Tujuan 1 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelompok usaha ekonomi mikro masyarakat dalam Pembangunan Desa / Kelurahan
Uraian Indikator Target Target ANGGARAN
1 3 4 5 6 9 10 1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K) yang Aktif 84% Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan a Jumlah lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan yang dibina 800 Lembaga 2 Persentase PKK yang aktif 100% b Jumlah Rumah yang di Rehab 51 Unit 3 Persentase pertumbuhan Desa / Kelurahan kategori Desa Swasembada
30,88% 2 a Jumlah desa yang
dibina permberdayaan sosial budayanya 353 desa / Kel. 4 Persentase Usaha Ekonomi masyarakat Pedesaan yang Mandiri b Jumlah peserta sosialisasi perlindungan tenaga kerja informal 500 Orang
a. UPPKS Mandiri 23% 3 Peningkatan
peran TP-PKK a b. UED-SP Mandiri 21% c. P3EL Mandiri 20% b d. BUMDES Mandiri 20% Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kelompok usaha ekonomi mikro masyarakat dalam Pembangunan Desa / Kelurahan 22 kegiatan Jumlah kegiatan PKK yang terfasilitasi 2.334 Orang Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 10 program pokok PKK Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pemberdayaan sosial, Budaya, dan Komunikasi massa 234.939.500,00 600.000.000,00 7 8 Prosentase desa yang melaksanakan pemba-ngunan dg melibatkan masyarakat secara partisipatif 92% 520.060.500,00
RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2017
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO
SASARAN Indikator Kinerja Target PROGRAM KEGIATAN
Uraian Indikator 2 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1 Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Usaha Ekonomi masyarakat 30 Lembaga 332.702.100,00 UPPKS - Dasar 38% - Berkembang 39% UED - SP - Dasar 39% - Berkembang 40% P 3 EL - Dasar 45% - Berkembang 35% BUMDES - Dasar 64,0% - Berkembang 14,0% 2). Persentase peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna ( TTG ) 46% 86% 1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.400 lembar 1.800.000,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 223.600.000,00 3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 25.000.000,00 3 Koordinasi,Fasili
tasi dan Monev pemanfaatan sumber daya dan TTG
Jumlah Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sumber Daya Alam 1). Persentase kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat pedesaan dengan kategori dasar dan berkembang ;
Jumlah dan jenis lembaga usaha ekonomi masyarakat yang dikoordinir dan difasilitasi 41 buah 262.684.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dengan sumber pembiayaan APBN/APBD propinsi Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan sumber pembiayaan yang difasilitasi 3 Kegiatan Persentase kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Biaya rekening air, listrik, dan telepon
154.613.200,00
Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona l 15 Unit 20.000.000,00 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 orang, 28 jenis, 220 buah 123.646.180,00 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5 jenis 10.000.000,00 7 Penyediaan alat tulis kantor 56 jenis 2.419 buah 75.000.000,00 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10 jenis dan 28.632 bh 35.005.000,00 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n pembangunan kantor 71 buah 3.355.000,00 10 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5 macam dan 6 macam 5.000.000,00 11 Penyediaan bahan logistik 15.000 liter 150.000.000,00 12 Penyediaan makanan dan minuman 795 kotak 35.900.000,00 13 Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam 176 kali 120.000.000,00 Jumlah bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
Jumlah tenaga outsourching
kebersihan/ Jenis dan jumlah alat kebersihan yang diadakan
Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus
Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan
Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan
Jumlah rapat
koordinasi luar daerah dan dalam yang dilaksanakan Jumlah mamin yang disediakan
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
14 Penyediaan jasa administrasi keuangan 23 orang 285.687.650,00 1). Persentase Laporan yang diselesaikan tepat waktu 91% a Jumlah Dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu 6 dokumen 56.794.000,00 2). Persentase Penyerapan Anggaran Per Tri Wulan tepat waktu 76% b Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan tepat waktu 18 dokumen 2 Penyusunan laporan keuangan 20 dokumen 15.000.000,00 93% 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 50.000.000,00 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 15 unit 25.000.000,00 3 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur 4 jenis 3.000.000,00 4 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 4 jenis 20.000.000,00 1 b Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Pakai Jumlah Dokumen laporan Keuangan yang tersusun Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD 1 Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan
Jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah Meubeliur yang dipelihara
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara Jumlah unit gedung yang dipelihara Pengadaan dan Pemeliharaan mesin absensi pegawai Jumlah mesin absensi yang diadakan dan dipelihara a 1 unit 3.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1). Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2).Persentase Pegawai yang penempatannya sesuai kompetensi 95% 40%
c Jumlah pegawai yang
penempatannya sesuai kompetensi
161 orang
Tujuan 2 : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik
Uraian Indikator Target Target ANGGARAN
1 3 4 5 6 9 10
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik
65,00 1 Penyiapan rumusan kebijakan pemerintahan desa dan kelurahan 3 kebijakan 351.000.000,0 2 Penyiapan rumusan bahan kebijakan kekayaan desa 1 kebijakan 216.155.000,0
Tujuan 3 : Meningkatkan kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pencapaian pembangunan
Uraian Indikator Target Target ANGGARAN
1 3 4 5 6 9 10 1 Indek Pembangunan Gender ( IPG ) 94,25 a Jumlah lembaga perempuan dan anak yang diadvokasi dan dibina 210 Lembaga Persentase Desa yang melaksanakan Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik Jumlah rumusan bahan kebijakan desa dan kelurahan
Jumlah rumusan bahan kebijakan tentang kekayaan desa
SASARAN Indikator Kinerja Target PROGRAM KEGIATAN
Uraian Indikator 2 3 100% 230 Lembaga Meningkatnya kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pencapaian pembangunan Jumlah instansi/lembaga yang diadvokasi, dibina dan dievaluasi Indek Pemberdayaan
Gender ( IDG ) b Jumlah dokumen
Evaluasi pelaksanaan PUG a Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan dan Trafiking terhadap perempuan dan anak 2 7 8 Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Prosentase desa yang melaksanakan pemba-ngunan dg melibatkan masyarakat secara partisipatif 92,00% PROGRAM 1 dokumen Advokasi Pembinaan dan Evaluasi PUG 1 1 laporan Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
7 8 2). Persentase Lembaga / Organisasi yang melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak 10,85% Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SASARAN Indikator Kinerja Target
64,65 2 Advokasi pembinaan dan evaluasi perlindungan perempuan dan anak 2 c 1). Persentase Lembaga/ organisasi yang melaksanakan kebijakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan 12,36% 323.417.500,0 KEGIATAN Uraian Indikator 311.038.700,0
b Pengembangan Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan anak 1 laporan c Jumlah dokumen Evaluasi pengembangan Kabupaten Layak Anak 1 dokumen 3 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan IHT dan atau daerah penghasil bahan baku IHT melalui pelatihan ketrampilan 100 orang 750.000.000,0 4 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu Perlindungan perempuan dan Anak (P2TP2) 340 kasus 393.868.800,0
Tujuan 4 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Uraian Indikator Target Target ANGGARAN
1 3 4 5 6 9 10 1 Persentase PUS yang ikut KB 83,11% 1) Persentase Pencapaian peserta KB Baru 100% 1 Pembinaan dan Pelayananan KB (DAK)
a Jumlah sarana dan
pra sarana pelayanan KB 500 paket 823.705.000,0 2 Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan 0,55 2). Persentase Pencapaian Peserta KB Aktif 100% 2 Pembinaan dan Pelayananan KB
a Jumlah Alkon yang disediakan 242.248 alkon 2 7 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Program Pengelolaan keluaarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
Jumlah pengaduan kasus kekerasan dan Trafiking yang ditangani anak
SASARAN Indikator Kinerja Target PROGRAM KEGIATAN
Uraian Indikator
3 Persentase PPKBD Aktif 82,50% 3). Persentase kelompok Bina Keluarga dan Institusi 68% b Jumlah Peserta KB yang terlayani 47.000 Akseptor 4 TFR (Total Fertility Rate) 2,08/ wus
c Jumlah PUS
Unmet-Need yang
mengikuti KIE dan KIP
36.000 pasangan
a Jumlah data KB yang dimonitor dan dilaporkan 290.793 akseptor 71.267.000,0 b Jumlah Petugas KB yang dibina 95 Orang a Jumlah Remaja yang dibina Kesehatan Reproduksinya 150 Orang 225.766.000,0 b Jumlah Remaja yang mengikuti penyuluhan KIE dan HIV / AIDS
150 Orang 4 a Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang dibina 4.304 Orang 3.228.246.000,0 b Jumlah kelompok Bina Keluarga yang dibina
1.030 Orang
c Jumlah Data Pra S dan KS yang dimonitor dan dilaporkan 72.721 KK 2 Peningkatan kualitas pelayanan dan pengayoman petugas KB 3 Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera