• Tidak ada hasil yang ditemukan

97c2bca262c04541115147f60b80e91a 2. DKK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "97c2bca262c04541115147f60b80e91a 2. DKK"

Copied!
14
0
0

Teks penuh

(1)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 3 4 5 6 7 8

00 NON URUSAN

00 00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselesaikannya surat keluar yang dikerim tepat waktu dan tujuan

250 Buah Meningkatnya pengelolaan surat menyurat

250 Buah 5.000.000 5.000.000

00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya Penyrdia Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

3 Jenis Meningkatnya pelayanan komunikasi, air dan listrik

3 Jenis 120.000.000 120.000.000

00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan daftar ulang

14 Jenis Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas

14 Jenis 5.000.000 5.000.000

00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah, jenis dan volume alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli

21 Jenis Meningkatnya pelayanan kebersihan kantor

21 Jenis 5.000.000 7.500.000

00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah,jenis dan volume ATK yang dibeli

32 Jenis Terpenuhinya kebutuhan ATK 32 Jenis 30.000.000 35.000.000

00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah, jenis barang cetakan, penggandaan dan penjilitan

3 Keg Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaaan

3 Keg 15.000.000 20.000.000

00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah, jenis dan volume alat listrik yang dibeli

17 Jenis Terpenuhinya kenutuhan alat listrik 17 Jenis 7.500.000 10.000.000

00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah, jenis dan volume peralatan dan perlengkpan kantor

6 Jenis Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan kelengkapan komputer

6 Jenis 10.000.000 15.000.000

00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah,jenis dan volume peralatan rumah tangga

20 Buah Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

20 Buah 5.000.000 5.000.000

00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan

12 Desa 5.000.000 7.500.000

00 00 01 016 Penyediaan Bahan logistik Kantor Tersedianya bahan laboratorium 2 Keg Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor untuk UPT Laboratorium dan UPT Gudang Farmasi

2 Keg 50.000.000 50.000.000

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2017

Prakiraan Maju Tahun 2018

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kode Urusan Bidang

1

00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

(2)

2 3 4 5 6 7 8 1

00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tamu yang difasilitasi makanan dan minuman

150 Orang Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu

150 Orang 6.000.000 7.500.000

00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan

12 Bulan Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan 70.000.000 70.000.000

00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah

12 Bulan Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan 25.000.000 25.000.000

00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Terselesaikannya pembeyaran tenaga kerja non Pegawai

77 Orang Terpenuhinya tenaga kerja non Pegawai 77 Orang 1.202.040.000 1.202.040.000

00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor

1 Unit Terpenuhinya pembangunan gedungkantor

1 Unit 21.000.000.000 7.000.000.000

00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

1 Unit Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 Unit 8.000.000 15.000.000

00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

1 Unit Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Unit 10.000.000 20.000.000

00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

3 Unit Terpeliharanya gedung kantor 3 Unit 9.000.000 15.000.000

00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

14 Jenis Terpeliharanya kendaraan dinas 14 Jenis 75.000.000 80.000.000

00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

7 Jenis Terpeliharanya peralatan gedung kantor 7 Jenis 9.000.000 10.000.000

00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

20 Unit Terpeliharanya peralatan gedung kantor 20 Unit 9.000.000 10.000.000

00 00 02 041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Terlaksanannya rehab rumah dinas 3 Lokasi Rehab rumah dinas dapat diperbaiki 3 Lokal 250.000.000 100.000.000

00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

1 Paket Meningkatkan kalitas gedung kantor 1 Paket 62.500.000 75.000.000

00 00 02 061 Pembuatan Website SKPD Terlaksananya pembuatan wibside SKPD

1 Paket Terpenuhinya kegiatan pembuatan webside SKPD

1 Paket 10.000.000 0

00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Terlaksananya penyusunan data dan laporan kepegawaian

1 Dokumen

Data dan laporan kepegawaian yang akurat

1 Dokumen

10.000.000 10.000.000

00 00 03 012 Penyusunan bezetting Terlaksananya penyususnan bezetting pegawai

1 Keg Terpenuhinya kegiatan penyusunan bezettig pegawai

1 Keg 5.000.000 5.000.000

00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

21.442.500.000 7.325.000.000

00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

(3)

2 3 4 5 6 7 8 1

00 00 03 018 Pengelolaan File Pegawai Tersusunnya file kepegawaian 1 Keg Terpenuhinya pengelolaan file kepegawaian

1 Keg 5.000.000 5.000.000

00 00 03 019 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya pembinaan administrasi kepegawaian

39 Lokasi Terbinanya petugas administrasi kepegawaian

39 Lokasi 10.000.000 10.000.000

00 00 03 020 Peningkatan SDM Terlaksananya peningkatan SDM 1 Keg TerpenuhinyaSDM yang berkwalitas 1 Keg 20.000.000 20.000.000

00 00 03 023 Pelaksanaan Sumpah dan Janji Pegawai Gol I dan II

Terlaksananya pengambilan sumpah janji CPNS

60 Orang Terpenuhinya kegiatan pengambilan sumpah janji CPNS

50 Orang 5.000.000 5.000.000

00 00 03 24 Pembinaan Tenaga Kerja Non PNS Terlaksananya pembinaan tenaga kerja non PNS

1 Keg Terpenuhinya kegiatan pembinaan tenaga kerja non PNS

1 Keg 10.000.000 10.000.000

00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus

singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek

Terlaksananya bimtek pengelolaan administrasi perkantoran

34 Lokasi Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran

34 Lokasi 30.000.000 30.000.000

00 00 05 011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional

160 Orang Terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat

160 Orang 10.000.000 10.000.000

00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Dokumen

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Dokumen

10.000.000 15.000.000

00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya laporan keuangan semesteran

2 Dokumen

Meningkatkan sisten laporan keuangan yang tertib

2 Dokumen

10.000.000 10.000.000

00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen

Tercapainya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 Dokumen

5.000.000 5.000.000

00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD 1 Dokumen

Adanya dokumen-dokumen

perencanaan pelaksanaan dan laporan SKPD

1 Dokumen

15.000.000 20.000.000

00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Terlaksananya laporan keuangan bulanan

12 Dokumen

Capaian pelaksanaan kegiatan APBD 12 Dokumen

12.000.000 15.000.000

00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan

Tersusunnya laporan realisasi anggaran

12 Bulan Capaian pelaksanaan kegiatan APBD II 100 % 5.000.000 5.000.000

00 00 06 013 Penyusunan LKj IP Terlaksananya laporan kinerja instansi pemerintah

1 Dokumen

Capaian laporan pelaksanaan kegiatan APBD

1 Dokumen

5.000.000 5.000.000

00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersusunnya dokumen RKA/ DPA SKPD

2 Dokumen

Tersedianya dokumen RKA/ DPA SKPD 2 Dokumen

20.000.000 20.000.000 00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

40.000.000 40.000.000

(4)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 URUSAN WAJIB

01 02 KESEHATAN

01 02 16 008 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Terlaksananya pengadaan reagen laboratoriumdan perbekalan kesehatan

1 Keg Tercukupinya reagen laboratorium dan perbekaan kesehatan

1 Keg 150.000.000 100.000.000

01 02 16 011 Operasional pelayanan kesehatan korban bencana

Daerah rawan bencana

mendapatkan pelayanan kesehatan

10 Lokasi Terkendalinya penyakit akibat korban bencana

10 Lokasi 9.000.000 12.000.000

01 02 16 016 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah masyarakat yang

mendapatkan pembinaan kesehatan jiwa

40 Orang Meningkatnya kesadaran kesehatan jiwa di masyarakat

40 Orang 15.000.000 20.000.000

01 02 16 022 Operasional Pelayanan Kesehatan Bagi Puskesmas Perbatasan

Terlaksananya pelayanan kesehatan lintas batas

20 Lokasi Terlaksananya upaya kesematan masyarakat

20 Lokasi 15.000.000 16.500.000

01 02 16 023 Penemuan dan Tata Laksana Penyakit Tidak Menular

Terlaksananya penemuan dan tata laksana penyakit tidak menular

1 Keg Terkendalinya enyakit tidak menular 1 Keg 10.000.000 10.000.000

01 02 16 024 PPPK Kabupaten Terlaksananya kegiatan PPPK 10 Kali Jumlah kegiatan didampingi PPPK 10 Kali 30.000.000 33.000.000 01 02 16 027 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pencapaian

SPM Kesehatan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pencapaian SPM Kesehatan

600 Orang Tercapainya SPM Kesehatan 1 Dokumen

20.000.000 25.000.000

01 02 16 028 Peningkatan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji

Jumlah calon jamaah haji yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan

500 Orang Calon jamaah haji yang dibina dan diperiksa kesehatannya

500 Orang 20.000.000 25.000.000

01 02 16 029 Bimbingan teknis upaya kesehatan pelayanan swasta

Terlaksananya pembinaan pengelola kesehatan swasta

34 Wilayah

Terlaksananya bimbimbingan teknis upaya kesehatan swasta

20 Wilayah

20.000.000 25.000.000

01 02 16 030 Penunjang Operasional Puskesmas Tercapainya program belanja retribusi

1 Dokumen

Terlaksananya pengembalian belanja retribusi

1 Dokumen

560.302.000 560.302.000

01 02 16 031 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Wonogiri I

Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 1.315.252.000 1.315.252.000

01 02 16 032 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Wonogiri II

Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 1.055.476.000 1.055.476.000

01 02 16 033 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Selogiri

Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 1.199.555.000 1.199.555.000

01 02 16 034 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Ngadirojo

Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 1.215.755.000 1.215.755.000

(5)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 02 16 035 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Nguntoronadi I

Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 510.827.000 510.827.000

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 17.640.000 17.640.000

Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 261.795.000 261.795.000

01 02 16 037 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Wuryantoro

Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 711.107.000 711.107.000

01 02 16 038 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Manyaran

Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 1.046.967.000 1.046.967.000

01 02 16 039 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Eromoko I

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 502.115.000 502.115.000

01 02 16 040 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Eromoko II

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 306.167.000 306.167.000

01 02 16 041 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Pracimantoro I

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 1.408.963.000 1.408.963.000

01 02 16 042 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Pracimantoro II

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 488.795.000 488.795.000

01 02 16 043 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Baturetno I

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 1.066.387.000 1.066.367.000

01 02 16 044 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Baturetno II

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 285.027.000 285.027.000

01 02 16 045 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Batuwarno

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 525.811.000 525.811.000

01 02 16 046 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Karangtengah

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 262.967.000 282.967.000

01 02 16 047 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Giriwoyo I

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 863.075.000 853.075.000

01 02 16 048 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Giriwoyo II

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 424.291.000 424.291.000

01 02 16 049 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Giritontro

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 806.675.000 806.675.000

01 02 16 050 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Paranggupito

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 452.603.000 452.603.000

01 02 16 051 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Tirtomoyo I

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 965.515.000 965.515.000 01 02 16 036 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas

(6)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 02 16 052 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Tirtomoyo II

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 406.011.000 406.011.000

01 02 16 053 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Jatsrono I

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 193.963.000 193.963.000

01 02 16 054 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Jatisrono II

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 193.963.000 193.963.000

01 02 16 055 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Jatipurno

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 591.611.000 591.611.000

01 02 16 056 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Jatiroto

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 707.467.000 707.467.000

01 02 16 057 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Sidoharjo

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 0 Tahun 818.707.000 818.707.000

01 02 16 058 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Girimarto

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 775.267.000 775.267.000

01 02 16 059 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Purwantoro I

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 625.446.000 1.042.411.000

01 02 16 060 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Purwantoro II

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 233.867.000 233.867.000

01 02 16 061 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Slogohimo

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 1.018.087.000 1.018.087.000

01 02 16 062 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Bulukerto

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 627.131.000 627.131.000

01 02 16 063 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Puhpelem

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 572.349.000 572.349.000

01 02 16 064 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Kismantoro

Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 1.111.251.000 1.111.251.000

01 02 16 065 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap Baturetno

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan dan jasa sarana di rawat inap

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 534.240.000 534.240.000

01 02 16 066 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap Purwantoro

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 638.120.000 638.120.000

01 02 16 067 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap Pracimantoro

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 629.958.000 629.958.000

01 02 16 068 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap Jatisrono

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

(7)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 02 16 069 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap Wuryantoro

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan dan jasa sarana di rawat inap

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 422.940.000 422.940.000

01 02 16 070 Penunjang Operasional UPT Laboratorium Kesehatan

Tercapainya penigkatan pelayanan laboratorium

1 Tahun Terealisasinya pengembalian jasa pelayanan dan jasa sarana UPT Laboratorium

1 Tahun 19.845.000 19.845.000

01 02 16 071 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Wonogiri I

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 454.003.000 454.003.000

01 02 16 072 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Wonogiri II

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 126.000.000 126.000.000

01 02 16 073 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Selogiri

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 71.190.000 71.190.000

01 02 16 074 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Ngadirojo

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 78.750.000 78.750.000

01 02 16 075 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Nguntoronadi I

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 40.950.000 40.950.000

01 02 16 076 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Nguntoronadi II

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 54.332.000 54.332.000

01 02 16 077 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Wuryantoro

Tersedianya kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana

1 Ton Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 50.400.000 50.400.000

01 02 16 078 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Manyaran

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 31.500.000 31.500.000

01 02 16 079 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Eromoko I

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 63.000.000 63.000.000

01 02 16 080 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Eromoko II

Terlaksananya jasa pelayanan dan jasa sarana retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 22.050.000 22.050.000

01 02 16 081 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Pracimantoro I

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 63.000.000 63.000.000

01 02 16 082 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Pracimantoro II

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 35.910.000 35.910.000

01 02 16 083 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Baturetno I

Tersedianya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

(8)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 02 16 084 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Baturetno II

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 19.530.000 19.530.000

01 02 16 085 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Batuwarno

Tersedianya kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 21.420.000 21.420.000

01 02 16 086 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Karangtengah

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Ton Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 20.790.000 20.790.000

01 02 16 087 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Giriwoyo I

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 44.100.000 44.100.000

01 02 16 088 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Giriwoyo II

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 50.400.000 50.400.000

01 02 16 089 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Giritontro

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 44.100.000 44.100.000

01 02 16 090 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Paranggupito

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 31.500.000 31.500.000

01 02 16 091 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Tirtomoyo I

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 127.260.000 127.260.000

01 02 16 092 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Tirtomoyo II

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 35.280.000 35.280.000

01 02 16 093 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Jatisrono I

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 89.964.000 89.964.000

01 02 16 094 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Jatisrono II

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 17.167.000 17.167.000

01 02 16 095 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Jatipurno

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 54.967.000 54.967.000

01 02 16 096 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Jatiroto

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 71.032.000 71.032.000

01 02 16 097 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Sidoharjo

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 91.350.000 91.350.000

01 02 16 098 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Girimarto

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

(9)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 02 16 099 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Purwantoro I

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 94.500.000 94.500.000

01 02 16 100 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Purwantoro II

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 35.059.000 35.059.000

01 02 16 101 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Slogohimo

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 76.860.000 76.860.000

01 02 16 102 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Bulukerto

Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 50.400.000 50.400.000

01 02 16 103 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Puhpelem

Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi

1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Tahun 28.350.000 28.300.000

01 02 16 104 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Kismantoro

Tersedianya kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana

1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan

1 Tahun 38.222.000 38.222.000

01 02 16 105 Pelatihan dan Pengadaan Alat Deteksi Dini serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terkait Akibat Rokok (DBHCHT)

Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Keg Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan akibat rokok

1 Keg 30.000.000 30.000.000

01 02 16 107 Pembentukan Pos Bindu PTM (DBHCHT) Terlaksananya program Pos bindu 1 Keg Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

1 Keg 70.000.000 70.000.000

01 02 17 002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Tempat pengelolaan makanan dan bahan berbahaya yang sehat

340 Jenis Tempat umum yang memenuhi syarat (tempat pengelolaan makanan dan bahan berbahaya)

340 Jenis 37.500.000 40.000.000

01 02 17 003 Peningkatan kapasitas laboratorium untuk pengawasan makanan minuman dan kualitas lingkungan

Peningkatan pengawasan makanan dan kualitas lingkungan

1 Keg Terpenuhinya ppengawasan makanan dan kualitas likngkungan

1 Keg 50.000.000 50.000.000

01 02 18 008 Pengawasan Obat Tradisional Indonesia Yang Beredar di Pasaran

Jumlah pedagang obat tradisional Indonesia yang diawasi

75 Orang Ketersediaan obat sesuai kebutuhan(obat tradisional yang memenuhi syarat)

75 Orang 45.000.000 45.000.000

01 02 18 009 Pembinaan dan Pemberdayaan Produksi Tanaman Obat

Jumlah petani tanaman obat tradisional Indonesia yang dibina

136 Orang Meningkatnya pembinaan petani TOGA 136 Orang 22.600.000 22.600.000 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN

01 02 18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA

01 02 17 87.500.000 90.000.000

(10)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 02 19 001 Pengembangan Media Promkes dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Jumlah mes dan informasi sadar sehat tersediadia promke

1 Keg Tersedianya media promkes dan informasi sadar hidup sehat

1 Keg 59.999.999 50.000.000

01 02 19 006 Pemberdayaan Masyarakat Mencapai Keluarga Sehat

Jumlah kegiatan pertemuan PHBS 9 Kali Jumlah kegiatan pertemuan PHBS yang dilaksanakan

9 Kali 60.000.000 65.000.000

01 02 19 009 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Pertemuan petugas UKS, Promkes UKK dan monev posyandu

7 Keg Terlaksananya pertemuan petugas UKS Promkes, UKK dan Monev Posyandu

7 Keg 60.000.000 65.000.000

Pertemuan desa siaga untuk untuk promkes, bidan desa dan monev desa siaga

8 Keg Terlaksananya pertemuan desa siaga sehat untuk promkes, bidan desa dan monev desa siaga

8 Keg 50.000.000 55.000.000

Pertemuan desa siaga untuk untuk promkes, bidan desa dan monev desa siaga

8 Keg Terlaksananya pertemuan desa siaga sehat untuk promkes, bidan desa dan monev desa siaga

8 Keg 50.000.000 55.000.000

01 02 20 007 Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk Keluarga sadar gizi, konsumsi garam beryodiumbalita berstatus gizi baik

34 Lokasi Status gizi keluarga meningkat 34 Lokasi 56.000.000 60.000.000

01 02 21 006 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan

Terkendalina dampak reriko pencemaran lingkungan

5 Lokasi Terlaksananya pemeriksaan limbah sumber pencemaran ligkungan

5 Lokasi 12.000.000 14.500.000

01 02 21 008 Pengembangan Wilayah Sehat Terlaksananya pelatihan sanitasi bagi pengelola TTU

30 Lokasi Terlaksananya inspeksi sanitasiTTU 12 Lokasi 12.000.000 14.500.000

01 02 21 010 Pemeliharaan Sanitasi Sarana Air Bersih (SAB) Terlaksananya kwalitas air minum/ bersih

30 Jenis Kualitas air minum/ bersih yang memenuhi syarat kesehatan

30 Lokasi 14.000.000 17.000.000

01 02 21 011 Peningkatan Perumahan Sehat Bagi KK Miskin Sekali

Masyarakat menempati rumah sehat 15 Lokasi Terlaksananya permaikan rumah KK miskin

15 Lokasi 30.000.000 36.000.000

01 02 21 013 Peningkatan Klinik Sanitasi di Puskesmas Terlaksananya pembinaan program klinik sanitasi di Puskesmas

34 Orang Terlaksananya program sanitasi di Puskesmas

34 Lokasi 24.000.000 29.000.000

01 02 21 014 Fasilitasi Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Bidang Kesehatan

Terlksananya kegiatan pemicuan di tingkat dusun desa pamsimas

8 Kali Terlaksana pemeriksaan air BPSPAMS program Pamsimas

10 Jenis 12.000.000 14.500.000 01 02 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

279.999.999 290.000.000

01 02 19 010 Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga Sehat

01 02 21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

01 02 20 56.000.000 60.000.000

(11)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 02 21 016 Penunjang Program 10.000 Desa STBM Terlaksananya Implementasi CLTS 15 Lokasi Terlaksananya rakor Pokja STBM tingkat kabupaten

1 Kali 30.000.000 30.000.000

01 02 21 020 Survelence kesehatan lingkungan Terlaksananya pertemuanrencana dan evaluasi program kesling tingkat Kabupaten

1 Kali Terlaksananya pembinaan pengolahan data kesling

34 Lokasi 6.500.000 11.000.000

01 02 21 022 Pendukung Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Bidang Kesehatan

Terlaksananya kampanye PPSP bidang kesehatan di wilayah rawan sanitasi

10 Kec Wilayah dengan akses sanitasi rendah 10 Kec 17.000.000 20.500.000

01 02 22 009 Peningkatan Sirveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Terlaksananya program surveilance dan penanggulangan wabah

34 Lokasi Terkendalinya penyakit akibat wabah 34 Lokasi 30.000.000 30.000.000

01 02 22 012 Imunisasi Pada Ibu Hamil dan Bayi Ibu hamil, bayi, anak SD kelas 1,2,3 mendapatkan imunisasi dan kelurahan/ desa mendapatkan UCI

100 % Terimunisasinya ibu hamil, bayi, anak SD kelas 1,2,3 mendapatkan imunisasi dan tercapainya desa/ kelurahan

100 % 31.000.000 37.000.000

01 02 22 018 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko (Fogging)

Tersedianya penanggulangan penyakit DBD dan Cikungunya dengan fogging

28 Lokasi Terkendalinya kasus penyakit DBD dan Cikungunya dengan fogging

28 Lokasi 78.000.000 94.000.000

01 02 22 019 Penemuan dan Tata Laksana Penderita Penyakit Menular

Tersedianya program penemuan dan tata laksana bagi penderita penyakit menular

21 Orang Terlaksannya penanganan bagi penderita penyakit menular sesuaisesuai dengan tata laksana penyakit

21 Orang 12.000.000 14.500.000

01 02 22 020 Penanggulangan Flu Burung Tidak adanya kasus flu burung pada manusia

10 Lokasi Terlaksananya surveilance pada kejadian kematian unggas positif AI

100 % 12.000.000 14.500.000

01 02 22 021 Penanggulangan Penyakit HIV Tersedianya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular HIV/ AIDS

30 Kasus Tertanganinya penderita penyakit menular HIV/ AIDS

4 Desa 78.000.000 94.000.000

01 02 22 022 Penanggulangan Penyakit TBC Tersedianya program pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC

50 Kasus Terlaksananya pengobatan bagi penderita penyakit TBC dengan strategi DOTS

50 Kasus 36.000.000 43.000.000

01 02 22 024 Pengembangan Suportivve Imunisasi Jumlah cakupan dan mutu imunisasi ditangani

34 Lokasi Tertanganinya cakupan dan mutu imunisasi

100 % 6.000.000 7.500.000

01 02 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

(12)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 02 23 016 Bimbingan Teknis Manajemen Pelayanan Puskesmas

Terlaksananya Bimbingan Teknis manajemen pelayanan puskesmas

34 Lokasi Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat

34 Lokasi 25.000.000 30.000.000

01 02 23 019 Akreditasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Terlaksananya pembinaan akreditasi puskesmas

34 Lokasi Terlaksnanya puskesmas terakreditasi standart nasional

9 Lokasi 1.450.000.000 550.000.000

01 02 23 021 Penilaian Kinerja Bagi Petugas Puskesmas (Tenaga Kesehatan Teladan)

Jumlah Tenaga Kesehatan Fungsional yang dinilai kinerjanya

12 Orang Terpilihnya nominasi Tenaga Kesehatan tingkat kabupaten

4 Orang 40.000.000 45.000.000

01 02 23 025 Penyusunan Profil Kesehatan di DKK Tersusunnya Dokumen Profil Kesehatan

1 Dokumen

Tersusunnya buku Profil Kesehatan 1 Dokumen

25.000.000 25.000.000

01 02 23 026 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Terlaksnnya pengelolaan data informasi kesehatan

1 Dokumen

Tersedianya data dan informasi kesehatan

1 Dokumen

10.000.000 12.000.000

01 02 23 027 Penelitian dan Pengembangan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar

Jumlah penelitian yang dilakukan 1 Dokumen

Tersedianya dokumen survey kepuasan pelanggan puskesmas

1 Dokumen

40.000.000 40.000.000

01 02 23 031 Pengembangan potensi sumber daya manusia kesehatan

Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan

7 Orang Tenaga kesehatan terlatih 7 Orang 30.000.000 35.000.000

01 02 23 032 Pengembangan profesi sumber daya manusia kesehatan

Jumlah Profesi kesehatan yang mengikuti pelatihan

7 Orang Tenaga profesi kesehatan terlatih 7 Orang 30.000.000 35.000.000

01 02 23 033 Penyusunan Standar Kesehatan Tersusunnya petunjuk teknis SPM bidang kesehatan

1 Dokumen

Tersusunnya data standart kesehatan 1 Dokumen

20.000.000 20.000.000

01 02 24 001 Pelayanan Operasi Katarak dan bibir sumbing Jumlah kelainan mata dan bibir sumbing mendapat skrining

46 Orang Jumlah kelainan mata dan bibir sumbing mendapat bantuan operasi

46 Orang 70.000.000 75.000.000

01 02 25 002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Terlaksananya pembangunan/ rehab Pustu

5 Lokasi Gedung Pustu yang direhab/ dibangun 5 Lokasi 75.000.000 750.000.000

01 02 25 024 Pengadaan Alat Medis dan Non Medis, Farmasi, Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Farmasi, Puskesmas, Pustu dan Jejaringnya (DAK)

Terlaksananya pengadaan obat dan rehab Puskesmas dan Jejaringnya

2 Keg Tersedianya obat dan rehab Puskesmas, dan jejaringnya

2 Keg 6.030.000.000 15.000.000.000

01 02 25 25 Penyusunan DED Bangunan UPT Terlaksananya pengadaan DED 2 Lokasi Terselesaikannya side plan UPT 2 Lokasi 300.000.000 300.000.000 01 02 23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN

KESEHATAN

1.670.000.000 792.000.000

01 02 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

01 02 25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

70.000.000 75.000.000

(13)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 02 28 009 Pembangunan Asuransi Kesehatan Berbasis Masyarakat Dengan JPKM

Pertemuan jaminan kesehatan dan monev program jaminan kesehatan

4 Keg Terlaksananya pertemuan jaminan kesehatan dan mnev program jaminan kesehatan

4 Keg 40.000.000 50.000.000

01 02 28 014 Operasional Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Pertemuan kordinasi program jaminan kesehatan bagi lintas sektor lintas program, UPT Puskesmas, UPT Rawat Inap dan rumah sakit

11 Keg Terlaksananya pertemuan kordinasi program jaminan kesehatan bagi lintas sektor lintas program, UPT Puskesmas, UPT Rawat Inap dan rumah sakit

11 Keg 65.000.000 70.000.000

01 02 28 020 Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Pelayanan Kesehatan peserta Jamkesda di UPT Puskesmas dan Rawat Inap Serta Rumah Sakit di Wonogiri

46 Lokasi Terlaksananya Pelayanan Kesehatan peserta Jamkesda di UPT Puskesmas dan Rawat Inap Serta Rumah Sakit di Wonogiri

46 Lokasi 7.500.000.000 8.500.000.000

01 02 29 008 Pelayanan Kesehatan Balita Tterlaksananyakegiatan

peningkatanpelayanankesehatan anak balita

34 Lokasi Meningkatnya pengetahuan ketrampilan dan sikappengelola programdalam kesehatan anak balita

34 Lokasi 30.000.000 35.000.000

01 02 29 009 Pengadaan Buku KIA dan Cetak Kohort Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil kujungan balita dan bayi

4000 Buku Tercetaknya buku KIA, stiker P4K dan Kohort bayi, balita dan ibu hamil

900 Buku 25.000.000 30.000.000

01 02 31 005 Pengawasan Keamanan pangan Tercapainya pengawasan

keamananpangan yang beredar di pasaran

165 Jenis Tempat umum yang memenuhi syarat 165 Lokasi 30.000.000 32.500.000

01 02 31 006 Pengawasan Higiene dan Sanitasi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Terlaksananya pelatihan keamanan pangan di industri pangan

30 Lokasi Industri rumah tangga pangan memenuhi syarat kesehatan

60 % 8.500.000 10.500.000

01 02 32 004 Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi

34 Lokasi Meningkatnya ketrampilan dan pegetahuan pengelola

programpeningkatan kesehatanibu dan bayi

34 Lokasi 30.000.000 30.000.000 01 02 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN

7.605.000.000 8.620.000.000

01 02 29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

55.000.000 65.000.000

01 02 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

01 02 32 PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

38.500.000 43.000.000

(14)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 02 34 001 Pelayanan BLUD Terlaksananya program BLUD di puskesmas

34 Lokasi Meningkatnya pelayanan upaya kesehatan masyarakat

34 Lokasi 900.000.000 500.000.000

01 02 35 001 Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit Tidak Menular

Tersedianya alat kesehatan penyakit tidak menular dan terlaksananya program deteksi dini penyakit tidakmenular

5 Lokasi Terkendalinya penyakit tidak menular melalui deteksi dini

5 Lokasi 100.000.000 100.000.000

01 02 35 02 Penemuan dan Tata Laksana Penyakit Tidak Menular

Terlaksananya penemuan dan tata laksana penyakit tidak menular

34 Lokasi Terkendalinya penyakit tidak menular melalui deteksi dini

34 Lokasi 20.000.000 20.000.000

01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga

Terlaksananya cetak karcis dan benda-benda berharga

39 Lokasi Meningkatnya pendapatan daerah 39 Lokasi 55.000.000 60.000.000

70.317.725.999 66.145.621.000 01 02 34 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN

BLUD

900.000.000 500.000.000

01 02 35 PROGRAM PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENYAKIT TIDAK MENULAR

120.000.000 120.000.000

01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

55.000.000 60.000.000

Referensi

Dokumen terkait

siang, serta memakai jaminan BPJS Non-PBI. Dipilihnya pasien yang berobat jalan ke rawat jalan eksekutif. yang menggunakan jaminan BPJS Kesehatan Non-PBI

Dengan ke~a keras, Pusat Bahasa telah menyusun dan menerbitkan sebuah buku bahan ajar BIP A untuk pemula yang berjudul Lentera Indonesia I.. telah diluncurkan pada

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis kelas VIII SMP Negeri 4 Purwokerto ditinjau dari tipe kepribadian David

Pelaksanaan KULIAH KERJA NYATA (KKN) merupakan agenda rutin dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar di

Nilai K m PPO karapas udang vaname adalah yang paling rendah dibandingkan dengan krustasea lainnya, hal ini menunjukkan bahwa enzim PPO dari karapas udang vaname memiliki

Pembinaan dan pembangunan karakter bangsa ( character building ) f. Membantu program pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan di daerah dalam bidang agama,

Penelitian lain dilakukan oleh Imron Rosadi (2009), hasil penelitiannya tentang studi kasus pelaksanaan pembelajaran tematik di kelas II SDN Mergosono I Kota Malang adalah: (1)

Pada penelitian ini, peneliti akan menguji aktivitas antioksidan fraksi protein biji melinjo (Gnetum gnemon) menggunakan uji peredaman radikal hidroksil, uji