• Tidak ada hasil yang ditemukan

1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

1 20 0912 Kecamatan Gunung Anyar

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah

0.00

1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung

4.522.868.628.00

1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 4.825.300.326.00 (302.431.698.00) (6.27)

0.00

4.522.868.628.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 4.825.300.326.00 (302.431.698.00) (6.27) 5 2 Belanja Langsung

1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan

(2)

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

55.261.025.00

1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 57.990.000.00 (2.728.975.00) (4.71)

12.885.600.00

1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.098.560.00 (1.212.960.00) (8.60)

68.146.625.00

Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 72.088.560.00 (3.941.935.00) (5.47) 68.146.625.00

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 72.088.560.00 (3.941.935.00) (5.47) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah

1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

5.880.105.00

1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.335.205.00 (455.100.00) (7.18)

5.880.105.00

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 6.335.205.00 (455.100.00) (7.18) 5.880.105.00

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 6.335.205.00 (455.100.00) (7.18) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

516.490.375.00

1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 592.452.500.00 (75.962.125.00) (12.82)

336.319.045.00

1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 363.925.330.00 (27.606.285.00) (7.59)

852.809.420.00

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 956.377.830.00 (103.568.410.00) (10.83) 852.809.420.00

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 956.377.830.00 (103.568.410.00) (10.83) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Gununganyar

2.400.000.00

1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000.00 0.00 0.00

248.549.095.00

1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 268.548.500.00 (19.999.405.00) (7.45)

250.949.095.00

Jumlah Operasional Kelurahan Gununganyar 270.948.500.00 (19.999.405.00) (7.38) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak

2.400.000.00

1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000.00 0.00 0.00

212.407.006.00

1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 240.407.250.00 (28.000.244.00) (11.65)

214.807.006.00

Jumlah Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak 242.807.250.00 (28.000.244.00) (11.53) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal

1.600.000.00

1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00

203.611.236.00

1 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 225.494.860.00 (21.883.624.00) (9.70)

(3)

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

205.211.236.00

Jumlah Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal 227.094.860.00 (21.883.624.00) (9.64) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Rungkut Tengah

2.000.000.00

1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000.00 0.00 0.00

230.766.588.00

1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 266.940.940.00 (36.174.352.00) (13.55)

232.766.588.00

Jumlah Operasional Kelurahan Rungkut Tengah 268.940.940.00 (36.174.352.00) (13.45) 903.733.925.00

Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.009.791.550.00 (106.057.625.00) (10.50) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

161.546.775.00

1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 168.415.000.00 (6.868.225.00) (4.08)

49.514.000.00

1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 61.362.300.00 (11.848.300.00) (19.31)

164.715.732.00

1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 167.108.957.00 (2.393.225.00) (1.43)

375.776.507.00

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 396.886.257.00 (21.109.750.00) (5.32) 375.776.507.00

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 396.886.257.00 (21.109.750.00) (5.32) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom

1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan

314.850.000.00

1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 355.512.000.00 (40.662.000.00) (11.44)

2.376.000.00

1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 70.180.000.00 (67.804.000.00) (96.61)

317.226.000.00

Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 425.692.000.00 (108.466.000.00) (25.48) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan

1.100.000.00

1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 (500.000.00) (31.25)

8.742.620.00

1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9.285.100.00 (542.480.00) (5.84)

9.842.620.00

Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 10.885.100.00 (1.042.480.00) (9.58) 327.068.620.00

Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 436.577.100.00 (109.508.480.00) (25.08) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota

1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

2.000.000.00

1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000.00 0.00 0.00

13.712.550.00

1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15.392.603.00 (1.680.053.00) (10.91)

15.712.550.00

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 17.392.603.00 (1.680.053.00) (9.66)

(4)

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

15.712.550.00

Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 17.392.603.00 (1.680.053.00) (9.66) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

176.565.394.00

1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 197.787.500.00 (21.222.106.00) (10.73)

56.074.620.00

1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 57.391.670.00 (1.317.050.00) (2.29)

232.640.014.00

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 255.179.170.00 (22.539.156.00) (8.83) 232.640.014.00

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 255.179.170.00 (22.539.156.00) (8.83) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

169.489.360.00

1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 179.070.000.00 (9.580.640.00) (5.35)

26.373.725.00

1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 27.780.485.00 (1.406.760.00) (5.06)

195.863.085.00

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 206.850.485.00 (10.987.400.00) (5.31) 195.863.085.00

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 206.850.485.00 (10.987.400.00) (5.31) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS

1.600.000.00

1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00

11.872.600.00

1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12.787.640.00 (915.040.00) (7.16)

13.472.600.00

Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 14.387.640.00 (915.040.00) (6.36) 13.472.600.00

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14.387.640.00 (915.040.00) (6.36) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja

99.281.346.00

1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 120.407.500.00 (21.126.154.00) (17.55)

69.902.000.00

1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 81.997.320.00 (12.095.320.00) (14.75)

169.183.346.00

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja 202.404.820.00 (33.221.474.00) (16.41) 169.183.346.00

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 202.404.820.00 (33.221.474.00) (16.41) 3.160.286.797.00

Jumlah Belanja Langsung 3.574.271.220.00 (413.984.423.00) (11.58) JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) (7.683.155.425.00) 716.416.121.00 (8.53) 7.683.155.425.00 (716.416.121.00) (8.53) .00

.00) (8.399.571.546

8.399.571.546

Referensi

Dokumen terkait

Namun kemudiannya adalah didapati bahawa sebenarnya kcrajaan mengambil alih pentadbirall s~kolah tersebut beriandaskan kepada dua (2) sebab.. apabila tribunal dibuat

Retnodhoemilah hadir sebagai surat kabar dengan bahasa Jawa dan Melayu yang bertujuan memberikan informasi bagi masyarakat mengenai berita-berita lokal dari berbagai

dengan menggunakan strategi The Power Of Two motivasi siswa lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, yaitu 77,16% > 66,89%. Adapun penelitian yang

Melakukan pemberian bobot perbandingan antar kriteria pada pilihan rumah sakit Menggunaka n metode AHP Poli yang dibutuhkan dan posisi calon pasien Dilakukan di dalam

Perusahaan rekanan yang setuju dengan harga yang diberikan akan dimasukkan dalam daftar list untuk pembuatan jadwal muat barang, tetapi apabila tidak setuju dengan harga,

Perubahan pesan menjadi kata kode ini dilakukan dengan menggunakan aturan graf dan pengkodean sehingga dapat menjawab rumusan permasalahan yang dibahas yaitu dapat mengetahui

Kelelahan paling banyak dirasakan oleh operator dump truck (bagian haul- ing) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pekerjaan (postur saat bekerja, fak- tor variasi pekerjaan, beban