• Tidak ada hasil yang ditemukan

NAMA OPD BULAN NO JENIS PEKERJAAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "NAMA OPD BULAN NO JENIS PEKERJAAN"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

: DISKOMINFO KAB. WONOSOBO : Agustus 2018

REALISASI FISIK

PENETAPAN APBD 2018

a Lemari besi, filling kabinet, rak arsip

22.500.000

b Tempat tidur penjaga malam, karpet mushola,gordyn

21.750.000

c Amplifier portable, soundsistem, lcd proyektor

a Meja rapat, kursi rapat, meja front office, meja amplifier, meja telepon, lemari display

Pengadaan Meubelair PENYERAPAN ANGGARAN

Pengadaan Komputer

/ Laptop, Printer PENYERAPAN ANGGARAN

Program Pengembangan

Data / Informasi PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL II

CV. Rekayasa050/010/PL.S arpras

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL I

Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

PENYERAPAN ANGGARAN

JANGKA WAKTU REALISASI KEUANGAN

SISA ANGGARAN

SP2D REKAPITULASI PERKEMBANGAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

TAHUN ANGGARAN 2018 NAMA OPD

BULAN

NO JENIS PEKERJAAN

ANGGARAN (Rp)

REKANAN NO/TGL KONTRAK

NILAI

KONTRAK KET

(2)

4 150.000.000 49.602.545 33,07% 19% 100.397.455

a Pelatihan dan update data terintegrasi dengan pusat

7.425.000

4,95% 10%

b Pelatihan pengisian data desa dan kelurahan

0,00% 0%

c Pelatihan web kelurahan

20.495.000

13,66% 50%

d Aplikasi data primer berbasis desa

0,00% 0%

e Pakaian kerja lapangan

3.000.000

2,00% 40%

f Biaya Umum 18.682.545 12,46% 15%

III 100.000.000 16.499.000 16,50% 17,50% 83.501.000

5 50.000.000 - 0,00% 10%

Buku Statistik Daerah - - 0,00% 10%

6 50.000.000 16.499.000 33,00% 25%

Buku Statistik Sektoral

16.499.000 33,00% 25%

IV 765.000.000 351.959.500 46,01% 51,52% 413.040.500

7 150.000.000 43.061.000 28,71% 33% 106.939.000

a Pembinaan kegiatan KIM

7.560.000

5,04% 30%

b Pekan KIM - 0,00% 0%

c Pembinaan FK METRA

35.501.000

23,67% 100%

d Studi referensi delegasi KIM ke Malang jatim

- 0,00% 0%

8 Pengadaan Alat 30.000.000 - 0,00% 0% 30.000.000 Studio dan

Komunikasi

PENYERAPAN ANGGARAN Penyusunan Data /

Buku Statistik Sektoral PENYERAPAN ANGGARAN

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL IV

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

PENYERAPAN ANGGARAN Pengembangan

Sistem Data Primer Berbasis Desa

PENYERAPAN ANGGARAN

Program Pengembangan Data / Informasi Statistik

Daerah PENYERAPAN ANGGARAN TOTAL III

Penyusunan Data /

(3)

a Drone 15.000.000 - 0,00% 0% 15.000.000 b Wireless Portable

Video Sender

d Amplifier Splitter AV

1.000.000

- 0,00% 0% 1.000.000

e Mic Condenser 500.000 - 0,00% 0% 500.000

f Audio Studio Motor

1.800.000

- 0,00% 0% 1.800.000

g Biaya Umum 795.000 - 0,00% 0% 795.000

9 25.000.000 3.762.250 15,05% 50% 21.237.750

a Blueprint pengelolaan informasi publik

0,00% 50%

b Kegiatan public hearing

a Operasional penyelengaraan LPPL Radio Pesona FM

104.700.000

69,80% 75%

b Website dan radiostreaming radio Pesona FM

5.000.000

3,33% 100%

11 60.000.000 58.750.000 97,92% 100% 1.250.000

a Perangkat layanan informasi publik sarpras Media Center

Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik

PENYERAPAN ANGGARAN

Penyediaan Media Sosialisasi

Pembangunan Dalam Bentuk Media Luar Ruang dan Pertunjukan Rakyat

PENYERAPAN ANGGARAN Perencanaan

Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

PENYERAPAN ANGGARAN

Fasilitasi Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM

(4)

b Spanduk 3.000.000 1.200.000 40,00% 40% 1.800.000 c Gelar pertunjukan

rakyat dan festival komunikasi media

78.500.000

- 0,00% 0% 78.500.000

d Tenaga teknis pengelola layanan informasi

19.250.000

8.750.000 45,45% 60% 10.500.000

e Tenaga teknis designer sarana publikasi

19.250.000

8.750.000 45,45% 60% 10.500.000

f Belanja Pakaian Kerja Lapangan

6.075.000

0,00% 0% 6.075.000

g Penunjang Kegiatan

3.925.000

0,00% 0% 3.925.000

13 100.000.000 4.966.250 4,97% 10% 95.033.750

a Gelar informasi daerah

- 0,00% 0% b Pembinaan PPID

pembantu

4.966.250

4,97% 30%

c Lomba website OPD

- 0,00% 0%

14 100.000.000 99.820.000 99,82% 100% 180.000

Kegiatan Hari Pers Nasional 2018

a Perbup Daftar informasi Publik

2.754.000

6,12% 75%

b Perbup Informasi yang Dikecualikan Keamanan jaringan Nirkabel

PENYERAPAN ANGGARAN

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN VI Fasilitasi Hari Pers

Nasional PENYERAPAN ANGGARAN

Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi dan

TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN V

Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

PENYERAPAN ANGGARAN Gelar Informasi

Daerah dan Fasilitasi PPID

(5)

17 100.000.000 48.000.000 48,00% 50% 52.000.000

a Pelatihan jurnalistik aparatur desa

0,00% 0%

b Pelatihan jurnalistik santri

Pelatihan Sesorah Bahasa Jawa

50.000.000

29.666.250 59,33% 50% 20.333.750

19 15.000.000 9.984.000 66,56% 75% 5.016.000

Fasilitasi kegiatan forum TIK daerah

15.000.000

9.984.000 66,56% 75% 5.016.000

20 30.000.000 20.196.000 67,32% 35% 9.804.000

a Pelatihan kompetensi bidang TIK

20.196.000

67,32% 70%

b Seminar bidang TIK

0,00% 0%

VII 600.000.000 308.727.000 51,45% 43% 291.273.000

21 600.000.000 308.727.000 51,45% 43% 291.273.000

a Penunjang Kegiatan

15.500.000

3.413.000 0,57% 30% 12.087.000

b Belanja Propaganda, Penerangan dan Publikasi

290.000.000

175.500.000 60,52% 55% 114.500.000

c Belanja Jasa Pihak ketiga

294.500.000

129.814.000 44,08% 45,00% 164.686.000

1. Potensi dan peluang Invesasi kab. Wsb Program Kerjasama

Informasi Dengan Media Massa

TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN VII

Pengelolaan Kemitraan Informasi Publik

PENYERAPAN ANGGARAN Pengembangan

Kapasitas SDM Bidang Komunikasi

PENYERAPAN ANGGARAN

Pengembangan Kemitraan Komunitas dan Pendayagunaan TIK

PENYERAPAN ANGGARAN

Pengembangan

Kapasitas Bidang TIK PENYERAPAN ANGGARAN

Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

(6)

4. Capaian Pembangunan Wsb

90.000.000

- 0,00% 0%

5. Info Seputar Hari Jadi Kab.

7. Kaleidoskop 2018

24.000.000

0,00% 0%

VIII 1.020.000.000 294.135.349 44,33% 725.864.651

22 190.000.000 16.723.500 8,80% 55% 173.276.500

a Integrasi sistem perencanaan, keuangan, monev dan sakip

0,00% 10%

b Aplikasi Smart City Tahap II

0,00% 100% c Jaringan

pengamanan

a Rencana induk pengembangan jaringan intranet ( FO ) kabupaten

0,00% 50%

b Dokumen Road Map Smart City

0,00% 80%

24 100.000.000 12.476.000 12,48% 20% 87.524.000

a Aplikasi Smart Regency

0,00% 10%

b Kampung Smart - 0,00% 0%

c Kegiatan Penunjang

12.476.000

12,48% 50%

25 30.000.000 - 0,00% 0% 30.000.000

26 600.000.000 264.935.849 44,16% 82% 335.064.151

a Operasional Data Center

227.423.649

37,90% 78%

Pengembangan Sistem Informasi Publik

Optimalisasi Data

Center PENYERAPAN ANGGARAN

Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi

Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Berbasis TIK menuju "Smart Regency"

PENYERAPAN ANGGARAN Program Optimalisasi

Pemanfaatan Tekologi Informasi

(7)

- Astinet Telkom PT. TELKOM 050/108/2017 36.900.000 Jan Des 73.800.000 12,30% 75% 00377/LS/2. 10.01.01/20

18

27/4/18 73.800.000

- Pemasangan panel listrik

CV. Manunggal Integrasi Sejahtera

050/053/2018 6.891.500 6.891.500 1,15% 100% 00078/LS/2.

10.1.01/201 8

8/3/18 6.891.500

- Kegiatan penunjang

146.732.149

24,46% 60%

b Sarpras Data Center

37.512.200

6,25% 85%

3.145.000.000

1.359.522.644 43,23% 45,73% 1.785.477.356

Wonosobo, 5 September 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS

EKO SURYANTORO, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19631026 199103 1 004 CARA PENGISIAN KOLOM :

1 Isi dengan No Urut 11 Isi dengan Prosentase (%) realisasi keuangan

2 Isi dengan nama pekerjaan sesuai kontrak 12 Isi dengan Prosentase (%) realisasi fisik

3 Isi dengan Nama pagu anggaran penetapan 2018 13 Isi dengan Nomor kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan

4 Isi dengan Nama pagu anggaran perubahan 2018 14 Isi dengan Tanggal kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan

5 Isi dengan Nama rekanan sesuai kontrak 15 Isi dengan Jumlah rupiah yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai dengan SPM-LS yang telah dikeluarkan

6 Isi dengan Nomor dan tanggal kontrak sesuai dengan kontrak 16 Isi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima I (PHO)

7 Isi dengan Nilai kontrak sesuai dengan kontrak 17 Isi dengan Tanggal Berita Acara Serah Terima I (PHO)

8 Isi dengan Tanggal dimulainya pekerjaan lapangan sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) 18 Isi dengan Jumlah Anggaran yang diterima rekanan pada Berita Acara Serah Terima I (PHO) 9 Isi dengan Tanggal berakhirnya waktu pelaksanaan sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) 19 Isi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima II (FHO -- setelah masa pemeliharaan selesai)

10 Isi dengan Nilai kontrak yang sudah dicairkan 20 Isi dengan Tanggal Berita Acara Serah Terima II (FHO -- setelah masa pemeliharaan selesai)

21 JUMLAH

Referensi

Dokumen terkait

Sedangkan variabel growth opportunity, dividen liquidity dan business risk tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal.. Pada penelitian ini

Human resource department (HRD) atau departemen sumber daya manusia adalah suatu bagian atau unit yang biasanya menangani berbagai masalah pada ruang lingkup

This study aims to describe strategies used by students of Batch 2016 of the English Language Education Program of the Faculty and Language and Arts of

pada respondenmasih banyak mahasiswi berpakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi disamping itu masih ada yang melaksanakan perintah tersebut. Sekarang

Bab II menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan nasional dan sektoral yang sudah ada pada saat ini yang terkait dengan (dan mendukung) penyusunan rencana dan

Untuk Hasil Produksi yang Bahan Bakunya berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean, dilunasi Pajak Pertambahan

Selain itu menguraikan Yamaha Musik Indonesia Center itu sendiri yang meliputi pengertian, fungsi, dan tujuan, aktivitas, fasilitas dan lingkup pelayanan serta menguraikan

No Judul Laporan Waktu Melapor Jangka Waktu untuk Memenuhi Informasi. 1 Kolam