• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 S/D 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 S/D 2014"

Copied!
14
0
0

Teks penuh

(1)

MISI :

Tujuan 1 :

Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun

2014 2014 2014 2014 2014 2014

1. Angka rata-rata lama sekolah (%)

6,95 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

2. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)

69,15 70.09 70.09 70.09 70.09 70.09 70.09

2010 2011 2012 2013 2014

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) 113,3 112,60 112,65 118.20 119.20 118.20 Program Wajib Belajar 9

Tahun

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) 97,01 97,05 97,14 97,19 97,00 97,75 Program Wajib Belajar 9

Tahun

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)

101,7 102,00 102,10 103 103,10 103,15 Program Wajib Belajar 9

Tahun

4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)

85,44 85,65 85,75 90,00 86,00 90,00 Program Wajib Belajar 9

Tahun

5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)

71,43 73,50 73,80 80 80,10 80 Program Pendidikan

Menengah

6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)

51,96 52,10 53,46 56,57 58,50 56,57 Program Pendidikan

Menengah

7. Angka Melek Huruf (%) 87,8 88,00 88,30 88,90 90,40 89,00 Program Pendidikan Non

Formal

8. Angka Rata - Rata Lama Sekolah (%) 6,95 7,30 7,35 7,40 7,70 8,00

9. Presentase Anak Miskin Usia 7 - I8 Th yang bisa mengakses Pendidikan (Sekolah)

24,15 27,00 30,00 35,00 36,00 38,5

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2010 S/D 2014

“TERWUJUDNYA JAWA TIMUR YANG MAKMUR DAN BERAHKLAK DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"

Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin

No. Indikator Kondisi Awal 2009

Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran Program Uraian Indikator Rumus

Kondisi Awal 2009 Target Tahun Strategi Kebijakan

2

(a) Mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin. dan (b) Menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas,dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. Rumus

Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur

Jml Seluruh Tahun Pendidikan Penduduk Usia I5 Tahun ke atas --- x 100 % Jml Seluruh Penduduk Usia I5 Tahun ke atas

Jml Seluruh Murid Miskin sedang Sekolah (SD/Sederajat, SMP/Sederajat dan SMA/ Sederajat

(2)

2010 2011 2012 2013 2014

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)

31,41 31,5 31 30,5 30 29,5

2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)

82,5 82 81,5 81 80,5 80

3. Rasio Posyandu per Satuan Balita ( 1:80 Balita ) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 (a) Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) (b) Pemeliharaan dan pembangunan berwawasan kesehatan (terkait kebijakan taman posyandu)

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat, - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

4. Persentase Balita Bergizi Buruk 4,33 4 3,5 3 2,5 2 (a) Penanganan

masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui (b) Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) (c) Peningkatan lingkungan sehat

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat, - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

5. Rasio Dokter per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)

0,217 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

6. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)

0,108 0,12 0,16 0,19 0,21 0,26

7. Persentase Penduduk Miskin Jatim yang berobat gratis melalui Jamkesda

23,00 23,50 24,00 25,00 27,00 28,5

Ket Tujuan dan

sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun Strategi Kebijakan Program

2

Sasaran

Cara Mencapai

(a) Percepatan penurunan kematian ibu dan anak. (b) Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu hamil dan menyusui (c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. - Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Upaya Kesehatan Perorangan - Program Perbaikan Gizi Masyarakat, - Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Penyediaan tenaga kesehatan di rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas dan jaringannya serta mendayagunakan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan.

- Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan

Jml Penduduk Miskin Yang Berobat Gratis (Jamkesda) --- x I00 % Jml Penduduk Miskin Jatim

Rasio Posyandu per satuan balita = Jumlah Posyandu Jumlah Balita

(3)

MISI :

Tujuan 2 :

Target Tahun

2014 2014 2011

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

5,08 5,20-5,40 5,20-5,40 5,80-6,00

2. % Penduduk Miskin terhadap Jumlah

Penduduk 16,68 13,5-14,0 13,5-14,0 15,0-15,5 2010 2011 2012 2013 2014 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat 3 5,08 6,00 5,80 5,60 4,05 5,20

2. Jumlah Penduduk yang Bekerja di dektor Formal (org)

Jumlah penduduk yang bekerja formal selama tahun tertentu

4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000

3. Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal (org)

Jumlah penduduk yang bekerja informal selama tahun tertentu

14.000.000 13.800.000 13.600.000 13.400.000 13.100.000 12.800.000

4. Rasio Penduduk yang Bekerja 94,92 93,5 93,9 94,5 94,56 96,75 Meningkatkan pelayanan

penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi ekonomi daerah serta mengisi peluang kerja di dalam dan luar negeri

5. Pesentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk

16,00 16,00 15,50 15,00 13,50 14,30

6. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index)

0,76 0,80 0,75 0,62 0,62 0,45 Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja serta memfasilitasi terlaksananya hubungan industrial yang dinamis dan dialogis

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat

Keberdayaan ekonomi rakyat, meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan, dan meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial rakyat.

No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun

Program

1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Membina dan mengembangkan tenaga kerja yang menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kompetensi dan dan kemandirian kerja.

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 2 Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun

Jml Penganggur --- x 100% Jml Angkatan Kerja

Jml Penduduk Usia (I5 th ke atas ) --- x I00 % Jml Angkatan Kerja Jml Penduduk Misikin --- x I00 % Jml Penduduk X100 JawaTimur di Penduduk jml JawaTimur di Miskin Penduduk Jml Miskin Penduduk Persentase

(4)

MISI :

Tujuan 3 :

Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun

2014 2014 2014 2014 2014 2014

1. Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun

2000 5,01 5,50-6,00 5,50-6,00 5,50-6,00 5,50-6,00 5,50-6,00 5,50-6,00

2. Indeks Disparitas Wilayah

115,85 113,50-113,80 113,50-113,80 113,50-113,80 113,50-113,80 113,50-113,80 113,50-113,80

2010 2011 2012 2013 2014

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Pertumbuhan Sektor Pertanian 3,92 3,00 3,00 4,50 3,50 4,50 a. Meningkatkan

kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukung a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan c. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan d. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan b. Program Pengembangan Agro Industri/Agrobisnis c. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Hewan Lainnya

d. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap f. Program Pengembangan Budidaya Perikanan g. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi perikanan Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat

Ket Tujuan dan

sasaran

Uraian Indikator

Meningkatnya percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2009

Program 2 Terwujudnya Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri / Agrobisnis b.Meningkatkan Produktivitas, produksi dan daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan Sasaran

Cara Mencapai

Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun

100 X100 (t) PDRB 100 P (t) PDRB IB Ekonomi ertumbuhan P P(i) . 1 1 y Y y iamson Indek sWill

(5)

2010 2011 2012 2013 2014 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatkan Pengamanan ketahanan pangan a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Memanfaatkan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan b. Program Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Sumberdaya Kehutanan Meningkatnya Kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB 53,49 53,00 53,10 53,20 53,30 53,40 Pengembangan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing dan penurunan kemiskinan

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi UMKM, Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM, Program Peningkatan Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas dan Pariwasata.

1. Jumlah Persetujuan Ijin Prinsip PMA dan PMDN (triliun)

Jumlah Persetujuan Ijin Prinsip PMA dan PMDN 35 45 50 60,00 86,85 95 Meningkatkan jaminan

kepastian usaha dan penegakan hukum

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2. Realisasi investasi PMA, PMDN dan

PMDN Non Fasilitas (triliun)

Jumlah Realisasi investasi (Triliun rupiah) 45,00 90,00 100,00 130,00 147,00 175,00 Memperbaiki kebijakan

investasi serta merumuskan reformasi kelembagaan penanaman modal

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 24.000.000 24.148.283 26.148.283 28.005.250 30.816.518 30.550.250

4. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

200.100 205.750 210.000 237.578 251.833 257.500

5. Presentase Pertumbuhan ekspor Non Migas

6,46 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 Meningkatkan akses dan

perluasan pasar ekspor, serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir

Program Peningkatan Pengembangan Ekspor

6. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan 5,46 6,50 7,50 8,50 9,50 10,00 a. Program Peningkatan Pengembangan Ekspor b. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalan Negeri

7. Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Jawa Timur 22,71 23,00 23,25 23,50 23,75 24,00 Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalan Negeri Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun Program

2

Program Pemasaran Pariwisata

(6)

2010 2011 2012 2013 2014

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8. Inflasi (%) Angka Inflasi pada kisaran yg diinginkan 3,62 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

9. Persentase Pertumbuhan Perdagangan antar Wilayah/ antar Pulau, antar Provinsi

14,13 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 a. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalan Negeri Meningkatnya Daya Saing Industri Manufaktur.

1. Prosentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

2,62 4,00 5,00 6,00 6,50 7,00 a. Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah b. Program Peningkatan kapasitas Teknologi Industri c. Program Peningkatan Standarisasi Industri d. Program Peningkatan Industri Berbasis Sumberdaya Alam 2. Prosentase Kontribusi Sektor industri

Pengolahan terhadap PDRB/ADHB Jatim

28,09 27,50 27,10 27,00 27,00 27,00 Program Peningkatan

industri berbasis sumber daya alam Meningkatnya kualitas

infrastruktur

1. Panjang jalan dalam kondisi Mantap 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 Penanganan seluruh

ruas jalan dengan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Persentase Penyelesaian Jalan Lintas Selatan

2,05 11,42 13,45 10,58 12,69 13,36 Program Rehabilitasi,

Pemeliharaan, Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi

3. Persentase Penyelesaian Jembatan

Lintas Selatan Jumlah Panjang Jembatan terbangun (m) --- x I00 Jumlah Panjang Jembatan Rencana

2,75 4,33 4,86 6,32 4,25 10,71 Program Rehabilitasi,

Pemeliharaan, Peningkatan Jalan dan Jembatan Provinsi 4. Pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat

non PLN PLTS dan PLTMH

Jumlah Pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat non PLN PLTS & PLTMH di Jawa Timur (KK)

260 360 460 540 540 900 Meningkatkan

pengembangan sumber energi baru terbarukan.

Program Pengembangan dan Pemerataan Sumber Energi dan Program Pengembangan dan Pemerataan Pasokan Listrik Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran

Uraian Indikator Rumus Target Tahun Program

2

Membangun sistem jaringan jalan lintas selatan dalam rangka pengembangan wilayah selatan Jawa Timur dan daerah terpencil Mengembangkan Industri Manufaktur untuk meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi Kondisi Awal 2009

(7)

2010 2011 2012 2013 2014

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. Pemenuhan kebutuhan listrik PLN Jumlah Pemenuhan kebutuhan listrik PLN di Jawa Timur (Mwh) 19.278.987 20.361.157 22.469.536 24.716.490 27.188.139 29.906.952 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pelayanan listrik.

Program Pengembangan dan Pemerataan Pasokan Listrik

6. Pemenuhan kebutuhan gas Jumlah Pemenuhan kebutuhan gas (MMSCFD) 893 893 925 930 1150 1084 Meningkatkan

eksplorasi dalam upaya menambah cadangan gas

Program Pengembangan Pengelolaan Kelistrikan, Energi, Mineral dan Migas

7. Persentase Intensitas Tanam/ Cropping (CI)

225 225 225 225 225 225 Mendayagunakan SDA

secara adil serta memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas untuk berbagai kebutuhan masyarakat

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya

8. Jumlah Ketersediaan Air Baku Untuk Berbagai Keperluan

Volume sebesar 19,34 milyar m3 merupakan volume seluruh tampungan air permukaan berupa waduk/embung/situ/ranu, sungai, bendung, dll

19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 Meningkatkan SPM yang

dapat memenuhi persyaratan minimal kelayakan, sehingga dapat menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dan proporsional

Program Penyediaan dan pengelolaan air baku

9. Luas Genangan Banjir Penurunan luas genangan banjir rata-rata sebesar 1200 Ha per tahun 1200 1200 1200 1200 1200 1200 Melaksanakan

pengaturan, pembinaan, pengawasan, dalam penanggulangan akibat bencana alam banjir, kekeringan , dll. Terutama pada kawasan sumber produksi, pertanian dan perkotaan

Program pengendalian Banjir

10. Persentase hunian rusunawa terbangun 10,65 15,19 19,73 24,28 28,82 33,36

11. Persentase perumahan yang terbangun PSU

9,66 15,25 20,85 26,44 32,03 37,63

12. Persentase RTLH yang direnovasi 6,17 10,80 15,43 18,95 21,85 30,86

Ket Tujuan dan

sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun Program

2

Sasaran

Cara Mencapai

Mendorong pemenuhan hak dasar masyarakat miskin atas perumahan yg layak huni di perkotaan dan perdesaan Program Pengembangan Perumahan ( ℎ )/( ℎ ( ℎ ℎ )/( ( ℎ ℎ )/( ℎ

(8)

2010 2011 2012 2013 2014

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13. Persentase Pelayanan Air Bersih di Perkotaan

53,80 62,83 64,87 66,73 68,40 70,49

14. Persentase Pelayanan Air Bersih di Perdesaan

46,80 53,71 57,05 59,60 62,45 65,18

15. Persentase tingkat pelayanan air limbah pedesaan

42,30 44,30 47,35 50,86 48,22 57,73

16. Persentase tingkat pelayanan air limbah perkotaan

72,50 74,55 76,85 77,18 74,26 78,97

17. Persentase pelayanan drainase perkotaan

74,92 79,94 80,61 81,19 76,34 85,37

18. Persentase capaian layanan persampahan perkotaan

77,67 81,97 82,64 83,19 79,11 86,57

Program

Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun

2 Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran Uraian Indikator Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum di perkotaan dan perdesaan serta memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap pelayanan air bersih

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

( ℎ ( ℎ ( ℎ ( ℎ ( ℎ )/( ( ℎ )/(

(9)

MISI :

Tujuan 4 :

Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun

2014 2014 2014 2014 2014 2014

1. Prosentase penurunan beban

pencemaran S. Brantas 5 21 21 21 21 21 21

2010 2011 2012 2013 2014

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Persentase pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi

6,90 10,23 14,94 18,03 27,59 25,50 Program Perencanaan

Tata Ruang

2. Persentase pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota

6,67 15,12 21,79 34,02 60,00 75,00 Program Pengendalian

Tata Ruang

3. Persentase penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD

Konsentrasi rata-rata hasil analisa air baku Kali Brantas yang diambil dari 3 (tiga) segmen Kali Brantas, yaitu: (1) Segmen Brantas Hulu (2) Segmen Brantas Tengah (3) Segmen Brantas Hilir - 8 12 15 18 21 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; Program perlindungan dan konservasi SDA 4. Penurunan beban pencemaran parameter

kunci COD

- 8 12 15 18 21 Program rehabilitasi da

pemulihan cadangan SDA; Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

5. Jumlah Luas reboisasi lahan kritis Tahura R. Soeryo

Jumlah lahan kritis Tahura R. Soeryo yang direboisasi (Ha) 2.393 2.186 1.785 1.000 500 0 Meningkatkan

upaya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan a. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

6. Jumlah Penurunan lahan kritis di Jawa Timur

Jumlah lahan kritis di Jawa Timur yang berhasil direboisasi kembali (Ha) 448.288 404.519 314.519 207.605 123.605 39.605 Meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam,

termasuk hutan dan lahan.

b. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. Target Tahun

Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat

Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang

No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2009

Sasaran

Cara Mencapai

Ket Tujuan dan

sasaran

Uraian Kondisi Awal 2009

Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang

Program 2

( ℎ

(10)

MISI :

Tujuan 5 :

Target Tahun 2014 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dalam melaksanakan pembayaran pajak

Nilai IKM 83,91 86,00

2010 2011 2012 2013 2014

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Penerimaan pendapatan (revenue) dengan mengembangkan sumber-sumber penerimaan daerah dan revenue sharing dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan pihak lainnya sehingga orientasi target dapat diukur sesuai dengan potensi

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Juta Rp) 3.973.175 5.334.650 6.897.500 7.751.000 7.798.430 8.904.949 Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat.

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2. Jumlah nilai aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur

25,00 26,00 27,00 28,00 28,80 29,00 Optimalisasi manajemen

pengelolaan asset/barang daerah.

3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern dan Ekstern

- BPK (%) 50 60 65 70 75 80

- Itjen KDN dan Teknis (%) 45 50 60 65 70 80

- Inspektorat (%) 70 80 85 90 95 95

4. Nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur Nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur 47,93 50 65 65 75,01 76,01 Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 5. Persentase penyelesaian permohonan ijin

usaha yang diproses melalui P2T

Jumlah Ijin Usaha yang sudah diterbitkan SIUPnya --- x I00 Jumlah Permohonan Ijin Usaha

46,86 82,00 80,60 90,00 100,00 100,00 Terwujudnya Reformasi Birokrasi, dan meningkatnya Pelayanan Publik Kondisi Awal 2009 Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat

Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatnya pelayanan publik

No. Indikator Rumus

Sasaran

Cara Mencapai

Ket Tujuan dan

sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun Program

2

Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

(11)

MISI :

Tujuan 6 :

Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun

2014 2014 2014 2014 2014

1 Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk 5,23 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28

2010 2011 2012 2013 2014

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnya Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial.

5,23 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Meningkatkan

kerukunan intra dan antar-umat beragama

Program Peningkatan Kerukunan Umat

Beragama

2 Jumlah Ormas/LSM yang Terdaftar Jumlah pada tahun tertentu 650 742 814 845 873 893 a Program Pemberdayaan

masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

3. Jumlah Muzakki PNS melalui BAZ Jatim Jumlah pada tahun tertentu 1500 2351 2600 2890 2990 3000 b Program peningkatan

kapasitas kelembagaan pemerintah daerah sasaran Meningkatnya kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial

No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2009

2

1. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat

Sasaran

Cara Mencapai

Program

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun

Ket Tujuan dan

(12)

MISI :

Tujuan 7 :

Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun

2014 2014 2014 2014 2014 2014

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 1/3(Xede (1) + Xede (2) + Iinc-dist) 63,48 65,40 65,40 65,40 65,40 65,40 65,40

2. Pembibitan Olahragawan/ Atlet 8.084 13.640 13.640 13.640 13.640 13.640 13.640

2010 2011 2012 2013 2014

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meningkatnya Kualitas Kahidupan dan Peran Perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender.

1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 1/3(Xede (1) + Xede (2) + linc-dist) 63,48 65,11 65,64 66,24 66,24 67,80 Meningkatkan

keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 1/3(Ipar + IDM + linc-dist) 60,26 67,92 68,45 68,85 68,85 70,50

3. Jumlah Korban Kasus KDRT, Non KDRT dan Traficking yang ditangani dan diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Prov.Jatim

Jumlah kasus yang ditangani selama I tahun 379 324 360 360 360 350

Meningkatnya Peran Pemuda dan berkembangnya Olaraga.

1. Jumlah Pembudaya Olahraga Jumlah Pembudaya Olahraga 10886 15791 21447 27000 30605 33000 Mengembangkan

kebijakan dan manajemen olahraga sebagai upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2. Jumlah Pengembangan Pemuda Pelopor (org)

Jumlah Pengembangan Pemuda Pelopor (org) 1784 1842 2260 2890 3186 3000 Meningkatkan potensi

pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3. Peringkat PON XVIII (perolehan medali emas)

Peringkat PON XVIII (perolehan medali emas) - - - 133 - -

Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat

Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun

Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatnya peran pemuda, serta berkembang dan memasyarakatnya olahraga

No. Indikator Rumus Kondisi Awal 2009

Sasaran

Cara Mencapai

Ket Tujuan dan

sasaran

Uraian Indikator Program

2

Xede (1)= untuk harapan hidup Xede (2)= untuk pendidikan Iinc-dist = Indeks distribusi pendapatan

Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Iinc-dist = Indeks distribusi pendapatan Xede (1) = Xede untuk harapan hidup Xede (2) = Xede untuk pendidikan Iinc-dist = Indeks distribusi pendapatan

(13)

MISI :

Tujuan 8 :

Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun

2014 2014 2014 2014 2014 2014

1. Jumlah Penyelesaian Gugatan Perkara

58 33 33 33 33 33 33

2010 2011 2012 2013 2014

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Persentase Penyelesaian Gugatan Perkara

100 100 100 100 100 100

2. Persentase Frekuensi pertimbangan hukum

100 100 100 100 100 100

3. Jumlah Desa yang mendapat Penyuluhan Hukum (Desa)

Jumlah Desa yang mendapat Penyuluhan Hukum (Desa) 32 23 14 18 20 25

'4 Jumlah kasus pengaduan HAM yang tertangani

Jumlah pada tahun tertentu 77 72 42 10 10 10

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas.

Rasio Aparat Keamanan per 10.000 Penduduk

10,22 10,23 10,24 10,8 10,8 10,8 Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator Rumus Kondisi Awal 2009

Uraian Indikator Program

Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat

Meningkatnya keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia

No.

Meningkatnya Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM Sasaran Cara Mencapai Ket Tujuan dan sasaran

Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun

2

Jml Gugatan yg sdh diselesaikan --- x I00 % Jml Gugatan yg masuk Jml pertimbangan hukum yg diberikan --- x I00 %

Jumlah Aparat Kemanan (Polisi) ---

(14)

MISI :

Tujuan 9 :

Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun Target Tahun

2014 2014 2014 2014 2014 2014

1. Jumlah Realisasi Pembayaran Berkas Jual Beli Tanah dan Bangunan

19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 2010 2011 2012 2013 2014 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Lapindo.

1. Jumlah Penduduk Terkena Dampak Lumpur Panas Lapindo Yang Mendapat Pemulihan Psikologis

Jumlah Penduduk yang teah mendapatkan pemulihan psikologis (uang ganti rugi)

19.000 13142 13237 16690 17700 19000 Mengurangi Keresahan

dan Kerentanan Sosio phsikologis masyarakat korban lumpur yg mengalami ketidakpastian nasib dan ketidakpercayaan kepada pemerintah akibat berlarut-larutnya penyelesaian ganti rugi

1.

2.

Program Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi Program Pemulihan Dampak Sosial Phsykologis

2. Presentase KK yang telah mendapat ganti

rugi 0 69,17 69,67 87,84 90,00 100,00

Rumus Kondisi Awal 2009

Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat

2

Sasaran

Cara Mencapai Terwujudnya percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo

Ket Tujuan dan

No.

sasaran

Uraian Indikator Rumus Kondisi Awal 2009 Target Tahun Program

Indikator

Jumlah KK yang menerima ganti rugi

--- --- x I00 Jumlah KK yang terkena Dampak Lumpur Lapindo

Referensi

Dokumen terkait

Adapun pengertian partai politik ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun 2008, tentang Partai Politik, yang menyebutkan bahwa Partai politik adalah organisasi

Kepemilikan manajerial yang merupakan persentase kepemilikan saham oleh pihak manajerial atau sering disebut dengan situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan

Bahkan akan dibutuhkan tenaga dokter gigi yang mempunyai standar keahlian yang lebih tinggi, karena adanya perkembangan iptek di bidang kedokteran gigi yang cukup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tugas akhir dengan judul “ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS

Sejarah penelitian dalam suara alat musik telah dimulai sejak abad 19 dengan menggunakan Teori Fourier yang membuktikan bahwa setiap periodik dari sebuah sinyal

Pada awal proses AHP hal yang dilakukan adalah memasukkan prioritas elemen, prioritas elemen didapat dari inputan pengguna dengan mengurutkan 5 kriteria yang

Tujuan dengan durasi waktu lima tahun adalah tujuan yang tertera dalam rencana strategis (Renstra) UGM. Renstra disusun setiap lima tahun sekali oleh Rektor UGM