• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran 2018"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan

Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE

PROG./

KEG.

Sumber

Dana SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN LOKASI

KEGIATAN

TARGET KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 SKPD 1.455.000.000,00 1.473.110.000,00 18.110.000,00 1,24

Dinas Kesehatan

1 Penyediaan jasa surat menyurat 150 Lembar 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 400.000.000,00 430.000.000,00 30.000.000,00 7,50

Dinas Kesehatan

7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 3 180.000.000,00 218.110.000,00 38.110.000,00 21,17

Dinas Kesehatan

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

10 Penyediaan alat tulis kantor 37 Item ATK 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Jenis Cetakan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

21 Item 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10 Item 250.000.000,00 200.000.000,00 (50.000.000,00) (20,00)

Dinas Kesehatan 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

17 Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 3 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 SKPD 1.760.000.000,00 1.640.000.000,00 (120.000.000,00) (6,82)

Kalibakung Kecamatan Balapulang

3 Pembangunan gedung kantor 2 Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

10 Pengadaan mebeleur 1 unit 220.000.000,00 145.000.000,00 (75.000.000,00) (34,09)

Dinas Kesehatan 11 Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan

Perlengkapannya

15 Unit 3 250.000.000,00 150.000.000,00 (100.000.000,00) (40,00)

Gedung Dinas Kesehatan, UPTD

Gudang Farmasi dan UP

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Gedung 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42 Unit 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3 Unit 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

78 Pengadaan Ambulance 3 unit 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 1

(2)

79 Pengadaan Sarana Transportasi Puskesmas Keliling dan Ambulance (DAK)

2 unit 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

80 Penyusunan DED Puskesmas 3 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 SKPD 471.500.000,00 471.500.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

1 Pendidikan dan pelatihan formal 20 Pegawai 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 9 Pengembangan dan Pemberdayaan Jabatan Fungsional

Rumpun Kesehatan

10 Rumpun Jabatan Fungsional 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

10 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian 12 Kali 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan Kab Tegal

11 Pengembangan SDM Kesehatan 3 Kali 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

54 SKPD 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

20 Buku 3 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 5 Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan

Daerah

3

12 Bulan 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 96.55 % 8.929.498.000,00 8.629.498.000,00 (300.000.000,00) (3,36)

Dinas Kesehatan 5 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

6 Kegiatan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

15 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 3 Kegiatan 5.870.109.000,00 5.870.109.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

16 Standarisasi Alat Medis di Puskesmas 15 Puskesmas 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

17 Pengadaan Peralatan Penunjang Program Imunisasi 6 Jenis Alkes Penunjang

Imunisasi 200.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00)

Dinas Kesehatan 18 Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan

Pengadaan Obat Gizi

1 Paket 1.250.000.000,00 1.050.000.000,00 (200.000.000,00) (16,00)

Dinas Kesehatan 19 Pengadaan Peralatan Kesehatan Dalam Mendukung

Program Pelayanan Kesehatan (DAK)

3 Jnis alkes (Alkes Kesehatan bu an Anak, Laboratorium dan

Kesehatan Gigi)

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 20 Pengadaan Peralatan Kesehatan Dalam Mendukung

Program Pelayanan Kesehatan Keluarga

3 Jenis Alkes (AlkesIbu dan

Anak, Rawat Inap dan PONED) 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

Dinkes Kab. Tegal 21 Pengadaan Peralatan Kesehatan Dalam Mendukung

Program Pengendalian Penyakit (DAK)

4 Alat kesehatan keluarga 214.389.000,00 214.389.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 22 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk

Obat Generik Esensial

10 Jenis Alat 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

15 Program Pengembangan Nilai Budaya 3 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

3 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

10 Penyelenggaraan pameran investasi 1 paket 3 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 2

(3)

16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

50 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

4 Pengadaan Tanah 1 Tahun 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

7 Pengadaan Tanah Perluasan Pustu Cerih Menjadi Puskesmas

0,00 0,00 0,00 0,00

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 97,00 22.181.942.000,00 23.829.542.000,00 1.647.600.000,00 7,43

Dinas Kesehatan

6 Revitalisasi sistem kesehatan 1 kegiatan 3 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 17 Manajemen Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesman

Rawat Inap dan Klinik

1 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Tegal 18 Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis

masyarakat/PAMSIMAS (Pendampingan)

1 Tahun 100.000.000,00 81.600.000,00 (18.400.000,00) (18,40)

Dinas Kesehatan

19 Peningkatan Kapasitas Laboratium 1 paket 215.093.000,00 215.093.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

24 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan 35 Fasyankes 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

65 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Rujukan 4 x 2 Kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

66 Implementasi STBM 2 kegiatan 3 100.000.000,00 84.850.000,00 (15.150.000,00) (15,15)

Dinas Kesehatan 67 Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Mendukung

Program Puskesmas Gratis

1 Tahun 5.000.000.000,00 4.869.900.000,00 (130.100.000,00) (2,60)

Dinas Kesehatan

68 Operasional Kesehatan (DAK NON FISIK) 1 Tahun 4 16.091.849.000,00 16.091.849.000,00 0,00 0,00

Dinkes Kab Tegal

69 Pelayanan Kegawatdaruratan Terpadu dan P3K 1 Tahun 365.000.000,00 365.000.000,00 0,00 0,00

Kabupaten Tegal 70 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di 7

Puskesmas (Bantuan Provinsi)

7 Puskesmas 0,00 1.811.250.000,00 1.811.250.000,00 0,00

17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

281 200.000.000,00 181.500.000,00 (18.500.000,00) (9,25)

Dinkes Kab. Tegal

19 Operasional PDPM 6 kali 3 200.000.000,00 181.500.000,00 (18.500.000,00) (9,25)

18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

8 Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung 1 Tahun 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00

9 Pengadaan Simplisia dan Herbal Terstandarisasi 1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 1.145.000.000,00 1.055.000.000,00 (90.000.000,00) (7,86)

Dinas Kesehatan 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup

sehat

3

15 kali 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 10 kegiatan 3 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 6 Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

(UKBM)

3

2 UKBM 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

7 Pengembangan Desa Siaga Aktif 1 kegiatan 3 100.000.000,00 10.000.000,00 (90.000.000,00) (90,00)

Dinas Kesehatan

9 Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) 29 dokter kecil SD/MI dari 29 3

Puskesmas 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 10 Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Meningkatkan Kualitas

Pengelola Posyandu

3

10 Puskesmas 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 3

(4)

13 Peningkatan PHBS 6 kali 3 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,42 2.626.450.000,00 2.279.450.000,00 (347.000.000,00) (13,21)

Dinas Kesehatan

2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 24 orang 1.000.000.000,00 758.000.000,00 (242.000.000,00) (24,20)

Dinas Kesehatan 3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi

Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

24 orang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

287 Desa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 7 Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)

Bagi Bayi/Anak Usia 6-24 Bulan dari Keluarga Miskin

287 Desa 700.000.000,00 595.000.000,00 (105.000.000,00) (15,00)

Dinas Kesehatan 8 Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang

Energi Kronis (KEK) Dari Keluarga Miskin

287 Desa 651.450.000,00 651.450.000,00 0,00 0,00

21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 150.000.000,00 120.300.000,00 (29.700.000,00) (19,80)

Dinas Kesehatan

5 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 4 Kegiatan 3 150.000.000,00 120.300.000,00 (29.700.000,00) (19,80)

Dinas Kesehatan

8 Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL) (DAK) 1 paket 4 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

99 2.340.000.000,00 2.033.000.000,00 (307.000.000,00) (13,12)

Dinas Kesehatan

1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 44 fokus 2 150.000.000,00 121.000.000,00 (29.000.000,00) (19,33)

Dinas Kesehatan

2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1 paket 3 150.000.000,00 80.000.000,00 (70.000.000,00) (46,67)

Dinas Kesehatan

4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 287 desa 3 900.000.000,00 752.000.000,00 (148.000.000,00) (16,44)

Dinas Kesehatan 9 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan

wabah

3

1 tahun 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 12 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular dan Endemik

3

1 paket (e katalog) 900.000.000,00 840.000.000,00 (60.000.000,00) (6,67)

Dinas Kesehatan

13 Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji 5 kali 3 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00

17 Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Merokok 29 Puskesmas 3 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 1.918.500.000,00 1.918.500.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

7 Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK) 29 puskesmas 1.392.000.000,00 1.392.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

9 Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD 87 peserta 3 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00

Puskesmas

12 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 1 Tahun 256.500.000,00 256.500.000,00 0,00 0,00

24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 66.000 7.200.000.000,00 7.616.760.000,00 416.760.000,00 5,79

13 Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Kab Tegal 1 Tahun 7.200.000.000,00 7.616.760.000,00 416.760.000,00 5,79

25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

25 22.354.000.000,00 13.754.000.000,00 (8.600.000.000,00) (38,47)

Halaman 4

(5)

Dinas Kesehatan

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Puskesmas Pustu 84 unit 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 27 Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan

Kesehatan di UPTD GF Sesuai Standar

2 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 28 Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan

Kesehatan di Puskesmas Sesuai Standar

13 unit 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

30 Sarana Prasarana Penunjang Program Lansia 2 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

31 Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas (DAK) 2 unit 5.254.000.000,00 5.254.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

35 Pengadaan Cold Chain / Set Imunisasi (DAK) 13 buah 3 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Rehab Rumah Dinas Puskesmas di Kepandean Kec Dukuhturi (Musrenbang)

1 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

39 Rehab Puskesmas Pembantu (Pustu) Kademangaran Kec Dukuhturi (Musrenbang)

1 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

40 Rehab Puskesmas Pembantu (Pustu) Karanganyar Kec Kedungbanteng (Musrenbang)

1 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

41 Rehab Puskesmas Pembantu (Pustu) Kedokansayang Kec Tarub (Musrenbang)

1 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

42 Rehab Puskesmas Pembantu (Pustu) Bulakpacing Kec Dukuhwaru (Musrenbang)

1 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

43 Rehab Puskesmas Pembantu (Pustu) Gunungjati Kec Bojong (Musrenbang)

1 paket 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

44 Rehab Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Cilongok Kec Balapulang (Musrenbang)

1 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Desa Kedungbanteng KEc

Kedungbanteng 45 Penataan Lingkungan Puskesmas (Pustu) Ds

Kedungbanteng Kec Kedungbanteng (POKIR)

1 paket 4 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

46 Rehab Pustu Campaka 1 paket 4 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

47 Rehab Puskesmas Pembantu Ds Kabunan Kec Dukuhwaru 1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

48 Penataan Lingkungan Puskesmas Slawi 4 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

49 Penataan Lingkungan Puskesmas Bumijawa 1 paket 4 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

50 Penataan Lingkungan Puskesmas Adiwerna 1 paket 4 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

51 Rehab Puskesmas Pembantu Pegirikan Kec Talang 1 paket 4 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

52 Pengadaan Alkes, Meubeler dan Perlengkapan Kantor Untuk Pustu dan PKD Desa Harjawinangun Kec Balapulang (Musrenbang)

1 paket 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

53 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Semedo Kec Kedungbanteng (Musrenbang)

4

1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

54 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Lebeteng Kec Tarub (Musrenbang)

4

1 paket 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

55 Pengadaan Alkes, Meubeler dan Perlengkapan Kantor Untuk Pustu dan PKD Desa Gumalar Kec Adiwerna (Musrenbang)

1 paket 4 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

56 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Slarang Lor Kec Dukuhwaru (Musrenbang)

1 paket 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

57 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Selapura Kec Dukuhwaru (Musrenbang)

1 paket 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 5

(6)

58 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Dukuhwaru Kec Dukuhwaru (Musrenbang)

1 paket 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

59 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Blubuk Kec Dukuhwaru (Musrenbang)

1 paket 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

60 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Bulakpacing Kec Dukuhwaru (Musrenbang)

1 paket 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

61 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Kajenengan Kec Bojong (Musrenbang)

1 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

62 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Talang Kec Talang (Musrenbang)

1 paket 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

63 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Kajen Kec Talang (Musrenbang)

1 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

64 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Tembok Kidul Kec Adiwerna (Musrenbang)

1 paket 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Desa Pakembaran Kec Slawi 65 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Pakembaran kec. Slawi

(Musrenbang)

1 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

66 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Slawi Wetan Kec Slawi (Musrenbang)

1 paket 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

67 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Procot Kec Slawi (Musrenbang)

1 paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

68 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Dukuhlo Kec Lebaksiu (Musrenbang)

1 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

69 Pengadaan Sarana Posyandu Ds Kajen Kec Lebaksiu (Musrenbang)

1 paket 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

70 Pengadaan Posbindu Kit Desa Danasari Kec Bojong (Musrenbang)

1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

71 Pengadaan Posbindu Kit Desa Suniarsih Kec Bojong (Musrenbang)

1 paket 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

72 Pengadaan Posbindu Kit Desa Kalisapu Kec Slawi (Musrenbang)

1 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

73 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas (DBHCHT) 1 paket 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00 0,00 0,00

74 Lanjutan Pembangunan Puskesmas 1 gedung 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00 0,00

75 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas (Banprov) 1 gedung 8.000.000.000,00 0,00 (8.000.000.000,00) (100,00)

76 Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas (DAK) 1 gedung 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Kalibakung

77 Rehab Mess Kalibakung 1 Paket 600.000.000,00 0,00 (600.000.000,00) (100,00)

28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

29 300.000.000,00 173.000.000,00 (127.000.000,00) (42,33)

Dinas Kesehatan

11 Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 29 Puskesmas 300.000.000,00 173.000.000,00 (127.000.000,00) (42,33)

29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

7,90 615.200.000,00 558.280.000,00 (56.920.000,00) (9,25)

Dinas Kesehatan

11 Implementasi MTBS-M dan SDIDTK 3 Kecamatan 140.200.000,00 132.380.000,00 (7.820.000,00) (5,58)

12 Kegiatan Klarifikasi Kematian Perinatal, Bayi dan Balita 15 Kali 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 6

(7)

13 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 4 Angkatan 300.000.000,00 258.900.000,00 (41.100.000,00) (13,70)

14 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja 4 Angkatan 100.000.000,00 92.000.000,00 (8.000.000,00) (8,00)

30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 3.724 100.000.000,00 55.820.000,00 (44.180.000,00) (44,18)

Dinas Kesehatan

6 Pelayanan kesehatan Lansia 29 Orang 100.000.000,00 55.820.000,00 (44.180.000,00) (44,18)

31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

75 200.000.000,00 173.000.000,00 (27.000.000,00) (13,50)

Dinas Kesehatan 1 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil

industri

3

12 lokasi 200.000.000,00 173.000.000,00 (27.000.000,00) (13,50)

32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

100 6.879.063.000,00 6.724.063.000,00 (155.000.000,00) (2,25)

Dinas Kesehatan 4 Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Kegawatdaruratan

Obstetrik dan Neonatal

30 orang 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

Dinas Kesehatan

5 Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi 36 Orang 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

9 Pertemuan Klarifikasi Kematian Ibu 19 kali 0,00 0,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

11 Pelatihan PONED 18 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

12 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) 15 orang 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

13 Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor 116 0rang 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) (10,00)

Dinas Kesehatan

14 Pelatihan Konseling Menyusui 20 Bidan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

Dinas Kesehatan

16 Penurunan AKI dan AKB 2 org/ Pusk 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan

18 Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK NON FISIK) 58 orang 5.699.063.000,00 5.699.063.000,00 0,00 0,00

Dinas Kesehatan 20 Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan

Maternal Neonatal Terpadu

12 bulan 3 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

33 Program Peningkatan Pelayanan 75 75.251.512.000,00 76.345.054.000,00 1.093.542.000,00 1,45

Puskesmas Danasari

2 Operasional BLUD Puskesmas Danasari 1 paket 1.135.625.000,00 1.060.747.000,00 (74.878.000,00) (6,59)

Puskesmas Kesamiran

3 Operasional BLUD Puskesmas Kesamiran 1 paket 954.250.000,00 1.230.819.000,00 276.569.000,00 28,98

Puskesmas Margasari

4 Operasional BLUD Puskesmas Margasari 1 paket 4.016.604.000,00 4.011.897.000,00 (4.707.000,00) (0,12)

Puskesmas Kesambi

5 Operasional BLUD Puskesmas Kesambi 1 paket 2.324.103.000,00 2.488.215.000,00 164.112.000,00 7,06

Puskesmas Bumijawa

6 Operasional BLUD Puskesmas Bumijawa 1 paket 5.749.255.000,00 6.403.593.000,00 654.338.000,00 11,38

Puskesmas Bojong

7 Operasional BLUD Puskesmas Bojong 1 paket 3.802.135.000,00 3.775.282.000,00 (26.853.000,00) (0,71)

Puskesmas Balapulang

8 Operasional BLUD Puskesmas Balapulang 1 paket 4.496.686.000,00 3.918.589.000,00 (578.097.000,00) (12,86)

Puskesmas Kalibakung

9 Operasional BLUD Puskesmas Kalibakung 1 paket 2.378.005.000,00 2.345.876.000,00 (32.129.000,00) (1,35)

Halaman 7

(8)

Puskesmas Pagerbarang

10 Operasional BLUD Puskesmas Pagerbarang 1 paket 2.524.765.000,00 2.424.586.000,00 (100.179.000,00) (3,97)

Puskesmas Lebaksiu

11 Operasional BLUD Puskesmas Lebaksiu 1 paket 2.201.368.000,00 2.188.455.000,00 (12.913.000,00) (0,59)

Puskesmas Kambangan

12 Operasional BLUD Puskesmas Kambangan 1 paket 1.464.100.000,00 1.639.106.000,00 175.006.000,00 11,95

Puskesmas Jatinegara

13 Operasional BLUD Puskesmas Jatinegara 1 paket 4.450.806.000,00 4.423.718.000,00 (27.088.000,00) (0,61)

Puskesmas Kedungbanteng

14 Operasional BLUD Puskesmas Kedungbanteng 1 paket 2.107.093.000,00 2.271.284.000,00 164.191.000,00 7,79

Puskesmas Pangkah

15 Operasional BLUD Puskesmas Pangkah 1 paket 2.879.856.000,00 2.997.100.000,00 117.244.000,00 4,07

Puskesmas Penusupan

16 Operasional BLUD Puskesmas Penusupan 1 paket 1.738.920.000,00 1.458.753.000,00 (280.167.000,00) (16,11)

Puskesmas Slawi

17 Operasional BLUD Puskesmas Slawi 1 paket 2.767.759.000,00 2.916.738.000,00 148.979.000,00 5,38

Puskesmas Adiwerna

18 Operasional BLUD Puskesmas Adiwerna 1 paket 3.177.079.000,00 2.926.673.000,00 (250.406.000,00) (7,88)

Puskesmas Pagiyanten

19 Operasional BLUD Puskesmas Pagiyanten 1 paket 2.448.237.000,00 2.505.208.000,00 56.971.000,00 2,33

Puskesmas Talang

20 Operasional BLUD Puskesmas Talang 1 paket 2.104.262.000,00 2.097.476.000,00 (6.786.000,00) (0,32)

Puskesmas Kaladawa

21 Operasional BLUD Puskesmas Kaladawa 1 paket 1.315.758.000,00 1.717.850.000,00 402.092.000,00 30,56

Puskesmas Dukuhturi

22 Operasional BLUD Puskesmas Dukuhturi 1 paket 2.345.984.000,00 2.427.849.000,00 81.865.000,00 3,49

Puskesmas Kupu

23 Operasional BLUD Puskesmas Kupu 1 tahun 1.227.350.000,00 1.352.523.000,00 125.173.000,00 10,20

Puskesmas Dukuhwaru

24 Operasional BLUD Puskesmas Dukuhwaru 1 paket 2.780.140.000,00 3.204.913.000,00 424.773.000,00 15,28

Puskesmas Tarub

25 Operasional BLUD Puskesmas Tarub 1 paket 3.287.792.000,00 3.277.586.000,00 (10.206.000,00) (0,31)

Puskesmas Kramat

26 Operasional BLUD Puskesmas Kramat 1 paket 2.185.412.000,00 2.107.096.000,00 (78.316.000,00) (3,58)

Puskesmas Bangungalih

27 Operasional BLUD Puskesmas Bangungalih 1 paket 1.471.989.000,00 1.435.320.000,00 (36.669.000,00) (2,49)

Puskesmas Suradadi

28 Operasional BLUD Puskesmas Suradadi 1 paket 2.571.180.000,00 2.462.338.000,00 (108.842.000,00) (4,23)

Puskesmas Jatibogor

29 Operasional BLUD Puskesmas Jatibogor 1 paket 1.884.141.000,00 1.919.893.000,00 35.752.000,00 1,90

Puskesmas Warureja

30 Operasional BLUD Puskesmas Warureja 1 paket 3.460.858.000,00 3.355.571.000,00 (105.287.000,00) (3,04)

Halaman 8

(9)

JUMLAH

NIP. 19630530 198911 1 001

159.667.665.000,00 152.621.377.000,00 (7.046.288.000,00) (4,41)

Slawi, 28 August 2018

dr HENDADI SETIAJI, M. Kes KEPALA DINAS KESEHATAN KAB.TEGAL

Halaman 9

Referensi

Dokumen terkait

Karena masih tingginya angka kejadian BBLR yang ada di Puskesmas Rawat Inap Kota Karang Bandar Lampung yaitu sebesar 30 dari total 328 kelahiran hidup pada tahun

01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 1.. Tegal prasarana rehabilitasi

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. TIM ANGGARAN

[r]

AMIR MAKHMUD, SE, M.Si Pejabat Pengelola Keuangan

Formulir RKAP SKPD RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN.. SATUAN KERJA

bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN. BERTAMBAH/(BERKURANG)