• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKRETARIAT DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKRETARIAT DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

1 KEPALA BAGIAN HUKUM

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I II III IV

1 Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu

Jumlah masyarakat dan aparatur yang

tersosialisasi 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

2 Penangan Perkara/gugatan perdata, perkara tata usaha negara dan penghormatan HAM

Jumlah penanganan sengketa/perkara

hukum yang terselesaikan 10 1 0 0 0 1 10

3 Rencana Aksi nasional hak asasi manusia

Jumlah masyarkat yang terdesiminasi HAM dan penilaian kabupaten/kota peduli HAM

200 100 0 0 0 100 50

I II III IV

1 Sosialisasi produk-produk hukum dan

penyuluhan hukum terpadu 0 APBD II - - - - - #DIV/0! 2 Penangan Perkara/gugatan perdata, perkara

tata usaha negara dan penghormatan HAM 470.000.000 APBD II 82.555.000 - - - 82.555.000 17,56 3 Rencana Aksi nasional hak asasi manusia 90.100.000 APBD II 47.209.000 - - - 47.209.000 52,40

KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I II III IV

1

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan

Jumlah dokumen produk hukum yang diharmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya

1 0 0 0 0 0 0

2 Penyusunan rancanagan produk hukum daerah Jumlah perda dan perbup yang tersusun 61 8 0 0 0 8 13,11

3 Evaluasi produk hukum daerah Jumlah dokumen perda yang terevaluasi 1 0 0 0 0 0 0

4 Penyusunan Program legislasi daerah ( prolegda )

Jumlahdokumenprogram pembentukan

peraturan daerah 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV

1

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan

9.300.000 APBD II - - - - - 0,00

2 Penyusunan rancanagan produk hukum daerah 1.225.600.000 APBD II 158.888.000 - - - 158.888.000 12,96 3 Evaluasi produk hukum daerah 67.530.000 APBD II - - - - - 0,00 4 Penyusunan Program legislasi daerah ( prolegda

) 63.710.000 APBD II - - - - - 0,00

KEPALA SUB BAGIAN JARIANGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

I II III IV

1 Publikasi Peraturan Perundang-undangan Jumlahbuku Perda yang diabstraksikan 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

2 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum

Jumlah kegiatan koordinasi dan

konsultasi di luar dan dalam daerah 2 1 0 0 0 1 50

3 Penyusunan himpunan lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah Jumlah buku himpunan lembaran daerah dan berita daerah yang tersusun 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

I II III IV

1 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 0 APBD II - - - - - #DIV/0! 2 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi

dan informasi hukum 30.000.000 APBD II 3.724.000 - - - 3.724.000 12,41 3 Penyusunan himpunan lembaran daerah dantambahan lembaran daerah 0 APBD II - - - - - #DIV/0!

2 KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KK DAN KB

I II III IV

1 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah perbaikan peralatan kerja 17 2 - - - 2 11,76

2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetak dan penggandaan 46.361 4.774 - - - 4.774 10,30

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

terpelihara 7 2 - - - 2 28,57 4 Penanaman nilai-nilai kepahlawanan,

keperintisan dan kejuangan

Terselenggaranya ziarah ke Makam kyai

Mlati dan Bupati Klaten pertama 2 - - - - 0 0,00 5 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Jumlah pemohon/organisasi yang

difasilitasi 35 - - - - 0 0,00

6 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Jumlah peserta sarasehan dan senam

lansia 600 27 - - - 27 4,50

7 Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular

Seksual (PMS) Jumlah peserta sarasehan 400 - - - - 0 0,00

I II III IV

1 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan

perlengkapan kantor 12.655.000 APBD II 770.000 - - - 770.000 6,08 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.590.000 APBD II 1.963.000 - -

-1.963.000 10,02 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 11.690.000 APBD II 267.000 - - - 267.000 2,28 4 Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan 21.394.000 APBD II - - -

0,00 5 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 9.440.000 APBD II - - - - - 0,00

6 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 101.149.500 APBD II - - - - - 0,00

7 Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular

Seksual (PMS) 46.815.000 APBD II - - - - - 0,00

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKRETARIAT DAERAH

TRIWULAN I KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

NO. KEGIATAN

NO. KEGIATAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

(2)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKRETARIAT DAERAH

TRIWULAN I KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

KEPALA SUB BAGIAN BUDPARPORA PPPA

I II III IV

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim 77 1 0 0 0 1 1,30

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis ATK tersedia 35 6 0 0 0 6 17,14

3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang undangan tersedia 3 0,2 0 0 0 0 0,00

4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Jumlah Frekuensi perjalanan dinas luar

daerah 100 4 0 0 0 4 4,00

5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah Frekuensi perjalanan dinas dalam daerah 300 26 0 0 0 26 8,67

6 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan

pelaporan 25 0 0 0 0 0 0,00

7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor terbeli 10 0 0 0 0 0 0,00

8 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur terbeli 6 0 0 0 0 0 0,00

9 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten Jumlah Kegiatan Senam Jumat 1 1,5 0 0 0 0 0,00

I II III IV

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.775.000 APBD II 150.000 - - - 150.000 2,60 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.576.000 APBD II 2.793.500 - - - 2.793.500 15,04 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang Undangan 3.084.000 APBD II 236.000 - - - 236.000 7,65

4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah 45.000.000 APBD II 2.938.000 - - - 2.938.000 6,53 5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 42.000.000 APBD II 3.825.000 - - - 3.825.000 9,11 6 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan 4.512.000 APBD II - - - - - 0,00 7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 81.050.000 APBD II - - - - - 0,00 8 Pengadaan Mebeleur 13.800.000 APBD II - - - - - 0,00 9 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten 35.000.000 APBD II 3.150.000 - - - 3.150.000 9,00

KEPALA SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN

I II III IV

1 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman tersedia 18 1 0 0 0 1 5,56

2 Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji Jumlah jamaah haji yang berangkat 1.000 0 0 0 0 0 0,00

3 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan

Jumlah juara qori/qoriah dan hafids/hafidzoh tingkat pelajar dan umum

42 0 0 0 0 0 0,00

4 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan

Jumlah hari-hari besar keagamaan di

Kabupaten Klaten 23 0,5 0 0 0 0 0,00

5 Fasilitasi dan Penunjang Operasional

Pengelolaan Masjid Pemda Jumlah masjid Pemda yang terfasilitasi 2 0,2 0 0 0 0 0,00

I II III IV

1 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.916.000 APBD II 1.521.000 - - - 1.521.000 5,87

2 Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji 1.380.073.000 APBD II

- - - - 0,00

3 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan 141.722.650 APBD II

- - - - 0,00

4 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan 1.724.377.350 APBD II

44.902.062

- - - 44.902.062 2,60

5 Fasilitasi dan Penunjang Operasional

Pengelolaan Masjid Pemda 1.756.380.500 APBD II 113.058.498 - - - 113.058.498 6,44

3 KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL

I II III IV

1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis cetak dan penggandaan 86 25 0 0 0 25 29,06976744

2 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah kegiatan rapat dan penerimaan tamu 18 3 0 0 0 3 16,66666667

3 Penyediaan Jasa tenaga keprotokoleran Jumlah tenaga teknis keprotokoleran 8 5 0 0 0 5 62,5

4 Pengadaan perlengkapan Gedung kantor Jumlah perlengkapan Gedung kantor 6 2 0 0 0 2 33,33333333

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional 14 7 0 0 0 7 50

6 Peningkatan keprotokolan kepala daerah/wakil

kepala daerah Jumlah kegiatan protokoler 450 15 0 0 0 15 3,333333333

I II III IV

1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 34.180.000 APBD II

8.749.000

- - - 8.749.000 25,60

2 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000 APBD II

2.998.000

- - - 2.998.000 14,99

3 Penyediaan Jasa tenaga keprotokoleran 206.575.000 APBD II

42.878.000

- - - 42.878.000 20,76

4 Pengadaan perlengkapan Gedung kantor 146.000.000 APBD II

- - - - 0,00

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 38.750.000 APBD II

11.811.000

- - - 11.811.000 30,48

6 Peningkatan keprotokolan kepala daerah/wakil

kepala daerah 228.950.000 APBD II 44.970.000 - - - 44.970.000 19,64 REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

(3)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKRETARIAT DAERAH

TRIWULAN I KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS DAN KEMITRAAN MEDIA

I II III IV

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik Jumlah Jenis Rekening 5 2 0 0 0 2 40

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL Kebersihan RSPD 4 11 0 0 0 11 275,00

3 Penyediaan bahan bacaan dan perundang

undangan Jumlah bahan bacaan 23 7 0 0 0 7 30,43

4 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan Gedung

non kantor Jumlah bangunan Gedung 1 0 0 0 0 0 0,00

5 Pemeliharaan rutin berkala peralatan komunikasi dan informasi

Jumlah peralatan komunikasi dan

informasi 6 0 0 0 0 0 0,00

6 Penataan lingkungan kantor Jumlah lingkungan kantor 1 0 0 0 0 0 0,00

7 Pengadaan alat studio Jumlah alat studio 1 0 0 0 0 0 0,00

8 Penunjang operasional lembaga penyiaran

public local (LPPL) Jumlah THL LPPL 9 9 0 0 0 9 100,00

9 Penyebarluasan informasi pembangunan

daerah Jumlah publikasi 120 12 0 0 0 12 10

10 Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media

Jumlah jumpa pers, keg hari pers dan

HUT RSPD 6 8 0 0 0 8 133

I II III IV

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air

dan listrik 30.000.000 APBD II 2.327.000 - - - 2.327.000 7,76

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 63.488.000 APBD II 17.089.000 - - - 17.089.000 26,92

3 Penyediaan bahan bacaan dan perundang

undangan 48.037.000 APBD II 1.636.000 - - - 1.636.000 3,41

4 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan Gedung

non kantor 36.350.000 APBD II - - - - - 0,00

5 Pemeliharaan rutin berkala peralatan

komunikasi dan informasi 58.000.000 APBD II - - - - - 0,00

6 Penataan lingkungan kantor 147.000.000 APBD II - - - - - 0,00

7 Pengadaan alat studio 159.000.000 APBD II - - - - - 0,00

8 Penunjang operasional lembaga penyiaran

public local (LPPL) 142.329.000 APBD II 37.740.000 - - - 37.740.000 26,52

9 Penyebarluasan informasi pembangunan

daerah 810.100.000 APBD II 130.150.000 - - - 130.150.000 16,07

10 Peningkatan koordinasi pemerintah daerah

dengan mass media 60.383.000 APBD II 41.478.000 - - - 41.478.000 68,69

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN INFORMASI DAN PUBLIKASI

I II III IV

1 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah THL administrasi keuangan

bagian humas 2 2 0 0 0 2 100

2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah perbaikan peralatan kerja bagian

humas 49 17 0 0 0 17 35

3 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK tersedia bagian humas 64 12 0 0 0 12 19

4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar

daerah bagian umum 50 3 0 0 0 3 6

5 Rapat-rapat koordinasi dan koinsultasi dalam daerah Jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam daerah bagian humas 500 3 0 0 0 3 1

6 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jumlah dokumentasi kegiatan kepala

daerah bagian humas 360 30 0 0 0 30 8

7 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Jumlah publikasi melalui spanduk,baliho,penyuluhan,publikasi keliling,sambutan bupati,dan media social bagian humas

1720 72 0 0 0 72 4

I II III IV

1 Penyediaan jasa administrasi keuangan 28.740.000 APBD II 5.505.000 - - - 5.505.000 19,15

2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.000.000 APBD II 2.950.000 - - - 2.950.000 7,38

3 Penyediaan alat tulis kantor 25.000.000 APBD II 6.472.000 - - - 6.472.000 25,89

4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 69.855.000 APBD II 10.473.000 - - - 10.473.000 14,99

5 Rapat-rapat koordinasi dan koinsultasi dalamdaerah 43.800.000 APBD II 8.875.000 - - - 8.875.000 20,26

6 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah 754.586.000 APBD II 109.469.000 - - - 109.469.000 14,51

7 Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat 363.265.000 APBD II 14.190.000 - - - 14.190.000 3,91 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET

(4)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKRETARIAT DAERAH

TRIWULAN I KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

4 KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM (PPSDA)

I II III IV

1 Peningkatan Koordinasi bidang pertambangan dan energi

Jumlah Frekuensi koordinasi bid energi, monev penghematan energi & air, dan pemantauan LPG 3 kg

17 2 0 0 0 2 11,76

2 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas bidang Pertanian

Jumlah frekuensi bidang pertanian, monitoring dan evaluasi pendistribusian pupuk bersubsidi

15 3 0 0 0 3 20,00

3 Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau Jumlah frekuensi koordinasi dan monev kegiatan DBHCHT 17 2 0 0 0 2 11,76

I II III IV

1 Pengadaan peralatan gedung kantor 55.000.000 APBD II - - - - - 0,00 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15.000.000 APBD II 855.000 - - - 855.000 5,70

3 Peningkatan Koordinasi bidang pertambangan

dan energi 29.000.000 APBD II 2.350.000 - - - 2.350.000 8,10 4 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas bidang

Pertanian 34.000.000 APBD II 9.370.000 - - - 9.370.000 27,56 5 Fasilitas dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau 37.000.000 APBD II 5.824.740 - - - 5.824.740 15,74

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI (PPE)

I II III IV

1 Peningkatan dan pemantauan kebutuhan bahan pokok

Jumlah frekuensi koordinasi kebutuhan

bahan pokok 20 3 0 0 0 3 15

2 Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perindustrian

Jumlah frekuensi koordinasi bidang

perindustrian 40 14 0 0 0 14 35,00

I II III IV

1 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.500.000 APBD II 1.985.000 - - - 1.985.000 18,90 2 Penyedian alat tulis kantor 9.017.000 APBD II 2.762.000 - - - 2.762.000 30,63 3 Penyedia barang cetakan dan penggandaan 10.490.000 APBD II 1.995.500 - - - 1.995.500 19,02 4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 15.300.000 APBD II 5.662.400 - - - 5.662.400 37,01 5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah 9.250.000 APBD II 5.362.500 - - - 5.362.500 57,97 8 Peningkatan dan pemantauan kebutuhan

bahan pokok 30.410.000 APBD II 3.159.000 - - - 3.159.000 10,39 10 Peningkatan koordinasi pembinaan dan

pengembangan perindustrian 263.000.000 APBD II 58.885.790 - - - 58.885.790 22,39

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAERAH (PPUD)

I II III IV

1 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/PMA Jumlah Frekuensi koordinasi investasi 10 2 0 0 0 2 20

2 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

Jumlah frekuensi pembinaan untuk

pengembangan BUMD 50 11 0 0 0 11 22

I II III IV

1 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/PMA 9.300.000 APBD II 1.630.000 - - - 1.630.000 17,53

2 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha

Milik Daerah 80.100.000 APBD II 34.004.157 - - - 34.004.157 42,45

5 KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

I II III IV

1 Terlaksananya Pembinaan Kompetensi teknis Terselesaikannya Tender yang masuk ke

BLP 1 1 0 0 0 1 100

I II III IV

1 Kegatan Pembinaan Kompetensi Teknis 21.850.000 APBD II 5.781.900 - 0 - 5.781.900 26,46

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PEMBINAAN

I II III IV

1 Terpenuhinya Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

OPD dan Penyedia yang terlayani dalam

layanan pengadaan secara Elektronik 351 351 0 0 0 351 100

I II III IV

1 Kegiatan Peningkatan Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) 16.300.000 APBD II 6.183.000 - - - 6.183.000 37,93

KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

I II III IV

1 Terselesaikannya penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan

OPD yang menerima dokumen regulasi

pembangunan 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV

1 Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan 80.530.000 APBD II 0 0 0 0 0 0,00

I II III IV

2 Terlaksananya kegiatan Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Terselesaikannya Tender yang masuk ke

BLP 100 7 0 0 0 7 7

I II III IV

2 Kegiatan Penunjang Operasional Unit Informasi Pembangunan 120.279.000 APBD II 9.023.765 - - - 9.023.765 7,50 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET

(5)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKRETARIAT DAERAH

TRIWULAN I KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

6 KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

KEPALA SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM

I II III IV

1 Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala daerah/wakil Kepala Daerah

Jumlah dokumen Laporan rapat koordinasi rutin Bupati dengan seluruh OPD

48 9 0 0 0 9 19

2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan Evaluasi Tertib Administrasi Kecamatan

26 0 0 0 0 0 0,00

3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan Evaluasi PATEN

26 0 0 0 0 0 0,00

I II III IV

1 Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala daerah/wakil Kepala Daerah

2.660.000 APBD II 1.519.000 - - - 1.519.000 57,11

2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

27.024.200 APBD II 3.154.453 - - - 3.154.453 11,67

3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

5.602.500 APBD II - - - - - 0,00

KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI OTONOMI DAERAH

I II III IV

1 Penyusunan Informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

4 3 0 0 0 3 75

2 Penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah

5 4 0 0 0 4 80

I II III IV

1 Penyusunan Informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

200.825.000 APBD II 1.881.980 - - - 1.881.980 0,94

2 Penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

130.762.500 APBD II 6.051.500 - - - 6.051.500 4,63

KEPALA SUB BAGIAN KERJA SAMA

I II III IV

1 Peningkatan Koordinasi kerjasama antar daerah Jumlah dokumen kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama baru dan naskah akademik Raperda tentang Kerjasama

6 8 0 0 0 8 133

2 Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah obyek rupa bumi yang

teridentifikasi dan terbakukan

10 0 0 0 0 0 0

3 Koordinasi Penyelesaian masalah perbatasan antar daerah

Jumlah pilar batas daerah yang terpelihara/terpasang/termonitor

27 25 0 0 0 25 93

4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang tersedia 21 21 0 0 0 21 100

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan

3 3 0 0 0 3 100

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

4 4 0 0 0 4 100

7 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman tersedia 550 100 0 0 0 100 18

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

jumlah frekuensi perjalanan luar daerah 25 12 0 0 0 12 48

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

jumlah frekuensi perjalanan dalam daerah

50 25 0 0 0 25 50

10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara

5 1 0 0 0 4 80

11 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara

6 0 0 0 3 50

12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara

30 6 0 0 0 6 20

I II III IV

1 Peningkatan Koordinasi kerjasama antar daerah 63.533.000 APBD II 7.412.500 - - - 7.412.500 11,67

2 Pembakuan Nama Rupa Bumi 2.325.000 APBD II - - - - - 0,00 3 Koordinasi Penyelesaian masalah perbatasan

antar daerah

45.700.000 APBD II - - - - - 0,00

4 Penyediaan alat tulis kantor 9.175.000 APBD II 3.632.500 - - - 3.632.500 39,59

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.300.000 APBD II 3.915.000 - - - 3.915.000 20,28

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.601.000 APBD II - - - - - 0,00

7 Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000 APBD II 2.780.000 - - - 2.780.000 11,12 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

50.000.000 APBD II 15.418.780 - - - 15.418.780 30,84

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

15.000.000 APBD II 1.600.000 - - - 1.600.000 10,67

10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional

12.000.000 APBD II - - - - - 0,00

11 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3.380.000 APBD II - - - - - 0,00

12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

20.000.000 APBD II - - - - - 0,00

7 KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN

KEPALA SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

I II III IV

1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Jumlah Perangkat Daerah 51 51 0 0 0 51 100

I II III IV

1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan 133.018.725 APBD II 6.654.300 - - - 6.654.300 5,00 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN

TA 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN

TA 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN

TA 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TA 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

(6)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKRETARIAT DAERAH

TRIWULAN I KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

I II III IV

1 Sosialisasi Peraturan Per UU an Jumlah Sosialisasi peraturan

perundang-undangan di kabupaten klaten 1 0 0 0 0 0 0

2 Pembinaan Kompetensi Teknis Jumlah pembinaan komptensi teknis 0 0 0 0 0 0 0

3 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah buku peraturan bupati tentang

petunjuk pelaksanaan pembangunan 1 0 0 0 0 0 0

4 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Perangkat Daerah 51 51 0 0 0 51 100

I II III IV

1 Sosialisasi Peraturan Per UU an 32.450.000 APBD II - - - - - 0,00 2 Pembinaan Kompetensi Teknis 6.187.550 APBD II 6.187.000 - - - 6.187.000 99,99 3 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembangunan 71.600.000 APBD II - - - - - 0,00 4 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 442.401.600 APBD II 94.072.296 - - - 94.072.296 21,26

KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

I II III IV

1 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Perangkat Daerah 51 51 0 0 0 51 100

2 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan

Pembangunan Jumlah Perangkat Daerah 51 0 0 0 0 0 0

I II III IV

1 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan

Pembangunan 7.092.500 APBD II 7.091.725 - - - 7.091.725 99,99 2 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan

Pembangunan 50.149.465 APBD II 3.671.550 - - - 3.671.550 7,32

8 KEPALA BAGIAN ORGANISASI

KEPALA SUB BAGIAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

I II III IV

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan kinerja

Sekretariat Daerah, PK dan IKU 3 3 0 0 0 3 100

2 Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

Jumlah dokumen laporan AKIP

Kabupaten 3 3 0 0 0 3 100

3 Peningkatan pengelolaan aparatur Jumlah dokumen usulan administrasi kepegawaian dilingkungan setda 9 9 0 0 0 9 100

4 Penyusunan laporan reformasi birokrasi Jumlah dokumen laporan reformasi

birokrasi 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.825.000 APBD II 11.094.500 - - - 11.094.500 86,51 2 Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah daerah 52.350.000 APBD II 44.527.000 - - - 44.527.000 85,06 3 Peningkatan pegelolaan aparatur 7.650.000 APBD II 6.405.625 - - - 6.405.625 83,73 4 Penyusunan laporan reformasi birokrasi 52.100.000 APBD II 4.122.500 - - - 4.122.500 7,91

KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN

I II III IV

1 Penyusunan Analisis Jabatan Jumlah dokumen anjab OPD 60 0 0 0 0 0 0

2 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah peraturan tentang perangkat

daerah yang dibentuk 5 0 0 0 0 0 0,00

3 Penyusunan Eavluasi Jabatan Jumlah Dokumen Evaluasi jabatan Perangkat Daerah 1 0 0 0 0 0 0

I II III IV

1 Penyusunan Analisis Jabatan 17.315.000 APBD II 8.835.000 - - - 8.835.000 51,03

2 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 131.291.800 APBD II 13.452.033 - - - 13.452.033 10,25 3 Penyusunan Evaluasi Jabatan 40.500.000 APBD II 21.894.871 - - - 21.894.871 54,06

KEPALA SUB BAGIAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK

I II III IV

1 peningkatan dan pengembangan budaya kerja Cakupan peningkatan dan

pengembangan budaya kerja 51 0 0 0 0 0 0

2 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Jumlah dokumen hasil survey kepuasan

masyarakat 1 0 0 0 0 0 0

3 Penysunan standar prosedur dan metode kerja

Jumlah SKPD yang terfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur

15 0 0 0 0 0 0

4 Pembinaan dan pengembangan pelayanan publik

Jumlah SKPD yang terfasilitasi dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik

15 0 0 0 0 0 0

I II III IV

1 Peningkatan dan pengembangan budaya kerja 0 APBD II - - - - - 0,00

2 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 18.735.000 APBD II - - - - - 0,00

3 Penyusunan standar prosedur dan metode

kerja 40.504.000 APBD II 2.600.000 - - - 2.600.000 6,42

4 Pembinaan dan pengembangan palayanan

publik 83.570.000 APBD II 4.677.000 - - - 4.677.000 5,60 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020 KEUANGAN TH 2020TINGKAT REALISASI NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

(7)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKRETARIAT DAERAH

TRIWULAN I KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

9 KEPALA BAGIAN UMUM

KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN

I II III IV

1 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor jumlah tenaga teknik kelistrikan 16 16 0 0 0 16 100

2 Penyediaan jasa pengemudi kantor jumlah thl pengemudi kantor 8 7 0 0 0 7 87,5

3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan gedung terbeli 5 0 0 0 0 5 100

4 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung terbeli 5 0 0 0 0 5 100

5 Pengadaan mebeleur jumlah meubeulair terbeli - 0 0 0 0 0 0

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung yg dipelihara 2 0 0 0 0 1 50

7 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan jumlah mobil yg dipelihara 4 0 0 0 0 4 100

8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional jumlah kendaraan yang dipelihara 43 43 0 0 0 43 100

9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor jumlah perlengkapan gedung terpelihara 31 0 0 0 31 100

10 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor jumlah peralatan gedung terpelihara 4 0 0 0 4 100

11 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur jumlah meubeulair terpelihara 3 0 0 0 0 0 0

12 Penataan Lingkungan Kantor jumlah lingkungan kantor tertata 4 0 0 0 0 3 75

I II III IV

1 listrik/penerangan bangunan kantorPenyediaan komponen instalasi 200.000.000 APBD II 9.026.720 - - - 9.026.720 4,51 2 Penyediaan jasa pengemudi kantor 200.000.000 APBD II 20.253.104 - - - 20.253.104 10,13 3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 44.385.000 APBD II - - - - - 0,00 4 Pengadaan peralatan gedung kantor 184.300.000 APBD II - - - - - 0,00 5 Pengadaan mebeleur 0 APBD II - - - - - #DIV/0! 6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 600.000.000 APBD II - - - - - 0,00 7 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 75.000.000 APBD II - - - - - 0,00 8 dinas/operasionalPemeliharaan rutin/berkala kendaraan 350.000.000 APBD II 81.728.845 - - - 81.728.845 23,35

9 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 73.500.000 APBD II - - - - - 0,00 10 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 30.000.000 APBD II - - - - - 0,00 11 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 30.000.000 APBD II - - - - - 0,00 12 Penataan Lingkungan Kantor 300.000.000 APBD II - - - - - 0,00

KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA

I II III IV

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik jumlah jenis rekening terbayar 5 5 0 0 0 5 100

2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor tersedia 12 4 0 0 0 12 100,00

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah thl kebersihan kantor 55 55 0 0 0 55 100,00

4 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga tersedia 2 2 0 0 0 2 100,00

5 Penyediaan bahan logistik Jumlah bahan logistik tersedia 2 2 0 0 0 2 100,00

6 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman tersedia 180 41 0 0 0 96 53,33

7 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor jumlah thl pengamanan kantor 45 39 0 0 0 39 86,67

8 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

jumlah jaminan pemeliharaan kesehatan

terbayar 2 1 0 0 0 1 50,00

9 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas jumlah perlengkapan rumjab/dinas

terbeli 2 0 0 0 0 2 100,00

10 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan jumlah rumdin terpelihara 2 0 0 0 0 0 0,00

11 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

jumlah perlengkapan rumjab/dinas

dalam kondisi baik 5 0 0 0 0 5 100,00

12 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

jumlah pakaian dinas berserta

perlengkapannya 24 0 0 0 0 8 33,33

13

Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

jumlah acara jamuan tamu 55 15 0 0 0 27 49,09

14

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

jumlah acara jamuan tamu 30 0 0 0 0 11 36,67

15 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah jumlah rapat 70 9 0 0 0 41 58,57

16 Penyediaan biaya rumah tangga kepala

daerah/wakil kepala daerah jumlah kebutuhan 13 13 0 0 0 13 100,00

17 Fasilitasi Persiapan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

jumlah kegiatan pelantikan bupati dan

wakil bupati 0 0 0 0 0 0 0,00

I II III IV

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 2.600.000.000 APBD II 483.638.379 - - - 1.387.759.183 53,38

2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor 420.000.000 APBD II 57.500.000 - - - 146.850.000 34,96 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.200.000.000 APBD II 167.627.726 - - - 854.362.027 71,20

4 Penyediaan peralatan rumah tangga 50.000.000 APBD II 3.053.886 - - - 21.235.544 42,47

5 Penyediaan bahan logistik 325.000.000 APBD II 53.096.250 - - - 219.701.250 67,60

6 Penyediaan makanan dan minuman 1.405.000.000 APBD II 205.707.970 - - - 704.086.516 50,11

7 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 950.000.000 APBD II 131.541.102 - - - 622.850.380 65,56

8 kesehatanPenyediaan jasa jaminan pemeliharaan 68.800.000 APBD II 11.744.450 - - - 42.905.500 62,36

9 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 51.350.000 APBD II - - - - 48.500.000 94,45

10 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 150.000.000 APBD II - - - - - 0,00

11 rumah jabatan/dinasPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 40.000.000 APBD II - - - - 32.150.000 80,38

12 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 44.000.000 APBD II - - - - 17.715.000 40,26

13

Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

450.910.000 APBD II 156.325.000 - - - 328.101.875 72,76

14

Penerimaan kunjungan kerja pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

110.000.000 APBD II - - - - 31.920.000 29,02

15 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 145.000.000 APBD II 11.768.750 - - - 43.135.000 29,75

16 Penyediaan biaya rumah tangga kepala

daerah/wakil kepala daerah 1.248.933.000 APBD II 296.918.701 - - - 1.124.046.698 90,00

17 Fasilitasi Persiapan Pelantikan Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih 0 APBD II - - - - - 0,00 NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN KEUANGAN TA. 2020REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TH 2020TINGKAT REALISASI REALISASI CAPAIAN

KEUANGAN TA. 2020

TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020

NO. KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

(8)

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKRETARIAT DAERAH

TRIWULAN I KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

I II III IV

1 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah registrasi surat masuk dan keluar 2490 600 0 0 0 1920 77,11

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah THL administrasi 2 2 0 0 0 2 100,00

3 Penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis alat tulis kantor tersedia 55 55 0 0 0 55 100,00

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah jenis cetak dan penggandaan 13 12 0 0 0 13 100,00

5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan jumlah bahan bacaan 6 4 0 0 0 6 100,00

6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah frekuensi perjalanan dinas luar daerah 65 62 0 0 0 64 98,46

7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam

daerah 650 360 0 0 0 590 90,77

8 Koordinasi dengan pemerintah pusat & pemerintah daerah lainnya

jumlah frekuensi perjalanan dinas dalam

& luar daerah 38 17 0 0 0 27 71,05

I II III IV

1 Penyediaan jasa surat menyurat 60.150.000 APBD II 7.397.904 - - - 29.698.434 49,37 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 160.000.000 APBD II 7.562.812 - - - 90.112.012 56,32 3 Penyediaan alat tulis kantor 150.000.000 APBD II - - - 86.595.000 57,73 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 300.000.000 APBD II 7.887.300 - - - 111.074.100 37,02 5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 42.000.000 APBD II 7.000.000 - - - 31.500.000 75,00 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 200.000.000 APBD II 91.075.630 - - - 150.312.515 75,16 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdaerah 290.000.000 APBD II 80.445.500 - - - 265.595.500 91,58

8 Koordinasi dengan pemerintah pusat &

pemerintah daerah lainnya 255.000.000 APBD II 97.671.846 - - - 200.221.846 78,52 TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN

KINERJA TAHUN 2020 TINGKAT CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 REALISASI CAPAIAN KEUANGAN TA. 2020 TINGKAT REALISASI KEUANGAN TH 2020 NO. KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

Referensi

Dokumen terkait

Peristiwa pembiasan menyebabkan adanya penyimpangan arah cahaya dan pada prisma akan mengalami dispersi cahaya, karena n bervariasi dengan

Sedangkan menurut Prayudi Atmosudirjo (1998:107), kepribadian sekretaris yang baik yaitu ’’Bersikap Sumeah’’ (Simpatik, menyenangkan hati, menawan), pandai

Berdasarkan hasil pengolahan vertikal pada Tabel 3, tujuan utama dalam peningkatan layanan perpustakaan PUSTAKA adalah meningkatkan jumlah pemustaka dari

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penggunaan

Menurut bapak/ibu, bagaimana pemahaman siswa setelah terlaksana proses pembelajaran tentang fungsi permintaan, penawaran, harga keseimbangan pasar, dan koperasi

Seperti pada larutan gula pasir, hasil sintesis C-dots berbahan dasar air jeruk dari kedua metode untuk selanjutnya dilakukan karakterisasi UV-Vis, PL, dan TRPL. Karakterisasi

Secara agregat Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pemda di Maluku sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 masih belum terealisasi atau mengalami penurunan 100% dari

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan administrasi dasar langsung kepada masyarakat