• Tidak ada hasil yang ditemukan

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

: :

:

:

:

3 4

2,258,000,000.00 372,614,000.00 2,258,000,000.00 372,614,000.00 2,258,000,000.00 372,614,000.00

59,907,327,943.00 54,809,764,465.24 2,595,284,244.00 2,594,000,767.00 2,595,284,244.00 2,594,000,767.00 57,312,043,699.00 52,215,763,698.24 681,608,500.00 664,060,532.00

1,470,000.00 1,470,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,470,000.00 1,470,000.00

39,000,000.00 33,064,082.00

Belanja Barang dan Jasa 39,000,000.00 33,064,082.00

16,700,000.00 9,375,000.00

Belanja Barang dan Jasa 16,700,000.00 9,375,000.00

302,134,500.00 299,705,000.00

Belanja Pegawai 277,563,000.00 275,169,000.00

Belanja Barang dan Jasa 24,571,500.00 24,536,000.00

3,440,000.00 3,440,000.00

Lampiran I .2 .

Nomor .

Tanggal

PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan 1 . 05 Penataan Ruang

Unit Organisasi 1 . 05 . 01 Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE

REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

DASAR HUKUM

REALI SASI ( Rp) ( % )

1 2 5 = 4 - 3 6 7

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN (1,885,386,000.00) 16.50

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (1,885,386,000.00) 16.50

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah (1,885,386,000.00) 16.50 Perda Nomor 06 Tahun 2013

Perda Nomor 49 Tahun 2001 Perda Nomor 16 Tahun 2012

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (5,097,563,477.76) 91.49

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (1,283,477.00) 99.95

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (1,283,477.00) 99.95

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (5,096,280,000.76) 91.11

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (17,547,968.00) 97.43

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(5,935,918.00) 84.78

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (5,935,918.00) 84.78

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

(7,325,000.00) 56.14

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (7,325,000.00) 56.14

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (2,429,500.00) 99.20

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (2,394,000.00) 99.14

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 (35,500.00) 99.86

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

(2)

Belanja Barang dan Jasa 3,440,000.00 3,440,000.00

1,948,000.00 1,948,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,948,000.00 1,948,000.00

2,040,000.00 2,040,000.00

Belanja Barang dan Jasa 2,040,000.00 2,040,000.00

236,930,000.00 236,322,450.00

Belanja Barang dan Jasa 236,930,000.00 236,322,450.00

77,946,000.00 76,696,000.00

Belanja Pegawai 17,940,000.00 17,940,000.00

Belanja Barang dan Jasa 60,006,000.00 58,756,000.00

521,797,750.00 497,165,318.00

97,465,750.00 92,634,000.00

Belanja Modal 97,465,750.00 92,634,000.00

70,800,000.00 70,650,000.00

Belanja Modal 70,800,000.00 70,650,000.00

49,950,000.00 49,920,000.00

Belanja Modal 49,950,000.00 49,920,000.00

33,858,000.00 33,814,000.00

Belanja Modal 33,858,000.00 33,814,000.00

15,804,000.00 14,985,000.00

Belanja Barang dan Jasa 15,804,000.00 14,985,000.00

71,720,000.00 53,062,318.00

Belanja Barang dan Jasa 71,720,000.00 53,062,318.00

11,520,000.00 11,520,000.00

Belanja Barang dan Jasa 11,520,000.00 11,520,000.00

170,680,000.00 170,580,000.00

Belanja Modal 170,680,000.00 170,580,000.00

115,840,000.00 114,278,500.00

115,840,000.00 114,278,500.00

Belanja Barang dan Jasa 115,840,000.00 114,278,500.00

90,011,500.00 73,020,500.00

4,908,000.00 4,858,000.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0.00 100.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

0.00 100.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (607,550.00) 99.74

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (607,550.00) 99.74

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (1,250,000.00) 98.40

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (1,250,000.00) 97.92

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(24,632,432.00) 95.28

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (4,831,750.00) 95.04

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 (4,831,750.00) 95.04

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (150,000.00) 99.79

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 (150,000.00) 99.79

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (30,000.00) 99.94

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (30,000.00) 99.94

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (44,000.00) 99.87

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (44,000.00) 99.87

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (819,000.00) 94.82

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 (819,000.00) 94.82

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

(18,657,682.00) 73.99

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (18,657,682.00) 73.99

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (100,000.00) 99.94

1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 (100,000.00) 99.94

1.05 . 1.05.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(1,561,500.00) 98.65

1.05 . 1.05.01 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan

(1,561,500.00) 98.65

1.05 . 1.05.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (1,561,500.00) 98.65

1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(16,991,000.00) 81.12

1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD

(3)

Belanja Pegawai 4,908,000.00 4,858,000.00

3,921,000.00 3,913,000.00

Belanja Pegawai 3,921,000.00 3,913,000.00

4,515,000.00 4,513,000.00

Belanja Pegawai 4,515,000.00 4,513,000.00

76,667,500.00 59,736,500.00

Belanja Pegawai 39,910,000.00 26,577,000.00

Belanja Barang dan Jasa 36,757,500.00 33,159,500.00

4,599,733,500.00 4,527,566,727.00

565,270,000.00 546,860,000.00

Belanja Modal 565,270,000.00 546,860,000.00

4,034,463,500.00 3,980,706,727.00

Belanja Pegawai 22,920,000.00 16,080,000.00

Belanja Barang dan Jasa 4,011,543,500.00 3,964,626,727.00

9,142,565,750.00 8,719,170,529.00 193,536,500.00 184,476,500.00

Belanja Pegawai 1,860,000.00 1,860,000.00

Belanja Barang dan Jasa 191,676,500.00 182,616,500.00

161,039,750.00 148,399,000.00

Belanja Pegawai 23,370,000.00 23,370,000.00

Belanja Barang dan Jasa 137,669,750.00 125,029,000.00

8,667,310,000.00 8,292,634,000.00

Belanja Modal 8,667,310,000.00 8,292,634,000.00

120,679,500.00 93,661,029.00

Belanja Pegawai 28,500,000.00 24,600,000.00

Belanja Barang dan Jasa 92,179,500.00 69,061,029.00

2,427,811,500.00 2,388,093,600.00 506,462,500.00 496,651,100.00

Belanja Pegawai 41,250,000.00 38,250,000.00

Belanja Barang dan Jasa 465,212,500.00 458,401,100.00

1,921,349,000.00 1,891,442,500.00

Belanja Pegawai 16,300,000.00 16,300,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,905,049,000.00 1,875,142,500.00

50,879,000.00 39,912,500.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 (50,000.00) 98.98

1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran (8,000.00) 99.80

1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 (8,000.00) 99.80

1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (2,000.00) 99.96

1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 (2,000.00) 99.96

1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 07 Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD (16,931,000.00) 77.92

1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 (13,333,000.00) 66.59

1.05 . 1.05.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 (3,598,000.00) 90.21

1.08 . 1.05.01 . 00 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

(72,166,773.00) 98.43

1.08 . 1.05.01 . 00 . 15 . 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan

(18,410,000.00) 96.74

1.08 . 1.05.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 (18,410,000.00) 96.74

1.08 . 1.05.01 . 00 . 15 . 04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

(53,756,773.00) 98.67

1.08 . 1.05.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 (6,840,000.00) 70.16

1.08 . 1.05.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 (46,916,773.00) 98.83

1.04 . 1.05.01 . 00 . 15 Program Pengembangan Perumahan (423,395,221.00) 95.37

1.04 . 1.05.01 . 00 . 15 . 02 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)

(9,060,000.00) 95.32

1.04 . 1.05.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.04 . 1.05.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 (9,060,000.00) 95.27

1.04 . 1.05.01 . 00 . 15 . 06 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

(12,640,750.00) 92.15

1.04 . 1.05.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.04 . 1.05.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 (12,640,750.00) 90.82

1.04 . 1.05.01 . 00 . 15 . 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

(374,676,000.00) 95.68

1.04 . 1.05.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 (374,676,000.00) 95.68

1.04 . 1.05.01 . 00 . 15 . 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (27,018,471.00) 77.61

1.04 . 1.05.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 (3,900,000.00) 86.32

1.04 . 1.05.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 (23,118,471.00) 74.92

1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang (39,717,900.00) 98.36

1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 02 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL (9,811,400.00) 98.06

1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 (3,000,000.00) 92.73

1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 (6,811,400.00) 98.54

1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (29,906,500.00) 98.44

1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 (29,906,500.00) 98.43

(4)

50,879,000.00 39,912,500.00

Belanja Pegawai 3,120,000.00 3,120,000.00

Belanja Barang dan Jasa 47,759,000.00 36,792,500.00

103,913,000.00 101,107,500.00 103,913,000.00 101,107,500.00

Belanja Pegawai 40,480,000.00 39,930,000.00

Belanja Barang dan Jasa 63,433,000.00 61,177,500.00

174,637,000.00 174,563,000.00 174,637,000.00 174,563,000.00

Belanja Pegawai 59,680,000.00 59,680,000.00

Belanja Barang dan Jasa 114,957,000.00 114,883,000.00

94,133,500.00 92,787,500.00

94,133,500.00 92,787,500.00

Belanja Pegawai 27,750,000.00 27,750,000.00

Belanja Barang dan Jasa 66,383,500.00 65,037,500.00

1,650,367,500.00 1,621,722,180.00

1,638,280,000.00 1,615,414,680.00

Belanja Modal 1,638,280,000.00 1,615,414,680.00

12,087,500.00 6,307,500.00

Belanja Barang dan Jasa 12,087,500.00 6,307,500.00

2,919,384,499.00 2,753,232,799.00

1,714,458,999.00 1,714,178,999.00

Belanja Modal 1,714,458,999.00 1,714,178,999.00

1,146,808,500.00 994,861,800.00

Belanja Pegawai 21,600,000.00 20,400,000.00

Belanja Barang dan Jasa 1,125,208,500.00 974,461,800.00

58,117,000.00 44,192,000.00

Belanja Barang dan Jasa 58,117,000.00 44,192,000.00

30,164,224,200.00 25,978,062,263.24

30,140,356,900.00 25,959,257,463.24

Belanja Modal 30,140,356,900.00 25,959,257,463.24

23,867,300.00 18,804,800.00

Belanja Barang dan Jasa 23,867,300.00 18,804,800.00

4,575,136,500.00 4,471,020,250.00

1.04 . 1.05.01 . 00 . 16 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (10,966,500.00) 78.45

1.04 . 1.05.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.04 . 1.05.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 (10,966,500.00) 77.04

1.04 . 1.05.01 . 00 . 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (2,805,500.00) 97.30

1.04 . 1.05.01 . 00 . 17 . 02 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

(2,805,500.00) 97.30

1.04 . 1.05.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 (550,000.00) 98.64

1.04 . 1.05.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 (2,255,500.00) 96.44

1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (74,000.00) 99.96

1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang (74,000.00) 99.96

1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 (74,000.00) 99.94

1.06 . 1.05.01 . 00 . 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah (1,346,000.00) 98.57

1.06 . 1.05.01 . 00 . 21 . 17 Penyusunan Rencana Program I nvestasi Jangkah Menengah

(1,346,000.00) 98.57

1.06 . 1.05.01 . 00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.06 . 1.05.01 . 00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 (1,346,000.00) 97.97

1.08 . 1.05.01 . 00 . 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH) (28,645,320.00) 98.26

1.08 . 1.05.01 . 00 . 24 . 05 Penataan RTH (22,865,320.00) 98.60

1.08 . 1.05.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 (22,865,320.00) 98.60

1.08 . 1.05.01 . 00 . 24 . 10 Monitoring dan Evaluasi (5,780,000.00) 52.18

1.08 . 1.05.01 . 00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 (5,780,000.00) 52.18

1.03 . 1.05.01 . 00 . 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

(166,151,700.00) 94.31

1.03 . 1.05.01 . 00 . 27 . 01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(280,000.00) 99.98

1.03 . 1.05.01 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 (280,000.00) 99.98

1.03 . 1.05.01 . 00 . 27 . 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (151,946,700.00) 86.75

1.03 . 1.05.01 . 00 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 (1,200,000.00) 94.44

1.03 . 1.05.01 . 00 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 (150,746,700.00) 86.60

1.03 . 1.05.01 . 00 . 27 . 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (13,925,000.00) 76.04

1.03 . 1.05.01 . 00 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 (13,925,000.00) 76.04

1.03 . 1.05.01 . 00 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

(4,186,161,936.76) 86.12

1.03 . 1.05.01 . 00 . 29 . 02 Pembangunan/ Peningkatan I nfrastruktur (4,181,099,436.76) 86.13

1.03 . 1.05.01 . 00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 (4,181,099,436.76) 86.13

1.03 . 1.05.01 . 00 . 29 . 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (5,062,500.00) 78.79

1.03 . 1.05.01 . 00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 (5,062,500.00) 78.79

(5)

88,130,000.00 85,492,500.00

Belanja Pegawai 14,970,000.00 14,970,000.00

Belanja Barang dan Jasa 73,160,000.00 70,522,500.00

3,809,949,000.00 3,809,553,000.00

Belanja Modal 3,809,949,000.00 3,809,553,000.00

540,130,000.00 539,830,000.00

Belanja Modal 540,130,000.00 539,830,000.00

136,927,500.00 36,144,750.00

Belanja Barang dan Jasa 136,927,500.00 36,144,750.00

(57,649,327,943.00) (54,437,150,465.24)

1.03 . 1.05.01 . 00 . 30 . 01 Penetaan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (2,637,500.00) 97.01

1.03 . 1.05.01 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.03 . 1.05.01 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 (2,637,500.00) 96.39

1.03 . 1.05.01 . 00 . 30 . 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (396,000.00) 99.99

1.03 . 1.05.01 . 00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 (396,000.00) 99.99

1.03 . 1.05.01 . 00 . 30 . 06 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

(300,000.00) 99.94

1.03 . 1.05.01 . 00 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3 (300,000.00) 99.94

1.03 . 1.05.01 . 00 . 30 . 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (100,782,750.00) 26.40

1.03 . 1.05.01 . 00 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 (100,782,750.00) 26.40

Halaman 6

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

SURPLUS / ( DEFI SI T) 3,212,177,477.76 94.43

BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA

Referensi

Dokumen terkait

Menurut Yusuf Qardhawi bunga bank haram berdasarkan hasil ijma’ yang dilakukan oleh tiga lembaga ilmiah terkenal, yaitu pusat Islam Al Azhar di Mesir,.. Lembaga Fiqh Rabithah Alam

Adapun hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib qada serta membayar kafarat adalah berhubungan suami istri yang sah. Kafaratnya adalah memerdekakan budak atau mungkin

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan sample yang diambil adalah stake holder yaitu para pedagang, petugas pemungut

Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius, akan dapat menekan angka risiko kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja,

Dalam membicarakan infotainment yang merupakan bagian dari media televisi, analisis semiotika Barthes menjadi penting dalam penelitian ini karena merupakan metode yang digunakan

Evolution Strategies (ES) dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan pencarian rute optimum pada permasalahan delivery order dengan menggunakan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan (dinyatakan dalam jutaan rupiah,

[r]