1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KETERANGAN FISK / NON
FISIK (%)
KEUANGAN
(Rp) (%)
FISK / NON FISIK
(%)
KEUANGAN
(Rp) (%)
NO KEGIATAN JUMLAH DANA DALAM
DPA
BOBOT (%)
TARGET REALISASI
KUMULATIF TERTIMBANG
(%)
Program : Pengembangan Data/Informasi
29 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan 35.000.000 0,33 75,00 26.608.000 76,02 80,00 20.450.300 58,43 0,26 Program : Pengembangan Nilai Budaya
30 Pelestarian dan Aktualisasi Budaya Daerah 35.000.000 0,33 50,00 27.757.000 79,31 90,00 23.992.000 68,55 0,30 Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
31 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 175.000.000 1,65 58,31 30.960.000 17,69 91,56 107.202.831 61,26 1,51 32 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat Desa/Nagari 1.127.350.000 10,66 58,31 532.656.000 47,25 91,56 659.381.230 58,49 9,76 33 Sosialisasi Temu Kader Posyandu 1.109.400.000 10,49 60,00 696.384.000 62,77 80,00 711.170.050 64,10 8,39 34 Sosialisasi, Pembinaan dan Orientasi PMTAS 300.000.000 2,84 80,00 146.900.000 48,97 80,00 194.217.600 64,74 2,27 35 Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat 1.873.450.000 17,71 35,00 1.027.895.000 54,87 68,00 319.218.204 17,04 12,04 36 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelompok PKK (UP2K-PKK) 25.000.000 0,24 50,00 20.230.000,00 80,92 30,00 2.340.000 9,36 0,07
Program : Kesehatan Reproduksi Remaja
37 Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) 25.000.000 0,24 35,00 24.346.000,00 97,38 95,00 6.755.600 27,02 0,22 Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
38 Pelatihan Keterampilan Manajemen badan Usaha Milik Desa 30.000.000 0,28 65,00 29.670.000,00 98,90 65,00 24.199.500 80,67 0,18 39 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan 20.000.000 0,19 65,00 17.830.000,00 89,15 78,00 6.068.400 30,34 0,15 40 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 35.000.000 0,33 75,00 16.100.000,00 46,00 78,00 20.199.400 57,71 0,26 41 Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) 80.000.000 0,76 60,00 71.338.000,00 89,17 90,00 77.274.600 96,59 0,68
Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutaman Gender dan Anak
42 Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan 60.000.000 0,57 25,00 55.610.000,00 92,68 40,00 1.985.000 3,31 0,23 43 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 75.000.000 0,71 75,00 69.915.000,00 93,22 50,00 20.042.700 26,72 0,35 44 Pengembangan Sistim Informasi Gender dan Anak 40.000.000 0,38 75,00 15.540.000,00 38,85 50,00 3.383.600 8,46 0,19
Program : Pelayanan Kontrasepsi
45 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 285.000.000 2,69 70,00 241.800.000,00 84,84 70,00 51.193.800 17,96 1,89 Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
46 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan 120.500.000 1,14 50,00 103.500.000,00 85,89 50,00 9.698.650 8,05 0,57 Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
47 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 50.000.000 0,47 86,33 37.210.000,00 74,42 90,00 29.547.000 59,09 0,43 48 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 35.000.000 0,33 50,00 17.497.000,00 49,99 75,00 11.465.000 32,76 0,25 49 Pembinaan Nagari Berprestasi 275.000.000 2,60 86,33 118.793.750,00 43,20 90,00 197.837.350 71,94 2,34 50 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong 50.000.000 0,47 58,31 25.475.000,00 50,95 90,00 20.616.000 41,23 0,43 51 Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat 35.000.000 0,33 30,00 12.498.000,00 35,71 80,00 7.538.000 21,54 0,26 52 Peningkatan dan Fasilitasi Operasional Profil Nagari 50.000.000 0,47 45,32 26.197.500,00 52,40 71,66 12.070.000 24,14 0,34
Program : Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KETERANGAN FISK / NON
FISIK (%)
KEUANGAN
(Rp) (%)
FISK / NON FISIK
(%)
KEUANGAN
(Rp) (%)
NO KEGIATAN JUMLAH DANA DALAM
DPA
BOBOT (%)
TARGET REALISASI
KUMULATIF TERTIMBANG
(%)
Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
54 Pembinaan organisasi perempuan 140.000.000 1,32 75,00 96.117.500,00 68,66 43,00 17.484.300 12,49 0,57 55 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 75.000.000 0,71 75,00 62.270.000,00 83,03 60,00 3.460.000 4,61 0,43
Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
56 Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan 25.000.000 0,24 75,00 12.300.000,00 49,20 35,00 - 0,08 57 Pemberdayaan Lembaga yang berbasis gender 100.000.000 0,95 75,00 87.910.000 87,91 70,00 35.269.000 35,27 0,66
Program : Penanggulangan Kemiskinan
58 Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah 45.000.000 0,43 75,00 35.150.000,00 78,11 66,00 9.770.000 21,71 0,28 59 Verifikasi/identifikasi Data Rumah Tangga Miskin 45.000.000 0,43 75,00 30.900.000,00 68,67 79,00 15.149.000 33,66 0,34
Program : Pengembangan Pusat Pelayanan Informaai dan Konseling KRR
60 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 15.000.000 0,14 20,00 4.568.000,00 30,45 80,00 5.639.000 37,59 0,11 Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
61 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 45.000.000 0,43 10,00 28.850.000,00 64,11 7.195.700 15,99 -Program : Kelompok Keluarga Balitas
62 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan 35.000.000 0,33 90,00 31.763.200,00 90,75 92,00 24.067.400 68,76 0,30
J U M L A H 10.579.386.530 100 57 7.003.886.450 66 71,72 5.707.369.864 53,95 82,34
NIP. 19600228 198101 2 001
Batusangkar, November 2014
KEPALA BADAN TASKIN PMPKB KABUPATEN TANAH DATAR
dto
HERNITA ZAILIARTI,S.Sos