• Tidak ada hasil yang ditemukan

KATALOG & KALENDER Program Pelatihan Tahun 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KATALOG & KALENDER Program Pelatihan Tahun 2018"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

The key to managing

your corporate fraud risk

Lembaga Pengembangan

Fraud

Auditing

KATALOG & KALENDER

(2)

Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) cq PT Cahaya Fraudita Expert didirikan untuk

menjawab tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya Good Government dan Good

Corporate Governance dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk dapat

menghasilkan Profesional internal audit dan sertifikasi di bidang Fraud Auditor (CFE & CFrA)

Para Pendiri LPFA adalah mantan pejabat-pejabat pemerintahan yang peduli dengan gerakan anti

fraud, antara lain :

Ÿ

Soedarjono (mantan Kepala BPKP)

Ÿ

Soehandjono (mantan Jamdatun Kejagung)

Ÿ

Irwan Sofjan (mantan Deputi Investigasi BPKP)

Ÿ

Chatim Baidaie (mantan Deputi Administrasi BPKP)

Ÿ

Muljohardjoko (mantan Direktur Utama Taspen dan Direktur Keuangan PT Telkom).

Komitmen pimpinan unit organanisasi/perusahaan untuk berperan dalam mewujudkan tata

kelola perusahaan yang bersih dan berwibawa (good corporate governance), haruslah didukung

dengan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan profesional di bidang audit

mencakup pula aspek pencegahan, pendeteksian dan investigasi, law enforcement atas

fraud/KKN.

Nasib Padmomihardjo Nurharyanto

Soedarjono Soehandjono Ruddy Koesnadi

FOUNDERS &

EXECUTIVES

SIAPA KAMI

Soekardi Hoesodo

(3)

UNTUK APA KAMI ADA

Menjadi Pusat Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan dan Lembaga Konsultansi bagi profesi Internal Audit, yang mendukung Anti-Fraud Awareness yang unggul, profesional dan berintegritas. Untuk itu kami :

Ÿ Melayani kebutuhan publik akan jasa pelatihan, workshop yang terkait dengan Internal Audit dan

fraud auditing

Ÿ Memfasilitasi Bimbingan Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Profesi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensic Auditor (CFrA)

Ÿ Mendorong pelaksanaan penelitian terapan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Internal Audit dan Anti-Fraud Program

Ÿ Membantu untuk melakukan Penyusunan Pedoman Audit, Program Pencegahan, Kebijakan Anti-Fraud, Whistleblower System dan Investigasi Internal

Ÿ Memberikan Jasa Konsultansi berkaitan dengan Manajemen Internal Audit dan Penanganan Indikasi Fraud

SDM LPFA memiliki kompetensi dan profesional yang sarat pengalaman di bidang investigasi, baik disektor publik, maupun sektor privat.

Sebagian besar fasilitator adalah para praktisi dan pemegang Certified Fraud Examiner (CFE) dari ACFE dan Certified Forensic Auditor (CFrA) dari LSP-AF serta para instruktur profesional lainnya yang berpengalaman antara lain :

1. Adnan Paslyadja, SH 2. Arief A. Gaffar, CISA, CISM

3. Deddy Eriantono, Ak, MM, MPM, CFE 4. Mulia Ardi, SE, Ak, MM, CFrA

5. Harry Novian Affandi, Ak., MBA, CISA 6. Listiani Aslim, SE, MBA, CBA, CMHA 7. Nasib Padmomihardjo, Drs, Ak.

8. Nurharyanto, Ak, MM, CRMP, CFrA, CA 9. Rita Rosmini Hardiman, S.Psi.

10. Ruby Z. Alamsyah, ST, MTI, GCIH, CHFI, ECSA, CEI, CEH, MCSE

(4)

JASA dan LAYANAN KAMI

Aktivitas LPFA fokus kepada pendidikan dan pelatihan, Pengembangan Kompetensi Auditor Internal, Fraud Auditing untuk mendapatkan Sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensic Auditor (CFrA). Disamping itu kami juga menyelenggarakan kegiatan jasa konsultansi, workshop dan seminar-seminar yang berhubungan dengan fraud. Dalam tahun 2018 kami merencanakan jasa pelatihan sebagai berikut :

A. REGULER

B. WORKSHOP

No Jenis Pelatihan/Workshop Januari Februari Maret April Mei

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-kasus Fraud (WS-02) Teknik Wawancara, Permintaan Keterangan dan Pembuatan Berita Acara dalam Audit Investigasi (WS-03)

Teknik Pengendalian Kecurangan dan Membangun Whistleblower System (WBS) yang Efektif (WS-04)

Identifikasi Titik Kritis Kecurangan (Fraud) dalam Pengadaan Barang /Jasa Sektor Publik dan Korporasi (WS-05)

Metodologi dan Teknik Asesmen Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) pada Korporasi (WS-06)

Teknik Identifikasi dan Deteksi atas Kecurangan (Fraud) Manajemen dan Laporan Keuangan (WS-07)

Fraud di Bidang Konstruksi (WS-08) Teknik & Kiat Sukses Menjadi Saksi dan Pemberi Keterangan Ahli di Persidangan Tindak Pidana Korupsi (WS-09) Teknik Pemberkasan dan Penulisan Laporan Hasil Audit Investigasi yang Efektif (WS-10)

Digital Forensics Tools and Techniques (WS-11)

1. Workshop Fraud Audit, Investigative & Forensic

Pelatihan Fraud Auditing 1 (FA-1) Jakarta9 - 12 6 - 9 Jakarta 20 - 23 Jakarta 26 Feb- 2 Mar Jakarta 14 - 18 Jakarta 24 - 27 Jakarta 20 - 23 Jakarta 5 - 9 Jakarta 25 - 26 Jakarta 18 - 19 Jakarta 8 - 9 Jakarta 22 - 23 Jakarta 11 - 12 Yogyakarta 8 - 9 Jakarta 1 - 2 Jakarta 8 - 9 Bandung 8 - 9 Bandung 1 - 2 Jakarta 3 - 4 Bandung 15 - 16 Bandung 22 - 23 Bandung 5 - 6 Bandung 18 - 19 Jakarta 19 - 20 Jakarta 14 - 15 Bandung 17 - 18 Jakarta 1 - 2 Bandung 1 - 2 Jakarta 26 - 27 Yogyakarta 24 - 25 Jakarta 21 - 25 Jakarta 17 - 20 Jakarta 15 - 18 Jakarta Pelatihan Fraud Auditing 2 (FA-2)

Certified Fraud Examiner (CFE) a. Bimbingan Persiapan Ujian b. Biaya ke ACFE

*) Biaya ditetapkan oleh ACFE Global Headquarters

Certified Forensic Auditor (CFrA) a. Bimbingan Persiapan Ujian b. Biaya ke LSP-AF

1

1 Audit Khusus untuk Pengungkapan Kecurangan Internal (Internal Fraud)-WS-01 2

3

4

Teknik Analisa Forensik untuk Mendeteksi Kecurangan (WS-12)

22 - 23 Jakarta

Katalog & Kalender 2018

4

19 - 20 Jakarta 8 - 9 Jakarta 20 - 21 Yogyakarta 13 - 14 Bandung 5 - 6 Bandung 4 - 5 Bandung 28 - 29 Jakarta 2 - 3 Bandung 22 - 23 Yogyakarta 6 - 7 Jakarta 1 - 2 Yogyakarta 6 - 7 Jakarta 22 - 23 Bandung 26 - 27 Yogyakarta 4 - 5 Jakarta 7 - 8 Jakarta 27 - 28 Jakarta 29 - 30 Yogyakarta 19 - 20 Yogyakarta 20 - 21 Bandung 29 - 30 Yogyakarta 7 - 8 Jakarta 9 - 10 Bandung 11- 12 Jakarta 6 - 7 Bandung 12 - 13 Yogyakarta 6 - 7 Jakarta 8 - 9 Denpasar 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 6 - 10 Jakarta 8 - 12 Jakarta 3 - 7 Jakarta 26 - 29 Jakarta 7 - 10 Jakarta 30 Okt-2 Nov Jakarta 11 - 14 Jakarta 27 - 31 Jakarta 26 - 30 Jakarta 5 - 8 Jakarta 24 - 27 Jakarta 28 - 31 Jakarta 18 - 21 Jakarta 16 - 19 Jakarta 13 - 16 Jakarta 4 - 7 Jakarta 5.000.000 7 7 7 & 8 8 & 9 6.000.000 6.500.000 8.500.000 7 - 8 Jakarta 25 - 26 Bandung 23 - 24 Jakarta +10.000.000U$.1.150*)

Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Investasi Referensi Halaman

(5)

No Jenis Pelatihan/Workshop Januari Februari Maret April Mei 13 14 15 16 5 - 6 Bandung 18 - 19 Jakarta 3 - 4 Jakarta 22 - 23 Jakarta 22 Jakarta 17 - 18 Bandung Membangun Sistem Kendali Kecurangan

(Fraud Control System) pada Korporasi dan Sektor Publik (WS-13)

Audit Investigatif dan Pemeriksaan Khusus pada Sektor Pemerintahan Pusat/Daerah bagi Auditor Internal (WS-14)

Teknik Penyusunan Pedoman dan Metode Kerja Investigasi untuk Kecurangan /Fraud Internal (WS-15)

Manajemen Investigasi dan Penanganan Kasus bagi Manajer Unit Pengawasan pada Sektor Pemerintah Pusat/Daerah (WS-16)

1 2 25 - 26 Jakarta 26 - 27 Bandung 15 - 16 Jakarta 3 - 4 Bandung 11 - 12 Jakarta 19 - 20 Bandung 11 - 12 Jakarta 14 - 15 Jakarta 14 - 15 Jakarta 5 - 6 Jakarta 1 - 2 Jakarta 11 - 12 Jakarta 25 - 26 Jakarta 8 - 9 Jakarta 26 - 27 Bandung 14 - 15 Jakarta 22 - 23 Jakarta 22 - 23 Bandung 18 - 19 Jakarta 25 - 26 Jakarta 1 - 2 Jakarta 11 - 12 Bandung 11 - 12 Jakarta 15 - 16 Jakarta 8 - 9 Jakarta 17 - 18 Bandung 28 - 29 Yogyakarta 24 - 25 Jakarta Audit Berbasis Manajemen Risiko (Risk

Based Audit) untuk Internal Audit (WS-17)

Diklat Manajerial Pengawasan bagi Pimpinan Aparat Pengawasan Intern, SPI, SKAI, CAE dan Senior Internal Auditor (WS-18)

Dasar-dasar Audit bagi Auditor Pemula (WS-19)

Pelatihan Dasar-dasar Audit Internal bagi Auditor, Pejabat Struktural dan Manajer Pengawasan Non-Auditor, di Instansi Pemerintah Pusat/Daerah (WS-20) 3

4

2. Workshop Peningkatan Kompetensi Internal Auditor

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Evaluasi Pengendalian Internal & Risk Based Audit pada Sektor Publik bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (WS-21) Metodologi Penyusunan Program Kerja, Teknik-teknik Audit, Kertas Kerja dan Pembuatan Notisi & Temuan Audit (WS-22)

Teknik Komunikasi Audit dan Pelaksanaan Reviu Kertas Kerja Audit bagi Internal Auditor (WS-23)

Teknik Identifikasi dan Pemetaan Titik Kritis Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (WS-24)

Teknik Penyusunan dan Reviu Laporan Hasil Audit yang Efektif (WS-25) Teknik dan Metodologi Audit Pengadaan Barang/Jasa bagi Internal Audit (WS-26) Reviu Kertas Kerja, Temuan Audit dan Teknik Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif (WS-27)

Pelatihan Pengenalan Sistem Kendali Kecurangan (FCP) bagi Auditor, Eksekutif dan Manajemen (WS-28)

Dasar-dasar Manajemen Risiko Keuangan (Financial Risk Management) - WS-29) Penyusunan Kertas Kerja, Notisi dan Temuan Audit Berbasiskan Excel (WS-30)

15 - 16 Yogyakarta 30 - 31 Jakarta 7 Jakarta 23 Bandung 25 Jakarta 19 - 20 Bandung 6 - 7 Jakarta 1 - 2 Bandung 4 - 5 Jakarta 12 - 13 Yogyakarta 4.000.000 13 14 14 14 17 17 17 17 18 14 15 15 15 15 16 16 16 16 4.000.000 4.000.000 3.000.000

Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Investasi ReferensiHalaman

12 - 13 Jakarta 30 - 31 Yogyakarta 8 - 9 Bandung 4 - 5 Yogyakarta 6 - 7 Jakarta 25 - 26 Yogyakarta 26 - 27 Yogyakarta 5 - 6 Jakarta 5 - 6 Bandung 30 - 31 Bandung 23 - 24 Jakarta 15 - 16 Yogyakarta 2 - 3 Jakarta 26 - 27 Jakarta 23 - 24 Jakarta 30 - 31 Jakarta 13 - 14 Jakarta 13- 14 Jakarta 22 - 23 Jakarta 27 - 28 Yogyakarta 18 - 19 Yogyakarta 11 - 12 Jakarta 29 - 30 Yogyakarta 22 - 23 Bandung 1 - 2 Yogyakarta 4 - 5 Bandung 4 - 5 Yogyakarta 18 - 19 Jakarta 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

(6)

Katalog & Kalender 2018

6

3. Workshop Soft Skill Capability Bagi Internal Auditor

No Jenis Pelatihan/Workshop Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Investasi ReferensiHalaman

18 19 20

Teknik Audit atas Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Negara/Daerah (WS-34) Cara Efektif Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah dan Pengujian Sistem Pengendalian (WS-35)

Mekanisme Probity Audit atas Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (WS-36)

8 - 9 Jakarta 28 - 29 Jakarta 1 - 2 Jakarta 17 - 18 Jakarta 24 - 25 Jakarta 24 - 25 Jakarta 26 - 27 Jakarta 6 - 7 Jakarta 2 - 3 Bandung 13 - 14 Jakarta 12 - 13 Jakarta 25 - 26 Jakarta 4.000.000 4.000.000 4.000.000 18 19 19 19 19 1 2 3

Teknik Komunikasi, Kepemimpinan, Kolaborasi dan Jejaring Kerja bagi Internal Audit (WS-37)

Psikologi dan Teknik Komunikasi Audit (WS-38)

C. IN-HOUSE TRAINING

4 5

Manajemen Konflik dan Teknik Negosiasi (WS-39)

Analisis Pemecahan Masalah dan Membangun Jejaring Kerja (WS-40) Teknik Pendeteksian dan Penanganan Kebohongan bagi Internal Audit (WS-41)

8 - 9 Jakarta 22 - 23 Jakarta 22 - 23 Jakarta PM PM PM PM PM 22 - 23 Jakarta 5 - 6 Bandung 3 - 4 Jakarta 1 - 2 Jakarta

Selain menyelenggarakan public training kami juga memfasilitasi dalam merancang program pelatihan di perusahaan klien (in-house training) Notes :

Biaya Pelatihan/Workshop tidak termasuk biaya akomodasi/penginapan bagi peserta

1 PM PM PM PM PM PM PM PM 20 7 - 8 Jakarta 19 - 20 Jakarta 27 - 28 Bandung 20 - 21 Yogyakarta 4 - 5 Bandung 2 - 3 Bandung 22 - 23 Yogyakarta 5 - 6 Bandung 13 - 14 Yogyakarta 6 - 7 Jakarta 6 - 7 Yogyakarta 6 - 7 Jakarta 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 20 20 20

(7)

Jika anda memerlukan informasi training dan sertifikasi, silahkan

menghubungi kami :

In-House Training & Sertifikasi :

Finance :

Public Training & Workshop :

Diana Pipit R

0856 49002510

info@lpfa.co.id

Dragan Agriyadi

0812 13063869

info@lpfa.co.id

Teguh Susanto

0817 6892987

info@lpfa.co.id

Jumeno Brahim

0815 10948882

djoem@lpfa.co.id

Referensi

Dokumen terkait

Apabila pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah lebih banyak menggunakan utang, akan berpotensi meningkatkan resiko financial distress dimana nilai S-Score

Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis (KBRM) Kemampuan tersebut mendukung keberhasilan dalam kemampuan berpikir kritis dan

Hal ini sejalan dengan pendapat Conny Semiawan (1992: 20), bahwa anak usia dini dapat dilatih dengan menghitung kelereng, batu kerikil, kancing, dan lain sebagainya. Dari

Terdapat perbedaan penilaian perseptif pengguna produk smartphone android merek Samsung pada kualitas produk (kinerja, daya tahan, kesesuaian dengan

JADUAL BERTUGAS HAKIM MAHKAMAH SESYEN & MAJISTRET SEPANJANG TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) BERMULA 5 FEBRUARI HINGGA 18 FEBRUARI 2021.. MAHKAMAH:

Hasil hipotesis dengan menggunakan uji-t dan taraf kepercayaan α = 0,05 diperoleh thitung > ttabel (4,50 > 1,67) sehingga dalam penelitian ini hipotesis nihil

Hasil dari penelitian ini adalah Independensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, Kompetensi tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan sosial keluarga dengan stres pada pasien stroke di Poliklinik RSUD. Desain penelitian yang digunakan adalah