RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Organisasi Urusan Pemerintahan : : 1.02. - Kesehatan 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8 8 7 Tahun 2015 Tahun 2016 ( 1.02. ) - Kesehatan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.060.505.400,00 8.323.675.400,00 263.170.000,00 2.039.760.000,00 1.957.800.000,00 81.960.000,00 100% Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
2.154.638.500,00 2.154.638.500,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
257.138.100,00 206.308.100,00
50.830.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
211.312.000,00 168.342.000,00
42.970.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
118.190.800,00 118.190.800,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.
210.552.000,00 170.352.000,00
40.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
17.
1.256.814.000,00 1.210.374.000,00
46.440.000,00 100 %
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
1.326.000.000,00 1.326.000.000,00
100% Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
9.770.000,00 9.000.000,00
770.000,00 Dinkes, Labkesda, BP
Pemda & 32 Puskesmas Pengadaan Barang Quasi
24.
739.500.000,00 739.500.000,00
100 %
-Penyediaan Jasa Petugas Loket Kantor 69.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 65.240.000,00 1.763.678.000,00 593.453.400,00 2.422.371.400,00 556.013.400,00 531.613.400,00 24.400.000,00 100 % Kota Tangerang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
09. 114.550.000,00 61.840.000,00 52.710.000,00 100% Pengadaan Meubelair 10. 611.600.000,00 600.000.000,00 11.600.000,00 Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Dinas/Jabatan 11.
30.000.000,00 30.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 21.
110.000.000,00 110.000.000,00
100 % Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
22.
832.840.000,00 779.200.000,00
53.640.000,00 100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
167.368.000,00 167.368.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 165.400.000,00 118.709.500,00 284.109.500,00 108.132.000,00 44.932.000,00 63.200.000,00 100% Kota Tangerang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
02.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 100.835.000,00 23.235.000,00 77.600.000,00 100% Kota Tangerang Penyusunan Akreditasi Jabatan Fungsional
Kesehatan 42.
75.142.500,00 50.542.500,00
24.600.000,00 Rapat Kerja Kesehatan Daerah
43.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
149.061.400,00 759.381.400,00 610.320.000,00 14.240.000,00 3.390.000,00 10.850.000,00 6 Buku Laporan Keuangan Semesteran Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015
-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 02. 13.072.000,00 2.472.000,00 10.600.000,00 6 Buku Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
16.465.000,00 5.865.000,00
10.600.000,00 6 buah buku Laporan
Keuangan Dinas Kesehatan T.A 2014 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04. 27.150.000,00 4.100.000,00 23.050.000,00 5 buku Penyusunan LAKIP 05. 82.130.000,00 9.080.000,00 73.050.000,00 4 buku RKPA 2015, 4
buku DPPA 2015 dan 6 buku RKA 2016 Penyusunan RKA dan DPA
06. 62.835.000,00 11.885.000,00 50.950.000,00 3 Buku Revisi RENSTRA Th 2014-2018 dan 10 buku RENJA Th 2016 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
07. 18.300.000,00 1.750.000,00 16.550.000,00 5 buku Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja SKPD 09. 9.790.000,00 2.340.000,00 7.450.000,00 1 laporan RKBU dan
RKPBU 2016 Penyusunan RKBU 100. 133.720.000,00 3.470.000,00 130.250.000,00 4 buku Evaluasi Renja
2014 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
12.985.000,00 2.785.000,00
10.200.000,00 5 buku Profil Kinerja
Pelayanan Dinas Kesehatan Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
18. 125.738.000,00 66.918.000,00 58.820.000,00 100% Kota Tangerang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
SKPD 21. 120.210.000,00 2.610.000,00 117.600.000,00 1 website -Pengelolaan Website SKPD 77. 44.476.400,00 17.176.400,00 27.300.000,00 20 Buku Laporan Keuangan Triwulanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
83.
48.510.000,00 13.760.000,00
34.750.000,00 50 buku Profil Kesehatan
Kota Tangerang 2014 Kota Tangerang
Penyusunan Profil Kesehatan Daerah 87. 29.760.000,00 1.460.000,00 28.300.000,00 5 buku Laporan SPM -Penyusunan Laporan SPM SKPD 99.
15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 268.930.000,00 8.022.577.450,00 8.291.507.450,00
7.977.000.350,00 7.914.320.350,00
62.680.000,00
-Kota Tangerang Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
01.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 160.590.000,00 77.640.000,00 82.950.000,00 Pertemuan pengelolaan obat 32 PKM dan 1 UPTD Kesda, Laporan Hasil Kerja Tim Pencacahan Obat, Embalage Obat, Pemusnahan Obat, Pengelola cold Kota Tangerang
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 05. 153.917.100,00 30.617.100,00 123.300.000,00 30 Puskesmas + 2
Puskesmas dengan rumah bersalin + 1 Kesda + 1 Labkesda
Pembinaan Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan 09.
16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.883.935.000,00 167.283.389.040,00 4.352.087.592,00 173.519.411.632,00
558.829.000,00 268.879.000,00
289.950.000,00 100 %
Kota Tangerang Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
02.
221.686.300,00 199.536.300,00
22.150.000,00 1. Pertemuan Evaluasi
Program UKS 4 kali setahun
2. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTP untuk 40 orang siswa/i 3. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTA untuk 40 orang siswa/i 4. Pembinaan 640 orang Dokter Kecil
5. Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Tangerang
6. Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN PKPR) Bagi 32 petugas Puskesmas Peningkatan Kesehatan Masyarakat
09. 1.005.680.000,00 869.465.000,00 136.215.000,00 Tersedianya jumlah tenaga pendukung pelayanan kesehatan masyarakat diluar gedung (supir) 6 orang supir dinas kesehatan dan 35 orang supir puskesmas / pustu dan 1 orang petugas proteksi radiasi Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
13.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 175.014.000,00 100.414.000,00 74.600.000,00 -Meningkatnya program promotif dan preventifkesehatan gigi dan mulut bagi 64 Guru PAUD, 64 Guru TK, 64 Guru MI/Swasta -32 SD Percontohan termonitoring -32 Tk Binaan termonitoring Kota Tangerang
Sosialisasi Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Kader Posyandu, Guru TK dan Guru SD
18. 133.326.200.000,00 191.500.000,00 132.307.500.000,00 827.200.000,00 Masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
Kota Tangerang 26. 270.470.000,00 55.070.000,00 215.400.000,00 Laporan Verifikasi Utilisasi pelayanan kesehatan di RS seKota Tangerang (100 kasus) Utilisasi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
Kota Tangerang 27. 366.135.000,00 43.035.000,00 99.030.000,00 224.070.000,00 100% Pembangunan Sistem Kesehatan Daerah
30.
272.800.000,00 221.600.000,00
51.200.000,00 32 Puskesmas
Penanggulangan Krisis Akibat Bencana 31.
162.845.000,00 119.695.000,00
43.150.000,00 Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak
Menular 32. 1.050.110.400,00 139.129.500,00 910.980.900,00 100 %
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Benda 33. 1.126.641.600,00 115.114.100,00 1.011.527.500,00 12.983 Orang
Puskesmas Jurumudi Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Jurumudi Baru 34. 1.354.768.800,00 92.409.100,00 1.262.359.700,00 15.332 orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Batuceper 35. 664.988.400,00 57.192.400,00 607.796.000,00 7.481 orang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Bugel 36. 1.519.312.800,00 289.564.611,00 1.229.748.189,00 Jum;ah Peserta 16.984 orang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Cibodassari 37. 696.778.800,00 57.883.600,00 638.895.200,00 7.686 orang Puskesmas Cikokol Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Cikokol 38. 2.676.228.000,00 233.229.400,00 2.442.998.600,00 29.601 orang Puskesmas Ciledug Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Ciledug 39. 988.772.088,00 116.530.700,00 872.241.388,00 Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cipadu 40. 1.489.724.400,00 177.827.900,00 1.311.896.500,00 16.299 orang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cipondoh 41. 901.857.600,00 86.142.600,00 815.715.000,00 10.153 orang
Wilayah Kerja Puskesmas Gembor
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Gembor 42. 500.380.800,00 12.028.600,00 488.352.200,00 5.630 orang
Wilayah Kerja Puskesmas Gondrong
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Gondrong 43. 1.401.453.600,00 169.164.500,00 1.232.289.100,00 15.793 Orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Jalan Baja 44. 1.696.745.852,00 297.068.700,00 1.399.677.152,00 19.311 orang Puskesmas Jatiuwung Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Jatiuwung 45.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 1.319.140.800,00 105.116.600,00 1.214.024.200,00 18.322 Orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Karang Tengah 46.
1.921.552.800,00 220.774.300,00
1.700.778.500,00 21.700 orang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Karawaci Baru
47.
1.725.643.490,00 219.218.700,00
1.506.424.790,00 19.833 orang
Wilayah Kerja Puskesmas Kedaung Wetan Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Kedaung Wetan 48. 492.248.400,00 43.667.400,00 448.581.000,00 5.616 orang Wilayah Puskesmas Ketapang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Ketapang 49. 1.957.294.800,00 235.625.961,00 1.721.668.839,00 23920 orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Kunciran 50. 1.444.990.370,00 150.398.200,00 1.294.592.170,00 19.817 orang
Puskesmas Larangan Utara Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Larangan Utara 51. 2.481.850.800,00 347.945.320,00 2.133.905.480,00 28.173 orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Neglasari 52. 818.265.600,00 90.364.700,00 727.900.900,00 9.253 orang Puskesmas Pabuaran Tumpeng
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pabuaran Tumpeng
53. 1.135.108.800,00 72.283.200,00 1.062.825.600,00 12.905 orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Panunggangan 54. 413.317.200,00 41.421.800,00 371.895.400,00 4887 Orang
Puskesmas Pasar Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Pasar Baru 55. 242.342.400,00 10.648.200,00 231.694.200,00 2.656 orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Pedurenan 56. 1.138.506.000,00 109.066.500,00 1.029.439.500,00 12.936 orang
Wilayah Kerja Puskesmas Periuk Jaya
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Periuk Jaya
57.
461.269.200,00 62.142.300,00
399.126.900,00 5.210 orang
Puskesmas Pondok Bahar Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Pondok Bahar 58.
495.367.200,00 70.243.600,00
425.123.600,00 5.592 orang
Puskesmas Poris Gaga Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Poris Gaga 59.
615.866.132,00 81.960.100,00
533.906.032,00 5.132 orang
Wilayah Kerja Puskesmas Poris Plawad
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Poris Plawad
60. 477.859.200,00 61.439.300,00 416.419.900,00 5.392 orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Sangiang 61. 1.792.591.200,00 93.284.100,00 1.699.307.100,00 20.278 orang
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Sukasari 62. 1.099.902.000,00 125.486.300,00 974.415.700,00 12.438 orang
Wilayah Kerja Puskesmas tajur
Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Tajur 63. 1.058.872.800,00 133.180.300,00 925.692.500,00 12.074 orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP
Puskesmas Tanah Tinggi 64.
17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 168.150.000,00 74.850.000,00 243.000.000,00
243.000.000,00 74.850.000,00
168.150.000,00 100 %
Kota Tangerang Pembinaan Sarana Obat dan Bahan berbahaya
06.
19. Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat 360.670.000,00 2.125.910.000,00 14.400.000,00 2.500.980.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 2.400.000.000,00 14.400.000,00 2.053.630.000,00 331.970.000,00 1. Adanya Peningkatan jumlah kelurahan siaga aktif di kota tangerang 2. Adanya Koordinasi Pembinaan Kota Sehat 3. Adanya Koordinasi Pokjanal Kelurahan Siaga Tingkat Kota Tangerang 4. 32 orang petugas pemegang program promosi kesehatan di Puskesmas 5. Penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 6. 70 anggota pramuka mengikuti orientasi untuk menjadi anggota Saka Bakti Husada 7. 55 anggota SBH mendapatkan pembekalan 24 Syarat Kecakapan Khusus (skk) 8. 100 anggota SBH mengikuti kegiatan Transisi 9. 100 anggota Saka Bakti Husada dilantik menjadi SBH Kota Tangerang 10. Adanya petugas posko kesehatan SBH 11. Adanya bimbingan teknis petugas promosi kesehatan 12. Adanya kader PANTANG (Pelajar Anti Narkoba Kota Tangerang) 13. Adanya koordinasi Kegiatan PHBS Tk Kota, Masyarakat dan Institusi pendidikan 14. Adanya penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 15. Tersedianya Poster Bingkai dan Stiker Kesehatan Kota Tangerang
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
01.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 100.980.000,00 72.280.000,00 28.700.000,00 1 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga di Tk Kecamatan, 6 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga Tk Kelurahan 50 orang kader 1 Kelurahan Kota Tangerang
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 02.
20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 159.620.000,00 997.967.500,00 1.157.587.500,00
89.516.800,00 63.446.800,00
26.070.000,00 Informasi Status Gizi
Balita Se-Kota Tangerang Kota Tangerang
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 01.
419.550.000,00 411.450.000,00
8.100.000,00 211 balita usia 6-24
bulan penduduk miskin Pemberian makanan tambahan dan vitamin
02. 248.808.600,00 181.508.600,00 67.300.000,00 1. 88.75% 2. 92.25% 3. 100% Penanggulangan kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 03. 399.712.100,00 341.562.100,00 58.150.000,00 1. 32 TPG Puskesmas 2. 117 Orang TP-PKK se-Kota Tangerang 3. 64 balita 4. 32 TPG Puskesmas 5. 8 Pos Gizi 6. 32 TPG Puskesmas 7. 260 peserta Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian
Keluarga SadarGizi 04.
21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 431.080.000,00 358.018.000,00 789.098.000,00
627.301.000,00 252.071.000,00 375.230.000,00 1. 28 Rumah Sakit 2. 15 Hotel 3. 15 Kolam Renang 4. 32 Puskesmas 5. 15 Klinik/lab Swasta 6. 6 Pasar. 7. 198 Sekolah. 8. 20 Rumah Makan&Jasa Boga. 9. 10 pengelola Damiu. 10. 15 Klinik. 11. 32 Sanitarian. 12. 96 Sampel Air Bersih. 13. 25 Sampel Air PDAM. 14. 32 Puskesmas. 15. 49920 Rumah. 16. 500 Kg plastik Sampah Medis. Kota Tangerang
Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan tempat-tempat umum 05. 161.797.000,00 105.947.000,00 55.850.000,00 Tersusunnya dokumen Survei EHRA Survei Sanitasi Dasar
10.
22. Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular 819.100.000,00 1.747.734.000,00 2.566.834.000,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 623.171.000,00 343.721.000,00 279.450.000,00 100 % Kota Tangerang Peningkatan Imunisasi 08. 261.128.000,00 139.428.000,00 121.700.000,00 1. 100% 2. 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun
Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 09. 508.875.000,00 403.045.000,00 105.830.000,00 100 %
Pengendalian Penyakit IMS,HIV-AIDS 16.
417.245.000,00 329.235.000,00
88.010.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung
17.
542.575.000,00 438.215.000,00
104.360.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
18.
213.840.000,00 94.090.000,00
119.750.000,00 Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
19.
23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 243.720.000,00 726.068.000,00 969.788.000,00
126.785.000,00 89.075.000,00
37.710.000,00 100%
Kota Tangerang Pembinaan dan penyuluhan teknis penatalaksanaan
bagi sarana kesehatan 09.
181.795.000,00 159.495.000,00
22.300.000,00 Perawatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium
ISO 17025:2005 11. 180.880.000,00 135.630.000,00 45.250.000,00 6 Puskesmas dengan standar ISO 9001:2008 Perawatan Sistem Managemen Mutu ISO Pelayanan
Kesehatan 17. 346.568.000,00 208.108.000,00 138.460.000,00 7 Puskesmas
Terakreditasi Internal dan 32 Puskesmas Menjadi PPK - BLUD Akreditasi UPTD Puskesmas
20.
133.760.000,00 133.760.000,00
Manajemen ISO 9001 : 2008
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Instalasi Farmasi
21.
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 8.441.000,00 3.658.710.500,00 3.684.111.500,00 16.960.000,00 828.160.000,00 828.160.000,00 4 Unit Kota Tangerang
Pengadaaan Puskesmas Keliling 04.
2.038.649.000,00 2.038.649.000,00
Tersedianya Pengadaan Alat Dental Unit dan Alat-alat Laboratorium (8 Item)
Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Puskesmas
24.
41.680.000,00 33.239.000,00
8.441.000,00 Tersedianya sarana dan
prasarana berupa 10 buah barang dan sertifikasi izin pelayanan dental x-ray Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Kesda
37.
576.960.000,00 560.000.000,00
16.960.000,00 100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Labkesda 43. 198.662.500,00 198.662.500,00 7 Sarana UPTD Puskesmas ( Puskesmas bersalin gembor, puskesmas bersalin cipondoh, puskesmas batuceper, puskesmas cibodasari, puskesmas sukasari, puskesmas neglasari, puskesmas karawaci baru) Rehabilitasi IPAL UPTD
51.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
28. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 138.051.500,00 350.051.500,00 212.000.000,00 350.051.500,00 138.051.500,00 212.000.000,00 100 % Kota Tangerang Kemitraan Fasilitas Kesehatan Swasta Dalam
Sistem Rujukan Maternal dan Neoternal 13.
29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 91.495.000,00 110.695.000,00 19.200.000,00 110.695.000,00 91.495.000,00 19.200.000,00 1. Sosialisasi Paud Terintegrasi dengan SDIDTK untuk 150 orang Guru TK 2. Pelatihan SDIDTK untuk 32 orang Guru TK Kota Tangerang
Deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah
09.
30. Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia 27.020.000,00 370.970.000,00 397.990.000,00 397.990.000,00 370.970.000,00 27.020.000,00 Pertemuan Evaluasi Program Usila 3 Kali/Tahun Pertemuan Evaluasi Program PHN 3 Kali/Tahun
Kontak Kader Posbindu Sebanyak 160 orang Senam Lansia Tingkat Kota Tangerang sebanyak 100 orang
Penyuluhan Usia Lanjut di 160 Posbindu Latihan Ulang Kader di 13 Kecamatan Pengadaan KMS Lansia sebanyak 9800 lembar Kota Tangerang
Pelayanan pemeliharaan kesehatan 01.
31. Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan 193.500.000,00 255.000.000,00 448.500.000,00 448.500.000,00 255.000.000,00 193.500.000,00 100% Kota Tangerang Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan
minuman hasil produksi industri rumah tangga 05.
32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
274.473.500,00 375.323.500,00 100.850.000,00
85.000.000,00 51.600.000,00
33.400.000,00 420 pasien ibu bersalin di
2 Puskesmas dengan Ruang Bersalin Kota Tangerang
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 03. 290.323.500,00 222.873.500,00 67.450.000,00 100 %
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
08.
35. Program Kemitraan Jaminan Kesehatan 251.170.000,00 188.452.500,00 74.500.000,00 514.122.500,00
514.122.500,00 74.500.000,00 188.452.500,00 251.170.000,00 100% Kota Tangerang
Penunjang Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP
01.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
18. Program kerjasama informasi dan media massa 45.000.000,00 46.260.000,00 1.260.000,00 46.260.000,00 45.000.000,00 1.260.000,00 100% Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional 13. Jumlah 6.261.295.000,00 192.800.351.790,00 8.693.151.492,00 207.754.798.282,00 Tangerang, Nopember 2014 NIP. 195703271980032006 Hj. Roostiwie, SKM. M.Si Kepala SKPD