TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV SATUAN TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan
Bulan Rp 1.376.315.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian a Penyediaan Jasa Surat
menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun
190 190 190 190 Surat Pengiriman surat Rp 2.000.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian b Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Jumlah jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
12 12 12 12 Jasa Membayar listrik,
internet dan air Rp 532.560.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian c Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berijin selama 1 tahun
5 5 10 10 Kendaraan Membayar pajak
STNK untuk kendaraan dinas
20.500.000
Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
750 750 750 750 Dokumen
64 0 0 0 Laporan
e Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan
9 9 9 9 Orang bulan Menjaga Kebersihan
Kantor Rp 56.255.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
f Penyediaan Alat Tulis
Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun
5 0 5 0 Jenis Memenuhi kebutuhan
alat tulis kantor Rp 50.142.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian g Penyediaan barang
cetak dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
15 17700 13900 2020 Karcis Pemenuhan terhadap
barang cetak maupun penggandaan
180.000.000
Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
48 48 48 48 Buah (lampu)
1 1 1 0 Rol Kabel
1 0 0 0 Paket
i Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun
1 0 0 0 Set Penyediaan peralatan
serta perlengkapan penunjang kantor
20.000.000
Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
48 48 48 48 Eksemplar
1 0 0 0 Paket
k Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 1 tahun
2 2 1 1 Jenis Menyediakan makan
dan minum kantor
160.000.000
Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
60 60 60 60 Kali (luar daerah)
15 15 15 15 Kali (dalam daerah)
Jumlah sarana mobilitas untuk operasional kegiatan
Bulan Rp 344.800.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Meningkatkan pelayanan
Kesekretariatan OPD
1 Skor 77
2
Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
l
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar negeri
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dihadiri/diikuti
Melaksanakan rapat- rapat koordinasi di dalam dan luar daerah
270.000.000 Rp
Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan terhadap bahan bacaan
20.000.000 Rp Jumlah komponen
instalasi listrik/
penerangan yang tersedia selama 12 bulan
Penyediaan Alat-alat listrik
20.000.000 Rp h Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pelaksanaan Pengadministrasian keuangan
44.858.000 Rp 6
PROGRAM/KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah SPJ yang terverifiasi, sesuai administrasi kegiatan berupa (surat menyurat, pengelolaan aset, pelayanan informasi publik, dan pelaporan kinerja pegawai) d Penyediaan jasa
administrasi keuangan Rata-rata Skor Survey
Kepuasan Masyarakat Disparpora
INDIKATOR KINERJA SATUAN
INDIKATOR KINERJA
1
j Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tesrsedia selama 1 tahun 5
TARGET KINERJA SASARAN TARGET KINERJA WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI KET PENANGGUNG
JAWAB ANGGARAN
RENCANA AKSI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten : Pemalang Tahun : 2019
NO. SASARAN STRATEGIS
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV SATUAN TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
INDIKATOR KINERJA
5
TARGET KINERJA SASARAN TARGET KINERJA WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI KET PENANGGUNG
JAWAB ANGGARAN
RENCANA AKSI NO. SASARAN STRATEGIS
a Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
0 1 0 0 Paket Pemenuhan terhadap
perlengkapan kantor
30.000.000
Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
b Pengadaaan Peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
2 0 0 0 Unit Pemenuhan
terhdapat peralatan kantor
15.000.000
Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian c Pengadaan Mebeluer Jumlah Mebeleur yang
terpenuhi 1 0 0 Paket Memenuhi mebeleur Rp 20.000.000 Ka. Subbag Umum
dan Kepegawaian d Pengadaan Komputer
dan Perlengkapannya Jumlah komputer dan perlengkapannya yang terpenuhi
0 3 0 0 Unit Memenuhi kebutuhan
komputer dan peralatannya
15.000.000
Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
e Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah perbaikan dan pemelihraan gedung kantor
0 1 0 0 Unit Memelihara Gedung
Kantor Rp 40.000.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
3 5 1 1 Paket (Kendaraan
Roda 4)
0 2 0 0 Paket (Kendaraan
Roda 3)
5 5 5 3 Paket (Kendaraan
Roda 2)
0 5 5 3 Unit
0 1 0 0 Set
0 1 0 0 Unit
0 2 3 0 Unit
0 2 0 0 Unit
0 10 10 0 Unit
0 4 0 0 Unit
0 10 4 4 Unit
0 2 0 0 Set
Prosentase aparatur yang mengikuti diklat/pelatihan/sosi alisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
% Rp 71.920.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
a Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD
Jumlah pegawai yang melaksanakan bintek penyusuanan laporan tahunan, rekonsiliasi, dan administrasi kepegawaian
35 0 0 0 Pegawai Melaksanakan
pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD
Rp 71.920.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
CC Prosenatase
terpenuhinya sistem perencanaan evaluasi, pelaporan capaian kinerja dan keuangan
% Rp 1.771.545.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
1 1 2 0 Laporan
4 4 4 0 Laporan
b Penyusunan Pelaporan
Keuangan SemesteranJumlah laporan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar
1 0 0 0 Laporan Menyusun laporan
keuangan semesteran
8.260.000
Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
c Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu
1 0 0 0 Laporan Penyusunan laporan
akhir tahun anggaran
15.000.000
Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
3 3 2 0 Kali
4 4 2 0 Kali
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun
Dokumen Rp 321.850.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
1 0 0 0 Kegiatan
Meningkatkan pelayanan Kesekretariatan OPD 1
3 77 Skor
skor
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2
f
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor g
Jumlah database pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga, jumlah petugas entry database Penyusunan database
perencanaan SKPD a
Program Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD
Menyusun database
perencanaan SKPD Rp 243.120.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian 5
Nilai AKIP Meningkatnya kualitas
kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan 4
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan hasil laporan hasil
61.270.000
Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian d
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen
kinerja yang disusun Penyusunan LKJIP,
LKPJ, LPPD, dan SAKIP
24.080.000
Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Pemeliharaan
Komputer beserta perlengkapannya
Rp 20.000.000
Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Rp 162.800.000
Pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor
32.000.000 Rp
Pemeliharaan
mebeleur kantor Rp 10.000.000 h Pemeliharaan Rutin /
Berkala Mebeleur Jumlah mebeleur yang terpelihara Rata-rata Skor Survey
Kepuasan Masyarakat Disparpora
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 12 bulan
i Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya
Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemelihraan Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV SATUAN TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
INDIKATOR KINERJA
5
TARGET KINERJA SASARAN TARGET KINERJA WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI KET PENANGGUNG
JAWAB ANGGARAN
RENCANA AKSI NO. SASARAN STRATEGIS
16 0 0 0 Orang
b Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar
7 0 0 0 Dokumen Menyusun dokumen
perencanaan serta penganggaran
78.730.000
Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian
0,5 0,5 1 Prosentase upaya
pengembangan pariwisata
% Rp 1.019.235.000 Kabid PPP dan Sarpras
a Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
Jumlah kerjasama promosi pariwisata dalam pelayanan kepada wisata pada masa lebaran, pentas seni di obyek wisata dalam rangka peningkatan daya tarik wisata, widuri batik carnival, dan jumlah kegiatan pentas seni diluar daerah.
2 1 0 0 Kegiatan Pelaksanaan kegiatan
lebaran, kegiatan kirab budaya, serta terlaksananya pentas seni di objek wisata guna menarik wisatawan
645.000.000
Rp Kasi Potensi dan Kerjasama Pariwisata
1000 0 0 0 Lembar
150 0 0 0 Buah
3 0 0 0 Buah
3 0 0 0 Buah
500 0 0 0 Buah
c Pengembangan Statistik Kepariwisataan
Jumlah data statistik sektor kepariwisataan
1 0 0 0 Dokumen Penyusunan data
statistik pariwisata
20.000.000
Rp Kasi Potensi dan Kerjasama Pariwisata d Pelatihan Pemandu
Wisata Terpadu
Jumlah Bintek Pramuwisata / pemandu wisata dan fasilitasi sertifikasi pramuwisata di Kabupaten Pemalang
80 0 0 0 Orang Pelaksanaan kegiatan
bintek pramuwisata serta fasilitasi dan sertifikasi bagi pramuwisata daerah
54.235.000
Rp kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Prosentae Upaya Pengembangan destinasi Pariwisata
% Rp 20.739.265.000 Kabid Sarpras Ekfar dan Ka.
UPOW a Pengembangan Objek
pariwisata unggulan
Jumlah objek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang dikembangkan
3 0 0 0 Objek wisata Pengembangan pada
objek wisata unggulan daerah
14.347.680.000
Rp Kasi sarana
pariwisata
b Peningkatan Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun dan diperbaiki
6 0 0 0 Paket Memfasilitasisarana
dan prasaranan bagi wisatawan meliputi : akses jalan, toilet, dan tempat parkir serta penataan kolam renang standar nasional
2.613.000.000
Rp Kasi sarana pariwisata
c Pengembangan daerah
tujuan wisata Jumlah Pengembangan objek wisata (Desa Wisata)
2 0 0 0 Objek wisata Pelaksanaan
pengembangan potensi desa wisata
212.700.000
Rp Kasi sarana pariwisata
d Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
Jumlah Peserta pelatihan standardisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang
1 0 0 0 Kegiatan Pelaksanaan
Sosialisasi standardisasi jasa usaha pariwisata
94.120.000
Rp Kasi sarana pariwisata
e Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata
Jumlah Pemeliharaan terhadap kolam renang olympic swiming pool dan widuri water park
6 6 0 0 Bulan Pemeliharaan sarana
dan prasarana pariwisata yang dikelola oleh pemda
928.540.000
Rp Kasi sarana pariwisata
f Pengendalian, pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata
Jumlah pemelihraan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta SDA saya tarik pada objek wisata
2 0 0 0 Objek Melaksanakan
pengendalian, pemeliharaan, dan pelestarian lingkungna serta SDA daya tarik pada objek wisata yang dikelola
400.000.000
Rp Kasi sarana pariwisata Prosentase peningkatan
kunjungan wisata Meningkatnya kunjungan
wisata ke Kabupaten Pemalang 2
2 1 0,17
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata skor
%
Pelaksanaan Kegiatan Pameran, terfasilitasinya kegiatan festival dan kesenian dan terpenuhinya bahan / alat promosi pariwisata (Leaflet, Buku profil, baliho, cinderamata, dll) b Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Jumlah bahan / alat promosi pariwisata dan jumlah pameran promosi produk unggulan di luar daerah
300.000.000
Rp Kasi Promosi Pariwisata Program
Pengembangan pemasaran pariwisata
Jumlah database pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga, jumlah petugas entry database Penyusunan database
perencanaan SKPD
a Menyusun database
perencanaan SKPD
243.120.000
Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian 5
Nilai AKIP Meningkatnya kualitas
kinerja penyelenggaraan pemerintahan
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV SATUAN TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
INDIKATOR KINERJA
5
TARGET KINERJA SASARAN TARGET KINERJA WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI KET PENANGGUNG
JAWAB ANGGARAN
RENCANA AKSI NO. SASARAN STRATEGIS
g Fasilitasi peningkatan Kapasitas SDM ekonomi kreatif
Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif
1 0 0 0 Kegiatan Memfasilitasi
peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif
46.440.000
Rp kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif
h Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif
Jumlah dokumen penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif
2 0 0 0 Dokumen Memfasilitasi
penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif
75.325.000
Rp kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif
141 141 141 141 Orang
12 0 0 0 Bulan
1 0 0 0 Kegiatan
Prosentase upaya pengembangan kemitraan pariwisata
% Rp 217.240.000 Kabid PPP dan Sarpras
a Pengembangan dan Penguatan informasi dan database
Jumlah laporan Penyusunan konsep inisiasi dan pembaruan kerjasama dengan pihak ke 3 terkait pariwisata
0 1 0 0 Laporan Penyusunan konsep
inisiasi dan pembaruan kerjasama dengan pihak ke 3 terkait pariwisata
15.000.000
Rp Kasi Potensi dan Kerjasama Pariwisata
b Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
Jumlah finalis duta wisata tingkat Kabupaten Pemalang dan Jumlah duta wisata yang dikirim ke Provinsi Jawa Tengah
0 1 0 1 Kegiatan Penyelenggaraan
pemilihan duta wisata Kab. Pemalang serta pengiriman duta wisata ke provinsi
140.000.000
Rp Kasi Promosi Pariwisata
c Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya
Jumlah kegiatan koordinasi dengan organisasi pendukung pariwisata (BPPD, ASITA, Persatuan Hotel Restauran Indonesia, Biro Perjalanan )
0 1 0 0 Kegiatan Melakukan koordinasi
dengan organisasi pendukung pariwisata (BPPD, ASITA, Persatuan Hotel Restauran Indonesia, Biro Perjalanan )
20.000.000
Rp Kasi Potensi dan Kerjasama Pariwisata
d Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Jumlah koordinasi penerbitan pedagang OW Widuri dan Jumlah kerjasama dalam pengelolaan obyek wisata widuri dengan desa potensi wisata
0 1 0 0 Kegiatan Penertiban oleh PKL,
serta pengelolaan objek wisata dengan desa wisata
30.000.000
Rp kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif
e Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
Jumlah kegiatan Pengiriman tim dalam festival desa wisata tingkat provinsi Jawa Tengah dan pengiriman lomba Pokdarwis tingkat Provinsi Jawa Tengah
1 1 0 Kegiatan pengiriman tim dalam
festival desa wisata tingkat provinsi Jawa Tengah, Pengiriman lomba POKDARWIS tingkat provinsi Jawa tengah
12.240.000
Rp Kasi Potensi dan Kerjasama Pariwisata
10 10 6 Prosentase
pengembangan keserasian kebijakan pemuda
% Rp 5.000.000 Kabid PORA
a Pendataan potensi kepemudaan
Jumlah kegiatan pendataan potensi kepemudaan yang terlaksananya
0 1 0 0 Kegiatan Pembinaan terhadap
organisasi pemuda
5.000.000
Rp Kasi Pemuda
Prosenatse upaya peningkatan peran serta kepemudaan
% Rp 150.000.000 Kabid PORA
a Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah organisasi pemuda yang dibina
1 0 0 0 Kegiatan Pembinaan terhadap
organisasi pemuda
10.000.000
Rp Kasi Pemuda
b Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Jumlah siswa yang mengikuti seleksi Paskibraka Tk, Kabupaten Pemalang serta pengiriman ke TK Provinsi
0 2 0 0 Kegiatan Pelaksanaan seleksi
paskibraka Tk. Kab.
Pemalang serta pengiriman Paskibraka Tk.
Provinsi dan Nasional
10.000.000
Rp Kasi Pemuda
c Fasiltasi aksi bhakti
sosial kepemudaan Jumlah kegiatan bhakti
sosial pemuda 1 0 0 0 Kegiatan Pelaksanaan kegiatan
bakti sosial pemuda Rp 20.000.000 Kasi Pemuda Kelompk/
Organisasi Pemuda yang berprestasi Meningkatnya jumlah
pemuda yang berprestasi
3 Program
pengembangan keserasian kebijakan pemuda
Program peningkatan peran serta kepemudaan 1
2 Prosentase peningkatan
kunjungan wisata Meningkatnya kunjungan
wisata ke Kabupaten Pemalang 2
i 2
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3
0,17
Pengelolaan Objek Wisata Oleh UPOW
%
Pemeliharaan sarana pariwisata yang dikelola oleh pemda
2.021.460.000
Rp Ka. UPOW
Jumlah Tenaga operasional WWP, pemeliharaan objek wisata , dan pelayanan wisatawan pada masa lebaran
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV SATUAN TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
INDIKATOR KINERJA
5
TARGET KINERJA SASARAN TARGET KINERJA WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI KET PENANGGUNG
JAWAB ANGGARAN
RENCANA AKSI NO. SASARAN STRATEGIS
d Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Jumlah kontingen yang terseleksi lomba TUB BB
0 2 0 0 Kegiatan Pelaksanaan Lomba
TUB BB dan pengiriman lomba tingkat Prov. Jateng
10.000.000
Rp Kasi Pemuda
e Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Jumlah peserta lomba Pemuda Pelopor dan Pemuda Berprestasi, serta Upacara ( HAORNAS, Hari Sumpah Pemuda)
0 0 2 1 Kegiatan Penyelenggaraan
lomba pemuda pelopor Tk. Kab.
Pemalang, pengiriman pemuda prestasi Tk. Provinsi, serta pelaksanaan upacara HAORNAS.
HARDIKNAS, HSP
100.000.000
Rp Kasi Pemuda
Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Bahaya Narkoba yang Dilaksanakan
% Rp 10.000.000 Kabid PORA
a Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya narkoba bagi Pemuda
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya narkoba
1 0 0 0 Kegiatan Penyelenggaraan
sosialisasi bahaya narkoba
10.000.000
Rp Kasi Pemuda
10 5 Prosentase upaya
pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
% Rp 825.000.000 Kabid PORA
a Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga TK Kabupaten Pemalang
0 0 0 1 Kegiatan Pelaksanaan POPDA
tingkat Kab.
Pemalang
10.000.000
Rp Kasi Olahraga
b Pembinaan Cabang Olahraga prestasi di tingkat daerah
Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga (PPLOPD)
1 1 0 0 Kegiatan Pelaksanaan
pembinaan cabor prestasi
200.000.000
Rp Kasi Olahraga
c Penyelenggaraan
Kompetisi Olahraga Jumlah atlet pool barat, Jumlah atlet popda yang dikirim ke tingkat Karesidenan, dan Jumlah atlet popda yang dikirim ke Tk Provinsi
0 1 1 1 Kegiatan POPDA pool barat
dan POPDA Karesidenan
490.000.000
Rp Kasi Olahraga
d Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat
Jumlah peserta lomba gerak jalan 28K ke tingkat Provinsi, dan Jumlah peserta lomba gerak jalan pelajar se Kabupaten Pemalang
0 2 0 0 Kegiatan Gerak Jalan 28K dan
olahraga massal Rp 30.000.000 Kasi Olahraga
e Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Jumlah kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
0 2 0 0 Kegiatan Pemberian
penghargaan pada atlet berprestasi
50.000.000
Rp Kasi Olahraga 4
Kelompk/
Organisasi Pemuda yang berprestasi Meningkatnya jumlah
pemuda yang berprestasi 3
Jumlah Prestasi yang Diraih
Meningkatnya Prestasi
cabang olahraga Cabang
Olahraga
2
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 3
TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV SATUAN TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
INDIKATOR KINERJA
5
TARGET KINERJA SASARAN TARGET KINERJA WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI KET PENANGGUNG
JAWAB ANGGARAN
RENCANA AKSI NO. SASARAN STRATEGIS
f Pengembangan olahraga rekreasi
Jumlah peserta lomba senam antar sanggar dan Jumlah peserta olahraga tradisional bagi masyarakat
1 1 0 0 Peserta Senam, olahraga
tradisional
20.000.000
Rp Kasi Olahraga
g Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan
Jumlah tenaga pelatih keolahragaan
1 1 0 0 Kegiatan pelatihan tenaga
keolahragaan
25.000.000
Rp Kasi Olahraga
Prosentase upaya peningkatan sarana dan prasarana olahraga
% Rp 10.000.000 Kabid PORA
a Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang di bangun
0 0 1 0 Kegiatan Peningkatan sarana
dan prasarana olahraga yang dibangun
5.000.000
Rp Kasi Olahraga
b Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olahraga
Jumlah kegiatan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
0 0 5 0 Kegiatan Pelaksanaan kegiatan
pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
5.000.000
Rp Kasi Olahraga
KEPALA DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG
Drs. SAPARDI, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19600810 198603 1 016 4
Program peningkatan sarana dan prasaranan olahraga
2 Jumlah Prestasi yang
Diraih Meningkatnya Prestasi
cabang olahraga Cabang
Olahraga 1