• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Menuju Bone Bolango Cemerlang HAMIM POU, S.Kom, MH. Bupati Bone Bolango

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Menuju Bone Bolango Cemerlang HAMIM POU, S.Kom, MH. Bupati Bone Bolango"

Copied!
47
0
0

Teks penuh

(1)

Menuju Bone Bolango Cemerlang 2021

HAMIM POU, S.Kom, MH

Bupati Bone Bolango

(2)
(3)

Permasalahan

Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sektor Pertanian

Keterbatasan

Lahan budidaya

Pertanian

Penghidupan

Petani Yang

Subsisten

Pertanian

Kurang

Terintegrasi

dengan sektor

hilir

Daya Saing

Produk Hasil

Pertanian

(4)

Produktivitas

Yang Rendah

Kualitas

Produk Yang

Berdaya saing

Manajemen

Usaha Yang

Lemah

Pemasaran

Yang Lemah

Akses

Permodalan

Terbatas

Permasalahan

Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

(5)

Kebijakan Pengembangan

Sektor Pertanian & UMKM

(6)

Membuka Isolasi ekonomi di desa terpencil

dengan pendekatan eksplorasi pemanfaatan

potensi sumber daya alam, pembangunan

infrastruktur.

Leading Komoditas – (Kopi Organik Pinogu,

Beras Organik, Gula Aren)

Pemberdayaan Masyarakat Lokal dengan

menggunakan potensi sumberdaya lokal.

(Community Empowerment)

Pembangunan Desa dengan tema

“Desa Tumbuh Daerah Maju “

Rural Empowerment

(7)

K

aebi

jak

an

Sek

tor

P

ert

anian

Kebijakan Sektor Pertanian

o Kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian produktif (Perda Lahan

Abadi).

o Kebijakan pengembangan pertanian organik melalui instrument PERDA,

budidaya padi organik, pengembangan pupuk organik Marolis melalui industri

Desa Mandiri.

o Pengembangan kawasan peternakan terntegrasi serta pemberdayaan Keluarga

Peternak.

o Pengembangan produk industri olahan hasil pertanian

.

(8)

K

aebi

jak

an

Sek

tor

UMKM

Kebijakan Sektor UMKM

o Pengembangan satu desa satu produk unggulan

o Kompetisi UMK berprestasi

o Penguatan manajemen usaha; kapasitas permodalan melalui rencana Kredit

Cemerlang (soft loan) kerjasama dengan perbankan, fasilitasi pemasaran,

fasilitasi legalitas usaha dan legalitas produk; contoh

Kopi Organic Pinogu

.

(9)

Kondisi jalan Pinogu hanya bisa dilalui

oleh motor ojek modifikasi.

(10)

Belanja Publik di tahun 2017 berbalik naik melebihi

belanja aparatur, yakni menjadi 58,33% belanja publik

dari yang sebelumnya hanya 46% pada tahun 2016.

Struktur Belanja Publik & Belanja Aparatur

Tahun 2015, 2016,& 2017

41,67 58,33% Belanja Publik Belanja Aparatur 0.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 2015 2016 2017 BELANJA APARATUR 409,489,530,881.00 454,940,458,630.00 376,070,856,685.00 BELANJA PUBLIK 331,160,937,238.00 439,859,969,404.00 526,482,058,289.00 M ill io n s Persentase

Belanja Publik & Belanja Aparatur Tahun 2017

(11)

Kebijakan Skema Alokasi

APBD Affirmatif

480 – 600 Juta

APBD Desa diatas 1 Milyar di 165 Desa

5 Desa Terbesesar APBD

1. Desa Bangiyo 1,760 M

2. Desa Tulabolo Timur 1,720 M

3. Desa Mongiilo Utara 1,660 M

4. Desa Inomata 1, 640 M

5. Desa Molotabu 1,620 M

Kebijakan APBD Desa

Kebijakan

(12)

Pembangunan

Desa

175.286.613.600 .

(24%)

Infrastruktur

Daerah

129.595.560.309

(18%)

Pengentasan

Kemiskinan

44.191.145.100

(6%)

Pelayanan

Pendidikan

201.264.219.163

(28%)

Pelayanan

Kesehatan

148.777.771.925

(21%)

Produk Unggulan

24.804.960.000

(3%)

(13)

OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN WTP 2012 (WTP) 2014 (WTP) 2015 (WTP)

AKUNTABILTAS KINERJA (CC)

2013 (CC/50,30), 2014 (CC/51,37), 2015 (CC/58,77) 2016 (CC/58,97)

(14)

Kebijakan Skema Alokasi

APBD Affirmatif

480 – 600 Juta

APBD Desa diatas 1 Milyar di 165 Desa

5 Desa Terbesesar APBD

1. Desa Bangiyo 1,724 M

2. Desa Tulabolo Timur 1,562 M

3. Desa Mongiilo Utara 1,660 M

4. Desa Inomata 1, 550 M

5. Desa Molotabu 1,614 M

Kebijakan APBD Desa

Kebijakan

(15)

Kebijakan Skema Alokasi

Anggaran Kecamatan

1. Revitalisasi Kecamatan

2. Di tahun 2012 s/d 2013 Alokasi

Anggaran Kecamatan mancapai

1 Milyar

Kebijakan Alokasi

Anggaran Kecamatan

Kebijakan

Alokasi Anggaran

Kecamatan

(16)

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 2015 2016 2017

Belanja Tidak Langsung 447,284,426,983.00 565,223,130,632.00 508,887,060,919.00 Belanja Langsung 293,366,041,136.00 329,577,297,402.00 393,665,854,055.00

B

illio

ns

BELANJA

(17)

56.38%

43.62%

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Rp. 508.887.060.919 Rp 393.665.854.055

PERSENTASE STRUKTUR BELANJA TAHUN 2017

(18)

200.00 480.00 1,000.00 1,020.42 1,619.40 1,744.56 2,000.00 2,523.75 3,425.02 7,500.00 8,150.00 14,528.00 - 4,000.00 8,000.00 12,000.00 16,000.00 Bantuan Air Minum Pedesaan

Bantuan PMKS (Yatim, Janda dan Lain-lain) Bantuan Duka Bantuan SR Pamsimas Bantuan Benih, Pupuk dan Bibit Pertanian Batuan Perikanan Bantuan Beasiswa Bone Bolango Cerdas Bantuan Usaha Industri Bantuan Perumahan dan Pemukiman Bantuan SR Air Minum Jamkespra Bantuan Ternak Sapi

Millions

(19)

VISI 2016-2021

BONE BOLANGO CEMERLANG 2021 VISI 3 P I L A R C E R D A S M O D E R N G E M I L A N G

DAERAH YANG

UNGGUL DAN

BERDAYA SAING

K A R A K T E R

Cerdas Spritual, Intelektual, Emosional;

- Sikap Mental Masyarakat Religius

- Masyarakat Terdidik

- Masyarakat Sehat

- Masyarakat Kreatif, Inovatif & Produktif

- Pelayanan Publik Prima

- Pemerintahan Responsif & Inovatif

- Pendayagunaan Informasi Teknologi

- Akuntabilitas Kinerja Mantap

- Kutub Pertumbuhan Gorontalo Bagian Timur - Kawasan Strategis Pendidikan

- Pariwisata Unggul

- Pertanian Maju & Terintegrasi dgn Sektor Hilir - Desa Tumbuh & Mandiri

- Ekonomi Tumbuh Berkualitas - Kemiskinan Turun Signifikan - Investasi Tumbuh

(20)

misI

D I M E N S I P E M B A N G U N A N

DIMENSI PEMERATAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PERTUMBUHAN KAWASAN PENINGKATAN CAKUPAN DAN LAYANAN KESEHATAN PENGURANGAN RAKYAT MISKIN DAN PENGENTASAN DESA TERTINGGAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETAHANAN PANGAN

LIMA PRIORITAS UTAMA PEMBANGUNAN

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS

PENDIDIKAN

MISI PEMBANGUNAN

MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA.

MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI BASIS PERTUMBUHAN WILAYAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING, MERATA DAN BERKEADILAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MODEREN DAN BERBUDAYA

PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN

(21)

Indeks Kepuasan Masyarakat

9% - 9,5%

Pertumbuhan Ekonomi

Angka Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia

Gini Ratio

Pendapatan Asli DAerah

Pendapatan Daerah (APBD)

Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas Kinerja

Pengurangan Desa Tertinggal/ST

Kinerja Sektor Non-Primer

< 10%

>70

<0,35%

Naik > 70 Milyar

Naik > 1,4 T

WTP

B

>80%

0 Desa

> 75%

6,52%

18,16%

66,83

0,40%

Rp.44.670.045.762

Rp604.778.303.765

WTP

CC

76,8%

29 Desa

> 58%

KONDISI 2015

TARGET 2021

<3,5

Tingkat Pengangguran Terbuka

6.67%

TARGET KINERJA MAKRO

7%-7,5%

< 16,5%

>67,7

<0,39%

Naik > 60 Milyar

Naik > 860 M

WTP

B

>74%

19 Desa

> 63%

<5%

TARGET 2017

(22)

Terima Kasih

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

(23)
(24)

6.89

7.12

7.63

6.52

7.8

5.5

6

6.5

7

7.5

8

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Kab. Bone Bolango

(25)

36.8 36.06 35.33 35.66 35.7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2011 2012 2013 2014* 2015*

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi

Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda MotorEceran; Transportasi dan Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat

Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

(26)

17.65

17.39

16.66

17.19

16.68

18.16

17.41

23.19

18.75

17.33

17.51

17.41

18.46

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Bone Bolango

Provinsi Gorontalo

(27)

61.7162.2261.3865.8261.6 62.18 62.9 61.7466.0361.92 62.8663.6362.5 66.8362.55 74.43 74.97 75.62 65.17 65.86 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2013 2014 2015

Boalemo

Gorontalo

Pohuwato

Bone Bolango

Gorontalo Utara

Kota Gorontalo

PROVINSI GORONTALO

(28)

63.79

56.33

56.9

58.29

64.23

3.93

6.94

3.88

4.84

6.76

0

10

20

30

40

50

60

70

2011

2012

2013

2014

2015

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Bone Bolango

Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) Bone Bolango

(29)

65%

68%

78.30%

70.50%

76.80%

77.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(30)

No

KINERJA UTAMA

2014

2015

2016

1.

Kondisi Jalan Mantap

62,70%

66,66%

72%

2.

Cakupan Akses Sanitasi Layak

47,94 %

55,3 %

60 %

3.

Cakupan akses Air Bersih

57,95 %

62 %

70 %

4.

Luas Jaringan Irigasi

269,86 ha

316 ha

396 ha

5.

Ratio Elektrifikasi

72 %

75%

96,85%

6.

Persentase Rumah layak Huni

48,21%

73,02%

74,51%

KINERJA INFRASTRUKTUR

Jenis Jalan

Tahun

Types of Road 2013 2014 2015

Jalan Negara / State Roads 89,898 89,898 89,898

Jalan Provinsi / Provincial Roads 101,4 101,4 101,4

Jalan Kabupaten / Regency Roads 325,18 325,18 325,18

(31)

No

URAIAN

TAHUN 2014 - 2016

2014

2015

2016

1.

SR Air Minum Perkotaan yang Terpasang (PDAM)

7.924

9.742

11.765

2.

Listrik Terbangun (SR)

733

1061

na

3.

Rumah Layak Terbangun

1589

1754

503

4.

Taman/RTH

14

4

10

No

URAIAN

TAHUN 2014 - 2016

2014

2015

2016

1.

Panjang Jalan Terbangun (Km)

33,920

32,327

47,5

2.

Jembatan Terbangun (Unit)

2

3

2

3.

Gedung/Bangunan (Unit)

9

7

4

4.

Irigasi (Meter)

2.367

3.683

3.728

5.

Ipal Komunal Terbangun (Unit)

0

5

10

(32)

LUAS LAHAN, PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN TAHUN 2014 - 2016

URAIAN TAHUN

2014 2015 2016

PADI SAWAH LUAS LAHAN (HA) 2.547,00 4.411,00 4.489,00

PRODUKSI (TON) 14.513,00 27.568,00 25.587,30

PRODUKTIFITAS (TON/HA) 58,00 67,00 57,00

JAGUNG LUAS LAHAN (HA) 2.510,00 2.523,00 6.567,00

PRODUKSI (TON) 10.655,00 12.051,00 30.208,20

PRODUKTIFITAS (TON/HA) 48,00 32,00 46,00

UBI KAYU LUAS LAHAN (HA) 21,70 25,00 62,00

PRODUKSI (TON) 127,10 125,00 334,80

PRODUKTIFITAS (TON/HA) 54,00 54,00 54,00

UBI JALAR LUAS LAHAN (HA) 7,00 11,00 22,00

PRODUKSI (TON) 33,00 55,00 125,40

PRODUKTIFITAS (TON/HA) 57,00 57,00 57,00

KACANG TANAH LUAS LAHAN (HA) 43,00 9,00 12,00

PRODUKSI (TON) 85,50 60,01 132,00

PRODUKTIFITAS (TON/HA 11,00

CABAI LUAS LAHAN (HA) 113,71 113,70 275,00

PRODUKSI (TON) 113,9 113,90 275,90

PRODUKTIFITAS (TON/HA) 10,00 10,00 11,00

(33)

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

SASARAN  Pertumbuhan jalan mantap/baik >72% atau 30 km2  Peningkatan akses layanan air bersih > 70% bagi 2500 RT  Peningkatan akses sanitasi > 60% bagi 2000 RT

 Peningkatan ratio elektrifikasi > 73%  Peningkatan rumah layak huni > 85 %  Peningkatan sarpras pemerintahan  Penataan kawasan strategis

KEBIJAKAN  Peningkatan kualitas infrastruktur jalan 30 KM

 Penyiapan Pembangunan jalan Bulontala – Botutonuo

 Penyiapan Pembangunan Terminal

 Pembangunan Pasar Traditional Modern Bone Bolango

 Pembangunan Jalan Akses ke Wilayah Terpencil (Pinogu, Waolo, Mongiilo)

 Pembangunan Jembatan 1 Unit

 Perluasan penyediaan saran prasarana air minum bagi 2500 RTM

 Sanitasi 1000 RTM

 Perluasan dan pengembangan program hunian pantas 1000 RTM

 Pembangunan Prasarana Pemerintahan (Auditorium, Islamic Centre, Rumah Dinas

Camat, BPU)

 Penataan Kawasan Centre Point dan Alun-Alun

 Pembangunan Median Jalan dan Lampu Jalan

 Pembangunan Lapangan Olahraga Boludawa

 Pembangunan RTH / Ruang Publik Ramah Anak

(34)

PENGURANGAN RAKYAT MISKIN

SASARAN  Menurunkan jumlah penduduk miskin dari 18,48% menjadi <16% dengan Fokus Target 13000 RTM

 Meningkatkan nilai tukar petani dari 104% menjadi > 105 %.  Meningkatkan PDRB perkapita > Rp. 21 juta.

KEBIJAKAN  Perlindungan sosial masyarakat (Jaminan kesehatan seluruh rakyat, BSM, 400 Beasiswa RTM ke Perguruan Tinggi, Bantuan Duka, Bantuan Anak Yatim, Janda, dll)

 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat:

- Bantuan 2000 Sapi Unggul bagi 1000 RTM dan3000 Sapi bagi 1500 RTM melalu iAPBD Desa

- Pengembangan Udang Vaname - Bantuan Sarana Perikanan Tangkap - Bantuan Modal dan Peralatan UMKM

- Bantuan Bibit, Pupuk dan Sarana Pertanian

 Peningkatan aset dasar RT (2500 SR Air Minum, 1750 Sanitasi RT, 750 Rumah)

 Penyediaan Sarana Transportasi bagi RTM

(35)

PERTUMBUHAN

DESA SASARAN Pengurangan desa tertinggal dari 29 desa menjadi 20 desaPeningkatan kemandirian desa (5 desa maju)

 Pertumbuhan usaha ekonomi desa > 40 BUMDES  Pertumbuhan Kelompok Usaha Pemuda 100 Kelompok  Penguatan Usaha UMKM Pedesaan

KEBIJAKAN  Peningkatan kualitas infrastruktur desa (Jalan Desa, Drainase, Jembatan, tambatan perahu, dll)

 Penyediaan air minum pedesaan melalui PAMSIMAS dan APBDes untuk 750 RT

 Penyediaan sanitasi RT bagi 1600 RT  Peningkatan sarpras pemerintahan desa  Penyediaan rumah bagi 750 RTM

 Penguatan kelembagaan desa

 Pengembangan komoditas unggulan desa  Peningkatan partisipasi masyarakat desa

 Pengembangan program Affirmasi bidang infrastruktur bagi desa-desa tertinggal

(36)

PENINGKATAN LAYANAN

PUBLIK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

SASARAN  Menekan angka kematian bayi 12 per 1000 KLH  Menekan angka kematian ibu 157 per KLH  Menurunkan prevalensi gizi buruk

 Peningkatan cakupan layanan kesehatan

 Peningkatan APM/APK khususnya pada jenjang pendidkan menengah  Penurunan angka putus sekolah

 Peningkatan nilai mutu lulusan

 Peningktan layanan kinerja pemerintah

KEBIJAKAN  Peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan

 Peningkatan saran prasarana layanan rujukan khususnya RS TOTO  Peningkatan kualitas tenaga kesehatan

 Perlunya kesediaan sarana prasarana pendidikan

 Peningkatan Kompetensi dan profesional tenaga pendidik dan kependidikan

 Perbaikan akreditas dan mutu kelembagaan pendidikan  Peningkatan kompetensi dan kualitas aparatur pemerintah  Pengembangan SMART CITY

 Perbaikan layanan administrasi kependudukan  Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan

(37)

PENGEMBANGAN EKONOMI

PRODUKTIF DAN UNGGULAN

SASARAN  Pertumbuhan sektor non-primer

 Peningkatan jumlah usaha masyarakat sejumlah 1700 unit usaha  Peningkatan koperasi aktif sejumlah 67 koperasi

 Pertumbuhan usaha industri

 Pertumbuhan produksi pertanian unggul  Diversivikasi usaha kopi pinogu dan aren

 Terbentuknya pasar harian pada wilayah utama

KEBIJAKAN  Pengembangan komoditas unggulan Peternakan Sapi

 Pengembangan kawasan Kawasan Pariwisata Botutonuo dan Lombongo

 Pengembangan Pertanian Organik, Padi, Jagung

 Pengembangan Industri Olahan Kopi, Aren, Kerawang  Pengembangan Budidaya Perikanan

 Penyediaan sarana prasarana ekonomi sebagai simpul pertumbuhan

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF

DAN UNGGULAN

(38)

No URAIAN Anggaran Tahun 2015 % Anggaran Tahun 2016 % Anggaran Tahun 2017* % 1 2 4 5 5 PENDAPATAN 669,980,081,146.00 882.226.435.586,00 35% 869.003.630.134,00 -1,50%

1.1 Pendapatan Asli Daerah 59,547,484,925.00 0.09 59.547.484.925,00 0.07 73.857.734.925,00 24,03%

1.2 Dana Perimbangan 509,892,554,012.00 8.56 636.123.428.012,00 40% 636.367.073.000,00 0,04%

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 130,540,042,209 0.26 186.555.522.649,00 0.29 158.778.822.209,00 -14,89%

BELANJA 740,650,467,939.00 894.490.826.474,00 902.554.384.974,00 0,90%

2.1 Belanja Tidak Langsung 447,284,426,983.00 0.60 554.134.124.632,00 0.62 508.887.060.919,00 -8,17%

2.2 Belanja Langsung 293,366,040,956.00 0.40 340.356.701.842,00 0.61 393.667.324.055,00 15,66%

PEMBIAYAAN 48,670,386,793.00 48.670.386.793,00 50.550.745.840,00 3,86%

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 44,670,386,793.00 0.92 44.670.386.793,00 0.80 42.050.745.840,00 -5,86%

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,000,000,000.00 0.09 4.000.000.000,00 0.25 8.500.000.000,00 112,50%

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

BERKENAAN 0.00 0.00 (0.00)

(39)

100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 2015 2016 2017 699.98 882.54 869.00 59.55 59.55 73.86 509.89 636.12 636.37 130.54 186.87 158.78 M ilia r

Jumlah Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

PENDAPATAN

(40)

13.00%

7.99%

0.68%

78.34%

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

PERSENTASE STRUKTUR PAD TAHUN 2017

(41)

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 2015 2016 2017

Belanja Tidak Langsung 447,284,426,983.00 565,223,130,632.00 508,887,060,919.00 Belanja Langsung 293,366,041,136.00 329,577,297,402.00 393,665,854,055.00

B

illio

ns

BELANJA

(42)

56.38%

43.62%

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Rp. 508.887.060.919 Rp 393.665.854.055

PERSENTASE STRUKTUR BELANJA TAHUN 2017

(43)

0.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 2015 2016 2017 BELANJA APARATUR 409,489,530,881.00 454,940,458,630.00 376,070,856,685.00 BELANJA PUBLIK 331,160,937,238.00 439,859,969,404.00 526,482,058,289.00 M illi ons

STRUKTUR BELANJA PUBLIK & BELANJA APARATUR

TAHUN 2015, 2016 & 2017

(44)

BELANJA APARATUR

BELANJA PUBLIK

41,67%

Rp. 376.070.856.685 Rp. 526.482.058.289 58,33%

PERSENTASE STRUKTUR BELANJA PUBLIK & BELANJA APARATUR TAHUN 2017

(45)

64.35%

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

35,65%

Rp. 187.665.029.202 Rp. 338.817.029.087

PERSENTASE STRUKTUR BELANJA PUBLIK TAHUN 2017

(46)

0.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 2015 2016 2017 Belanja Pegawai (BTL) 360,920,596,881.00 402,404,289,030.00 321,222,031,717.00 Belanja Pegawai (BL) 48,568,934,000.00 52,536,169,600.00 54,848,824,968.00 Mil lion s

STRUKTUR BELANJA APARATUR

TAHUN 2015, 2016, 2017

(47)

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

2015

2016

2017

Penerimaan Pembiayaan

44,670,386,793

42,815,498,246

42,050,754,840

Pengeluaran Pembiayaan

4,000,000,000

7,000,000,000

8,500,000,000

M ill io n s

PEMBIAYAAN

Referensi

Dokumen terkait

Mahasiswa mengajukan permohonan pindah ke PT lain sesuai dengan formulir yang telah disediakan di Biro Adminstrasi Akademik UMK, yang ditujukan kepada Rektor

Ketuban pecah dini dapat menyebabkan PMH dikarenakan ketuban pecah dini menyebabkan infeksi ibu-janin. Infeksi dalam uterus dan korioamnionitis.. menyebabkan secara langsung

Merendam sampel ayam broiler dengan berbagai konsentrasi ekstrak daun jambu biji (Psidium guajava L.) varietas putih yang telah diencerkan dengan aquades selama 30 menit..

multimedia interaktif kesetimbangan kimia. Angket ini berupa skala sikap yang penilaiannya menerapkan skala Likert yang terdiri dari 20 butir soal dengan 11 pernyataan positif

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), rasionalization (rasionalisasi), capability

Melalui penerapan sistem data warehouse dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, diantaranya proses analisis ataupun pengelolaan informasi berdasarkan data

Diantara pemikirannya adalah mengenai konsep falah, hayyah thayyibah, dan tantangan ekonomi umat Islam, kebijakan moneter, lembaga keuangan syariah yang lebih ditekankan kepada

Melalui temuan dan analisis data di atas dapat dilihat bahwa adanya pembongkaran representasi kulit hitam dalam aspek kepemimpinan dan heroisme. Namun pembongkaran itu