• Tidak ada hasil yang ditemukan

() RENAKSI 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "() RENAKSI 2017"

Copied!
61
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

Renc Aksi

Penanggung

jawab

Instansi Terkait

Kriteria Keberhasilan

Ukuran Keberhasilan

Uk Keberhasilan B3, B6, B9,

B12

%

Capaian

Ket

Pembinaan dan

pengembangan Jaringan

komunikasi dan Informasi

(15.02)

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Semua OPD

K1:

Terlaksananya penyampaian

asprasi masyarakat melalui dialog

publik di Pendopo Malowopati

U1:

Terlaksanya penyampaian aspirasi

Masyarakat yang berupa

pertanyaan, keluhan, aduan, dan

informasi melalui dialog publik

setiap hari jumat di Pendopo

Malowopati sebanyak 43 kali

1.

2.

3.

B03:

Terlaksananya kegiatan Dialog Publik

setiap Hari Jumat sebanyak 13 Kegiatan

Terlaksananya pelaporan kegiatan

dialog paling lambat hari Rabu, minggu

berikutnya

Terlaksananya Entri Data dialog publik

pada aplikasi LAPOR setiap hari senin

100%

1.

2.

3.

4.

5.

Data Dukung:

KAK Perencanaan

Undangan

Daftar Hadir

Laporan Bulanan

Screenshot entry

LAPOR!

1.

2.

3.

4.

B06:

Terlaksananya kegiatan Dialog Publik

setiap Hari Jumat sebanyak 6 Kegiatan

Tersusunnya laporan semesteran

indentifikasi aspirasi dialog publik.

Terlaksananya pelaporan kegiatan

dialog paling lambat hari Rabu, minggu

berikutnya

Terlaksananya Entri Data dialog publik

pada aplikasi LAPOR setiap hari senin

100%

1.

2.

3.

4.

5.

Data Dukung:

Undangan

Daftar Hadir

Laporan Bulanan

Screenshot entry

LAPOR!

Laporan Semester

1.

2.

3.

B09:

Terlaksananya kegiatan Dialog Publik

setiap Hari Jumat sebanyak 12 Kegiatan

Terlaksananya pelaporan kegiatan

dialog paling lambat hari Rabu, minggu

berikutnya,

Terlaksananya Entri Data dialog publik

pada aplikasi LAPOR setiap hari senin

100%

1.

2.

3.

4.

Data Dukung:

Undangan

Daftar Hadir

Laporan Bulanan

Screenshot entry

LAPOR!

RENCANA AKSI

(3)

Renc Aksi

Penanggung

jawab

Instansi Terkait

Kriteria Keberhasilan

Ukuran Keberhasilan

Uk Keberhasilan B3, B6, B9,

B12

%

Capaian

Ket

1.

2.

3.

4.

B12:

Terlaksananya kegiatan Dialog Publik

setiap Hari Jumat sebanyak 12 Kegiatan

Terlaksananya pelaporan kegiatan

dialog paling lambat hari Rabu, minggu

berikutnya,

Terlaksananya Entri Data dialog publik

pada aplikasi LAPOR setiap hari senin

Tersusunnya laporan tahunan

indentifikasi aspirasi dialog publik

100%

1.

2.

3.

4.

5.

Data Dukung:

Undangan

Daftar Hadir

Laporan Bulanan

Screenshot entry

LAPOR!

Laporan Tahunan

K2.

Terlaksananya penyampaian

aspirasi masyarakat melalui dialog

publik di Kecamatan pada saat

Pelayanan Publik.

U1.

Terlaksanya penyampaian aspirasi

Masyarakat yang berupa

pertanyaan, keluhan, aduan, dan

informasi melalui dialog publik

saat Pelayanan Publik di

Kecamatan

B03.

Persiapan Dialog publik di Kecamatan

100%

Data Dukung:

KAK Perencanaan

1.

2.

B06.

Terlaksananya kegiatan Dialog Publik

di Kecamatan sebanyak 5 kali

Terlaksananya Entri Data dialog publik

pada aplikasi LAPOR setiap selesai

kegiatan

100%

1.

2.

3.

4.

Data Dukung:

Undangan

Daftar Hadir

Laporan Bulanan

Screenshot entry

LAPOR!

B09.

Pelaporan Hasil Kegiatan Dialog Publik

100%

Data Dukung:

Laporan kegiatan

B12.

Evaluasi Kegiatan Dialog Publik

100%

Data Dukung:

(4)

TIME SCHEDULE KEGIATAN

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Pembinaan dan pengembangan Jaringan

komunikasi dan Informasi (15.02)

Rp 31.470.000

a. Dialog Publik setiap Hari Jumat di Pendopo

Malowopati

Pendopo

Malowopati

1. Pembuatan Jadwal Narasumber dan Topik Materi

Kasi Layanan

Informasi Publik

Kelapa Bidang

2. Membuat Pesanan Mamin dan Dokumentasi CD dan

Radio lokal

Staf Non PNS

( Anis H. )

Kasi Layanan Info

Publik

3. Pembuatan Daftar Hadir Peserta

Staf Non PNS

( Anis H. )

Kasi Layanan Info

Publik

4. Pemasangan LCD dan Scren

Staf Non PNS

( Sarpin )

Kasi Layanan Info

Publik

5. Pengambilan gambar untuk Dokumentasi

Staf Non PNS

( Galih Noval S. )

Kasi Layanan Info

Publik

6. Pelaksanaan Kegiatan

Kasi Layanan

Informasi Publik

Kasi Layanan Info

Publik

7. Pembuatan Laporan

PPTK, Bend.

Pembantu, dan

Bend. Pengeluaran

Kabid. Kasi

8. Pembutan Laporan Dialog

Staf Non PNS

( Anis H. )

Kasi Layanan Info

Publik

9. Entri hasil dialog publik ke Aplikasi LAPOR!

Staf Non PNS

( Anis H. )

Kasi Layanan Info

Publik

9. Pencairan dana

PPTK, Bend.

Pembantu, dan

Bend. Pengeluaran

Kasubag. Keuangan

10.Evaluasi

PPTK, Bend.

Pembantu, dan

Bend. Pengeluaran

Kabid

b. Dialog Interaktif mengikuti Gelar Pelayanan Publik

Keliling.

1. Koordinasi dengan Bagian Ortala terkait dengan

pelakasaan kegiatan Gelar Pameran Pelayanan

Publik Keliling

Lokasi Gelar

Layanan Publik

Kasi Layanan

Informasi Publik

Kepala Bidang

2. Koordinasi dengan Kecamatan persiapan dialog

Interaktif di Kecamatan bersamaan dengan kegiatan

Gelayan Pelayanan Publik Kecamatan

Kasi Layanan

Informasi Publik

Kepala Bidang

3. Pemasangan Baliho dan Spanduk

Kasi Media Interaktif Kasi Layanan Info

Publik

4. Pembuatan Daftar Hadir Peserta

Staf Non PNS

( Anis H. )

Kasi Layanan Info

Publik

5. Membuat Pesanan Mamin dan Tenda dan Kursi

Staf Non PNS

( Anis H. )

Kasi Layanan Info

Publik

Pelaksana

PENANGGUN

G JAWAB

NOP

DES

JUL

AGT

SEP

OKT

NO

URAIAN

LOKASI

PAGU

ANGGARAN

JUN

(5)

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Pelaksana

PENANGGUN

G JAWAB

NOP

DES

JUL

AGT

SEP

OKT

NO

URAIAN

LOKASI

PAGU

ANGGARAN

JUN

TARGET JAN

PEB

MAR

APR

MEI

6. Pelaksanaan Kegiatan

Kasi Layanan

Informasi Publik

Kasi Layanan Info

Publik

7. Pengambilan gambar untuk Dokumentasi

Staf Non PNS

( Galih Noval S. )

Kasi Layanan Info

Publik

8. Pembuatan Laporan

PPTK, Bend.

Pembantu, dan

Bend. Pengeluaran

Kabid. Kasi

9. Pencairan Dana

PPTK, Bend.

Pembantu, dan

Bend. Pengeluaran

Kasubag. Keuangan

10.Evaluasi

PPTK, Bend.

Pembantu, dan

Bend. Pengeluaran

(6)

RENCANA PENYERAPAN

URAIAN TOTAL

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

1 5.2.1.02.02 Honorarium Tenaga Kerja

Non Pegawai

12.000.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 12.000.000

2 5.2.1.06.01 Moderator 2.400.000 2.400.000 2.400.000

3 5.2.2.03.13 Jasa Publikasi,

Dokumentasi dan Dekorasi

16.250.000

4.437.500 3.937.500 7.875.000 16.250.000

4 5.2.2.06.02 Penggandaan 820.000 205.000 205.000 205.000 205.000 820.000

JUMLAH TOTAL 31.470.000 1.000.000 1.000.000 - 1.205.000 1.000.000 1.000.000 4.642.500 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.142.500 1.000.000 1.000.000 12.480.000 31.470.000

NOP DES

PAGU ANGGARA

N PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN

INFORMASI NO

NOMER REKENING

JUN JUL AGT SEP OKT

(7)

RENCANA AKSI (2)

Renc Aksi

Penanggung

jawab

Instansi Terkait

Kriteria Keberhasilan

Ukuran Keberhasilan

Uk Keberhasilan B3, B6, B9,

B12

%

Capaian

Ket

Pembinaan dan

Pengembangan Sumberdaya

Komunikasi dan Informasi

(15.03)

Dinas Komunikasi

dan Informatika

BPMPD, NGO,

Akademisi, Camat dan

PemDes

K1 :

Terlaksananya pembinaan dan

aktivasi media on-line

KIM/Pengelola Informasi Desa

419 Desa

U 1 :

Terlaksananya Pembinaan KIM

/pengelola informasi Desa melalui

workshop/sosialisasi/Online 419

desa

B03:

Tersedianya perencanaan kegiatan

pembinaan KIM melalui

workshop/sosialisasi/Online 419 desa

100%

1.

2.

3.

4.

Data Dukung:

KAK Pelaksanaan

surat-menyurat.

jadwal

materi

B06:

Terlaksananya kegiatan pembinaan

KIM/pengelola informasi Desa melalui

workshop/sosialisasi/Online 106 desa

100%

1.

2.

B09:

Terlaksananya kegiatan penguatan

aktivasi blog/website/media online

lainnya pada 222 desa

Pendaftaran domain WebDes pada 187

desa

100%

B12:

Evaluasi dan monitoring kegiatan

penguatan aktivasi blog/website/media

online lainnya

Camat, peserta KIM

dan Dinkominfo

Provinsi Jawa Timur

K3:

Terlaksananya keikutsertaan

dalam Pekan KIM Tingkat

Provinsi Jawa Timur

U1:

Terlaksananya keikutsertaan

dalam Pekan KIM Tingkat

Provinsi Jawa Timur

1.

2.

B03:

Persiapan Pekan KIM Tingkat Provinsi

Jawa Timur

Tersedianya Calon Peserta Pekan KIM

Tingkat Provinsi Jawa Timur

100%

Jadwal dan Lokasi

dari Dinkominfo Prop.

Jatim

B06:

Terlatihnya Calon Peserta Pekan KIM

Tingkat Provinsi Jawa Timur

100%

B09:

Tersusunnya perencanaan pelaksanaan

Pekan KIM Tingkat Provinsi Jawa

Timur

100%

1.

2.

B12:

Terlaksananya pelaksanaan Pekan KIM

Tingkat Provinsi Jawa Timur

Pelaporan pelaksanaan Pekan KIM

Tingkat Provinsi Jawa Timur

100%

Direncanakan

dilaksanakan pada

bulan September 2017

di Kabupaten

(8)

Renc Aksi

Penanggung

jawab

Instansi Terkait

Kriteria Keberhasilan

Ukuran Keberhasilan

Uk Keberhasilan B3, B6, B9,

B12

%

Capaian

Ket

Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan

K4.

Terlaksananya penyebarluasan

informasi melalui panggung

pertunjukan rakyat 4 kali

U1:

Terlaksananya Penyebarluasan

informasi melalui panggung

pertunjukan rakyat 4 kali

B03:

Persiapan kegiatan Panggung Pertura

100%

1.

2.

3.

KAK Pelaksanaan

surat-menyurat.

jadwal dan lokasi

B06:

Pemilihan penyedia dan penyiapan

materi Pertura

100%

1.

2.

3.

4.

KAK Pelaksanaan

surat-menyurat

jadwal

materi

B09:

Terlaksananya Panggung Pertura 3 kali

(2 kali dalam rangka HUT RI, 1 Kali

dalan rangka HJB)

100%

B12:

Terlaksananya panggung pertura 1 kali

Dalam rangka menyambut Tahun Baru

100%

SKPD Lingkup

Pemkab Bojonegoro

K5.

Terlaksanannya penyampaian

informasi potensi dan kondisi

Bojonegoro melalui Website

Pemkab Bojonegoro

U1:

Tersedianya informasi potensi dan

kondisi Bojonegoro melalui

Website dan tersedianya

rekapitulasi berita website

Pemkab Bojonegoro

1.

2.

B03:

Terselesaikannya SK Bupati tentang

pengelola website Pemkab Bojonegoro

Tahun 2017

Terselesaikannya peliputan berita (3

berita/hari)

100%

1.

2.

3.

4.

SK Bupati pengelola

website Pemkab

Rekap berita

Screen shoot 1 hari/4

minggu

Rekap berita tribulan

1.

2.

B06:

Terselesaikannya peliputan berita (3

berita/hari)

Terlaksananya rekapitulasi berita

website Pemkab Bojonegoro semester

I/2017 sebanyak 2 bendel/buku

100%

terselesaikannya buku

rekapitulasi website

Pemkab Bojonegoro

semester I/2017

B09:

Terselesaikannya peliputan berita (3

berita/hari)

(9)

Renc Aksi

Penanggung

jawab

Instansi Terkait

Kriteria Keberhasilan

Ukuran Keberhasilan

Uk Keberhasilan B3, B6, B9,

B12

%

Capaian

Ket

1.

2.

B12:

Terselesaikannya peliputan berita (3

berita/hari)

Telaksananya rekapitulasi berita

website Pemkab Bojonegoro semester

II/2017 sebanyak 2 bendel/ buku

100%

terselesaikannya buku

rekapitulasi website

Pemkab Bojonegoro

semester II/2017

Dinas Kominfo

K6.

Terlaksanannya penyampaian

informasi potensi dan kondisi

Dinas Kominfo melalui Website

Dinas Kominfo

U1:

Tersedianya informasi potensi dan

kondisi Dinas Kominfo melalui

Website Dinas Kominfo

1.

2.

B03:

Terselesaikannya SK Kepala Dinas

Kominfo tentang pengelola website

Dinas Kominfo Tahun 2017

Terselesainya peliputan berita (2

berita/hari)

100%

1.

2.

3.

4.

SK Kepala Dinas

Kominfo

Rekap berita Bulanan

Screen shoot 1 hari/4

minggu

Rekap berita tribulan

1.

2.

B06:

Terselesaikannya peliputan berita

(2berita/hari) dilingkungan Dinas

Kominfo

Terlaksananya rekapitulasi berita

website Dinas Kominfo semester I/2017

sebanyak 2 bendel/buku

100%

1.

2.

B09:

Terselesaikannya peliputan berita

(2berita/hari) dilingkungan Dinas

Kominfo

Tersedianya rekapitulasi berita per

tribulan

100%

1.

2.

B12:

Terselesaikannya peliputan berita (2

berita/hari)

Terlaksananya rekapitulasi berita

website Dinas Kominfo Tahun 2017

sebanyak 2 bendel/buku.

(10)

TIME SCHEDULE KEGIATAN

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1

Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya

Komunikasi dan Informasi (15.03)

Rp 259.600.000

a. Terlaksananya pembinaan KIM / pengelola Web Desa

melalui :

6 Kecamatan

1. Rapat Internal Bidang

6 kali

2. Rapat Monev aktivasi Blogg / Web KIM Webdesa tahun lalu

106 Desa

3 Laporan perencanaan Hasil Evaluasi

4 Pelaksanaan Whokshoop dan pendampingan On Line

5 Evalusai Kegiatan pembinaan KIM

b. Terlaksananya penguatan aktivasi Blogg / website / media

lain

419 desa

1. Rapat Internal Bidang

2. Terwujutnya perencanaan aktivasi Bloog / Website

3. Monev aktivasi Blogg / Website

4. Terwujudnya perencanaan aktivasi Blogg / Website melalui

Lomba On lIne

5. Pelaksanaan Lomba aktivasi Blogg / Website

6. Monev aktivasi Lomba Blogg / Website

c. Terlaksananya keikutsertaan dalam Pekan KIM Tingkat

Propinsi Jawa Timur

Pasuruan

1. Tersedianya calon pesrta / Juara KIM se Kabupaten

Bojonegoro

1 kali

2. Rapat perencanaan pelaksanaa

3. Sosialisasi Perencanaan pelaksanaan

4. Pelaksanaan Pekan KIM Jatim

5. Evaluasi pelaksanaan Pekan KIM Jatim

d. Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui

panggung pertunjukan rakyat 4 kali

1. Terlaksananya Diseminasi Informasi melalui media pertura

4 kali

e. Terlaksananya pengelolaan Website Pemkab Bojonegoro 12 bulan

1. Terlaksananya KAK perencanaan Kontrak tenaga praktisi

2. Terwujudnya Kontrak Tenaga Praktisi

3. Tersebarnya Berita Website ke media Sosial setiap hari

4. Tersedianya Update Website minimal 3/4 berita /Foto setiap

hari

f. Terlaksananya pengelolaan Website Dinas Kominfo

12 bulan

Kasi Sumberdaya

Komunikasi Publik, Kabid Pengelolaan Kominikasi Publik Kasi Sumberdaya Komunikasi Publik, Kabid Pengelolaan Kominikasi Publik

Kasi Sumberdaya Komunikasi Publik, Kabid Pengelolaan Kominikasi Publik

Kasi Sumberdaya Komunikasi Publik, Kabid Pengelolaan Kominikasi Publik

Kasi Sumberdaya Komunikasi Publik, Kabid Pengelolaan Kominikasi Publik

URAIAN LOKASI PAGU ANGGARAN

PELAKSANA/ PENANGGUNG

JAWAB

Kasi Sumberdaya Komunikasi Publik, Kabid Pengelolaan Kominikasi Publik

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

(11)

URAIAN LOKASI PAGU ANGGARAN

PELAKSANA/ PENANGGUNG

JAWAB

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

NO

1. Terlaksananya KAK perencanaan Kontrak tenaga praktisi

2. Terwujudnya Kontrak Tenaga Praktisi

3. Tersebarnya Berita Website ke media Sosial setiap hari

4. Tersedianya Update Website minimal 2 berita /Foto setiap

minggu

(12)

RENCANA PENYERAPAN

RINCIAN

JUMLAH

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

1 Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya

Komunikasi dan Informasi (15.03)

a. Terlaksananya pendampingan Aktivasi blog KIM 4 kali

Uang untuk diberikan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga

-

Dokumentasi @ 4 keg

-

-

Dekorasi Spanduk @ 4 keg

- -

-

Hadiah @ 40 kelompok

500.000 20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

b. Terlaksananya pembinaan KIM 6 kali

Belanaja Penggandaan Materi @ 440 keg/eks

10.000 4.400.000

2.200.000

2.200.000

4.400.000

Dokumentasi @ 6 keg

100.000 600.000

300.000

300.000

600.000

Dekorasi Spanduk @ 6 keg

-

-

Narasumber

Narasumber pembina KIM @ 30 org/keg

750.000 22.500.000

5.625.000

5.625.000

11.250.000

22.500.000

Dewan Juri @ 12 org/keg

350.000 4.200.000

4.200.000

4.200.000

31.700.000

c. Terlaksananya keikutsertaan dalam Pekan KIM Tingkat

Propinsi Jawa Timur

Belanja Jasa Kantor

-

Dekorasi @ 1 keg

10.000.000 10.000.000

10.000.000

10.000.000

Dokumentasi foto @ 1 keg

200.000 200.000

200.000

200.000

Belanja Sewa

-

Sewa Stand

5.000.000 5.000.000

5.000.000

5.000.000

Sewa Sarana Mobilitas Darat

-

2 kendaraan @ 14 kdr/hari

1.500.000 21.000.000

6.000.000

15.000.000

21.000.000

mobil Elf @ 4kdrn/hari

2.500.000 10.000.000

10.000.000

10.000.000

Belanja Pakaian Batik Tradisional

-

@ 20 org

175.000 3.500.000

3.500.000

3.500.000

49.700.000

d. Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui

panggung pertunjukan rakyat 4 kali

Belanja Jasa Kantor

Dokumentasi @ 4 keg

200.000 800.000

200.000

200.000

400.000

800.000

Dekorasi Spanduk @ 4 keg + 6 keg KIM

200.000 2.000.000

400.000

800.000

800.000

2.000.000

Belanja Sewa

-

-

-

-

Meja kursi

-

-

-

-

Kursi @ 200 unit

7.000 1.400.000

700.000

350.000

350.000

1.400.000

Meja @ 40 unit

15.000 600.000

300.000

150.000

150.000

600.000

Tenda dan perlengakapan panggung @ 8 unit/keg

500.000 4.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

Panggung pertura dan perlengkapanya @ 4 unit/keg

2.500.000 10.000.000

5.000.000

2.500.000

2.500.000

10.000.000

Soundsystem @ 4 unit/keg

2.000.000 8.000.000

4.000.000

2.000.000

2.000.000

8.000.000

Alat Musik @ 4 unit/keg

2.000.000 8.000.000

4.000.000

2.000.000

2.000.000

8.000.000

Jasa tenaga Ahli Panggung pertura

-

-

-

-

Musisi / Pemain / Pelawak @ 36 org/keg

350.000 12.600.000

6.300.000

3.150.000

3.150.000

12.600.000

Artis @ 8 org/keg

350.000 2.800.000

1.400.000

700.000

700.000

2.800.000

50.200.000

(13)

RINCIAN

JUMLAH

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

NO

URAIAN

ANGGARAN

JUMLAH

e. Terlaksananya pengelolaan Media Center

Honorarium Tenaga Non PNS

-

Pegawai Honorer / Tidak Tetap @ 2 org/12 bulan

-

Redaksional @ 1 org/12 bulan

2.000.000

24.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

24.000.000

Reporter @ 2 org/12 bulan

1.500.000

36.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

6.000.000

36.000.000

60.000.000

f. Terlaksananya pengelolaan Website Pemkab Bojonegoro

Honorarium Tenaga Non PNS

-

Pegawai Honorer / Tidak Tetap @ 2 org/12 bulan

2.000.000

24.000.000

-

@ 1 org/12 bulan

1.000.000

12.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

12.000.000

36.000.000

g. Terlaksananya pengelolaan Website Dinas Kominfo

Honorarium Tenaga Non PNS

-

Pegawai Honorer / Tidak Tetap @ 1 org/12 bulan

1.000.000

12.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

12.000.000

12.000.000

Rencana Serapan Anggaran Bulanan

259.600.000

25.000.000

37.250.000

84.000.000

113.350.000

(14)

RENCANA AKSI (3)

Renc Aksi

Penanggung

jawab

Instansi Terkait

Kriteria Keberhasilan

Ukuran Keberhasilan

Uk Keberhasilan B3, B6, B9,

B12

%

Capaian

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

Pengkajian dan

Pengembangan Sistem

Informasi (15.05)

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Dinas PU Bina Marga

& Penataan Ruang,

BAPPEDA, Bagian

Pembangunan,

BPKAD

K1 :

Terwujudnya Peningkatan

Kapasitas Aplikasi e-Government

dan Pemanfaatannya

U1 :

Terlaksanakannya Peningkatan

Kapasitas Aplikasi Open Data

Kontrak

1.

2.

3.

B03 :

Tersedianya Dokumen Kontrak Tenaga

Ahli Peningkatan Aplikasi Open Data

Kontrak

Tersedianya FlowChart Peningkatan

Aplikasi Open Data Kontrak

Tersusunnya Daftar User Administrator

dan Operator Aplikasi Open Data

Kontrak

100%

1.

2.

3.

4.

Data Dukung :

KAK dan HPS

Kontrak Tenaga Ahli

Peningkatan Kapasitas

Aplikasi Open Data

Kontrak

Dokumen Kontrak

Sewa Tenaga Ahli

Dokumen Flowchart

Peningkatan Kapasitas

Aplikasi Open Data

Kontrak

Daftar user

administrator dan

operator aplikasi open

data kontrak

1.

2.

B06 :

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Aplikasi Open Data Kontrak Versi Beta

Terlaksananya Ujicoba Pemanfaatan

Aplikasi Open Data Kontrak oleh OPD

dan Publik

100%

1.

2.

Data dukung:

Screenshoot aplikasi

open data kontrak

Versi Beta

Laporan hasil ujicoba

aplikasi

B09 :

Inputing Data pada Aplikasi Open Data

Kontrak untuk Kegiatan P-APBD 2017

100%

Data Dukung :

Screenshoot Open data

kontrak hasil input

OPD (P-APBD 2017)

B12 :

Pelaporan dan Evaluasi

(15)

TIME SCHEDULE

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (15.05)

a. Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

15.000.000

1. Penyusunan KAK dan HPS

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

2. Pembuatan dan Pengiriman Surat Pengumuman

Rekruitmen Pegawai Honorer/Tidak Tetap ke Dinas

Perindustrian dan Naker Serta ke AKN Bojonegoro

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government

3. Proses Seleksi Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan

Pembuatan Draft SK Pegawai Honorer

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government

4. Pengumuman/Penetapan Hasil Seleksi Pegawai

Honorer/Tidak Tetap dan Penandatanganan Kontrak

Pegawai Honorer

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government

5. Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Honorer/Tidak Tetap

sesuai SK Kontrak

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid Pelayanan E-Government, Staf

6. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas/pekerjaan

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, Staf

7. Evaluasi pelaksanaan tugas/pekerjaan tenaga honorer

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, Staf

8. Penyerapan anggaran belanja honorarium

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, Staf, Bendahara Pengeluaran Pembantu

b. Belanja Honorarium TKBP3

20.025.000

1.Pembuatan Surat ke beberapa OPD untuk pengusulan

daftar pejabat yang akan diusulkan dalam struktur TKBP3

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government

2. Penyusunan Draft Perubahan SK TKBP3

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

3. Pengusulan Perubahan SK TKBP3 ke Bupati

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

4. SK Perubahan TKBP3 ditetapkan oleh Bupati

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

5. Pelaksanaan pekerjaan TKBP3

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, dan Staf

- Monitoring dan Evaluasi klaim capaian OPD pada

SISPAN (B03, B06, B09, B12)

- Monitoring dan Evaluasi LAPOR

- Penyusunan paparan evaluasi SISPAN dan LAPOR

6. Evaluasi pelaksanaan tugas TKBP3

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, dan Staf

7. Penyerapan anggaran belanja honorarium TKBP3

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf

c. Belanja Telepon (Belanja Pulsa SMS Gateway)

8.400.000

1. Cek Server SMS Gateway

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

2. Pembuatan kuitansi pembelian pulsa sms gateway

Kasi Pengembangan Aplikasi

3. Pembelian pulsa sms gateway

Kasi Pengembangan Aplikasi

4. Penyerapan Anggaran

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu

5. Evaluasi

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

Pelaksana dan Penanggung

Jawab

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

PEB

NO

URAIAN

LOKASI

PAGU

ANGGARAN

(16)

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Pelaksana dan Penanggung

Jawab

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

PEB

NO

URAIAN

LOKASI

ANGGARAN PAGU

JAN

d. Belanja jasa tenaga ahli pengembangan aplikasi

customize

4.550.000

Meliputi :

- Peningkatan kapasitas aplikasi website

bojonegorokab.go.id

- Peningkatan kapasitas aplikasi Web OPD baru dan

perubahan alamat OPD baru

- Peningkatan kapasitas aplikasi E-Letter OPD Baru

1. Penyusunan KAK dan HPS

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

2. Penunjukan tenaga ahli peningkatan kapasitas aplikasi

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

3. Pelaksanaan Pekerjaan

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

4. Pemeriksaan dan Serah Terima

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

5. Penyerapan Anggaran

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu

6. Evaluasi

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, Staf

7. Imnplementasi

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, Staf

e. Belanja jasa tenaga ahli pengembangan aplikasi

SIMTAPAT

6.500.000

1. Penyusunan KAK dan HPS

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

2. Penunjukan tenaga ahli pengembangan aplikasi

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

3. Pelaksanaan Pekerjaan

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

4. Pemeriksaan dan Serah Terima

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

5. Penyerapan Anggaran

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu

6. Evaluasi

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, Staf

7. Implementasi

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, Staf

f. Belanja jasa tenaga ahli interoperabilitas aplikasi

78.350.000

A. Belanja jasa peningkatan kapasitas aplikasi Open Data

Kontrak

1. Penyusunan KAK dan HPS

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

2. Penunjukan tenaga ahli pengembangan aplikasi

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

3. Pelaksanaan Pekerjaan

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

4. Pemeriksaan dan Serah Terima

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid
(17)

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Pelaksana dan Penanggung

Jawab

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

PEB

NO

URAIAN

LOKASI

ANGGARAN PAGU

JAN

5. Penyerapan Anggaran

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu

6. Evaluasi

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, Staf

7. Implementasi

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, Staf

B. Belanja jasa interoperabilitas aplikasi kategori e-planning

dan e-reporting

1. Kajian bersama OPD terkait (Bappeda, BPKAD, Bag

Ortala, dan Bag Pembangunan)

2. Penyusunan KAK dan HPS

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

3. Penunjukan tenaga ahli pengembangan aplikasi

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

4. Pelaksanaan Pekerjaan

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

5. Pemeriksaan dan Serah Terima

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

6. Penyerapan Anggaran

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu

7. Evaluasi

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, Staf

8. Implementasi

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, Staf

h. Belanja jasa instruktur/ narasumber bimbingan teknis

penguatan SDM admin/operator aplikasi customize

(Open Data Kontrak)

1. Persiapan Undangan, Permohonan Instruktur, Daftar

Hadir, Materi, Kurir Undangan

Kasi Pengembangan Aplikasi

2. Pembuatan SP Mamin dan Tanda Terima Honor Instruktur

Pelatihan

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government

3. Pelaksanaan bimbingan teknis penguatan SDM

admin/operator aplikasi customize (Open Data Kontrak)

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government

4. Penyerapan Anggaran

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu

5. Evaluasi

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, Staf

6. Inputing Data P-APBD 2017 ke Aplikasi Open Data

Kontrak

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government

4. Pemeriksaan dan Serah Terima

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

5. Penyerapan Anggaran

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu

6. Evaluasi

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid
(18)

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Pelaksana dan Penanggung

Jawab

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

PEB

NO

URAIAN

LOKASI

ANGGARAN PAGU

JAN

f. Belanja jasa tenaga ahli peningkatan kapasitas aplikasi

SIMTAPAT

6.500.000

1. Penyusunan KAK dan HPS

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

2. Penunjukan tenaga ahli peingkatan kapasitas aplikasi

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

3. Pelaksanaan Pekerjaan

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

4. Pemeriksaan dan Serah Terima

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government

5. Penyerapan Anggaran

Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid

Pelayanan E-Government, Bendahara Pengeluaran Pembantu

6. Evaluasi

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid

Pelayanan E-Government, Staf

7. Implementasi

Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid
(19)

RENCANA PENYERAPAN

Anggaran

Tahun ini Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BELANJA 150.827.000

BELANJA LANGSUNG 150.827.000

Belanja Pegawai 35.025.000

Honorarium Non PNS 15.000.000 - 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000 - 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000

- Honorarium tenaga teknis pengelola aplikasi

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 20.025.000 - - - 5.006.250 - - 5.006.250 - - 5.006.250 - 5.006.250 - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 20.025.000 - - - 5.006.250 - - 5.006.250 - - 5.006.250 - 5.006.250

- Honorarium Tim TKBP3

Belanja Barang dan Jasa 115.802.000

Belanja Jasa Kantor 8.400.000 - 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 1.400.000 - Belanja Telepon 8.400.000 - 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 1.400.000

- Belanja Pulsa SMS Gateway

Belanja Cetak dan Penggandaan 702.000 - 102.000 - 150.000 100.000 - - 150.000 75.000 - 125.000 - Belanja Penggandaan 702.000 - 102.000 - 150.000 100.000 - - 150.000 75.000 - 125.000

- Fotocopy dan Jilid Laporan

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 106.700.000 - - 2.500.000 7.050.000 55.975.000 4.800.000 2.500.000 2.500.000 - 31.375.000 - -- Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 106.700.000 - - 2.500.000 7.050.000 55.975.000 4.800.000 2.500.000 2.500.000 - 31.375.000 -

-- Belanja jasa tenaga ahli pengembangan aplikasi customize

4.550.000

- - - 4.550.000 - - - - - - -

-- Belanja jasa tenaga ahli pengembangan aplikasi SIMTAPAT

6.500.000

- - - - 6.500.000 - - - - - -

-- Belanja jasa tenaga ahli interoperabilitas aplikasi 78.350.000 - - - - 46.975.000 - - - 31.375.000 -

-- Belanja jasa instruktur/ narasumber bimbingan teknis penguatan SDM admin/operator aplikasi customize

2.300.000

- - - - - 2.300.000 - - - - -

-- Belanja jasa tenaga ahli pemeliharaan aplikasi customize

15.000.000

- - 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

2.052.000 4.450.000 14.156.250 58.025.000 6.750.000 9.456.250 4.600.000 1.950.000 38.406.250 1.950.000 9.031.250 5 . 2 . 2 . 32 . 01

JUMLAH 5 . 2 . 2 . 32

5 . 2 . 2 5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 01

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2

5 . 2 . 1

5 . 2 . 1 . 15 5 . 2 . 1 . 15 . 01 5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 02 5

KODE

REKENING URAIAN

(20)

RENCANA AKSI

Renc Aksi

Penanggung

jawab

Instansi

Terkait

Kriteria

Keberhasilan

Ukuran Keberhasilan

%

Capaian

Ket

1

2

3

4

5

7

8

Perencanaan dan

Pengembangan Kebijakan

Komunikasi dan Informasi

(15.06)

Dinas Kominfo

Bagian Hukum Setda,

Bagian Ortala Setda,

Bagian Umum dan

Keu Setda,

Disperindag, Dinas

Koperasi UKM,

Dewan TIK

K1 :

Tersediannya 3 Peraturan

Bupati dan terkait Tata

Kelola Sistem Informasi

U1 :

Tersedianya Draf Tata Kelola Informasi

Desa (SID), Penggunaan Mail PNS, Data

Center dan NOC

dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.

2.

B03 :

Tersedianya DrafRaperbub tentang Tata

Kelola Informasi Desa (SID)

Tersedianya Draf Tata Kelola

Penggunaan Mail PNS

100%

Data Dukung :

Dokumen Draf

Raperbub

1.

B06 :

Raperbub tentang Tata Kelola Data

Center dan NOC

100%

Data Dukung :

Dokumen Draf

Raperbub

B09 :

Tata Kelola Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

100%

Data Dukung :

Dokumen Draf

Raperbub

Dinas Kominfo

Seluruh OPD

Kabupaten

Bojonegoro

K1 :

Tersedianya 3

Perencanaan Bimbingan

Teknis dan Supervisi

serta Pemantauan

Layanan Ekosistem

E-Government

U1:

Terselenggaranya Open Data Contrak

sebagai bagian Ekosistem E-Government

dan TIK Smart City bagi seluruh SKPD se

Kab. Bojonegoro

1.

B03 :

Tersedianya Draf Open Data Kontrak

untuk seluruh OPD sebagai salah satu

upaya Open Government Bojonegoro

100%

Data Dukung

Dokumen

B06 :

Penyusunan Draf Pelayanan publik dan

kegiatan berbasis TIK,

100%

Data Dukung

Dokumen

B09:

Perencanaan Penyelenggaraan

Bimbingan Teknis dan Supervisi

Government Chief Information Officer

(GCIO) serta Perencanaan

Pengembangan sumber daya TIK

pemerintah daerah kabupaten dan

masyarakat di Kabupaten

100%

Data Dukung

Dokumen

Uk Keberhasilan B3, B6, B9, B12

(21)

TIME SCHEDULE

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

Komunikasi dan Informasi (15.06)

a. Raperbub tentang Tata Kelola Informasi Desa

(SID)

1. Penyiapan Schedul Kegiatan

Kasi dan Staf Tata Kelola dan PE E-Gov.

2. Koordinasi dengan SKPD Terkait

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

3. Penyiapan Materi Dasar Raperbub

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

4. Pertemuan Pembahasan Raperbub

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

5. Finalisasi Draf

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

6. Pengusulan Draf Ke Bagian Hukum dan

Perundang-undangan

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

b. Tersedianya Draf Tata Kelola Mail PNS dan

Domain SKPD

1. Penyiapan Schedul Kegiatan

Kasi dan Staf Tata Kelola dan PE E-Gov.

2. Koordinasi dengan SKPD Terkait

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

3. Penyiapan Materi Dasar Raperbub

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

4. Pertemuan Pembahasan Raperbub

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

5. Finalisasi Draf

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

6. Pengusulan Draf Ke Bagian Hukum dan

Perundang-undangan

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

c. Raperbub tentang Tata Kelola Data Center dan

NOC

1. Penyiapan Schedul Kegiatan

Kasi dan Staf Tata Kelola dan PE E-Gov.

2. Koordinasi dengan SKPD Terkait

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

3. Penyiapan Materi Dasar Raperbub

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

4. Pertemuan Pembahasan Raperbub

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

5. Finalisasi Draf

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

6. Pengusulan Draf Ke Bagian Hukum dan

Perundang-undangan

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

d. Tata Kelola Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1. Penyiapan Schedul Kegiatan

Kasi dan Staf Tata Kelola dan PE E-Gov.

2. Koordinasi dengan SKPD Terkait

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

3. Penyiapan Materi Dasar Raperbub

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

4. Pertemuan Pembahasan Raperbub

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

5. Finalisasi Draf

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

6. Pengusulan Draf Ke Bagian Hukum dan

Perundang-undangan

Kasi Tata Kelola dan PE E-Gov.

PENANGGU

NG JAWAB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

Pelaksana/ Penanggung

Jawab

PEB

(22)

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

PENANGGU

NG JAWAB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGT

SEP

OKT

NOP

DES

Pelaksana/ Penanggung

Jawab

PEB

NO URAIAN LOKASI PAGU ANGGARAN

JAN

2

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dewan

TIK

- Kasi Tata Kelola dan PE E Gov. - Bendahara Pengeluaran Pembantu

3

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dewan

TIK

1. Terselenggaranya Open Data Kontrak

untuk seluruh OPD sebagai salah satu upaya

Open Government Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro

Kasi dan Staf Tata Kelola dan PE E-Gov.

2. Penyusunan Draf Pelayanan publik dan

kegiatan berbasis TIK,

Kasi dan Staf Tata Kelola dan PE E-Gov.

3. Perencanaan Penyelenggaraan

Government Chief Information Officer

(GCIO) serta Perencanaan Pengembangan

sumber daya TIK pemerintah daerah

kabupaten dan masyarakat di Kabupaten

Kasi dan Staf Tata Kelola dan PE E-Gov.

Keterangan warna:

Perencanaan

Penunjukan penyedia barang dan jasa

Pelaksanaan pekerjaan

(23)

Anggaran

Tahun ini Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BELANJA

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

Honorarium PNS

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dewan TIK 30.400.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 7.600.000 30.400.000

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Penggandaan Dokumen 750.000 250.000 250.000 250.000 750.000

31.150.000 7.850.000 7.850.000 7.850.000

5 . 2

5 . 2 . 1

5 . 2 . 1 . 01

5 . 2 . 1 . 15 . 01

JUMLAH 5 . 2 . 2

5 . 2 . 2 . 06

5 . 2 . 2 . 06 . 02 5

KODE

REKENING URAIAN

1 2

(24)

RENCANA AKSI (4)

Renc Aksi

Penanggung

jawab

Instansi Terkait

Kriteria Keberhasilan

Ukuran Keberhasilan

Uk Keberhasilan B3, B6, B9,

B12

%

Capaian

Ket

Pembinaan dan

Pengembangan Perangkat

Keras Teknologi Informasi

(15.08)

Dinas Komunikasi

dan Informatika

Organisasi Perangkat

Daerah

K1 :

Terlaksananya peningkatan

kapasitas NOC dan Data Center

U1 :

Tersedianya Peralatan dan Mesin

di Data Center

B03 :

Tersusunnya KAK Pelaksanaan

kegiatan Pengadaan Peralatan dan

Mesin di Data Center

100%

Data dukung :

Dokumen KAK

Pelaksanaan kegiatan

Pengadaan Peralatan

dan Mesin di Data

Center

1.

2.

B06 :

Terlaksananya kegiatan lelang

Pengadaan Peralatan dan Mesin di Data

Center

Terlaksananya kegiatan kontrak

kerjasama dengan penyedia pemenang

lelang Pengadaan Peralatan dan Mesin

di Data Center

100%

Data dukung :

Dokumen Kontrak

Kerjasama

B09 :

Terlaksananya kegiatan Pengadaan

Peralatan dan Mesin di Data Center

100%

1.

2.

Data dukung :

Berita Acara Serah

Terima Pelaksanaan

Pekerjaan

Dokumentasi Kegiatan

Pengadaan Peralatan

dan Mesin di Data

Center

B12 :

Evaluasi dan pelaporan kegiatan

Pengadaan Peralatan dan Mesin di Data

Center

100%

Data dukung :

(25)

TIME SCHEDULE

URAIAN LOKASI PAGU ANGGARAN PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 1.25.1.25.01.1Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi

5.2.2.10.13 Belanja sewa Hosting/Colocation Server

a. Belanja sewa Virtual Mechine Server Kab. Bojonegoro 169.440.000

1. Identifikasi teknis PPTK

2. Penyusunan KAK dan HPS PPTK, KPA

3. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa PPTK, KPA

4. Dokumen penunjukan Pejabat Pengadaan

5. Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Barang Jasa, KPA

6. Pembuatan laporan Penyedia Barang Jasa, KPA

7. Pemeriksaan dan serah terima Penyedia Barang Jasa, PPHP, PPTK dan KPA

8. Pencairan dana Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

9. Evaluasi PPTK, KPA

b. Honorarium Pejabat Pengadaan Kab. Bojonegoro 200.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

c. Honorarium PPHP Kab. Bojonegoro 200.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

5.2.2.32.01 Belanja jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber

a. Belanja jasa tenaga ahli setting server Kab. Bojonegoro 1.250.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

5.2.3.29.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan

a. Proxy Server Kab. Bojonegoro 140.930.000

b. Server Kab. Bojonegoro 300.000.000

1. Identifikasi teknis PPTK

2. Penyusunan KAK dan HPS PPTK, KPA

3. Lelang Penyedia Barang/Jasa POKJA ULP

4. Dokumen penunjukan POKJA ULP

5. Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Barang Jasa, PPHP, PPTK dan KPA

6. Pembuatan laporan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

7. Pemeriksaan dan serah terima PPTK, KPA

8. Pencairan dana Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

9. Evaluasi Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

5.2.3.29.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe

a. Harddisk Storage Kab. Bojonegoro 110.000.000

1. Identifikasi teknis PPTK

2. Penyusunan KAK dan HPS PPTK, KPA

3. Lelang Penyedia Barang/Jasa POKJA ULP

4. Dokumen penunjukan POKJA ULP

5. Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Barang Jasa, PPHP, PPTK dan KPA

6. Pembuatan laporan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

7. Pemeriksaan dan serah terima PPTK, KPA

8. Pencairan dana Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

9. Evaluasi Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

5.2.3.29.06 Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

a. Peralatan dan Mesin Data Center/NOC Kab. Bojonegoro 238.110.000 b. Fiber cable (LC) Kab. Bojonegoro 4.800.000 c. Firewall Kab. Bojonegoro 336.395.000

1. Identifikasi teknis PPTK

2. Penyusunan KAK dan HPS PPTK, KPA

3. Lelang Penyedia Barang/Jasa POKJA ULP

4. Dokumen penunjukan POKJA ULP

5. Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Barang Jasa, PPHP, PPTK dan KPA

6. Pembuatan laporan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

7. Pemeriksaan dan serah terima PPTK, KPA

8. Pencairan dana Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

9. Evaluasi Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

d. Honorarium Kelompok Kerja Barang/Jasa Kab. Bojonegoro 2.300.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

e. Honorarium PPHP Kab. Bojonegoro 920.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

f. Jasa konsultansi Perencanaan Kab. Bojonegoro 30.000.000

1. Identifikasi teknis PPTK

2. Penyusunan KAK dan HPS PPTK, KPA

3. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa PPTK, KPA

4. Dokumen penunjukan Pejabat Pengadaan

5. Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Barang Jasa, KPA

(26)

URAIAN LOKASI PAGU ANGGARAN PELAKSANA/PENANGGUNG JAWAB I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

6. Pembuatan laporan Penyedia Barang Jasa, KPA

7. Pemeriksaan dan serah terima Penyedia Barang Jasa, PPHP, PPTK dan KPA

8. Pencairan dana Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

9. Evaluasi PPTK, KPA

g. Jasa konsultansi Pengawasan Kab. Bojonegoro 30.000.000

1. Identifikasi teknis PPTK

2. Penyusunan KAK dan HPS PPTK, KPA

3. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa PPTK, KPA

4. Dokumen penunjukan Pejabat Pengadaan

5. Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Barang Jasa, KPA

6. Pembuatan laporan Penyedia Barang Jasa, KPA

7. Pemeriksaan dan serah terima Penyedia Barang Jasa, PPHP, PPTK dan KPA

8. Pencairan dana Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

9. Evaluasi PPTK, KPA

h. Honorarium Pejabat Pengadaan Kab. Bojonegoro 400.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

i. Honorarium PPHP Kab. Bojonegoro 400.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

j. Administrasi kegiatan Kab. Bojonegoro 300.000 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran, PPTK, dan KPA

TOTAL 1.365.645.000 Perencanaan

Penunjukan penyedia barang dan jasa Pelaksanaan pekerjaan

(27)

RENCANA PENYERAPAN

NO KODE REKENING URAIAN PAGU ANGGARAN JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER TOTAL

I 1.25.1.25.01.15.08 Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi

1 5.2.2.10.13 Belanja sewa Hosting/Colocation Server

- Belanja sewa Virtual Mechine Server 169.440.000 - - - - - 84.720.000 - - - - - 84.720.000 169.440.000 - Honorarium Pejabat Pengadaan 200.000 - - - - - 200.000 - - - - - - 200.000 - Honorarium PPHP 200.000 - - - - - 200.000 - - - - - - 200.000

2 5.2.2.32.01 Belanja jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber

-- Belanja jasa tenaga ahli setting server 1.250.000 - - - - - - 1.250.000 - - - - - 1.250.000

3 5.2.3.29.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan

-- Proxy Server 140.930.000 - - - - - - 140.930.000 - - - - - 140.930.000 - Server 300.000.000 - - - - - - 300.000.000 - - - - - 300.000.000

4 5.2.3.29.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe

- Harddisk Storage 110.000.000 - - - - - - 110.000.000 - - - - - 110.000.000

5 5.2.3.29.06 Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

- Peralatan dan Mesin Data Center/NOC 238.110.000 - - - - - - 238.110.000 - - - - - 238.110.000 - Fiber cable (LC) 4.800.000 - - - - - - 4.800.000 - - - - - 4.800.000 - Firewall 336.395.000 - - - - - - 336.395.000 - - - - - 336.395.000 - Honorarium Kelompok Kerja Barang/Jasa 2.300.000 - - - - - - 2.300.000 - - - - - 2.300.000 - Honorarium PPHP 920.000 - - - - - - 920.000 - - - - - 920.000 - Jasa konsultansi Perencanaan 30.000.000 - - - - - 30.000.000 - - - - - - 30.000.000 - Jasa konsultansi Pengawasan 30.000.000 - - - - - - - 30.000.000 - - - - 30.000.000 - Honorarium Pejabat Pengadaan 400.000 - - - 200.000 - - 200.000 - - - - - 400.000 - Honorarium PPHP 400.000 - - - 200.000 - - 200.000 - - - - - 400.000 - Administrasi kegiatan 300.000 - - - - - - 300.000 - - - - - 300.000

(28)

RENCANA AKSI

Renc Aksi

Penanggung

jawab

Instansi Terkait

Kriteria Keberhasilan

Ukuran Keberhasilan

Uk Keberhasilan B3, B6, B9, B12

% Capaian

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

Peningkatan Komunikasi dan

Informasi melalui media

radio (15.09)

UPT LPPL Radio

Malowopati

Semua SKPD

K1.

Terlaksanakannya Pembentukan Dewan

Direksi LPPL Radio Malowopati

U1.

Terbentuknya Dewan Direksi

LPPL Radio Malowopati

B06:

Terlaksananya pembentukan Dewan Direksi

LPPL Radio Malowopati

100%

K2.

Terlaksanakannya siaran rutin guna

memberikan Informasi dan Hiburan

kepada masyarakat serta mengajak

masyarakt untuk terlibat dalam

pembangunan bojonegoro

U2.

Masyrakat memperoleh informasi

dan hiburan sekaligus ikut serta

dalam pembangunan bojonegoro

dengan memberikan aspirasinya

melalui sms

B03, B06, B09, B12 :

Aspirasi masyarakat ditanggapi oleh SKPD

100%

Lokasi:

- UPTD Radio

Malowopati

Waktu:

- Setiap hari pukul 05.00

s/d 24.00

K3.

Terlaksanakanya kegiatan siaran sahur

U3.

Memberikan Hiburan sekaligus

Informasi kepada masyarakat saat

Sahur

B06 :

Masyarakat memperoleh Informasi seputar

Arus Mudik dan arus Balik

100%

Siaran Sahur dimulai

pukul 01.30 s.d 04.30

WIB

K4:

Terlaksananya liputan kegiatan

Pemerintah Kab. Bojonegoro secara

langsung dari lokasi kegiatan

U4.

Informasi dapat diterima

masyarakat secara langsung

B03, B06, B09, B12 :

Informasi bisa diterima Masyarakat secara

langsung

100%

K5.

Terlaksananya Pembayaran SPP

perijinan

U5.

Tuntasnya pembayaran SPP BHP

frekuensi dan Izin

Penyelenggaraan Penyiaran

B09 :

Tuntasnya pembayaran SPP Izin Radio

100%

K6.

Tersedianya kelengkapan serta

pemeliharaan alat studio dan pemancar

secara rutinitas

U6.

Dengan tersedianya alat studio

yang memadai serta pemeliharaan

secara rutinitas, jangkauan siaran

dapat diterima masyarakat dengan

baik

B03, B09, B12 :

Terlaksananya pemeliharaan pemancara

serta alat-alat studio.

(29)

TIME SCHEDULE

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

6 Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media

radio (15.09)

Radio Malowopati

Rp 177.966.000

1 Pembentukan Dewan Direksi LPPL

1. Rapat Persiapan

2. Pembuatan Jadwal Kegiatan

3. Pembuatan Nota Dinas Sebagai laporan Kepada

Kepala Dinas

4. Menyiapkan keperluan Pembentukan

6. Pelaksanaan Kegiatan

7. Pencairan Dana

8. Pembuatan SPJ

9. Evaluasi

2 Penyampaiaan Informasi melalui siaran rutin

1. Rapat Persiapan

2. Terbentunya SK Kontrak Kerjasama

3. Membuat Jadwal siaran bagi masing-masing penyiar

4. Pelaksanaan Siaran Rutin

5. Pencairan Dana

6. Pembuatan SPJ

7. Evaluasi

3 Siaran Sahur dan Hari Raya

1. Rapat persiapan

2. Membuat Jadwal siaran bagi masing - masing penyiar

3. Terbentukanya Surat Tugas Kepala Dinas Kominfo

4. Pelasanaan kegiatan

5. Pencairan Dana

6. Pembuatan SPJ

7. Evaluasi

4 Pemeliharaan peralatan kantor dan studio

1. Identifikasi teknis Peralatan

2. Penunjukan pihak ketiga (penawaran, negosiasi,

kontrak)

3. Pelaksanaan Pekerjaan

4. Pembuatan laporan

5. Pemeriksaan dan serah terima

6. Pencairan dana

7. Evaluasi

5 Peliputan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

secara langsung

1. Membuat surat tugas

2. Pelaksanaan Kegiatan

3. Laporan dan evaluasi

K E T E R A N G A N

Pelaporan setelah kegiatan

Pelaporan setelah kegiatan

Pelaporan setelah kegiatan

(30)

RENCANA PENYERAPAN

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

177.966.000

6.568.000

7.349.250

7.724.250

12.699.250

6.568.000

12.724.250

17.468.000

20.318.000

13.974.250

19.249.250

18.899.250

18.493.000

130.216.000

6.318.000

6.318.000

6.318.000

6.318.000

6.318.000

6.318.000

17.468.000

12.568.000

12.568.000

12.568.000

12.568.000

12.568.000

97.500.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

10.250.000

10.250.000

10.250.000

10.250.000

10.250.000

10.250.000

60.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

37.500.000

0

0

0

0

0

0

6.250.000

6.250.000

6.250.000

6.250.000

6.250.000

6.250.000

27.816.000

2.318.000

2.318.000

2.318.000

2.318.000

2.318.000

2.318.000

2.318.000

2.318.000

2.318.000

2.318.000

2.318.000

2.318.000

9.720.000

810.000

810.000

810.000

810.000

810.000

810.000

810.000

810.000

810.000

810.000

810.000

810.000

18.096.000

1.508.000

1.508.000

1.508.000

1.508.000

1.508.000

1.508.000

1.508.000

1.508.000

1.508.000

1.508.000

1.508.000

1.508.000

4.900.000

0

0

0

0

0

0

4.900.000

0

0

0

0

0

4.900.000

0

0

0

0

0

0

4.900.000

0

0

0

0

0

47.750.000

250.000

1.031.250

1.406.250

6.381.250

250.000

6.406.250

3.881.250

7.750.000

1.406.250

6.681.250

6.331.250

5.925.000

3.000.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

3.000.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

21.850.000

0

781.250

781.250

781.250

0

781.250

3.281.250

2.500.000

781.250

6.081.250

6.081.250

0

6.250.000

0

781.250

781.250

781.250

0

781.250

781.250

0

781.250

781.250

781.250

0

5.000.000

0

0

0

0

0

0

2.500.000

2.500.000

0

0

0

0

10.600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.300.000

5.300.000

0

2.900.000

0

0

375

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

harus diakui bahwa pasar-pasar yang ada di Indonesia khususnya Tanjung Balai Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun masih belom dikelola dengan baik. Seperti

Reaktivitas : Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan

Dari analisa dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kepuasan pelanggan internal akan layanan unit rekam medis, langkah awal yaitu menitik beratkan

mendengarkan permasalahan lansia dipanti dan mengenali pikiran-pikiran negatif lansia yang muncul sehingga lansia tidak akan mengalami depresi, terapi kognitif

Pemenang wajib melunasi seluruh harga lelang dalam jangka waktu 2 (Dua) hari dari setelah lelang dilaksanakan, apabila dalam jangka waktu tersebut pemenang tidak melunasi

LEMBAGA YANG MEMILIKI FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari.. APBN/D, atau organisasi

Dan model yang lebih mendekati kondisi di Kali Surabaya adalah Model O’Connor – Dobbin’s karena nilai perkiraan kesalahan rata – rata model O’Connor – Dobbin’s lebih

Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Penjualan Kembali