• Tidak ada hasil yang ditemukan

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PEMERINTAH KOTA TANGERANG"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir PEMERINTAH KOTA TANGERANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015 Organisasi Urusan Pemerintahan : : 1.02. - Kesehatan 1.02.01. - Dinas Kesehatan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode

Uraian Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan 3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5

Jumlah Belanja Pegawai

6

Barang & Jasa Modal Jumlah

10 9=6+7+8 8 7 Tahun 2015 Tahun 2016 ( 1.02. ) - Kesehatan

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.060.505.400,00 8.323.675.400,00 263.170.000,00 2.039.760.000,00 1.957.800.000,00 81.960.000,00 100% Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik 02.

2.154.638.500,00 2.154.638.500,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.

257.138.100,00 206.308.100,00

50.830.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor

10.

211.312.000,00 168.342.000,00

42.970.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11.

118.190.800,00 118.190.800,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.

210.552.000,00 170.352.000,00

40.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

17.

1.256.814.000,00 1.210.374.000,00

46.440.000,00 100 %

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

18.

1.326.000.000,00 1.326.000.000,00

100% Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

20.

9.770.000,00 9.000.000,00

770.000,00 Dinkes, Labkesda, BP

Pemda & 32 Puskesmas Pengadaan Barang Quasi

24.

739.500.000,00 739.500.000,00

100 %

-Penyediaan Jasa Petugas Loket Kantor 69.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 65.240.000,00 1.763.678.000,00 593.453.400,00 2.422.371.400,00 556.013.400,00 531.613.400,00 24.400.000,00 100 % Kota Tangerang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

09. 114.550.000,00 61.840.000,00 52.710.000,00 100% Pengadaan Meubelair 10. 611.600.000,00 600.000.000,00 11.600.000,00 Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah

Dinas/Jabatan 11.

30.000.000,00 30.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 21.

110.000.000,00 110.000.000,00

100 % Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

22.

832.840.000,00 779.200.000,00

53.640.000,00 100%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

24.

167.368.000,00 167.368.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 165.400.000,00 118.709.500,00 284.109.500,00 108.132.000,00 44.932.000,00 63.200.000,00 100% Kota Tangerang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

02.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

http://www.tangerangkota.go.id

(2)

2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 100.835.000,00 23.235.000,00 77.600.000,00 100% Kota Tangerang Penyusunan Akreditasi Jabatan Fungsional

Kesehatan 42.

75.142.500,00 50.542.500,00

24.600.000,00 Rapat Kerja Kesehatan Daerah

43.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

149.061.400,00 759.381.400,00 610.320.000,00 14.240.000,00 3.390.000,00 10.850.000,00 6 Buku Laporan Keuangan Semesteran Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015

-Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 02. 13.072.000,00 2.472.000,00 10.600.000,00 6 Buku Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

03.

16.465.000,00 5.865.000,00

10.600.000,00 6 buah buku Laporan

Keuangan Dinas Kesehatan T.A 2014 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

04. 27.150.000,00 4.100.000,00 23.050.000,00 5 buku Penyusunan LAKIP 05. 82.130.000,00 9.080.000,00 73.050.000,00 4 buku RKPA 2015, 4

buku DPPA 2015 dan 6 buku RKA 2016 Penyusunan RKA dan DPA

06. 62.835.000,00 11.885.000,00 50.950.000,00 3 Buku Revisi RENSTRA Th 2014-2018 dan 10 buku RENJA Th 2016 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

07. 18.300.000,00 1.750.000,00 16.550.000,00 5 buku Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja SKPD 09. 9.790.000,00 2.340.000,00 7.450.000,00 1 laporan RKBU dan

RKPBU 2016 Penyusunan RKBU 100. 133.720.000,00 3.470.000,00 130.250.000,00 4 buku Evaluasi Renja

2014 Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

12.

12.985.000,00 2.785.000,00

10.200.000,00 5 buku Profil Kinerja

Pelayanan Dinas Kesehatan Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

18. 125.738.000,00 66.918.000,00 58.820.000,00 100% Kota Tangerang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

SKPD 21. 120.210.000,00 2.610.000,00 117.600.000,00 1 website -Pengelolaan Website SKPD 77. 44.476.400,00 17.176.400,00 27.300.000,00 20 Buku Laporan Keuangan Triwulanan Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

83.

48.510.000,00 13.760.000,00

34.750.000,00 50 buku Profil Kesehatan

Kota Tangerang 2014 Kota Tangerang

Penyusunan Profil Kesehatan Daerah 87. 29.760.000,00 1.460.000,00 28.300.000,00 5 buku Laporan SPM -Penyusunan Laporan SPM SKPD 99.

15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 268.930.000,00 8.022.577.450,00 8.291.507.450,00

7.977.000.350,00 7.914.320.350,00

62.680.000,00

-Kota Tangerang Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

01.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

http://www.tangerangkota.go.id

(3)

2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 160.590.000,00 77.640.000,00 82.950.000,00 Pertemuan pengelolaan obat 32 PKM dan 1 UPTD Kesda, Laporan Hasil Kerja Tim Pencacahan Obat, Embalage Obat, Pemusnahan Obat, Pengelola cold Kota Tangerang

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 05. 153.917.100,00 30.617.100,00 123.300.000,00 30 Puskesmas + 2

Puskesmas dengan rumah bersalin + 1 Kesda + 1 Labkesda

Pembinaan Perbekalan Farmasi dan Alat Kesehatan 09.

16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.883.935.000,00 167.283.389.040,00 4.352.087.592,00 173.519.411.632,00

558.829.000,00 268.879.000,00

289.950.000,00 100 %

Kota Tangerang Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

02.

221.686.300,00 199.536.300,00

22.150.000,00 1. Pertemuan Evaluasi

Program UKS 4 kali setahun

2. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTP untuk 40 orang siswa/i 3. Pelatihan peer Konselor Tingkat SLTA untuk 40 orang siswa/i 4. Pembinaan 640 orang Dokter Kecil

5. Kegiatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Tangerang

6. Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (SN PKPR) Bagi 32 petugas Puskesmas Peningkatan Kesehatan Masyarakat

09. 1.005.680.000,00 869.465.000,00 136.215.000,00 Tersedianya jumlah tenaga pendukung pelayanan kesehatan masyarakat diluar gedung (supir) 6 orang supir dinas kesehatan dan 35 orang supir puskesmas / pustu dan 1 orang petugas proteksi radiasi Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

13.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

http://www.tangerangkota.go.id

(4)

2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 175.014.000,00 100.414.000,00 74.600.000,00 -Meningkatnya program promotif dan preventifkesehatan gigi dan mulut bagi 64 Guru PAUD, 64 Guru TK, 64 Guru MI/Swasta -32 SD Percontohan termonitoring -32 Tk Binaan termonitoring Kota Tangerang

Sosialisasi Kesehatan Gigi dan Mulut bagi Kader Posyandu, Guru TK dan Guru SD

18. 133.326.200.000,00 191.500.000,00 132.307.500.000,00 827.200.000,00 Masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Kota Tangerang 26. 270.470.000,00 55.070.000,00 215.400.000,00 Laporan Verifikasi Utilisasi pelayanan kesehatan di RS seKota Tangerang (100 kasus) Utilisasi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Kota Tangerang 27. 366.135.000,00 43.035.000,00 99.030.000,00 224.070.000,00 100% Pembangunan Sistem Kesehatan Daerah

30.

272.800.000,00 221.600.000,00

51.200.000,00 32 Puskesmas

Penanggulangan Krisis Akibat Bencana 31.

162.845.000,00 119.695.000,00

43.150.000,00 Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak

Menular 32. 1.050.110.400,00 139.129.500,00 910.980.900,00 100 %

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Benda 33. 1.126.641.600,00 115.114.100,00 1.011.527.500,00 12.983 Orang

Puskesmas Jurumudi Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Jurumudi Baru 34. 1.354.768.800,00 92.409.100,00 1.262.359.700,00 15.332 orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Batuceper 35. 664.988.400,00 57.192.400,00 607.796.000,00 7.481 orang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Bugel 36. 1.519.312.800,00 289.564.611,00 1.229.748.189,00 Jum;ah Peserta 16.984 orang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Cibodassari 37. 696.778.800,00 57.883.600,00 638.895.200,00 7.686 orang Puskesmas Cikokol Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Cikokol 38. 2.676.228.000,00 233.229.400,00 2.442.998.600,00 29.601 orang Puskesmas Ciledug Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Ciledug 39. 988.772.088,00 116.530.700,00 872.241.388,00 Kota Tangerang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cipadu 40. 1.489.724.400,00 177.827.900,00 1.311.896.500,00 16.299 orang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Cipondoh 41. 901.857.600,00 86.142.600,00 815.715.000,00 10.153 orang

Wilayah Kerja Puskesmas Gembor

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Gembor 42. 500.380.800,00 12.028.600,00 488.352.200,00 5.630 orang

Wilayah Kerja Puskesmas Gondrong

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Gondrong 43. 1.401.453.600,00 169.164.500,00 1.232.289.100,00 15.793 Orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Jalan Baja 44. 1.696.745.852,00 297.068.700,00 1.399.677.152,00 19.311 orang Puskesmas Jatiuwung Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Jatiuwung 45.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

http://www.tangerangkota.go.id

(5)

2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 1.319.140.800,00 105.116.600,00 1.214.024.200,00 18.322 Orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Karang Tengah 46.

1.921.552.800,00 220.774.300,00

1.700.778.500,00 21.700 orang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Karawaci Baru

47.

1.725.643.490,00 219.218.700,00

1.506.424.790,00 19.833 orang

Wilayah Kerja Puskesmas Kedaung Wetan Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Kedaung Wetan 48. 492.248.400,00 43.667.400,00 448.581.000,00 5.616 orang Wilayah Puskesmas Ketapang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Ketapang 49. 1.957.294.800,00 235.625.961,00 1.721.668.839,00 23920 orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Kunciran 50. 1.444.990.370,00 150.398.200,00 1.294.592.170,00 19.817 orang

Puskesmas Larangan Utara Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Larangan Utara 51. 2.481.850.800,00 347.945.320,00 2.133.905.480,00 28.173 orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Neglasari 52. 818.265.600,00 90.364.700,00 727.900.900,00 9.253 orang Puskesmas Pabuaran Tumpeng

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Pabuaran Tumpeng

53. 1.135.108.800,00 72.283.200,00 1.062.825.600,00 12.905 orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Panunggangan 54. 413.317.200,00 41.421.800,00 371.895.400,00 4887 Orang

Puskesmas Pasar Baru Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Pasar Baru 55. 242.342.400,00 10.648.200,00 231.694.200,00 2.656 orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Pedurenan 56. 1.138.506.000,00 109.066.500,00 1.029.439.500,00 12.936 orang

Wilayah Kerja Puskesmas Periuk Jaya

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Periuk Jaya

57.

461.269.200,00 62.142.300,00

399.126.900,00 5.210 orang

Puskesmas Pondok Bahar Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Pondok Bahar 58.

495.367.200,00 70.243.600,00

425.123.600,00 5.592 orang

Puskesmas Poris Gaga Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Poris Gaga 59.

615.866.132,00 81.960.100,00

533.906.032,00 5.132 orang

Wilayah Kerja Puskesmas Poris Plawad

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Poris Plawad

60. 477.859.200,00 61.439.300,00 416.419.900,00 5.392 orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Sangiang 61. 1.792.591.200,00 93.284.100,00 1.699.307.100,00 20.278 orang

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Sukasari 62. 1.099.902.000,00 125.486.300,00 974.415.700,00 12.438 orang

Wilayah Kerja Puskesmas tajur

Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP Puskesmas Tajur 63. 1.058.872.800,00 133.180.300,00 925.692.500,00 12.074 orang Kota Tangerang Penyelenggaraan Pelayanan JKN Pada FKTP

Puskesmas Tanah Tinggi 64.

17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 168.150.000,00 74.850.000,00 243.000.000,00

243.000.000,00 74.850.000,00

168.150.000,00 100 %

Kota Tangerang Pembinaan Sarana Obat dan Bahan berbahaya

06.

19. Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat 360.670.000,00 2.125.910.000,00 14.400.000,00 2.500.980.000,00

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

http://www.tangerangkota.go.id

(6)

2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 2.400.000.000,00 14.400.000,00 2.053.630.000,00 331.970.000,00 1. Adanya Peningkatan jumlah kelurahan siaga aktif di kota tangerang 2. Adanya Koordinasi Pembinaan Kota Sehat 3. Adanya Koordinasi Pokjanal Kelurahan Siaga Tingkat Kota Tangerang 4. 32 orang petugas pemegang program promosi kesehatan di Puskesmas 5. Penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 6. 70 anggota pramuka mengikuti orientasi untuk menjadi anggota Saka Bakti Husada 7. 55 anggota SBH mendapatkan pembekalan 24 Syarat Kecakapan Khusus (skk) 8. 100 anggota SBH mengikuti kegiatan Transisi 9. 100 anggota Saka Bakti Husada dilantik menjadi SBH Kota Tangerang 10. Adanya petugas posko kesehatan SBH 11. Adanya bimbingan teknis petugas promosi kesehatan 12. Adanya kader PANTANG (Pelajar Anti Narkoba Kota Tangerang) 13. Adanya koordinasi Kegiatan PHBS Tk Kota, Masyarakat dan Institusi pendidikan 14. Adanya penyebaran informasi kesehatan di masyarakat 15. Tersedianya Poster Bingkai dan Stiker Kesehatan Kota Tangerang

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

01.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

http://www.tangerangkota.go.id

(7)

2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 100.980.000,00 72.280.000,00 28.700.000,00 1 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga di Tk Kecamatan, 6 kali penyuluhan PHBS Rumah Tangga Tk Kelurahan 50 orang kader 1 Kelurahan Kota Tangerang

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 02.

20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 159.620.000,00 997.967.500,00 1.157.587.500,00

89.516.800,00 63.446.800,00

26.070.000,00 Informasi Status Gizi

Balita Se-Kota Tangerang Kota Tangerang

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 01.

419.550.000,00 411.450.000,00

8.100.000,00 211 balita usia 6-24

bulan penduduk miskin Pemberian makanan tambahan dan vitamin

02. 248.808.600,00 181.508.600,00 67.300.000,00 1. 88.75% 2. 92.25% 3. 100% Penanggulangan kurang energi protein (KEP),

anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 03. 399.712.100,00 341.562.100,00 58.150.000,00 1. 32 TPG Puskesmas 2. 117 Orang TP-PKK se-Kota Tangerang 3. 64 balita 4. 32 TPG Puskesmas 5. 8 Pos Gizi 6. 32 TPG Puskesmas 7. 260 peserta Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian

Keluarga SadarGizi 04.

21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 431.080.000,00 358.018.000,00 789.098.000,00

627.301.000,00 252.071.000,00 375.230.000,00 1. 28 Rumah Sakit 2. 15 Hotel 3. 15 Kolam Renang 4. 32 Puskesmas 5. 15 Klinik/lab Swasta 6. 6 Pasar. 7. 198 Sekolah. 8. 20 Rumah Makan&Jasa Boga. 9. 10 pengelola Damiu. 10. 15 Klinik. 11. 32 Sanitarian. 12. 96 Sampel Air Bersih. 13. 25 Sampel Air PDAM. 14. 32 Puskesmas. 15. 49920 Rumah. 16. 500 Kg plastik Sampah Medis. Kota Tangerang

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Pemukiman dan tempat-tempat umum 05. 161.797.000,00 105.947.000,00 55.850.000,00 Tersusunnya dokumen Survei EHRA Survei Sanitasi Dasar

10.

22. Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular 819.100.000,00 1.747.734.000,00 2.566.834.000,00

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

http://www.tangerangkota.go.id

(8)

2 1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 623.171.000,00 343.721.000,00 279.450.000,00 100 % Kota Tangerang Peningkatan Imunisasi 08. 261.128.000,00 139.428.000,00 121.700.000,00 1. 100% 2. 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun

Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 09. 508.875.000,00 403.045.000,00 105.830.000,00 100 %

Pengendalian Penyakit IMS,HIV-AIDS 16.

417.245.000,00 329.235.000,00

88.010.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung

17.

542.575.000,00 438.215.000,00

104.360.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

18.

213.840.000,00 94.090.000,00

119.750.000,00 Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji

19.

23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 243.720.000,00 726.068.000,00 969.788.000,00

126.785.000,00 89.075.000,00

37.710.000,00 100%

Kota Tangerang Pembinaan dan penyuluhan teknis penatalaksanaan

bagi sarana kesehatan 09.

181.795.000,00 159.495.000,00

22.300.000,00 Perawatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium

ISO 17025:2005 11. 180.880.000,00 135.630.000,00 45.250.000,00 6 Puskesmas dengan standar ISO 9001:2008 Perawatan Sistem Managemen Mutu ISO Pelayanan

Kesehatan 17. 346.568.000,00 208.108.000,00 138.460.000,00 7 Puskesmas

Terakreditasi Internal dan 32 Puskesmas Menjadi PPK - BLUD Akreditasi UPTD Puskesmas

20.

133.760.000,00 133.760.000,00

Manajemen ISO 9001 : 2008

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Instalasi Farmasi

21.

25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 8.441.000,00 3.658.710.500,00 3.684.111.500,00 16.960.000,00 828.160.000,00 828.160.000,00 4 Unit Kota Tangerang

Pengadaaan Puskesmas Keliling 04.

2.038.649.000,00 2.038.649.000,00

Tersedianya Pengadaan Alat Dental Unit dan Alat-alat Laboratorium (8 Item)

Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Puskesmas

24.

41.680.000,00 33.239.000,00

8.441.000,00 Tersedianya sarana dan

prasarana berupa 10 buah barang dan sertifikasi izin pelayanan dental x-ray Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Kesda

37.

576.960.000,00 560.000.000,00

16.960.000,00 100%

Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Labkesda 43. 198.662.500,00 198.662.500,00 7 Sarana UPTD Puskesmas ( Puskesmas bersalin gembor, puskesmas bersalin cipondoh, puskesmas batuceper, puskesmas cibodasari, puskesmas sukasari, puskesmas neglasari, puskesmas karawaci baru) Rehabilitasi IPAL UPTD

51.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

http://www.tangerangkota.go.id

(9)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

28. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 138.051.500,00 350.051.500,00 212.000.000,00 350.051.500,00 138.051.500,00 212.000.000,00 100 % Kota Tangerang Kemitraan Fasilitas Kesehatan Swasta Dalam

Sistem Rujukan Maternal dan Neoternal 13.

29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 91.495.000,00 110.695.000,00 19.200.000,00 110.695.000,00 91.495.000,00 19.200.000,00 1. Sosialisasi Paud Terintegrasi dengan SDIDTK untuk 150 orang Guru TK 2. Pelatihan SDIDTK untuk 32 orang Guru TK Kota Tangerang

Deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah

09.

30. Program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia 27.020.000,00 370.970.000,00 397.990.000,00 397.990.000,00 370.970.000,00 27.020.000,00 Pertemuan Evaluasi Program Usila 3 Kali/Tahun Pertemuan Evaluasi Program PHN 3 Kali/Tahun

Kontak Kader Posbindu Sebanyak 160 orang Senam Lansia Tingkat Kota Tangerang sebanyak 100 orang

Penyuluhan Usia Lanjut di 160 Posbindu Latihan Ulang Kader di 13 Kecamatan Pengadaan KMS Lansia sebanyak 9800 lembar Kota Tangerang

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 01.

31. Program pengawasan dan pengendalian

kesehatan makanan 193.500.000,00 255.000.000,00 448.500.000,00 448.500.000,00 255.000.000,00 193.500.000,00 100% Kota Tangerang Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan

minuman hasil produksi industri rumah tangga 05.

32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

274.473.500,00 375.323.500,00 100.850.000,00

85.000.000,00 51.600.000,00

33.400.000,00 420 pasien ibu bersalin di

2 Puskesmas dengan Ruang Bersalin Kota Tangerang

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 03. 290.323.500,00 222.873.500,00 67.450.000,00 100 %

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

08.

35. Program Kemitraan Jaminan Kesehatan 251.170.000,00 188.452.500,00 74.500.000,00 514.122.500,00

514.122.500,00 74.500.000,00 188.452.500,00 251.170.000,00 100% Kota Tangerang

Penunjang Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP

01.

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

http://www.tangerangkota.go.id

(10)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

18. Program kerjasama informasi dan media massa 45.000.000,00 46.260.000,00 1.260.000,00 46.260.000,00 45.000.000,00 1.260.000,00 100% Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,

Regional, dan Nasional 13. Jumlah 6.261.295.000,00 192.800.351.790,00 8.693.151.492,00 207.754.798.282,00 Tangerang, Nopember 2014 NIP. 195703271980032006 Hj. Roostiwie, SKM. M.Si Kepala SKPD

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Referensi

Dokumen terkait

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sediaan formula krim yaitu. bahan pembantu mungkin tidak campur (inkompatibilitas), zat aktif

Gifford and Hanna (1973) suggest that their simple model, given by equations (2 and 3), predicts pollutant concentrations at least as well as more detailed calculations, and that

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi enzim yang tepat untuk pembuatan produk adalah 5 %(b/v) dengan pH 7 dan waktu hidrolisis 6 jam. Nilai perbandingan

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji independent sample-t diperoleh nilai p &gt; 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih efektif antara

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pe'angkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hasil analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) pada Yasra Studio menyatakan : (1) Faktor kekuatan yang dimiliki adalah

Tersedianya ragam moda transportasi di Kabupaten Boyolali sertajumlah penduduk yang memilih angkutan umum atau taksi sebagai pilihan untuk melakukan gerak tentu