PERJANJIAN
KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2011
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KATINGAN
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
BPS KABUPATEN KATINGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja BPS Kabupaten Katingan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 sebagaimana daftar terlampir.
Penetapan Kinerja BPS Kabupaten Katingan Tahun 2011 disusun menurut satuan kerja eselon IV, yaitu : - Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Statistik Sosial - Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Distribusi
- Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan dan kegagalan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2011
Kasongan, 17 Januari 2011 Kepala BPS Kabupaten Katingan
AGIE, M.H.um
NIP. 19631011 1984 03 1 002
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KATINGAN
PENETAPAN KINERJA SUB BAGIAN TATA USAHA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Sub Bagian Tata Usaha BPS Kabupaten Katingan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 sebagaimana daftar terlampir.
Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Sub Bagian Tata Usaha serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2011
Mengetahui :
Kepala BPS Kabupaten Katingan
AGIE, M.Hum
NIP. 19631011 1984 03 1 002
Kasongan, 17 Januari 2011 Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
TIHEN RIANTHO NIP. 19591009 1983 03 1 003
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KATINGAN
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
SUB BAGIAN TATA USAHA
No. Program Utama Sasaran
Indikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome Anggaran (rupiah) Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS. Layanan Perkantoran dan Kepegawaian
Pembayaran Gaji dan Tunjangan. 17 Pegawai Terpenuhinya gaji dan
tunjangan pegawai. 17 pegawai 735.230.000 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. a. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1. Belanja Keperluan Perkantoran 2. Belanja Pengiriman surat Dinas pos Pusat 3. Honor operasional Satuan Kerja 4. Belanja Barang Operasional Lainnya. b. Penambahan makanan
dan minuman penambah daya tahan tubuh
1. Belanja untuk menambah daya tahan tubuh. c. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan. 1. Honor operasional Satuan Kerja 19,00 O-THn 12,00 BLN 24,00 OB 1,00 PAKET 990,00 OH 12,00 OB Tercukupinya keperluan sehari-hari kantor Tercukupinya biaya
pengiriman surat dinas Pos Pusat
Tercukupinya Honor
operasional satuan kerja
Tercukupinya biaya
belanja barang operasional
Terpenuhinya daya tahan tubuh Pegawai.
Terpenuhinya honor operasional
19,00 O-THn 12,00 BLN 24,00 OB 1,00 PAKET 990,00 OH 12,00 OB 52.230.000 2.304.000 18.000.000 5.000.000 7.425.000 1.245.000
No. Program Utama Sasaran
Indikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome Anggaran (rupiah) Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
d. Langganan daya dan jasa 1. Biaya listrik dan
PDAM
2. Biaya Telp/Fax e. Pemeliharaan Gedung
Kantor dan Halaman Kantor 1. Belanja Pemeliharaan Gedung kantor 2. Biaya Pemeliharaan Halaman Kantor f. Pemeliharaan Roda 4 dan
roda 2
1. Biaya pemeliharaan roda 4
2. Biaya pemeliharaan Roda 2
g. Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung
1. Belanja biaya
pemeliharaan peralatan dan mesin. 2. Biaya pemeliharaan
Jaringan Listrik h. Penyusunan Program &
rencana kerja/Teknis/Program. 1. Belanja barang operasional lainnya 12,00 BLN 12,00 BLN 300,00 M2 300,00M2 1,00 UNIT 14,00 UNIT 16 UNIT 1 PAKET 100,00 O-KUN satuan kerja. .Terpenuhinya biaya
untuk listrik dan PDAM. Terpenuhinya biaya telp/Fax.
Terpenuhinya biaya
pemeliharaan gedung kantor.
Terpenuhinya biaya pemeliharaan kantor. Terpenuhinya biaya Pemeliharaan roda 4. Terpenuhinya Biaya pemeliharaan roda 2. Terpenuhinya biaya
pemeliharaan peralatan dan mesin.
Terpenuhinya biaya
pemeliharaan Jaringan Listrik
Terpenuhinya belanja barang
12,00 BLN 12,00 BLN 300,00 M2 300,00M2 1,00 UNIT 14,00 UNIT 16 UNIT 1 PAKET 100,00 O-KUN 17.796.000 5.040.000 21.000.000 2.400.000 7.750.000 21.000.000 5.310.000 1.000.000 6.500.000
No. Program Utama Sasaran
Indikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome Anggaran (rupiah) Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2. Belanja perjalanan biasa.
24,00 O-H operasional lainnya
Terpenuhinya belanja
perjalanan biasa.
PENETAPAN KINERJA SEKSI STATISTIK SOSIAL
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Katingan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 sebagaimana daftar terlampir.
Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Seksi Statistik Sosial serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2011
Mengetahui :
Kepala BPS Kabupaten Katingan
A g i e , M. Hum NIP. 19631011 1984 03 1 002
.Kasongan 17 Januari 2011 Kepala Seksi Statistik Sosial,
... NIP. ...
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KATINGAN
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
SEKSI STATISTIK SOSIAL
No. Program Utama Sasaran
Indikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome Anggaran (rupiah) Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Penyediaan dan pelayanan informasi Statistik. Survei Bidang Kependudukan a. Up dataing Listing
b. Pencacahan Susenas Modul Konsumsi
c. Up Dating Listing Sakernas ( Estimasi ) d. Pencacahan Sakernas (EstimasiKab/Kota) 52,00 0-B 520,00 0-B 63,00 B-S 630,00 0-H
Tersedianya hasil up dataing susenas yang akurat
Tersedianya data Sosial Ekonomi Nasional yang akurat
Tersedianya hasil Up dataing Sakernas Estimasi
Tersedianya data Tenaga Kerja Nasional yang siap olah di propinsi/pusat. 52,00 0-B 520,00 0-B 63,00 B-S 630,00 0-H 3.510.000,- 23.400.000,- 4.252.000,= 20.790.000,-
PENETAPAN KINERJA SEKSI STATISTIK PRODUKSI
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Katingan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 sebagaimana daftar terlampir.
Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Seksi Statistik Produksi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2011
Mengetahui :
Kepala BPS Kabupaten Katingan
Agie, M. Hum
NIP. 19631011 1984 03 1 002
Kasongan, 17 Januari 2011 Kepala Seksi Statistik Produksi,
... NIP. ...
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KATINGAN
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
SEKSI STATISTIK PRODUKSI
No. Program Utama Sasaran
Indikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome Anggaran (rupiah) Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Penyediaan dan
Pelayanan Informasi Statistik.
Survei Bidang Industri
Survei Perkebunan
Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan.
Survei Perusahaan Perkebunan
4,00 perus
9,00 Perus
Tersedianya data Statistik Industri yang lengkap dan akurat
Perusahaan Perkebunan Besar, Karet remah dan Kehutanan yang siap olah di propinsi/pusat
4,00 Perus
9,00 Perus
180.000
382.00,-
Survei Bidang Pertanian Listing/pendaftaran RT
Survei Pertanian Tanaman Pangan/ Ubinan dan Luas lahan
Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian
29,00 BS
84,00 Ubinan
13 Kec.
Tersedianya data RT pertanian yang akurat
Tersedianya data Statistik Pertanian yang lengkap dan akurat
Tersedianya data Luas Panen yang akurat.. 29,00 BS 84,00 Ubinan 13 Kec 3.915.000,- 3.528.000,- 1.358.000,-
PENETAPAN KINERJA SEKSI STATISTIK DISTRIBUSI
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Katingan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 sebagaimana daftar terlampir.
Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Seksi Statistik Distribusi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2011
Mengetahui :
Kepala BPS Kabupaten Katingan
A g i e ,M.Hum NIP. 19631011 1984 03 1 002
Kasongan, 17 Januari 2011 Kepala Seksi Statistik Distribusi,
... NIP. ...
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KATINGAN
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
SEKSI STATISTIK DISTRIBUSI
No. Program Utama Sasaran
Indikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome Anggaran (rupiah) Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Survei Bidang Perdagangan Survei Transportasi
a. Statistik Harga Produsen dan Konsumen Pedesaan
b. Pengumpulan data Statistik
Keuangan Daerah dan
Keuangan BUMN
Survei Transportasi
a . Pengumpulan data Statistik Angkutan Laut/Simoppel
b. Pengumpulan Data Statistik Angkutan Darat
15 Resp
1 Resp
36,00 Kunj.
9,00 Kunj
Tersedianya data Statistik Perdagangan yang lengkap dan akurat.t.
Tersedianya data Statistik Keuangan daerah yang akurat
Tersedianya data Statistik Perhubungan yang lengkap dan akurat. 15 Resp 1 Resp ‘ 36,00 Kunj 9,00 Kunj 435.000,- 19.000,- 1.044.000,- 261.000,- Survei Bidang Jasa dan
Pariwisata
Survei Pertambangan dan Energi.
Terlaksananya pengumpulan data Statistik Jasa dan Parawisata
Terlaksananya pendataan survei pertambangan.
72,00 Resp
6,00 Kunj
Tersedianya data Statistik Jasa dan Pariwisata yang lengkap dan akuratusat
Tersedianya data statistik pertambangan yang lengkap dan
72,00 Resp
6,00 Kunj
2.088.000,-
No. Program Utama Sasaran
Indikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome Anggaran (rupiah) Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Survei Kehutnan Terlaksananya pendataan Survei Kehutanan Rakyat
8,00 Perus Tersedianya data Statistik Kehutana Rakyat yang lengkap
PENETAPAN KINERJA SEKSI NERACA WILAYAH DAN ANALISIS STATISTIK
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS BPS Kabupaten Katingan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 sebagaimana daftar terlampir.
Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2011
Mengetahui :
Kepala BPS Kabupaten Katingan,
A g i e, M.Hum NIP. 19631011 1984 03 1 002
Kasongan, 17 Januari 2011 Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis
Statistik,
... NIP. ...
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KATINGAN
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
SEKSI NERACA WILAYAH DAN ANALISIS STATISTIK
No. Program Utama Sasaran
Indikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome Anggaran (rupiah) Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Penyediaan dan pelayanan Informasi statistik Penyusunan Neraca Regional
a. Publikasi Neraca Regional
b. Penyusunan analisis
c. Ringkasan eksekutif, leaflet, booklet.
15 eksp/buku - laporan
Pemanfaatan data hasil Neraca Regional untuk penyusunan rencana, evaluasi, kajian oleh : a. Peneliti b. Pemerintah/ABRI c. Swasta/perorangan d. Perguruan Tinggi/Sekolah e. LSM 5 orang 5 instansi 5 perush/org - PT/seklh - LSM 3.000.000
PENETAPAN KINERJA SEKSI INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kabupaten Katingan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 sebagaimana daftar terlampir.
Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan dan kegagalan Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2011
Mengetahui :
Kepala BPS Kabupaten Katingan,
A g i e .M.Hum NIP. 19631011 1984 03 1 002
Kasongan, 17 Januari 2011 Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan
Diseminasi Statistik,
... NIP. ...
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KATINGAN
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
SEKSI INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK
No. Program Utama Sasaran
Indikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome Anggaran (rupiah) Uraian Target Uraian Target
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 2 3 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Pencetakan Publikasi
Pelayanan Publik atau Birokrasi
Pengkajian dan
pengembangan sistem informasi
Pembinaan Statistik dan Sensus
Fungsi Diseminasi data IPDS dapat berjalan dengan baik
Penyusunan naskah buku
lainnya
Tersedianya Layanan Sistem Informasi yang mutakhir
a. Tabulasi Hasil Survei
Pencetakan naskah buku
40 Exsp
14 Paket
1 Paket
17 Judul
Tersedianya data statistik makro untuk perencanaan dan evaluasi
Tersedianya sistem informasi untuk menunjang kegiatan statistik.
Tersedianya data penduduk yang lengkap dan akurat
Tersedianya data IPDS yang lengkap
40 Exsp
Paket
1 Paket
17 Judul