• Tidak ada hasil yang ditemukan

1.1 Kebijakan Dinkes PTP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "1.1 Kebijakan Dinkes PTP"

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

Kebijakan Pembangunan

Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KULON PROGO

Alamat : Jl. Suparman No. 1, Wates Kulon Progo Telp (0274)774011 Fak : (0274)774783

(2)

Visi

Kulon

Progo

Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera

berdasarkan iman dan taqwa

VISI

KP

(3)

Visi Misi

Dinkes

Kulon

Progo

Menjadi Institusi yang

profesional dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

VISI

Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan kesehatan

MISI

Menyelenggarakan pelayanan

(4)

N

o RPJMDIKU

Target RPJMD 2012-2016 Target RPJMD 2017-2021

201

2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 AHH 74,58 74,68 74,78 74,88 74,98 - - - -

-2

AKI per 100.000 KH

Jumlah Puskesmas yang

meningkat akreditasi-nya

- - - - 6 8 7 6 8 7

Target IKU RPJMD Bidang Kesehatan

(5)

Indikator Makro Kinerja Daerah

Angka Harapan

Hidup

N o

Indikator Sasaran

Satua

n 2014

2015

Keterangan 201 6 Harapan Hidup

tahun 74,78 74,88 75,15 Tercapai

(Data BPS

2013)

74,9 8

4

2011 2012 2013 2014 2015 2016

74.00

Angka Harapan Hidup

Target

(6)

Indikator Makro Kinerja Daerah

Angka

Kematian Ibu

N o

Indikator Sasaran

Satua

n 2014

2015

Keterangan 201 6 Kematian Ibu

Per 100.00 0 KH

94,25 54,66 38,32 Tercapai

(Data Dinas Kesehatan 2015)

53,2 1

20110 2012 2013 2014 2015 2016 20

54.66 53.21 105.06

52.74

123.28

94.25

38.21

Angka Kematian Ibu

Target Realisasi

Angka absolut 2 ibu meninggal

(7)

Indikator Makro Kinerja Daerah

Angka

Kematian Bayi

N o

Indikator Sasaran

Satua

n 2014

2015

Keterangan 201 6 Kematian Bayi

Per 1.000 KH

11,50 8,36 9,17 Tidak Tercapai

(Data Dinas Kesehatan 2015)

7,96

20110 2012 2013 2014 2015 2016 2

8.36 7.96 12.78

12.10

18.23

11.50

9.17

Angka Kematian Bayi

Target Realisasi

(8)
(9)

Alokasi dan Realisasi Sumber Daya

Keuangan 2015

No Sumber Dana Alokasi (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1 APBD Kabupaten 116.385.488.208,- 96.770.599.936,- 83,15%

2 APBD DIY 173.658.650,- 173.658.650,- 100%

3 APBN/ Dekon 490.671.950,- 490.671.950,- 100%

4 APBN /TP 9.980.800.000,- 9.251.604.572,- 92,69%

(10)

Alokasi Anggaran Per Sasaran

Strategis tahun 2015

No Sasaran Anggaran (Rp.) %

1. Meningkatnya layanan

kesehatan masyarakat 71.024.502.924,- 99,26

2. Meningkatnya

(11)

Realisasi Anggaran per sasaran Tahun

2015

No Sasaran Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1. Meningkatnya layanan

kesehatan masyarakat

71.024.502.9

24 61.940.038.369 87,21

2. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak

(12)
(13)

Referensi

Dokumen terkait

( law enforcement ) secara adil dan merata Misi IV: Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib dan damai Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai

III - 22 RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Rokan Hilir Visi : Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang

Kulon Progo Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Mengajukan Permohonan Penyusunan DPLH. Kepada

Demikian proposal pembangunan Musholla “Al Huda” ini disampaikan dengan harapan semoga terwujudnya musholla dapat menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan

( law enforcement ) secara adil dan merata Misi IV: Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib dan damai Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai

“mandiri, Maju, Adil dan indonesia sejahtera” dengan target per-kapita GDP US$ 14,250 – 15,500 pada tahun 2025, sebagai kegiatan logisatik utama adalah memastikan aliran barang,

Demikian Proposal Majelis Ta’lim ini kami sampaikan dengan harapan semoga terwujudnya Majelis Ta’lim dapat menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah

Sumatera Barat Madani, Adil, Sejahtera, dan Bermartabat ” dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 – 2014 dengan visi ” Terwujudnya Pertanian Industrial