• Tidak ada hasil yang ditemukan

LRA kantor kecamatan gantarang tahun 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LRA kantor kecamatan gantarang tahun 2014"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

:

Belanja Barang dan Jasa 1,695,000.00 1,689,000.00

22,920,000.00 16,044,520.00

Belanja Barang dan Jasa 22,920,000.00 16,044,520.00

95,220,000.00 91,220,000.00

Belanja Pegawai 95,220,000.00 91,220,000.00

11,597,250.00 11,597,250.00

Belanja Barang dan Jasa 11,597,250.00 11,597,250.00

6,540,000.00 6,480,000.00

Belanja Barang dan Jasa 6,540,000.00 6,480,000.00

63,080,000.00 61,582,900.00

Belanja Barang dan Jasa 63,080,000.00 61,582,900.00

178,617,384.00 175,068,553.00

Belanja Pegawai 84,360,000.00 80,935,000.00

Belanja Barang dan Jasa 94,257,384.00 94,133,553.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (3,425,000.00) 95.94

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (123,831.00) 99.87

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (1,497,100.00) 97.63

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (3,548,831.00) 98.01

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (60,000.00) 99.08

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (1,497,100.00) 97.63

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

(60,000.00) 99.08

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (4,000,000.00) 95.80

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (6,875,480.00) 70.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (4,000,000.00) 95.80

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 (6,000.00) 99.65

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(6,875,480.00) 70.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (15,987,411.00) 95.79

1.20 . 1.20.13 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (6,000.00) 99.65

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 46,187,737.00 101.45

Unit Organisasi 1 . 20 . 13 Kantor Kecamatan Gantarang

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE

REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

DASAR HUKUM REALI SASI

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Lampiran I .2 .

Nomor .

Tanggal

(2)

96,531,366.00 95,668,566.00

29,143,800.00 29,143,800.00

Belanja Modal 29,143,800.00 29,143,800.00

5,100,000.00 5,100,000.00

Belanja Modal 5,100,000.00 5,100,000.00

26,716,166.00 26,716,166.00

Belanja Modal 26,716,166.00 26,716,166.00

12,500,000.00 12,500,000.00

Belanja Modal 12,500,000.00 12,500,000.00

1,898,000.00 1,898,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,898,000.00 1,898,000.00

17,553,400.00 17,510,600.00

Belanja Barang dan Jasa 17,553,400.00 17,510,600.00

780,000.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 780,000.00 0.00

2,840,000.00 2,800,000.00

Belanja Barang dan Jasa 2,840,000.00 2,800,000.00

4,599,000.00 4,501,000.00

4,599,000.00 4,501,000.00

Belanja Pegawai 4,599,000.00 4,501,000.00

30,000,000.00 29,990,500.00

7,680,000.00 7,680,000.00

Belanja Pegawai 300,000.00 300,000.00

Belanja Barang dan Jasa 7,380,000.00 7,380,000.00

22,320,000.00 22,310,500.00

Belanja Pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00

Belanja Barang dan Jasa 20,820,000.00 20,810,500.00

3,700,000.00 3,700,000.00

3,700,000.00 3,700,000.00

Belanja Barang dan Jasa 3,700,000.00 3,700,000.00

(3,695,252,802.00) (3,724,482,828.00)

SURPLUS / ( DEFI SI T) (29,230,026.00) 100.79

1.11 . 1.20.13 . 00 . 20 . 01 Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi

0.00 100.00

1.11 . 1.20.13 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 (9,500.00) 99.95

1.11 . 1.20.13 . 00 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra

0.00 100.00

1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (9,500.00) 99.96

1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (9,500.00) 99.97

1.02 . 1.20.13 . 00 . 16 . 17 Peningkatan Jaringan Air Bersih 0.00 100.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (98,000.00) 97.87

1.20 . 1.20.13 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 (98,000.00) 97.87

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 (40,000.00) 98.59

1.20 . 1.20.13 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(98,000.00) 97.87

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (780,000.00) 0.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (40,000.00) 98.59

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (42,800.00) 99.76

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

(780,000.00) 0.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (42,800.00) 99.76

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(862,800.00) 99.11

(3)

Halaman 3

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA

Referensi

Dokumen terkait

Draft yang sudah disetujui oleh pembimbing dan penguji ujian proposal. (Approved

Berkas yang diserahkan ke Fakultas oleh pelaksana akademik S2 harus sudah dipisahkan antara Form S2-14, Kagama, Fakultas, DPP, dan Transkrip CD yang dikirimkan untuk Fakultas

PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI DINAS TATA KOTA KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN

(satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta.. tujuh ratus satu

Departemen Pendidikan Nasional. Saya bersedia memenuhi kewajiban dan menandatangani surat perjanjian, berkenaan dengan penerima biaya pendidikan tersebut.. FORMULIR B..

Tradisional di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2011, berdasarkan1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pmiwisata dan Kebudayaan

02 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sub Unit Organisasi

2012 nomor : 09.4/PAN /PRC-SELEKSI SEDERHANA/IATA KOTA na12 Tanggal 7 Juni 2O12. dan Surat Pengguna Anggaran Nomor: 600/ /TATA KOTN2012 TanggalS Juni 2012