:
Belanja Barang dan Jasa 1,695,000.00 1,689,000.00
22,920,000.00 16,044,520.00
Belanja Barang dan Jasa 22,920,000.00 16,044,520.00
95,220,000.00 91,220,000.00
Belanja Pegawai 95,220,000.00 91,220,000.00
11,597,250.00 11,597,250.00
Belanja Barang dan Jasa 11,597,250.00 11,597,250.00
6,540,000.00 6,480,000.00
Belanja Barang dan Jasa 6,540,000.00 6,480,000.00
63,080,000.00 61,582,900.00
Belanja Barang dan Jasa 63,080,000.00 61,582,900.00
178,617,384.00 175,068,553.00
Belanja Pegawai 84,360,000.00 80,935,000.00
Belanja Barang dan Jasa 94,257,384.00 94,133,553.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (3,425,000.00) 95.94
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (123,831.00) 99.87
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (1,497,100.00) 97.63
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (3,548,831.00) 98.01
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (60,000.00) 99.08
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (1,497,100.00) 97.63
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
(60,000.00) 99.08
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (4,000,000.00) 95.80
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (6,875,480.00) 70.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (4,000,000.00) 95.80
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 (6,000.00) 99.65
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(6,875,480.00) 70.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (15,987,411.00) 95.79
1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (6,000.00) 99.65
1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 46,187,737.00 101.45
Unit Organisasi 1 . 20 . 13 Kantor Kecamatan Gantarang
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
96,531,366.00 95,668,566.00
29,143,800.00 29,143,800.00
Belanja Modal 29,143,800.00 29,143,800.00
5,100,000.00 5,100,000.00
Belanja Modal 5,100,000.00 5,100,000.00
26,716,166.00 26,716,166.00
Belanja Modal 26,716,166.00 26,716,166.00
12,500,000.00 12,500,000.00
Belanja Modal 12,500,000.00 12,500,000.00
1,898,000.00 1,898,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,898,000.00 1,898,000.00
17,553,400.00 17,510,600.00
Belanja Barang dan Jasa 17,553,400.00 17,510,600.00
780,000.00 0.00
Belanja Barang dan Jasa 780,000.00 0.00
2,840,000.00 2,800,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,840,000.00 2,800,000.00
4,599,000.00 4,501,000.00
4,599,000.00 4,501,000.00
Belanja Pegawai 4,599,000.00 4,501,000.00
30,000,000.00 29,990,500.00
7,680,000.00 7,680,000.00
Belanja Pegawai 300,000.00 300,000.00
Belanja Barang dan Jasa 7,380,000.00 7,380,000.00
22,320,000.00 22,310,500.00
Belanja Pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00
Belanja Barang dan Jasa 20,820,000.00 20,810,500.00
3,700,000.00 3,700,000.00
3,700,000.00 3,700,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,700,000.00 3,700,000.00
(3,695,252,802.00) (3,724,482,828.00)
SURPLUS / ( DEFI SI T) (29,230,026.00) 100.79
1.11 . 1.20.13 . 00 . 20 . 01 Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi
0.00 100.00
1.11 . 1.20.13 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 (9,500.00) 99.95
1.11 . 1.20.13 . 00 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
0.00 100.00
1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (9,500.00) 99.96
1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (9,500.00) 99.97
1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 17 Peningkatan Jaringan Air Bersih 0.00 100.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (98,000.00) 97.87
1.20 . 1.20.13 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 (98,000.00) 97.87
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 (40,000.00) 98.59
1.20 . 1.20.13 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(98,000.00) 97.87
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (780,000.00) 0.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (40,000.00) 98.59
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (42,800.00) 99.76
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(780,000.00) 0.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (42,800.00) 99.76
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(862,800.00) 99.11
Halaman 3
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA