Menuju Bone Bolango Cemerlang 2021
HAMIM POU, S.Kom, MH
Bupati Bone Bolango
Permasalahan
Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Sektor Pertanian
Keterbatasan
Lahan budidaya
Pertanian
Penghidupan
Petani Yang
Subsisten
Pertanian
Kurang
Terintegrasi
dengan sektor
hilir
Daya Saing
Produk Hasil
Pertanian
Produktivitas
Yang Rendah
Kualitas
Produk Yang
Berdaya saing
Manajemen
Usaha Yang
Lemah
Pemasaran
Yang Lemah
Akses
Permodalan
Terbatas
Permasalahan
Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Kebijakan Pengembangan
Sektor Pertanian & UMKM
Membuka Isolasi ekonomi di desa terpencil
dengan pendekatan eksplorasi pemanfaatan
potensi sumber daya alam, pembangunan
infrastruktur.
Leading Komoditas – (Kopi Organik Pinogu,
Beras Organik, Gula Aren)
Pemberdayaan Masyarakat Lokal dengan
menggunakan potensi sumberdaya lokal.
(Community Empowerment)
Pembangunan Desa dengan tema
“Desa Tumbuh Daerah Maju “
Rural Empowerment
K
aebi
jak
an
Sek
tor
P
ert
anian
Kebijakan Sektor Pertanian
o Kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian produktif (Perda Lahan
Abadi).
o Kebijakan pengembangan pertanian organik melalui instrument PERDA,
budidaya padi organik, pengembangan pupuk organik Marolis melalui industri
Desa Mandiri.
o Pengembangan kawasan peternakan terntegrasi serta pemberdayaan Keluarga
Peternak.
o Pengembangan produk industri olahan hasil pertanian
.
K
aebi
jak
an
Sek
tor
UMKM
Kebijakan Sektor UMKM
o Pengembangan satu desa satu produk unggulan
o Kompetisi UMK berprestasi
o Penguatan manajemen usaha; kapasitas permodalan melalui rencana Kredit
Cemerlang (soft loan) kerjasama dengan perbankan, fasilitasi pemasaran,
fasilitasi legalitas usaha dan legalitas produk; contoh
Kopi Organic Pinogu
.
Kondisi jalan Pinogu hanya bisa dilalui
oleh motor ojek modifikasi.
Belanja Publik di tahun 2017 berbalik naik melebihi
belanja aparatur, yakni menjadi 58,33% belanja publik
dari yang sebelumnya hanya 46% pada tahun 2016.
Struktur Belanja Publik & Belanja Aparatur
Tahun 2015, 2016,& 2017
41,67 58,33% Belanja Publik Belanja Aparatur 0.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 2015 2016 2017 BELANJA APARATUR 409,489,530,881.00 454,940,458,630.00 376,070,856,685.00 BELANJA PUBLIK 331,160,937,238.00 439,859,969,404.00 526,482,058,289.00 M ill io n s PersentaseBelanja Publik & Belanja Aparatur Tahun 2017
Kebijakan Skema Alokasi
APBD Affirmatif
480 – 600 Juta
APBD Desa diatas 1 Milyar di 165 Desa
5 Desa Terbesesar APBD
1. Desa Bangiyo 1,760 M
2. Desa Tulabolo Timur 1,720 M
3. Desa Mongiilo Utara 1,660 M
4. Desa Inomata 1, 640 M
5. Desa Molotabu 1,620 M
Kebijakan APBD Desa
Kebijakan
Pembangunan
Desa
175.286.613.600 .
(24%)
Infrastruktur
Daerah
129.595.560.309
(18%)
Pengentasan
Kemiskinan
44.191.145.100
(6%)
Pelayanan
Pendidikan
201.264.219.163
(28%)
Pelayanan
Kesehatan
148.777.771.925
(21%)
Produk Unggulan
24.804.960.000
(3%)
OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN WTP 2012 (WTP) 2014 (WTP) 2015 (WTP)
AKUNTABILTAS KINERJA (CC)
2013 (CC/50,30), 2014 (CC/51,37), 2015 (CC/58,77) 2016 (CC/58,97)
Kebijakan Skema Alokasi
APBD Affirmatif
480 – 600 Juta
APBD Desa diatas 1 Milyar di 165 Desa
5 Desa Terbesesar APBD
1. Desa Bangiyo 1,724 M
2. Desa Tulabolo Timur 1,562 M
3. Desa Mongiilo Utara 1,660 M
4. Desa Inomata 1, 550 M
5. Desa Molotabu 1,614 M
Kebijakan APBD Desa
Kebijakan
Kebijakan Skema Alokasi
Anggaran Kecamatan
1. Revitalisasi Kecamatan
2. Di tahun 2012 s/d 2013 Alokasi
Anggaran Kecamatan mancapai
1 Milyar
Kebijakan Alokasi
Anggaran Kecamatan
Kebijakan
Alokasi Anggaran
Kecamatan
0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 2015 2016 2017
Belanja Tidak Langsung 447,284,426,983.00 565,223,130,632.00 508,887,060,919.00 Belanja Langsung 293,366,041,136.00 329,577,297,402.00 393,665,854,055.00
B
illio
ns
BELANJA
56.38%
43.62%
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Rp. 508.887.060.919 Rp 393.665.854.055
PERSENTASE STRUKTUR BELANJA TAHUN 2017
200.00 480.00 1,000.00 1,020.42 1,619.40 1,744.56 2,000.00 2,523.75 3,425.02 7,500.00 8,150.00 14,528.00 - 4,000.00 8,000.00 12,000.00 16,000.00 Bantuan Air Minum Pedesaan
Bantuan PMKS (Yatim, Janda dan Lain-lain) Bantuan Duka Bantuan SR Pamsimas Bantuan Benih, Pupuk dan Bibit Pertanian Batuan Perikanan Bantuan Beasiswa Bone Bolango Cerdas Bantuan Usaha Industri Bantuan Perumahan dan Pemukiman Bantuan SR Air Minum Jamkespra Bantuan Ternak Sapi
Millions
VISI 2016-2021
BONE BOLANGO CEMERLANG 2021 VISI 3 P I L A R C E R D A S M O D E R N G E M I L A N GDAERAH YANG
UNGGUL DAN
BERDAYA SAING
K A R A K T E R
Cerdas Spritual, Intelektual, Emosional;
- Sikap Mental Masyarakat Religius
- Masyarakat Terdidik
- Masyarakat Sehat
- Masyarakat Kreatif, Inovatif & Produktif
- Pelayanan Publik Prima
- Pemerintahan Responsif & Inovatif
- Pendayagunaan Informasi Teknologi
- Akuntabilitas Kinerja Mantap
- Kutub Pertumbuhan Gorontalo Bagian Timur - Kawasan Strategis Pendidikan
- Pariwisata Unggul
- Pertanian Maju & Terintegrasi dgn Sektor Hilir - Desa Tumbuh & Mandiri
- Ekonomi Tumbuh Berkualitas - Kemiskinan Turun Signifikan - Investasi Tumbuh
misI
D I M E N S I P E M B A N G U N A N
DIMENSI PEMERATAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PERTUMBUHAN KAWASAN PENINGKATAN CAKUPAN DAN LAYANAN KESEHATAN PENGURANGAN RAKYAT MISKIN DAN PENGENTASAN DESA TERTINGGAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETAHANAN PANGANLIMA PRIORITAS UTAMA PEMBANGUNAN
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PENDIDIKAN
MISI PEMBANGUNAN
MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA.
MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI BASIS PERTUMBUHAN WILAYAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERDAYA SAING, MERATA DAN BERKEADILAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MODEREN DAN BERBUDAYA
PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN
Indeks Kepuasan Masyarakat
9% - 9,5%
Pertumbuhan Ekonomi
Angka Kemiskinan
Indeks Pembangunan Manusia
Gini Ratio
Pendapatan Asli DAerah
Pendapatan Daerah (APBD)
Pengelolaan Keuangan
Akuntabilitas Kinerja
Pengurangan Desa Tertinggal/ST
Kinerja Sektor Non-Primer
< 10%
>70
<0,35%
Naik > 70 Milyar
Naik > 1,4 T
WTP
B
>80%
0 Desa
> 75%
6,52%
18,16%
66,83
0,40%
Rp.44.670.045.762
Rp604.778.303.765WTP
CC
76,8%
29 Desa
> 58%
KONDISI 2015
TARGET 2021
<3,5
Tingkat Pengangguran Terbuka
6.67%
TARGET KINERJA MAKRO
7%-7,5%
< 16,5%
>67,7
<0,39%
Naik > 60 Milyar
Naik > 860 M
WTP
B
>74%
19 Desa
> 63%
<5%
TARGET 2017
Terima Kasih
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
6.89
7.12
7.63
6.52
7.8
5.5
6
6.5
7
7.5
8
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Kab. Bone Bolango
36.8 36.06 35.33 35.66 35.7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2011 2012 2013 2014* 2015*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi
Perdagangan Besar dan Reparasi Mobil dan Sepeda MotorEceran; Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi
Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat
Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya
17.65
17.39
16.66
17.19
16.68
18.16
17.41
23.19
18.75
17.33
17.51
17.41
18.46
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Bone Bolango
Provinsi Gorontalo
61.7162.2261.3865.8261.6 62.18 62.9 61.7466.0361.92 62.8663.6362.5 66.8362.55 74.43 74.97 75.62 65.17 65.86 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2013 2014 2015
Boalemo
Gorontalo
Pohuwato
Bone Bolango
Gorontalo Utara
Kota Gorontalo
PROVINSI GORONTALO
63.79
56.33
56.9
58.29
64.23
3.93
6.94
3.88
4.84
6.76
0
10
20
30
40
50
60
70
2011
2012
2013
2014
2015
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Bone Bolango
Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) Bone Bolango
65%
68%
78.30%
70.50%
76.80%
77.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
No
KINERJA UTAMA
2014
2015
2016
1.
Kondisi Jalan Mantap
62,70%
66,66%
72%
2.
Cakupan Akses Sanitasi Layak
47,94 %
55,3 %
60 %
3.
Cakupan akses Air Bersih
57,95 %
62 %
70 %
4.
Luas Jaringan Irigasi
269,86 ha
316 ha
396 ha
5.
Ratio Elektrifikasi
72 %
75%
96,85%
6.
Persentase Rumah layak Huni
48,21%
73,02%
74,51%
KINERJA INFRASTRUKTUR
Jenis Jalan
TahunTypes of Road 2013 2014 2015
Jalan Negara / State Roads 89,898 89,898 89,898
Jalan Provinsi / Provincial Roads 101,4 101,4 101,4
Jalan Kabupaten / Regency Roads 325,18 325,18 325,18
No
URAIAN
TAHUN 2014 - 2016
2014
2015
2016
1.
SR Air Minum Perkotaan yang Terpasang (PDAM)
7.924
9.742
11.765
2.
Listrik Terbangun (SR)
733
1061
na
3.
Rumah Layak Terbangun
1589
1754
503
4.
Taman/RTH
14
4
10
No
URAIAN
TAHUN 2014 - 2016
2014
2015
2016
1.
Panjang Jalan Terbangun (Km)
33,920
32,327
47,5
2.
Jembatan Terbangun (Unit)
2
3
2
3.
Gedung/Bangunan (Unit)
9
7
4
4.
Irigasi (Meter)
2.367
3.683
3.728
5.
Ipal Komunal Terbangun (Unit)
0
5
10
LUAS LAHAN, PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN TAHUN 2014 - 2016
URAIAN TAHUN
2014 2015 2016
PADI SAWAH LUAS LAHAN (HA) 2.547,00 4.411,00 4.489,00
PRODUKSI (TON) 14.513,00 27.568,00 25.587,30
PRODUKTIFITAS (TON/HA) 58,00 67,00 57,00
JAGUNG LUAS LAHAN (HA) 2.510,00 2.523,00 6.567,00
PRODUKSI (TON) 10.655,00 12.051,00 30.208,20
PRODUKTIFITAS (TON/HA) 48,00 32,00 46,00
UBI KAYU LUAS LAHAN (HA) 21,70 25,00 62,00
PRODUKSI (TON) 127,10 125,00 334,80
PRODUKTIFITAS (TON/HA) 54,00 54,00 54,00
UBI JALAR LUAS LAHAN (HA) 7,00 11,00 22,00
PRODUKSI (TON) 33,00 55,00 125,40
PRODUKTIFITAS (TON/HA) 57,00 57,00 57,00
KACANG TANAH LUAS LAHAN (HA) 43,00 9,00 12,00
PRODUKSI (TON) 85,50 60,01 132,00
PRODUKTIFITAS (TON/HA 11,00
CABAI LUAS LAHAN (HA) 113,71 113,70 275,00
PRODUKSI (TON) 113,9 113,90 275,90
PRODUKTIFITAS (TON/HA) 10,00 10,00 11,00
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
SASARAN Pertumbuhan jalan mantap/baik >72% atau 30 km2 Peningkatan akses layanan air bersih > 70% bagi 2500 RT Peningkatan akses sanitasi > 60% bagi 2000 RT
Peningkatan ratio elektrifikasi > 73% Peningkatan rumah layak huni > 85 % Peningkatan sarpras pemerintahan Penataan kawasan strategis
KEBIJAKAN Peningkatan kualitas infrastruktur jalan 30 KM
Penyiapan Pembangunan jalan Bulontala – Botutonuo
Penyiapan Pembangunan Terminal
Pembangunan Pasar Traditional Modern Bone Bolango
Pembangunan Jalan Akses ke Wilayah Terpencil (Pinogu, Waolo, Mongiilo)
Pembangunan Jembatan 1 Unit
Perluasan penyediaan saran prasarana air minum bagi 2500 RTM
Sanitasi 1000 RTM
Perluasan dan pengembangan program hunian pantas 1000 RTM
Pembangunan Prasarana Pemerintahan (Auditorium, Islamic Centre, Rumah Dinas
Camat, BPU)
Penataan Kawasan Centre Point dan Alun-Alun
Pembangunan Median Jalan dan Lampu Jalan
Pembangunan Lapangan Olahraga Boludawa
Pembangunan RTH / Ruang Publik Ramah Anak
PENGURANGAN RAKYAT MISKIN
SASARAN Menurunkan jumlah penduduk miskin dari 18,48% menjadi <16% dengan Fokus Target 13000 RTM
Meningkatkan nilai tukar petani dari 104% menjadi > 105 %. Meningkatkan PDRB perkapita > Rp. 21 juta.
KEBIJAKAN Perlindungan sosial masyarakat (Jaminan kesehatan seluruh rakyat, BSM, 400 Beasiswa RTM ke Perguruan Tinggi, Bantuan Duka, Bantuan Anak Yatim, Janda, dll)
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat:
- Bantuan 2000 Sapi Unggul bagi 1000 RTM dan3000 Sapi bagi 1500 RTM melalu iAPBD Desa
- Pengembangan Udang Vaname - Bantuan Sarana Perikanan Tangkap - Bantuan Modal dan Peralatan UMKM
- Bantuan Bibit, Pupuk dan Sarana Pertanian
Peningkatan aset dasar RT (2500 SR Air Minum, 1750 Sanitasi RT, 750 Rumah)
Penyediaan Sarana Transportasi bagi RTM
PERTUMBUHAN
DESA SASARAN Pengurangan desa tertinggal dari 29 desa menjadi 20 desaPeningkatan kemandirian desa (5 desa maju)
Pertumbuhan usaha ekonomi desa > 40 BUMDES Pertumbuhan Kelompok Usaha Pemuda 100 Kelompok Penguatan Usaha UMKM Pedesaan
KEBIJAKAN Peningkatan kualitas infrastruktur desa (Jalan Desa, Drainase, Jembatan, tambatan perahu, dll)
Penyediaan air minum pedesaan melalui PAMSIMAS dan APBDes untuk 750 RT
Penyediaan sanitasi RT bagi 1600 RT Peningkatan sarpras pemerintahan desa Penyediaan rumah bagi 750 RTM
Penguatan kelembagaan desa
Pengembangan komoditas unggulan desa Peningkatan partisipasi masyarakat desa
Pengembangan program Affirmasi bidang infrastruktur bagi desa-desa tertinggal
PENINGKATAN LAYANAN
PUBLIK, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
SASARAN Menekan angka kematian bayi 12 per 1000 KLH Menekan angka kematian ibu 157 per KLH Menurunkan prevalensi gizi buruk
Peningkatan cakupan layanan kesehatan
Peningkatan APM/APK khususnya pada jenjang pendidkan menengah Penurunan angka putus sekolah
Peningkatan nilai mutu lulusan
Peningktan layanan kinerja pemerintah
KEBIJAKAN Peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan
Peningkatan saran prasarana layanan rujukan khususnya RS TOTO Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
Perlunya kesediaan sarana prasarana pendidikan
Peningkatan Kompetensi dan profesional tenaga pendidik dan kependidikan
Perbaikan akreditas dan mutu kelembagaan pendidikan Peningkatan kompetensi dan kualitas aparatur pemerintah Pengembangan SMART CITY
Perbaikan layanan administrasi kependudukan Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan
PENGEMBANGAN EKONOMI
PRODUKTIF DAN UNGGULAN
SASARAN Pertumbuhan sektor non-primer
Peningkatan jumlah usaha masyarakat sejumlah 1700 unit usaha Peningkatan koperasi aktif sejumlah 67 koperasi
Pertumbuhan usaha industri
Pertumbuhan produksi pertanian unggul Diversivikasi usaha kopi pinogu dan aren
Terbentuknya pasar harian pada wilayah utama
KEBIJAKAN Pengembangan komoditas unggulan Peternakan Sapi
Pengembangan kawasan Kawasan Pariwisata Botutonuo dan Lombongo
Pengembangan Pertanian Organik, Padi, Jagung
Pengembangan Industri Olahan Kopi, Aren, Kerawang Pengembangan Budidaya Perikanan
Penyediaan sarana prasarana ekonomi sebagai simpul pertumbuhan
PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF
DAN UNGGULAN
No URAIAN Anggaran Tahun 2015 % Anggaran Tahun 2016 % Anggaran Tahun 2017* % 1 2 4 5 5 PENDAPATAN 669,980,081,146.00 882.226.435.586,00 35% 869.003.630.134,00 -1,50%
1.1 Pendapatan Asli Daerah 59,547,484,925.00 0.09 59.547.484.925,00 0.07 73.857.734.925,00 24,03%
1.2 Dana Perimbangan 509,892,554,012.00 8.56 636.123.428.012,00 40% 636.367.073.000,00 0,04%
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 130,540,042,209 0.26 186.555.522.649,00 0.29 158.778.822.209,00 -14,89%
BELANJA 740,650,467,939.00 894.490.826.474,00 902.554.384.974,00 0,90%
2.1 Belanja Tidak Langsung 447,284,426,983.00 0.60 554.134.124.632,00 0.62 508.887.060.919,00 -8,17%
2.2 Belanja Langsung 293,366,040,956.00 0.40 340.356.701.842,00 0.61 393.667.324.055,00 15,66%
PEMBIAYAAN 48,670,386,793.00 48.670.386.793,00 50.550.745.840,00 3,86%
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 44,670,386,793.00 0.92 44.670.386.793,00 0.80 42.050.745.840,00 -5,86%
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4,000,000,000.00 0.09 4.000.000.000,00 0.25 8.500.000.000,00 112,50%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN 0.00 0.00 (0.00)
100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 2015 2016 2017 699.98 882.54 869.00 59.55 59.55 73.86 509.89 636.12 636.37 130.54 186.87 158.78 M ilia r
Jumlah Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
PENDAPATAN
13.00%
7.99%
0.68%
78.34%
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
PERSENTASE STRUKTUR PAD TAHUN 2017
0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 2015 2016 2017
Belanja Tidak Langsung 447,284,426,983.00 565,223,130,632.00 508,887,060,919.00 Belanja Langsung 293,366,041,136.00 329,577,297,402.00 393,665,854,055.00
B
illio
ns
BELANJA
56.38%
43.62%
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Rp. 508.887.060.919 Rp 393.665.854.055
PERSENTASE STRUKTUR BELANJA TAHUN 2017
0.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 2015 2016 2017 BELANJA APARATUR 409,489,530,881.00 454,940,458,630.00 376,070,856,685.00 BELANJA PUBLIK 331,160,937,238.00 439,859,969,404.00 526,482,058,289.00 M illi ons
STRUKTUR BELANJA PUBLIK & BELANJA APARATUR
TAHUN 2015, 2016 & 2017
BELANJA APARATUR
BELANJA PUBLIK
41,67%
Rp. 376.070.856.685 Rp. 526.482.058.289 58,33%
PERSENTASE STRUKTUR BELANJA PUBLIK & BELANJA APARATUR TAHUN 2017
64.35%
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
35,65%
Rp. 187.665.029.202 Rp. 338.817.029.087
PERSENTASE STRUKTUR BELANJA PUBLIK TAHUN 2017
0.00 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 2015 2016 2017 Belanja Pegawai (BTL) 360,920,596,881.00 402,404,289,030.00 321,222,031,717.00 Belanja Pegawai (BL) 48,568,934,000.00 52,536,169,600.00 54,848,824,968.00 Mil lion s
STRUKTUR BELANJA APARATUR
TAHUN 2015, 2016, 2017
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000