• Tidak ada hasil yang ditemukan

Advancing Your Fight Against Fraud

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "Advancing Your Fight Against Fraud"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

The key to managing

your corporate fraud risk

L

embaga

P

engembangan

F

raud

A

uditing

KATALOG & KALENDER

(2)

Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) cq PT Cahaya Fraudita Expert didirikan untuk

menjawab tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya Good Government dan Good

Corporate Governance dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk dapat

menghasilkan Profesional internal audit dan sertifikasi di bidang Fraud Auditor (CFE & CFrA)

Para Pendiri LPFA adalah mantan pejabat-pejabat pemerintahan yang peduli dengan gerakan anti

fraud, antara lain :

Ÿ

Soedarjono (mantan Kepala BPKP)

Ÿ

Soehandjono (mantan Jamdatun Kejagung)

Ÿ

Irwan Sofjan (mantan Deputi Investigasi BPKP)

Ÿ

Chatim Baidaie (mantan Deputi Administrasi BPKP)

Ÿ

Muljohardjoko (mantan Direktur Utama Taspen dan Direktur Keuangan PT Telkom).

Komitmen pimpinan unit organanisasi/perusahaan untuk berperan dalam mewujudkan tata

kelola perusahaan yang bersih dan berwibawa (good corporate governance), haruslah didukung

dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan profesional di bidang audit

mencakup pula aspek pencegahan, pendeteksian dan investigasi, law enforcement atas

fraud/KKN.

Nasib Padmomihardjo Nurharyanto

Soedarjono Soehandjono Ruddy Koesnadi

FOUNDERS &

EXECUTIVES

SIAPA KAMI

(3)

UNTUK APA KAMI ADA

Menjadi Pusat Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan dan Lembaga Konsultansi bagi profesi Internal Audit, yang mendukung Anti-Fraud Awareness yang unggul, profesional dan berintegritas. Untuk itu kami :

Ÿ Melayani kebutuhan publik akan jasa pelatihan, workshop yang terkait dengan Internal Audit dan

fraud auditing

Ÿ Memfasilitasi Bimbingan Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Profesi Certified Fraud

Examiner (CFE) dan Certified Forensic Auditor (CFrA)

Ÿ Mendorong pelaksanaan penelitian terapan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Internal Audit

dan Anti-Fraud Program

Ÿ Membantu untuk melakukan Penyusunan Pedoman Audit, Program Pencegahan, Kebijakan

Anti-Fraud, Whistleblower System dan Investigasi Internal

Ÿ Memberikan Jasa Konsultansi berkaitan dengan Manajemen Internal Audit dan Penanganan

Indikasi Fraud

SDM LPFA memiliki kompetensi dan profesional yang sarat pengalaman di bidang investigasi, baik disektor publik, maupun sektor privat.

Sebagian besar fasilitator adalah para praktisi dan pemegang Certified Fraud Examiner (CFE) dari ACFE dan Certified Forensic Auditor (CFrA) dari LSP-AF serta para instruktur profesional lainnya yang berpengalaman antara lain :

1. Adnan Paslyadja, SH 2. Arief A. Gaffar, CISA, CISM

3. Deddy Eriantono, Ak, MM, MPM, CFE 4. Mulia Ardi, SE, Ak, MM, CFrA

5. Harry Novian Affandi, Ak., MBA, CISA 6. Listiani Aslim, SE, MBA, CBA, CMHA 7. Nasib Padmomihardjo, Drs, Ak.

8. Nurharyanto, Ak, MM, CRMP, CFrA, CA 9. Rita Rosmini Hardiman, S.Psi.

10. Ruby Z. Alamsyah, ST, MTI, GCIH, CHFI, ECSA, CEI, CEH, MCSE

(4)

JASA dan LAYANAN KAMI

Aktivitas LPFA fokus kepada pendidikan dan pelatihan, Pengembangan Kompetensi Auditor Internal, Fraud Auditing untuk mendapatkan Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensic Auditor (CFrA). Disamping itu kami juga menyelenggarakan kegiatan jasa konsultansi, workshop dan seminar-seminar yang berhubungan dengan fraud. Dalam tahun 2018 kami merencanakan jasa pelatihan sebagai berikut :

A. REGULER

B. WORKSHOP

No Jenis Pelatihan/Workshop Januari Februari Maret April Mei

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-kasus Fraud (WS-02) Teknik Wawancara, Permintaan Keterangan dan Pembuatan Berita Acara dalam Audit Investigasi (WS-03)

Teknik Pengendalian Kecurangan dan Membangun Whistleblower System (WBS) yang Efektif (WS-04)

Identifikasi Titik Kritis Kecurangan (Fraud) dalam Pengadaan Barang /Jasa Sektor Publik dan Korporasi (WS-05)

Metodologi dan Teknik Asesmen Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) pada Korporasi (WS-06)

Teknik Identifikasi dan Deteksi atas Kecurangan (Fraud) Manajemen dan Laporan Keuangan (WS-07)

Fraud di Bidang Konstruksi (WS-08) Teknik & Kiat Sukses Menjadi Saksi dan Pemberi Keterangan Ahli di Persidangan Tindak Pidana Korupsi (WS-09) Teknik Pemberkasan dan Penulisan Laporan Hasil Audit Investigasi yang Efektif (WS-10)

Digital Forensics Tools and Techniques (WS-11)

1. Workshop Fraud Audit, Investigative & Forensic

Pelatihan Fraud Auditing 1 (FA-1) Jakarta9 - 12 Jakarta6 - 9 20 - 23 Jakarta

26 Feb- 2 Mar Jakarta

14 - 18 Jakarta 24 - 27

Jakarta 20 - 23

Jakarta

5 - 9 Jakarta

25 - 26 Jakarta

18 - 19 Jakarta

8 - 9 Jakarta

22 - 23 Jakarta

11 - 12 Yogyakarta 8 - 9

Jakarta

1 - 2

Jakarta Bandung8 - 9

8 - 9 Bandung 1 - 2

Jakarta

3 - 4 Bandung 15 - 16

Bandung

22 - 23 Bandung

5 - 6 Bandung 18 - 19

Jakarta

19 - 20 Jakarta 14 - 15

Bandung

17 - 18 Jakarta 1 - 2

Bandung 1 - 2

Jakarta Yogyakarta26 - 27

24 - 25 Jakarta 21 - 25 Jakarta 17 - 20

Jakarta 15 - 18Jakarta Pelatihan Fraud Auditing 2 (FA-2)

Certified Fraud Examiner (CFE) a. Bimbingan Persiapan Ujian b. Biaya ke ACFE

*) Biaya ditetapkan oleh ACFE Global Headquarters Certified Forensic Auditor (CFrA) a. Bimbingan Persiapan Ujian b. Biaya ke LSP-AF

1

1 Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal (Internal Fraud)-WS-01 2

3

4

Teknik Analisa Forensik untuk

Mendeteksi Kecurangan (WS-12) 22 - 23Jakarta

19 - 20

Jakarta Jakarta8 - 9

20 - 21

Yogyakarta Bandung13 - 14 5 - 6

Bandung Bandung4 - 5 28 - 29

Jakarta Bandung2 - 3 Yogyakarta22 - 23 6 - 7

Jakarta

1 - 2 Yogyakarta

6 - 7 Jakarta

22 - 23 Bandung 26 - 27

Yogyakarta Jakarta4 - 5 7 - 8

Jakarta 27 - 28Jakarta Yogyakarta29 - 30 19 - 20

Yogyakarta Bandung20 - 21 Yogyakarta29 - 30 7 - 8

Jakarta Bandung9 - 10 Jakarta11- 12 Bandung6 - 7 12 - 13

Yogyakarta Jakarta6 - 7 Denpasar8 - 9 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 6 - 10

Jakarta Jakarta8 - 12 Jakarta3 - 7 26 - 29

Jakarta Jakarta7 - 10 2 Nov Jakarta30 Okt- 11 - 14 Jakarta

27 - 31

Jakarta 26 - 30Jakarta 5 - 8

Jakarta 24 - 27Jakarta 28 - 31Jakarta 18 - 21Jakarta 16 - 19Jakarta 13 - 16Jakarta Jakarta4 - 7 5.000.000 7 7

7 & 8

8 & 9 6.000.000

6.500.000 8.500.000

7 - 8

Jakarta 23 - 24Jakarta Bandung25 - 26

+10.000.000U$.1.150*)

(5)

No Jenis Pelatihan/Workshop Januari Februari Maret April Mei

13

14

15

16

5 - 6 Bandung 18 - 19

Jakarta

3 - 4 Jakarta

22 - 23 Jakarta

22 Jakarta

17 - 18 Bandung Membangun Sistem Kendali Kecurangan

(Fraud Control System) pada Korporasi dan Sektor Publik (WS-13)

Audit Investigatif dan Pemeriksaan Khusus pada Sektor Pemerintahan Pusat/Daerah bagi Auditor Internal (WS-14)

Teknik Penyusunan Pedoman dan Metode Kerja Investigasi untuk Kecurangan /Fraud Internal (WS-15)

Manajemen Investigasi dan Penanganan Kasus bagi Manajer Unit Pengawasan pada Sektor Pemerintah Pusat/Daerah (WS-16)

1

2

25 - 26

Jakarta Bandung26 - 27 15 - 16

Jakarta Bandung3 - 4 11 - 12

Jakarta Bandung19 - 20

11 - 12 Jakarta 14 - 15

Jakarta

14 - 15

Jakarta Jakarta5 - 6

1 - 2 Jakarta 11 - 12

Jakarta

25 - 26

Jakarta Jakarta8 - 9

26 - 27 Bandung 14 - 15

Jakarta 22 - 23 Jakarta

22 - 23 Bandung 18 - 19

Jakarta

25 - 26 Jakarta

1 - 2

Jakarta Bandung11 - 12 11 - 12 Jakarta 15 - 16

Jakarta Jakarta8 - 9 17 - 18 Bandung 28 - 29

Yogyakarta

24 - 25 Jakarta Audit Berbasis Manajemen Risiko (Risk

Based Audit) untuk Internal Audit (WS-17)

Diklat Manajerial Pengawasan bagi Pimpinan Aparat Pengawasan Intern, SPI, SKAI, CAE dan Senior Internal Auditor (WS-18)

Dasar-dasar Audit bagi Auditor Pemula (WS-19)

Pelatihan Dasar-dasar Audit Internal bagi Auditor, Pejabat Struktural dan Manajer Pengawasan Non-Auditor, di Instansi Pemerintah Pusat/Daerah (WS-20) 3

4

2. Workshop Peningkatan Kompetensi Internal Auditor

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Evaluasi Pengendalian Internal & Risk Based Audit pada Sektor Publik bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (WS-21) Metodologi Penyusunan Program Kerja, Teknik-teknik Audit, Kertas Kerja dan Pembuatan Notisi & Temuan Audit (WS-22)

Teknik Komunikasi Audit dan Pelaksanaan Reviu Kertas Kerja Audit bagi Internal Auditor (WS-23)

Teknik Identifikasi dan Pemetaan Titik Kritis Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (WS-24)

Teknik Penyusunan dan Reviu Laporan Hasil Audit yang Efektif (WS-25) Teknik dan Metodologi Audit Pengadaan Barang/Jasa bagi Internal Audit (WS-26) Reviu Kertas Kerja, Temuan Audit dan Teknik Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif (WS-27)

Pelatihan Pengenalan Sistem Kendali Kecurangan (FCP) bagi Auditor, Eksekutif dan Manajemen (WS-28)

Dasar-dasar Manajemen Risiko Keuangan (Financial Risk Management) - WS-29) Penyusunan Kertas Kerja, Notisi dan Temuan Audit Berbasiskan Excel (WS-30)

15 - 16 Yogyakarta 30 - 31

Jakarta

7 Jakarta

23

Bandung Jakarta25 19 - 20

Bandung Jakarta6 - 7

1 - 2 Bandung 4 - 5

Jakarta 12 - 13

Yogyakarta 4.000.000 13

14 14 14 17 17 17 17 18 14 15 15 15 15 16 16 16 16 4.000.000 4.000.000 3.000.000

Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Investasi ReferensiHalaman

12 - 13 Jakarta

30 - 31

Yogyakarta Bandung8 - 9 4 - 5

Yogyakarta Jakarta6 - 7

25 - 26 Yogyakarta

26 - 27 Yogyakarta

5 - 6 Jakarta

5 - 6 Bandung

30 - 31 Bandung

23 - 24 Jakarta 15 - 16 Yogyakarta

2 - 3 Jakarta 26 - 27

Jakarta

23 - 24 Jakarta 30 - 31 Jakarta

13 - 14

Jakarta Jakarta13- 14 22 - 23

Jakarta 27 - 28

Yogyakarta

18 - 19 Yogyakarta

11 - 12 Jakarta

29 - 30 Yogyakarta

22 - 23 Bandung

1 - 2 Yogyakarta 4 - 5

Bandung

4 - 5 Yogyakarta

(6)

3. Workshop Soft Skill Capability Bagi Internal Auditor

No Jenis Pelatihan/Workshop Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Investasi ReferensiHalaman

18

19

20

Teknik Audit atas Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Negara/Daerah (WS-34) Cara Efektif Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah dan Pengujian Sistem Pengendalian (WS-35)

Mekanisme Probity Audit atas Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (WS-36)

8 - 9 Jakarta

28 - 29 Jakarta 1 - 2

Jakarta 17 - 18Jakarta 24 - 25 Jakarta

24 - 25 Jakarta

26 - 27

Jakarta Jakarta6 - 7

2 - 3

Bandung 13 - 14Jakarta 12 - 13

Jakarta 25 - 26Jakarta

4.000.000

4.000.000

4.000.000 18

19

19

19

19 1

2

3

Teknik Komunikasi, Kepemimpinan, Kolaborasi dan Jejaring Kerja bagi Internal Audit (WS-37)

Psikologi dan Teknik Komunikasi Audit (WS-38)

C. IN-HOUSE TRAINING

4

5

Manajemen Konflik dan Teknik Negosiasi (WS-39)

Analisis Pemecahan Masalah dan Membangun Jejaring Kerja (WS-40) Teknik Pendeteksian dan Penanganan Kebohongan bagi Internal Audit (WS-41)

8 - 9 Jakarta

22 - 23 Jakarta

22 - 23 Jakarta

PM PM PM PM PM

22 - 23 Jakarta

5 - 6 Bandung

3 - 4 Jakarta 1 - 2

Jakarta

Selain menyelenggarakan public training kami juga memfasilitasi dalam merancang program pelatihan di perusahaan klien (in-house training)

Notes :

Biaya Pelatihan/Workshop tidak termasuk biaya akomodasi/penginapan bagi peserta

1 PM PM PM PM PM PM PM PM 20

7 - 8 Jakarta

19 - 20 Jakarta

27 - 28 Bandung

20 - 21 Yogyakarta

4 - 5 Bandung 2 - 3

Bandung Yogyakarta22 - 23 5 - 6

Bandung Yogyakarta13 - 14 Jakarta6 - 7

6 - 7 Yogyakarta

6 - 7 Jakarta

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000 20

20

(7)

Jika anda memerlukan informasi training dan sertifikasi, silahkan

menghubungi kami :

In-House Training & Sertifikasi :

Finance :

Public Training & Workshop :

Diana Pipit R

0856 49002510

info@lpfa.co.id

Dragan Agriyadi

0812 13063869

info@lpfa.co.id

Teguh Susanto

0817 6892987

info@lpfa.co.id

Jumeno Brahim

Referensi

Dokumen terkait

JADUAL BERTUGAS HAKIM MAHKAMAH SESYEN & MAJISTRET SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) BERMULA 5 FEBRUARI HINGGA 18 FEBRUARI 2021.. MAHKAMAH:

. NONMALE3I)EN)E dimana dalam paragrap tersebut dr. %rap menganjurkan agak pak 'eak untuk menjalani terapi selama minimal 8 bulan.. yang menerminkan bahwa dr. %rap

Output  penyelenggaraan kegiatan di atas adalah data dan informasi yang disajikan dalam bentuk peta (spasial) dengan skala lebih besar dari pada skala peta rencana

Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis (KBRM) Kemampuan tersebut mendukung keberhasilan dalam kemampuan berpikir kritis dan

Hal ini sejalan dengan pendapat Conny Semiawan (1992: 20), bahwa anak usia dini dapat dilatih dengan menghitung kelereng, batu kerikil, kancing, dan lain sebagainya. Dari

Titrasi kompleksometri merupakan titrasi yang berdasarkan atas pembentukan persenyawaan kompleks (ion kompleks atau garam yang sukar mengion).Salah satu cara

Hasil hipotesis dengan menggunakan uji-t dan taraf kepercayaan α = 0,05 diperoleh thitung > ttabel (4,50 > 1,67) sehingga dalam penelitian ini hipotesis nihil

Selain itu, sebanyak 43,66% warga yang tidak melakukan upaya perbaikan lingkungan juga memilih faktor hubungan interaksi warga sangat mempengaruhi warga untuk tetap tinggal