:
Belanja Barang dan Jasa 77,400,000.00 70,551,969.00
3,500,000.00 2,946,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,500,000.00 2,946,000.00
88,111,500.00 87,540,500.00
Belanja Pegawai 82,320,000.00 81,749,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,791,500.00 5,791,500.00
18,000,000.00 18,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00
4,320,000.00 4,319,500.00
Belanja Barang dan Jasa 4,320,000.00 4,319,500.00
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil Unit Organisasi 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (52,637,771.00) 95.29
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(6,848,031.00) 91.15
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (6,848,031.00) 91.15
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
(554,000.00) 84.17
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (554,000.00) 84.17
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (571,000.00) 99.35
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (571,000.00) 99.31
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
(500.00) 99.99
2,325,000.00 1,999,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,325,000.00 1,999,000.00
2,021,500.00 2,021,500.00
Belanja Barang dan Jasa 2,021,500.00 2,021,500.00
1,980,000.00 1,980,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,980,000.00 1,980,000.00
320,540,000.00 317,335,000.00
Belanja Barang dan Jasa 320,540,000.00 317,335,000.00
598,730,500.00 557,597,260.00
Belanja Pegawai 37,460,000.00 36,260,000.00
Belanja Barang dan Jasa 561,270,500.00 521,337,260.00
350,264,500.00 332,789,450.00
90,000,000.00 87,113,000.00
Belanja Modal 90,000,000.00 87,113,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00
Belanja Modal 3,000,000.00 3,000,000.00
169,600,000.00 167,135,000.00
Belanja Modal 169,600,000.00 167,135,000.00
21,500,000.00 21,500,000.00
Belanja Modal 21,500,000.00 21,500,000.00
13,984,500.00 13,962,750.00
Belanja Barang dan Jasa 13,984,500.00 13,962,750.00
9,890,000.00 5,660,000.00
Belanja Barang dan Jasa 9,890,000.00 5,660,000.00
25,500,000.00 17,628,700.00
Belanja Barang dan Jasa 25,500,000.00 17,628,700.00
16,790,000.00 16,790,000.00
Belanja Barang dan Jasa 16,790,000.00 16,790,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00 6,000,000.00
93,026,000.00 80,995,000.00
93,026,000.00 80,995,000.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (326,000.00) 85.98
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 (326,000.00) 85.98
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (3,205,000.00) 99.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (3,205,000.00) 99.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (41,133,240.00) 93.13
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (1,200,000.00) 96.80
1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (39,933,240.00) 92.89
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(17,475,050.00) 95.01
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (2,887,000.00) 96.79
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (2,887,000.00) 96.79
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (2,465,000.00) 98.55
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (2,465,000.00) 98.55
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (21,750.00) 99.84
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 (21,750.00) 99.84
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (4,230,000.00) 57.23
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (4,230,000.00) 57.23
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(7,871,300.00) 69.13
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (7,871,300.00) 69.13
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(12,031,000.00) 87.07
1.10 . 1.10.01 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa 93,026,000.00 80,995,000.00
28,104,000.00 27,828,000.00
6,204,000.00 6,204,000.00
Belanja Pegawai 4,644,000.00 4,644,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,560,000.00 1,560,000.00
21,900,000.00 21,624,000.00
Belanja Pegawai 21,900,000.00 21,624,000.00
693,177,000.00 656,294,500.00
57,128,000.00 57,109,000.00
Belanja Pegawai 20,718,000.00 20,711,000.00
Belanja Barang dan Jasa 36,410,000.00 36,398,000.00
56,570,000.00 56,335,000.00
Belanja Pegawai 3,120,000.00 3,120,000.00
Belanja Barang dan Jasa 53,450,000.00 53,215,000.00
207,436,000.00 204,418,500.00
Belanja Pegawai 36,336,000.00 36,306,000.00
Belanja Barang dan Jasa 171,100,000.00 168,112,500.00
46,050,000.00 28,759,000.00
Belanja Pegawai 27,840,000.00 27,799,000.00
Belanja Barang dan Jasa 18,210,000.00 960,000.00
61,008,000.00 48,942,000.00
Belanja Pegawai 9,070,000.00 9,010,000.00
Belanja Barang dan Jasa 51,938,000.00 39,932,000.00
84,970,000.00 84,970,000.00
Belanja Pegawai 3,120,000.00 3,120,000.00
Belanja Barang dan Jasa 81,850,000.00 81,850,000.00
89,039,000.00 88,945,000.00
Belanja Pegawai 33,150,000.00 33,067,000.00
Belanja Barang dan Jasa 55,889,000.00 55,878,000.00
44,395,000.00 40,289,000.00
Belanja Pegawai 4,570,000.00 4,200,000.00
Belanja Barang dan Jasa 39,825,000.00 36,089,000.00
46,581,000.00 46,527,000.00
Belanja Pegawai 4,570,000.00 4,570,000.00
Belanja Barang dan Jasa 42,011,000.00 41,957,000.00
(2,638,891,983.00) (2,427,507,558.00)
1.10 . 1.10.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (12,031,000.00) 87.07
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(276,000.00) 99.02
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 05 Penyusunan Program Kerja SKPD (276,000.00) 98.74
1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 (276,000.00) 98.74
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan (36,882,500.00) 94.68
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 03 I mplementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun Updating dan Pemeliharaan)
(19,000.00) 99.97
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 (7,000.00) 99.97
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 (12,000.00) 99.97
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 07 Penyediaan I nformasi yang dapat diakses Masyarakat (235,000.00) 99.58
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 (235,000.00) 99.56
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 08 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
(3,017,500.00) 98.55
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 (30,000.00) 99.92
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 (2,987,500.00) 98.25
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 09 Pengembangan Data Base Kependudukan (17,291,000.00) 62.45
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 (41,000.00) 99.85
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 (17,250,000.00) 5.27
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (12,066,000.00) 80.22
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 (60,000.00) 99.34
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 (12,006,000.00) 76.88
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 13 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 16 Program Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
(94,000.00) 99.89
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 (83,000.00) 99.75
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 (11,000.00) 99.98
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 18 Penatausahaan Kelahiran dan Kematian (4,106,000.00) 90.75
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 (370,000.00) 91.90
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 (3,736,000.00) 90.62
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 19 Penatausahaan Perkawinan dan Perceraian (54,000.00) 99.88
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 (54,000.00) 99.87
Halaman 4
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA