MISI :
Tujuan 1 :
Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun
2014 2014 2014 2014 2014 2014
1. Angka rata-rata lama sekolah (%)
6,95 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
2. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)
69,15 70.09 70.09 70.09 70.09 70.09 70.09
2010 2011 2012 2013 2014
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) 113,3 112,60 112,65 118.20 119.20 118.20 Program Wajib Belajar 9
Tahun
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) 97,01 97,05 97,14 97,19 97,00 97,75 Program Wajib Belajar 9
Tahun
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)
101,7 102,00 102,10 103 103,10 103,15 Program Wajib Belajar 9
Tahun
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
85,44 85,65 85,75 90,00 86,00 90,00 Program Wajib Belajar 9
Tahun
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)
71,43 73,50 73,80 80 80,10 80 Program Pendidikan
Menengah
6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
51,96 52,10 53,46 56,57 58,50 56,57 Program Pendidikan
Menengah
7. Angka Melek Huruf (%) 87,8 88,00 88,30 88,90 90,40 89,00 Program Pendidikan Non
Formal
8. Angka Rata - Rata Lama Sekolah (%) 6,95 7,30 7,35 7,40 7,70 8,00
9. Presentase Anak Miskin Usia 7 - I8 Th yang bisa mengakses Pendidikan (Sekolah)
24,15 27,00 30,00 35,00 36,00 38,5
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2010 S/D 2014
“TERWUJUDNYA JAWA TIMUR YANG MAKMUR DAN BERAHKLAK DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"
Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin
No. Indikator Kondisi Awal 2009
Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran Program Uraian Indikator Rumus
Kondisi Awal 2009 Target Tahun Strategi Kebijakan
2
(a) Mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin. dan (b) Menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas,dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. Rumus
Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
Jml Seluruh Tahun Pendidikan Penduduk Usia I5 Tahun ke atas --- x 100 % Jml Seluruh Penduduk Usia I5 Tahun ke atas
Jml Seluruh Murid Miskin sedang Sekolah (SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/ Sederajat
2010 2011 2012 2013 2014
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan Kesehatan
1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)
31,41 31,5 31 30,5 30 29,5
2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)
82,5 82 81,5 81 80,5 80
3. Rasio Posyandu per Satuan Balita ( 1:80 Balita ) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 (a) Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) (b) Pemeliharaan dan pembangunan berwawasan kesehatan (terkait kebijakan taman posyandu)
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat, - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
4. Persentase Balita Bergizi Buruk 4,33 4 3,5 3 2,5 2 (a) Penanganan
masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui (b) Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) (c) Peningkatan lingkungan sehat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat, - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
5. Rasio Dokter per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)
0,217 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
6. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)
0,108 0,12 0,16 0,19 0,21 0,26
7. Persentase Penduduk Miskin Jatim yang berobat gratis melalui Jamkesda
23,00 23,50 24,00 25,00 27,00 28,5
Ket Tujuan dan
sasaran
Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun Strategi Kebijakan Program
2
Sasaran
Cara Mencapai
(a) Percepatan penurunan kematian ibu dan anak. (b) Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui (c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. - Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Upaya Kesehatan Perorangan - Program Perbaikan Gizi Masyarakat, - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas dan jaringannya serta mendayagunakan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan.
- Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan
Jml Penduduk Miskin Yang Berobat Gratis (Jamkesda) --- x I00 % Jml Penduduk Miskin Jatim
Rasio Posyandu per satuan balita = Jumlah Posyandu Jumlah Balita
MISI :
Tujuan 2 :
Target Tahun
2014 2014 2011
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5,08 5,20-5,40 5,20-5,40 5,80-6,00
2. % Penduduk Miskin terhadap Jumlah
Penduduk 16,68 13,5-14,0 13,5-14,0 15,0-15,5 2010 2011 2012 2013 2014 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat 3 5,08 6,00 5,80 5,60 4,05 5,20
2. Jumlah Penduduk yang Bekerja di dektor Formal (org)
Jumlah penduduk yang bekerja formal selama tahun tertentu
4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000
3. Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal (org)
Jumlah penduduk yang bekerja informal selama tahun tertentu
14.000.000 13.800.000 13.600.000 13.400.000 13.100.000 12.800.000
4. Rasio Penduduk yang Bekerja 94,92 93,5 93,9 94,5 94,56 96,75 Meningkatkan pelayanan
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta mengisi peluang kerja di dalam dan luar negeri
5. Pesentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk
16,00 16,00 15,50 15,00 13,50 14,30
6. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index)
0,76 0,80 0,75 0,62 0,62 0,45 Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja serta memfasilitasi terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat
Keberdayaan ekonomi rakyat, meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan, dan meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial rakyat.
No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun
Program
1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Membina dan mengembangkan tenaga kerja yang menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kompetensi dan dan kemandirian kerja.
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 2 Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran
Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun
Jml Penganggur --- x 100% Jml Angkatan Kerja
Jml Penduduk Usia (I5 th ke atas ) --- x I00 % Jml Angkatan Kerja Jml Penduduk Misikin --- x I00 % Jml Penduduk X100 JawaTimur di Penduduk jml JawaTimur di Miskin Penduduk Jml Miskin Penduduk Persentase
MISI :
Tujuan 3 :
Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun
2014 2014 2014 2014 2014 2014
1. Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun
2000 5,01 5,50-6,00 5,50-6,00 5,50-6,00 5,50-6,00 5,50-6,00 5,50-6,00
2. Indeks Disparitas Wilayah
115,85 113,50-113,80 113,50-113,80 113,50-113,80 113,50-113,80 113,50-113,80 113,50-113,80
2010 2011 2012 2013 2014
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Pertumbuhan Sektor Pertanian 3,92 3,00 3,00 4,50 3,50 4,50 a. Meningkatkan
kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukung a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan c. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan b. Program Pengembangan Agro Industri/Agrobisnis c. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Hewan Lainnya
d. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap f. Program Pengembangan Budidaya Perikanan g. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi perikanan Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat
Ket Tujuan dan
sasaran
Uraian Indikator
Meningkatnya percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan
No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2009
Program 2 Terwujudnya Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri / Agrobisnis b.Meningkatkan Produktivitas, produksi dan daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan Sasaran
Cara Mencapai
Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun
100 X100 (t) PDRB 100 P (t) PDRB IB Ekonomi ertumbuhan P P(i) . 1 1 y Y y iamson Indek sWill
2010 2011 2012 2013 2014 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatkan Pengamanan ketahanan pangan a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Memanfaatkan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan b. Program Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Sumberdaya Kehutanan Meningkatnya Kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
1. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB 53,49 53,00 53,10 53,20 53,30 53,40 Pengembangan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan penurunan kemiskinan
Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi UMKM, Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM, Program Peningkatan Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas dan Pariwasata.
1. Jumlah Persetujuan Ijin Prinsip PMA dan PMDN (triliun)
Jumlah Persetujuan Ijin Prinsip PMA dan PMDN 35 45 50 60,00 86,85 95 Meningkatkan jaminan
kepastian usaha dan penegakan hukum
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2. Realisasi investasi PMA, PMDN dan
PMDN Non Fasilitas (triliun)
Jumlah Realisasi investasi (Triliun rupiah) 45,00 90,00 100,00 130,00 147,00 175,00 Memperbaiki kebijakan
investasi serta merumuskan reformasi kelembagaan penanaman modal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 24.000.000 24.148.283 26.148.283 28.005.250 30.816.518 30.550.250
4. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
200.100 205.750 210.000 237.578 251.833 257.500
5. Presentase Pertumbuhan ekspor Non Migas
6,46 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 Meningkatkan akses dan
perluasan pasar ekspor, serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir
Program Peningkatan Pengembangan Ekspor
6. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan 5,46 6,50 7,50 8,50 9,50 10,00 a. Program Peningkatan Pengembangan Ekspor b. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalan Negeri
7. Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Jawa Timur 22,71 23,00 23,25 23,50 23,75 24,00 Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalan Negeri Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun Program
2
Program Pemasaran Pariwisata
2010 2011 2012 2013 2014
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8. Inflasi (%) Angka Inflasi pada kisaran yg diinginkan 3,62 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
9. Persentase Pertumbuhan Perdagangan antar Wilayah/ antar Pulau, antar Provinsi
14,13 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 a. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalan Negeri Meningkatnya Daya Saing Industri Manufaktur.
1. Prosentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
2,62 4,00 5,00 6,00 6,50 7,00 a. Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah b. Program Peningkatan kapasitas Teknologi Industri c. Program Peningkatan Standarisasi Industri d. Program Peningkatan Industri Berbasis Sumberdaya Alam 2. Prosentase Kontribusi Sektor industri
Pengolahan terhadap PDRB/ADHB Jatim
28,09 27,50 27,10 27,00 27,00 27,00 Program Peningkatan
industri berbasis sumber daya alam Meningkatnya kualitas
infrastruktur
1. Panjang jalan dalam kondisi Mantap 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 Penanganan seluruh
ruas jalan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
2. Persentase Penyelesaian Jalan Lintas Selatan
2,05 11,42 13,45 10,58 12,69 13,36 Program Rehabilitasi,
Pemeliharaan, Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi
3. Persentase Penyelesaian Jembatan
Lintas Selatan Jumlah Panjang Jembatan terbangun (m) --- x I00 Jumlah Panjang Jembatan Rencana
2,75 4,33 4,86 6,32 4,25 10,71 Program Rehabilitasi,
Pemeliharaan, Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi 4. Pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat
non PLN PLTS dan PLTMH
Jumlah Pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat non PLN PLTS & PLTMH di Jawa Timur (KK)
260 360 460 540 540 900 Meningkatkan
pengembangan sumber energi baru terbarukan.
Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi dan Program Pengembangan dan Pemerataan Pasokan Listrik Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran
Uraian Indikator Rumus Target Tahun Program
2
Membangun sistem jaringan jalan lintas selatan dalam rangka pengembangan wilayah selatan Jawa Timur dan daerah terpencil Mengembangkan Industri Manufaktur untuk meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi Kondisi Awal 2009
2010 2011 2012 2013 2014
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Pemenuhan kebutuhan listrik PLN Jumlah Pemenuhan kebutuhan listrik PLN di Jawa Timur (Mwh) 19.278.987 20.361.157 22.469.536 24.716.490 27.188.139 29.906.952 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pelayanan listrik.
Program Pengembangan dan Pemerataan Pasokan Listrik
6. Pemenuhan kebutuhan gas Jumlah Pemenuhan kebutuhan gas (MMSCFD) 893 893 925 930 1150 1084 Meningkatkan
eksplorasi dalam upaya menambah cadangan gas
Program Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan, Energi, Mineral dan Migas
7. Persentase Intensitas Tanam/ Cropping (CI)
225 225 225 225 225 225 Mendayagunakan SDA
secara adil serta memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas untuk berbagai kebutuhan masyarakat
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya
8. Jumlah Ketersediaan Air Baku Untuk Berbagai Keperluan
Volume sebesar 19,34 milyar m3 merupakan volume seluruh tampungan air permukaan berupa waduk/embung/situ/ranu, sungai, bendung, dll
19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 Meningkatkan SPM yang
dapat memenuhi persyaratan minimal kelayakan, sehingga dapat menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dan proporsional
Program Penyediaan dan pengelolaan air baku
9. Luas Genangan Banjir Penurunan luas genangan banjir rata-rata sebesar 1200 Ha per tahun 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Melaksanakan
pengaturan, pembinaan, pengawasan, dalam penanggulangan akibat bencana alam banjir, kekeringan , dll. Terutama pada kawasan sumber produksi, pertanian dan perkotaan
Program pengendalian Banjir
10. Persentase hunian rusunawa terbangun 10,65 15,19 19,73 24,28 28,82 33,36
11. Persentase perumahan yang terbangun PSU
9,66 15,25 20,85 26,44 32,03 37,63
12. Persentase RTLH yang direnovasi 6,17 10,80 15,43 18,95 21,85 30,86
Ket Tujuan dan
sasaran
Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun Program
2
Sasaran
Cara Mencapai
Mendorong pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas perumahan yg layak huni di perkotaan dan perdesaan Program Pengembangan Perumahan ( ℎ )/( ℎ ( ℎ ℎ )/( ( ℎ ℎ )/( ℎ
2010 2011 2012 2013 2014
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13. Persentase Pelayanan Air Bersih di Perkotaan
53,80 62,83 64,87 66,73 68,40 70,49
14. Persentase Pelayanan Air Bersih di Perdesaan
46,80 53,71 57,05 59,60 62,45 65,18
15. Persentase tingkat pelayanan air limbah pedesaan
42,30 44,30 47,35 50,86 48,22 57,73
16. Persentase tingkat pelayanan air limbah perkotaan
72,50 74,55 76,85 77,18 74,26 78,97
17. Persentase pelayanan drainase perkotaan
74,92 79,94 80,61 81,19 76,34 85,37
18. Persentase capaian layanan persampahan perkotaan
77,67 81,97 82,64 83,19 79,11 86,57
Program
Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun
2 Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran Uraian Indikator Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum di perkotaan dan perdesaan serta memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap pelayanan air bersih
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
( ℎ ( ℎ ( ℎ ( ℎ ( ℎ )/( ( ℎ )/(
MISI :
Tujuan 4 :
Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun
2014 2014 2014 2014 2014 2014
1. Prosentase penurunan beban
pencemaran S. Brantas 5 21 21 21 21 21 21
2010 2011 2012 2013 2014
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Persentase pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi
6,90 10,23 14,94 18,03 27,59 25,50 Program Perencanaan
Tata Ruang
2. Persentase pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota
6,67 15,12 21,79 34,02 60,00 75,00 Program Pengendalian
Tata Ruang
3. Persentase penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD
Konsentrasi rata-rata hasil analisa air baku Kali Brantas yang diambil dari 3 (tiga) segmen Kali Brantas, yaitu: (1) Segmen Brantas Hulu (2) Segmen Brantas Tengah (3) Segmen Brantas Hilir - 8 12 15 18 21 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; Program perlindungan dan konservasi SDA 4. Penurunan beban pencemaran parameter
kunci COD
- 8 12 15 18 21 Program rehabilitasi da
pemulihan cadangan SDA; Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH
5. Jumlah Luas reboisasi lahan kritis Tahura R. Soeryo
Jumlah lahan kritis Tahura R. Soeryo yang direboisasi (Ha) 2.393 2.186 1.785 1.000 500 0 Meningkatkan
upaya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan a. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
6. Jumlah Penurunan lahan kritis di Jawa Timur
Jumlah lahan kritis di Jawa Timur yang berhasil direboisasi kembali (Ha) 448.288 404.519 314.519 207.605 123.605 39.605 Meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam,
termasuk hutan dan lahan.
b. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. Target Tahun
Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang
No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2009
Sasaran
Cara Mencapai
Ket Tujuan dan
sasaran
Uraian Kondisi Awal 2009
Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang
Program 2
( ℎ
MISI :
Tujuan 5 :
Target Tahun 2014 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
dalam melaksanakan pembayaran pajak
Nilai IKM 83,91 86,00
2010 2011 2012 2013 2014
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Penerimaan pendapatan (revenue) dengan mengembangkan sumber-sumber penerimaan daerah dan revenue sharing dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya sehingga orientasi target dapat diukur sesuai dengan potensi
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Juta Rp) 3.973.175 5.334.650 6.897.500 7.751.000 7.798.430 8.904.949 Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat.
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2. Jumlah nilai aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur
25,00 26,00 27,00 28,00 28,80 29,00 Optimalisasi manajemen
pengelolaan asset/barang daerah.
3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern dan Ekstern
- BPK (%) 50 60 65 70 75 80
- Itjen KDN dan Teknis (%) 45 50 60 65 70 80
- Inspektorat (%) 70 80 85 90 95 95
4. Nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur Nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur 47,93 50 65 65 75,01 76,01 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 5. Persentase penyelesaian permohonan ijin
usaha yang diproses melalui P2T
Jumlah Ijin Usaha yang sudah diterbitkan SIUPnya --- x I00 Jumlah Permohonan Ijin Usaha
46,86 82,00 80,60 90,00 100,00 100,00 Terwujudnya Reformasi Birokrasi, dan meningkatnya Pelayanan Publik Kondisi Awal 2009 Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat
Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatnya pelayanan publik
No. Indikator Rumus
Sasaran
Cara Mencapai
Ket Tujuan dan
sasaran
Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun Program
2
Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
MISI :
Tujuan 6 :
Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun
2014 2014 2014 2014 2014
1 Rasio tempat ibadah per satuan
penduduk 5,23 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28
2010 2011 2012 2013 2014
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial.
5,23 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Meningkatkan
kerukunan intra dan antar-umat beragama
Program Peningkatan Kerukunan Umat
Beragama
2 Jumlah Ormas/LSM yang Terdaftar Jumlah pada tahun tertentu 650 742 814 845 873 893 a Program Pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
3. Jumlah Muzakki PNS melalui BAZ Jatim Jumlah pada tahun tertentu 1500 2351 2600 2890 2990 3000 b Program peningkatan
kapasitas kelembagaan pemerintah daerah sasaran Meningkatnya kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial
No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2009
2
1. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat
Sasaran
Cara Mencapai
Program
Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun
Ket Tujuan dan
MISI :
Tujuan 7 :
Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun
2014 2014 2014 2014 2014 2014
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 1/3(Xede (1) + Xede (2) + Iinc-dist) 63,48 65,40 65,40 65,40 65,40 65,40 65,40
2. Pembibitan Olahragawan/ Atlet 8.084 13.640 13.640 13.640 13.640 13.640 13.640
2010 2011 2012 2013 2014
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya Kualitas Kahidupan dan Peran Perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.
1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 1/3(Xede (1) + Xede (2) + linc-dist) 63,48 65,11 65,64 66,24 66,24 67,80 Meningkatkan
keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 1/3(Ipar + IDM + linc-dist) 60,26 67,92 68,45 68,85 68,85 70,50
3. Jumlah Korban Kasus KDRT, Non KDRT dan Traficking yang ditangani dan diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov.Jatim
Jumlah kasus yang ditangani selama I tahun 379 324 360 360 360 350
Meningkatnya Peran Pemuda dan berkembangnya Olaraga.
1. Jumlah Pembudaya Olahraga Jumlah Pembudaya Olahraga 10886 15791 21447 27000 30605 33000 Mengembangkan
kebijakan dan manajemen olahraga sebagai upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2. Jumlah Pengembangan Pemuda Pelopor (org)
Jumlah Pengembangan Pemuda Pelopor (org) 1784 1842 2260 2890 3186 3000 Meningkatkan potensi
pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3. Peringkat PON XVIII (perolehan medali emas)
Peringkat PON XVIII (perolehan medali emas) - - - 133 - -
Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat
Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatnya peran pemuda, serta berkembang dan memasyarakatnya olahraga
No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2009
Sasaran
Cara Mencapai
Ket Tujuan dan
sasaran
Uraian Indikator Program
2
Xede (1)= untuk harapan hidup Xede (2)= untuk pendidikan Iinc-dist = Indeks distribusi pendapatan
Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Iinc-dist = Indeks distribusi pendapatan Xede (1) = Xede untuk harapan hidup Xede (2) = Xede untuk pendidikan Iinc-dist = Indeks distribusi pendapatan
MISI :
Tujuan 8 :
Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun
2014 2014 2014 2014 2014 2014
1. Jumlah Penyelesaian Gugatan Perkara
58 33 33 33 33 33 33
2010 2011 2012 2013 2014
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Persentase Penyelesaian Gugatan Perkara
100 100 100 100 100 100
2. Persentase Frekuensi pertimbangan hukum
100 100 100 100 100 100
3. Jumlah Desa yang mendapat Penyuluhan Hukum (Desa)
Jumlah Desa yang mendapat Penyuluhan Hukum (Desa) 32 23 14 18 20 25
'4 Jumlah kasus pengaduan HAM yang tertangani
Jumlah pada tahun tertentu 77 72 42 10 10 10
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas.
Rasio Aparat Keamanan per 10.000 Penduduk
10,22 10,23 10,24 10,8 10,8 10,8 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Indikator Rumus Kondisi Awal 2009
Uraian Indikator Program
Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat
Meningkatnya keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia
No.
Meningkatnya Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran
Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun
2
Jml Gugatan yg sdh diselesaikan --- x I00 % Jml Gugatan yg masuk Jml pertimbangan hukum yg diberikan --- x I00 %
Jumlah Aparat Kemanan (Polisi) ---
MISI :
Tujuan 9 :
Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun
2014 2014 2014 2014 2014 2014
1. Jumlah Realisasi Pembayaran Berkas Jual Beli Tanah dan Bangunan
19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 2010 2011 2012 2013 2014 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Lapindo.
1. Jumlah Penduduk Terkena Dampak Lumpur Panas Lapindo Yang Mendapat Pemulihan Psikologis
Jumlah Penduduk yang teah mendapatkan pemulihan psikologis (uang ganti rugi)
19.000 13142 13237 16690 17700 19000 Mengurangi Keresahan
dan Kerentanan Sosio phsikologis masyarakat korban lumpur yg mengalami ketidakpastian nasib dan ketidakpercayaan kepada pemerintah akibat berlarut-larutnya penyelesaian ganti rugi
1.
2.
Program Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi Program Pemulihan Dampak Sosial Phsykologis
2. Presentase KK yang telah mendapat ganti
rugi 0 69,17 69,67 87,84 90,00 100,00
Rumus Kondisi Awal 2009
Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat
2
Sasaran
Cara Mencapai Terwujudnya percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo
Ket Tujuan dan
No.
sasaran
Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun Program
Indikator
Jumlah KK yang menerima ganti rugi
--- --- x I00 Jumlah KK yang terkena Dampak Lumpur Lapindo