TAHUN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
Rencana Kerja SKPD
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
I - 1BAB - I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD untuk membuat sebuah rencana kerja untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertera pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Kerja tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renja yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2014 serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintah.
Disamping itu, Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
I - 2B. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2014 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir
Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan. 4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pengelolaan
Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya, maka peranan tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
C. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN,
Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan
Rencana Kerja SKPD
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
I - 3 Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2013 dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,
Tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD serta Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
Berisikan uraian penutup.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
II - 3C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PSDA
Beberapa isu penting Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan yang diidentifikasi dari fungsi instansi tersebut, yaitu:
1) Tercapainya pemeliharaan keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang
2) Tercapainya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
3) Tercapainya upaya pengendalian daya rusak air dalam rangka mengupayakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air 4) Meningkatnya kelembagaan dan SDM yang kuat di Dinas dalam manajemen Sumber Daya Air dari
tahap pemrograman, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan serta monitoring dan evaluasi.
5) Meningkatnya peran serta swasta masyarakat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
Sedangkan isu-isu Strategis yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:
1) Tingkat kerusakan pada Daerah Aliran Sungai ( DAS ) cukup parah. 2) Belum optimalnya Pendayagunaan Sumber Daya Air.
3) Pengamanan pantai – pantai kritis dengan sasaran mengurangi abrasi dan dampak tsunami. 4) Pengendalian daerah rawa untuk mengurangi resiko banjir.
Rencana Kerja SKPD
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
III - 1BAB - III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PSDA
Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir
Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan. 4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pengelolaan
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
IV - 1BAB - IV
PENUTUP
Dengan tersusunnya Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang meliputi konsep pembangunan yang berkelanjutan maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi rencana pembangunan jangka panjang (RPJM) tahun 2010 – 2014 yang disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.
Di dalam Renja ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di bidang Irigasi, Sungai, Pantai dan Rawa.
Adapun masalah yang sangat krusial sekali adalah antara lain :
1. Minimnya dana dalam pengelolaan sumber daya air, terlihat ditahun belakang ini kecilnya dana OP Irigasi yang hanya menangani beberapa saja daerah irigasi, sedangkan normatifnya seluruh daerah irigasi yang termasuk irigasi teknis, setengah teknis dan irigasi sederhana setiap tahun harus dilakukan operasi dan pemeliharaan dengan tujuan mempertahankan kondisi jaringan irigasi yang ada agar kebutuhan air untuk pertanian tetap terjaga dengan baik, dimana disinilah sebenarnya terletak kinerja dinas dalam melakukan pelayanan yang bersifat langsung kepada masyarakat khususnya petani pemakai air.
2. Sedangkan Peningkatan maupun Rehabilitasi irigasi yang dilakukan pada tahun 2013 hanya sebagian kecil dari Jaringan Irigasi yang dalam kondisi rusak yang dapat tertangani mengakibatkan kekurangan pasokan air irigasi untuk pertanian. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap Program Pemerintah Republik Indonesia dalam Ketahanan Pangan Nasional.
3. Begitu juga dengan Program Pengendalian Banjir yang kegiatannya mencakup Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai, Pengembangan Pengelolaan Daerah Rawa Dalam Rangka Pengendalian Banjir dan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai.Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang terkenal dengan keindahan dan kekayaan alam dengan mempunyai banyak sungai, rawa yang luas dan pantai yang panjang, tetapi kelebihan ini sekaligus menjadi ancaman kehidupan masyarakat karena merupakan sumber dari bencana alam yang setiap tahun tidak henti-hentinya menimpa Kabupaten Pesisir Selatan.Tidak sedikit kerusakan alur sungai dan abrasi pantai serta
CATATAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA SUMBER
KINERJA / PAGU INDIKATIF DANA
1 4 5 6 7 8
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
I Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya 100% 50.000.000 APBD Kab. air dan listrik.
II Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya administrasi keuangan yang rapi. 100% 75.000.000 APBD Kab.
III Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kantor yang bersih dan nyaman. 100% 30.000.000 APBD Kab.
IV Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai. 100% 15.000.000 APBD Kab.
V Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis untuk bekerja. 100% 37.500.000 APBD Kab.
VI Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% 42.500.000 APBD Kab.
VII Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik untuk kantor. 100% 5.000.000 APBD Kab.
VIII Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk 100% 52.500.000 APBD Kab. rapat - rapat.
IX Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten / 100% 250.000.000 APBD Kab. kota, propinsi dan pusat.
X Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi dalam Kabupaten 100% 200.000.000 APBD Kab.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
I Pembangunan Gedung Kantor APBD Kab.
1 Pembangunan Kantor Koordinator Kecamatan Lengayang Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan Lengayang 100% 350.000.000 Memadai.
II Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor APBD Kab. 1 Pengadaan Stabilizer 36000 Watt 100% 65.000.000
2 Pengadaan UPS 100% 5.000.000
3 Pengadaan Printer 100% 10.000.000
4 Pengadaan AC Window 100% 15.000.000
III Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan 100% 10.000.000 APBD Kab. Memadai.
2 3
NO.
URUSAN / BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2014 ( TAHUN RENCANA ) PEMERINTAHAN DAERAH DAN
LOKASI PENTING
DAN PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA KERJA
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
CATATAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA SUMBER
KINERJA / PAGU INDIKATIF DANA
1 2 3 4 5 6 7 8
NO.
URUSAN / BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2014 ( TAHUN RENCANA ) PEMERINTAHAN DAERAH DAN
LOKASI PENTING
DAN PROGRAM / KEGIATAN
IV Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasio- 100% 175.000.000 APBD Kab. nal Yang Baik dan Terpelihara.
V Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor. Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik dan APBD Kab. 1 Rehab. Berat Kantor Koordinator Kecamatan Lunang Silaut Memadai. Lunang Silaut 100% 250.000.000 2 Rehab Berat Kantor Koordinator Kecamatan Pancung Soal Pancung Soal 100% 250.000.000 3 Rehab. Berat Kantor Dinas PSDA ( Shelter Tsunami ) IV Jurai 100% 1.200.000.000
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
I Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Tersedianya Pakaian untuk Kegiatan Khusus 100% 25.000.000 APBD Kab.
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tercapainya Sumber Daya Aparatur yang 100% 25.000.000 APBD Kab. lebih profesional.
E. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
I Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Berkurangnya kerusakan pemukiman dan
1 Normalisasi Sungai Batang Kapas Pasar Kuok - Limau Sundai areal usaha serta sarana dan prasarana Batang Kapas 100% 1.000.000.000 APBD Kab. 2 Normalisasi Sungai Batang Kapas Kampung Sungai Nyalo umum akibat bencana alam Batang Kapas 100% 350.000.000 APBD Kab. 3 Normalisasi Sungai Batang Pelangai Belakang Telkom Ranah Pesisir 100% 300.000.000 APBD Kab.
II Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan
1 Rehab. Irigasi Air Lebak Teratak - Sei. Lundang Jaringan sehingga berfungsi sesuai dengan Koto XI Tarusan 50% 100.000.000 APBD Kab. 2 Rehab. Irigasi Sungai Landai - Kapuh Utara rencana. Koto XI Tarusan 50% 200.000.000 APBD Kab. 3 Rehab. Irigasi Sawah Karambia - Sei Lundang Koto XI Tarusan 50% 200.000.000 APBD Kab. 4 Rehab. Irigasi Kubang Bayang 50% 700.000.000 APBD Kab. 5 Rehab. Irigasi Banda Tangah - Lubuk Gambir Bayang 50% 250.000.000 APBD Kab.
6 Rehab. Irigasi Ujung Salirik Bayang 50% 750.000.000 APBD Kab.
7 Rehab. Irigasi Lubuk Kilangan Bayang Utara 50% 200.000.000 APBD Kab.
8 Rehab. Irigasi Banda Jalamu - Pulut2 Bayang Utara 50% 200.000.000 APBD Kab. 9 Rehab. Irigasi Banda Lumagek - Koto Ranah Bayang Utara 50% 200.000.000 APBD Kab. 10 Rehab. Irigasi Lubuk Agung Salido IV Jurai 50% 75.000.000 APBD Kab. 11 Rehab. Irigasi Kampung Sawah Taluk Batang Kapas 50% 500.000.000 APBD Kab. 12 Rehab. Irigasi Kalumpang - Limau Manih Batang Kapas 100% 150.000.000 APBD Kab. 13 Rehab. Irigasi Nanggalo - Koto Kaduduk Batang Kapas 100% 250.000.000 APBD Kab. 14 Rehab. Irigasi Bukit Kaciak - Tanjung Gadang Sutera 50% 200.000.000 APBD Kab. 15 Rehab. Irigasi Taratak - Lansano Sutera 50% 200.000.000 APBD Kab. 16 Rehab. Irigasi Kampung Dalam Sutera 50% 100.000.000 APBD Kab. 17 Rehab. Irigasi Koto Rawang - Sikabu Lengayang 50% 350.000.000 APBD Kab.
TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA SUMBER KINERJA / PAGU INDIKATIF DANA
1 2 3 4 5 6 7 8
NO. PEMERINTAHAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA
LOKASI PENTING
DAN PROGRAM / KEGIATAN
18 Rehab. Irigasi Lubuk Sarik Lengayang 50% 225.000.000 APBD Kab. 19 Rehab. Irigasi Waduk Kayu Jao Ranah Pesisir 50% 175.000.000 APBD Kab. 20 Rehab. Irigasi Air Terjun Tigo Pancung Soal 75% 150.000.000 APBD Kab. 21 Rehab. Irigasi Talang Ketaping Basa IV Balai 75% 150.000.000 APBD Kab. 22 Rehab. Irigasi Sei Pinang - Kp. Nilau Basa IV Balai 100% 150.000.000 APBD Kab. 23 Rehab. Irigasi Air Nikek - Tapan Basa IV Balai 100% 100.000.000 APBD Kab. 24 Rehab. Irigasi Tanjung Jati Lunang Silaut 50% 200.000.000 APBD Kab.
III Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Terlaksananya Fungsi Jaringan Irigasi yang
1 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi se Pesisir Selatan telah ada dengan optimal 50% 2.000.000.000 APBD Kab.
IV Pembaruan Data Base Irigasi 100% 50.000.000 APBD Kab.
V Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa ( DAK ) dan pendamping ( DAK )
1 Peningkatan Jaringan Irigasi Lubuk Aur Bayang 100% 8.000.000.000 APBN
VI Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa ( Penunjang DAK )
dan pendamping ( Penunjang DAK ) 100% 125.000.000 APBD Kab.
VII Peningkatan Bangunan Irigasi dan Bangunan Pelengkap Terpenuhinya kebutuhan air irigasi yang
1 DI Kapalo Banda Kapencong adil dan merata Bayang 100% 250.000.000 APBD Kab. 2 DI Kapalo Banda Ampuan IV Jurai 100% 500.000.000 APBD Kab. 3 DI Koto Nan IV Ranah Pesisir 100% 720.000.000 APBD Kab. 4 Bangunan Ukur ( Curah Hujan dan Debit Sungai ) Tersebar 100% 300.000.000 APBD Kab.
VIII Peningkatan Bendung Irigasi Meningkatnya ketersediaan air irigasi
1 DI Sungai Tanuk Koto XI Tarusan 50% 400.000.000 APBD Kab. 2 DI Sungai Telun Pancung Soal 50% 150.000.000 APBD Kab. 3 DI Tandikek Basa IV Balai 50% 280.000.000 APBD Kab. 4 DI Binjai Lamo Basa IV Balai 50% 300.000.000 APBD Kab.
IX WISMP ( Loan ) Tersebar 100% 60.000.000 APBD Kab.
X WISMP ( Penunjang ) Tersebar 100% 40.000.000 APBD Kab.
F. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
I Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersedianya dokumen perencanaan embung
1 DED Embung Bukik Kalam Lengayang 100% 50.000.000 APBD Kab. 2 DED Embung Anak Aia Patai Lengayang 100% 50.000.000 APBD Kab. 3 DED Embung Aia Batu Ayam Lengayang 100% 50.000.000 APBD Kab.
CATATAN TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA SUMBER
KINERJA / PAGU INDIKATIF DANA
1 2 3 4 5 6 7 8
NO.
URUSAN / BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2014 ( TAHUN RENCANA ) PEMERINTAHAN DAERAH DAN
LOKASI PENTING
DAN PROGRAM / KEGIATAN
II Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersedianya bangunan embung penampung
1 Lanjutan Pembangunan Embung Lubuk Agung Salido air yang baik. IV Jurai 50% 3.300.000.000 APBD Kab.
III Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya ( DAK ) Tersedianya bangunan embung penampung
1 Pembangunan Embung Tanjung Durian air yang baik. Lengayang 100% 1.500.000.000 APBN
IV Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitioring, evaluasi dan
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaporan. 100% 125.000.000 APBD Kab.
V Laporan Pelaksanaan AMDAL Terlaksananya laporan pelaksanaan AMDAL
1 Laporan Pelaksanaan AMDAL Pantai Carocok Painan Pantai Carocok Painan 100% 60.000.000 APBD Kab.
VI Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya ( Penunjang DAK )
1 DED Embung Tanjung Durian Lengayang 100% 50.000.000 APBD Kab.
VII Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya ( Penunjang DAK )
1 Embung Tanjung Durian Lengayang 100% 55.000.000 APBD Kab.
G. Program Pengendalian Banjir
I Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran & Tanggul Sungai Terlaksananya Rehabilitasi dan
1 PTS. Batang Bayang Lubuk Pasing pemeliharaan bantaran & tanggul sungai Bayang 100% 450.000.000 APBD Kab. 2 PTS. Batang Kelok Paku IV Jurai 100% 350.000.000 APBD Kab. 3 PTS. Batang Lengayang Koto Pulai Lengayang 100% 100.000.000 APBD Kab. 4 PTS. Batang Lengayang Pauh Lengayang 100% 100.000.000 APBD Kab. 5 PTS. Batang Lakitan Mesjid Langgar Pasar Lakitan Lengayang 100% 600.000.000 APBD Kab. 6 PTS. Batang Pelangai Mushalla Lasung Air Ranah Pesisir 100% 450.000.000 APBD Kab. 7 PTS. Batang Air Haji Belakang SD. 20 Pasar Air Haji Linggo Sari Baganti 100% 250.000.000 APBD Kab. 8 PTS. Batang Air Haji Kp. Bedeng Linggo Sari Baganti 100% 300.000.000 APBD Kab. 9 PTS. Batang Inderapura Kp. Lalang Pancung Soal 100% 450.000.000 APBD Kab. 10 PTS. Batang Tapan PDAM - Padang Kajai Basa IV Balai 100% 100.000.000 APBD Kab.
II Pemeliharaan Drainase Rawa Terlaksananya
1 Optimalisasi Drainase Rawa Pemeliharaan Drainase Rawa Tersebar 50% 2.500.000.000 APBD Kab.
III Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali Tercapainya kondisi sungai dan kali yang
1 OP Sungai bersih dan lancar. Tersebar 100% 2.000.000.000 APBD Kab.
IV Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Terlaksananya pengamanan pemukiman dan
1 Lanjutan Pengamanan Pantai Carocok Painan fasilitas sosial masyarakat serta infrastruktur IV Jurai 35% 16.000.000.000 APBD Kab. 2 Pengaman Pantai Batu Kalang (Lanjutan) dari abrasi. Koto XI Tarusan 100% 750.000.000 APBD Kab.