1 106,472,450 106,472,450
2 40,370,300 40,370,300 85%
40 orang
3 101,218,800 101,218,800
Penanggung jawab
Meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi dalam rangka pelayanan administrasi KDH, DPRD dan
penyelenggara an
pemerintahan daerah serta penataan daerah dan urusan pemerintahan
PERIODE TAHUN 2016 - 2021 TAHUN ANGGARAN 2016
Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Indikator Kegiatan
No Tujuan Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Anggaran Target
Meningkatnya
kualitas pelayanan
dan koordinasi dalam
rangka pelayanan
administrasi KDH,
DPRD dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
serta penataan
daerah dan urusan
pemerintahan
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)
Jumlah dokumen LPPD Tahun 2016 dan termuatnya ILPPD Tahun 2016
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)
Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n KDH tahun 2015, LKPJ AMJ (Akhir Masa Jabatan) dan memori serah terima jabatan
2 Dokumen
Pemerintahan umum Pemerintahan
umum
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pegendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah Kecamatan yang dievaluasi kinerja Kecamatan
tingkat Kab.
Bulukumba dan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan selama 1 tahun
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
Pengajian Rutin
45,000,000
1 Tahun KESRA
Program Penataan Daerah Otonomi baru
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah
Administrasi Antar Daerah
Persentase terwujudnya penyelesaian tapal batas Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai.
Pemerintahan umum
Pembakuan
Nama Rupa
Bumi
Jumlah dokumen nama rupabumi unsur buatan Kabupaten
Bulukumba yang sudah terbakukan secara nasional
1 Dokumen
Pemerintahan umum
Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Kerjasama Daerah
Jumlah dokumen nama rupabumi unsur buatan Kabupaten
Bulukumba yang sudah terbakukan secara nasional
Pemerintahan Umum
Rogram Pembinaan Kecamatan
fasilitasi
penataan dan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah
regulasi/kebijakan terkait dengan lembaga
kemasyarakatan
Pemerintahan umum 1 Dokumen
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
Pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi
Jumlah tahapan pelaksanaan MTQ
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
10 433,560,000 433,560,000 KESRA
11 154,225,400
Syafari
Ramadhan 154,225,400 1 kali KESRA
12 679,257,600 679,257,600 12 Bulan KESRA
13 45,394,000 45,394,000 2 Kali KESRA
14 56,454,000
Pelatihan
BAZNAS 56,454,000 2 Kali KESRA
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
Rapat Koordinasi dan HIV/AIDS
Jumlah
pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor terkait
HIV/AIDS dan
Zonosis
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
Jumlah
pelaksanaan seleksi dan pelatihan peningkatan SDM pengelola BAZNAS
176 orang
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
Jumlah Kecamatan yang dikunjungi
untuk safari
Ramadhan
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
Pembinaan Kegiatan Guru TKA/TPA
Jumlah ketersediaan
insentif bagi guru TKA/TPA Kontrak , guru madin, dan guru TKA/TPA non kontrak selama 1 Tahun
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
Insentif Imam Mesjid
Jumlah Imam
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Jumlah Pelaksanaan
pembinaan UKS di tingkat
SMA/sederajat, SMP/sederajat, SD/sederajat, TK/sederajat
selama 1 (satu) tahun
10 kecamatan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi dan koordinasi terkait regulasi dan juknis pengadaan tanah terhadap 100 orang peserta
Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
Pelayanan Calon Jemaah Haji
Jumlah pelaksanaan
pelayanan Calon Jamaah Haji dan Jamaah Haji dalam satu tahun
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
Penyusunan Sistem Pendaftaran tanah
Jumlah ketersediaan database pertanahan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Pengadaan/Pemb ebasan/Pengama
nan Tanah
Pemerintah Daerah
Jumlah
ketersediaan lokasi pembangunan
sarana dan
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
20 141,595,000 141,595,000 12 konflik Pertanahan
21 76,283,000 76,283,000 EKBANG
22 Program penyiapan
potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
21,020,000
Koordinasi Produksi Daerah
Jumlah penyelesaian
dokumen data
potensi daerah yang disusun secara
berkala ( 2
Semester)
21,020,000
100% EKBANG
23 Program peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
133,027,500
Evaluasi dan
Pengawasan Penyerapan Anggaran Daerah
Jumlah
penyelesaian data laporan realisasi dan aktifitas pengadaan
Pemerintah Kab. Bulukumba secara berkala
133,027,500
12 bulan EKBANG
24 Program Pemberdayaan
Jasa Konstruksi
105,714,400
Pemberdayaan
Pengguna Jasa Konstruksi
Prosentase penyelenggaraan pembinaan,
pengguna dan
penyedia jasa konstruksi dan Jumlah
penyusunan informasi
pengadaan barang dan jasa
105,714,400
Program Penyelesaian konflik-konflik
Pertanahan
Fasilitas Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan
Jumlah
penyelesaian konflik pertanahan yang ditangani selama 1 tahun
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Koordinasi Penyaluran RASKIN
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
25 Program Pemberdayaan
Jasa Konstruksi
199,576,000
Pengembangan
Kapasitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Presentase layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan jumlah pelatihan LPSE terhadap penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi
199,576,000
100% EKBANG
26 Program
Pembangunan/Pengemb angan Perekonomian Daerah
57,012,500
Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah
Jumlah laporan tingkat inflasi di Kab. Bulukumba
57,012,500
4 triwulan EKBANG
27 Program
Pembangunan/Pengemb angan Perekonomian Daerah
24,302,000
Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah
penyelesaian data laporan realisasi fisik dan keuangan program / kegiatan pembangunan daerah secara berkala
24,302,000
12 bulan EKBANG
28 Program
Pembangunan/Pengemb angan Perekonomian Daerah
38,414,600
Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen data laporan hasil monitoring
pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah
38,414,600
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
29 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
219,940,000
Penyediaan
bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah
ketersediaan koran, tabloid, majalah serta sarana dan prasarana
komunikasi bagi Aparat Pemerintah Daerah dalam 1 tahun
219,940,000
1 tahun Humas Protokol Dan Sandi
30 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
95,400,000
Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
Jumlah pelaksanaan pengolahan
pendokumentasian dan pelayanan informasi publik terhadap
masyarakat, Media
Cetak dan
Elektronik
95,400,000
1 paket Humas Protokol Dan Sandi
31 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
143,277,500
Pengkajian dan
pengembangan sistem informasi
Jumlah ketersediaan
informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah, baik melalui cetak maupun elektronik selama 1 tahun
143,277,500
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
32 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
127,360,000
Perencanaan dan pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
Persentase pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan
pengaturan acara Pemerintah Daerah yang dikoordinir dalam 1 tahun
127,360,000
1 tahun Humas Protokol Dan Sandi
33 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
50,000,000
Pengelolaan Administrasi Sistem Persandian
Jumlah
ketersediaan akses internet / jaringan komunikasi dan informasi
50,000,000
1 tahun Humas Protokol Dan Sandi
34 Program Koordinasi,
Pengembangan Sumberdaya
Kehumasan, dan
Keprotokoleran
171,649,000
Koordinasi dan
Pelatihan Serta Pengaturan Acara-Acara Pemda
Persentase
ketersediaan jasa administrasi sistem persandian dalam 1 tahun
171,649,000
1 tahun Humas Protokol Dan Sandi
35 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
147,240,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah ketersediaan
pelaksanaan jasa administrasi
keuangan Lingkup
Setda dalam
setahun
147,240,000
1 tahun KEUANGAN
36 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5,000,000
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan akhir tahun SKPD
5,000,000
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
37 Program peningkatan
dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
152,324,800
Pengendalian pelaksanaan anggaran dan keuangan daerah
Jumlah Penyusunan
Pengendalian dan Pelaksanaan
Keuangan Lingkup Setda selama 1 Tahun Anggaran lingkup Sekretariat Daerah
152,324,800
4 dokumen
1 tahun
KEUANGAN
38 Program peningkatan
dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
78,161,000
Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan
Jumlah pelaksanaan penatausahaan administrasi perbendaharaan lingkup Sekretariat Daerah
78,161,000
12 bulan KEUANGAN
39 Program peningkatan
dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
81,943,000
Penatausahaan Administrasi Pembukuan
Jumlah pelaksanaan penatausahaan administrasi
pembukuan lingkup Sekretariat Daerah
81,943,000
12 bulan KEUANGAN
40 Program peningkatan
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
224,405,000
Tuntutan
perbendaharaan dan tututan
ganti rugi
keuangan daerah (TPTGR)
Persentase pelaksanaan
penyelesaian TP-TGR dalam 1 tahun
224,405,000
95 LHP 15
kali
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
41 Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
61,589,250
Penangan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Persentase
Pemberian bantuan Hukum Penanganan
Kasus dan
Pertimbangan Hukum Lingkup Kabupaten
Bulukumba
61,589,250
100% HUKUM
42 Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
126,215,600
Tindak lanjut
hasil temuan pengawasan
Jumlah penyelesaian
temuan aparat pengawasan
fungsional
126,215,600
80 LHP 1
Paket
HUKUM
43 Program penataan
peraturan perundang-undangan
50,000,000
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
Jumlah Pelaksanaan
evaluasi dan
analisis Peraturan
Perundang-undangan
(Pelaksanaan Perda kawasan Tanpa Rokok)
50,000,000
100% HUKUM
44 Program penataan
peraturan perundang-undangan
288,342,000
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah
penyelesaian draft rancangan produk hukum daerah
288,342,000
16 jenis 16 jenis 9 jenis
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
45 Program penataan
peraturan perundang-undangan
91,990,000
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan
perundang-undangan (Perda Kawasan Tanpa Rokok) terhadap 500 peserta dalam 1 (satu) tahun
91,990,000
18 kali HUKUM
46 Program penataan
peraturan perundang-undangan
13,194,600
Publikasi peraturan perundang-undangan
Jumlah pelaksanaan
penyajian informasi tentang produk hukum
13,194,600
2 kali HUKUM
47 Program penataan
peraturan perundang-undangan
92,370,000
Kajian peraturan
perundang-undangan daerah terhadap
peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Jumlah kajian Peraturan
Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan
Perundang-Undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan
Perundang-Undangan daerah selama 12 (dua belas) bulan
92,370,000
600 buah HUKUM
48 Program penataan
peraturan perundang-undangan
73,327,900
Penataan dokumentasi hukum
Jumlah produk
hukum yang
didokumentasikan
73,327,900
1 paket 15 jenis 15 jenis 1 jenis
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
49 Program penataan
peraturan perundang-undangan
12,358,050
Penyuluhan Hukum Terpadu
Jumlah peserta penyuluhan Hukum terpadu Terpadu dalam 1 (satu) kali pelaksanaan
12,358,050
1 Kali HUKUM
50 Program penataan
peraturan perundang-undangan
47,750,000
Bintek Produk Hukum Daerah
Jumlah peserta Bimtek produk hukum daerah
47,750,000
1 angkatan HUKUM
51 Program penataan
peraturan perundang-undangan
10,245,350
Sosialisasi dan koordinasi
penegakan hukum dan HAM
Jumlah pelaksanaan koordinasi
penegakan hukum dan HAM
10,245,350
1 kali HUKUM
52 Program penataan
peraturan perundang-undangan
47,616,750 Pembinaan kelompok kadarkum
Jumlah pembinaan kelompok
Kadarkum terhadap 1 kelompok peserta kadarkum
47,616,750 100% HUKUM
53 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
34,391,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah penyusunan
dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Daerah
34,391,000
Setda ORGANISASI
54 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23,800,000
Penyusunan program kerja SKPD
Jumlah Ketersediaan
Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021
23,800,000
Sekretariat Daerah
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
55 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
117,695,000
Evaluasi
penerapan standar pelayanan minimal (SPM)
Jumlah SKPD yang dimonitoring dan dievaluasi
penyusunan SOPnya
117,695,000
6 SKPD ORGANISASI
56 Program Penataan
Peraturan Perundang-Undangan
36,185,000
Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
Jumlah SKPD yang dievaluasi
penerapan SPM nya dalam1 tahun
36,185,000
Semua
SKPD
ORGANISASI
57 Program Penataan
Daerah Otonomi Baru
214,424,000
Fasilitasi pemantapan SOTK
pemerintah daerah otonom baru
Jumlah Draft
Kelembagaan Organisasi
Perangkat Daerah yang tertata
214,424,000
1 Dokumen ORGANISASI
58 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
47,201,000
Pembuatan dan Penggantian Atribut PNS
Jumlah
ketersediaan atribut
PNS lingkup
Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun
47,201,000
1 Tahun ORGANISASI
59 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
49,985,500
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Jumlah administrasi kepegawaian
Sekretariat Daerah yang dikelola dalam 1 Tahun
49,985,500
1
Sekretariat Daerah
ORGANISASI
60 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
50,000,000
Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan
Jumlah SKPD yang difasilitasi
penyusunan Uraian Tugas Jabatannya
50,000,000
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
61 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
34,630,000
Evaluasi
Pembinaan dan Peningkatan Unit Pelayanan Publik
Jumlah SKPD yang
dibina dan
dievaluasi Unit Pelayanan
Publiknya dalam 1 Tahun
34,630,000
5 SKPD ORGANISASI
62 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
50,000,000
Fasilitasi Penyusunan Evaluasi Jabatan
Jumlah SKPD yang difasilitasi
penyusunan Evaluasi Jabatannya
50,000,000
10
Dokumen
ORGANISASI
63 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
75,332,500
Fasilitasi Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Jumlah SKPD yang dimonitoring dan dievaluasi
penerapan pelaksanaan Reformasi
Birokrasinya dalam 1 Tahun
75,332,500
SKPD ORGANISASI
64 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
47,813,500
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan PNSD Berbasis
Kompetensi
Jumlah Bagian yang mengikuti Diklat terkait Kompetensi
terhadap PNS
Lingkup Sekretariat Daerah dalam 1 Tahun
47,813,500
1
Sekretariat Daerah
ORGANISASI
65 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
40,000,000
Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNSD
Jumlah Dokumen Penyusunan
Standar Kompetensi Manajerial PNS
40,000,000
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
66 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
12,700,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Persentase ketersediaan
pelayanan jasa surat menyurat dalam 1 tahun
12,700,000
1 Tahun UMUM
67 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
10,276,336,900
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah ketersediaan
belanja sarana komunikasi,
sumber daya air dan listrik
10,276,336,900
12 Bulan UMUM
68 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
295,064,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase
ketersediaan jasa
dan sewa
perlengkapan
kantor (sewa meja kursi, sewa tenda,
sewa sound
system)dalam 1 Tahun
295,064,000
1 Tahun UMUM
69 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
15,000,000
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Persentase
ketersediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah (Pajak Bangunan Milik Daerah, Rumah Jabatan, Rumah Dinas dan Tanah Milik Daerah)
15,000,000
Bumi dan Bangunan
UMUM
70 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
60,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasion al
Persentase jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (penggantian
STNK, plat
kendaraan dan BPKB)
60,000,000
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
71 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
181,690,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Persentase
ketersediaan jasa kebersihan Kantor Bupati, Halaman Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati dalam 1 tahun
181,690,000
1 paket UMUM
72 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
75,800,000
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerang an Bangunan Kantor
Jumlah
Sapra/bangunan yang difasilitasi kebutuhan
peralatan listriknya dalam 1 tahun (Kantor Bupati, Rujab Bupati & Wabup)
75,800,000
3 Gedung UMUM
73 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
71,250,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor
71,250,000
8 jenis UMUM
74 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1,363,797,000 Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
Persentase
pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi untuk pejabat dan JFU lingkup Sekretariat Daerah dalam 1 tahun
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
75 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
333,833,300 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
Persentase ketersediaan penatausahaan Sekretariat Daerah
dan jasa
pendamping tenaga teknis perkantoran
333,833,300 1 tahun UMUM
76 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
375,356,000 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerang an Jalan dan Sarana Umum
Jumlah ketersediaan
peralatan listrik untuk penerangan jalan umum (PJU) dan sarana umum lainnya dalam 1 tahun serta Jumlah ketersediaan jasa petugas
kelistrikan,meterisa si listrik dan tiang/jaringan lampu jalan
375,356,000 10 kecamatan
UMUM
77 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
266,325,000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion al
Jumlah pengadaan kendaraan dinas Bupati
266,325,000 3 unit UMUM
78 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
61,700,000 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
79 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
113,682,500 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan perlengkapan
Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati dalam 1 tahun
113,682,500 2 jenis UMUM
80 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
103,749,700 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan perlengkapan
Kantor (Kantor Bupati)
103,749,700 13 unit UMUM
81 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
9,687,000 Pengadaan Mebeleur
Jumlah pengadaan peralatan kantor lingkup Sekretariat Daerah dalam 1 tahun
9,687,000 2 unit UMUM
82 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
20,000,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan
Jumlah pengadaan meubeler pada Sekretariat Daerah dalam 1 tahun
20,000,000 2 unit UMUM
83 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
75,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah rumah
jabatan yang
dipelihara
75,000,000 1 unit UMUM
84 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
137,550,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah gedung
kantor yang
dipelihara
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
85 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
117,900,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al
Jumlah mobil
jabatan lingkup Sekretariat Daerah yang dipelihara selama 1 tahun
117,900,000 15 unit UMUM
86 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
40,350,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah kendaraan Dinas /operasional lingkup Sekretariat
Daerah yang
dipelihara selama 1 tahun
40,350,000 9 unit UMUM
87 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
160,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan
peralatan Kantor dan Rumah Jabatan dalam 1 tahun
160,000,000 10 unit UMUM
88 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
46,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah pakaian
dinas yang
diadakan untuk Bupati, Wakil Bupati, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, Sopir Bupati dan Wakil Bupati
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
89 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
37,200,000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu (pakaian adat) untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah,
Asisten dan
Muspida
37,200,000 44 stel UMUM
90 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
320,300,000 Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh
Masyarakat, Pimpinan/Anggot a Organisasi
Sosial dan
Kemasyarakatan
Persentase
pelaksanaan Dialog / Audiensi dan ketersediaan bahan bakar minyak dalam 1 tahun
320,300,000 1 tahun UMUM
91 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
290,800,000 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara/Departe men/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Lua r Negeri
Persentase Pelaksanaan pelayanan
kunjungan kerja tamu / Pejabat Negara di Kab. Bulukumba dalam 1 tahun
290,800,000 1 tahun UMUM
92 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
50,000,000 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Persentase Pelaksanaan pelayanan
kunjungan kerja tamu / Pejabat Negara di Kab. Bulukumba dalam 1 tahun
Meningkatkan Meningkatnya Program Peningkatan Penyusunan Jumlah dokumen Pemerintahan
93 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan
1,386,326,800 Penyediaan
Kebutuhan Bahan Rumah Tangga
Persentase ketersediaan
kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
1,386,326,800 12 bulan UMUM
SEKRETARIS DAERAH
Drs. A. B. AMAL