PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM
Jabatan
: KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama
: MAS’UD YUNUS
Jabatan
: WALIKOTA MOJOKERTO
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mojokerto, 30 Januari 2015
Pihak Kedua,
WALIKOTA MOJOKERTO
MAS’UD YUNUS.
Pihak Pertama,
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
KOTA MOJOKERTO
GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM
Pembina Tingkat I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MOJOKERTO
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Sertifikasi ISO 9001 – 2008 (manajemen mutu) 1 Sertifikat ISO (9001-2008) 1. Meningkatnya Pengawasan Internal SKPD Tercapainya Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
78 %
2. Tersusunnya Peraturan Perundang -Undangan
Dokumen Perundang - Undangan Yang Lengkap dan Komprehensif
4 Peraturan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dengan Teknologi Informasi (IT) yang Komprehensif
Pemanfaatan Teknologi Informasi ( IT )
2 Program Aplikasi
Online
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Rp. 61.841.900 Sumber Dana APBD
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 164.031.450 Sumber Dana APBD
3. Program Penataan Peraturan Perundang—Undangan Rp. 116.545.000 Sumber Dana APBD
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp. 283.334.800 Sumber Dana APBD
Mojokerto, 30 Januari 2015
WALIKOTA MOJOKERTO
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA MOJOKERTO
MAS’UD YUNUS
GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680206 199301 1 002
NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sasaran : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya kegiatan pelatihan aparatur pelayanan perizinan
30 % 2. Peningkatan ketrampilan dan
profesionalisme
Terlaksananya kegiatan pelatihan aparatur pelayanan perizinan
30 %
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Sasaran : Kegiatan Pengawasan Internal SKPD
Kegiatan : 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Terlaksananya kegiatan pengawasan internal SKPD untuk mewujudkan standart manajemen mutu
35 %
2. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
Tersusunnya dokumen IKM SKPD, dan untuk evaluasi pelayanan perizinan SKPD terkait sertifikasi ISO
35 %
3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sasaran : Peningkatan kualitas pelayanan SKPD dengan pemanfaatan teknologi informasi
Kegiatan : 1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi
50 % 2. Penyelenggaraan sosialisasi
dan promosi pelayanan public
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan promosi pelayanan SKPD
50 %
4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran : Penyusunan dokumen rancangan peraturan perundang-undangan pendukung pelayanan SKPD Kegiatan : Penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan perundang-undangan
Tersusunnya dokumen rancangan peraturan perundang-undangan pendukung pelayanan SKPD
KEGIATAN ANGGARAN
1. Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 54.117.350
2. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Rp. 164.031.450 3. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Rp. 249.787.400 4. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat ( IKM ) Rp. 61.841.900 5. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Rp. 283.334800 6. Penyelenggaraan sosialisasi dan promosi pelayanan publik Rp. 118.892.300 7. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Rp. 116.545.000
Mojokerto, Januari 2015
WALIKOTA MOJOKERTO
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA MOJOKERTO
MAS’UD YUNUS
GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680206 199301 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
NO SASARAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya uang lembur dan uang makan pegawai
12 orang, Gol IV.1 orang, Gol III 6 orang, Gol II.5 orang, 1 tahun 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya dana pembayaran listrik, telpon dan internet
1 tahun 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas
Terpenuhinya pemeliharaan dan pemenuhan bahan bakar kendaraan dinas
1 kendaraan dinas roda empat, 1 tahun 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya honorarium petugas
administrasi keuangan
1 tahun 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya honorarium petugas
kebersihan kantor, dan GOR Seni serta pakaian kerja petugas kebersihan
3 orang, 1 tahun
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya kondisi peralatan kerja dengan baik
AC, Laptop dan alat elektronik, 1 tahun 7. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor dan
benda pos
1 tahun 8. Penyediaan barang cetak dan
penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
1 tahun 9. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan elektronik 1 tahun 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan kantor 1 tahun 11. Penyediaan bahan logistic kantor Tercukupinya alat dan bahan
kebersihan kantor
1 tahun 12. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum untuk
kegiatan rapat dan kunjungan tamu
1 tahun 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah untuk aparatur perizinan
1 tahun 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah untuk aparatur perizinan
1 tahun
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana kantor
Kursi rapat, almari arsip, dan AC 2. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan sarana dan
prasarana kantor
LCD, CCTV, Laptop, Hardware &Jaringan 3. Pengadaan meubelair Tersedianya mebelair kantor 1 set sofa
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 5. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Terpeliharanya mebelair 1 tahun 6. Pemeliharaan keamanan rumah
jabatan/dinas/gedung kantor
Tersedianya honorarium penjaga keamanan kantor dan pakaian kerja petugas kebersihan
7 orang, 14 stel, 1 tahun
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas khusus beserta kelengkapannya
Terbelinya pakaian dinas khusus 12 orang, 24 stel
IV. Program Peningkatan Kapasitas
1. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya kegiatan pelatihan aparatur pelayanan perizinan
17 orang, 1 tahun 2. Peningkatan ketrampilan dan
profesionalisme
Terlaksananya kegiatan pelatihan aparatur pelayanan perizinan
17 orang, 1 tahun
V. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
Tersusunnya dokumen LAKIP SKPD untuk tahun berjalan
1 dokumen
VI. Program Pengembangan Data
Informasi
1. Penyusunan Profil Daerah Tersusunnya profil SKPD 1 dokumen
VII. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
Terlaksananya kegiatan konsultasi terkait ctandart manajemen mutu
1 tahun 2. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat
( IKM )
Tersusunnya dokumen IKM Tahun 2015
1 dokumen
VIII. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1. Penyusunan dokumen rencana kerja ( Renja )
Terlaksananya penyusunan rencana kerja (Renja) dan RKA SKPD
1 dokumen
IX. Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Terwujudnya sistem informasi perizinan berbasis teknologi
1 sistem IT pelayanan perizinan 2. Penyelenggaraan sosialisasi dan promosi
pelayanan public
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan promosi pelayanan perizinan
80 orang, sekali dalam 1 tahun
X. Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
Tersusunnya dokumen raperda tentang pelayanan perizinan dan peraturan pendukungnya
2 dokumen
Kegiatan Anggaran
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 102.000.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Rp. 54.060.000 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 84.000.000 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 54.000.000 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 62.000.000 7. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 69.217.250 8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan Rp. 104.140.500 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 20.048.050 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 15.000.000 11. Penyediaan bahan logistic kantor Rp. 22.595.500 12. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 95.412.000 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 45.000.000 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp. 15.000.000 15. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 30.000.000 16. Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 217.598.000
17. Pengadaan meubelair Rp. 11.622.850
18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 75.000.000 19. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Rp. 5.000.000 20. Pemeliharaan keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor Rp. 137.900.000 21. Pengadaan pakaian dinas khusus beserta kelengkapannya Rp. 17.850.000 22. Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 54.117.350 23. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Rp. 164.031.450 24. Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 6.171.750 25. Penyusunan Profil Daerah Rp. 5.938.050 26. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Rp. 249.787.400 27. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat ( IKM ) Rp. 61.841.900 28. Penyusunan dokumen rencana kerja ( Renja ) Rp. 7.128.900 29. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Rp. 283.334800 30. Penyelenggaraan sosialisasi dan promosi pelayanan publik Rp. 118.892.300 31. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Rp. 116.545.000