DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.01.01. - Dinas Pendidikan : 1.01. - PENDIDIKAN Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.569.492.500,00 4.781.392.500,00 211.900.000,00 4,64
Penyediaan jasa surat menyurat
01. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 50.000.000,00 47.300.000,00 (2.700.000,00) (5,40)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 800.000.000,00 800.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. Provinsi Riau 600.000.000,00 600.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 350.000.000,00 347.600.000,00 (2.400.000,00) (0,69)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Provinsi Riau 200.000.000,00 198.000.000,00 (2.000.000,00) (1,00)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 70.000.000,00 70.000.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 749.492.500,00 975.392.500,00 225.900.000,00 30,14
Penyediaan makanan dan minuman
17. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 750.000.000,00 750.000.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer dan Keamanan Ketertiban Kantor
19. Provinsi Riau 500.000.000,00 495.800.000,00 (4.200.000,00) (0,84)
Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi
20. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 400.000.000,00 397.300.000,00 (2.700.000,00) (0,68)
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.325.000.000,00 1.688.256.500,00 363.256.500,00 27,42
Pengadaan mebeleur
010. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 250.000.000,00 248.800.000,00 (1.200.000,00) (0,48)
Pengadaan Kalender Pendidikan
017. Provinsi Riau 200.000.000,00 198.600.000,00 (1.400.000,00) (0,70)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
022. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 200.000.000,00 406.056.500,00 206.056.500,00 103,03
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
024. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 100.000.000,00 124.900.000,00 24.900.000,00 24,90
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
028. - 150.000.000,00 284.900.000,00 134.900.000,00 89,93
Rehabilitasi Rumah Jabatan
2
1 3
4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 210.000.000,00 207.300.000,00 (2.700.000,00) -1,29
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
06. Pekanbaru 210.000.000,00 207.300.000,00 (2.700.000,00) (1,29)
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.475.000.000,00 1.472.900.000,00 (2.100.000,00) -0,14
Pendidikan dan Pelatihan Formal
01. - 100.000.000,00 100.000.000,00
Pembinaan Olahraga, Budaya dan Agama
04. - 150.000.000,00 147.900.000,00 (2.100.000,00) (1,40)
Inhouse Training Teknologi Informasi dan Komunikasi
10. - 225.000.000,00 225.000.000,00
Dukungan Operasional Jardik Riau
11. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
150.000.000,00
150.000.000,00 0,00 0,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran
02. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
04. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00
( 1.01. ) - PENDIDIKAN
16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
80.416.367.159,00
73.434.045.159,00 6.982.322.000,00 9,51
Pengadaan Materi Pembelajaran Sarana Evaluasi Belajar Berbasis E-Learning
100. Pekanbaru 5.328.000.000,00 5.328.000.000,00
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
73. - 375.000.000,00 375.000.000,00
Pendidikan Bersubsidi SD/MI, SMP/MTs (Beasiswa Siswa Miskin Penunjang Dana BOS)
80. se Provinsi Riau 11.859.670.000,00 11.859.670.000,00
Pendidikan Anak Marginal SD dan SMP
81. Pekanbaru 3.750.000.000,00 3.702.165.000,00 (47.835.000,00) (1,28)
Pengembangan Kurikulum dan Pembinaan Kesiswaan Sekolah Standar Nasional
83. - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP
85. - 4.350.000.000,00 4.197.761.400,00 (152.238.600,00) (3,50)
Peningkatan sarana dan Prasarana SMP SSN Menuju RSBI
86. - 6.700.000.000,00 6.104.200.000,00 (595.800.000,00) (8,89)
Implementasi, Koordinasi, Sosialisasi, Monev BOS SMP dan Peremajaan Data SMP/MTs
88. - 1.500.000.000,00 1.449.800.000,00 (50.200.000,00) (3,35)
Peningkatan Sarana dan Prasarana SD/MI/SMP/MTs
90. Pekanbaru 12.332.000.000,00 12.487.000.000,00 155.000.000,00 1,26
Pengembangan RSBI se Provinsi Riau
91. - 3.000.000.000,00 2.820.973.000,00 (179.027.000,00) (5,97)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMP
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Pembangunan Pusat Sumber Belajar (PSB) Virtual se Provinsi Riau
93. Se Provinsi Riau 7.217.375.159,00 10.587.753.159,00 3.370.378.000,00 46,70
Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Calon RSBI dan RSBI se Provinsi Riau
94. - 750.000.000,00 719.854.600,00 (30.145.400,00) (4,02)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SD
95. - 2.500.000.000,00 2.025.000.000,00 (475.000.000,00) (19,00)
Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Pembangunan Labor SD
96. Pekanbaru 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00
Pengadaan Alat Labor Fisika, Sains dan Biologi SMP
98. Pekanbaru 2.450.000.000,00 2.450.000.000,00
Peningkatan Sarana Media Pembelajaran Siswa SD/MI/SMP/MTs
99. Pekanbaru 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00
17. Program Pendidikan Menengah 56.136.716.000,00 56.846.416.000,00 709.700.000,00 1,26
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMK se Provinsi Riau
57. - 500.000.000,00 500.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana SMA Olahraga Provinsi Riau
70. - 8.500.000.000,00 8.700.000.000,00 200.000.000,00 2,35
Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa SMA/MA/SMK
71. - 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
Pengembangan Mutu Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional SMA/MA
74. - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
Dukungan Operasional SMA Olahraga Provinsi Riau
76. - 4.450.000.000,00 4.450.000.000,00
Dukungan Operasional SMK Pertanian Terpadu
77. - 5.968.800.000,00 5.968.800.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMA/MA
83. - 4.000.000.000,00 4.235.000.000,00 235.000.000,00 5,88
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK
84. - 3.580.000.000,00 3.580.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA/MA
85. - 6.792.916.000,00 6.867.916.000,00 75.000.000,00 1,10
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK
86. - 8.245.000.000,00 8.444.700.000,00 199.700.000,00 2,42
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMU Plus, SMK Pertanian dan SMA Handayani
87. - 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Pembinaan/Sosialisasi SKM, SBI dan PBKL untuk SMA/MA/SMK
88. - 600.000.000,00 600.000.000,00
Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK
2
1 3
4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10
Pelaksanaan Lomba Kreativitas Siswa Tingkat Provinsi dan Dukungan Pelaksanaan Tingkat Nasional
90. - 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
Pengadaan Alat Labor Fisika, Biologi dan Kimia SMA
91. Pekanbaru 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00
18. Program Pendidikan Non Formal 13.710.000.000,00 13.039.285.000,00 (670.715.000,00) -4,89
Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF
15. Pekanbaru 460.000.000,00 460.000.000,00
Penyusunan Profil Pendidikan Non Formal dan Informal
20. - 150.000.000,00 150.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan Non Formal
24. - 150.000.000,00 150.000.000,00
Bimbingan Teknis Pendidikan Keaksaraan Fungsional Kab/Kota se Provinsi Riau
26. - 800.000.000,00 498.765.000,00 (301.235.000,00) (37,65)
Dukungan Biaya Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (paket A, B dan C) dan Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan
27. - 2.000.000.000,00 1.962.520.000,00 (37.480.000,00) (1,87)
Pengadaan Buku Paket Kesetaraan (Paket A,B dan C) Kab/Kota se Provinsi Riau
28. - 600.000.000,00 600.000.000,00
Pembinaan Pramuka Pendidikan Formal dan Non Formal se Provinsi Riau
29. - 1.200.000.000,00 1.119.980.000,00 (80.020.000,00) (6,67)
Orientasi Pendidikan untuk Semua (PUS) bagi Kepala Sekolah SD, SLTP, SLTA se Provinsi Riau
30. - 450.000.000,00 367.130.000,00 (82.870.000,00) (18,42)
Pelatihan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal dan Informal
31. - 750.000.000,00 750.000.000,00
Pengembangan Kecakapan Hidup
32. - 600.000.000,00 543.630.000,00 (56.370.000,00) (9,40)
Pelatihan Pendidik PAUD
33. - 600.000.000,00 600.000.000,00
Peningkatan Mutu Pendidikan PKBM
34. - 600.000.000,00 487.260.000,00 (112.740.000,00) (18,79)
Jambore Kepramukaan Warga Belajar Paket B Kab/Kota se Provinsi Riau
35. - 200.000.000,00 200.000.000,00
Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender se-Provinsi Riau
36. - 450.000.000,00 450.000.000,00
Dukungan Kelembagaan SKB se Provinsi Riau
37. Provinsi Riau 500.000.000,00 500.000.000,00
Pembelajaran Keaksaraan Fungsional
38. Pekanbaru 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00
Pengembangan Model Pembelajaran PAUD Berbasis Melayu
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
40. Pekanbaru 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00
19. Program Pendidikan Luar Biasa 10.419.084.000,00 10.189.169.000,00 (229.915.000,00) -2,21
Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan TK
60. - 1.500.000.000,00 1.475.730.000,00 (24.270.000,00) (1,62)
Pembinaan Minat dan Bakat Murid dan Guru TK
61. Pekanbaru 490.000.000,00 284.355.000,00 (205.645.000,00) (41,97)
Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan/Pendidik PK dan PLK
63. - 650.000.000,00 650.000.000,00
Pembinaan Minat Bakat Murid dan Guru PK dan PLK
64. - 975.000.000,00 975.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana PK dan PLK
65. - 500.000.000,00 500.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana TK
66. Pekanbaru 6.304.084.000,00 6.304.084.000,00
20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
38.153.949.500,00
39.212.072.000,00 (1.058.122.500,00) -2,70
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
07. - 15.500.000.000,00 15.300.000.000,00 (200.000.000,00) (1,29)
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP
13. - 2.000.000.000,00 1.761.288.000,00 (238.712.000,00) (11,94)
Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP
14. - 2.000.000.000,00 1.962.220.000,00 (37.780.000,00) (1,89)
Pendalaman Pengembangan Materi Mata Pelajaran Ujian Nasional dan Pembuatan Soal Try out SMP/MTs
15. - 1.350.000.000,00 1.266.520.000,00 (83.480.000,00) (6,18)
Pelatihan Tenaga PTK-PNFI
16. Provinsi Riau 417.072.000,00 417.072.000,00
Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Tenaga Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan
23. - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
Workshop Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu
31. - 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00
Pemagangan Tenaga Pendidik PAUD
32. Provinsi Riau 450.000.000,00 450.000.000,00
Workshop Kurikulum Generik PAUD
33. Provinsi Riau 485.000.000,00 485.000.000,00
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal
34. Provinsi Riau 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00
Workshop Manajemen Sekolah Potensial Menuju SSN
35. - 1.000.000.000,00 949.770.000,00 (50.230.000,00) (5,02)
Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum Tingkat SMP
2
1 3
4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10
Forum Komunikasi Teknologi Pendidikan Berbasis TIK Provinsi Riau
37. - 200.000.000,00 200.000.000,00
Analisis Tingkat Kemampuan Penggunaan dan Pengelolaan TIK Provinsi Riau
38. - 225.000.000,00 225.000.000,00
Pengembangan dan Pemuktahiran Website Dinas Pendidikan pada UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
39. - 175.000.000,00 175.000.000,00
Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
40. - 360.000.000,00 360.000.000,00
Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik (Guru TK/SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA)
41. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
42. - 4.800.000.000,00 4.409.316.500,00 (390.683.500,00) (8,14)
Pelaksanaan Supervisi Pengawas Satuan Pendidikan Provinsi Riau
43. - 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00
Beasiswa Pendidikan S1 bagi guru dalam jabatan di Universitas Riau (UR)
45. - 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
Peningkatan Capacity Building PAUD Gathering bagi Tenaga Pendidik PAUD Provinsi Riau
46. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00
22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 20.110.000.000,00 19.828.190.000,00 (281.810.000,00) -1,40
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
09. - 720.000.000,00 720.000.000,00
Pembinaan Jaringan Olimpiade dan Pembinaan OSN Provinsi Riau
10. - 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00
Penyusunan Program/Kegiatan Pendidikan Provinsi Riau
11. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Dukungan Pelaksanaan UN/UASBN SLB, SD, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
12. - 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00
Gerakan Aksi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Provinsi Riau
14. - 350.000.000,00 350.000.000,00
Rapat Koordinasi Pengawas Satuan Pendidikan
15. - 250.000.000,00 250.000.000,00
Pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi dan guru pembimbing se-Provinsi Riau
16. - 900.000.000,00 900.000.000,00
Pengembangan dan Pengelolaan Database Pendidikan
18. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Gerakan Implementasi ISO Manajemen Mutu 9001:2008
19. - 2.650.000.000,00 2.422.100.000,00 (227.900.000,00) (8,60)
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Provinsi Riau
21. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengawas se-Provinsi Riau
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Pengembangan Kurikulum Pendidikan
25. - 350.000.000,00 350.000.000,00
Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pendidikan
28. - 475.000.000,00 475.000.000,00
Sosialisasi dan Pelaksanaan Standar Nasional
29. - 500.000.000,00 446.090.000,00 (53.910.000,00) (10,78)
Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA se Provinsi Riau
30. - 750.000.000,00 750.000.000,00
Liga Pendidikan Indonesia
31. - 850.000.000,00 850.000.000,00
Media Pembelajaran TIK bagi Guru dan Siswa
32. Pekanbaru 400.000.000,00 400.000.000,00
23. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan
Tinggi
23.250.000.000,00
23.000.000.000,00 250.000.000,00 1,09
Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Perguruan Tinggi Terkemuka Nasional
01. - 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00
Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Riau
02. - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00
Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Perguruan Tinggi Terkemuka di Malaysia
03. - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi dan Lanjutan Program S1 pada FKIP UNRI, FTK UIN dan FKIP UIR
04. - 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00
Dukungan Biaya Pendidikan Program S1 Muatan Lokal Budaya Melayu pada UNILAK
06. - 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00
Dukungan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Provinsi Riau
08. Pekanbaru 8.100.000.000,00 8.350.000.000,00 250.000.000,00 3,09
24. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan 85.708.336.900,00 83.669.320.400,00 (2.039.016.500,00) -2,38
Pembayaran Honor Guru Bantu Provinsi
02. - 85.358.336.900,00 83.111.136.900,00 (2.247.200.000,00) (2,63)
Sekretariat Tim Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat Provinsi Riau
2
1 3
4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10
Jumlah
329.459.746.559,00 333.692.546.059,00 4.232.799.500,00 1NIP.19620901 198603 1 008
HERI INDRA PUTRA, SE
Pekanbaru, 17 April 2011
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi : 1.01. - PENDIDIKAN
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.610.955.872,00 4.610.955.872,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat
01. Pekanbaru 30.000.000,00 30.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02. Pekanbaru 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06. Pekanbaru 1.500.000,00 1.500.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. Pekanbaru 1.259.980.000,00 1.259.980.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09. Pekanbaru 125.000.000,00 125.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10. Pekanbaru 175.000.000,00 175.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12. pekanbaru 59.996.360,00 59.996.360,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15. pekanbaru 49.994.000,00 49.994.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
17. pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18. pekanbaru 249.700.000,00 249.700.000,00
Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi
20. pekanbaru 89.965.512,00 89.965.512,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke kabupaten/kota
21. pekanbaru 49.820.000,00 49.820.000,00
Penyediaan jasa layanan perpustakaan
22. Pekanbaru 480.000.000,00 480.000.000,00
Penyediaan jasa keamanan kantor
23. Pekanbaru 240.000.000,00 240.000.000,00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 336.994.000,00 336.994.000,00 0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
2
1 3
4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10
Pengadaan peralatan perlengkapan pengamanan (ASURANSI)
018. Pekanbaru 137.000.000,00 137.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
023. Pekanbaru 30.000.000,00 30.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
024. Pekanbaru 59.994.000,00 59.994.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
026. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
06. - 85.000.000,00 85.000.000,00
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
20. - 50.000.000,00 50.000.000,00
Penilaian angka kredit pejabat fungsional
24. - 25.000.000,00 25.000.000,00
Rapat Koordinasi Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
41. - 100.000.000,00 100.000.000,00
Publikasi Perpustakaan
42. pekanbaru 25.000.000,00 25.000.000,00
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
70.000.000,00
70.000.000,00 0,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
01. Pekanbaru 40.000.000,00 40.000.000,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran
02. Pekanbaru 12.500.000,00 12.500.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
04. Pekanbaru 17.500.000,00 17.500.000,00
( 1.01. ) - PENDIDIKAN
25. Program Pengembangan Koleksi Daerah 800.000.000,00 7.800.000.000,00 7.000.000.000,00 875,00
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau
03. Pekanbaru 750.000.000,00 7.750.000.000,00 7.000.000.000,00 933,33
Preservasi bahan pustaka (perawatan dan perbaikan bahan pustaka)
04. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00
26. Program Peningkatan Jasa Pelayanan Perpustakaan
dan Informasi
267.200.000,00
200.000.000,00 67.200.000,00 33,60
Revitalisasi pelayanan terhantar/ekstensi (Operasional dan lomba Perpustakaan keliling)
02. - 50.000.000,00 50.000.000,00
Peningkatan pelayanan jasa perpustakaan (layanan ekstra)
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp) 28. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi
dan Sistem Informasi Perpustakaan
140.580.000,00
74.800.000,00 65.780.000,00 87,94
Penataan pangkalan data bibliografi dan otomasi perpustakaan
01. - 74.800.000,00 140.580.000,00 65.780.000,00 87,94
( 1.24. ) - KEARSIPAN
15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Pengumpulan data
02. - 50.000.000,00 50.000.000,00
17. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana kerasipan
175.000.000,00
175.000.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
01. - 100.000.000,00 100.000.000,00
Suvervisi kearsipan kabupaten kota
02. - 75.000.000,00 75.000.000,00
18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip
01. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00
19. Program Penyusunan dan Pembinaan Dokumentasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Penelusuran Dokumentasi Pembangunan Provinsi Riau
01. - 50.000.000,00 50.000.000,00
Jumlah
6.702.749.872,00 13.835.729.872,00 7.132.980.000,00 106NIP.19520610.197612.1.001
Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA
Pekanbaru, 17 April 2011
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Urusan Pemerintahan
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan : Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.298.392.400,00 1.361.392.400,00 63.000.000,00 4,85
Penyediaan jasa surat menyurat
01. Dinas Kesehatan 54.000.000,00 54.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02. Dinkes Propinsi Riau 276.000.000,00 339.000.000,00 63.000.000,00 22,83
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03. Pekanbaru 45.000.000,00 45.000.000,00
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
05. Dinkes Propinsi Riau 11.000.000,00 11.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06. Dinkes Propinsi Riau 80.400.000,00 80.400.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. Dinkes Propinsi Riau 200.442.400,00 200.442.400,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10. Dinkes Propinsi Riau 54.000.000,00 54.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Dinkes Propinsi Riau 36.000.000,00 36.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12. Dinkes Propinsi Riau 25.000.000,00 25.000.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13. Provinsi Riau 50.000.000,00 50.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15. Dinkes Propinsi Riau 2.550.000,00 2.550.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
17. Dinkes Propinsi Riau 64.000.000,00 64.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18. 12 Kab./Kota 400.000.000,00 400.000.000,00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.996.000.000,00 4.996.000.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
022. Dinkes. Prop. Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
024. Dinkes. Prop. Riau 30.000.000,00 30.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
030. UPT. Pellitkes Dinkes Prov Riau
P " # $
031. Provinsi Riau 50.000.000,00 50.000.000,00
Renovasi ruang makan dan dapur,musholla,selasar
p %& p% ' p p mesin genset UPT Baplitkes
128. -UPT. Pelatihan dan Penelitian Kesehatan Din.Kes. Provinsi Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
P$ (P )
129. -UPT. Pelatihan dan Penelitian Kesehatan Din.Kes. Provinsi Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Penambahan Daya listrik
131. Provinsi Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium Kelas Bapelitkes
132. - 76.000.000,00 76.000.000,00
Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Bapelitkes
133. - 50.000.000,00 50.000.000,00
P P %) *+ # $
135. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00
P P ) ,
Lantai
146. Pekanbaru 2.970.000.000,00 2.970.000.000,00
P- " ./01 "%) Kesehatan
147. Pekanbaru 600.000.000,00 600.000.000,00
Pengadaan penambahan daya dan revisi jaringan insalasi
l, 001 "
148. - 195.000.000,00 195.000.000,00
P- 2 01"% Labkesling
172. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00
P ) Pp
Riau
173. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.205.748.813,00 1.503.308.813,00 297.560.000,00 24,68
Pendidikan dan Pelatihan Formal
01. Pekanbaru 24.000.000,00 24.000.000,00
Pelatihan penyusunan P2KT (Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu)
28. - 150.053.513,00 150.053.513,00
Latihan Pratugas Bidan PTT
29. Se - Propinsi Riau 350.000.000,00 350.000.000,00
L P ) )P!!
30. SePropinsi Riau 300.205.000,00 300.205.000,00
Peningkatan kemampuan petugas dalam penerapan
lPm +# 3 Pm% 4+ Komprehensif) bagi RSUD kab/kota se Provinsi Riau
32. - 106.490.300,00 106.490.300,00
Peningkatan Pengetahuan ,Kemampuan dan Keterampilan Petugas RS tentang Pencegahan dan Penanganan Infeksi Nosokomial di RS
2
1 3
4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10
Pembinaan Laboratorium Lapangan Bapelitkes dan Penelitian Kesehatan
34. - 50.000.000,00 50.000.000,00
5678 79; <=<7>?@A6=67B 8C8DE <8 BF <G <D <7A6H <I <=B=G J; =JG<K dalam penelitian Kesehatan di UPT. Pellitkes
35. - 40.000.000,00 40.000.000,00
Pemutakhiran data PPSDM Kesehatan
36. Se Provinsi Riau 40.000.000,00 40.000.000,00
Pelatihan Penyegaran Fisioterapi olah raga dalam multi event PON XVIII
51. Pekanbaru 80.000.000,00 80.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Labkes
56. Pekanbaru 297.560.000,00 297.560.000,00
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
114.000.000,00
114.000.000,00 0,00 0,00
Penyusunan LAKIP dan IKU
05. - 80.000.000,00 80.000.000,00
Penyusunan RKA/DPA-SKPD
15. - 34.000.000,00 34.000.000,00
( 1.02. ) - KESEHATAN
15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 11.399.296.512,00 11.036.781.512,00 (362.515.000,00) -3,18
Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan Buffer Stock Provinsi
01. Dinas Kesehatan 500.000.000,00 137.485.000,00 (362.515.000,00) (72,50)
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk 12 Kab/kota (Sharing)
02. 12 Kabupaten / Kota 6.214.296.512,00 6.214.296.512,00
Pengadaan Obat Program (P2M,TB,HIV/AIDS,GIZI,KESLING)
03. 12 Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00
Pertemuan konsultasi, evaluasi program obat, kosalkes, makmin kab/Kota se Propinsi Riau
04. Dinas Kesehatan 75.000.000,00 75.000.000,00
Pelatihan Peningkatan mutu Tenaga Farmasis dalam Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit se Prop. Riau
05. Dinas Kesehatan 60.000.000,00 60.000.000,00
Monitoring/survey kasus penyalahgunaan NAPZA di Rs se Provinsi Riau
06. Dinas Kesehatan 50.000.000,00 50.000.000,00
Pengadaan Sarana Peralatan Tempat Bersalin pada Puskesmas di Kab. Siak
07. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00
Pengadaan Sarana Medis Poliklinik Gigi pada Puskesmas di Kab. Siak
08. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00
Pengadaan Peralatan Mobilier untuk Puskesmas di Kab. Siak
09. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00
Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes set di Kab. Rohul dan Kab. Siak
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Pengadaan Alat Bidan Kit dan Keluarga Berencana di Kab. Rohul
11. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00
Pengadaan alat kesehatan di Puskesmas di Kab. Rohul
12. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00
MNOQRSRROTU NVW RXYW RQZ OQ[ RW NV R
13. Pekanbaru 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 32.256.934.680,00 32.020.016.050,00 (236.918.630,00) -0,73
Rakerkesda Propinsi Riau 2011
061. - 350.000.000,00 350.000.000,00
Kordinasi, Sinkronisasi, Sosialisasi, Perencanaan Program Kesehatan (K2SP)
062. - 152.400.000,00 152.400.000,00
Pengadaan Logistik Program P2M (DBD, Malaria dan Rabies)
063. Pekanbaru 487.000.000,00 385.750.000,00 (101.250.000,00) (20,79)
Pengadaan reagensia dan bahan penunjang laboratorium (TB)
064. Dinas Kesehatan Provinsi Riau 190.000.000,00 190.000.000,00
Pengadaan bahan laboratorium (Reagensia) Labkesling
065. Provinsi Riau 750.000.000,00 1.200.000.000,00 450.000.000,00 60,00
Pengadaan peralatan laboratorium (Alkes)
066. Pekanbaru 300.000.000,00 300.000.000,00
Penyediaan Biaya JAMKESDA di Provinsi Riau (Sharing)
067. Provinsi Riau 20.004.000.000,00 20.004.000.000,00
Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Upaya Kesehatan masyarakat
068. 12 Kab/ Kota 60.000.000,00 60.000.000,00
Peningkatan Kompetensi Tenaga Farmasis
069. Se Provinsi Riau 150.000.000,00 150.000.000,00
Insentif bagi Bidan Desa
070. - 1.296.000.000,00 685.200.000,00 (610.800.000,00) (47,13)
Dukungan bidan desa di daerah terpencil
071. Dinas Kesehatan Prop. Riau 2.199.240.000,00 2.199.240.000,00
Dukungan bidan desa di daerah biasa
072. Dinas Kesehatan Prop. Riau 1.228.580.400,00 1.228.580.400,00
Penempatan dr/drg PTT
073. Se - Provinsi Riau 230.199.000,00 230.199.000,00
Penempatan Bidan PTT
074. Se - Propinsi Riau 306.838.000,00 306.838.000,00
Penarikan Dr/Drg PTT
075. Se - Propinsi Riau 162.512.000,00 162.512.000,00
Penyediaan jasa upaya kesehatan masyarakat (instruktur senam dan ustadz)
076. Pekanbaru 20.000.000,00 20.000.000,00
Bantuan Dana Penilai Kinerja Bidan PTT Kab/Kota dan Provinsi
077. Se - Provinsi Riau 30.000.000,00 30.000.000,00
Bantuan Dana Tim Penilai Jabatan Fungsional dan Tim Sekretariat Jabfung Provinsi
078. Pekanbaru 25.000.000,00 25.000.000,00
Penyediaan Biaya Pelaksanaan Kegiatan RS Petala Bumi
079. Pekanbaru 749.994.280,00 764.654.900,00 14.660.620,00 1,95
Penyediaan Biaya Operasional JAMKESDA Prov. Riau
080. Provinsi Riau 500.000.000,00 500.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan RS Petalabumi
2
1 3
4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10
Penyediaan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Akademi Kesehatan Prov. Riau
083. - 1.000.000.000,00 1.018.000.000,00 18.000.000,00 1,80
Penyediaan biaya operasional Poltekkes pekanbaru
084. - 100.000.000,00 30.370.750,00 (69.629.250,00) (69,63)
Pemeliharaan Hewan Percobaan
085. Provinsi Riau 13.200.000,00 13.200.000,00
Biaya Operasional dan Pemeliharaan laboratorium Kesehatan
086. Provinsi Riau 500.000.000,00 500.000.000,00
Biaya Operasional dan Pemeliharaan Bapelitkes
087. - 750.000.000,00 750.000.000,00
Pertemuan Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat
090. Propinsi Riau
Pemantauan dan bimbingan program RS dan Rujukan ke Daerah
091. - 89.511.000,00 89.511.000,00
Peningkatan kinerja Petugas Puskesmas melalui penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi
092. Kabupaten/Kota 80.000.000,00 80.000.000,00
Monev dan Bintek Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar
\]^_ `a_ba_ cde fg h_ cijkjno] h_ `a_ fj_cqe r jcskba t jc UKK, Pengobatan Tradisionil dll)
093. Kab/Kota 74.960.000,00 74.960.000,00
Konsultasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar
094. Pusat 54.000.000,00 54.000.000,00
Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak
095. - 65.000.000,00 65.000.000,00
d^_ e juej_ j_ eb jk_ek`t^ ke_j_eq v iw xdyv] t^ ze k_ e{ e jh kepada Kab/Kota
097. Provinsi Riau 100.000.000,00 100.000.000,00
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan (Pemantauan
wa t j| hkjk}a k| jkjv_jg~}jkne t
098. Propisi Riau 45.000.000,00 45.000.000,00
Pertemuan Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat
100. - 45.000.000,00 45.000.000,00
19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
523.875.000,00
417.000.000,00 106.875.000,00 25,63
Penilaian Kinerja Posyandu
02. Kabupaten/Kota 67.000.000,00 173.875.000,00 106.875.000,00 159,51
]a t `a fjjkj`ekj_ e^ kju\] x{svdd j`j}j`e h_ jb j be^ t^ kju^
03. ^ t^kju^ 250.000.000,00 250.000.000,00
Sosialisasi PHBS ditatanan tempat-tempat umum, tempat kerja dan institusi kesehatan
04. w jhg ja kw^j~]t^gek_e 100.000.000,00 100.000.000,00
20. 612.603.500,00 612.603.500,00 0,00 0,00
]a fjkjhjkdjh_eeb jkw jb jte
07. se Provinsi Riau 366.211.000,00 366.211.000,00
skza_ej_ ew}ee}ht h`_ a tj] a ke k`jjkw e ka t nj]s
08. - 246.392.500,00 246.392.500,00
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Pelatihan Surveilans Kualitas Air
01. Propinsi Riau 136.802.700,00 136.802.700,00
Sosialisasi Strategi STBM ke Kab/Kota non PAMSIMAS
02. propinsi Riau 61.253.550,00 61.253.550,00
Bimbingan teknis dan Penyehatan Lingkungan ke Dinkes Kab/Kota se Provinsi Riau (PAMSIMAS)
04. Propinsi Riau 67.500.000,00 67.500.000,00
¡¢ £¤¤¥¦¡ § ¥§¨© £¤¦ª«¬ ª ¥ ¨ ¤© £ ¤®«© ¡¯§ ª° £¤ £ Masyarakat (STBM) di desa
05. Propinsi riau 117.000.000,00 87.900.000,00 (29.100.000,00) (24,87)
22. ±²³´²µ¶±·¸ ¹·´ µºµ¸»µ¸±·¸ µ¸ ´´ ¼ ½µ¸ ´ µ¸±·¸¾µ ¿ÀÁ Menular
2.464.630.174,00
2.464.630.174,00 0,00 0,00
Peningkatan Imunisasi (Operasional Program Imunisasi)
08. 12 Kab/Kota 212.188.000,00 212.188.000,00
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah (Surveilans AFP)
09. Propinsi Riau 138.560.000,00 138.560.000,00
Pilot project intensifikasi menuju eliminasi Malaria
11. Kabupaten Pelalawan 65.347.000,00 65.347.000,00
Pengobatan Massal Filariasis
12. Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir 84.414.000,00 84.414.000,00
Âà £§¢ ª §ÄÅ¢ £© ƤŠ°Ç¯§¨¬È ¡ ¤ £Éʨä¡Æ ¨Ë«Ã¤¡
13. Indragiri Hilir dan Rokan Hilir 26.082.500,00 26.082.500,00
§ ª«¢ ª §ÄÌ ÊÍÆ ¨ÊÎƤϡ «È £¤Ðª« ¤¨ £ ¤Ë¤ ¢
14. Pekanbaru, Kampar, Indragiri Hulu, Rokan Hilir 65.631.000,00 65.631.000,00
Malariometrik Survey
15. Kabupaten Siak dan Kuantan Singingi 34.369.500,00 34.369.500,00
Operasional Program (Pengadaan ADS)
17. Pekanbaru 499.997.674,00 499.997.674,00
Operasional Program Surveilans Terpadu Penyakit (Bimtek STP)
18. Dinkes Provinsi Riau 128.300.000,00 128.300.000,00
Operasional Pembinaan Kesehatan Haji
19. Provinsi Riau 99.357.000,00 99.357.000,00
Operasional Program Penanggulangan Bencana
20. Provinsi Riau 75.000.000,00 75.000.000,00
Penyelidikan Epidemiologi & Penanggulangan Wabah (KLB)
21. Kabupaten/kota 230.000.000,00 230.000.000,00
Investigasi Aviant Influensa
22. Propinsi Riau 90.000.000,00 90.000.000,00
Supervisi Program P2B2 (DBD, Malaria, Rabies, Chikungunya, Filariasis dan kasus P2B2 lainnya)
25. Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 175.992.000,00 175.992.000,00
Pelatihan Penatalaksanaan Kasus ISPA Balita Bagi Dokter & Paramedis di UPK
26. Pekanbaru 65.000.000,00 65.000.000,00
Pelatihan manajemen program P2 Malaria dan DBD
27. Pekanbaru 65.000.000,00 65.000.000,00
Deteksi dini fakor resiko PTM (Kanker leher rahim)
28. Dinas Kesehatan Provinsi Riau 97.579.500,00 97.579.500,00
Rakor P2B2 lintas Program dan Sektor
29. Pekanbaru 81.525.000,00 81.525.000,00
Rakontek P2ML Provinsi Riau
2
1 3
4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10
ÑÒÓ ÒÔÕÖÒÓ× ÕØ ÖÓÒÙ ÚÖÛÓ Ü ÔÕØÝÞßà ÚÞÜÝáâãä åæç èÑæ é êë× Ûë ISPA, Kusta, Diare dan Frambusia)
31. Dinas Kesehatan Kab/Kota 146.092.000,00 146.092.000,00
23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.145.000.000,00 1.145.000.000,00 0,00 0,00
Penyusunan SOP,Penetapan akreditasi dan penyusunan SPP RS Petalabumi
01. - 100.000.000,00 100.000.000,00
×Ó ÖÙ ÚØì ÚÖí îÔÑØÞÕÙÓÔÚÒÓÛÚìÚÓìÚïØ Õ ÒðãÓÖàØ îÖà ÚÖæ êñòóôáõ 2005
02. Provinsi Riau 150.000.000,00 150.000.000,00
Penyusunan perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP)
03. - 150.000.000,00 150.000.000,00
Persiapan penetapan Akreditasi Rumah Sakit Petala Bumi
04. - 100.000.000,00 100.000.000,00
Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Riau
06. Dinas Kesehatan 170.000.000,00 170.000.000,00
Pertemuan, evaluasi akreditasi sarana pelayanan kesehatan institusi Kesehatan Pemerintah/ Swasta se-Provinsi Riau
07. Provinsi Riau 175.000.000,00 175.000.000,00
Peningkatan kinerja program pengembangan sumber daya kesehatan
08. Se-Propinsi Riau 150.000.000,00 150.000.000,00
ÝÕì Úöß ÞÚÖëâß ÖÓÔß ÞÓÖàÙ ÚÖ÷ øÚì îÚÒÓ
09. Provinsi Riau 150.000.000,00 150.000.000,00
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
10.870.615.548,00
8.870.615.548,00 2.000.000.000,00 22,55
Pembangunan Puskesmas Parit Sei Lala (Sharing)
27. Kab Inhu 896.257.180,00 896.257.180,00
Pembangunan Puskesmas Lubuk kandis (Sharing)
28. Kabupaten Inhu 1.082.147.110,00 1.082.147.110,00
Pembangunan Puskesmas Merbau Barat Kab.Meranti (Sharing)
29. Kabupaten Meranti 1.129.023.868,00 1.129.023.868,00
Relokasi dan peningkatan Puskesmas Alai Kab.Meranti menjadi puskesmas rawat inap dan incenerator (Sharing)
30. Kabupaten Meranti 2.346.063.420,00 2.346.063.420,00
ÝÕÖÓÖàØ ÚÔÚÖÒ ÔÚÔîÒÝîÒØ ÕÒÜ ÚÒêÕÖùÚÖßúÚûÚÝ îÒØ ÕÒÜ ÚÒ Perawatan Kab.Indragiri Hulu 510 M2 (Sharing)
31. Kabupaten Indragiri Hulu 1.142.123.970,00 1.142.123.970,00
Pembangunan sarana fasilitas kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kec. Rangsang Barat Kab. Meranti (Sharing)
32. Kepulauan Meranti 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Peningkatan Pelayanan Pustu di Kab. Siak
33. Siak 200.000.000,00 200.000.000,00
ÝÕÜ ïÚÖà îÖÚÖáüÖÓÔÝß ÒûÚÖÙ îÙ ÕÖà ÚÖýÕÙ îÖàê ÕÞïÚà îÖÚ di Kec. Tambang
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Pengadaan alat-alat praktek kesehatan di Akademi Kesehatan Kabupaten Inhu
38. Pekanbaru 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
þÿPP P Pÿ ÿPÿPþ ÿ ÿ Meranti
39. Pekanbaru
26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
r r r
paru-paru/rumah sakit mata
12.315.369.210,00
11.055.950.010,00 1.259.419.200,00 11,39
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
24. - 75.000.000,00 75.000.000,00
Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Petala Bumi
30. - 800.000.000,00 1.197.545.000,00 397.545.000,00 49,69
Pengadaan Obat-obatan Standar Rumah Sakit Petala Bumi
31. - 500.000.000,00 1.199.526.000,00 699.526.000,00 139,91
Rehabilitasi Ruang Interne RSUD Sri Indrasari Rengat (Sharing)
57. Kabupaten Indragiri Hulu 932.505.100,00 932.505.100,00
Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS Petala Bumi
60. - 198.500.000,00 360.848.200,00 162.348.200,00 81,79
Pengadaan bahan-bahan logistik RS (Makan minum pasien)
61. - 500.000.000,00 500.000.000,00
Pengadaan bahan-bahan logistik RS (Loundry)
62. - 49.944.910,00 49.944.910,00
Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium RSUD Kep. Meranti
64. Kepulauan Meranti 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Rehabilitasi Berat Rsu Puri Husada Tembilahan (penambahan
R P ÿPR P P ÿ P P kelas III kab. Inhil)
65. Tembilahan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
r r sr! sr r
sakit mata
380.000.000,00
380.000.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
01. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
16. - 30.000.000,00 30.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
17. - 50.000.000,00 50.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah
18. - 50.000.000,00 50.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat perkantoran RS petala Bumi
25. - 50.000.000,00 50.000.000,00
32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan
anak
319.999.800,00
2
1 3
4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10
Peningkatan Kinerja Pengelola Program Kesehatan Keluarga
04. - 79.999.800,00 79.999.800,00
Pemantauan Program Perencanaan Pertolongan Persalinan dan Pencegahan kompliksi (P4K) Propinsi Riau
06. - 240.000.000,00 240.000.000,00
Jumlah
80.425.023.687,00 80.017.048.257,00 (407.975.430,00) (1)NIP.19531215.198412.1.001
H. KATIJO SEMPONO, S.IP, M.Kes
Pekanbaru, 17 April 2011
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Dinas Kesehatan
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad :"#$%#&'( )( * +,
+-Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
33. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD
RSUD Arifin Achmad
98.200.000.000,00
86.400.000.000,00 11.800.000.000,00 13,66
Pelayanan Kesehatan
01. Pekanbaru 82.870.000.000,00 93.798.000.000,00 10.928.000.000,00 13,19
Pendukung Pelayanan Kesehatan
02. Pekanbaru 3.530.000.000,00 4.402.000.000,00 872.000.000,00 24,70
Jumlah
86.400.000.000,00 98.200.000.000,00 11.800.000.000,00 14NIP.196507211991012002
D./012 345 657 859 ;< =7 >7 ?@>9=APekanbaru, 17 April 2011
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Direktur Utama RSUD Arifin Achmad
Urusan Pemerintahan
BCEFGEFHEIJ KLMNOMQ STU SVMWMLXMY BCEFGEIZ[O[ \ ] W]^
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.274.550.000,00 1.374.520.000,00 99.970.000,00 7,84
Penyediaan jasa surat menyurat
01. JKLMNO MQ STUSVMWMLXMY_` a 10.000.000,00 10.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02. JOUSVMWMLXMY_` abSYcSJ SMK 250.000.000,00 250.000.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
03. JOUSVMWMLXMY_` abSYcSJ SMK 49.900.000,00 49.900.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. Pekanbaru 324.000.000,00 324.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10. JOUW]d_]^_Je_EJf]g 75.350.000,00 75.350.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Pekanbaru 30.000.000,00 30.000.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13. JOUW]d_]^ 30.000.000,00 30.000.000,00
Penyediaan bahan logistik kantor
16. Pekanbaru 15.000.000,00 15.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18. Luar daerah provinsi 149.900.000,00 249.870.000,00 99.970.000,00 66,69
Penyediaan jasa tenaga kontrak
26. Pekanbaru 249.600.000,00 249.600.000,00
_ h`cSMXMY]Q`hiSTMcSiMYjkg lJ OU S VMWMLXMY
81. - 90.800.000,00 90.800.000,00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 661.840.000,00 661.840.000,00 0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
007. Pekanbaru 24.840.000,00 24.840.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
022. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
024. Pekanbaru 137.000.000,00 137.000.000,00
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 135.805.000,00 135.805.000,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawai/petugas
11. - 30.820.000,00 30.820.000,00
Pengadaan pakaian olahraga
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 177.800.000,00 177.800.000,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
01. - 75.000.000,00 75.000.000,00
Koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi perencanaan Rumah
mnopqtp u nv nwxny
43. - 52.600.000,00 52.600.000,00
Pelatihan terapi aktifitas kelompok (TAK) keperawatan jiwa
44. - 50.200.000,00 50.200.000,00
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
40.000.000,00
40.000.000,00 0,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
01. - 5.000.000,00 5.000.000,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran
02. - 5.000.000,00 5.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
04. - 5.000.000,00 5.000.000,00
Penyusunan LAKIP dan IKU
05. z {mt|}~v~ ~ 10.000.000,00 10.000.000,00
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
14. - 5.000.000,00 5.000.000,00
Penyusunan RKA/DPA-SKPD
15. {mtpu nvnwxny 10.000.000,00 10.000.000,00
( 1.02. ) - KESEHATAN
16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
056. - 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00
wpn nnynyxw pnyonq nypu nny ~ ~
059. - 30.000.000,00 30.000.000,00
nnynyoypynyqqpy |~ |m
060. - 45.000.000,00 45.000.000,00
19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
21.000.000,00
21.000.000,00 0,00 0,00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
01. {mtpu nvnwxny {p n 21.000.000,00 21.000.000,00
24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 209.421.000,00 209.421.000,00 0,00 0,00
Pemulangan pasien yang tidak mampu
12. - 51.972.000,00 51.972.000,00
Home visit pasien miskin
13. - 48.000.000,00 48.000.000,00
Pemakaman jenazah pasien miskin
14. - 6.000.000,00 6.000.000,00
Pengadaan paket pakaian pasien dan gelandangan psikotik
15. - 70.000.000,00 70.000.000,00
Penjaringan pasien gelandangan psikotik
2
1 3
4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10
26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
paru-paru/rumah sakit mata
4.912.033.000,00
4.446.333.000,00 465.700.000,00 10,47
Pengadaan obat rumah sakit
19. - 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
22. - 75.000.000,00 140.700.000,00 65.700.000,00 87,60
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
24. - 30.000.000,00 30.000.000,00
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit (Pengadaan bahan bakar minyak dan gas)
47. - 144.933.000,00 144.933.000,00
¡¢£¤¥¤¤¢¦¡§ ¨¡¢£© ¤¦¤¢£¡¥ª¢£«¬ ¬
50. - 35.000.000,00 35.000.000,00
¡®¯¤¢£ª¢¤¢ ¤£¤§° ¡¥ª¢£« ¤¦± ¤
55. - 1.240.000.000,00 1.240.000.000,00
Pengadaan alat/bahan material laboratorium
56. - 200.000.000,00 200.000.000,00
Pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit
58. - 250.000.000,00 250.000.000,00
Pengadaan bahan-bahan logistik RS (Makan minum pasien)
61. - 1.221.400.000,00 1.221.400.000,00
² ¡³ ´µ ´¶¤µ · ¡§ ¨¤¢²¸¹ ´º ¤» ¤®¦¤¢ §¼³ ´ ¢µ ´² ´ ¤ª
66. Pekanbaru 400.000.000,00 400.000.000,00
27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
½¾ ½ sakit mata
378.000.000,00
378.000.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
01. - 150.000.000,00 150.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit
02. - 98.000.000,00 98.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat
05. - 75.000.000,00 75.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
17. - 30.000.000,00 30.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah tangga rumah sakit
24. - 25.000.000,00 25.000.000,00
28. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 130.500.000,00 207.360.000,00 76.860.000,00 58,90
kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
05. - 50.600.000,00 50.600.000,00
Kemitraan penyelenggaraan program terapi communitas narkoba
10. - 54.900.000,00 131.760.000,00 76.860.000,00 140,00
Orientasi lapangan pelayanan penanggulangan narkoba
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Jumlah
8.975.249.000,00 9.617.779.000,00 642.530.000,00 7NIP.19530910.198012.1.001
Dr. H. MURSAL AMIR
Pekanbaru, 17 April 2011
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
¿ÀÁÂ ÃÄÅ ÁÆ ÄÇ ÈÇÉÊËÌÇ ÈÍÇ Î
Urusan Pemerintahan
: 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum : 1.03. - PEKERJAAN UMUM Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.369.800.000,00 3.140.000.000,00 770.200.000,00 32,50
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02. Pekanbaru 700.000.000,00 900.000.000,00 200.000.000,00 28,57
Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. Pekanbaru 200.000.000,00 330.000.000,00 130.000.000,00 65,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10. Pekanbaru 350.000.000,00 350.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. Pekanbaru 135.000.000,00 135.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12. Pekanbaru 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13. Pekanbaru 75.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 100,00
Penyediaan bahan logistik kantor
16. Pekanbaru 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67
Penyediaan makanan dan minuman
17. Pekanbaru 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18. Pekanbaru 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00
Penyediaan jasa keamanan kantor
23. Pekanbaru 184.800.000,00 330.000.000,00 145.200.000,00 78,57
ÏÐÑÒ ÐÓÔ ÕÕÑÖ Õ× ÕØ ÑÙÐÚ ÑÐÙÛÜ Ý×ÙÔ ÑÞßÐà×Ô ÙÐÓ ÕÑÏ ÐÚÕá ÕÙÕÑ Jaringan Internet
47. Pekanbaru 95.000.000,00 95.000.000,00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.460.000.000,00 92.299.100.000,00 32.839.100.000,00 55,23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
022. Pekanbaru 300.000.000,00 300.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
024. Pekanbaru 45.000.000,00 145.000.000,00 100.000.000,00 222,22
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
026. Pekanbaru 40.000.000,00 40.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
028. Pekanbaru 75.000.000,00 75.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan laboratorium
038. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00
â Ðã ÕàÔ äÔ ÙÕ×Ôå Õá Õ× ÕÑæÕ× çÔÓâ ÕÒ Õå ÝÙÕÏÐè ÕÑàÕÚé
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Pembangunan Gedung PWI Cabang Riau
058. Pekanbaru 2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 500.000.000,00 25,00
Penyusunan DED Prototype Kantor UPT Dinas Pekerjaan Umum di 3 Lokasi antara lain Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu dan Kota Dumai
123. Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu dan Kota Dumai 350.000.000,00 350.000.000,00
Rehabilitasi Masjid Al Mukarramah Dinas PU Provinsi Riau
124. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00
Rehabilitasi Mess PU
125. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00
Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau
149. Pekanbaru 26.000.000.000,00 26.000.000.000,00
Pembangunan Tugu Perjuangan Kemerdekaan
154. Kab. Kuansing 200.000.000,00 200.000.000,00
Pembebasan Lahan dan Utilitas Dalam Kota Pekanbaru
162. Pekanbaru 4.000.000.000,00 24.489.100.000,00 20.489.100.000,00 512,23
Pengembangan Gedung Ikatan Putra Pekanbaru
163. Pekanbaru 400.000.000,00 400.000.000,00
Pembangunan Tugu Depan Kantor Gubernur Riau
175. Pekanbaru 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00
Pengadaan Tanah Jalan Toll Pekanbaru - Dumai
176. Pekanbaru 14.000.000.000,00 12.700.000.000,00 (1.300.000.000,00) (9,29)
Pembangunan Gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim II
177. Pekanbaru 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
Penyusunan DED Tugu PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau
180. Pekanbaru 350.000.000,00 350.000.000,00
Penatan Landscape dan pembangunan pagar gedung Dekranasda
181. Pekanbaru 400.000.000,00 400.000.000,00
Penghijauan Venues PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau
182. Provinsi Riau 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
Rehabilitasi Gedung Agribisnis Kota Dumai dalam rangka Hari Nusantara Tahun 2011
189. Dumai 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 467.500.000,00 467.500.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya
06. Pekanbaru 392.500.000,00 392.500.000,00
Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani êëìíî íï ðêëñòìíó
11. Pekanbaru 75.000.000,00 75.000.000,00
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Sosialisasi dan Bimtek sertifikasi pengadaan barang dan jasa
53. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00 0,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran
02. Pekanbaru 10.000.000,00 10.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10. Pekanbaru 10.000.000,00 10.000.000,00
2
1 3
4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10
15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 386.888.800.000,00 511.713.800.000,00 124.825.000.000,00 32,26
ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øùþ øÿõP ø
009. -kabupaten Kuantan Singingi 8.000.000.000,00 12.500.000.000,00 4.500.000.000,00 56,25
ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øù õ ø
010. -Kota Pekanbaru 20.000.000.000,00 36.750.000.000,00 16.750.000.000,00 83,75
ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øù øøùü ø øù ÿõÿ ûý YõøPÿ
011. -Kota Pekanbaru 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00
ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øù õP õùý
012. Kabupaten Inhu 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øù ùûöøù
013. -kabupaten Kuantan Singingi 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øùôøùúõøù
014. -kabupaten Kuantan Singingi 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øù ûöûP
015. -Kabupaten Rokan Hulu 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00
ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øù øùý ûùúõøöøPõ Tambang, Lanjutan 2
016. -Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
ôõö÷øùúûùøù õP ûP öøùü ûøù û øö÷ûÿ ø ûý Y õøP ÿ
017. -Kota Pekanbaru 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 100,00
ôõö÷øùúûùøù õP ûP öøùü öøöûùøùøP ûý Y õøP ÿ
018. -Kota Pekanbaru 10.000.000.000,00 12.000.000.000,00 2.000.000.000,00 20,00
ôõùúúøùý øùüõö÷øý øù P õ õPøùý ûùý ûù ú õ Krumutan), Lanjutan 4
019. -Kabupaten Pelalawan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
ôõùúúøùý øùüõö÷øý øù ûøÿü ø øù÷ü øö÷ ÷û IFA
020. -Kabupaten Indragiri Hulu 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
ôõùúúøùý øùüõö÷øý øù ûøÿü ø øù øýøù÷ úûùú
021. -Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
ôõö÷øùúûùøùü ø øù þøý øùúû÷û øûùúþ øÿ øö Baru
022. -Kota Dumai 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
ôõö÷øùúûùøùü ø øùõö÷øøù ø P ø øùø
023. -Kabupaten Indragiri Hilir 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
ôõö÷øùúûùøùü ø øù õ øûùô øùøøù
024. -Kabupaten Rokan Hilir 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
ôõö÷øùúûùøùü ø øùôõù øöøP øù õûô ø û÷û
025. -Kabupaten Rokan Hilir 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
ôõö÷øùúûùøùü ø øùõ ûô ø û÷û õ øûù
026. -Kabupaten Rokan Hilir 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
ôõö÷øùúûùøùü ø øùþ øúø ù ø ô õùøöøP øù
027. -Kabupaten Rokan Hilir 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
ôõö÷øùúûùøùü ø øù øúø øý ûý Y õøP ÿ
028. -Kota Pekanbaru 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00
ôõö÷øùúûùøùü ø øù ÿõÿþ øP û õþ øùøPø ûý YõøPÿ
029. -Kota Pekanbaru 10.000.000.000,00 15.500.000.000,00 5.500.000.000,00 55,00
ôõù ùúøý øùü ø øù ûöøôõ ùý ûùú
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
031. -Kabupaten Bengkalis 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
!" #$#% #& #12" #,3 $456 )78 #/
032. -Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
!" #$#% #& #62 $#!,9 )/
034. -Kabupaten Rokan Hulu 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
!" #$#% #& #6 7 +#!: #!2,6 7 +#!3 )#$#
035. -Kabupaten Siak 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
!" #$#% #& #: !"#/*2 $#3 #!" #!
036. -Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
!" #$#% #& ##4 /)$ 0
037. -Kabupaten Kampar 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
!" #$#% #& #"#8 #/ ),3 #!" #!
038. - Kabupaten Kampar 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00
!" #$#% #& #*)8 #!,6+5##7
039. -Kab. Kampar 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
!" #$#% #& #*8 )9 )/ #,; ))!6#0 & #
040. -Kabupaten Kampar 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
!" #$#% #& #< #! $)#0
041. -Kota Pekanbaru 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
!" #$#% #& #' #.#
042. -Kota Pekanbaru 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
!" #$#% #& #= /< $#71 #.#
043. -Kota Pekanbaru 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
!" #$#% #& #' )#" )' #78 )4#
044. -Kota Pekanbaru 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
!" #$#% #& #6>5=7
045. -Kota Pekanbaru 16.618.800.000,00 16.618.800.000,00
!" #$#% #& #9 #& #7*2 $# " #8 #/)
046. -Kota Pekanbaru 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
!" #$#% #& #?2 46)@ #/ 42A >)&$ ?#/4B
047. -Kota Pekanbaru 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 5.000.000.000,00 33,33
!" #$#% #& #="44"9 ##)3 )#$#
048. -Kota Pekanbaru 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
!" #$#% #& #C" ) ,*/)7 )$#
049. -Kabupaten Pelalawan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
!" #$#% #& #: )8 )"% #78 ,6+5D8 )&,6+5DE =
050. -Kabupaten Kuantan Singingi 1.000.000.000,00 5.000.000.000,00 4.000.000.000,00 400,00
!" #$#% #& ##!"#& #*#4 # ,: )8 )"*#@ 4
051. -Kabupaten Indragiri Hulu 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00
!" #$#% #& #3 #$);#( #0,6 5* #/ #4
052. -Kabupaten Indragiri Hulu 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
!" #$#% #& #6&4,*2 $#3 #/)
053. -Kabupaten Indragiri Hilir 8.700.000.000,00 8.700.000.000,00
!" #$#% #& #*2 $#3 #/ ),3 #! #%#. #
054. -Kabupaten indragiri Hilir 8.700.000.000,00 8.700.000.000,00
!" #$#% #& #F2",3 $ !,5* ( #!
055. -Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00
!" #$#% #& #32&#"1 #.#,6 51 #. #
056. -Kabupaten Indragiri Hilir 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00
!" #$#% #& #6 51#. #,3$
057. -Kabupaten Indragiri hilir 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00
!" #$#% #& #3 "#G #,3 &#/ #4
058. Kabupaten Indragiri Hilir 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
!" #$#% #& #="44>)()9 ##)*8 )-2 +
060. -Kabupaten Kuantan Singingi 3.000.000.000,00 5.000.000.000,00 2.000.000.000,00 66,67
!" #$#% #& #=&# ,>!" " +*H 5'8 !' !! 3 #/ #$