RENCANA KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA (BPMP & KB)
KOTA PAYAKUMBUH
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Kerja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun kedepan.
Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Rencana Kerja (Renja) BPMP&KB Kota
Payakumbuh mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang diterjemahkan dari visi dan misi program
SKPD yang ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) BPMP&KB Kota
Payakumbuh sesuai arahan operasional Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan kegiatan ke dalam KUA dan
PPAS dan Perencanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2014
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen yang akan digunakan untuk
mengevaluasi program dan kegiatan mengenai sejauh mana capaian kinerja yang
tercantum dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dapat dilaksanakan oleh SKPD.
Renja SKPD ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
B. Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPMP&KB Kota Payakumbuh
adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan
Pemerintah Kota Payakumbuh.
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 51 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
C. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah :
1. Menetapkan Rencana Kerja tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penetapan
APBD tahun berikutnya.
2. Menetapkan Sasaran, Tujuan dan Hasil yang hendak dicapai dalam Rencana Kerja
SKPD tahun berikutnya.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah :
1. Memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Sasaran, Tujuan dan Hasil yang
hendak dicapai pada Renstra SKPD yang telah ditetapkan.
2. Menetapkan dasar penyusunan APBD tahun berikutnya.
3. Menetapkan tujuan dan hasil yang hendak dicapai pada Rencana Kerja Tahun
berikutnya.
D. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja SKPD disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
A. PENDAHULUAN
I. Latar belakang
II. Landasan Hukum
III. Maksud dan Tujuan
IV. Sistematika dan Penulisan
I. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
II. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
III. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
C. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
I. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
II. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
III. Program dan Kegiatan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Secara umum pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 telah dapat dilaksanakan dan telah
mencapai target yang telah ditentukan. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan pada tahun
2014 adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada
tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK
Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah merencanakan kebutuhan triwulan-an
materai dan perangko.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga
Desember 2013. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah
berupa pembelian benda pos yaitu materai Rp. 3.000, materai Rp. 6.000 dan
perangko Rp. 2.000. Penggunaan materai adalah untuk surat-surat yang
membutuhkan legalitas dan penggunaan perangko adalah untuk mengirimkan
surat / laporan ke instansi pemerintah di luar Kota Payakumbuh.
Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ini adalah
tersedianya benda-benda pos berupa materai dan tersedianya jasa pengiriman
surat melalui perangko pos.
Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
ini telah terlaksana dengan sukses
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013 tidak ditemui
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada tahun
sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan,
persiapan selanjutnya adalah memperkirakan anggaran kas untuk pembayaran
tagihan rekening air, listrik dan telepon per triwulan.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga
Desember 2013. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik adalah berupa pembayaran rekening telepon dan speedy,
rekening listrik dan rekening air PDAM. Pembayaran rekening-rekening
dimaksud dibayarkan sesuai dengan tagihan per-bulannya.
Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik ini adalah tersedianya kebutuhan layanan komunikasi melalui
telepon, jaringan internet Speedy, tersedianya air bersih dan tersedianya aliran
listrik.
Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik ini telah terlaksana dengan sukses
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada tahun
sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan,
persiapan selanjutnya adalah membuat kalender pembayaran jatuh tempo izin
STNK kendaraan dinas, yang memudahkan untuk mengingat bulan jatuh tempo
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga
Desember 2013. Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional adalah berupa pembayaran biaya
STNK Kendaraan Roda 2 (dua) dan Kendaraan Roda 4 (empat) kendaraan
dinas/operasional pada BPMP&KB, serta pembayaran biaya perpanjangan pelat
nomor kendaraan jika ada yang sudah mencapai masa 5 (lima) tahun.
Pembayaran rekening-rekening dimaksud dibayarkan sesuai dengan tagihan
STNK dari pihak Samsat Kota Payakumbuh setiap tahunnya.
Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional ini adalah terlaksananya pembayaran perizinan
kendaraan dinas/operasional BPMP&KB.
Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional ini telah terlaksana dengan sukses
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada
tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK
Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah mempersiapkan berbagai surat keputusan
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, seperti SK Walikota tentang
Penunjukan Bendahara Pengeluaran, SK Kepala BPMP&KB tentang
Penunjukan PPK, PPTK dan Staf Pengelola.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga
Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan adalah berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan, yaitu
Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Bendahara
Pembantu Pengeluaran dan PPTK kegiatan umum/sekretariat. Pembayaran
honorarium masing-masing item tersebut diatas dibayarkan sesuai Standar
Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.
Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ini adalah
terlaksananya pembayaran honorarium honorarium pengelola keuangan, yaitu
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan
Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan, Bendahara
Pembantu Pengeluaran dan PPTK kegiatan umum/sekretariat selaku pengelola
administrasi keuangan pada sekretariat BPMP&KB.
Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan ini telah terlaksana dengan sukses.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
3permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada
tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK
Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat Surat Perjanjian Kerja dengan
tenaga kebersihan dan merencanakan anggaran kas dengan memperkirakan
kebutuhan peralatan dan bahan pembersih setiap triwulan.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga
Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor adalah berupa pembayaran honorarium bulanan tenaga kebersihan dan
pembelian berbagai peralatan dan bahan pembersih.
Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ini
terlaksananya penyediaan peralatan dan bahan pembersih untuk 1 tahun. Secara
umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ini telah
terlaksana dengan sukses.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada
tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK
Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah mengawasi keadaan peralatan kerja yang
digunakan di BPMP&KB, sehingga jika ada yang mulai rusak dapat segera
diperbaiki.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga
Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja adalah berupa pembayaran biaya servis dan penggantian suku
cadang komputer, misalnya part hardware memory RAM, hardisk internal,
power supply, optical rom hingga yang paling berat penggantian mother board.
Sementara untuk perbaikan mesin ketik berupa servis dan penggantian tuts-tus
papan ketik. Dan untuk perawatan AC/ pendingin ruangan berupa penambahan
gas Freon dan servis mesin AC.
Keluaran dari kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan ini adalah
tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun.
Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja ini telah terlaksana dengan sukses.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada
tahun sebelumnya. Renja ini disusun dengan memperkirakan kebutuhan ATK
perbulan. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan,
persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas kegiatan sehingga
kebutuhan ATK setiap triwulan dapat diperkirakan dengan tepat.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga
Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan ATK adalah berupa
pembelian berbagai kebutuhan ATK mulai dari kebutuhan dasar untuk menulis,
mencetak, mengarsipkan berkas-berkas hingga penggantian cartridge, tinta dan
toner printer komputer.
Pembelian ATK tersebut mengacu kepada harga satuan yang tercantum
dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota
Payakumbuh dan tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan.
Keluaran dari kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ini adalah
terlaksananya pembayaran pembelian berbagai Alat Tulis Kantor untuk
keperluan administrasi perkantora pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun.
Secara umum, evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ini telah
terlaksana dengan sukses.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada
tahun sebelumnya. Renja ini disusun dengan memperkirakan kebutuhan
setelah menjadi DPA, dan ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya
adalah membuat anggaran kas kegiatan sehingga penggandaan setiap triwulan
dapat diperkirakan dan dibayar dengan tepat sesuai kebutuhan dan realisasi.
Persiapan berikutnya adalah memesan formulir/ blanko, amplop cetak dan
kwitansi warna dan kebutuhan barang cetakan lain sesuai kriteria yang
diinginkan.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan perbulan dari Bulan Januari hingga
Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan adalah berupa pencetakan formulir/ blanko, amplop dan kwitansi
warna serta pembayaran biaya fotocopy.
Pembayaran biaya penggandaan dan pencetakan formulir, blanko,
amplop dan kwitansi warna tersebut mengacu kepada harga satuan yang
tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Payakumbuh dan tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan.
Keluaran dari kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ini
adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan
administrasi perkantoran pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Secara umum,
evaluasi terhadap kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ini
telah terlaksana dengan baik dan sukses
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Renja yang dibuat pada
tahun sebelumnya. Renja ini disusun dengan memperkirakan kebutuhan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
kegiatan sehingga kebutuhan setiap triwulan dapat diperkirakan dengan tepat.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin perbulan dari Bulan Januari
hingga Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah berupa pembelian
kebutuhan alat listrik dan elektronik untuk penerangan seperti bola lampu pijar,
berbagai type baterai, fitting dan sakelar, UPS sebagai stabilizer dan cadangan
listrik, terminal dan stop kontak, dan berbagai kebutuhan lainnya.
Pembelian tersebut mengacu kepada harga satuan yang tercantum dalam
Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota
Payakumbuh dan tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan.
Keluaran dari kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik
untuk keperluan pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Sedangkan hasil dari
kegiatan ini adalah berfungsinya secara normal instalasi listrik kantor.
Hasil evaluasi kegiatan setelah dilaksanakan selama 1 tahun, terhadap
kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
adalah, kegiatan ini terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah memilih surat kabar dan
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin perbulan dari Bulan Januari
hingga Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan adalah berupa pembayaran belanja surat
kabar/ majalah secara berlangganan bulanan.
Pembayaran biaya berlangganan tersebut mengacu kepada harga satuan
yang tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Payakumbuh dan tidak boleh melebihi standar yang ditetapkan.
Keluaran dari kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan ini adalah tersedianya bahan bacaan sebagai saran media
informasi bagi PNS pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Sedangkan hasil
dari kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan dengan
memperoleh informasi yang terbaru dan aktual.
Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun terhadap
kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ini
adalah, kegiatan telah terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin perbulan dari Bulan Januari
hingga Desember 2013. Bentuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman adalah berupa penyediaan snack dan konsumsi makan siang bagi
kantor, maupun rapat koordinasi yang diikuti seluruh PNS BPMP&KB termasuk
Petugas Lapangan KB (PKB).
Rapat staf yang hanya diikuti oleh PNS yang bertugas di kantor, biasanya
hanya difasilitasi dengan snack kotak, sedangkan jika pelaksanaan rapat yang
diikuti oleh seluruh PNS termasuk PKB dan berlangsung hingga siang hari,
maka difasilitasi dengan snack dan makan siang.
Pembelian snack dan makan siang tersebut telah berpedoman kepada
harga satuan yang tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dan tidak melebihi standar yang
ditetapkan.
Keluaran dari kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ini adalah
tersedianya konsumsi berupa snack dan makan siang bagi PNS pada BPMP&KB
selama 1 (satu) tahun yang mengikuti pelaksanaan rapat. Sedangkan hasil dari
kegiatan ini adalah terlaksananya dengan lancar kegiatan rapat, sehingga rapat
staf dapat menemukan titik temu dan mencapai kesimpulan. Hasil evaluasi
setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun terhadap kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman ini adalah, kegiatan ini telah terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sepanjang Bulan Januari hingga
pelaksanaan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi adalah berupa penyediaan uang
harian dan penggantian biaya transportasi bagi PNS yang melakukan perjalan
dinas dalam daerah Prop. Sumbar, sementara untuk PNS yang melakukan
perjalan dinas luar daerah Prop. Sumbar disediakan uang harian, penginapan dan
tiket pesawat PP, serta uang representatif (khusus bagi Kepala SKPD)
Rincian pembayaran uang harian, penginapan, tiket, dan penggantian
biaya transportasi telah berpedoman kepada harga satuan yang tercantum dalam
Standar Anggaran Biaya (SAB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota
Payakumbuh.
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dinas bagi
PNS pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Sedangkan hasil dari kegiatan ini
adalah terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi mengenai
program-program yang berkaitan dengan BPMP&KB baik itu Program Pemberdayaan
Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta Program
Keluarga Berencana. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1
tahun pada kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah ini
adalah, kegiatan ini telah terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Pegawai Tidak Tetap
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin setiap bulan dari Bulan Januari
hingga Desember 2013. Selain mendapatkan honorarium bulanan, Pegawai
Tidak Tetap (PTT) juga mendapatkan Gaji ke-13 dalam bentuk honor dengan
jumlah yang sama dengan yang dibayarkan setiap bulannya.
Jumlah honorarium bagi PTT dalam kegiatan ini telah berpedoman
kepada harga satuan yang tercantum dalam Standar Anggaran Biaya (SAB) yang
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.
Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya gaji bagi PTT yang bekerja
pada BPMP&KB selama 1 (satu) tahun. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah
terbantunya pelaksanaan program-program BPMP&KB baik itu Program
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
serta Program Keluarga Berencana. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan
selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan
14. Pemeliharan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB
tentang penggunaan kendaraan dinas/operasional, SK tentang pemberian BBM
bagi kendaraan dinas dan kendaraan pribadi yang digunakan untuk kepentingan
dinas.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan rutin setiap bulan dari Bulan Januari
operasional dan biaya penggantian suku cadang baik kendaraan dinas,
dilaksanakan berdasarkan pembagian per-triwulan.
Sementara untuk pembayaran BBM bagi kendaraan dinas dan kendaraan
pribadi yang digunakan untuk kepentingan dinas dibayarkan per-bulan dengan
bentuk pertanggung jawaban administrasi bon/ faktur pembelian BBM dari
SPBU.
Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan
dinas/ operasional roda 2 dan roda 4. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah
dengan terpelihara dan teroperasionalnya kendaraan dinas pada BPMP&KB
dapat meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas BPMP&KB baik itu Program
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
serta Program Keluarga Berencana. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan
selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa, persiapan
selanjutnya adalah membuat anggaran kas per-triwulan. Persiapan berikutnya
adalah memasukkan kegiatan ini ke dalam Rencana Umum Pengadaan 2013
kemudian menentukan spesifikasi bahan dan jenis pakaian dinas dan
memberikan opsi pilihan kepada pegawai BPMP&KB, bahan pakaian yang
menjadi pilihan terbanyak kemudian dipilih untuk ditawarkan kepada rekan
Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas dan
kelengkapannya bagi pegawai yang bekerja di BPMP&KB Kota Payakumbuh.
Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin pegawai dan
terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas pada lingkungan kerja
BPMP&KB. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada
kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Evaluasi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
16. Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB
tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember
2013, dan sub-sub kegiatannya adalah pelaksanaan Keg. Orientasi PMT-AS,
Lomba Cipta Menu Makanan Jajanan PMT-AS, Lomba PMT-AS, orientasi
Kader Posyandu, Lomba Kader Posyandu. Hasil evaluasi setelah kegiatan
dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana
dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
17. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
a. Persiapan, Pelaksanan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB
tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember
2013, dan sub-sub kegiatannya adalah Pelaks. Keg. Lomba Kelurahan
Berprestasi dan Rekruitmen Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN).
Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini
adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan
18. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah di
Pedesaan
a. Persiapan, Pelaksanan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB
tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember
2013, Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan
b.Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan
19. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
a. Persiapan, Pelaksanan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB
tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember
2013, Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan
ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.
b.Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan
20. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan & Perlind. Anak
a. Persiapan, Pelaksanan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB
tentang penunjukan panitia sub-sub kegiatan pada kegiatan ini.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Maret s/d Desember 2013,
melibatkan 120 orang siswa/ siswi SMP/SMU di Kota Payakumbuh dan
kegiatan pembinaan terhadap wadah Forum Anak Kota Payakumbuh. Hasil
evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah,
kegiatan terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan
21. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB
tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Juli s/d Desember 2013,
dengan kegiatannya adalah Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kota Layak Anak
dengan melibatkan SKPD Kota Payakumbuh yang terkait dengan anak dan
hak-hak anak di Kota Payakumbuh dengan menghadirkan pembicara dari
Kementrian Pemberdayaan Perempuan. Hasil evaluasi setelah kegiatan
dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana
dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
22. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB
tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember
2013, dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi GSI/ KSI
Kota Payakumbuh, dan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Ibu Tahun 2013.
Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini
adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
23. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang
dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk
PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB tentang
penunjukan panitia pada kegiatan ini.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Maret s/d Desember 2014,
dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan Pelatihan Manajemen bagi
pengelola dana P2WKSS. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2014, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
24. Pembinaan Organisasi Perempuan
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB
tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Maret s/d Desember 2013,
dengan kegiatannya adalah pembinaan 9 organisasi Perempuan di Kota
Payakumbuh. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada
kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
25. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB
tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Maret s/d Desember
2013,. Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
26. Penyediaan pelayanan KB & Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala BPMP&KB
tentang penunjukan panitia pada kegiatan ini.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Februari s/d Desember
2013, dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan momentum strategis
antara BPMP&KB dengan instansi lain dalam pelayanan KB serentak, yaitu
Bhakti IBI-KB-Kes, TNI-KB-Kes, Bhayangkara-KB-Kes dan PKK-KB-Kes,
dan tercapainya target pencapaian Prog. KB serta pembayaran jasa medis bagi
petugas klinik KB yang melayani pemasangan Suntik, Implant dan IUD. Hasil
evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah,
kegiatan terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
27. Pembinaan Keluarga Berencana
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi Kader KB (Pos KB dan
Sub Pos KB) pada kegiatan ini.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember
2013, dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan pertemuan lengkap
antara Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dengan kader KB (Pos KB dan Sub
Pos KB) serta pembayaran dana operasional bagi kader KB. Hasil evaluasi
setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan
terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
28. Pelayanan Konseling KB
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota
Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi Petugas Klinik KB di
Kota Payakumbuh.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember
2013, dengan kegiatannya adalah pelaksanaan kegiatan Pembayaran biaya
operasional petugas konseling KB di klinik KB selama 6 bulan dan keg.
Pertemuan dengan Petugas Klinik KB. Hasil evaluasi setelah kegiatan
dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan terlaksana
dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
29. Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota
Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi Kader BKB di Kota
Payakumbuh.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember
2013, dengan kegiatannya adalah pembinaan dan pemberian biaya operasional
petugas kader Bina Keluarga Balita selama 8 bulan sebesar Rp. 35.000/ bulan.
Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini
adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan
30. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota
Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi kader Bina Keluarga
Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Lingkungan Keluarga (BLK)
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember
2013, dengan kegiatannya adalah pembinaan dan pemberian biaya operasional
petugas kader BKR, BKL dan BLK selama 8 bulan sebesar Rp. 50.000/ bulan.
Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini
adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
31. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang
dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan ditunjuk
PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan berikutnya adalah memasukkan kegiatan ini ke dalam
Rencana Umum Pengadaan 2013 kemudian khusus untuk pekerjaan fisik
bangunan hasil dilakukan Perencanaan Teknis Bangunan terlebih dahulu sebagai
dasar penetapan HPS.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember 2013,
, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan sistem pengadaan barang
dan jasa yang sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 serta Perpres No. 70
Tahun 2014 untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Perubahan Tahun
2014.
Adapun rincian pelaksanaan masing-masing paket pekerjaan dapat kami
uraikan sebagai berikut :
- Pengadaan Gorden
- Pengadaan AC
- Pengadaan teralis
- Pengadaan printer
- Pengadaan LCD proyektor
- Pengadaan handycam
- Pengadaan wireless
- Pengadaan obgyn bed
- Rehab atap parker BPMP&KB
- Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Timur
- Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Barat
- Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh Utara
- Perencanaan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh
Timur
- Perencanaan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh
Barat
- Perencanaan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh
Utara
- Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh
Timur
- Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh
Barat
- Pengawasan Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Payakumbuh
Utara
Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana
Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah
meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan KB di Kota Payakumbuh
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
32. Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota
Payakumbuh tentang pemberian dana operasional bagi kader Bina Keluarga
Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Lingkungan Keluarga (BLK)
di Kota Payakumbuh.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember
2013, dengan kegiatannya adalah Pendataan Keluarga Nasional. Hasil evaluasi
setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini adalah, kegiatan
terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
33. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian & Pelaporan
dilaksanakan berdasarkan Anggaran Perubahan APBD Kota Payakumbuh TA
2013, langkah persiapan yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :
- Menentukan sasaran/ kegiatan yang akan dilaksanakan monitoring dan
evaluasinya.
- Menentukan tim yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi
- Membuat Surat Tugas Kepala BPMP&KB untuk pelaksanaan monitoring
dengan penanggung jawab Kepala BPMP&KB Kota Payakumbuh.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan September s/d Desember
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi dari Bulan September s/d Desember
2013, sesuai dengan Surat Tugas yang ada dengan sasaran sebagai berikut :
• Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah
(PMT-AS) pada 17 sekolah dasar/ MIN
• Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota
Payakumbuh sebanyak 50 kelurahan
• Kegiatan dana bergulir P2WKSS pada 11 kelurahan
• Kegiatan pelayanan KB di Klinik KB sebanyak 36 klinik
• Kegiatan Pendataan Keluarga pada 5 kecamatan
- Dalam pelaksanaan kegiatan adanya beberapa kendala, berupa:
• Sulitnya untuk menemui pengurus yang berkaitan dengan kegiatan
• Belum diisinya seluruh buku – buku administrasi kegiatan sesuai
dengan petunjuk yang diberikan
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya anggaran untuk monitoring
dan evaluasi pengendalian & pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dijalankan
oleh BPMP&KB Kota Payakumbuh. Dan hasil dari kegiatan ini adalah :
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan pada
BPMP&KB dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi
- Adanya ketelitian pelaksanaan administrasi oleh petugas lapangan dan pihak
terkait lainnya dengan kegiatan BPMP&KB
- Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan yang belum sempat dilaksanakan
sebelum monev ini dilaksanakan
c. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2014, tidak ditemui
34. Penyusunan Renstra SKPD
a. Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi
Persiapan Kegiatan diawali dari penyusunan Rencana Kerja (Renja)
yang dibuat pada tahun sebelumnya. Kemudian setelah menjadi DPA, dan
ditunjuk PPTK Kegiatan, persiapan selanjutnya adalah membuat anggaran kas
per-triwulan. Persiapan terakhir adalah membuatkan SK Kepala Walikota
Payakumbuh tentang Tim Penyusun Renstra SKPD BPMP&KB di Kota
Payakumbuh.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dari Bulan Januari s/d Desember
2013, dengan kegiatannya adalah penyusunan Rencana Strategis BPMP&KB.
Hasil evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan selama 1 tahun pada kegiatan ini
adalah, kegiatan terlaksana dengan baik.
b. Permasalahan dan Solusi
Selama pelaksanaan kegiatan ini di Tahun Anggaran 2013, tidak ditemui
permasalahan yang menghalangi kelancaran kegiatan.
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Secara umum capaian kinerja program dan kegiatan BPMP&KB Kota
Payakumbuh pada tahun 2013 telah mencapai target yang ditetapkan pada Renja. Pada
tahun 2013 ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
mendapatkan alokasi dana di luar Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai)
adalah sebesar Rp. 4.504.029.421,- dengan realisasi anggaran Tahun 2013 sebesar
Rp. 4.272.151.623,- sehingga sisa anggaran Tahun 2013 adalah Rp.
231.877.798,-Capaian kinerja program dan kegiatan BPMP&KB Kota Payakumbuh per
kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi Anggaran : Rp. 1.675.000
Realisasi : Rp. 1.656.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi Anggaran : Rp. 40.630.000
Realisasi : Rp. 31.822.750
Persentase Capaian : 78.32 %
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Alokasi Anggaran : Rp. 14.325.000
Realisasi : Rp. 4.481.750
Persentase Capaian : 31.29 %
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Alokasi Anggaran : Rp. 83.388.000
Realisasi : Rp. 81.114.000
Persentase Capaian : 97.27 %
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 6.903.500
Realisasi : Rp. 6903500
Persentase Capaian : 100 %
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Alokasi Anggaran : Rp. 7.800.000
Realisasi : Rp. 7.800.000
Persentase Capaian : 100 %
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 21.695.800
Realisasi : Rp. 21.694.250
Persentase Capaian : 99.99 %
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Alokasi Anggaran : Rp. 13.711.900
Realisasi : Rp. 13.656.500
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi Anggaran : Rp. 4.955.000
Realisasi : Rp. 4.955.000
Persentase Capaian : 100 %
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Alokasi Anggaran : Rp. 5.400.000
Realisasi : Rp. 5.375.000
Persentase Capaian : 99.54 %
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
Alokasi Anggaran : Rp. 15.420.000
Realisasi : Rp. 14.591.500
Persentase Capaian : 94.63 %
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 197.085.000
Realisasi : Rp. 192.047.500
Persentase Capaian : 97.44 %
13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
Alokasi Anggaran : Rp. 25.150.000
Realisasi : Rp. 25.150.000
Persentase Capaian : 100,00 %
14. Pemeliharan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Alokasi Anggaran : Rp. 235.495.000
Realisasi : Rp. 205.610.712
Persentase Capaian : 97.31 %
15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Alokasi Anggaran : Rp. 25.600.000
Realisasi : Rp. 22.888.800
16. Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Alokasi Anggaran : Rp. 768.418.590
Realisasi : Rp. 765.095.150
Persentase Capaian : 99.57 %
17. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Alokasi Anggaran : Rp. 176.548.902
Realisasi : Rp. 170.393.200
Persentase Capaian : 96.51 %
18. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
Alokasi Anggaran : Rp. 52.891.890
Realisasi : Rp. 51.842.620
Persentase Capaian : 98.02 %
19. Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah di
Pedesaan
Alokasi Anggaran : Rp. 155.270.850
Realisasi : Rp. 97.484.700
Persentase Capaian : 62.78 %
20. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan & Perlind. Anak
Alokasi Anggaran : Rp. 59.499.250
Realisasi : Rp. 57.413.050
Persentase Capaian : 96.49 %
21. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Alokasi Anggaran : Rp. 41.804.200
Realisasi : Rp. 38.349.950
Persentase Capaian : 91.74 %
22. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
Alokasi Anggaran : Rp. 27.355.372
Persentase Capaian : 93,09 %
23. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan GenderAlokasi
Anggaran : Rp. 55.623.850
Realisasi : Rp. 52.394.390
Persentase Capaian : 94.19 %
24. Pembinaan Organisasi Perempuan
Alokasi Anggaran : Rp. 718.794.910
Realisasi : Rp. 639.580.996
Persentase Capaian : 88.98 %
25. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
Alokasi Anggaran : Rp. 53.520.940
Realisasi : Rp. 49.857.350
Persentase Capaian : 93.15 %
26. Penyediaan pelayanan KB & Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Alokasi Anggaran : Rp. 78.544.225
Realisasi : Rp. 73.704.875
Persentase Capaian : 93.84 %
27. Pembinaan Keluarga Berencana
Alokasi Anggaran : Rp. 188.920.000
Realisasi : Rp. 187.820.000
Persentase Capaian : 99,42 %
28. Pelayanan Konseling KB
Alokasi Anggaran : Rp. 14.629.600
Realisasi : Rp. 14.625.100
Persentase Capaian : 99.97 %
29. Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
Alokasi Anggaran : Rp. 183.553.650
Persentase Capaian : 97,65 %
30. Pengadaan Sarana dan Prasarana Keluarga Berencana
Alokasi Anggaran : Rp. 1.111.297.702
Realisasi : Rp. 1.109.278.900
Persentase Capaian : 99.82 %
31. Pelatihan Tng Pendamping Kel. Bina Keluarga di Kec.
Alokasi Anggaran : Rp. 49.406.200
Realisasi : Rp. 49.292.980
Persentase Capaian : 99.77 %
32. Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
Alokasi Anggaran : Rp. 17.999.300
Realisasi : Rp. 17.164.300
Persentase Capaian : 95.36 %
33. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Alokasi Anggaran : Rp. 29.780.040
Realisasi : Rp. 28.982.115
Persentase Capaian : 97.32 %
34. Penyusunan Renstra SKPD
Alokasi Anggaran : Rp. 20.935.750
Realisasi : Rp. 20.550.465
Persentase Capaian : 98.16 %
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Faktor-faktor yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
pada BPMP&KB Kota Payakumbuh dan juga merupakan tantangan adalah :
1. Keterbatasan alokasi anggaran terhadap jumlah urusan wajib yang harus dijalankan
oleh BPMP&KB sehingga sangat sulit untuk menjalankan seluruh program nasional
yang harus dikelola oleh BPMP&KB
3. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor
Berdasarkan hal diatas maka solusi yang dilakukan adalah :
1. Meminta komitmen Kepala Daerah untuk mengalokasikan anggaran BPMP&KB
sesuai dengan jumlah urusan wajib yang dikelola dan beban kerjanya.
2. Meminta tambahan PNS yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan BPMP&KB
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan Tugas
Pokok dan Fungsi BPMP&KB Kota Payakumbuh adalah :
1. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat melalui partisipasi dan peran aktif
masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
2. Menyelenggarakan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat melalui
pendayagunaan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam proses produksi keluarga
dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan kualitas hidup
perempuan, memperkuat pengarusutamaan gender, dan menghapus segala bentuk
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Menyelenggarakan Perlindungan Anak melalui penghapusan segala bentuk
kekerasan terhadap anak dan meningkatkan kesejahteraan terhadap anak.
5. Menyelenggarakan pelayanan KB melalui penyuluhan dan konseling pendewasaan
usia perkawinan serta pemenuhan alat dan obat kontrasepsi.
6. Menyelenggarakan pembinaan keluarga balita, remaja, dan lansia.
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD berdasarkan rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tupoksi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
SKPD adalah sebagai berikut :
1. TUJUAN :
Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan
SASARAN :
a. Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan desa, keswadayaan dan
b. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan
PMT-AS di Kota Payakumbuh
c. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi anak balita dengan
memaksimalkan fungsi dan kinerja Posyandu
d. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat, serta tersedianya
informasi lengkap tentang kelurahan
e. Meningkatnya kualitas kemajuan pembangunan kelurahan dengan didukung
SDM produktif
2. TUJUAN :
Meningkatkan usaha perekonomian masyarakat desa/ kelurahan
SASARAN :
a. Mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat berskala
usaha mikro kecil dan menengah, serta lembaga ekonomi mikro kelurahan
3. TUJUAN :
Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan
SASARAN :
a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh
SKPD
4. TUJUAN :
Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang efektif dan efisien
SASARAN :
a. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah kelurahan dalam bidang
pembangunan kawasan, pengelolaan keuangan dan manajemen pemerintahan
kelurahan
5. TUJUAN :
Meningkatkan kualitas hidup dan peran serta perempuan dan anak dalam berbagai
SASARAN :
a. Meningkatnya pemahaman tentang penyetaraan jender, dan perlindungan
hak-hak anak dan penghapusan KDRT
b. Meningkatnya derajat kesehatan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu
dan Bayi
c. Meningkatnya peran serta perempuan dalam membangun keluarga yang sehat
dan sejahtera melalui P2WKSS
6. TUJUAN :
Meningkatkan kualitas perkembangan dan kelangsungan hidup anak
SASARAN :
a. Membangun inisiatif pemerintah kab/kota untuk mengarahkan program/kegiatan
yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak
b. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
c. Meningkatnya partisipasi anak dalam perencanaan kegiatan pembangunan
7. TUJUAN :
Menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui pelayanan KB
SASARAN :
a. Meningkatnya kualitas program Keluarga Berencana
8. TUJUAN :
Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas
SASARAN :
1. Meningkatnya kualitas program Keluarga Sejahtera
C. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran yang
telah tertuang pada Renstra BPMP&KB Kota Payakumbuh. Program dan Kegiatan
BPMP&KB Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang-barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Bahan-bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi Ke Luar Daerah
13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm/ Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Kegiatan :
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-Perundangan
2. Penilaian Angka Kredit
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan :
2. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian & Pelaporan
6. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Kegiatan :
a. Pengolahan data dan informasi program KB
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Instansi Pemerintah
Kegiatan :
a. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal di Daerah
b. Survey Kepuasan Masyarakat
8. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Kegiatan :
a. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
9. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kegiatan :
a. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
b. Rencana aksi daerah tentang keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan
c. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
10. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Kegiatan :
a. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
b. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendamping KDRT
c. Sosialisasi Advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
11. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Kegiatan :
a. Pembinaan organisasi perempuan
b. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
12. Program Keluarga Berencana
Kegiatan :
b. Pengadaan Sarana dan Prasana Keluarga Berencana (Cost Sharing & DAK)
c. Advokasi dan KIE melalui media
d. Pembinaan Keluarga Berencana
13. Pelayanan kontrasepsi
Kegiatan :
a. Pelayanan Konseling KB
14. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Kegiatan :
a. Jambore kerja PLKB/PKB dan IMP tingkat nasional
15. Pengembangan bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
Kegiatan :
a. Pengumpulan bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
16. Program kesehatan reproduksi remaja
Kegiatan :
a. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja
b. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat
17. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Kegiatan :
a. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
18. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat dan desa
Kegiatan :
a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
b. Pemberdayaan Masyarakat Daerah Aliran Sungai
c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
19. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Kegiatan :
a. Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa
b. Fasilitasi kemitraan dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
20. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
Kegiatan :
a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Pembangunan Kawasan
Pedesaan
b. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
c. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa
21. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Kegiatan :
a. Pembinaaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) BPMP&KB Kota Payakumbuh ini merupakan Rencana Kerja
Tahunan untuk Tahun Anggaran 2014 yang disusun berdasarkan Renstra SKPD. Rencana
Kerja BPMP&KB Kota Payakumbuh merupakan acuan dalam mencapai tujuan pembangunan
di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan dan penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2014 dan sebagai bahan evaluasi terhadap Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya rencana kerja ini, diharapkan agar BPMP&KB Kota Payakumbuh
dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan sehingga dapat
menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat baik secara umum maupun khusus
di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Payakumbuh, Mei 2013
Kepala
Drs. HARMAYUNIS
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda Pos dan Jasa Pengiriman Surat
1 TAHUN Lancarnya Administrasi Surat Menyurat
100% 1.675.000 BPMPKB
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Telekomunikasi Sumber Daya air dan Listrik
1 TAHUN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Jasa Komunikasi Air dan Listrik
100% 51.600.000 BPMPKB
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2014
SUMBER DANA : APBD KOTA PAYAKUMBUH
SKPD :
No. URUSAN PEMERINTAH DAERAH /
PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA
DANA RENJA 2014 SKPD PENAGGUNGJAWAB CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
2
SEKRETARIAT
Program Pelayanan Adm. Perkantoran
Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya penyediaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
33 UNIT Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor
100% 17.925.000 BPMPKB
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya proses administrasi keuangan kantor
1 TAHUN Meningkatnya Kinerja Staf Pelaksana Administrasi Keuangan
100% 95.904.000 BPMPKB
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Dana dan Alat Kebersihan Kantor
1 TAHUN Meningkatnya Kenyamanan Kerja
100% 3.824.000 BPMPKB
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kelengkapan Kantor
14 UNIT Lengkapnya Peralatan Kerja Yang Baik dan Layak Pakai
100% 12.550.000 BPMPKB
7 Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
1 TAHUN Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas
100% 28.619.850 BPMPKB
8 Penyediaan Barang-barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya penyediaan Blanko dan Barang Cetakan Keperluan Kantor
1 TAHUN Terpenuhinya Keperluan Barang Cetakan dan Penggandaan
100% 18.031.900 BPMPKB
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya penyediaan Komponen Listrik
1 TAHUN Terjaminnya Penerangan Bangunan dan Ketersediaan Listrik
100% 6.710.000 BPMPKB