaga teknis pengelola aplikasi
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 20.025.000 - - - 5.006.250 - - 5.006.250 - - 5.006.250 - 5.006.250 - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 20.025.000 - - - 5.006.250 - - 5.006.250 - - 5.006.250 - 5.006.250
- Honorarium Tim TKBP3
Belanja Barang dan Jasa 115.802.000
Belanja Jasa Kantor 8.400.000 - 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 1.400.000 - Belanja Telepon 8.400.000 - 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 1.400.000
- Belanja Pulsa SMS Gateway
Belanja Cetak dan Penggandaan 702.000 - 102.000 - 150.000 100.000 - - 150.000 75.000 - 125.000 - Belanja Penggandaan 702.000 - 102.000 - 150.000 100.000 - - 150.000 75.000 - 125.000
- Fotocopy dan Jilid Laporan
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 106.700.000 - - 2.500.000 7.050.000 55.975.000 4.800.000 2.500.000 2.500.000 - 31.375.000 - -- Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 106.700.000 - - 2.500.000 7.050.000 55.975.000 4.800.000 2.500.000 2.500.000 - 31.375.000 -
-- Belanja jasa tenaga ahli pengembangan aplikasi customize
4.550.000
- - - 4.550.000 - - - - - - -
-- Belanja jasa tenaga ahli pengembangan aplikasi SIMTAPAT
6.500.000
- - - - 6.500.000 - - - - - -
-- Belanja jasa tenaga ahli interoperabilitas aplikasi 78.350.000 - - - - 46.975.000 - - - 31.375.000 -
-- Belanja jasa instruktur/ narasumber bimbingan teknis penguatan SDM admin/operator aplikasi customize
2.300.000
- - - - - 2.300.000 - - - - -
-- Belanja jasa tenaga ahli pemeliharaan aplikasi customize
15.000.000
- - 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
2.052.000 4.450.000 14.156.250 58.025.000 6.750.000 9.456.250 4.600.000 1.950.000 38.406.250 1.950.000 9.031.250 5 . 2 . 2 . 32 . 01
JUMLAH 5 . 2 . 2 . 32
5 . 2 . 2 5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 01
5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2
5 . 2 . 1
5 . 2 . 1 . 15 5 . 2 . 1 . 15 . 01 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 02 5
KODE
REKENING URAIAN
RENCANA AKSI
Renc Aksi
Penanggung
jawab
Instansi
Terkait
Kriteria
Keberhasilan
Ukuran Keberhasilan
%
Capaian
Ket
1
2
3
4
5
7
8
Perencanaan dan
Pengembangan Kebijakan
Komunikasi dan Informasi
(15.06)
Dinas Kominfo
Bagian Hukum Setda,
Bagian Ortala Setda,
Bagian Umum dan
Keu Setda,
Disperindag, Dinas
Koperasi UKM,
Dewan TIK
K1 :
Tersediannya 3 Peraturan
Bupati dan terkait Tata
Kelola Sistem Informasi
U1 :
Tersedianya Draf Tata Kelola Informasi
Desa (SID), Penggunaan Mail PNS, Data
Center dan NOC
dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.
2.
B03 :
Tersedianya DrafRaperbub tentang Tata
Kelola Informasi Desa (SID)
Tersedianya Draf Tata Kelola
Penggunaan Mail PNS
100%
Data Dukung :
Dokumen Draf
Raperbub
1.
B06 :
Raperbub tentang Tata Kelola Data
Center dan NOC
100%
Data Dukung :
Dokumen Draf
Raperbub
B09 :
Tata Kelola Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
100%
Data Dukung :
Dokumen Draf
Raperbub
Dinas Kominfo
Seluruh OPD
Kabupaten
Bojonegoro
K1 :
Tersedianya 3
Perencanaan Bimbingan
Teknis dan Supervisi
serta Pemantauan
Layanan Ekosistem
E-Government
U1:
Terselenggaranya Open Data Contrak
sebagai bagian Ekosistem E-Government
dan TIK Smart City bagi seluruh SKPD se
Kab. Bojonegoro
1.
B03 :
Tersedianya Draf Open Data Kontrak
untuk seluruh OPD sebagai salah satu
upaya Open Government Bojonegoro
100%
Data Dukung
Dokumen
B06 :
Penyusunan Draf Pelayanan publik dan
kegiatan berbasis TIK,
100%
Data Dukung
Dokumen
B09:
Perencanaan Penyelenggaraan
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Government Chief Information Officer
(GCIO) serta Perencanaan
Pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah kabupaten dan
masyarakat di Kabupaten
100%
Data Dukung
Dokumen
Uk Keberhasilan B3, B6, B9, B12
TIME SCHEDULE
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
Komunikasi dan Informasi (15.06)
a. Raperbub tentang Tata Kelola Informasi Desa
(SID)
1. Penyiapan Schedul Kegiatan
Kasi dan Staf Tata Kelola dan PE E-Gov.2. Koordinasi dengan SKPD Terkait
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.3. Penyiapan Materi Dasar Raperbub
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.4. Pertemuan Pembahasan Raperbub
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.5. Finalisasi Draf
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.6. Pengusulan Draf Ke Bagian Hukum dan
Perundang-undangan
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.
b. Tersedianya Draf Tata Kelola Mail PNS dan
Domain SKPD
1. Penyiapan Schedul Kegiatan
Kasi dan Staf Tata Kelola dan PE E-Gov.2. Koordinasi dengan SKPD Terkait
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.3. Penyiapan Materi Dasar Raperbub
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.4. Pertemuan Pembahasan Raperbub
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.5. Finalisasi Draf
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.6. Pengusulan Draf Ke Bagian Hukum dan
Perundang-undangan
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.
c. Raperbub tentang Tata Kelola Data Center dan
NOC
1. Penyiapan Schedul Kegiatan
Kasi dan Staf Tata Kelola dan PE E-Gov.2. Koordinasi dengan SKPD Terkait
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.3. Penyiapan Materi Dasar Raperbub
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.4. Pertemuan Pembahasan Raperbub
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.5. Finalisasi Draf
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.6. Pengusulan Draf Ke Bagian Hukum dan
Perundang-undangan
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.
d. Tata Kelola Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyiapan Schedul Kegiatan
Kasi dan Staf Tata Kelola dan PE E-Gov.2. Koordinasi dengan SKPD Terkait
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.3. Penyiapan Materi Dasar Raperbub
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.4. Pertemuan Pembahasan Raperbub
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.5. Finalisasi Draf
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.6. Pengusulan Draf Ke Bagian Hukum dan
Perundang-undangan
Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.
PENANGGU
NG JAWAB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
Pelaksana/ Penanggung
Jawab
PEB
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PENANGGU
NG JAWAB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
Pelaksana/ Penanggung
Jawab
PEB
NO URAIAN LOKASI PAGU ANGGARAN
JAN
2
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dewan
TIK
- Kasi Tata Kelola dan PE E Gov. - Bendahara Pengeluaran Pembantu
3
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dewan
TIK
1. Terselenggaranya Open Data Kontrak
untuk seluruh OPD sebagai salah satu upaya
Open Government Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro
Kasi dan Staf Tata Kelola dan PE E-Gov.
2. Penyusunan Draf Pelayanan publik dan
kegiatan berbasis TIK,
Kasi dan Staf Tata Kelola dan PE E-Gov.
3. Perencanaan Penyelenggaraan
Government Chief Information Officer
(GCIO) serta Perencanaan Pengembangan
sumber daya TIK pemerintah daerah
kabupaten dan masyarakat di Kabupaten
Kasi dan Staf Tata Kelola dan PE E-Gov.
Keterangan warna:
Perencanaan
Penunjukan penyedia barang dan jasa
Pelaksanaan pekerjaan
Anggaran
Tahun ini Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BELANJA
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai
Honorarium PNS
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dewan TIK 30.400.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 30.400.000
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan Dokumen 750.000 250.000 250.000 250.000 750.000
31.150.000 7.850.000 7.850.000 7.850.000
5 . 2
5 . 2 . 1
5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 15 . 01
JUMLAH 5 . 2 . 2
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02 5
KODE
REKENING URAIAN
1 2
RENCANA AKSI (4)
Renc Aksi
Penanggung
jawab
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan
Ukuran Keberhasilan
Uk Keberhasilan B3, B6, B9,
B12
%
Capaian
Ket
Pembinaan dan
Pengembangan Perangkat
Keras Teknologi Informasi
(15.08)
Dinas Komunikasi
dan Informatika
Organisasi Perangkat
Daerah
K1 :
Terlaksananya peningkatan
kapasitas NOC dan Data Center
U1 :
Tersedianya Peralatan dan Mesin
di Data Center
B03 :
Tersusunnya KAK Pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Peralatan dan
Mesin di Data Center
100%
Data dukung :
Dokumen KAK
Pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Peralatan
dan Mesin di Data
Center
1.
2.
B06 :
Terlaksananya kegiatan lelang
Pengadaan Peralatan dan Mesin di Data
Center
Terlaksananya kegiatan kontrak
kerjasama dengan penyedia pemenang
lelang Pengadaan Peralatan dan Mesin
di Data Center
100%
Data dukung :
Dokumen Kontrak
Kerjasama
B09 :
Terlaksananya kegiatan Pengadaan
Peralatan dan Mesin di Data Center
100%
1.
2.
Data dukung :
Berita Acara Serah
Terima Pelaksanaan
Pekerjaan
Dokumentasi Kegiatan
Pengadaan Peralatan
dan Mesin di Data
Center
B12 :
Evaluasi dan pelaporan kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin di Data
Center
100%
Data dukung :
TIME SCHEDULE
URAIAN LOKASI PAGU ANGGARAN PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 1.25.1.25.01.1Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi
5.2.2.10.13 Belanja sewa Hosting/Colocation Server
a. Belanja sewa Virtual Mechine Server Kab. Bojonegoro 169.440.000
1. Identifikasi teknis PPTK
2. Penyusunan KAK dan HPS PPTK, KPA
3. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa PPTK, KPA
4. Dokumen penunjukan Pejabat Pengadaan
5. Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Barang Jasa, KPA
6. Pembuatan laporan Penyedia Barang Jasa, KPA
7. Pemeriksaan dan serah terima Penyedia Barang Jasa, PPHP, PPTK dan KPA
8. Pencairan dana Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
9. Evaluasi PPTK, KPA
b. Honorarium Pejabat Pengadaan Kab. Bojonegoro 200.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
c. Honorarium PPHP Kab. Bojonegoro 200.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
5.2.2.32.01 Belanja jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber
a. Belanja jasa tenaga ahli setting server Kab. Bojonegoro 1.250.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
5.2.3.29.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
a. Proxy Server Kab. Bojonegoro 140.930.000
b. Server Kab. Bojonegoro 300.000.000
1. Identifikasi teknis PPTK
2. Penyusunan KAK dan HPS PPTK, KPA
3. Lelang Penyedia Barang/Jasa POKJA ULP
4. Dokumen penunjukan POKJA ULP
5. Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Barang Jasa, PPHP, PPTK dan KPA
6. Pembuatan laporan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
7. Pemeriksaan dan serah terima PPTK, KPA
8. Pencairan dana Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
9. Evaluasi Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
5.2.3.29.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
a. Harddisk Storage Kab. Bojonegoro 110.000.000
1. Identifikasi teknis PPTK
2. Penyusunan KAK dan HPS PPTK, KPA
3. Lelang Penyedia Barang/Jasa POKJA ULP
4. Dokumen penunjukan POKJA ULP
5. Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Barang Jasa, PPHP, PPTK dan KPA
6. Pembuatan laporan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
7. Pemeriksaan dan serah terima PPTK, KPA
8. Pencairan dana Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
9. Evaluasi Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
5.2.3.29.06 Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
a. Peralatan dan Mesin Data Center/NOC Kab. Bojonegoro 238.110.000 b. Fiber cable (LC) Kab. Bojonegoro 4.800.000 c. Firewall Kab. Bojonegoro 336.395.000
1. Identifikasi teknis PPTK
2. Penyusunan KAK dan HPS PPTK, KPA
3. Lelang Penyedia Barang/Jasa POKJA ULP
4. Dokumen penunjukan POKJA ULP
5. Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Barang Jasa, PPHP, PPTK dan KPA
6. Pembuatan laporan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
7. Pemeriksaan dan serah terima PPTK, KPA
8. Pencairan dana Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
9. Evaluasi Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
d. Honorarium Kelompok Kerja Barang/Jasa Kab. Bojonegoro 2.300.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
e. Honorarium PPHP Kab. Bojonegoro 920.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
f. Jasa konsultansi Perencanaan Kab. Bojonegoro 30.000.000
1. Identifikasi teknis PPTK
2. Penyusunan KAK dan HPS PPTK, KPA
3. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa PPTK, KPA
4. Dokumen penunjukan Pejabat Pengadaan
5. Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Barang Jasa, KPA
URAIAN LOKASI PAGU ANGGARAN PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
6. Pembuatan laporan Penyedia Barang Jasa, KPA
7. Pemeriksaan dan serah terima Penyedia Barang Jasa, PPHP, PPTK dan KPA
8. Pencairan dana Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
9. Evaluasi PPTK, KPA
g. Jasa konsultansi Pengawasan Kab. Bojonegoro 30.000.000
1. Identifikasi teknis PPTK
2. Penyusunan KAK dan HPS PPTK, KPA
3. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa PPTK, KPA
4. Dokumen penunjukan Pejabat Pengadaan
5. Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Barang Jasa, KPA
6. Pembuatan laporan Penyedia Barang Jasa, KPA
7. Pemeriksaan dan serah terima Penyedia Barang Jasa, PPHP, PPTK dan KPA
8. Pencairan dana Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
9. Evaluasi PPTK, KPA
h. Honorarium Pejabat Pengadaan Kab. Bojonegoro 400.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
i. Honorarium PPHP Kab. Bojonegoro 400.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
j. Administrasi kegiatan Kab. Bojonegoro 300.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA
TOTAL 1.365.645.000 Perencanaan
Penunjukan penyedia barang dan jasa Pelaksanaan pekerjaan
RENCANA PENYERAPAN
NO KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER TOTAL
I 1.25.1.25.01.15.08 Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi
1 5.2.2.10.13 Belanja sewa Hosting/Colocation Server
- Belanja sewa Virtual Mechine Server 169.440.000 - - - - - 84.720.000 - - - - - 84.720.000 169.440.000 - Honorarium Pejabat Pengadaan 200.000 - - - - - 200.000 - - - - - - 200.000 - Honorarium PPHP 200.000 - - - - - 200.000 - - - - - - 200.000
2 5.2.2.32.01 Belanja jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber
-- Belanja jasa tenaga ahli setting server 1.250.000 - - - - - - 1.250.000 - - - - - 1.250.000
3 5.2.3.29.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
-- Proxy Server 140.930.000 - - - - - - 140.930.000 - - - - - 140.930.000 - Server 300.000.000 - - - - - - 300.000.000 - - - - - 300.000.000
4 5.2.3.29.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
- Harddisk Storage 110.000.000 - - - - - - 110.000.000 - - - - - 110.000.000
5 5.2.3.29.06 Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
- Peralatan dan Mesin Data Center/NOC 238.110.000 - - - - - - 238.110.000 - - - - - 238.110.000 - Fiber cable (LC) 4.800.000 - - - - - - 4.800.000 - - - - - 4.800.000 - Firewall 336.395.000 - - - - - - 336.395.000 - - - - - 336.395.000 - Honorarium Kelompok Kerja Barang/Jasa 2.300.000 - - - - - - 2.300.000 - - - - - 2.300.000 - Honorarium PPHP 920.000 - - - - - - 920.000 - - - - - 920.000 - Jasa konsultansi Perencanaan 30.000.000 - - - - - 30.000.000 - - - - - - 30.000.000 - Jasa konsultansi Pengawasan 30.000.000 - - - - - - - 30.000.000 - - - - 30.000.000 - Honorarium Pejabat Pengadaan 400.000 - - - 200.000 - - 200.000 - - - - - 400.000 - Honorarium PPHP 400.000 - - - 200.000 - - 200.000 - - - - - 400.000 - Administrasi kegiatan 300.000 - - - - - - 300.000 - - - - - 300.000
RENCANA AKSI
Renc Aksi
Penanggung
jawab
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan
Ukuran Keberhasilan
Uk Keberhasilan B3, B6, B9, B12
% Capaian
Ket
1
2
3
4
5
6
7
8
Peningkatan Komunikasi dan
Informasi melalui media
radio (15.09)
UPT LPPL Radio
Malowopati
Semua SKPD
K1.
Terlaksanakannya Pembentukan Dewan
Direksi LPPL Radio Malowopati
U1.
Terbentuknya Dewan Direksi
LPPL Radio Malowopati
B06:
Terlaksananya pembentukan Dewan Direksi
LPPL Radio Malowopati
100%
K2.
Terlaksanakannya siaran rutin guna
memberikan Informasi dan Hiburan
kepada masyarakat serta mengajak
masyarakt untuk terlibat dalam
pembangunan bojonegoro
U2.
Masyrakat memperoleh informasi
dan hiburan sekaligus ikut serta
dalam pembangunan bojonegoro
dengan memberikan aspirasinya
melalui sms
B03, B06, B09, B12 :
Aspirasi masyarakat ditanggapi oleh SKPD
100%
Lokasi:
- UPTD Radio
Malowopati
Waktu:
- Setiap hari pukul 05.00
s/d 24.00
K3.
Terlaksanakanya kegiatan siaran sahur
U3.
Memberikan Hiburan sekaligus
Informasi kepada masyarakat saat
Sahur
B06 :
Masyarakat memperoleh Informasi seputar
Arus Mudik dan arus Balik
100%
Siaran Sahur dimulai
pukul 01.30 s.d 04.30
WIB
K4:
Terlaksananya liputan kegiatan
Pemerintah Kab. Bojonegoro secara
langsung dari lokasi kegiatan
U4.
Informasi dapat diterima
masyarakat secara langsung
B03, B06, B09, B12 :
Informasi bisa diterima Masyarakat secara
langsung
100%
K5.
Terlaksananya Pembayaran SPP
perijinan
U5.
Tuntasnya pembayaran SPP BHP
frekuensi dan Izin
Penyelenggaraan Penyiaran
B09 :
Tuntasnya pembayaran SPP Izin Radio
100%
K6.
Tersedianya kelengkapan serta
pemeliharaan alat studio dan pemancar
secara rutinitas
U6.
Dengan tersedianya alat studio
yang memadai serta pemeliharaan
secara rutinitas, jangkauan siaran
dapat diterima masyarakat dengan
baik
B03, B09, B12 :
Terlaksananya pemeliharaan pemancara
serta alat-alat studio.
TIME SCHEDULE
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
6 Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media
radio (15.09)
Radio Malowopati
Rp 177.966.000
1 Pembentukan Dewan Direksi LPPL
1. Rapat Persiapan
2. Pembuatan Jadwal Kegiatan
3. Pembuatan Nota Dinas Sebagai laporan Kepada
Kepala Dinas
4. Menyiapkan keperluan Pembentukan
6. Pelaksanaan Kegiatan
7. Pencairan Dana
8. Pembuatan SPJ
9. Evaluasi
2 Penyampaiaan Informasi melalui siaran rutin
1. Rapat Persiapan
2. Terbentunya SK Kontrak Kerjasama
3. Membuat Jadwal siaran bagi masing-masing penyiar
4. Pelaksanaan Siaran Rutin
5. Pencairan Dana
6. Pembuatan SPJ
7. Evaluasi
3 Siaran Sahur dan Hari Raya
1. Rapat persiapan
2. Membuat Jadwal siaran bagi masing - masing penyiar
3. Terbentukanya Surat Tugas Kepala Dinas Kominfo
4. Pelasanaan kegiatan
5. Pencairan Dana
6. Pembuatan SPJ
7. Evaluasi
4 Pemeliharaan peralatan kantor dan studio
1. Identifikasi teknis Peralatan
2. Penunjukan pihak ketiga (penawaran, negosiasi,
kontrak)
3. Pelaksanaan Pekerjaan
4. Pembuatan laporan
5. Pemeriksaan dan serah terima
6. Pencairan dana
7. Evaluasi
5 Peliputan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
secara langsung
1. Membuat surat tugas
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Laporan dan evaluasi
K E T E R A N G A N
Pelaporan setelah kegiatan
Pelaporan setelah kegiatan
Pelaporan setelah kegiatan
RENCANA PENYERAPAN
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOPEMBER
177.966.000
6.568.000
7.349.250
7.724.250
12.699.250
6.568.000
12.724.250
17.468.000
20.318.000
13.974.250
19.249.250
18.899.250
18.493.000
130.216.000
6.318.000
6.318.000
6.318.000
6.318.000
6.318.000
6.318.000
17.468.000
12.568.000
12.568.000
12.568.000
12.568.000
12.568.000
97.500.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
10.250.000
10.250.000
10.250.000
10.250.000
10.250.000
10.250.000
60.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
37.500.000
0
0
0
0
0
0
6.250.000
6.250.000
6.250.000
6.250.000
6.250.000
6.250.000
27.816.000
2.318.000
2.318.000
2.318.000
2.318.000
2.318.000
2.318.000
2.318.000
2.318.000
2.318.000
2.318.000
2.318.000
2.318.000
9.720.000
810.000
810.000
810.000
810.000
810.000
810.000
810.000
810.000
810.000
810.000
810.000
810.000
18.096.000
1.508.000
1.508.000
1.508.000
1.508.000
1.508.000
1.508.000
1.508.000
1.508.000
1.508.000
1.508.000
1.508.000
1.508.000
4.900.000
0
0
0
0
0
0
4.900.000
0
0
0
0
0
4.900.000
0
0
0
0
0
0
4.900.000
0
0
0
0
0
47.750.000
250.000
1.031.250
1.406.250
6.381.250
250.000
6.406.250
3.881.250
7.750.000
1.406.250
6.681.250
6.331.250
5.925.000
3.000.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
3.000.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
21.850.000
0
781.250
781.250
781.250
0
781.250
3.281.250
2.500.000
781.250
6.081.250
6.081.250
0
6.250.000
0
781.250
781.250
781.250
0
781.250
781.250
0
781.250
781.250
781.250
0
5.000.000
0
0
0
0
0
0
2.500.000
2.500.000
0
0
0
0
10.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.300.000
5.300.000
0
2.900.000
0
0
375