• Tidak ada hasil yang ditemukan

2011 DPA SKPD 2 2 REVISI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "2011 DPA SKPD 2 2 REVISI"

Copied!
167
0
0

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - SKPD 2.2

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan

: 1.01.01. - Dinas Pendidikan : 1.01. - PENDIDIKAN Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Kode

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.569.492.500,00 4.781.392.500,00 211.900.000,00 4,64

Penyediaan jasa surat menyurat

01. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 50.000.000,00 47.300.000,00 (2.700.000,00) (5,40)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

02. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 800.000.000,00 800.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

08. Provinsi Riau 600.000.000,00 600.000.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

10. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 350.000.000,00 347.600.000,00 (2.400.000,00) (0,69)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11. Provinsi Riau 200.000.000,00 198.000.000,00 (2.000.000,00) (1,00)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 70.000.000,00 70.000.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

13. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 749.492.500,00 975.392.500,00 225.900.000,00 30,14

Penyediaan makanan dan minuman

17. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 100.000.000,00 100.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

18. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 750.000.000,00 750.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Operator Komputer dan Keamanan Ketertiban Kantor

19. Provinsi Riau 500.000.000,00 495.800.000,00 (4.200.000,00) (0,84)

Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi

20. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 400.000.000,00 397.300.000,00 (2.700.000,00) (0,68)

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.325.000.000,00 1.688.256.500,00 363.256.500,00 27,42

Pengadaan mebeleur

010. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 250.000.000,00 248.800.000,00 (1.200.000,00) (0,48)

Pengadaan Kalender Pendidikan

017. Provinsi Riau 200.000.000,00 198.600.000,00 (1.400.000,00) (0,70)

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

022. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 200.000.000,00 406.056.500,00 206.056.500,00 103,03

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

024. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 100.000.000,00 124.900.000,00 24.900.000,00 24,90

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

028. - 150.000.000,00 284.900.000,00 134.900.000,00 89,93

Rehabilitasi Rumah Jabatan

(2)

2

1 3

4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 210.000.000,00 207.300.000,00 (2.700.000,00) -1,29

Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya

06. Pekanbaru 210.000.000,00 207.300.000,00 (2.700.000,00) (1,29)

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.475.000.000,00 1.472.900.000,00 (2.100.000,00) -0,14

Pendidikan dan Pelatihan Formal

01. - 100.000.000,00 100.000.000,00

Pembinaan Olahraga, Budaya dan Agama

04. - 150.000.000,00 147.900.000,00 (2.100.000,00) (1,40)

Inhouse Training Teknologi Informasi dan Komunikasi

10. - 225.000.000,00 225.000.000,00

Dukungan Operasional Jardik Riau

11. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

150.000.000,00

150.000.000,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

02. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

04. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00

( 1.01. ) - PENDIDIKAN

16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

80.416.367.159,00

73.434.045.159,00 6.982.322.000,00 9,51

Pengadaan Materi Pembelajaran Sarana Evaluasi Belajar Berbasis E-Learning

100. Pekanbaru 5.328.000.000,00 5.328.000.000,00

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

73. - 375.000.000,00 375.000.000,00

Pendidikan Bersubsidi SD/MI, SMP/MTs (Beasiswa Siswa Miskin Penunjang Dana BOS)

80. se Provinsi Riau 11.859.670.000,00 11.859.670.000,00

Pendidikan Anak Marginal SD dan SMP

81. Pekanbaru 3.750.000.000,00 3.702.165.000,00 (47.835.000,00) (1,28)

Pengembangan Kurikulum dan Pembinaan Kesiswaan Sekolah Standar Nasional

83. - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP

85. - 4.350.000.000,00 4.197.761.400,00 (152.238.600,00) (3,50)

Peningkatan sarana dan Prasarana SMP SSN Menuju RSBI

86. - 6.700.000.000,00 6.104.200.000,00 (595.800.000,00) (8,89)

Implementasi, Koordinasi, Sosialisasi, Monev BOS SMP dan Peremajaan Data SMP/MTs

88. - 1.500.000.000,00 1.449.800.000,00 (50.200.000,00) (3,35)

Peningkatan Sarana dan Prasarana SD/MI/SMP/MTs

90. Pekanbaru 12.332.000.000,00 12.487.000.000,00 155.000.000,00 1,26

Pengembangan RSBI se Provinsi Riau

91. - 3.000.000.000,00 2.820.973.000,00 (179.027.000,00) (5,97)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMP

(3)

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Pembangunan Pusat Sumber Belajar (PSB) Virtual se Provinsi Riau

93. Se Provinsi Riau 7.217.375.159,00 10.587.753.159,00 3.370.378.000,00 46,70

Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Calon RSBI dan RSBI se Provinsi Riau

94. - 750.000.000,00 719.854.600,00 (30.145.400,00) (4,02)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SD

95. - 2.500.000.000,00 2.025.000.000,00 (475.000.000,00) (19,00)

Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Pembangunan Labor SD

96. Pekanbaru 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00

Pengadaan Alat Labor Fisika, Sains dan Biologi SMP

98. Pekanbaru 2.450.000.000,00 2.450.000.000,00

Peningkatan Sarana Media Pembelajaran Siswa SD/MI/SMP/MTs

99. Pekanbaru 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00

17. Program Pendidikan Menengah 56.136.716.000,00 56.846.416.000,00 709.700.000,00 1,26

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SMK se Provinsi Riau

57. - 500.000.000,00 500.000.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana SMA Olahraga Provinsi Riau

70. - 8.500.000.000,00 8.700.000.000,00 200.000.000,00 2,35

Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa SMA/MA/SMK

71. - 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

Pengembangan Mutu Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional SMA/MA

74. - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

Dukungan Operasional SMA Olahraga Provinsi Riau

76. - 4.450.000.000,00 4.450.000.000,00

Dukungan Operasional SMK Pertanian Terpadu

77. - 5.968.800.000,00 5.968.800.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMA/MA

83. - 4.000.000.000,00 4.235.000.000,00 235.000.000,00 5,88

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK

84. - 3.580.000.000,00 3.580.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA/MA

85. - 6.792.916.000,00 6.867.916.000,00 75.000.000,00 1,10

Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK

86. - 8.245.000.000,00 8.444.700.000,00 199.700.000,00 2,42

Peningkatan Sarana dan Prasarana SMU Plus, SMK Pertanian dan SMA Handayani

87. - 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

Pembinaan/Sosialisasi SKM, SBI dan PBKL untuk SMA/MA/SMK

88. - 600.000.000,00 600.000.000,00

Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK

(4)

2

1 3

4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

Pelaksanaan Lomba Kreativitas Siswa Tingkat Provinsi dan Dukungan Pelaksanaan Tingkat Nasional

90. - 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

Pengadaan Alat Labor Fisika, Biologi dan Kimia SMA

91. Pekanbaru 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00

18. Program Pendidikan Non Formal 13.710.000.000,00 13.039.285.000,00 (670.715.000,00) -4,89

Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF

15. Pekanbaru 460.000.000,00 460.000.000,00

Penyusunan Profil Pendidikan Non Formal dan Informal

20. - 150.000.000,00 150.000.000,00

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan Non Formal

24. - 150.000.000,00 150.000.000,00

Bimbingan Teknis Pendidikan Keaksaraan Fungsional Kab/Kota se Provinsi Riau

26. - 800.000.000,00 498.765.000,00 (301.235.000,00) (37,65)

Dukungan Biaya Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (paket A, B dan C) dan Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan

27. - 2.000.000.000,00 1.962.520.000,00 (37.480.000,00) (1,87)

Pengadaan Buku Paket Kesetaraan (Paket A,B dan C) Kab/Kota se Provinsi Riau

28. - 600.000.000,00 600.000.000,00

Pembinaan Pramuka Pendidikan Formal dan Non Formal se Provinsi Riau

29. - 1.200.000.000,00 1.119.980.000,00 (80.020.000,00) (6,67)

Orientasi Pendidikan untuk Semua (PUS) bagi Kepala Sekolah SD, SLTP, SLTA se Provinsi Riau

30. - 450.000.000,00 367.130.000,00 (82.870.000,00) (18,42)

Pelatihan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal dan Informal

31. - 750.000.000,00 750.000.000,00

Pengembangan Kecakapan Hidup

32. - 600.000.000,00 543.630.000,00 (56.370.000,00) (9,40)

Pelatihan Pendidik PAUD

33. - 600.000.000,00 600.000.000,00

Peningkatan Mutu Pendidikan PKBM

34. - 600.000.000,00 487.260.000,00 (112.740.000,00) (18,79)

Jambore Kepramukaan Warga Belajar Paket B Kab/Kota se Provinsi Riau

35. - 200.000.000,00 200.000.000,00

Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender se-Provinsi Riau

36. - 450.000.000,00 450.000.000,00

Dukungan Kelembagaan SKB se Provinsi Riau

37. Provinsi Riau 500.000.000,00 500.000.000,00

Pembelajaran Keaksaraan Fungsional

38. Pekanbaru 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00

Pengembangan Model Pembelajaran PAUD Berbasis Melayu

(5)

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini

40. Pekanbaru 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00

19. Program Pendidikan Luar Biasa 10.419.084.000,00 10.189.169.000,00 (229.915.000,00) -2,21

Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan TK

60. - 1.500.000.000,00 1.475.730.000,00 (24.270.000,00) (1,62)

Pembinaan Minat dan Bakat Murid dan Guru TK

61. Pekanbaru 490.000.000,00 284.355.000,00 (205.645.000,00) (41,97)

Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan/Pendidik PK dan PLK

63. - 650.000.000,00 650.000.000,00

Pembinaan Minat Bakat Murid dan Guru PK dan PLK

64. - 975.000.000,00 975.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana PK dan PLK

65. - 500.000.000,00 500.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana TK

66. Pekanbaru 6.304.084.000,00 6.304.084.000,00

20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

38.153.949.500,00

39.212.072.000,00 (1.058.122.500,00) -2,70

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

07. - 15.500.000.000,00 15.300.000.000,00 (200.000.000,00) (1,29)

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP

13. - 2.000.000.000,00 1.761.288.000,00 (238.712.000,00) (11,94)

Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP

14. - 2.000.000.000,00 1.962.220.000,00 (37.780.000,00) (1,89)

Pendalaman Pengembangan Materi Mata Pelajaran Ujian Nasional dan Pembuatan Soal Try out SMP/MTs

15. - 1.350.000.000,00 1.266.520.000,00 (83.480.000,00) (6,18)

Pelatihan Tenaga PTK-PNFI

16. Provinsi Riau 417.072.000,00 417.072.000,00

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Tenaga Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan

23. - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

Workshop Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu

31. - 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00

Pemagangan Tenaga Pendidik PAUD

32. Provinsi Riau 450.000.000,00 450.000.000,00

Workshop Kurikulum Generik PAUD

33. Provinsi Riau 485.000.000,00 485.000.000,00

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal

34. Provinsi Riau 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00

Workshop Manajemen Sekolah Potensial Menuju SSN

35. - 1.000.000.000,00 949.770.000,00 (50.230.000,00) (5,02)

Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum Tingkat SMP

(6)

2

1 3

4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

Forum Komunikasi Teknologi Pendidikan Berbasis TIK Provinsi Riau

37. - 200.000.000,00 200.000.000,00

Analisis Tingkat Kemampuan Penggunaan dan Pengelolaan TIK Provinsi Riau

38. - 225.000.000,00 225.000.000,00

Pengembangan dan Pemuktahiran Website Dinas Pendidikan pada UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

39. - 175.000.000,00 175.000.000,00

Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

40. - 360.000.000,00 360.000.000,00

Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik (Guru TK/SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA)

41. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

42. - 4.800.000.000,00 4.409.316.500,00 (390.683.500,00) (8,14)

Pelaksanaan Supervisi Pengawas Satuan Pendidikan Provinsi Riau

43. - 2.800.000.000,00 2.800.000.000,00

Beasiswa Pendidikan S1 bagi guru dalam jabatan di Universitas Riau (UR)

45. - 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

Peningkatan Capacity Building PAUD Gathering bagi Tenaga Pendidik PAUD Provinsi Riau

46. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00

22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 20.110.000.000,00 19.828.190.000,00 (281.810.000,00) -1,40

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

09. - 720.000.000,00 720.000.000,00

Pembinaan Jaringan Olimpiade dan Pembinaan OSN Provinsi Riau

10. - 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00

Penyusunan Program/Kegiatan Pendidikan Provinsi Riau

11. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Dukungan Pelaksanaan UN/UASBN SLB, SD, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

12. - 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00

Gerakan Aksi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Provinsi Riau

14. - 350.000.000,00 350.000.000,00

Rapat Koordinasi Pengawas Satuan Pendidikan

15. - 250.000.000,00 250.000.000,00

Pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi dan guru pembimbing se-Provinsi Riau

16. - 900.000.000,00 900.000.000,00

Pengembangan dan Pengelolaan Database Pendidikan

18. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Gerakan Implementasi ISO Manajemen Mutu 9001:2008

19. - 2.650.000.000,00 2.422.100.000,00 (227.900.000,00) (8,60)

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Provinsi Riau

21. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengawas se-Provinsi Riau

(7)

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Pengembangan Kurikulum Pendidikan

25. - 350.000.000,00 350.000.000,00

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pendidikan

28. - 475.000.000,00 475.000.000,00

Sosialisasi dan Pelaksanaan Standar Nasional

29. - 500.000.000,00 446.090.000,00 (53.910.000,00) (10,78)

Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA se Provinsi Riau

30. - 750.000.000,00 750.000.000,00

Liga Pendidikan Indonesia

31. - 850.000.000,00 850.000.000,00

Media Pembelajaran TIK bagi Guru dan Siswa

32. Pekanbaru 400.000.000,00 400.000.000,00

23. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan

Tinggi

23.250.000.000,00

23.000.000.000,00 250.000.000,00 1,09

Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Perguruan Tinggi Terkemuka Nasional

01. - 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00

Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Riau

02. - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Perguruan Tinggi Terkemuka di Malaysia

03. - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

Dukungan Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi dan Lanjutan Program S1 pada FKIP UNRI, FTK UIN dan FKIP UIR

04. - 5.100.000.000,00 5.100.000.000,00

Dukungan Biaya Pendidikan Program S1 Muatan Lokal Budaya Melayu pada UNILAK

06. - 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00

Dukungan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Provinsi Riau

08. Pekanbaru 8.100.000.000,00 8.350.000.000,00 250.000.000,00 3,09

24. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan 85.708.336.900,00 83.669.320.400,00 (2.039.016.500,00) -2,38

Pembayaran Honor Guru Bantu Provinsi

02. - 85.358.336.900,00 83.111.136.900,00 (2.247.200.000,00) (2,63)

Sekretariat Tim Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat Provinsi Riau

(8)

2

1 3

4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

Jumlah

329.459.746.559,00 333.692.546.059,00 4.232.799.500,00 1

NIP.19620901 198603 1 008

HERI INDRA PUTRA, SE

Pekanbaru, 17 April 2011

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

(9)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - SKPD 2.2

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan

: 1.01.02. - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi : 1.01. - PENDIDIKAN

Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Kode

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.610.955.872,00 4.610.955.872,00 0,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat

01. Pekanbaru 30.000.000,00 30.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

02. Pekanbaru 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

06. Pekanbaru 1.500.000,00 1.500.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

08. Pekanbaru 1.259.980.000,00 1.259.980.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

09. Pekanbaru 125.000.000,00 125.000.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

10. Pekanbaru 175.000.000,00 175.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11. pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12. pekanbaru 59.996.360,00 59.996.360,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15. pekanbaru 49.994.000,00 49.994.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

17. pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

18. pekanbaru 249.700.000,00 249.700.000,00

Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi

20. pekanbaru 89.965.512,00 89.965.512,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke kabupaten/kota

21. pekanbaru 49.820.000,00 49.820.000,00

Penyediaan jasa layanan perpustakaan

22. Pekanbaru 480.000.000,00 480.000.000,00

Penyediaan jasa keamanan kantor

23. Pekanbaru 240.000.000,00 240.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 336.994.000,00 336.994.000,00 0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

(10)

2

1 3

4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

Pengadaan peralatan perlengkapan pengamanan (ASURANSI)

018. Pekanbaru 137.000.000,00 137.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

023. Pekanbaru 30.000.000,00 30.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

024. Pekanbaru 59.994.000,00 59.994.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

026. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya

06. - 85.000.000,00 85.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

20. - 50.000.000,00 50.000.000,00

Penilaian angka kredit pejabat fungsional

24. - 25.000.000,00 25.000.000,00

Rapat Koordinasi Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

41. - 100.000.000,00 100.000.000,00

Publikasi Perpustakaan

42. pekanbaru 25.000.000,00 25.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

70.000.000,00

70.000.000,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

01. Pekanbaru 40.000.000,00 40.000.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

02. Pekanbaru 12.500.000,00 12.500.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

04. Pekanbaru 17.500.000,00 17.500.000,00

( 1.01. ) - PENDIDIKAN

25. Program Pengembangan Koleksi Daerah 800.000.000,00 7.800.000.000,00 7.000.000.000,00 875,00

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau

03. Pekanbaru 750.000.000,00 7.750.000.000,00 7.000.000.000,00 933,33

Preservasi bahan pustaka (perawatan dan perbaikan bahan pustaka)

04. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00

26. Program Peningkatan Jasa Pelayanan Perpustakaan

dan Informasi

267.200.000,00

200.000.000,00 67.200.000,00 33,60

Revitalisasi pelayanan terhantar/ekstensi (Operasional dan lomba Perpustakaan keliling)

02. - 50.000.000,00 50.000.000,00

Peningkatan pelayanan jasa perpustakaan (layanan ekstra)

(11)

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp) 28. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Sistem Informasi Perpustakaan

140.580.000,00

74.800.000,00 65.780.000,00 87,94

Penataan pangkalan data bibliografi dan otomasi perpustakaan

01. - 74.800.000,00 140.580.000,00 65.780.000,00 87,94

( 1.24. ) - KEARSIPAN

15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Pengumpulan data

02. - 50.000.000,00 50.000.000,00

17. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana kerasipan

175.000.000,00

175.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

01. - 100.000.000,00 100.000.000,00

Suvervisi kearsipan kabupaten kota

02. - 75.000.000,00 75.000.000,00

18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

01. Pekanbaru 50.000.000,00 50.000.000,00

19. Program Penyusunan dan Pembinaan Dokumentasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Penelusuran Dokumentasi Pembangunan Provinsi Riau

01. - 50.000.000,00 50.000.000,00

Jumlah

6.702.749.872,00 13.835.729.872,00 7.132.980.000,00 106

NIP.19520610.197612.1.001

Drs. H. M. NAZIEF SOESILA DHARMA

Pekanbaru, 17 April 2011

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

(12)

Urusan Pemerintahan

: 1.02.01. - Dinas Kesehatan : Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Kode

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.298.392.400,00 1.361.392.400,00 63.000.000,00 4,85

Penyediaan jasa surat menyurat

01. Dinas Kesehatan 54.000.000,00 54.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

02. Dinkes Propinsi Riau 276.000.000,00 339.000.000,00 63.000.000,00 22,83

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

03. Pekanbaru 45.000.000,00 45.000.000,00

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

05. Dinkes Propinsi Riau 11.000.000,00 11.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

06. Dinkes Propinsi Riau 80.400.000,00 80.400.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

08. Dinkes Propinsi Riau 200.442.400,00 200.442.400,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

10. Dinkes Propinsi Riau 54.000.000,00 54.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11. Dinkes Propinsi Riau 36.000.000,00 36.000.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12. Dinkes Propinsi Riau 25.000.000,00 25.000.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

13. Provinsi Riau 50.000.000,00 50.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15. Dinkes Propinsi Riau 2.550.000,00 2.550.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

17. Dinkes Propinsi Riau 64.000.000,00 64.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

18. 12 Kab./Kota 400.000.000,00 400.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.996.000.000,00 4.996.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

022. Dinkes. Prop. Riau 100.000.000,00 100.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

024. Dinkes. Prop. Riau 30.000.000,00 30.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

(13)

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

030. UPT. Pellitkes Dinkes Prov Riau

P " # $

031. Provinsi Riau 50.000.000,00 50.000.000,00

Renovasi ruang makan dan dapur,musholla,selasar

p %& p% ' p p mesin genset UPT Baplitkes

128. -UPT. Pelatihan dan Penelitian Kesehatan Din.Kes. Provinsi Riau 100.000.000,00 100.000.000,00

P$ (P )

129. -UPT. Pelatihan dan Penelitian Kesehatan Din.Kes. Provinsi Riau 100.000.000,00 100.000.000,00

Penambahan Daya listrik

131. Provinsi Riau 100.000.000,00 100.000.000,00

Pengadaan Peralatan Laboratorium Kelas Bapelitkes

132. - 76.000.000,00 76.000.000,00

Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Bapelitkes

133. - 50.000.000,00 50.000.000,00

P P %) *+ # $

135. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00

P P ) ,

Lantai

146. Pekanbaru 2.970.000.000,00 2.970.000.000,00

P- " ./01 "%) Kesehatan

147. Pekanbaru 600.000.000,00 600.000.000,00

Pengadaan penambahan daya dan revisi jaringan insalasi

l, 001 "

148. - 195.000.000,00 195.000.000,00

P- 2 01"% Labkesling

172. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00

P ) Pp

Riau

173. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.205.748.813,00 1.503.308.813,00 297.560.000,00 24,68

Pendidikan dan Pelatihan Formal

01. Pekanbaru 24.000.000,00 24.000.000,00

Pelatihan penyusunan P2KT (Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu)

28. - 150.053.513,00 150.053.513,00

Latihan Pratugas Bidan PTT

29. Se - Propinsi Riau 350.000.000,00 350.000.000,00

L P ) )P!!

30. SePropinsi Riau 300.205.000,00 300.205.000,00

Peningkatan kemampuan petugas dalam penerapan

lPm +# 3 Pm% 4+ Komprehensif) bagi RSUD kab/kota se Provinsi Riau

32. - 106.490.300,00 106.490.300,00

Peningkatan Pengetahuan ,Kemampuan dan Keterampilan Petugas RS tentang Pencegahan dan Penanganan Infeksi Nosokomial di RS

(14)

2

1 3

4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

Pembinaan Laboratorium Lapangan Bapelitkes dan Penelitian Kesehatan

34. - 50.000.000,00 50.000.000,00

5678 79; <=<7>?@A6=67B 8C8DE <8 BF <G <D <7A6H <I <=B=G J; =JG<K dalam penelitian Kesehatan di UPT. Pellitkes

35. - 40.000.000,00 40.000.000,00

Pemutakhiran data PPSDM Kesehatan

36. Se Provinsi Riau 40.000.000,00 40.000.000,00

Pelatihan Penyegaran Fisioterapi olah raga dalam multi event PON XVIII

51. Pekanbaru 80.000.000,00 80.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Labkes

56. Pekanbaru 297.560.000,00 297.560.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

114.000.000,00

114.000.000,00 0,00 0,00

Penyusunan LAKIP dan IKU

05. - 80.000.000,00 80.000.000,00

Penyusunan RKA/DPA-SKPD

15. - 34.000.000,00 34.000.000,00

( 1.02. ) - KESEHATAN

15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 11.399.296.512,00 11.036.781.512,00 (362.515.000,00) -3,18

Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan Buffer Stock Provinsi

01. Dinas Kesehatan 500.000.000,00 137.485.000,00 (362.515.000,00) (72,50)

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk 12 Kab/kota (Sharing)

02. 12 Kabupaten / Kota 6.214.296.512,00 6.214.296.512,00

Pengadaan Obat Program (P2M,TB,HIV/AIDS,GIZI,KESLING)

03. 12 Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00

Pertemuan konsultasi, evaluasi program obat, kosalkes, makmin kab/Kota se Propinsi Riau

04. Dinas Kesehatan 75.000.000,00 75.000.000,00

Pelatihan Peningkatan mutu Tenaga Farmasis dalam Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit se Prop. Riau

05. Dinas Kesehatan 60.000.000,00 60.000.000,00

Monitoring/survey kasus penyalahgunaan NAPZA di Rs se Provinsi Riau

06. Dinas Kesehatan 50.000.000,00 50.000.000,00

Pengadaan Sarana Peralatan Tempat Bersalin pada Puskesmas di Kab. Siak

07. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00

Pengadaan Sarana Medis Poliklinik Gigi pada Puskesmas di Kab. Siak

08. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00

Pengadaan Peralatan Mobilier untuk Puskesmas di Kab. Siak

09. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00

Pengadaan Alat Kesehatan Poskesdes set di Kab. Rohul dan Kab. Siak

(15)

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Pengadaan Alat Bidan Kit dan Keluarga Berencana di Kab. Rohul

11. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00

Pengadaan alat kesehatan di Puskesmas di Kab. Rohul

12. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00

MNOQRSRROTU NVW RXYW RQZ OQ[ RW NV R

13. Pekanbaru 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 32.256.934.680,00 32.020.016.050,00 (236.918.630,00) -0,73

Rakerkesda Propinsi Riau 2011

061. - 350.000.000,00 350.000.000,00

Kordinasi, Sinkronisasi, Sosialisasi, Perencanaan Program Kesehatan (K2SP)

062. - 152.400.000,00 152.400.000,00

Pengadaan Logistik Program P2M (DBD, Malaria dan Rabies)

063. Pekanbaru 487.000.000,00 385.750.000,00 (101.250.000,00) (20,79)

Pengadaan reagensia dan bahan penunjang laboratorium (TB)

064. Dinas Kesehatan Provinsi Riau 190.000.000,00 190.000.000,00

Pengadaan bahan laboratorium (Reagensia) Labkesling

065. Provinsi Riau 750.000.000,00 1.200.000.000,00 450.000.000,00 60,00

Pengadaan peralatan laboratorium (Alkes)

066. Pekanbaru 300.000.000,00 300.000.000,00

Penyediaan Biaya JAMKESDA di Provinsi Riau (Sharing)

067. Provinsi Riau 20.004.000.000,00 20.004.000.000,00

Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Upaya Kesehatan masyarakat

068. 12 Kab/ Kota 60.000.000,00 60.000.000,00

Peningkatan Kompetensi Tenaga Farmasis

069. Se Provinsi Riau 150.000.000,00 150.000.000,00

Insentif bagi Bidan Desa

070. - 1.296.000.000,00 685.200.000,00 (610.800.000,00) (47,13)

Dukungan bidan desa di daerah terpencil

071. Dinas Kesehatan Prop. Riau 2.199.240.000,00 2.199.240.000,00

Dukungan bidan desa di daerah biasa

072. Dinas Kesehatan Prop. Riau 1.228.580.400,00 1.228.580.400,00

Penempatan dr/drg PTT

073. Se - Provinsi Riau 230.199.000,00 230.199.000,00

Penempatan Bidan PTT

074. Se - Propinsi Riau 306.838.000,00 306.838.000,00

Penarikan Dr/Drg PTT

075. Se - Propinsi Riau 162.512.000,00 162.512.000,00

Penyediaan jasa upaya kesehatan masyarakat (instruktur senam dan ustadz)

076. Pekanbaru 20.000.000,00 20.000.000,00

Bantuan Dana Penilai Kinerja Bidan PTT Kab/Kota dan Provinsi

077. Se - Provinsi Riau 30.000.000,00 30.000.000,00

Bantuan Dana Tim Penilai Jabatan Fungsional dan Tim Sekretariat Jabfung Provinsi

078. Pekanbaru 25.000.000,00 25.000.000,00

Penyediaan Biaya Pelaksanaan Kegiatan RS Petala Bumi

079. Pekanbaru 749.994.280,00 764.654.900,00 14.660.620,00 1,95

Penyediaan Biaya Operasional JAMKESDA Prov. Riau

080. Provinsi Riau 500.000.000,00 500.000.000,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan RS Petalabumi

(16)

2

1 3

4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

Penyediaan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Akademi Kesehatan Prov. Riau

083. - 1.000.000.000,00 1.018.000.000,00 18.000.000,00 1,80

Penyediaan biaya operasional Poltekkes pekanbaru

084. - 100.000.000,00 30.370.750,00 (69.629.250,00) (69,63)

Pemeliharaan Hewan Percobaan

085. Provinsi Riau 13.200.000,00 13.200.000,00

Biaya Operasional dan Pemeliharaan laboratorium Kesehatan

086. Provinsi Riau 500.000.000,00 500.000.000,00

Biaya Operasional dan Pemeliharaan Bapelitkes

087. - 750.000.000,00 750.000.000,00

Pertemuan Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat

090. Propinsi Riau

Pemantauan dan bimbingan program RS dan Rujukan ke Daerah

091. - 89.511.000,00 89.511.000,00

Peningkatan kinerja Petugas Puskesmas melalui penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas Berprestasi

092. Kabupaten/Kota 80.000.000,00 80.000.000,00

Monev dan Bintek Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar

\]^_ `a_ba_ cde fg h_ cijkjno] h_ `a_ fj_cqe r jcskba t jc UKK, Pengobatan Tradisionil dll)

093. Kab/Kota 74.960.000,00 74.960.000,00

Konsultasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar

094. Pusat 54.000.000,00 54.000.000,00

Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak

095. - 65.000.000,00 65.000.000,00

d^_ e juej_ j_ eb jk_ek`t^ ke_j_eq v iw xdyv] t^ ze k_ e{ e jh kepada Kab/Kota

097. Provinsi Riau 100.000.000,00 100.000.000,00

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan (Pemantauan

wa t j| hkjk}a k| jkjv_jg~}jkne t

098. Propisi Riau 45.000.000,00 45.000.000,00

Pertemuan Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat

100. - 45.000.000,00 45.000.000,00

19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

523.875.000,00

417.000.000,00 106.875.000,00 25,63

Penilaian Kinerja Posyandu

02. Kabupaten/Kota 67.000.000,00 173.875.000,00 106.875.000,00 159,51

]a t `a fj€jkj`‚ekj_ e^ kju\] x{ƒs„vdd j`j}j`‚e…h_ jb j be†^ t^ k‚ju^

03. †^ t^k‚ju^ 250.000.000,00 250.000.000,00

Sosialisasi PHBS ditatanan tempat-tempat umum, tempat kerja dan institusi kesehatan

04. w jhg j‚a k‡w^‚j~]t^gek_e 100.000.000,00 100.000.000,00

20. ˆ‰Š‹‰ŒˆŽ ‰Œ ‘Œ ’“” •Œ–—Œ ‰Œ ‘Œ ˜ 612.603.500,00 612.603.500,00 0,00 0,00

]a fjk‚jhjkd‚j‚h_†e™eb jkw jb jt™e

07. se Provinsi Riau 366.211.000,00 366.211.000,00

skza_‚ešj_ ew›}†e™e}ht h`_ a t‚j] a ke kš`j‚jkw e ka t nj]œs

08. - 246.392.500,00 246.392.500,00

(17)

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Pelatihan Surveilans Kualitas Air

01. Propinsi Riau 136.802.700,00 136.802.700,00

Sosialisasi Strategi STBM ke Kab/Kota non PAMSIMAS

02. propinsi Riau 61.253.550,00 61.253.550,00

Bimbingan teknis dan Penyehatan Lingkungan ke Dinkes Kab/Kota se Provinsi Riau (PAMSIMAS)

04. Propinsi Riau 67.500.000,00 67.500.000,00

žŸ ¡¢  £¤¤¥¦¡ § ¥§¨©  £¤¦ª«¬ ª  ¥­ ¨ ¤©  £ ¤®«© ¡¯§ ª°  £¤ £ Masyarakat (STBM) di desa

05. Propinsi riau 117.000.000,00 87.900.000,00 (29.100.000,00) (24,87)

22. ±²³´²µ¶±·¸ ¹·´ µºµ¸»µ¸±·¸ µ¸ ´´ ¼ ½µ¸ ´ µ¸±·¸¾µ ¿ÀÁ Menular

2.464.630.174,00

2.464.630.174,00 0,00 0,00

Peningkatan Imunisasi (Operasional Program Imunisasi)

08. 12 Kab/Kota 212.188.000,00 212.188.000,00

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah (Surveilans AFP)

09. Propinsi Riau 138.560.000,00 138.560.000,00

Pilot project intensifikasi menuju eliminasi Malaria

11. Kabupaten Pelalawan 65.347.000,00 65.347.000,00

Pengobatan Massal Filariasis

12. Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir 84.414.000,00 84.414.000,00

Âà £§­¢ ª Ÿ§ÄÅ¢ £© Æ¤Å °Ç¯§¨¬È ¡ ¤ £Éʨä¡Æ ¨Ë«Ã¤¡

13. Indragiri Hilir dan Rokan Hilir 26.082.500,00 26.082.500,00

­§ ª«­¢ ª Ÿ§ÄÌ ÊÍÆ ¨ÊέƤϡ «È  £¤Ðª« Ÿ¤¨ £ ¤Ë¤ ¢

14. Pekanbaru, Kampar, Indragiri Hulu, Rokan Hilir 65.631.000,00 65.631.000,00

Malariometrik Survey

15. Kabupaten Siak dan Kuantan Singingi 34.369.500,00 34.369.500,00

Operasional Program (Pengadaan ADS)

17. Pekanbaru 499.997.674,00 499.997.674,00

Operasional Program Surveilans Terpadu Penyakit (Bimtek STP)

18. Dinkes Provinsi Riau 128.300.000,00 128.300.000,00

Operasional Pembinaan Kesehatan Haji

19. Provinsi Riau 99.357.000,00 99.357.000,00

Operasional Program Penanggulangan Bencana

20. Provinsi Riau 75.000.000,00 75.000.000,00

Penyelidikan Epidemiologi & Penanggulangan Wabah (KLB)

21. Kabupaten/kota 230.000.000,00 230.000.000,00

Investigasi Aviant Influensa

22. Propinsi Riau 90.000.000,00 90.000.000,00

Supervisi Program P2B2 (DBD, Malaria, Rabies, Chikungunya, Filariasis dan kasus P2B2 lainnya)

25. Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 175.992.000,00 175.992.000,00

Pelatihan Penatalaksanaan Kasus ISPA Balita Bagi Dokter & Paramedis di UPK

26. Pekanbaru 65.000.000,00 65.000.000,00

Pelatihan manajemen program P2 Malaria dan DBD

27. Pekanbaru 65.000.000,00 65.000.000,00

Deteksi dini fakor resiko PTM (Kanker leher rahim)

28. Dinas Kesehatan Provinsi Riau 97.579.500,00 97.579.500,00

Rakor P2B2 lintas Program dan Sektor

29. Pekanbaru 81.525.000,00 81.525.000,00

Rakontek P2ML Provinsi Riau

(18)

2

1 3

4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

ÑÒÓ ÒÔÕÖÒÓ× ÕØ ÖÓÒÙ ÚÖÛÓ Ü ÔÕØÝÞßà ÚÞÜÝáâãä åæç èÑæ é êë× Ûë ISPA, Kusta, Diare dan Frambusia)

31. Dinas Kesehatan Kab/Kota 146.092.000,00 146.092.000,00

23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.145.000.000,00 1.145.000.000,00 0,00 0,00

Penyusunan SOP,Penetapan akreditasi dan penyusunan SPP RS Petalabumi

01. - 100.000.000,00 100.000.000,00

×Ó ÖÙ ÚØì ÚÖí îÔÑØÞÕÙÓÔÚÒÓÛÚìÚÓìÚïØ Õ ÒðãÓÖàØ îÖà ÚÖæ êñòóôáõ 2005

02. Provinsi Riau 150.000.000,00 150.000.000,00

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP)

03. - 150.000.000,00 150.000.000,00

Persiapan penetapan Akreditasi Rumah Sakit Petala Bumi

04. - 100.000.000,00 100.000.000,00

Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Riau

06. Dinas Kesehatan 170.000.000,00 170.000.000,00

Pertemuan, evaluasi akreditasi sarana pelayanan kesehatan institusi Kesehatan Pemerintah/ Swasta se-Provinsi Riau

07. Provinsi Riau 175.000.000,00 175.000.000,00

Peningkatan kinerja program pengembangan sumber daya kesehatan

08. Se-Propinsi Riau 150.000.000,00 150.000.000,00

ÝÕì Úöß ÞÚÖëâß ÖÓÔß ÞÓÖàÙ ÚÖ÷ øÚì îÚÒÓ

09. Provinsi Riau 150.000.000,00 150.000.000,00

25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

10.870.615.548,00

8.870.615.548,00 2.000.000.000,00 22,55

Pembangunan Puskesmas Parit Sei Lala (Sharing)

27. Kab Inhu 896.257.180,00 896.257.180,00

Pembangunan Puskesmas Lubuk kandis (Sharing)

28. Kabupaten Inhu 1.082.147.110,00 1.082.147.110,00

Pembangunan Puskesmas Merbau Barat Kab.Meranti (Sharing)

29. Kabupaten Meranti 1.129.023.868,00 1.129.023.868,00

Relokasi dan peningkatan Puskesmas Alai Kab.Meranti menjadi puskesmas rawat inap dan incenerator (Sharing)

30. Kabupaten Meranti 2.346.063.420,00 2.346.063.420,00

ÝÕÖÓÖàØ ÚÔÚÖÒ ÔÚÔîÒÝîÒØ ÕÒÜ ÚÒêÕÖùÚÖßúÚûÚÝ îÒØ ÕÒÜ ÚÒ Perawatan Kab.Indragiri Hulu 510 M2 (Sharing)

31. Kabupaten Indragiri Hulu 1.142.123.970,00 1.142.123.970,00

Pembangunan sarana fasilitas kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kec. Rangsang Barat Kab. Meranti (Sharing)

32. Kepulauan Meranti 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

Peningkatan Pelayanan Pustu di Kab. Siak

33. Siak 200.000.000,00 200.000.000,00

ÝÕÜ ïÚÖà îÖÚÖáüÖÓÔÝß ÒûÚÖÙ îÙ ÕÖà ÚÖýÕÙ îÖàê ÕÞïÚà îÖÚ di Kec. Tambang

(19)

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Pengadaan alat-alat praktek kesehatan di Akademi Kesehatan Kabupaten Inhu

38. Pekanbaru 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

þÿPP P Pÿ ÿPÿPþ ÿ ÿ Meranti

39. Pekanbaru

26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

r r r

paru-paru/rumah sakit mata

12.315.369.210,00

11.055.950.010,00 1.259.419.200,00 11,39

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

24. - 75.000.000,00 75.000.000,00

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Petala Bumi

30. - 800.000.000,00 1.197.545.000,00 397.545.000,00 49,69

Pengadaan Obat-obatan Standar Rumah Sakit Petala Bumi

31. - 500.000.000,00 1.199.526.000,00 699.526.000,00 139,91

Rehabilitasi Ruang Interne RSUD Sri Indrasari Rengat (Sharing)

57. Kabupaten Indragiri Hulu 932.505.100,00 932.505.100,00

Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS Petala Bumi

60. - 198.500.000,00 360.848.200,00 162.348.200,00 81,79

Pengadaan bahan-bahan logistik RS (Makan minum pasien)

61. - 500.000.000,00 500.000.000,00

Pengadaan bahan-bahan logistik RS (Loundry)

62. - 49.944.910,00 49.944.910,00

Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium RSUD Kep. Meranti

64. Kepulauan Meranti 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

Rehabilitasi Berat Rsu Puri Husada Tembilahan (penambahan

R P ÿPR P P ÿ P P kelas III kab. Inhil)

65. Tembilahan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

r r sr! sr r

sakit mata

380.000.000,00

380.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

01. Pekanbaru 200.000.000,00 200.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit

16. - 30.000.000,00 30.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

17. - 50.000.000,00 50.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah

18. - 50.000.000,00 50.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat perkantoran RS petala Bumi

25. - 50.000.000,00 50.000.000,00

32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan

anak

319.999.800,00

(20)

2

1 3

4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

Peningkatan Kinerja Pengelola Program Kesehatan Keluarga

04. - 79.999.800,00 79.999.800,00

Pemantauan Program Perencanaan Pertolongan Persalinan dan Pencegahan kompliksi (P4K) Propinsi Riau

06. - 240.000.000,00 240.000.000,00

Jumlah

80.425.023.687,00 80.017.048.257,00 (407.975.430,00) (1)

NIP.19531215.198412.1.001

H. KATIJO SEMPONO, S.IP, M.Kes

Pekanbaru, 17 April 2011

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Dinas Kesehatan

(21)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - SKPD 2.2

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan

: 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad :"#$%#&'( )( * +,

+-Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Kode

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

33. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD

RSUD Arifin Achmad

98.200.000.000,00

86.400.000.000,00 11.800.000.000,00 13,66

Pelayanan Kesehatan

01. Pekanbaru 82.870.000.000,00 93.798.000.000,00 10.928.000.000,00 13,19

Pendukung Pelayanan Kesehatan

02. Pekanbaru 3.530.000.000,00 4.402.000.000,00 872.000.000,00 24,70

Jumlah

86.400.000.000,00 98.200.000.000,00 11.800.000.000,00 14

NIP.196507211991012002

D./012 345 657 859 ;< =7 >7 ?@>9=A

Pekanbaru, 17 April 2011

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Direktur Utama RSUD Arifin Achmad

(22)

Urusan Pemerintahan

BCEFGEFHEIJ KLMNOMQ STU SVMWMLXMY BCEFGEIZ[O[ \ ] W]^

Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Kode

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.274.550.000,00 1.374.520.000,00 99.970.000,00 7,84

Penyediaan jasa surat menyurat

01. JKLMNO MQ STUSVMWMLXMY_` a 10.000.000,00 10.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

02. JOUSVMWMLXMY_` abSYcSJ SMK 250.000.000,00 250.000.000,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

03. JOUSVMWMLXMY_` abSYcSJ SMK 49.900.000,00 49.900.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

08. Pekanbaru 324.000.000,00 324.000.000,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

10. JOUW]d_]^_Je_EJf]g 75.350.000,00 75.350.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11. Pekanbaru 30.000.000,00 30.000.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

13. JOUW]d_]^ 30.000.000,00 30.000.000,00

Penyediaan bahan logistik kantor

16. Pekanbaru 15.000.000,00 15.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

18. Luar daerah provinsi 149.900.000,00 249.870.000,00 99.970.000,00 66,69

Penyediaan jasa tenaga kontrak

26. Pekanbaru 249.600.000,00 249.600.000,00

_ h`cSMXMY]Q`hiSTMcSiMYjkg lJ OU S VMWMLXMY

81. - 90.800.000,00 90.800.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 661.840.000,00 661.840.000,00 0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

007. Pekanbaru 24.840.000,00 24.840.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

022. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

024. Pekanbaru 137.000.000,00 137.000.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 135.805.000,00 135.805.000,00 0,00 0,00

Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani pegawai/petugas

11. - 30.820.000,00 30.820.000,00

Pengadaan pakaian olahraga

(23)

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 177.800.000,00 177.800.000,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

01. - 75.000.000,00 75.000.000,00

Koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi perencanaan Rumah

mnopqtp u nv nwxny

43. - 52.600.000,00 52.600.000,00

Pelatihan terapi aktifitas kelompok (TAK) keperawatan jiwa

44. - 50.200.000,00 50.200.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

40.000.000,00

40.000.000,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

01. - 5.000.000,00 5.000.000,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

02. - 5.000.000,00 5.000.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

04. - 5.000.000,00 5.000.000,00

Penyusunan LAKIP dan IKU

05. z {mt|}~v~ €~ 10.000.000,00 10.000.000,00

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

14. - 5.000.000,00 5.000.000,00

Penyusunan RKA/DPA-SKPD

15. {mtpu nvnwxny 10.000.000,00 10.000.000,00

( 1.02. ) - KESEHATAN

16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

Penyediaan jasa pelayanan kesehatan

056. - 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00

€ ‚w‚ƒp„n…nny†nyx‚w‡ ƒp„nyo‚ˆ‚„nq ny‰pu n†ny  ~€ Š~

059. - 30.000.000,00 30.000.000,00

€ ‚ƒn‹nynyoŒyˆ‚ƒpy†nyq‚ˆqpyŽ |~ |‘m

060. - 45.000.000,00 45.000.000,00

19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

masyarakat

21.000.000,00

21.000.000,00 0,00 0,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

01. {mtpu nvnwxny€ …Œ’“{p n‡ 21.000.000,00 21.000.000,00

24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 209.421.000,00 209.421.000,00 0,00 0,00

Pemulangan pasien yang tidak mampu

12. - 51.972.000,00 51.972.000,00

Home visit pasien miskin

13. - 48.000.000,00 48.000.000,00

Pemakaman jenazah pasien miskin

14. - 6.000.000,00 6.000.000,00

Pengadaan paket pakaian pasien dan gelandangan psikotik

15. - 70.000.000,00 70.000.000,00

Penjaringan pasien gelandangan psikotik

(24)

2

1 3

4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

”•– —˜™ —š›œ ”•–—˜™ —š›œž›Ÿ — ”•– —˜™ —š›œ paru-paru/rumah sakit mata

4.912.033.000,00

4.446.333.000,00 465.700.000,00 10,47

Pengadaan obat rumah sakit

19. - 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

22. - 75.000.000,00 140.700.000,00 65.700.000,00 87,60

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit

24. - 30.000.000,00 30.000.000,00

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit (Pengadaan bahan bakar minyak dan gas)

47. - 144.933.000,00 144.933.000,00

 ¡¢£¤¥¤¤¢¦¡§ ¨¡¢£© ¤¦¤¢£¡¥ª¢£«¬  ­¬

50. - 35.000.000,00 35.000.000,00

 ¡®¯¤¢£ª¢¤¢  ¤£¤§° ¡¥ª¢£« ¤¦± ¤

55. - 1.240.000.000,00 1.240.000.000,00

Pengadaan alat/bahan material laboratorium

56. - 200.000.000,00 200.000.000,00

Pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit

58. - 250.000.000,00 250.000.000,00

Pengadaan bahan-bahan logistik RS (Makan minum pasien)

61. - 1.221.400.000,00 1.221.400.000,00

² ¡³ ´µ ´¶¤µ · ¡§  ¨¤¢²¸¹ ´º ¤» ¤®¦¤¢ §¼³ ´ ¢µ ´² ´ ¤ª

66. Pekanbaru 400.000.000,00 400.000.000,00

27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

™ —š›œ ”•–—˜™ —š›œž›Ÿ — ”•– —˜™ —š›œ½—”•¾ ½—”• ”•– —˜ sakit mata

378.000.000,00

378.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

01. - 150.000.000,00 150.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit

02. - 98.000.000,00 98.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat

05. - 75.000.000,00 75.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

17. - 30.000.000,00 30.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah tangga rumah sakit

24. - 25.000.000,00 25.000.000,00

28. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 130.500.000,00 207.360.000,00 76.860.000,00 58,90

kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

05. - 50.600.000,00 50.600.000,00

Kemitraan penyelenggaraan program terapi communitas narkoba

10. - 54.900.000,00 131.760.000,00 76.860.000,00 140,00

Orientasi lapangan pelayanan penanggulangan narkoba

(25)

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Jumlah

8.975.249.000,00 9.617.779.000,00 642.530.000,00 7

NIP.19530910.198012.1.001

Dr. H. MURSAL AMIR

Pekanbaru, 17 April 2011

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

¿ÀÁÂ ÃÄÅ ÁÆ ÄÇ ÈÇÉÊËÌÇ ÈÍÇ Î

(26)

Urusan Pemerintahan

: 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum : 1.03. - PEKERJAAN UMUM Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung

Kode

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp) Menurut Program dan Kegiatan

Sebelum

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.369.800.000,00 3.140.000.000,00 770.200.000,00 32,50

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

02. Pekanbaru 700.000.000,00 900.000.000,00 200.000.000,00 28,57

Penyediaan jasa kebersihan kantor

08. Pekanbaru 200.000.000,00 330.000.000,00 130.000.000,00 65,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

10. Pekanbaru 350.000.000,00 350.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11. Pekanbaru 135.000.000,00 135.000.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12. Pekanbaru 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

13. Pekanbaru 75.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 100,00

Penyediaan bahan logistik kantor

16. Pekanbaru 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67

Penyediaan makanan dan minuman

17. Pekanbaru 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

18. Pekanbaru 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00

Penyediaan jasa keamanan kantor

23. Pekanbaru 184.800.000,00 330.000.000,00 145.200.000,00 78,57

ÏÐÑÒ ÐÓÔ ÕÕÑÖ Õ× ÕØ ÑÙÐÚ ÑÐÙÛÜ Ý×ÙÔ ÑÞßÐà×Ô ÙÐÓ ÕÑÏ ÐÚÕá ÕÙÕÑ Jaringan Internet

47. Pekanbaru 95.000.000,00 95.000.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.460.000.000,00 92.299.100.000,00 32.839.100.000,00 55,23

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

022. Pekanbaru 300.000.000,00 300.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

024. Pekanbaru 45.000.000,00 145.000.000,00 100.000.000,00 222,22

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

026. Pekanbaru 40.000.000,00 40.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

028. Pekanbaru 75.000.000,00 75.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan laboratorium

038. Pekanbaru 250.000.000,00 250.000.000,00

â Ðã ÕàÔ äÔ ÙÕ×Ôå Õá Õ× ÕÑæÕ× çÔÓâ ÕÒ Õå ÝÙÕÏÐè ÕÑàÕÚé

(27)

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

Pembangunan Gedung PWI Cabang Riau

058. Pekanbaru 2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 500.000.000,00 25,00

Penyusunan DED Prototype Kantor UPT Dinas Pekerjaan Umum di 3 Lokasi antara lain Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu dan Kota Dumai

123. Kab. Kampar, Kab. Indragiri Hulu dan Kota Dumai 350.000.000,00 350.000.000,00

Rehabilitasi Masjid Al Mukarramah Dinas PU Provinsi Riau

124. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00

Rehabilitasi Mess PU

125. Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00

Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau

149. Pekanbaru 26.000.000.000,00 26.000.000.000,00

Pembangunan Tugu Perjuangan Kemerdekaan

154. Kab. Kuansing 200.000.000,00 200.000.000,00

Pembebasan Lahan dan Utilitas Dalam Kota Pekanbaru

162. Pekanbaru 4.000.000.000,00 24.489.100.000,00 20.489.100.000,00 512,23

Pengembangan Gedung Ikatan Putra Pekanbaru

163. Pekanbaru 400.000.000,00 400.000.000,00

Pembangunan Tugu Depan Kantor Gubernur Riau

175. Pekanbaru 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00

Pengadaan Tanah Jalan Toll Pekanbaru - Dumai

176. Pekanbaru 14.000.000.000,00 12.700.000.000,00 (1.300.000.000,00) (9,29)

Pembangunan Gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim II

177. Pekanbaru 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

Penyusunan DED Tugu PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau

180. Pekanbaru 350.000.000,00 350.000.000,00

Penatan Landscape dan pembangunan pagar gedung Dekranasda

181. Pekanbaru 400.000.000,00 400.000.000,00

Penghijauan Venues PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau

182. Provinsi Riau 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

Rehabilitasi Gedung Agribisnis Kota Dumai dalam rangka Hari Nusantara Tahun 2011

189. Dumai 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 467.500.000,00 467.500.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya

06. Pekanbaru 392.500.000,00 392.500.000,00

Penyediaan jasa kesehatan jasmani dan rohani êëìíî íï ðêëñòìíó

11. Pekanbaru 75.000.000,00 75.000.000,00

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Sosialisasi dan Bimtek sertifikasi pengadaan barang dan jasa

53. Pekanbaru 100.000.000,00 100.000.000,00

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20.000.000,00

20.000.000,00 0,00 0,00

Penyusunan laporan keuangan semesteran

02. Pekanbaru 10.000.000,00 10.000.000,00

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

10. Pekanbaru 10.000.000,00 10.000.000,00

(28)

2

1 3

4 5 6 7 8 9 = 8 - 7 10

15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 386.888.800.000,00 511.713.800.000,00 124.825.000.000,00 32,26

ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øùþ øÿõP ø

009. -kabupaten Kuantan Singingi 8.000.000.000,00 12.500.000.000,00 4.500.000.000,00 56,25

ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øù õ ø

010. -Kota Pekanbaru 20.000.000.000,00 36.750.000.000,00 16.750.000.000,00 83,75

ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øù øøùü ø øù ÿõÿ ûý YõøPÿ

011. -Kota Pekanbaru 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øù õP õùý

012. Kabupaten Inhu 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øù ùûöøù

013. -kabupaten Kuantan Singingi 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øùôøùúõøù

014. -kabupaten Kuantan Singingi 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øù ûöûP

015. -Kabupaten Rokan Hulu 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

ôõö÷øùúûùøùü õö÷øý øù øùý ûùúõøöøPõ Tambang, Lanjutan 2

016. -Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

ôõö÷øùúûùøù õP ûP öøùü ûøù û øö÷ûÿ ø ûý Y õøP ÿ

017. -Kota Pekanbaru 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 100,00

ôõö÷øùúûùøù õP ûP öøùü öøöûùøùøP ûý Y õøP ÿ

018. -Kota Pekanbaru 10.000.000.000,00 12.000.000.000,00 2.000.000.000,00 20,00

ôõùúúøùý øùüõö÷øý øù P õ õPøùý ûùý ûù ú õ Krumutan), Lanjutan 4

019. -Kabupaten Pelalawan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

ôõùúúøùý øùüõö÷øý øù ûøÿü ø øù÷ü øö÷ ÷û IFA

020. -Kabupaten Indragiri Hulu 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

ôõùúúøùý øùüõö÷øý øù ûøÿü ø øù øýøù÷ úûùú

021. -Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

ôõö÷øùúûùøùü ø øù þøý øùúû÷û øûùúþ øÿ øö Baru

022. -Kota Dumai 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

ôõö÷øùúûùøùü ø øùõö÷øøù ø P ø øùø

023. -Kabupaten Indragiri Hilir 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

ôõö÷øùúûùøùü ø øù õ øûùô øùøøù

024. -Kabupaten Rokan Hilir 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

ôõö÷øùúûùøùü ø øùôõù øöøP øù õûô ø û÷û

025. -Kabupaten Rokan Hilir 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

ôõö÷øùúûùøùü ø øùõ ûô ø û÷û õ øûù

026. -Kabupaten Rokan Hilir 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

ôõö÷øùúûùøùü ø øùþ øúø ù ø ô õùøöøP øù

027. -Kabupaten Rokan Hilir 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

ôõö÷øùúûùøùü ø øù øúø øý ûý Y õøP ÿ

028. -Kota Pekanbaru 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00

ôõö÷øùúûùøùü ø øù ÿõÿþ øP û õþ øùøPø ûý YõøPÿ

029. -Kota Pekanbaru 10.000.000.000,00 15.500.000.000,00 5.500.000.000,00 55,00

ôõù ùúøý øùü ø øù ûöøôõ ùý ûùú

(29)

Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 9 = 8 - 7

Sumber

Dana Setelah

Jumlah (Rp)

031. -Kabupaten Bengkalis 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

!" #$#% #& #12" #,3 $456 )78 #/

032. -Kabupaten Rokan Hulu 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

!" #$#% #& #62 $#!,9 )/

034. -Kabupaten Rokan Hulu 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

!" #$#% #& #6 7 +#!: #!2,6 7 +#!3 )#$#

035. -Kabupaten Siak 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

!" #$#% #& #: !"#/*2 $#3 #!" #!

036. -Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

!" #$#% #& ##4 /)$ 0

037. -Kabupaten Kampar 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

!" #$#% #& #"#8 #/ ),3 #!" #!

038. - Kabupaten Kampar 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

!" #$#% #& #*)8 #!,6+5##7

039. -Kab. Kampar 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

!" #$#% #& #*8 )9 )/ #,; ))!6#0 & #

040. -Kabupaten Kampar 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

!" #$#% #& #< #! $)#0

041. -Kota Pekanbaru 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

!" #$#% #& #' #.#

042. -Kota Pekanbaru 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

!" #$#% #& #= /< $#71 #.#

043. -Kota Pekanbaru 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

!" #$#% #& #' )#" )' #78 )4#

044. -Kota Pekanbaru 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

!" #$#% #& #6>5=7

045. -Kota Pekanbaru 16.618.800.000,00 16.618.800.000,00

!" #$#% #& #9 #& #7*2 $# " #8 #/)

046. -Kota Pekanbaru 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

!" #$#% #& #?2 46)@ #/ 42A >)&$ ?#/4B

047. -Kota Pekanbaru 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 5.000.000.000,00 33,33

!" #$#% #& #="44"9 ##)3 )#$#

048. -Kota Pekanbaru 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

!" #$#% #& #C" ) ,*/)7 )$#

049. -Kabupaten Pelalawan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

!" #$#% #& #: )8 )"% #78 ,6+5D8 )&,6+5DE =

050. -Kabupaten Kuantan Singingi 1.000.000.000,00 5.000.000.000,00 4.000.000.000,00 400,00

!" #$#% #& ##!"#& #*#4 # ,: )8 )"*#@ 4

051. -Kabupaten Indragiri Hulu 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

!" #$#% #& #3 #$);#( #0,6 5* #/ #4

052. -Kabupaten Indragiri Hulu 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

!" #$#% #& #6&4,*2 $#3 #/)

053. -Kabupaten Indragiri Hilir 8.700.000.000,00 8.700.000.000,00

!" #$#% #& #*2 $#3 #/ ),3 #! #%#. #

054. -Kabupaten indragiri Hilir 8.700.000.000,00 8.700.000.000,00

!" #$#% #& #F2",3 $ !,5* ( #!

055. -Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

!" #$#% #& #32&#"1 #.#,6 51 #. #

056. -Kabupaten Indragiri Hilir 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00

!" #$#% #& #6 51#. #,3$

057. -Kabupaten Indragiri hilir 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00

!" #$#% #& #3 "#G #,3 &#/ #4

058. Kabupaten Indragiri Hilir 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

!" #$#% #& #="44>)()9 ##)*8 )-2 +

060. -Kabupaten Kuantan Singingi 3.000.000.000,00 5.000.000.000,00 2.000.000.000,00 66,67

!" #$#% #& #=&# ,>!" " +*H 5'8 !' !! 3 #/ #$

Referensi

Dokumen terkait

27 Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT.. demikian “profession” mengandung dua unsur yakni unsur keahl- ian, dan unsur panggilan. Sehingga seorang

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Melihat pentingnya keputusan pemberian brand tersebut, maka perusahaan juga harus membangun citra (brand) yang baik tersebut tentunya yang mengubah persepsi nasabah akan

Perusahaan dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak

Metode deskriptif analitis yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan data tentang proses belajar mengajar dengan materi

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

Dengan output sub kegiatan ini Skrining HIV/AIDS pada populasi kunci dan populasi sebanyak 35.722 orang, Jumlah HIV mendapatkan perawatan dan pengobatan HRV