Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 4 7 8 10
A INDIKATOR KINERJA RPJMN 1 Menurunnya angka kelahiran total
(TFR)
Angka kelahiran total (total fertility
rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun) 2,33 0 0 0 2,33 1 Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB
MKJP 399.520.000 Bidang KB-KR √
2 Pelayanan Pencabutan Implant 4.000.000 Bidang KB-KR √ 3 Pelayanan KB Bergerak (Mobile) Di Wilayah Galciltas
Dengan Mitra Terkait 65.000.000 Bidang KB-KR √ √ √ √ √
4 Pelayanan KB Bergerak (Mobile) Di Wilayah Miskin
Perkotaan Dengan Mitra Terkait 52.000.000 Bidang KB-KR √ √ √ √
5 Forum Koordinasi Peningkatan Kemitraan Dalam Penggarapan KB Dan KR Di Galciltas, Miskin Perkotaan Dan Sasaran Khusus (KB Pria) Tingkat Provinsi Dan Kab/Kota
41.004.000 Bidang KB-KR √
6 Penguatan Program KBKR Di Wilayah Dan Sasaran Khusus Bersama Mitra Kerja (PPKT, Perbatasan, Kumuh Miskin, DAS, Transmigrasi, Wilayah Bencana Dll)
65.000.000 Bidang KB-KR √ √ √ √ √
7 Pelaksanaan Pre Service Training Di Fakultas
Kedokteran Universitas Sriwijaya 47.735.000 Bidang KB-KR √
8 Pelaksanaan Pre Service Training Di Fakultas
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang 33.275.000 Bidang KB-KR √ 9 Penguatan Faskes Pemerintah, Faskes Swasta dan
Peran UKBM dalam Peningkatan Pelayanan KB MKJP 76.200.000 Bidang KB-KR √ √ √ √ √ √ 10 Strategi Promosi Dan Konseling KB Pasca Persalinan
dan Pasca Keguguran Berkualitas Dalam Menurunkan AKI Bersama Mitra Kerja
41.520.000 Bidang KB-KR √
11 Deteksi KAR Pada Kegiatan Momentum 15.575.000 Bidang KB-KR √ √ √ √ √
12 Pemenuhan Alokon (Pengadaan) 22.545.925.000 Bidang KB-KR √ √ √
13 Bimbingan Teknis Pengelolaan Gudang Alkon & Non
Alkon Ke Kab/Kota 64.200.000 Sekretariat √
√ √ √ √
14 Penatakelolaan Barang Persediaan & Pengelolaan
Gudang Alkon 15.850.000 Sekretariat √ √ √ √
15 Stock Opname Alokon & Non Alokon Gudang Provinsi
1.750.000
Sekretariat √ √
16 Distribusi Alkon & Non Alkon Ke Gudang Kab/Kota
111.000.000
Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √
17 Sosialisasi Materi dan Media KIE Pro PN Tingkat
Kab/Kota 366.780.000 Bidang KS/PK √ √
18 Workshop Peningkatan Kualitas Pelaksanaan PKBR
bagi Pengelola PIK Remaja 112.356.000 Bidang KS/PK √
19 Orientasi PS/KS 112.204.000 Bidang KS/PK √
20 Workshop Peningkatan Kualitas Pelaksanaan PKBR
bagi Pengelola BKR 109.509.000 Bidang KS/PK √
21 Orientasi Kader BKR 110.601.000 Bidang KS/PK √
22 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola BKR 131.000.000 Bidang KS/PK √ √ √ √
23 Perbanyakan Materi dan Media KIE Pro PN 134.875.000 Bidang KS/PK √ 24 Sosialisasi Materi dan Media KIE Pro PN Tingkat Kab/
Kota 366.780.000 Bidang KS/PK √ √
25 Pendampingan Sosialisasi dan Desiminasi Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 43.200.000 Bidang KS/PK √ √ √ √ √ 26 Pengembangan dan Penggandaan Materi dan Media
KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 20.400.000 Bidang KS/PK √
5 6 9
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
No. SASARAN INDIKATOR KINERJA
Target Kinerja Tahun 2020
Target Kinerja Triwulanan
Kegiatan/Aktivitas yang Diperlukan Untuk Mencapai
Target ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
Triwulan 3 Triwulan 4 KET Triwulan 1 Triwulan 2
1 2 3 4 2020
27
Penguatan Kerjasama Kemitraan Kelompok UPPKS dengan Dinas Terkait/Lintas Sektor (Fasilitasi Usaha Ekonomi Keluarga) dan pada Kegiatan Momentum
11.600.000 Bidang KS/PK √
28 Orientasi Edukasi Kespro Dan Gizi Putri Calon Ibu
Bagi Toga/Toma/Todat Dan Mitra Kerja 39.410.000 Latabang √
29 Orinetasi 1000 HPK Bagi Toga/Toma/Todat dan Mitra
Kerja 78.820.000 Latabang √
30 PENELITIAN KB : Analisis Penggunaan Metode
Kontrasepsi Tradisional 63.517.000 Latabang √ √
31 KAJIAN STRATEGI KEPENDUDUKAN, KB DAN KS :
Studi Kepuasan Pelayanan Kontrasepsi Modern di 62.695.000 Latabang √ √
32 Fasilitasi Penguatan kampung KB dengan Lintas
Sektor dan Mitra Kerja 45.760.000 Bidang Dalduk √ 33 Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Rumah Data
Ku 23.100.000 Bidang Dalduk √
34 Sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan
Kependudukan (IPBK) 49.080.000 Bidang Dalduk √
35 Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan GDPK Tingkat
Provinsi/Kab/Kota 46.210.000 Bidang Dalduk √ 36 Sosialisasi Penyediaan Informasi Peringatan Dini
Dampak Kependudukan untuk OPD Kab/Kota 43.460.000 Bidang Dalduk
√
37 Sosialisasi dan Fasilitasi Pedoman Umum/Juklak kepada Pemda(OPDKKB) dan Petugas KKBPK dan Fasilitasi Pembentukan Pendidikan Kependudukan Formal, nonformal dan informal
69.530.000 Bidang Dalduk
√
√ √
√
√
√
√
38 Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Pendidikan Pendidikan Kependudukan (Satuan
Pendidikan/Formal)
73.570.000 Bidang Dalduk
√
√ √ √
√ √
√ 39 Pertemuan Penguatan Mekanisme Operasional dan
Tenaga LiniLapangan dalam Pengelolaan Program KKBPK di Balai Penyuluhan
50.625.000 Bidang Adpin √ √ √ √ 40 Bimbingan teknis pelaksanaan penggerakan
mekanisme operasionalLini Lapangan oleh Provinsi 48.750.000 Bidang Adpin √ √ √ √ √ 41 Fasilitasi pelaksanaan TMKK di provinsi 37.575.000 Bidang Adpin √ 42 Pendayagunaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN)
sebagai Sarana KIE Peningkatan kesertaan dan
pembinaan ber KB di Tk.Kab/Kota 180.950.000 Bidang Adpin
√
√ √ √ √
√
√
43 Iklan Layanan Masyarakat 144.000.000 Bidang Adpin √ √ √ √ √
44 Fasilitasi Advokasi dan KIE Program KKBPK kepada Mitra Kerja
66.500.000 Bidang Adpin √
45 Updating Data Statistik Rutin Form 2013 40.800.000 Bidang Adpin √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 46 Penyusunan Laporan Statistik Program KKBPK
(umpan balik)Tahunan 23.475.000 Bidang Adpin √
47 Penyusunan Laporan Statistik Program KKBPK
(umpan balik) Bulanan 64.800.000 Bidang Adpin √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
48 Operasional Pendataan Keluarga 2020 1.129.307.000 Bidang Adpin √
2 Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)
Persentase pemakaian Kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/ mCPR)
65,29 0 0 0 65,29
1 Penguatan Faskes Pemerintah, Faskes Swasta dan
Peran UKBM dalam Peningkatan Pelayanan KB MKJP 76.200.000 Bidang KB-KR √ √ √ √ √ √ 2 Integrasi Penguatan Promosi Dan Konseling
Kesehatan Dan Hak-Hak Reproduksi Bersama Mitra Kerja Pada Kegiatan Momentum (Hari Kanker Sedunia, Hari Aids Sedunia, Hari Anak Nasional, Harganas, Dll)
11.879.000 Bidang KB-KR √
3 Strategi Promosi Dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Berkualitas Dalam Menurunkan AKI Bersama Mitra Kerja
41.520.000 Bidang KB-KR √
1 2 3 4 2020
4 Deteksi KAR Pada Kegiatan Momentum 15.575.000 Bidang KB-KR √ √ √ √ √
5 Pelaksanaan Pre Service Training Di Fakultas
Kedokteran Universitas Sriwijaya 47.735.000 Bidang KB-KR √
6 Pelaksanaan Pre Service Training Di Fakultas
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang 33.275.000 Bidang KB-KR √
7 Pemenuhan Alokon (Pengadaan) 22.545.925.000 Bidang KB-KR √ √ √
Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
25,84
0 0 0 25,84 1 Penguatan Faskes Pemerintah, Faskes Swasta dan
Peran UKBM dalam Peningkatan Pelayanan KB MKJP 76.200.000 Bidang KB-KR √ √ √ √ √ √ 2 Integrasi Penguatan Promosi Dan Konseling
Kesehatan Dan Hak-Hak Reproduksi Bersama Mitra 11.879.000 Bidang KB-KR √
3 Strategi Promosi Dan Konseling KB Pasca Persalinan
dan Pasca Keguguran Berkualitas Dalam Menurunkan 41.520.000 Bidang KB-KR √
4 Deteksi KAR Pada Kegiatan Momentum 15.575.000 Bidang KB-KR √ √ √ √ √
5 Workshop Perhitungan Rencana Distribusi Alokon Di
Faskes 44.263.000 Bidang KB-KR √
6 Monitoring Dan Evaluasi Alokon 180.000.000 Bidang KB-KR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)
Persentase kebutuhan ber-KB yang
tidak terpenuhi (unmet need) 7,88 0 0 0 7,88
1 Pelayanan KB Bergerak (Mobile) Di Wilayah Galciltas
Dengan Mitra Terkait 65.000.000 Bidang KB-KR √ √ √ √ √
2 Pelayanan Kb Bergerak (Mobile) Di Wilayah Miskin
Perkotaan Dengan Mitra Terkait 52.000.000 Bidang KB-KR √ √ √ √
3 Forum Koordinasi Peningkatan Kemitraan Dalam Penggarapan KB Dan KR Di Galciltas, Miskin Perkotaan Dan Sasaran Khusus (KB Pria) Tingkat Provinsi Dan Kab/Kota
41.004.000 Bidang KB-KR √
4 Penguatan Program KBKR Di Wilayah Dan Sasaran Khusus Bersama Mitra Kerja (PPKT, Perbatasan, Kumuh Miskin, DAS, Transmigrasi, Wilayah Bencana Dll)
65.000.000 Bidang KB-KR √ √ √ √ √
5 Sosialisasi Materi dan Media KIE Pro PN Tingkat
Kab/Kota 366.780.000 Bidang KS/PK √ √
6 Pembinaan Penyuluh KB di Kampung KB 136.550.000 Bidang Adpin √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 Pertemuan Penguatan Mekanisme Operasional dan Tenaga LiniLapangan dalam Pengelolaan Program KKBPK di Balai Penyuluhan
50.625.000 Bidang Adpin √ √ √ √
8 Penguatan Program KKBPK bagi Pengelolan
Kampung KB ditingkat desa/kelurahan 27.280.000 Bidang Adpin √
9 Pertemuan integrasi Kampung KB bersama mitra kerja
Tk. Provinsidan Tk. Kabupaten dan Kota 68.645.000 Bidang Adpin √
10 Fasilitasi pelaksanaan TMKK di provinsi 37.575.000 Bidang Adpin √
4 Menurunnya angka kelahiran remaja Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)
27,00 0 0 0 27,00 1 Sosialisasi dan Fasilitasi Pedoman Umum/Juklak kepada Pemda(OPDKKB) dan Petugas KKBPK dan Fasilitasi Pembentukan Pendidikan Kependudukan
69.530.000 Bidang Dalduk √ √ √ √ √ √ √ 2 Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Pendidikan
Pendidikan Kependudukan (Satuan Pendidikan/Formal)
73.570.000 Bidang Dalduk √ √ √ √ √ √ √ 3 Penggandaan Dan Distribusi Materi Pengelolaan
Infertilitas Dalam Keluarga 20.928 Bidang KB-KR √
4 Penggandaan Dan Distribusi Materi Hak - Hak
Reproduksi 20.928 Bidang KB-KR √
5 Workshop Peningkatan Kualitas Pelaksanaan PKBR
bagi Pengelola PIK Remaja 112.356.000 Bidang KS/PK √
6 Orientasi PS/KS 112.204.000 Bidang KS/PK √
7 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di Sekolah 25.920.000 Bidang KS/PK √ √
1 2 3 4 2020
8 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di Kampus 35.020.000 Bidang KS/PK √ √
9 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan PKBR Kelompok PIK Remaja di Kampung KB dan Basis Komunitas
37.320.000 Bidang KS/PK √ √
10 Pengembangan dan Penyediaan Modul, Materi dan
Media PKBR sesuai dengan Kearifan Lokal 67.060.000 Bidang KS/PK √ 11 Workshop Peningkatan Kualitas Pelaksanaan PKBR
bagi Pengelola BKR 109.509.000 Bidang KS/PK √
12 Orientasi Kader BKR 110.601.000 Bidang KS/PK √
13 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola BKR 131.000.000 Bidang KS/PK √ √ √ √
14 Penggandaan Materi dan Media Program Ketahanan
Remaja 64.630.000 Bidang KS/PK √
5 Meningkatnya indeks pembangunan keluarga
Indeks pembangunan keluarga (IPK)
51,11 0 0 0 51,11 1 Sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan
Kependudukan (IPBK) 49.080.000 Bidang Dalduk √
2 Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan GDPK Tingkat
Provinsi/Kab/Kota 46.210.000 Bidang Dalduk √ 3 Orinetasi 1000 HPK Bagi Toga/Toma/Todat dan Mitra
Kerja 78.820.000 Latabang √
4 Penelitian KS : Analisis Faktor Penyebab Stunting di
Sumatera Selatan 97.415.000 Latabang V V
5 Penggandaan Dan Distribusi Materi Pengelolaan
Infertilitas Dalam Keluarga 20.928.000 Bidang KB-KR √
6 Penggandaan Dan Distribusi Materi Hak - Hak
Reproduksi 20.928.000 Bidang KB-KR √
7 Sosialisasi Materi Promosi Dan Konseling Kesehatan
Reproduksi Bagi Poktan Di Kampung KB 59.400.000 Bidang KB-KR √ √ √ √
8
Sinkronisasi Promosi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Antara Provinsi Dan Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Pengetahuan
47.520.000 Bidang KB-KR √ √ √ √
9
Peningkatan Partisipasi Keluarga pada Program Pembinaan dan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam Rangka Pembentukan Karakter Tk. Kab/Kota
73.775.000
Bidang KS/PK √ √ √
10 Pendampingan Sosialisasi dan Desiminasi Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 43.200.000 Bidang KS/PK √ √ √ √ √ 11 Pengembangan Model Akademi Keluarga Hebat
Indonesia Tk. Provinsi 72.375.000 Bidang KS/PK √
12
Koordinasi Kemitraan Program Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam Rangka Pembentukan Karakter Sejak Dini di Tk. Prov
78.475.000 Bidang KS/PK √
13 Analisa dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan SIGA 10.600.000 Bidang Adpin √ √ √ √ √ 14 Updating Data Statistik Rutin Form 2013 40.800.000 Bidang Adpin √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6 Meningkatnya median usia kawin
pertama perempuan
Median usia kawin pertama perempuan
(MUKP) umur 25-49 tahun 20,90 0 0 0 20,90
1
Dukungan Kegiatan PIK Remaja di Kampung KB 522.400.000 Bidang KS/PK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 Jambore Ajang Kreativitas GenRe dalam Penyiapan
Perencanaan Kehidupan Berkeluarga 99.077.000 Bidang KS/PK √
3 Pemilihan Duta GenRe Tingkat Nasional 32.700.000 Bidang KS/PK √
4 Orientasi PS/KS 112.204.000 Bidang KS/PK √
5 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di Sekolah 25.920.000 Bidang KS/PK √ √
6 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di Kampus 35.020.000 Bidang KS/PK √ √
B INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1 2 3 4 2020
1 Terwujudnya sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk
Indeks pembangunan berwawasan
kependudukan (IPBK) 50,30 0 0 0 50,30 1 Sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan
Kependudukan (IPBK) 49.080.000 Bidang Dalduk √
2 Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan GDPK Tingkat
Provinsi/Kab/Kota 46.210.000 Bidang Dalduk √ 3 Advokasi Pengintegrasian indikator program KKBPK 29.250.000 Bidang Dalduk √ 4 Workshop Perumusan Isu tentang Dampak
Pengendalian Penduduk di Prov 43.370.000 Bidang Dalduk √ 5 Sosialisasi Penyediaan Informasi Peringatan Dini
Dampak Kependudukan untuk OPD Kab/Kota 43.460.000 Bidang Dalduk √ 6 Seminar Hasil Analisi Dampak Kependudukan di
Tingkat Provinsi 30.150.000 Bidang Dalduk √
7
Sosialisasi dan Fasilitasi Pedoman Umum/Juklak kepada Pemda(OPDKKB) dan Petugas KKBPK dan Fasilitasi Pembentukan Pendidikan Kependudukan Formal, nonformal dan informal
69.530.000 Bidang Dalduk √ √ √ √ √ √ √
8
Pembentukan Percontohan Pelaksanaan Pendidikan Pendidikan Kependudukan (Satuan
Pendidikan/Formal)
73.570.000 Bidang Dalduk √ √ √ √ √ √ √
2
Meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarag berencana dan kesehatan reproduksi
Jumlah peserta KB Baru
254.234 60.000 120.000 200.000 254.234 1
Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB
MKJP 399.520.000 Bidang KB-KR √
2 Penguatan Faskes Pemerintah, Faskes Swasta dan
Peran UKBM dalam Peningkatan Pelayanan KB MKJP 76.200.000 Bidang KB-KR √ √ √ √ √ √
3
Strategi Promosi Dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Berkualitas Dalam Menurunkan AKI Bersama Mitra Kerja
41.520.000 Bidang KB-KR √
4
Penguatan Program KBKR Di Wilayah Dan Sasaran Khusus Bersama Mitra Kerja (PPKT, Perbatasan, Kumuh Miskin, DAS, Transmigrasi, Wilayah Bencana Dll)
65.000.000 Bidang KB-KR √ √ √ √ √
3
Tercapainya sasaran program KKBPK melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas
Persentase ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi
21,25 0 0 0 21,25 1 Pengembangan Materi dan isi pesan Advokasi
Promosi dan KIE ( Sigmentatif dan berbasis data) 13.625.000 Bidang Adpin √
2 Advokasi Program KKBPK Berbasis Kounitas/ORG,
Profesi/TNI, POLRI RI 28.150.000 Bidang Adpin √ √
3
Pendayagunaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) sebagai Sarana KIE Peningkatan kesertaan dan pembinaan ber KB di Tk.Kab/Kota
180.950.000
Bidang Adpin √ √ √ √ √ √ √
4 Iklan Layanan Masyarakat 144.000.000 Bidang Adpin √ √ √ √ √
5 Fasilitasi Advokasi dan KIE Program KKBPK kepada
Mitra Kerja 66.500.000 Bidang Adpin √
6 Evaluasi Realisasi Hasil Program (Radalgram
Provinsi) 12.000.000 Bidang Adpin √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 Pertemuan Pengelola Data Kab/Kota 31.500.000 Bidang Adpin √ 8 Pertemuan Regional Pengelola Data dan Informasi 34.400.000 Bidang Adpin √
9 Updating Data Statistik Rutin Form 2013 40.800.000 Bidang Adpin √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 Penyusunan Laporan Statistik Program KKBPK
(umpan balik)Tahunan 23.475.000 Bidang Adpin √
11 Penyusunan Laporan Statistik Program KKBPK
(umpan balik) Bulanan 64.800.000 Bidang Adpin √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 Operasional Pendataan Keluarga 2020 1.129.307.000 Bidang Adpin √
1 2 3 4 2020
4
Meningkatnya persentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori sangat baik
Persentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori sangat baik
70 0 0 0 70
1 Pelatihan Dasar CPNS 28.250.000 Latabang √
2 Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian
Penduduk, KB Dan PK Bagi PKB (PNS) 66.366.000 Latabang √
3 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis Program
KKBPK Bagi PKB/PLKB 110.900.000 Latabang √
5 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK
Persentase temuan eksternal dan internal yang selesai ditindaklanjuti
70 0 0 0 70 1 Fasilitasi Pemeriksaan Internal dan Eksternal
1.300.000 Sekretariat √
2 TLHP Internal dan Eksternal 1.960.000 Sekretariat √
3 Evaluasi Pengawasan 1.280.000 Sekretariat √
4 Uji Petik Pelaksanaan Program KKBPK di
Kabupaten/Kota 94.200.000 Sekretariat √ √ √ √ √
5 Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan) 5.900.000 Sekretariat √
Nilai evaluasi ZI-WBK/WBBM 75 0 0 0 75 1 Evaluasi Pelaksanaan SPIP dan Penilaian Resiko 3.200.000 Sekretariat √ 2 Evaluasi Penerapan ZI WBK dan PMPRB 3.200.000 Sekretariat √
3 Diklat Subtantif Pengawasan 6.013.000 Sekretariat √
4 Penyusunan Laporan PKPT PKAU Provinsi 5.190.000 Sekretariat √ √ √ √ √
5 Rekonsiliasi Laporan Keuangan SAI & SABMN
Semester II Tahun 2029 45.850.000 Sekretariat √
6 Rekonsiliasi Laporan Keuangan SAI & SABMN
Semester II Tahun 2020 39.300.000 Sekretariat √
7 Pembinaan Dan Pendampingan Pelaksanaan
Anggaran 13.800.000 Sekretariat √ √
8
Pertemuan Spending Reviu Program & Anggaran 5.100.000 Sekretariat √
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1 Tersedianya alokon di fasilitas
kesehatan
Pemenuhan ketersediaan alokon di faskes
654 218 327 545 654 1 Pemenuhan Alokon (Pengadaan) 22.545.925 Bidang KB-KR √ √ √
2 Workshop Perhitungan Rencana Distribusi Alokon Di
Faskes 44.263.000 Bidang KB-KR √
3 Monitoring Dan Evaluasi Alokon 180.000.000 Bidang KB-KR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4 Bimbingan Teknis Pengelolaan Gudang Alkon & Non
Alkon Ke Kab/Kota 64.200.000 Sekretariat √ √ √ √ √
5 Penatakelolaan Barang Persediaan & Pengelolaan
Gudang Alkon 15.850.000 Sekretariat √ √ √ √
6 Stock Opname Alokon & Non Alokon Gudang Provinsi 1.750.000 Sekretariat √ √
7 Distribusi Alkon & Non Alkon Ke Gudang Kab/Kota 111.000.000 Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 HPK
Keluarga yang memiliki Baduta terpapar
1000 HPK 114.289 28.575 57.150 85.725 11.289 1 Perbanyakan Materi dan Media KIE Pro PN 134.875.000 Bidang KS/PK √ 2 Sosialisasi Materi dan Media KIE Pro PN Tingkat Kab/
Kota 366.780.000 Bidang KS/PK √ √
3 Sosialisasi Materi dan Media KIE Pro PN Kota
Palembang 65.480.000 Bidang KS/PK √
4 Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Pro PN Tk.
Nasional 201.005.000 Bidang KS/PK √ √ √
5 Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pro PN 127.050.000 Bidang KS/PK √ √ √ 6 Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Pro PN Kota
Palembang 39.810.000 Bidang KS/PK √
3
Meningkatnya pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
Bina keluarga lansia yang
melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang
261 65 130 195 261 1 Perbanyakan dan Pengembangan Materi / Media BKL 22.500.000 Bidang KS/PK √
1 2 3 4 2020
2 Sosialisasi 7 ( Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh di Kab/
Kota 43.440.000 Bidang KS/PK √ √ √
3 Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang
bagi Lansia di Kab/Kota 29.150.000 Bidang KS/PK √ √
4 Pertemuan Integrasi Pendampingan Perawatan
Jangka Panjang Lansia Bersama Mitra di Kab/Kota 28.160.000 Bidang KS/PK √ √ 5 Pendampingan Peningkatan Promosi dan Penguatan
Keluarga Melalui Pembinaan BKL 29.250.000 Bidang KS/PK √ √ √ √ √
4
Meningkatnya pengetahuan remaja putri sebagai calon ibu tentang edukasi kespro dan gizi melalui peran pusat informasi konseling (PIK) remaja dan bina ketahanan remaja (BKR)
Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi
remaja putri sebagai calon ibu 1.191 300 600 900 1.191 1 Workshop Peningkatan Kualitas Pelaksanaan PKBR
bagi Pengelola PIK Remaja 112.356.000 Bidang KS/PK √
2 Orientasi PS/KS 112.204.000 Bidang KS/PK √
3 Jambore Ajang Kreativitas GenRe dalam Penyiapan
Perencanaan Kehidupan Berkeluarga 99.077.000 Bidang KS/PK √
4 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di Sekolah 25.920.000 Bidang KS/PK √ √
5 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan PKBR
Kelompok PIK Remaja di Kampus 35.020.000 Bidang KS/PK √ √
6
Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan PKBR Kelompok PIK Remaja di Kampung KB dan Basis Komunitas
37.320.000 Bidang KS/PK √ √
7 Promosi GenRe pada Kegiatan Momentum 52.408.000 Bidang KS/PK √
8 Dukungan Kegiatan PIK Remaja di Kampung KB 522.400.000 Bidang KS/PK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 Apresiasi Duta GenRe Tk. Provinsi 170.050.000 Bidang KS/PK √
10 Temu Kerja Pengelola Program GenRe Tk. Provinsi 19.325.000 Bidang KS/PK √ 11 Pengembangan dan Penyediaan Modul, Materi dan
Media PKBR sesuai dengan Kearifan Lokal 67.060.000 Bidang KS/PK √
12 Temu Pengelola PIK Remaja Tingkat Nasional 39.000.000 Bidang KS/PK √ √
13 Pemilihan Duta GenRe Tingkat Nasional 32.700.000 Bidang KS/PK √
14 Workshop Peningkatan Kualitas Pelaksanaan PKBR
bagi Pengelola BKR 109.509.000 Bidang KS/PK √
15 Orientasi Kader BKR 110.601.000 Bidang KS/PK √
16 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan PKBR bagi
Pengelola BKR 131.000.000 Bidang KS/PK √ √ √ √
17 Penggandaan Materi dan Media Program Ketahanan
Remaja 64.630.000 Bidang KS/PK √
18 Konsultasi Subbid. BKR Tingkat Nasional 17.796.000 Bidang KS/PK √ 19 Persami Saka Kencana di Prov. Lampung 98.752.000 Bidang KS/PK √
20 Apresiasi BKR Unggulan 10.000.000 Bidang KS/PK √
21 Dukungan Kegiatan BKR di Kampung KB 25.500.000 Bidang KS/PK √ √
D SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI 1 Terwujudnya tata kelola pmerintahan
yang baik dan bersih
Indeks reformasi birokrasi unit kerja
23 0 0 0 23 1 Operasional Perkantoran untuk Tenaga Pengelola
Program
520.000.000
Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (PUPK
dan NSPK) 89.550.000 Sekretariat √ √
3 Pembinaan Hukum dan Bantuan Hukum bagi
Lembaga dan Pegawai BKKBN Provinsi 11.800.000 Sekretariat √
4
Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (SJDH) Perwakilan BKKBN Provinsi 1.000.000 Sekretariat √
5 Pembinaan Reformasi Birokrasi Perwakilan BKKBN
Provinsi 6.150.000 Sekretariat √
6 Fasilitasi Akreditasi Diklat 13.800.000 Latabang √ √
1 2 3 4 2020
7 Dukungan Operasional Kegiatan Pelatihan Dan
Pengembangan 11.980.000 Latabang √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
8 Identifikasi Kebutuhan Penelitian Dan Pengembangan
KKBPK 8.075.000 Latabang √
9 Penyusunan POLICY BRIEF 10.485.000 Latabang √ √
2 Terwujudnya high-performance culture berbasis merit
Culture fit index individu
3,0 0 0 0 3,0 1 Pengembangan SDM Kehumasan 7.770.000
Sekretariat √
2 Fasilitasi Kehumasan dalam rangka Tata Laksana Organisasi
15.870.000 Sekretariat √ √ √
3 Pertemuan Kepegawain Tk. Nasional 16.410.000 Sekretariat √ 4 Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Struktural
dan Fungsional
6.850.000
Sekretariat √ 5 Analisa dan Pemetaan Beban Kerja Pegawai 1.700.000 Sekretariat √ 6 Pengelolaan Sistem Informas Manajemen
Kepegawaian (SIMSDM)
11.592.000
Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 Pemetaan Kompetensi ASN dan Pengembangan Karir ASN
86.100.000
Sekretariat √
8 Pembinaan ASN BKKBN 21.500.000 Sekretariat √ √ √
9 Rekonsiliasi Data Kepegawain Pusat dan Provinsi 28.320.000 Sekretariat √ √ 10 Pelaksanaan MRF Melalui SIMSDM 6.632.000 Sekretariat √
11 Pembinaan Agent Of Change 6.400.000 Sekretariat √ 12 Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional
Penyuluh KB
87.500.000 Sekretariat √ √ √ √ √
13 Pembinaan Reformasi Birokrasi Perwakilan BKKBN Provinsi
6.150.000
Sekretariat √
14 Fasilitasi Pelayanan Kepegawaian 11.115.000 Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 Peningkatan Kapasitas SDM Arsiparis 7.770.000 Sekretariat √
16 Peningkatan Kapasitas SDM Pranata Komputer 7.770.000 Sekretariat √
17 Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan
Program Dan Anggaran 17.610.000 Sekretariat √
18 Pembinaan SDM Provinsi 18.100.000 Latabang √ √
3 Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel
Nilai indikator kinerja pelaksana
anggaran 93 0 0 0 93 1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan SAI & SABMN
Semester II Tahun 2029 45.850.000 Sekretariat √
Opini atas laporan keuangan dari BPK
WTP WTP 2 Rekonsiliasi Laporan Keuangan SAI & SABMN
Semester II Tahun 2020 39.300.000 Sekretariat √
Persentase penyerapan angagran
≥ 95% ≥ 95% 3 Pembinaan Dan Pendampingan Pelaksanaan
Anggaran 13.800.000 Sekretariat √ √
4
Pertemuan Spending Reviu Program & Anggaran 5.100.000 Sekretariat √
5 Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Keuangan Dan
BMN 6.250.000 Sekretariat √
6 Penatausahaan BMN 6.900.000 Sekretariat √ √
7 Pengelolaan Dan Pembentukan Tim Penghapusan
Barang Milik Negara 6.750.000 Sekretariat √ √
8 Penyusunan Rk Bmn Tingkat Kuasa Pengguna
Barang Ke Pusat 11.440.000 Sekretariat √
9 Pelaksaan Pengelolaan Anggaran 21.140.000 Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 Pengelolaan Anggaran Oleh BPP 16.500.000 Sekretariat √ √ √ √ √
11 Penataan & Pengarsipan Keuangan 15.400.000 Sekretariat √
12 Penertiban Barang Milik Negara 3.210.000 Sekretariat √
13 Penyelenggaraan Pengelolaan Satker 267.600.000 Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 10.800.000 Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP
71 0 0 0 71 1 Fasilitasi Sinkronisasi Program KKBPK Dalam Forum
Rakortek & Musrenbangda 11.940.000 Sekretariat √
2 Konsolidasi Perencanaan Program KKBPK (KOREN I) 30.425.000 Sekretariat √ 3 Konsolidasi Perencanaan Program KKBPK (Koren II)
Tk. Nasional 54.065.000 Sekretariat √
4 Pelaksanaan Pengelolaan Perencanaan Program Dan
Anggaran 4.883.000 Sekretariat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Penjaminan Mutu Diklat 2.400.000 Latabang √
1 2 3 4 2020
5
Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP
Level maturitas penilaian mandiri penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
3,4 0 0 0 3,4
1 Penyelenggaraan SPIP 10.400.000 Sekretariat
√ √
2 Evaluasi Pengawasan 1.280.000 Sekretariat √
3 Uji Petik Pelaksanaan Program KKBPK di
Kabupaten/Kota 94.200.000 Sekretariat √ √ √ √ √
4 Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan) 5.900.000 Sekretariat √ 5 Evaluasi Pelaksanaan SPIP dan Penilaian Resiko 3.200.000 Sekretariat √
6 Diklat Subtantif Pengawasan 6.013.000 Sekretariat √
111.590.128.000
KOLOM Palembang, 30 Januari 2020
1 Kepala Perwakilan,
2 3 4 5
6 Nopian Andusti, SE, MT
7 NIP. 196711071992031004
8 9
TOTAL
Nomor urut PETUNJUK PENGISIAN
DIISI DENGAN
Diisi dengan alokasi jadwal kegiatan
Diisi dengan penanggung jawab kegiatan pada kolom 6
Diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan kolom 6, jumlah anggaran tidak harus sama dengan total pagu dalam DIPA
Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki korelasi terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan DIPA masing-masing komponen tahun 2020. Pemilihan kegiatan didasarkan pada kewajaran aktivitas Diisi dengan target pencapaian kinerja dengan membagi menjadi target triwulanan. Untuk target yang hanya bisa diukur pada akhir tahun maka hanya diisikan pada triwulan IV. Target triwulanan Diisi sasaran kinerja dalam perjanjian kinerja
Diisi indikator kinerja dalam perjanjian Kinerja Diisi sasaran strategis Renstra BKKBN