Kebijakan Pembangunan
Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KULON PROGOAlamat : Jl. Suparman No. 1, Wates Kulon Progo Telp (0274)774011 Fak : (0274)774783
Visi
Kulon
Progo
Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera
berdasarkan iman dan taqwa
VISI
KP
Visi Misi
Dinkes
Kulon
Progo
Menjadi Institusi yang
profesional dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
VISI
Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan kesehatan
MISI
Menyelenggarakan pelayanan
N
o RPJMDIKU
Target RPJMD 2012-2016 Target RPJMD 2017-2021
201
2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 AHH 74,58 74,68 74,78 74,88 74,98 - - - -
-2
AKI per 100.000 KH
Jumlah Puskesmas yang
meningkat akreditasi-nya
- - - - 6 8 7 6 8 7
Target IKU RPJMD Bidang Kesehatan
Indikator Makro Kinerja Daerah
Angka Harapan
Hidup
N o
Indikator Sasaran
Satua
n 2014
2015
Keterangan 201 6 Harapan Hidup
tahun 74,78 74,88 75,15 Tercapai
(Data BPS
2013)
74,9 8
4
2011 2012 2013 2014 2015 2016
74.00
Angka Harapan Hidup
Target
Indikator Makro Kinerja Daerah
Angka
Kematian Ibu
N o
Indikator Sasaran
Satua
n 2014
2015
Keterangan 201 6 Kematian Ibu
Per 100.00 0 KH
94,25 54,66 38,32 Tercapai
(Data Dinas Kesehatan 2015)
53,2 1
20110 2012 2013 2014 2015 2016 20
54.66 53.21 105.06
52.74
123.28
94.25
38.21
Angka Kematian Ibu
Target Realisasi
Angka absolut 2 ibu meninggal
Indikator Makro Kinerja Daerah
Angka
Kematian Bayi
N o
Indikator Sasaran
Satua
n 2014
2015
Keterangan 201 6 Kematian Bayi
Per 1.000 KH
11,50 8,36 9,17 Tidak Tercapai
(Data Dinas Kesehatan 2015)
7,96
20110 2012 2013 2014 2015 2016 2
8.36 7.96 12.78
12.10
18.23
11.50
9.17
Angka Kematian Bayi
Target Realisasi
Alokasi dan Realisasi Sumber Daya
Keuangan 2015
No Sumber Dana Alokasi (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1 APBD Kabupaten 116.385.488.208,- 96.770.599.936,- 83,15%
2 APBD DIY 173.658.650,- 173.658.650,- 100%
3 APBN/ Dekon 490.671.950,- 490.671.950,- 100%
4 APBN /TP 9.980.800.000,- 9.251.604.572,- 92,69%
Alokasi Anggaran Per Sasaran
Strategis tahun 2015
No Sasaran Anggaran (Rp.) %
1. Meningkatnya layanan
kesehatan masyarakat 71.024.502.924,- 99,26
2. Meningkatnya
Realisasi Anggaran per sasaran Tahun
2015
No Sasaran Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1. Meningkatnya layanan
kesehatan masyarakat
71.024.502.9
24 61.940.038.369 87,21
2. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak