• Tidak ada hasil yang ditemukan

Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota"

Copied!
55
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN

KELUARGA BERENCANA (BPMP & KB)

KOTA PAYAKUMBUH

(2)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)

tahun kedepan.

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Rencana Kerja (Renja) BPMP&KB Kota

Payakumbuh mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program

pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang diterjemahkan dari visi dan misi program

SKPD yang ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) BPMP&KB Kota

Payakumbuh sesuai arahan operasional Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan kegiatan ke dalam KUA dan

PPAS dan Perencanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2014

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen yang akan digunakan untuk

mengevaluasi program dan kegiatan mengenai sejauh mana capaian kinerja yang

tercantum dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dapat dilaksanakan oleh SKPD.

Renja SKPD ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPMP&KB Kota Payakumbuh

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

(3)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan

Pemerintah Kota Payakumbuh.

5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2010 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah :

1. Menetapkan Rencana Kerja tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penetapan

APBD tahun berikutnya.

2. Menetapkan Sasaran, Tujuan dan Hasil yang hendak dicapai dalam Rencana Kerja

SKPD tahun berikutnya.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah :

1. Memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Sasaran, Tujuan dan Hasil yang

hendak dicapai pada Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

2. Menetapkan dasar penyusunan APBD tahun berikutnya.

3. Menetapkan tujuan dan hasil yang hendak dicapai pada Rencana Kerja Tahun

berikutnya.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja SKPD disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

I. Latar belakang

II. Landasan Hukum

III. Maksud dan Tujuan

IV. Sistematika dan Penulisan

(4)

I. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

II. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

III. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

C. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

I. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

II. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

III. Program dan Kegiatan

(5)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 telah dapat dilaksanakan dan telah

mencapai target yang telah ditentukan. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan pada tahun

2014 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada

tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK

Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah merencanakan kebutuhan triwulan-an

materai dan perangko.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga

Desember 2013. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah

berupa pembelian benda pos yaitu materai Rp. 3.000, materai Rp. 6.000 dan

perangko Rp. 2.000. Penggunaan materai adalah untuk surat-surat yang

membutuhkan legalitas dan penggunaan perangko adalah untuk mengirimkan

surat / laporan ke instansi pemerintah di luar Kota Payakumbuh.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini adalah

tersedianya benda-benda pos berupa materai dan tersedianya jasa pengiriman

surat melalui perangko pos.

Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

ini telah terlaksana dengan sukses

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013 tidak ditemui

(6)

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada tahun

sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan,

persiapan selanjutnya adalah memperkirakan anggaran kas untuk pembayaran

tagihan rekening air, listrik dan telepon per triwulan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga

Desember 2013. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik adalah berupa pembayaran rekening telepon dan speedy,

rekening listrik dan rekening air PDAM. Pembayaran rekening-rekening

dimaksud dibayarkan sesuai dengan tagihan per-bulannya.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik ini adalah tersedianya kebutuhan layanan komunikasi melalui

telepon, jaringan internet Speedy, tersedianya air bersih dan tersedianya aliran

listrik.

Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik ini telah terlaksana dengan sukses

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada tahun

sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan,

persiapan selanjutnya adalah membuat kalender pembayaran jatuh tempo izin

STNK kendaraan dinas, yang memudahkan untuk mengingat bulan jatuh tempo

(7)

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga

Desember 2013. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional adalah berupa pembayaran biaya

STNK Kendaraan Roda 2 (dua) dan Kendaraan Roda 4 (empat) kendaraan

dinas/operasional pada BPMP&KB, serta pembayaran biaya perpanjangan pelat

nomor kendaraan jika ada yang sudah mencapai masa 5 (lima) tahun.

Pembayaran rekening-rekening dimaksud dibayarkan sesuai dengan tagihan

STNK dari pihak Samsat Kota Payakumbuh setiap tahunnya.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/ Operasional ini adalah terlaksananya pembayaran perizinan

kendaraan dinas/operasional BPMP&KB.

Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional ini telah terlaksana dengan sukses

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada

tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK

Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah mempersiapkan berbagai surat keputusan

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, seperti SK Walikota tentang

Penunjukan Bendahara Pengeluaran, SK Kepala BPMP&KB tentang

Penunjukan PPK, PPTK dan Staf Pengelola.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga

Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan adalah berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan, yaitu

(8)

Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Bendahara

Pembantu Pengeluaran dan PPTK kegiatan umum/sekretariat. Pembayaran

honorarium masing-masing item tersebut diatas dibayarkan sesuai Standar

Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ini adalah

terlaksananya pembayaran honorarium honorarium pengelola keuangan, yaitu

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan

Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Bendahara

Pembantu Pengeluaran dan PPTK kegiatan umum/sekretariat selaku pengelola

administrasi keuangan pada sekretariat BPMP&KB.

Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan ini telah terlaksana dengan sukses.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

3permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada

tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK

Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat Surat Perjanjian Kerja dengan

tenaga kebersihan dan merencanakan anggaran kas dengan memperkirakan

kebutuhan peralatan dan bahan pembersih setiap triwulan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga

Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor adalah berupa pembayaran honorarium bulanan tenaga kebersihan dan

pembelian berbagai peralatan dan bahan pembersih.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ini

(9)

terlaksananya penyediaan peralatan dan bahan pembersih untuk 1 tahun. Secara

umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ini telah

terlaksana dengan sukses.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada

tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK

Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah mengawasi keadaan peralatan kerja yang

digunakan di BPMP&KB, sehingga jika ada yang mulai rusak dapat segera

diperbaiki.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga

Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja adalah berupa pembayaran biaya servis dan penggantian suku

cadang komputer, misalnya part hardware memory RAM, hardisk internal,

power supply, optical rom hingga yang paling berat penggantian mother board.

Sementara untuk perbaikan mesin ketik berupa servis dan penggantian tuts-tus

papan ketik. Dan untuk perawatan AC/ pendingin ruangan berupa penambahan

gas Freon dan servis mesin AC.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan ini adalah

tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun.

Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja ini telah terlaksana dengan sukses.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

(10)

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada

tahun sebelumnya. Renja ini disusun dengan memperkirakan kebutuhan ATK

perbulan. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan,

persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas kegiatan sehingga

kebutuhan ATK setiap triwulan dapat diperkirakan dengan tepat.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga

Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan ATK adalah berupa

pembelian berbagai kebutuhan ATK mulai dari kebutuhan dasar untuk menulis,

mencetak, mengarsipkan berkas-berkas hingga penggantian cartridge, tinta dan

toner printer komputer.

Pembelian ATK tersebut mengacu kepada harga satuan yang tercantum

dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota

Payakumbuh dan tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ini adalah

terlaksananya pembayaran pembelian berbagai Alat Tulis Kantor untuk

keperluan administrasi perkantora pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun.

Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ini telah

terlaksana dengan sukses.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada

tahun sebelumnya. Renja ini disusun dengan memperkirakan kebutuhan

(11)

setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya

adalah membuat anggaran kas kegiatan sehingga penggandaan setiap triwulan

dapat diperkirakan dan dibayar dengan tepat sesuai kebutuhan dan realisasi.

Persiapan berikutnya adalah memesan formulir/ blanko, amplop cetak dan

kwitansi warna dan kebutuhan barang cetakan lain sesuai kriteria yang

diinginkan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga

Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan adalah berupa pencetakan formulir/ blanko, amplop dan kwitansi

warna serta pembayaran biaya fotocopy.

Pembayaran biaya penggandaan dan pencetakan formulir, blanko,

amplop dan kwitansi warna tersebut mengacu kepada harga satuan yang

tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh

Pemerintah Kota Payakumbuh dan tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ini

adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan

administrasi perkantoran pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Secara umum,

evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ini

telah terlaksana dengan baik dan sukses

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada

tahun sebelumnya. Renja ini disusun dengan memperkirakan kebutuhan

(12)

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

kegiatan sehingga kebutuhan setiap triwulan dapat diperkirakan dengan tepat.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin perbulan dari Bulan Januari

hingga Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah berupa pembelian

kebutuhan alat listrik dan elektronik untuk penerangan seperti bola lampu pijar,

berbagai type baterai, fitting dan sakelar, UPS sebagai stabilizer dan cadangan

listrik, terminal dan stop kontak, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Pembelian tersebut mengacu kepada harga satuan yang tercantum dalam

Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota

Payakumbuh dan tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik

untuk keperluan pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Sedangkan hasil dari

kegiatan ini adalah berfungsinya secara normal instalasi listrik kantor.

Hasil evaluasi kegiatan setelah dilaksanakan selama 1 tahun, terhadap

kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

adalah, kegiatan ini terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah memilih surat kabar dan

(13)

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin perbulan dari Bulan Januari

hingga Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-Undangan adalah berupa pembayaran belanja surat

kabar/ majalah secara berlangganan bulanan.

Pembayaran biaya berlangganan tersebut mengacu kepada harga satuan

yang tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh

Pemerintah Kota Payakumbuh dan tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan ini adalah tersedianya bahan bacaan sebagai saran media

informasi bagi PNS pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Sedangkan hasil

dari kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan dengan

memperoleh informasi yang terbaru dan aktual.

Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun terhadap

kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ini

adalah, kegiatan telah terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin perbulan dari Bulan Januari

hingga Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman adalah berupa penyediaan snack dan konsumsi makan siang bagi

(14)

kantor, maupun rapat koordinasi yang diikuti seluruh PNS BPMP&KB termasuk

Petugas Lapangan KB (PKB).

Rapat staf yang hanya diikuti oleh PNS yang bertugas di kantor, biasanya

hanya difasilitasi dengan snack kotak, sedangkan jika pelaksanaan rapat yang

diikuti oleh seluruh PNS termasuk PKB dan berlangsung hingga siang hari,

maka difasilitasi dengan snack dan makan siang.

Pembelian snack dan makan siang tersebut telah berpedoman kepada

harga satuan yang tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan tidak melebihi standar yang

ditetapkan.

Keluaran dari kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ini adalah

tersedianya konsumsi berupa snack dan makan siang bagi PNS pada BPMP&KB

selama 1 (satu) tahun yang mengikuti pelaksanaan rapat. Sedangkan hasil dari

kegiatan ini adalah terlaksananya dengan lancar kegiatan rapat, sehingga rapat

staf dapat menemukan titik temu dan mencapai kesimpulan. Hasil evaluasi

setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun terhadap kegiatan Penyediaan

Makanan dan Minuman ini adalah, kegiatan ini telah terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sepanjang Bulan Januari hingga

(15)

pelaksanaan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi adalah berupa penyediaan uang

harian dan penggantian biaya transportasi bagi PNS yang melakukan perjalan

dinas dalam daerah Prop. Sumbar, sementara untuk PNS yang melakukan

perjalan dinas luar daerah Prop. Sumbar disediakan uang harian, penginapan dan

tiket pesawat PP, serta uang representatif (khusus bagi Kepala SKPD)

Rincian pembayaran uang harian, penginapan, tiket, dan penggantian

biaya transportasi telah berpedoman kepada harga satuan yang tercantum dalam

Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota

Payakumbuh.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dinas bagi

PNS pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Sedangkan hasil dari kegiatan ini

adalah terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi mengenai

program-program yang berkaitan dengan BPMP&KB baik itu Program Pemberdayaan

Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Program

Keluarga Berencana. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1

tahun pada kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah ini

adalah, kegiatan ini telah terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Pegawai Tidak Tetap

(16)

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin setiap bulan dari Bulan Januari

hingga Desember 2013. Selain mendapatkan honorarium bulanan, Pegawai

Tidak Tetap (PTT) juga mendapatkan Gaji ke-13 dalam bentuk honor dengan

jumlah yang sama dengan yang dibayarkan setiap bulannya.

Jumlah honorarium bagi PTT dalam kegiatan ini telah berpedoman

kepada harga satuan yang tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya gaji bagi PTT yang bekerja

pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah

terbantunya pelaksanaan program-program BPMP&KB baik itu Program

Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

serta Program Keluarga Berencana. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan

selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

14. Pemeliharan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB

tentang penggunaan kendaraan dinas/operasional, SK tentang pemberian BBM

bagi kendaraan dinas dan kendaraan pribadi yang digunakan untuk kepentingan

dinas.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin setiap bulan dari Bulan Januari

(17)

operasional dan biaya penggantian suku cadang baik kendaraan dinas,

dilaksanakan berdasarkan pembagian per-triwulan.

Sementara untuk pembayaran BBM bagi kendaraan dinas dan kendaraan

pribadi yang digunakan untuk kepentingan dinas dibayarkan per-bulan dengan

bentuk pertanggung jawaban administrasi bon/ faktur pembelian BBM dari

SPBU.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan

dinas/ operasional roda 2 dan roda 4. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah

dengan terpelihara dan teroperasionalnya kendaraan dinas pada BPMP&KB

dapat meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas BPMP&KB baik itu Program

Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

serta Program Keluarga Berencana. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan

selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa, persiapan

selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan berikutnya

adalah memasukkan kegiatan ini ke dalam Rencana Umum Pengadaan 2013

kemudian menentukan spesifikasi bahan dan jenis pakaian dinas dan

memberikan opsi pilihan kepada pegawai BPMP&KB, bahan pakaian yang

menjadi pilihan terbanyak kemudian dipilih untuk ditawarkan kepada rekan

(18)

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas dan

kelengkapannya bagi pegawai yang bekerja di BPMP&KB Kota Payakumbuh.

Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin pegawai dan

terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas pada lingkungan kerja

BPMP&KB. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada

kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Evaluasi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

16. Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB

tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember

2013, dan sub-sub kegiatannya adalah pelaksanaan Keg. Orientasi PMT-AS,

Lomba Cipta Menu Makanan Jajanan PMT-AS, Lomba PMT-AS, orientasi

Kader Posyandu, Lomba Kader Posyandu. Hasil evaluasi setelah kegiatan

dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana

dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

(19)

17. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

a. Persiapan, Pelaksanan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB

tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember

2013, dan sub-sub kegiatannya adalah Pelaks. Keg. Lomba Kelurahan

Berprestasi dan Rekruitmen Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN).

Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini

adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

18. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah di

Pedesaan

a. Persiapan, Pelaksanan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB

tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember

2013, Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan

(20)

b.Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

19. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

a. Persiapan, Pelaksanan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB

tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember

2013, Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan

ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b.Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

20. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan & Perlind. Anak

a. Persiapan, Pelaksanan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB

tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Maret s/d Desember 2013,

(21)

melibatkan 120 orang siswa/ siswi SMP/SMU di Kota Payakumbuh dan

kegiatan pembinaan terhadap wadah Forum Anak Kota Payakumbuh. Hasil

evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah,

kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

21. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB

tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Juli s/d Desember 2013,

dengan kegiatannya adalah Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kota Layak Anak

dengan melibatkan SKPD Kota Payakumbuh yang terkait dengan anak dan

hak-hak anak di Kota Payakumbuh dengan menghadirkan pembicara dari

Kementrian Pemberdayaan Perempuan. Hasil evaluasi setelah kegiatan

dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana

dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

(22)

22. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB

tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember

2013, dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi GSI/ KSI

Kota Payakumbuh, dan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Ibu Tahun 2013.

Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini

adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

23. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang

dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk

PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB tentang

penunjukan panitia pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Maret s/d Desember 2014,

dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan Pelatihan Manajemen bagi

pengelola dana P2WKSS. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1

(23)

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2014, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

24. Pembinaan Organisasi Perempuan

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB

tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Maret s/d Desember 2013,

dengan kegiatannya adalah pembinaan 9 organisasi Perempuan di Kota

Payakumbuh. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada

kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

25. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB

tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Maret s/d Desember

2013,. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada

(24)

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

26. Penyediaan pelayanan KB & Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB

tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember

2013, dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan momentum strategis

antara BPMP&KB dengan instansi lain dalam pelayanan KB serentak, yaitu

Bhakti IBI-KB-Kes, TNI-KB-Kes, Bhayangkara-KB-Kes dan PKK-KB-Kes,

dan tercapainya target pencapaian Prog. KB serta pembayaran jasa medis bagi

petugas klinik KB yang melayani pemasangan Suntik, Implant dan IUD. Hasil

evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah,

kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

27. Pembinaan Keluarga Berencana

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

(25)

Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi Kader KB (Pos KB dan

Sub Pos KB) pada kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember

2013, dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan pertemuan lengkap

antara Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dengan kader KB (Pos KB dan Sub

Pos KB) serta pembayaran dana operasional bagi kader KB. Hasil evaluasi

setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan

terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

28. Pelayanan Konseling KB

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota

Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi Petugas Klinik KB di

Kota Payakumbuh.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember

2013, dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan Pembayaran biaya

operasional petugas konseling KB di klinik KB selama 6 bulan dan keg.

Pertemuan dengan Petugas Klinik KB. Hasil evaluasi setelah kegiatan

dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana

dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

(26)

29. Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota

Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi Kader BKB di Kota

Payakumbuh.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember

2013, dengan kegiatannya adalah pembinaan dan pemberian biaya operasional

petugas kader Bina Keluarga Balita selama 8 bulan sebesar Rp. 35.000/ bulan.

Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini

adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan

30. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota

Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi kader Bina Keluarga

Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Lingkungan Keluarga (BLK)

(27)

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember

2013, dengan kegiatannya adalah pembinaan dan pemberian biaya operasional

petugas kader BKR, BKL dan BLK selama 8 bulan sebesar Rp. 50.000/ bulan.

Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini

adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

31. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang

dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk

PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan berikutnya adalah memasukkan kegiatan ini ke dalam

Rencana Umum Pengadaan 2013 kemudian khusus untuk pekerjaan fisik

bangunan hasil dilakukan Perencanaan Teknis Bangunan terlebih dahulu sebagai

dasar penetapan HPS.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember 2013,

, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan sistem pengadaan barang

dan jasa yang sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 serta Perpres No. 70

Tahun 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Perubahan Tahun

2014.

Adapun rincian pelaksanaan masing-masing paket pekerjaan dapat kami

uraikan sebagai berikut :

- Pengadaan Gorden

- Pengadaan AC

- Pengadaan teralis

(28)

- Pengadaan printer

- Pengadaan LCD proyektor

- Pengadaan handycam

- Pengadaan wireless

- Pengadaan obgyn bed

- Rehab atap parker BPMP&KB

- Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Timur

- Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Barat

- Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Utara

- Perencanaan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh

Timur

- Perencanaan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh

Barat

- Perencanaan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh

Utara

- Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh

Timur

- Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh

Barat

- Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh

Utara

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana

Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah

meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan KB di Kota Payakumbuh

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

(29)

32. Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota

Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi kader Bina Keluarga

Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Lingkungan Keluarga (BLK)

di Kota Payakumbuh.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember

2013, dengan kegiatannya adalah Pendataan Keluarga Nasional. Hasil evaluasi

setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan

terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

33. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian & Pelaporan

dilaksanakan berdasarkan Anggaran Perubahan APBD Kota Payakumbuh TA

2013, langkah persiapan yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

- Menentukan sasaran/ kegiatan yang akan dilaksanakan monitoring dan

evaluasinya.

- Menentukan tim yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi

- Membuat Surat Tugas Kepala BPMP&KB untuk pelaksanaan monitoring

dengan penanggung jawab Kepala BPMP&KB Kota Payakumbuh.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan September s/d Desember

(30)

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi dari Bulan September s/d Desember

2013, sesuai dengan Surat Tugas yang ada dengan sasaran sebagai berikut :

• Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah

(PMT-AS) pada 17 sekolah dasar/ MIN

• Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota

Payakumbuh sebanyak 50 kelurahan

• Kegiatan dana bergulir P2WKSS pada 11 kelurahan

• Kegiatan pelayanan KB di Klinik KB sebanyak 36 klinik

• Kegiatan Pendataan Keluarga pada 5 kecamatan

- Dalam pelaksanaan kegiatan adanya beberapa kendala, berupa:

• Sulitnya untuk menemui pengurus yang berkaitan dengan kegiatan

• Belum diisinya seluruh buku buku administrasi kegiatan sesuai

dengan petunjuk yang diberikan

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya anggaran untuk monitoring

dan evaluasi pengendalian & pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dijalankan

oleh BPMP&KB Kota Payakumbuh. Dan hasil dari kegiatan ini adalah :

- Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan pada

BPMP&KB dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi

- Adanya ketelitian pelaksanaan administrasi oleh petugas lapangan dan pihak

terkait lainnya dengan kegiatan BPMP&KB

- Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan yang belum sempat dilaksanakan

sebelum monev ini dilaksanakan

c. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2014, tidak ditemui

(31)

34. Penyusunan Renstra SKPD

a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)

yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan

ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas

per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota

Payakumbuh tentang Tim Penyusun Renstra SKPD BPMP&KB di Kota

Payakumbuh.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember

2013, dengan kegiatannya adalah penyusunan Rencana Strategis BPMP&KB.

Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini

adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan dan Solusi

Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui

permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan BPMP&KB Kota

Payakumbuh pada tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan pada Renja. Pada

tahun 2013 ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

mendapatkan alokasi dana di luar Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai)

adalah sebesar Rp. 4.504.029.421,- dengan realisasi anggaran Tahun 2013 sebesar

Rp. 4.272.151.623,- sehingga sisa anggaran Tahun 2013 adalah Rp.

231.877.798,-Capaian kinerja program dan kegiatan BPMP&KB Kota Payakumbuh per

kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi Anggaran : Rp. 1.675.000

Realisasi : Rp. 1.656.000

(32)

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi Anggaran : Rp. 40.630.000

Realisasi : Rp. 31.822.750

Persentase Capaian : 78.32 %

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Alokasi Anggaran : Rp. 14.325.000

Realisasi : Rp. 4.481.750

Persentase Capaian : 31.29 %

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Alokasi Anggaran : Rp. 83.388.000

Realisasi : Rp. 81.114.000

Persentase Capaian : 97.27 %

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 6.903.500

Realisasi : Rp. 6903500

Persentase Capaian : 100 %

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Alokasi Anggaran : Rp. 7.800.000

Realisasi : Rp. 7.800.000

Persentase Capaian : 100 %

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 21.695.800

Realisasi : Rp. 21.694.250

Persentase Capaian : 99.99 %

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Alokasi Anggaran : Rp. 13.711.900

Realisasi : Rp. 13.656.500

(33)

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran : Rp. 4.955.000

Realisasi : Rp. 4.955.000

Persentase Capaian : 100 %

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Alokasi Anggaran : Rp. 5.400.000

Realisasi : Rp. 5.375.000

Persentase Capaian : 99.54 %

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

Alokasi Anggaran : Rp. 15.420.000

Realisasi : Rp. 14.591.500

Persentase Capaian : 94.63 %

12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 197.085.000

Realisasi : Rp. 192.047.500

Persentase Capaian : 97.44 %

13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

Alokasi Anggaran : Rp. 25.150.000

Realisasi : Rp. 25.150.000

Persentase Capaian : 100,00 %

14. Pemeliharan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Alokasi Anggaran : Rp. 235.495.000

Realisasi : Rp. 205.610.712

Persentase Capaian : 97.31 %

15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Alokasi Anggaran : Rp. 25.600.000

Realisasi : Rp. 22.888.800

(34)

16. Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Alokasi Anggaran : Rp. 768.418.590

Realisasi : Rp. 765.095.150

Persentase Capaian : 99.57 %

17. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 176.548.902

Realisasi : Rp. 170.393.200

Persentase Capaian : 96.51 %

18. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Alokasi Anggaran : Rp. 52.891.890

Realisasi : Rp. 51.842.620

Persentase Capaian : 98.02 %

19. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah di

Pedesaan

Alokasi Anggaran : Rp. 155.270.850

Realisasi : Rp. 97.484.700

Persentase Capaian : 62.78 %

20. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan & Perlind. Anak

Alokasi Anggaran : Rp. 59.499.250

Realisasi : Rp. 57.413.050

Persentase Capaian : 96.49 %

21. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Alokasi Anggaran : Rp. 41.804.200

Realisasi : Rp. 38.349.950

Persentase Capaian : 91.74 %

22. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

Alokasi Anggaran : Rp. 27.355.372

(35)

Persentase Capaian : 93,09 %

23. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan GenderAlokasi

Anggaran : Rp. 55.623.850

Realisasi : Rp. 52.394.390

Persentase Capaian : 94.19 %

24. Pembinaan Organisasi Perempuan

Alokasi Anggaran : Rp. 718.794.910

Realisasi : Rp. 639.580.996

Persentase Capaian : 88.98 %

25. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Alokasi Anggaran : Rp. 53.520.940

Realisasi : Rp. 49.857.350

Persentase Capaian : 93.15 %

26. Penyediaan pelayanan KB & Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Alokasi Anggaran : Rp. 78.544.225

Realisasi : Rp. 73.704.875

Persentase Capaian : 93.84 %

27. Pembinaan Keluarga Berencana

Alokasi Anggaran : Rp. 188.920.000

Realisasi : Rp. 187.820.000

Persentase Capaian : 99,42 %

28. Pelayanan Konseling KB

Alokasi Anggaran : Rp. 14.629.600

Realisasi : Rp. 14.625.100

Persentase Capaian : 99.97 %

29. Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

Alokasi Anggaran : Rp. 183.553.650

(36)

Persentase Capaian : 97,65 %

30. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana

Alokasi Anggaran : Rp. 1.111.297.702

Realisasi : Rp. 1.109.278.900

Persentase Capaian : 99.82 %

31. Pelatihan Tng Pendamping Kel. Bina Keluarga di Kec.

Alokasi Anggaran : Rp. 49.406.200

Realisasi : Rp. 49.292.980

Persentase Capaian : 99.77 %

32. Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

Alokasi Anggaran : Rp. 17.999.300

Realisasi : Rp. 17.164.300

Persentase Capaian : 95.36 %

33. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Alokasi Anggaran : Rp. 29.780.040

Realisasi : Rp. 28.982.115

Persentase Capaian : 97.32 %

34. Penyusunan Renstra SKPD

Alokasi Anggaran : Rp. 20.935.750

Realisasi : Rp. 20.550.465

Persentase Capaian : 98.16 %

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Faktor-faktor yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

pada BPMP&KB Kota Payakumbuh dan juga merupakan tantangan adalah :

1. Keterbatasan alokasi anggaran terhadap jumlah urusan wajib yang harus dijalankan

oleh BPMP&KB sehingga sangat sulit untuk menjalankan seluruh program nasional

yang harus dikelola oleh BPMP&KB

(37)

3. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor

Berdasarkan hal diatas maka solusi yang dilakukan adalah :

1. Meminta komitmen Kepala Daerah untuk mengalokasikan anggaran BPMP&KB

sesuai dengan jumlah urusan wajib yang dikelola dan beban kerjanya.

2. Meminta tambahan PNS yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan BPMP&KB

(38)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan Tugas

Pokok dan Fungsi BPMP&KB Kota Payakumbuh adalah :

1. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat melalui partisipasi dan peran aktif

masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

2. Menyelenggarakan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat melalui

pendayagunaan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi keluarga

dan masyarakat.

3. Menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan kualitas hidup

perempuan, memperkuat pengarusutamaan gender, dan menghapus segala bentuk

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Menyelenggarakan Perlindungan Anak melalui penghapusan segala bentuk

kekerasan terhadap anak dan meningkatkan kesejahteraan terhadap anak.

5. Menyelenggarakan pelayanan KB melalui penyuluhan dan konseling pendewasaan

usia perkawinan serta pemenuhan alat dan obat kontrasepsi.

6. Menyelenggarakan pembinaan keluarga balita, remaja, dan lansia.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD berdasarkan rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tupoksi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

SKPD adalah sebagai berikut :

1. TUJUAN :

Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan

SASARAN :

a. Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan desa, keswadayaan dan

(39)

b. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan

PMT-AS di Kota Payakumbuh

c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi anak balita dengan

memaksimalkan fungsi dan kinerja Posyandu

d. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat, serta tersedianya

informasi lengkap tentang kelurahan

e. Meningkatnya kualitas kemajuan pembangunan kelurahan dengan didukung

SDM produktif

2. TUJUAN :

Meningkatkan usaha perekonomian masyarakat desa/ kelurahan

SASARAN :

a. Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat berskala

usaha mikro kecil dan menengah, serta lembaga ekonomi mikro kelurahan

3. TUJUAN :

Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan

SASARAN :

a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh

SKPD

4. TUJUAN :

Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang efektif dan efisien

SASARAN :

a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan dalam bidang

pembangunan kawasan, pengelolaan keuangan dan manajemen pemerintahan

kelurahan

5. TUJUAN :

Meningkatkan kualitas hidup dan peran serta perempuan dan anak dalam berbagai

(40)

SASARAN :

a. Meningkatnya pemahaman tentang penyetaraan jender, dan perlindungan

hak-hak anak dan penghapusan KDRT

b. Meningkatnya derajat kesehatan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu

dan Bayi

c. Meningkatnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga yang sehat

dan sejahtera melalui P2WKSS

6. TUJUAN :

Meningkatkan kualitas perkembangan dan kelangsungan hidup anak

SASARAN :

a. Membangun inisiatif pemerintah kab/kota untuk mengarahkan program/kegiatan

yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak

b. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

c. Meningkatnya partisipasi anak dalam perencanaan kegiatan pembangunan

7. TUJUAN :

Menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui pelayanan KB

SASARAN :

a. Meningkatnya kualitas program Keluarga Berencana

8. TUJUAN :

Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas

SASARAN :

1. Meningkatnya kualitas program Keluarga Sejahtera

C. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran yang

telah tertuang pada Renstra BPMP&KB Kota Payakumbuh. Program dan Kegiatan

BPMP&KB Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran

(41)

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7. Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang-barang cetakan dan penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

10. Penyediaan Bahan-bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

12. Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah

13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/ Teknis Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundangan

2. Penilaian Angka Kredit

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan :

(42)

2. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian & Pelaporan

6. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Kegiatan :

a. Pengolahan data dan informasi program KB

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Instansi Pemerintah

Kegiatan :

a. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Daerah

b. Survey Kepuasan Masyarakat

8. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kegiatan :

a. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan :

a. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

b. Rencana aksi daerah tentang keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan

c. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

10. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

a. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

b. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping KDRT

c. Sosialisasi Advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

11. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kegiatan :

a. Pembinaan organisasi perempuan

b. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

12. Program Keluarga Berencana

Kegiatan :

(43)

b. Pengadaan Sarana dan Prasana Keluarga Berencana (Cost Sharing & DAK)

c. Advokasi dan KIE melalui media

d. Pembinaan Keluarga Berencana

13. Pelayanan kontrasepsi

Kegiatan :

a. Pelayanan Konseling KB

14. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Kegiatan :

a. Jambore kerja PLKB/PKB dan IMP tingkat nasional

15. Pengembangan bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

Kegiatan :

a. Pengumpulan bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

16. Program kesehatan reproduksi remaja

Kegiatan :

a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja

b. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

17. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Kegiatan :

a. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

18. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat dan desa

Kegiatan :

a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

b. Pemberdayaan Masyarakat Daerah Aliran Sungai

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

(44)

19. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Kegiatan :

a. Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa

b. Fasilitasi kemitraan dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

20. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Kegiatan :

a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Pembangunan Kawasan

Pedesaan

b. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

c. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa

21. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kegiatan :

a. Pembinaaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

(45)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPMP&KB Kota Payakumbuh ini merupakan Rencana Kerja

Tahunan untuk Tahun Anggaran 2014 yang disusun berdasarkan Renstra SKPD. Rencana

Kerja BPMP&KB Kota Payakumbuh merupakan acuan dalam mencapai tujuan pembangunan

di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan dan penyusunan APBD

Tahun Anggaran 2014 dan sebagai bahan evaluasi terhadap Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya rencana kerja ini, diharapkan agar BPMP&KB Kota Payakumbuh

dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan sehingga dapat

menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat baik secara umum maupun khusus

di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Payakumbuh, Mei 2013

Kepala

Drs. HARMAYUNIS

(46)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda Pos dan Jasa Pengiriman Surat

1 TAHUN Lancarnya Administrasi Surat Menyurat

100% 1.675.000 BPMPKB

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Telekomunikasi Sumber Daya air dan Listrik

1 TAHUN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Jasa Komunikasi Air dan Listrik

100% 51.600.000 BPMPKB

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2014

SUMBER DANA : APBD KOTA PAYAKUMBUH

SKPD :

No. URUSAN PEMERINTAH DAERAH /

PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA

DANA RENJA 2014 SKPD PENAGGUNGJAWAB CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

2

SEKRETARIAT

Program Pelayanan Adm. Perkantoran

Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya penyediaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

33 UNIT Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor

100% 17.925.000 BPMPKB

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya proses administrasi keuangan kantor

1 TAHUN Meningkatnya Kinerja Staf Pelaksana Administrasi Keuangan

100% 95.904.000 BPMPKB

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Dana dan Alat Kebersihan Kantor

1 TAHUN Meningkatnya Kenyamanan Kerja

100% 3.824.000 BPMPKB

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kelengkapan Kantor

14 UNIT Lengkapnya Peralatan Kerja Yang Baik dan Layak Pakai

100% 12.550.000 BPMPKB

7 Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

1 TAHUN Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas

100% 28.619.850 BPMPKB

8 Penyediaan Barang-barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya penyediaan Blanko dan Barang Cetakan Keperluan Kantor

1 TAHUN Terpenuhinya Keperluan Barang Cetakan dan Penggandaan

100% 18.031.900 BPMPKB

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya penyediaan Komponen Listrik

1 TAHUN Terjaminnya Penerangan Bangunan dan Ketersediaan Listrik

100% 6.710.000 BPMPKB

Referensi

Dokumen terkait

Makna yang dimunculkan bersifat negosiatif, dalam arti pemaknaan informan terhadap tayangan Boyband dan Girlband Indonesia tidak berbeda secara keseluruhan dengan

Kesenian kuda lumping harus dipertahankan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan karena merupakan warisan budaya nasional yang sarat dengan makna yang luhur.. Kata

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berjudul ‘ Pemanfaatan Analytical Hierarchy Process(AHP) sebagai

20 Karena pada metode Tsukamoto operasi himpunan yang digunakan adalah konjungsi (AND) , maka nilai keanggotaan anteseden dari aturan fuzzy [R1] adalah irisan dari

PEJABAT PENGADAAN BARANG'JASA SEKRETARIAT DPRD I(*3T'PATEI{

RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDAKO

Yos Sudarcs

Subi Pengadaan Langsung 10 ha Subi Rp 57.500.000 APBD April 2012 - Belanja Modal Pengadaan Penggilingan Hasil Pertanian Pelelangan Sederhana 3 Unit Kab.. Natuna Rp