• Tidak ada hasil yang ditemukan

LRA dinas kependudukan dan catatan sipil tahun 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LRA dinas kependudukan dan catatan sipil tahun 2014"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

:

Belanja Barang dan Jasa 77,400,000.00 70,551,969.00

3,500,000.00 2,946,000.00

Belanja Barang dan Jasa 3,500,000.00 2,946,000.00

88,111,500.00 87,540,500.00

Belanja Pegawai 82,320,000.00 81,749,000.00

Belanja Barang dan Jasa 5,791,500.00 5,791,500.00

18,000,000.00 18,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00

4,320,000.00 4,319,500.00

Belanja Barang dan Jasa 4,320,000.00 4,319,500.00

Lampiran I .2 .

Nomor .

Tanggal

PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan 1 . 10 Kependudukan dan Catatan Sipil Unit Organisasi 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE

REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (52,637,771.00) 95.29

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(6,848,031.00) 91.15

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (6,848,031.00) 91.15

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

(554,000.00) 84.17

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (554,000.00) 84.17

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (571,000.00) 99.35

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (571,000.00) 99.31

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

(500.00) 99.99

(2)

2,325,000.00 1,999,000.00

Belanja Barang dan Jasa 2,325,000.00 1,999,000.00

2,021,500.00 2,021,500.00

Belanja Barang dan Jasa 2,021,500.00 2,021,500.00

1,980,000.00 1,980,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,980,000.00 1,980,000.00

320,540,000.00 317,335,000.00

Belanja Barang dan Jasa 320,540,000.00 317,335,000.00

598,730,500.00 557,597,260.00

Belanja Pegawai 37,460,000.00 36,260,000.00

Belanja Barang dan Jasa 561,270,500.00 521,337,260.00

350,264,500.00 332,789,450.00

90,000,000.00 87,113,000.00

Belanja Modal 90,000,000.00 87,113,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 0.00 0.00

Belanja Modal 3,000,000.00 3,000,000.00

169,600,000.00 167,135,000.00

Belanja Modal 169,600,000.00 167,135,000.00

21,500,000.00 21,500,000.00

Belanja Modal 21,500,000.00 21,500,000.00

13,984,500.00 13,962,750.00

Belanja Barang dan Jasa 13,984,500.00 13,962,750.00

9,890,000.00 5,660,000.00

Belanja Barang dan Jasa 9,890,000.00 5,660,000.00

25,500,000.00 17,628,700.00

Belanja Barang dan Jasa 25,500,000.00 17,628,700.00

16,790,000.00 16,790,000.00

Belanja Barang dan Jasa 16,790,000.00 16,790,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00

6,000,000.00 6,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00 6,000,000.00

93,026,000.00 80,995,000.00

93,026,000.00 80,995,000.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (326,000.00) 85.98

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 (326,000.00) 85.98

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (3,205,000.00) 99.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (3,205,000.00) 99.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (41,133,240.00) 93.13

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (1,200,000.00) 96.80

1.10 . 1.10.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (39,933,240.00) 92.89

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(17,475,050.00) 95.01

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (2,887,000.00) 96.79

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (2,887,000.00) 96.79

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 0.00 0.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (2,465,000.00) 98.55

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (2,465,000.00) 98.55

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (21,750.00) 99.84

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 (21,750.00) 99.84

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan (4,230,000.00) 57.23

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 (4,230,000.00) 57.23

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

(7,871,300.00) 69.13

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (7,871,300.00) 69.13

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(12,031,000.00) 87.07

1.10 . 1.10.01 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan

(3)

Belanja Barang dan Jasa 93,026,000.00 80,995,000.00

28,104,000.00 27,828,000.00

6,204,000.00 6,204,000.00

Belanja Pegawai 4,644,000.00 4,644,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,560,000.00 1,560,000.00

21,900,000.00 21,624,000.00

Belanja Pegawai 21,900,000.00 21,624,000.00

693,177,000.00 656,294,500.00

57,128,000.00 57,109,000.00

Belanja Pegawai 20,718,000.00 20,711,000.00

Belanja Barang dan Jasa 36,410,000.00 36,398,000.00

56,570,000.00 56,335,000.00

Belanja Pegawai 3,120,000.00 3,120,000.00

Belanja Barang dan Jasa 53,450,000.00 53,215,000.00

207,436,000.00 204,418,500.00

Belanja Pegawai 36,336,000.00 36,306,000.00

Belanja Barang dan Jasa 171,100,000.00 168,112,500.00

46,050,000.00 28,759,000.00

Belanja Pegawai 27,840,000.00 27,799,000.00

Belanja Barang dan Jasa 18,210,000.00 960,000.00

61,008,000.00 48,942,000.00

Belanja Pegawai 9,070,000.00 9,010,000.00

Belanja Barang dan Jasa 51,938,000.00 39,932,000.00

84,970,000.00 84,970,000.00

Belanja Pegawai 3,120,000.00 3,120,000.00

Belanja Barang dan Jasa 81,850,000.00 81,850,000.00

89,039,000.00 88,945,000.00

Belanja Pegawai 33,150,000.00 33,067,000.00

Belanja Barang dan Jasa 55,889,000.00 55,878,000.00

44,395,000.00 40,289,000.00

Belanja Pegawai 4,570,000.00 4,200,000.00

Belanja Barang dan Jasa 39,825,000.00 36,089,000.00

46,581,000.00 46,527,000.00

Belanja Pegawai 4,570,000.00 4,570,000.00

Belanja Barang dan Jasa 42,011,000.00 41,957,000.00

(2,638,891,983.00) (2,427,507,558.00)

1.10 . 1.10.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (12,031,000.00) 87.07

1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(276,000.00) 99.02

1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 05 Penyusunan Program Kerja SKPD (276,000.00) 98.74

1.10 . 1.10.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 (276,000.00) 98.74

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan (36,882,500.00) 94.68

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 03 I mplementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun Updating dan Pemeliharaan)

(19,000.00) 99.97

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 (7,000.00) 99.97

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 (12,000.00) 99.97

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 07 Penyediaan I nformasi yang dapat diakses Masyarakat (235,000.00) 99.58

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 (235,000.00) 99.56

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 08 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

(3,017,500.00) 98.55

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 (30,000.00) 99.92

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 (2,987,500.00) 98.25

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 09 Pengembangan Data Base Kependudukan (17,291,000.00) 62.45

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 (41,000.00) 99.85

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 (17,250,000.00) 5.27

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (12,066,000.00) 80.22

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 (60,000.00) 99.34

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 (12,006,000.00) 76.88

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 13 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 16 Program Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil

(94,000.00) 99.89

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 (83,000.00) 99.75

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 (11,000.00) 99.98

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 18 Penatausahaan Kelahiran dan Kematian (4,106,000.00) 90.75

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 (370,000.00) 91.90

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 (3,736,000.00) 90.62

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 19 Penatausahaan Perkawinan dan Perceraian (54,000.00) 99.88

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 (54,000.00) 99.87

(4)

Halaman 4

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA

Referensi

Dokumen terkait

Berkas yang diserahkan ke Fakultas oleh pelaksana akademik S2 harus sudah dipisahkan antara Form S2-14, Kagama, Fakultas, DPP, dan Transkrip CD yang dikirimkan untuk Fakultas

PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI DINAS TATA KOTA KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN

(satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta.. tujuh ratus satu

Departemen Pendidikan Nasional. Saya bersedia memenuhi kewajiban dan menandatangani surat perjanjian, berkenaan dengan penerima biaya pendidikan tersebut.. FORMULIR B..

Tradisional di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2011, berdasarkan1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pmiwisata dan Kebudayaan

- Gereja Katolik Santo Yosef, Dsn. Sungai Keli, Desa Sungai Keli, Kec. Amang, Desa Amang, Kec. Pangeran Cinata, Desa Raja, Kec. Fransiskus Asisi, Dusun Sairi, Desa Amboyo Selatan,

02 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sub Unit Organisasi

2012 nomor : 09.4/PAN /PRC-SELEKSI SEDERHANA/IATA KOTA na12 Tanggal 7 Juni 2O12. dan Surat Pengguna Anggaran Nomor: 600/ /TATA KOTN2012 TanggalS Juni 2012