• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV SATUAN TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan

Bulan Rp 1.376.315.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian a Penyediaan Jasa Surat

menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun

190 190 190 190 Surat Pengiriman surat Rp 2.000.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian b Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Jumlah jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik

12 12 12 12 Jasa Membayar listrik,

internet dan air Rp 532.560.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian c Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berijin selama 1 tahun

5 5 10 10 Kendaraan Membayar pajak

STNK untuk kendaraan dinas

20.500.000

Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

750 750 750 750 Dokumen

64 0 0 0 Laporan

e Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan

9 9 9 9 Orang bulan Menjaga Kebersihan

Kantor Rp 56.255.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

f Penyediaan Alat Tulis

Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun

5 0 5 0 Jenis Memenuhi kebutuhan

alat tulis kantor Rp 50.142.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian g Penyediaan barang

cetak dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

15 17700 13900 2020 Karcis Pemenuhan terhadap

barang cetak maupun penggandaan

180.000.000

Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

48 48 48 48 Buah (lampu)

1 1 1 0 Rol Kabel

1 0 0 0 Paket

i Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun

1 0 0 0 Set Penyediaan peralatan

serta perlengkapan penunjang kantor

20.000.000

Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

48 48 48 48 Eksemplar

1 0 0 0 Paket

k Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 1 tahun

2 2 1 1 Jenis Menyediakan makan

dan minum kantor

160.000.000

Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

60 60 60 60 Kali (luar daerah)

15 15 15 15 Kali (dalam daerah)

Jumlah sarana mobilitas untuk operasional kegiatan

Bulan Rp 344.800.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Meningkatkan pelayanan

Kesekretariatan OPD

1 Skor 77

2

Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

l

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar negeri

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dihadiri/diikuti

Melaksanakan rapat- rapat koordinasi di dalam dan luar daerah

270.000.000 Rp

Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

Penyediaan terhadap bahan bacaan

20.000.000 Rp Jumlah komponen

instalasi listrik/

penerangan yang tersedia selama 12 bulan

Penyediaan Alat-alat listrik

20.000.000 Rp h Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pelaksanaan Pengadministrasian keuangan

44.858.000 Rp 6

PROGRAM/KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah SPJ yang terverifiasi, sesuai administrasi kegiatan berupa (surat menyurat, pengelolaan aset, pelayanan informasi publik, dan pelaporan kinerja pegawai) d Penyediaan jasa

administrasi keuangan Rata-rata Skor Survey

Kepuasan Masyarakat Disparpora

INDIKATOR KINERJA SATUAN

INDIKATOR KINERJA

1

j Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tesrsedia selama 1 tahun 5

TARGET KINERJA SASARAN TARGET KINERJA WAKTU PELAKSANAAN

LOKASI KET PENANGGUNG

JAWAB ANGGARAN

RENCANA AKSI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten : Pemalang Tahun : 2019

NO. SASARAN STRATEGIS

(2)

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV SATUAN TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

INDIKATOR KINERJA

5

TARGET KINERJA SASARAN TARGET KINERJA WAKTU PELAKSANAAN

LOKASI KET PENANGGUNG

JAWAB ANGGARAN

RENCANA AKSI NO. SASARAN STRATEGIS

a Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia

0 1 0 0 Paket Pemenuhan terhadap

perlengkapan kantor

30.000.000

Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

b Pengadaaan Peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

2 0 0 0 Unit Pemenuhan

terhdapat peralatan kantor

15.000.000

Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian c Pengadaan Mebeluer Jumlah Mebeleur yang

terpenuhi 1 0 0 Paket Memenuhi mebeleur Rp 20.000.000 Ka. Subbag Umum

dan Kepegawaian d Pengadaan Komputer

dan Perlengkapannya Jumlah komputer dan perlengkapannya yang terpenuhi

0 3 0 0 Unit Memenuhi kebutuhan

komputer dan peralatannya

15.000.000

Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

e Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah perbaikan dan pemelihraan gedung kantor

0 1 0 0 Unit Memelihara Gedung

Kantor Rp 40.000.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

3 5 1 1 Paket (Kendaraan

Roda 4)

0 2 0 0 Paket (Kendaraan

Roda 3)

5 5 5 3 Paket (Kendaraan

Roda 2)

0 5 5 3 Unit

0 1 0 0 Set

0 1 0 0 Unit

0 2 3 0 Unit

0 2 0 0 Unit

0 10 10 0 Unit

0 4 0 0 Unit

0 10 4 4 Unit

0 2 0 0 Set

Prosentase aparatur yang mengikuti diklat/pelatihan/sosi alisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

% Rp 71.920.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

a Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD

Jumlah pegawai yang melaksanakan bintek penyusuanan laporan tahunan, rekonsiliasi, dan administrasi kepegawaian

35 0 0 0 Pegawai Melaksanakan

pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD

Rp 71.920.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

CC Prosenatase

terpenuhinya sistem perencanaan evaluasi, pelaporan capaian kinerja dan keuangan

% Rp 1.771.545.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

1 1 2 0 Laporan

4 4 4 0 Laporan

b Penyusunan Pelaporan

Keuangan SemesteranJumlah laporan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar

1 0 0 0 Laporan Menyusun laporan

keuangan semesteran

8.260.000

Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

c Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu

1 0 0 0 Laporan Penyusunan laporan

akhir tahun anggaran

15.000.000

Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

3 3 2 0 Kali

4 4 2 0 Kali

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

Dokumen Rp 321.850.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

1 0 0 0 Kegiatan

Meningkatkan pelayanan Kesekretariatan OPD 1

3 77 Skor

skor

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2

f

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor g

Jumlah database pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga, jumlah petugas entry database Penyusunan database

perencanaan SKPD a

Program Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD

Menyusun database

perencanaan SKPD Rp 243.120.000 Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian 5

Nilai AKIP Meningkatnya kualitas

kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan 4

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan hasil laporan hasil

61.270.000

Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian d

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen

kinerja yang disusun Penyusunan LKJIP,

LKPJ, LPPD, dan SAKIP

24.080.000

Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Pemeliharaan

Komputer beserta perlengkapannya

Rp 20.000.000

Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian Pemeliharaan

Kendaraan Dinas Rp 162.800.000

Pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor

32.000.000 Rp

Pemeliharaan

mebeleur kantor Rp 10.000.000 h Pemeliharaan Rutin /

Berkala Mebeleur Jumlah mebeleur yang terpelihara Rata-rata Skor Survey

Kepuasan Masyarakat Disparpora

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 12 bulan

i Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Perlengkapannya

Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemelihraan Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor

(3)

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV SATUAN TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

INDIKATOR KINERJA

5

TARGET KINERJA SASARAN TARGET KINERJA WAKTU PELAKSANAAN

LOKASI KET PENANGGUNG

JAWAB ANGGARAN

RENCANA AKSI NO. SASARAN STRATEGIS

16 0 0 0 Orang

b Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar

7 0 0 0 Dokumen Menyusun dokumen

perencanaan serta penganggaran

78.730.000

Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian

0,5 0,5 1 Prosentase upaya

pengembangan pariwisata

% Rp 1.019.235.000 Kabid PPP dan Sarpras

a Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Jumlah kerjasama promosi pariwisata dalam pelayanan kepada wisata pada masa lebaran, pentas seni di obyek wisata dalam rangka peningkatan daya tarik wisata, widuri batik carnival, dan jumlah kegiatan pentas seni diluar daerah.

2 1 0 0 Kegiatan Pelaksanaan kegiatan

lebaran, kegiatan kirab budaya, serta terlaksananya pentas seni di objek wisata guna menarik wisatawan

645.000.000

Rp Kasi Potensi dan Kerjasama Pariwisata

1000 0 0 0 Lembar

150 0 0 0 Buah

3 0 0 0 Buah

3 0 0 0 Buah

500 0 0 0 Buah

c Pengembangan Statistik Kepariwisataan

Jumlah data statistik sektor kepariwisataan

1 0 0 0 Dokumen Penyusunan data

statistik pariwisata

20.000.000

Rp Kasi Potensi dan Kerjasama Pariwisata d Pelatihan Pemandu

Wisata Terpadu

Jumlah Bintek Pramuwisata / pemandu wisata dan fasilitasi sertifikasi pramuwisata di Kabupaten Pemalang

80 0 0 0 Orang Pelaksanaan kegiatan

bintek pramuwisata serta fasilitasi dan sertifikasi bagi pramuwisata daerah

54.235.000

Rp kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Prosentae Upaya Pengembangan destinasi Pariwisata

% Rp 20.739.265.000 Kabid Sarpras Ekfar dan Ka.

UPOW a Pengembangan Objek

pariwisata unggulan

Jumlah objek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang dikembangkan

3 0 0 0 Objek wisata Pengembangan pada

objek wisata unggulan daerah

14.347.680.000

Rp Kasi sarana

pariwisata

b Peningkatan Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata

Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun dan diperbaiki

6 0 0 0 Paket Memfasilitasisarana

dan prasaranan bagi wisatawan meliputi : akses jalan, toilet, dan tempat parkir serta penataan kolam renang standar nasional

2.613.000.000

Rp Kasi sarana pariwisata

c Pengembangan daerah

tujuan wisata Jumlah Pengembangan objek wisata (Desa Wisata)

2 0 0 0 Objek wisata Pelaksanaan

pengembangan potensi desa wisata

212.700.000

Rp Kasi sarana pariwisata

d Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Jumlah Peserta pelatihan standardisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang

1 0 0 0 Kegiatan Pelaksanaan

Sosialisasi standardisasi jasa usaha pariwisata

94.120.000

Rp Kasi sarana pariwisata

e Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata

Jumlah Pemeliharaan terhadap kolam renang olympic swiming pool dan widuri water park

6 6 0 0 Bulan Pemeliharaan sarana

dan prasarana pariwisata yang dikelola oleh pemda

928.540.000

Rp Kasi sarana pariwisata

f Pengendalian, pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata

Jumlah pemelihraan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta SDA saya tarik pada objek wisata

2 0 0 0 Objek Melaksanakan

pengendalian, pemeliharaan, dan pelestarian lingkungna serta SDA daya tarik pada objek wisata yang dikelola

400.000.000

Rp Kasi sarana pariwisata Prosentase peningkatan

kunjungan wisata Meningkatnya kunjungan

wisata ke Kabupaten Pemalang 2

2 1 0,17

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata skor

%

Pelaksanaan Kegiatan Pameran, terfasilitasinya kegiatan festival dan kesenian dan terpenuhinya bahan / alat promosi pariwisata (Leaflet, Buku profil, baliho, cinderamata, dll) b Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Jumlah bahan / alat promosi pariwisata dan jumlah pameran promosi produk unggulan di luar daerah

300.000.000

Rp Kasi Promosi Pariwisata Program

Pengembangan pemasaran pariwisata

Jumlah database pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga, jumlah petugas entry database Penyusunan database

perencanaan SKPD

a Menyusun database

perencanaan SKPD

243.120.000

Rp Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian 5

Nilai AKIP Meningkatnya kualitas

kinerja penyelenggaraan pemerintahan

(4)

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV SATUAN TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

INDIKATOR KINERJA

5

TARGET KINERJA SASARAN TARGET KINERJA WAKTU PELAKSANAAN

LOKASI KET PENANGGUNG

JAWAB ANGGARAN

RENCANA AKSI NO. SASARAN STRATEGIS

g Fasilitasi peningkatan Kapasitas SDM ekonomi kreatif

Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif

1 0 0 0 Kegiatan Memfasilitasi

peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif

46.440.000

Rp kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

h Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif

Jumlah dokumen penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif

2 0 0 0 Dokumen Memfasilitasi

penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif

75.325.000

Rp kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

141 141 141 141 Orang

12 0 0 0 Bulan

1 0 0 0 Kegiatan

Prosentase upaya pengembangan kemitraan pariwisata

% Rp 217.240.000 Kabid PPP dan Sarpras

a Pengembangan dan Penguatan informasi dan database

Jumlah laporan Penyusunan konsep inisiasi dan pembaruan kerjasama dengan pihak ke 3 terkait pariwisata

0 1 0 0 Laporan Penyusunan konsep

inisiasi dan pembaruan kerjasama dengan pihak ke 3 terkait pariwisata

15.000.000

Rp Kasi Potensi dan Kerjasama Pariwisata

b Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Jumlah finalis duta wisata tingkat Kabupaten Pemalang dan Jumlah duta wisata yang dikirim ke Provinsi Jawa Tengah

0 1 0 1 Kegiatan Penyelenggaraan

pemilihan duta wisata Kab. Pemalang serta pengiriman duta wisata ke provinsi

140.000.000

Rp Kasi Promosi Pariwisata

c Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Jumlah kegiatan koordinasi dengan organisasi pendukung pariwisata (BPPD, ASITA, Persatuan Hotel Restauran Indonesia, Biro Perjalanan )

0 1 0 0 Kegiatan Melakukan koordinasi

dengan organisasi pendukung pariwisata (BPPD, ASITA, Persatuan Hotel Restauran Indonesia, Biro Perjalanan )

20.000.000

Rp Kasi Potensi dan Kerjasama Pariwisata

d Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Jumlah koordinasi penerbitan pedagang OW Widuri dan Jumlah kerjasama dalam pengelolaan obyek wisata widuri dengan desa potensi wisata

0 1 0 0 Kegiatan Penertiban oleh PKL,

serta pengelolaan objek wisata dengan desa wisata

30.000.000

Rp kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

e Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah kegiatan Pengiriman tim dalam festival desa wisata tingkat provinsi Jawa Tengah dan pengiriman lomba Pokdarwis tingkat Provinsi Jawa Tengah

1 1 0 Kegiatan pengiriman tim dalam

festival desa wisata tingkat provinsi Jawa Tengah, Pengiriman lomba POKDARWIS tingkat provinsi Jawa tengah

12.240.000

Rp Kasi Potensi dan Kerjasama Pariwisata

10 10 6 Prosentase

pengembangan keserasian kebijakan pemuda

% Rp 5.000.000 Kabid PORA

a Pendataan potensi kepemudaan

Jumlah kegiatan pendataan potensi kepemudaan yang terlaksananya

0 1 0 0 Kegiatan Pembinaan terhadap

organisasi pemuda

5.000.000

Rp Kasi Pemuda

Prosenatse upaya peningkatan peran serta kepemudaan

% Rp 150.000.000 Kabid PORA

a Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda yang dibina

1 0 0 0 Kegiatan Pembinaan terhadap

organisasi pemuda

10.000.000

Rp Kasi Pemuda

b Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Jumlah siswa yang mengikuti seleksi Paskibraka Tk, Kabupaten Pemalang serta pengiriman ke TK Provinsi

0 2 0 0 Kegiatan Pelaksanaan seleksi

paskibraka Tk. Kab.

Pemalang serta pengiriman Paskibraka Tk.

Provinsi dan Nasional

10.000.000

Rp Kasi Pemuda

c Fasiltasi aksi bhakti

sosial kepemudaan Jumlah kegiatan bhakti

sosial pemuda 1 0 0 0 Kegiatan Pelaksanaan kegiatan

bakti sosial pemuda Rp 20.000.000 Kasi Pemuda Kelompk/

Organisasi Pemuda yang berprestasi Meningkatnya jumlah

pemuda yang berprestasi

3 Program

pengembangan keserasian kebijakan pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan 1

2 Prosentase peningkatan

kunjungan wisata Meningkatnya kunjungan

wisata ke Kabupaten Pemalang 2

i 2

Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 3

0,17

Pengelolaan Objek Wisata Oleh UPOW

%

Pemeliharaan sarana pariwisata yang dikelola oleh pemda

2.021.460.000

Rp Ka. UPOW

Jumlah Tenaga operasional WWP, pemeliharaan objek wisata , dan pelayanan wisatawan pada masa lebaran

(5)

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV SATUAN TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

INDIKATOR KINERJA

5

TARGET KINERJA SASARAN TARGET KINERJA WAKTU PELAKSANAAN

LOKASI KET PENANGGUNG

JAWAB ANGGARAN

RENCANA AKSI NO. SASARAN STRATEGIS

d Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda

Jumlah kontingen yang terseleksi lomba TUB BB

0 2 0 0 Kegiatan Pelaksanaan Lomba

TUB BB dan pengiriman lomba tingkat Prov. Jateng

10.000.000

Rp Kasi Pemuda

e Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

Jumlah peserta lomba Pemuda Pelopor dan Pemuda Berprestasi, serta Upacara ( HAORNAS, Hari Sumpah Pemuda)

0 0 2 1 Kegiatan Penyelenggaraan

lomba pemuda pelopor Tk. Kab.

Pemalang, pengiriman pemuda prestasi Tk. Provinsi, serta pelaksanaan upacara HAORNAS.

HARDIKNAS, HSP

100.000.000

Rp Kasi Pemuda

Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Bahaya Narkoba yang Dilaksanakan

% Rp 10.000.000 Kabid PORA

a Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya narkoba bagi Pemuda

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya narkoba

1 0 0 0 Kegiatan Penyelenggaraan

sosialisasi bahaya narkoba

10.000.000

Rp Kasi Pemuda

10 5 Prosentase upaya

pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

% Rp 825.000.000 Kabid PORA

a Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga TK Kabupaten Pemalang

0 0 0 1 Kegiatan Pelaksanaan POPDA

tingkat Kab.

Pemalang

10.000.000

Rp Kasi Olahraga

b Pembinaan Cabang Olahraga prestasi di tingkat daerah

Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga (PPLOPD)

1 1 0 0 Kegiatan Pelaksanaan

pembinaan cabor prestasi

200.000.000

Rp Kasi Olahraga

c Penyelenggaraan

Kompetisi Olahraga Jumlah atlet pool barat, Jumlah atlet popda yang dikirim ke tingkat Karesidenan, dan Jumlah atlet popda yang dikirim ke Tk Provinsi

0 1 1 1 Kegiatan POPDA pool barat

dan POPDA Karesidenan

490.000.000

Rp Kasi Olahraga

d Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

Jumlah peserta lomba gerak jalan 28K ke tingkat Provinsi, dan Jumlah peserta lomba gerak jalan pelajar se Kabupaten Pemalang

0 2 0 0 Kegiatan Gerak Jalan 28K dan

olahraga massal Rp 30.000.000 Kasi Olahraga

e Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Jumlah kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

0 2 0 0 Kegiatan Pemberian

penghargaan pada atlet berprestasi

50.000.000

Rp Kasi Olahraga 4

Kelompk/

Organisasi Pemuda yang berprestasi Meningkatnya jumlah

pemuda yang berprestasi 3

Jumlah Prestasi yang Diraih

Meningkatnya Prestasi

cabang olahraga Cabang

Olahraga

2

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 3

(6)

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV SATUAN TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

INDIKATOR KINERJA

5

TARGET KINERJA SASARAN TARGET KINERJA WAKTU PELAKSANAAN

LOKASI KET PENANGGUNG

JAWAB ANGGARAN

RENCANA AKSI NO. SASARAN STRATEGIS

f Pengembangan olahraga rekreasi

Jumlah peserta lomba senam antar sanggar dan Jumlah peserta olahraga tradisional bagi masyarakat

1 1 0 0 Peserta Senam, olahraga

tradisional

20.000.000

Rp Kasi Olahraga

g Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

Jumlah tenaga pelatih keolahragaan

1 1 0 0 Kegiatan pelatihan tenaga

keolahragaan

25.000.000

Rp Kasi Olahraga

Prosentase upaya peningkatan sarana dan prasarana olahraga

% Rp 10.000.000 Kabid PORA

a Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang di bangun

0 0 1 0 Kegiatan Peningkatan sarana

dan prasarana olahraga yang dibangun

5.000.000

Rp Kasi Olahraga

b Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olahraga

Jumlah kegiatan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

0 0 5 0 Kegiatan Pelaksanaan kegiatan

pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

5.000.000

Rp Kasi Olahraga

KEPALA DINAS

PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Drs. SAPARDI, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19600810 198603 1 016 4

Program peningkatan sarana dan prasaranan olahraga

2 Jumlah Prestasi yang

Diraih Meningkatnya Prestasi

cabang olahraga Cabang

Olahraga 1

Referensi

Dokumen terkait

Kepada seluruh teman teman mahasiswa Stambuk 2010 di Program Studi Sastra Cina Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Devi Achen, Sindy, Angel, Monic, Jeje, Zura, Jems

Hal ini sesuai dengan pendapat Suherman, (2003:60) yang menyatakan bahwa: Para pelajar memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalaah

Dokumen RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2015 ini sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD kabupaten Kendal Tahun 2010 – 2015 yaitu prioritas pembangunan daerah pada tahun ke

Selama ini pengajaran pendidikan IPA lebih banyak dilakukan di kelas dengan hanya berpedoman pada buku-buku pendamping saja, siswa kurang dilibatkan dalam kegiatan yang

Para pedagang rujak juga mengatakan bahwa tidak mengetahui angka pasti mengenai kapan simpang Pasar 7 ini mulai dikenal dengan nama Simpang Jodoh, namun menurut hasil

Kalus tebu klon PS 862, PS 864, PS 881, dan VMC 86-550 pada media MS+1,5 mg/l 2,4-D dimulai dari perlakuan I (induksi kalus tebu selama 3 minggu); S1 (pemeliharaan kalus

Masih sedikit penelitian tentang pengaruh pra perlakuan pemadatan terhadap kualitas kayu Jabon ( Anthecephalus cadamba M.) sehingga belum diketahui proses pra

menggunakan seluruh aktiva yang tersedia di perusahaan, pada prinsipnya semakin baik prestasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, dan keuntungan perusahaan tersebut