LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Bidang Pemerintahan :
1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Unit Organisasi :
1 . 20 . 05 . 02 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
Sub Unit Organisasi :
NO. URUT URAIAN ANGGARAN
2014
REALISASI
2014 (%)
REALISASI 2013
PENDAPATAN
1 817.603.596.416,00 823.212.842.038,26 100,69 777.101.150.068,44
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.482.202.465,00 15.542.545.054,26 135,36 11.901.090.313,24
1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 6.542.202.465,00 6.542.202.465,00 100,00 4.786.894.192,93
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.940.000.000,00 9.000.342.589,26 182,19 7.114.196.120,31
1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 790.121.393.951,00 791.670.296.984,00 100,20 752.487.693.343,00
1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 686.336.931.769,00 673.545.200.956,00 98,14 649.753.014.343,00
15.560.844.485,00 17.014.560.726,00
1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak 109,34 17.103.981.214,00
74.924.522.284,00 60.679.075.230,00
1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 80,99 70.653.410.129,00
545.365.585.000,00 545.365.585.000,00
1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 100,00 501.185.353.000,00
50.485.980.000,00 50.485.980.000,00
1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 100,00 60.810.270.000,00
1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 80.929.209.000,00 81.343.532.000,00 100,51 78.244.689.000,00
80.929.209.000,00 81.343.532.000,00
1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 100,51 78.244.689.000,00
1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 22.855.253.182,00 36.781.564.028,00 160,93 24.489.990.000,00
22.855.253.182,00 36.781.564.028,00
1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 160,93 24.489.990.000,00
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 100,00 12.712.366.412,20
1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 100,00 12.712.366.412,20
BELANJA
2 65.583.534.094,00 57.389.026.938,43 87,51 60.973.327.094,05
2 . 1 BELANJA OPERASI 65.469.071.594,00 57.389.026.938,43 87,66 60.923.327.094,05
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.475.620.194,00 8.129.827.280,00 77,61 0,00
2 . 1 . 5 Belanja Hibah 7.491.137.500,00 3.848.342.836,00 51,37 20.663.767.437,00
2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 6.408.493.100,00 5.105.650.000,00 79,67 3.597.500.000,00
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 41.093.820.800,00 40.305.206.822,43 98,08 36.662.059.657,05
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 114.462.500,00 0,00 0,00 50.000.000,00
2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 114.462.500,00 0,00 0,00 50.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 752.020.062.322,00 765.823.815.099,83 101,84 716.127.822.974,39
PEMBIAYAAN
3
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Bidang Pemerintahan :
1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Unit Organisasi :
1 . 20 . 05 . 02 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
Sub Unit Organisasi :
NO. URUT URAIAN ANGGARAN
2014
REALISASI
2014 (%)
REALISASI 2013
3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 44.194.450.729,15 44.194.450.729,15 100,00 0,00
3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 44.194.450.729,15 44.194.450.729,15 100,00 0,00
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 8.077.071.217,16 8.077.000.000,00 100,00 11.709.000.000,00
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.077.071.217,16 8.077.000.000,00 100,00 11.709.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 36.117.379.511,99 36.117.450.729,15 100,00 (11.709.000.000,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 788.137.441.833,99 801.941.265.828,98 101,75 704.418.822.974,39
Sungai Penuh, 1 Januari 2014
JARIZAL HATMI, SE Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
NIP. 19590903 199602 1 001