Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselesaikannya surat keluar yang dikerim tepat waktu dan tujuan
250 Buah Meningkatnya pengelolaan surat menyurat
250 Buah 5.000.000 5.000.000
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya Penyrdia Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
3 Jenis Meningkatnya pelayanan komunikasi, air dan listrik
3 Jenis 120.000.000 120.000.000
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan daftar ulang
14 Jenis Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas
14 Jenis 5.000.000 5.000.000
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah, jenis dan volume alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli
21 Jenis Meningkatnya pelayanan kebersihan kantor
21 Jenis 5.000.000 7.500.000
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah,jenis dan volume ATK yang dibeli
32 Jenis Terpenuhinya kebutuhan ATK 32 Jenis 30.000.000 35.000.000
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah, jenis barang cetakan, penggandaan dan penjilitan
3 Keg Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaaan
3 Keg 15.000.000 20.000.000
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah, jenis dan volume alat listrik yang dibeli
17 Jenis Terpenuhinya kenutuhan alat listrik 17 Jenis 7.500.000 10.000.000
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah, jenis dan volume peralatan dan perlengkpan kantor
6 Jenis Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan kelengkapan komputer
6 Jenis 10.000.000 15.000.000
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah,jenis dan volume peralatan rumah tangga
20 Buah Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga
20 Buah 5.000.000 5.000.000
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan
12 Desa 5.000.000 7.500.000
00 00 01 016 Penyediaan Bahan logistik Kantor Tersedianya bahan laboratorium 2 Keg Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor untuk UPT Laboratorium dan UPT Gudang Farmasi
2 Keg 50.000.000 50.000.000
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Urusan Bidang
1
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2 3 4 5 6 7 8 1
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah tamu yang difasilitasi makanan dan minuman
150 Orang Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu
150 Orang 6.000.000 7.500.000
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan
12 Bulan Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 Bulan 70.000.000 70.000.000
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah
12 Bulan Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12 Bulan 25.000.000 25.000.000
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Terselesaikannya pembeyaran tenaga kerja non Pegawai
77 Orang Terpenuhinya tenaga kerja non Pegawai 77 Orang 1.202.040.000 1.202.040.000
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor
1 Unit Terpenuhinya pembangunan gedungkantor
1 Unit 21.000.000.000 7.000.000.000
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor
1 Unit Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 Unit 8.000.000 15.000.000
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kantor
1 Unit Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Unit 10.000.000 20.000.000
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
3 Unit Terpeliharanya gedung kantor 3 Unit 9.000.000 15.000.000
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
14 Jenis Terpeliharanya kendaraan dinas 14 Jenis 75.000.000 80.000.000
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
7 Jenis Terpeliharanya peralatan gedung kantor 7 Jenis 9.000.000 10.000.000
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
20 Unit Terpeliharanya peralatan gedung kantor 20 Unit 9.000.000 10.000.000
00 00 02 041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Terlaksanannya rehab rumah dinas 3 Lokasi Rehab rumah dinas dapat diperbaiki 3 Lokal 250.000.000 100.000.000
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
1 Paket Meningkatkan kalitas gedung kantor 1 Paket 62.500.000 75.000.000
00 00 02 061 Pembuatan Website SKPD Terlaksananya pembuatan wibside SKPD
1 Paket Terpenuhinya kegiatan pembuatan webside SKPD
1 Paket 10.000.000 0
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Terlaksananya penyusunan data dan laporan kepegawaian
1 Dokumen
Data dan laporan kepegawaian yang akurat
1 Dokumen
10.000.000 10.000.000
00 00 03 012 Penyusunan bezetting Terlaksananya penyususnan bezetting pegawai
1 Keg Terpenuhinya kegiatan penyusunan bezettig pegawai
1 Keg 5.000.000 5.000.000
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
21.442.500.000 7.325.000.000
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
2 3 4 5 6 7 8 1
00 00 03 018 Pengelolaan File Pegawai Tersusunnya file kepegawaian 1 Keg Terpenuhinya pengelolaan file kepegawaian
1 Keg 5.000.000 5.000.000
00 00 03 019 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya pembinaan administrasi kepegawaian
39 Lokasi Terbinanya petugas administrasi kepegawaian
39 Lokasi 10.000.000 10.000.000
00 00 03 020 Peningkatan SDM Terlaksananya peningkatan SDM 1 Keg TerpenuhinyaSDM yang berkwalitas 1 Keg 20.000.000 20.000.000
00 00 03 023 Pelaksanaan Sumpah dan Janji Pegawai Gol I dan II
Terlaksananya pengambilan sumpah janji CPNS
60 Orang Terpenuhinya kegiatan pengambilan sumpah janji CPNS
50 Orang 5.000.000 5.000.000
00 00 03 24 Pembinaan Tenaga Kerja Non PNS Terlaksananya pembinaan tenaga kerja non PNS
1 Keg Terpenuhinya kegiatan pembinaan tenaga kerja non PNS
1 Keg 10.000.000 10.000.000
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus
singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
Terlaksananya bimtek pengelolaan administrasi perkantoran
34 Lokasi Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran
34 Lokasi 30.000.000 30.000.000
00 00 05 011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional
160 Orang Terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat
160 Orang 10.000.000 10.000.000
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 Dokumen
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 Dokumen
10.000.000 15.000.000
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya laporan keuangan semesteran
2 Dokumen
Meningkatkan sisten laporan keuangan yang tertib
2 Dokumen
10.000.000 10.000.000
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen
Tercapainya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 Dokumen
5.000.000 5.000.000
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD 1 Dokumen
Adanya dokumen-dokumen
perencanaan pelaksanaan dan laporan SKPD
1 Dokumen
15.000.000 20.000.000
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Terlaksananya laporan keuangan bulanan
12 Dokumen
Capaian pelaksanaan kegiatan APBD 12 Dokumen
12.000.000 15.000.000
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan
Tersusunnya laporan realisasi anggaran
12 Bulan Capaian pelaksanaan kegiatan APBD II 100 % 5.000.000 5.000.000
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP Terlaksananya laporan kinerja instansi pemerintah
1 Dokumen
Capaian laporan pelaksanaan kegiatan APBD
1 Dokumen
5.000.000 5.000.000
00 00 06 019 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tersusunnya dokumen RKA/ DPA SKPD
2 Dokumen
Tersedianya dokumen RKA/ DPA SKPD 2 Dokumen
20.000.000 20.000.000 00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
40.000.000 40.000.000
2 3 4 5 6 7 8 1
01 URUSAN WAJIB
01 02 KESEHATAN
01 02 16 008 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
Terlaksananya pengadaan reagen laboratoriumdan perbekalan kesehatan
1 Keg Tercukupinya reagen laboratorium dan perbekaan kesehatan
1 Keg 150.000.000 100.000.000
01 02 16 011 Operasional pelayanan kesehatan korban bencana
Daerah rawan bencana
mendapatkan pelayanan kesehatan
10 Lokasi Terkendalinya penyakit akibat korban bencana
10 Lokasi 9.000.000 12.000.000
01 02 16 016 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Jumlah masyarakat yang
mendapatkan pembinaan kesehatan jiwa
40 Orang Meningkatnya kesadaran kesehatan jiwa di masyarakat
40 Orang 15.000.000 20.000.000
01 02 16 022 Operasional Pelayanan Kesehatan Bagi Puskesmas Perbatasan
Terlaksananya pelayanan kesehatan lintas batas
20 Lokasi Terlaksananya upaya kesematan masyarakat
20 Lokasi 15.000.000 16.500.000
01 02 16 023 Penemuan dan Tata Laksana Penyakit Tidak Menular
Terlaksananya penemuan dan tata laksana penyakit tidak menular
1 Keg Terkendalinya enyakit tidak menular 1 Keg 10.000.000 10.000.000
01 02 16 024 PPPK Kabupaten Terlaksananya kegiatan PPPK 10 Kali Jumlah kegiatan didampingi PPPK 10 Kali 30.000.000 33.000.000 01 02 16 027 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pencapaian
SPM Kesehatan
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pencapaian SPM Kesehatan
600 Orang Tercapainya SPM Kesehatan 1 Dokumen
20.000.000 25.000.000
01 02 16 028 Peningkatan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji
Jumlah calon jamaah haji yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan
500 Orang Calon jamaah haji yang dibina dan diperiksa kesehatannya
500 Orang 20.000.000 25.000.000
01 02 16 029 Bimbingan teknis upaya kesehatan pelayanan swasta
Terlaksananya pembinaan pengelola kesehatan swasta
34 Wilayah
Terlaksananya bimbimbingan teknis upaya kesehatan swasta
20 Wilayah
20.000.000 25.000.000
01 02 16 030 Penunjang Operasional Puskesmas Tercapainya program belanja retribusi
1 Dokumen
Terlaksananya pengembalian belanja retribusi
1 Dokumen
560.302.000 560.302.000
01 02 16 031 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Wonogiri I
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 1.315.252.000 1.315.252.000
01 02 16 032 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Wonogiri II
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 1.055.476.000 1.055.476.000
01 02 16 033 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Selogiri
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 1.199.555.000 1.199.555.000
01 02 16 034 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Ngadirojo
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 1.215.755.000 1.215.755.000
2 3 4 5 6 7 8 1
01 02 16 035 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Nguntoronadi I
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 510.827.000 510.827.000
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 17.640.000 17.640.000
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 261.795.000 261.795.000
01 02 16 037 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Wuryantoro
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 711.107.000 711.107.000
01 02 16 038 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Manyaran
Tersedianya Kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya Pelayanan Kapitasi JKN 1 Tahun 1.046.967.000 1.046.967.000
01 02 16 039 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Eromoko I
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 502.115.000 502.115.000
01 02 16 040 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Eromoko II
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 306.167.000 306.167.000
01 02 16 041 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Pracimantoro I
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 1.408.963.000 1.408.963.000
01 02 16 042 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Pracimantoro II
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 488.795.000 488.795.000
01 02 16 043 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Baturetno I
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 1.066.387.000 1.066.367.000
01 02 16 044 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Baturetno II
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 285.027.000 285.027.000
01 02 16 045 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Batuwarno
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 525.811.000 525.811.000
01 02 16 046 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Karangtengah
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 262.967.000 282.967.000
01 02 16 047 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Giriwoyo I
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 863.075.000 853.075.000
01 02 16 048 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Giriwoyo II
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 424.291.000 424.291.000
01 02 16 049 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Giritontro
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 806.675.000 806.675.000
01 02 16 050 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Paranggupito
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 452.603.000 452.603.000
01 02 16 051 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Tirtomoyo I
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 965.515.000 965.515.000 01 02 16 036 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas
2 3 4 5 6 7 8 1
01 02 16 052 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Tirtomoyo II
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 406.011.000 406.011.000
01 02 16 053 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Jatsrono I
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 193.963.000 193.963.000
01 02 16 054 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Jatisrono II
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 193.963.000 193.963.000
01 02 16 055 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Jatipurno
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 591.611.000 591.611.000
01 02 16 056 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Jatiroto
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 707.467.000 707.467.000
01 02 16 057 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Sidoharjo
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 0 Tahun 818.707.000 818.707.000
01 02 16 058 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Girimarto
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 775.267.000 775.267.000
01 02 16 059 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Purwantoro I
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 625.446.000 1.042.411.000
01 02 16 060 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Purwantoro II
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 233.867.000 233.867.000
01 02 16 061 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Slogohimo
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 1.018.087.000 1.018.087.000
01 02 16 062 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Bulukerto
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 627.131.000 627.131.000
01 02 16 063 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Puhpelem
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 572.349.000 572.349.000
01 02 16 064 Operasional Kapitasi JKN UPT Puskesmas Kismantoro
Tersedianya kapitasi JKN Puskesmas 1 Tahun Terlaksananya pelayanan kapitasi JKN 1 Tahun 1.111.251.000 1.111.251.000
01 02 16 065 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap Baturetno
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan dan jasa sarana di rawat inap
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 534.240.000 534.240.000
01 02 16 066 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap Purwantoro
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 638.120.000 638.120.000
01 02 16 067 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap Pracimantoro
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 629.958.000 629.958.000
01 02 16 068 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap Jatisrono
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
2 3 4 5 6 7 8 1
01 02 16 069 Penunjang Operasional UPT Rawat Inap Wuryantoro
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan dan jasa sarana di rawat inap
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 422.940.000 422.940.000
01 02 16 070 Penunjang Operasional UPT Laboratorium Kesehatan
Tercapainya penigkatan pelayanan laboratorium
1 Tahun Terealisasinya pengembalian jasa pelayanan dan jasa sarana UPT Laboratorium
1 Tahun 19.845.000 19.845.000
01 02 16 071 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Wonogiri I
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 454.003.000 454.003.000
01 02 16 072 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Wonogiri II
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 126.000.000 126.000.000
01 02 16 073 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Selogiri
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 71.190.000 71.190.000
01 02 16 074 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Ngadirojo
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 78.750.000 78.750.000
01 02 16 075 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Nguntoronadi I
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 40.950.000 40.950.000
01 02 16 076 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Nguntoronadi II
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 54.332.000 54.332.000
01 02 16 077 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Wuryantoro
Tersedianya kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana
1 Ton Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 50.400.000 50.400.000
01 02 16 078 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Manyaran
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 31.500.000 31.500.000
01 02 16 079 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Eromoko I
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 63.000.000 63.000.000
01 02 16 080 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Eromoko II
Terlaksananya jasa pelayanan dan jasa sarana retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 22.050.000 22.050.000
01 02 16 081 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Pracimantoro I
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 63.000.000 63.000.000
01 02 16 082 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Pracimantoro II
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 35.910.000 35.910.000
01 02 16 083 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Baturetno I
Tersedianya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
2 3 4 5 6 7 8 1
01 02 16 084 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Baturetno II
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 19.530.000 19.530.000
01 02 16 085 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Batuwarno
Tersedianya kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 21.420.000 21.420.000
01 02 16 086 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Karangtengah
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Ton Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 20.790.000 20.790.000
01 02 16 087 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Giriwoyo I
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 44.100.000 44.100.000
01 02 16 088 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Giriwoyo II
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 50.400.000 50.400.000
01 02 16 089 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Giritontro
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 44.100.000 44.100.000
01 02 16 090 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Paranggupito
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 31.500.000 31.500.000
01 02 16 091 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Tirtomoyo I
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 127.260.000 127.260.000
01 02 16 092 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Tirtomoyo II
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 35.280.000 35.280.000
01 02 16 093 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Jatisrono I
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 89.964.000 89.964.000
01 02 16 094 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Jatisrono II
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 17.167.000 17.167.000
01 02 16 095 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Jatipurno
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 54.967.000 54.967.000
01 02 16 096 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Jatiroto
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 71.032.000 71.032.000
01 02 16 097 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Sidoharjo
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 91.350.000 91.350.000
01 02 16 098 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Girimarto
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
2 3 4 5 6 7 8 1
01 02 16 099 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Purwantoro I
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 94.500.000 94.500.000
01 02 16 100 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Purwantoro II
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 35.059.000 35.059.000
01 02 16 101 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Slogohimo
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 76.860.000 76.860.000
01 02 16 102 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Bulukerto
Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan puskesmas
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 50.400.000 50.400.000
01 02 16 103 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Puhpelem
Tersedianya jasa pelayanan dan jasa sarana dari pemanfaatan retribusi
1 Tahun Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Tahun 28.350.000 28.300.000
01 02 16 104 Penunjang Operasional UPT Puskesmas Kismantoro
Tersedianya kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana
1 Tahun Terlaksananya pengembalian jasa pelayanan
1 Tahun 38.222.000 38.222.000
01 02 16 105 Pelatihan dan Pengadaan Alat Deteksi Dini serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terkait Akibat Rokok (DBHCHT)
Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Keg Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan akibat rokok
1 Keg 30.000.000 30.000.000
01 02 16 107 Pembentukan Pos Bindu PTM (DBHCHT) Terlaksananya program Pos bindu 1 Keg Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
1 Keg 70.000.000 70.000.000
01 02 17 002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Tempat pengelolaan makanan dan bahan berbahaya yang sehat
340 Jenis Tempat umum yang memenuhi syarat (tempat pengelolaan makanan dan bahan berbahaya)
340 Jenis 37.500.000 40.000.000
01 02 17 003 Peningkatan kapasitas laboratorium untuk pengawasan makanan minuman dan kualitas lingkungan
Peningkatan pengawasan makanan dan kualitas lingkungan
1 Keg Terpenuhinya ppengawasan makanan dan kualitas likngkungan
1 Keg 50.000.000 50.000.000
01 02 18 008 Pengawasan Obat Tradisional Indonesia Yang Beredar di Pasaran
Jumlah pedagang obat tradisional Indonesia yang diawasi
75 Orang Ketersediaan obat sesuai kebutuhan(obat tradisional yang memenuhi syarat)
75 Orang 45.000.000 45.000.000
01 02 18 009 Pembinaan dan Pemberdayaan Produksi Tanaman Obat
Jumlah petani tanaman obat tradisional Indonesia yang dibina
136 Orang Meningkatnya pembinaan petani TOGA 136 Orang 22.600.000 22.600.000 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
01 02 18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA
01 02 17 87.500.000 90.000.000
2 3 4 5 6 7 8 1
01 02 19 001 Pengembangan Media Promkes dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Jumlah mes dan informasi sadar sehat tersediadia promke
1 Keg Tersedianya media promkes dan informasi sadar hidup sehat
1 Keg 59.999.999 50.000.000
01 02 19 006 Pemberdayaan Masyarakat Mencapai Keluarga Sehat
Jumlah kegiatan pertemuan PHBS 9 Kali Jumlah kegiatan pertemuan PHBS yang dilaksanakan
9 Kali 60.000.000 65.000.000
01 02 19 009 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Pertemuan petugas UKS, Promkes UKK dan monev posyandu
7 Keg Terlaksananya pertemuan petugas UKS Promkes, UKK dan Monev Posyandu
7 Keg 60.000.000 65.000.000
Pertemuan desa siaga untuk untuk promkes, bidan desa dan monev desa siaga
8 Keg Terlaksananya pertemuan desa siaga sehat untuk promkes, bidan desa dan monev desa siaga
8 Keg 50.000.000 55.000.000
Pertemuan desa siaga untuk untuk promkes, bidan desa dan monev desa siaga
8 Keg Terlaksananya pertemuan desa siaga sehat untuk promkes, bidan desa dan monev desa siaga
8 Keg 50.000.000 55.000.000
01 02 20 007 Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk Keluarga sadar gizi, konsumsi garam beryodiumbalita berstatus gizi baik
34 Lokasi Status gizi keluarga meningkat 34 Lokasi 56.000.000 60.000.000
01 02 21 006 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan
Terkendalina dampak reriko pencemaran lingkungan
5 Lokasi Terlaksananya pemeriksaan limbah sumber pencemaran ligkungan
5 Lokasi 12.000.000 14.500.000
01 02 21 008 Pengembangan Wilayah Sehat Terlaksananya pelatihan sanitasi bagi pengelola TTU
30 Lokasi Terlaksananya inspeksi sanitasiTTU 12 Lokasi 12.000.000 14.500.000
01 02 21 010 Pemeliharaan Sanitasi Sarana Air Bersih (SAB) Terlaksananya kwalitas air minum/ bersih
30 Jenis Kualitas air minum/ bersih yang memenuhi syarat kesehatan
30 Lokasi 14.000.000 17.000.000
01 02 21 011 Peningkatan Perumahan Sehat Bagi KK Miskin Sekali
Masyarakat menempati rumah sehat 15 Lokasi Terlaksananya permaikan rumah KK miskin
15 Lokasi 30.000.000 36.000.000
01 02 21 013 Peningkatan Klinik Sanitasi di Puskesmas Terlaksananya pembinaan program klinik sanitasi di Puskesmas
34 Orang Terlaksananya program sanitasi di Puskesmas
34 Lokasi 24.000.000 29.000.000
01 02 21 014 Fasilitasi Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Bidang Kesehatan
Terlksananya kegiatan pemicuan di tingkat dusun desa pamsimas
8 Kali Terlaksana pemeriksaan air BPSPAMS program Pamsimas
10 Jenis 12.000.000 14.500.000 01 02 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
279.999.999 290.000.000
01 02 19 010 Pengembangan dan Pembinaan Desa Siaga Sehat
01 02 21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
01 02 20 56.000.000 60.000.000
2 3 4 5 6 7 8 1
01 02 21 016 Penunjang Program 10.000 Desa STBM Terlaksananya Implementasi CLTS 15 Lokasi Terlaksananya rakor Pokja STBM tingkat kabupaten
1 Kali 30.000.000 30.000.000
01 02 21 020 Survelence kesehatan lingkungan Terlaksananya pertemuanrencana dan evaluasi program kesling tingkat Kabupaten
1 Kali Terlaksananya pembinaan pengolahan data kesling
34 Lokasi 6.500.000 11.000.000
01 02 21 022 Pendukung Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Bidang Kesehatan
Terlaksananya kampanye PPSP bidang kesehatan di wilayah rawan sanitasi
10 Kec Wilayah dengan akses sanitasi rendah 10 Kec 17.000.000 20.500.000
01 02 22 009 Peningkatan Sirveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Terlaksananya program surveilance dan penanggulangan wabah
34 Lokasi Terkendalinya penyakit akibat wabah 34 Lokasi 30.000.000 30.000.000
01 02 22 012 Imunisasi Pada Ibu Hamil dan Bayi Ibu hamil, bayi, anak SD kelas 1,2,3 mendapatkan imunisasi dan kelurahan/ desa mendapatkan UCI
100 % Terimunisasinya ibu hamil, bayi, anak SD kelas 1,2,3 mendapatkan imunisasi dan tercapainya desa/ kelurahan
100 % 31.000.000 37.000.000
01 02 22 018 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko (Fogging)
Tersedianya penanggulangan penyakit DBD dan Cikungunya dengan fogging
28 Lokasi Terkendalinya kasus penyakit DBD dan Cikungunya dengan fogging
28 Lokasi 78.000.000 94.000.000
01 02 22 019 Penemuan dan Tata Laksana Penderita Penyakit Menular
Tersedianya program penemuan dan tata laksana bagi penderita penyakit menular
21 Orang Terlaksannya penanganan bagi penderita penyakit menular sesuaisesuai dengan tata laksana penyakit
21 Orang 12.000.000 14.500.000
01 02 22 020 Penanggulangan Flu Burung Tidak adanya kasus flu burung pada manusia
10 Lokasi Terlaksananya surveilance pada kejadian kematian unggas positif AI
100 % 12.000.000 14.500.000
01 02 22 021 Penanggulangan Penyakit HIV Tersedianya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular HIV/ AIDS
30 Kasus Tertanganinya penderita penyakit menular HIV/ AIDS
4 Desa 78.000.000 94.000.000
01 02 22 022 Penanggulangan Penyakit TBC Tersedianya program pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC
50 Kasus Terlaksananya pengobatan bagi penderita penyakit TBC dengan strategi DOTS
50 Kasus 36.000.000 43.000.000
01 02 22 024 Pengembangan Suportivve Imunisasi Jumlah cakupan dan mutu imunisasi ditangani
34 Lokasi Tertanganinya cakupan dan mutu imunisasi
100 % 6.000.000 7.500.000
01 02 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
2 3 4 5 6 7 8 1
01 02 23 016 Bimbingan Teknis Manajemen Pelayanan Puskesmas
Terlaksananya Bimbingan Teknis manajemen pelayanan puskesmas
34 Lokasi Terlaksananya program upaya kesehatan masyarakat
34 Lokasi 25.000.000 30.000.000
01 02 23 019 Akreditasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Terlaksananya pembinaan akreditasi puskesmas
34 Lokasi Terlaksnanya puskesmas terakreditasi standart nasional
9 Lokasi 1.450.000.000 550.000.000
01 02 23 021 Penilaian Kinerja Bagi Petugas Puskesmas (Tenaga Kesehatan Teladan)
Jumlah Tenaga Kesehatan Fungsional yang dinilai kinerjanya
12 Orang Terpilihnya nominasi Tenaga Kesehatan tingkat kabupaten
4 Orang 40.000.000 45.000.000
01 02 23 025 Penyusunan Profil Kesehatan di DKK Tersusunnya Dokumen Profil Kesehatan
1 Dokumen
Tersusunnya buku Profil Kesehatan 1 Dokumen
25.000.000 25.000.000
01 02 23 026 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Terlaksnnya pengelolaan data informasi kesehatan
1 Dokumen
Tersedianya data dan informasi kesehatan
1 Dokumen
10.000.000 12.000.000
01 02 23 027 Penelitian dan Pengembangan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar
Jumlah penelitian yang dilakukan 1 Dokumen
Tersedianya dokumen survey kepuasan pelanggan puskesmas
1 Dokumen
40.000.000 40.000.000
01 02 23 031 Pengembangan potensi sumber daya manusia kesehatan
Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan
7 Orang Tenaga kesehatan terlatih 7 Orang 30.000.000 35.000.000
01 02 23 032 Pengembangan profesi sumber daya manusia kesehatan
Jumlah Profesi kesehatan yang mengikuti pelatihan
7 Orang Tenaga profesi kesehatan terlatih 7 Orang 30.000.000 35.000.000
01 02 23 033 Penyusunan Standar Kesehatan Tersusunnya petunjuk teknis SPM bidang kesehatan
1 Dokumen
Tersusunnya data standart kesehatan 1 Dokumen
20.000.000 20.000.000
01 02 24 001 Pelayanan Operasi Katarak dan bibir sumbing Jumlah kelainan mata dan bibir sumbing mendapat skrining
46 Orang Jumlah kelainan mata dan bibir sumbing mendapat bantuan operasi
46 Orang 70.000.000 75.000.000
01 02 25 002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Terlaksananya pembangunan/ rehab Pustu
5 Lokasi Gedung Pustu yang direhab/ dibangun 5 Lokasi 75.000.000 750.000.000
01 02 25 024 Pengadaan Alat Medis dan Non Medis, Farmasi, Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Farmasi, Puskesmas, Pustu dan Jejaringnya (DAK)
Terlaksananya pengadaan obat dan rehab Puskesmas dan Jejaringnya
2 Keg Tersedianya obat dan rehab Puskesmas, dan jejaringnya
2 Keg 6.030.000.000 15.000.000.000
01 02 25 25 Penyusunan DED Bangunan UPT Terlaksananya pengadaan DED 2 Lokasi Terselesaikannya side plan UPT 2 Lokasi 300.000.000 300.000.000 01 02 23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN
KESEHATAN
1.670.000.000 792.000.000
01 02 24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
01 02 25 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
70.000.000 75.000.000
2 3 4 5 6 7 8 1
01 02 28 009 Pembangunan Asuransi Kesehatan Berbasis Masyarakat Dengan JPKM
Pertemuan jaminan kesehatan dan monev program jaminan kesehatan
4 Keg Terlaksananya pertemuan jaminan kesehatan dan mnev program jaminan kesehatan
4 Keg 40.000.000 50.000.000
01 02 28 014 Operasional Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Pertemuan kordinasi program jaminan kesehatan bagi lintas sektor lintas program, UPT Puskesmas, UPT Rawat Inap dan rumah sakit
11 Keg Terlaksananya pertemuan kordinasi program jaminan kesehatan bagi lintas sektor lintas program, UPT Puskesmas, UPT Rawat Inap dan rumah sakit
11 Keg 65.000.000 70.000.000
01 02 28 020 Pelayanan Kesehatan JAMKESDA Pelayanan Kesehatan peserta Jamkesda di UPT Puskesmas dan Rawat Inap Serta Rumah Sakit di Wonogiri
46 Lokasi Terlaksananya Pelayanan Kesehatan peserta Jamkesda di UPT Puskesmas dan Rawat Inap Serta Rumah Sakit di Wonogiri
46 Lokasi 7.500.000.000 8.500.000.000
01 02 29 008 Pelayanan Kesehatan Balita Tterlaksananyakegiatan
peningkatanpelayanankesehatan anak balita
34 Lokasi Meningkatnya pengetahuan ketrampilan dan sikappengelola programdalam kesehatan anak balita
34 Lokasi 30.000.000 35.000.000
01 02 29 009 Pengadaan Buku KIA dan Cetak Kohort Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil kujungan balita dan bayi
4000 Buku Tercetaknya buku KIA, stiker P4K dan Kohort bayi, balita dan ibu hamil
900 Buku 25.000.000 30.000.000
01 02 31 005 Pengawasan Keamanan pangan Tercapainya pengawasan
keamananpangan yang beredar di pasaran
165 Jenis Tempat umum yang memenuhi syarat 165 Lokasi 30.000.000 32.500.000
01 02 31 006 Pengawasan Higiene dan Sanitasi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
Terlaksananya pelatihan keamanan pangan di industri pangan
30 Lokasi Industri rumah tangga pangan memenuhi syarat kesehatan
60 % 8.500.000 10.500.000
01 02 32 004 Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi
34 Lokasi Meningkatnya ketrampilan dan pegetahuan pengelola
programpeningkatan kesehatanibu dan bayi
34 Lokasi 30.000.000 30.000.000 01 02 28 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
7.605.000.000 8.620.000.000
01 02 29 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
55.000.000 65.000.000
01 02 31 PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
01 02 32 PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
38.500.000 43.000.000
2 3 4 5 6 7 8 1
01 02 34 001 Pelayanan BLUD Terlaksananya program BLUD di puskesmas
34 Lokasi Meningkatnya pelayanan upaya kesehatan masyarakat
34 Lokasi 900.000.000 500.000.000
01 02 35 001 Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit Tidak Menular
Tersedianya alat kesehatan penyakit tidak menular dan terlaksananya program deteksi dini penyakit tidakmenular
5 Lokasi Terkendalinya penyakit tidak menular melalui deteksi dini
5 Lokasi 100.000.000 100.000.000
01 02 35 02 Penemuan dan Tata Laksana Penyakit Tidak Menular
Terlaksananya penemuan dan tata laksana penyakit tidak menular
34 Lokasi Terkendalinya penyakit tidak menular melalui deteksi dini
34 Lokasi 20.000.000 20.000.000
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 17 094 Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga
Terlaksananya cetak karcis dan benda-benda berharga
39 Lokasi Meningkatnya pendapatan daerah 39 Lokasi 55.000.000 60.000.000
70.317.725.999 66.145.621.000 01 02 34 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
BLUD
900.000.000 500.000.000
01 02 35 PROGRAM PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENYAKIT TIDAK MENULAR
120.000.000 120.000.000
01 20 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
55.000.000 60.000.000