Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor : 10 Tahun 2021 Tanggal : 30 Desember 2021 KABUPATEN PANGANDARAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Belanja Belanja
Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah Belanja
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 675.285.208.093 118.612.397.284 0 0 793.897.605.377
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENDIDIKAN 340.321.443.565 7.415.314.610 0 0 347.736.758.175
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 340.321.443.565 7.415.314.610 0 0 347.736.758.175 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 233.899.288.855 82.182.220 0 0 233.981.471.075 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 400.141.182 0 0 0 400.141.182
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 49.635.182 0 0 0 49.635.182
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
317.506.000 0 0 0 317.506.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 205.360.368.493 0 0 0 205.360.368.493 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 205.249.551.493 0 0 0 205.249.551.493 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN 26.780.000 0 0 0 26.780.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 63.200.000 0 0 0 63.200.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
SKPD 4.970.000 0 0 0 4.970.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.704.000 0 0 0 4.704.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan 5.959.000 0 0 0 5.959.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
4.204.000 0 0 0 4.204.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran 1.000.000 0 0 0 1.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 403.857.498 6.503.520 0 0 410.361.018
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD 68.344.498 6.503.520 0 0 74.848.018
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik
Daerah SKPD 7.964.000 0 0 0 7.964.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 04
Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
1.174.000 0 0 0 1.174.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada SKPD 1.375.000 0 0 0 1.375.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD 300.000.000 0 0 0 300.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 25.000.000 0 0 0 25.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 608.775.000 0 0 0 608.775.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Disiplin Pegawai 7.000.000 0 0 0 7.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian 50.000.000 0 0 0 50.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian 142.600.000 0 0 0 142.600.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai 80.647.000 0 0 0 80.647.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 46.028.000 0 0 0 46.028.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan 105.000.000 0 0 0 105.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan 157.500.000 0 0 0 157.500.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 526.343.672 37.660.000 0 0 564.003.672 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.417.992 0 0 0 19.417.992
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 123.227.680 0 0 0 123.227.680
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.500.000 12.660.000 0 0 23.160.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 112.373.000 25.000.000 0 0 137.373.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 2.585.000 0 0 0 2.585.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.190.000 0 0 0 12.190.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 228.650.000 0 0 0 228.650.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
17.400.000 0 0 0 17.400.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 141.520.000 30.230.000 0 0 171.750.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 138.350.000 24.400.000 0 0 162.750.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.170.000 5.830.000 0 0 9.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 26.236.041.300 7.788.700 0 0 26.243.830.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.750.000 0 0 0 15.750.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 25.232.870.000 0 0 0 25.232.870.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 28.371.300 7.788.700 0 0 36.160.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 959.050.000 0 0 0 959.050.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.241.710 0 0 0 222.241.710
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
71.489.480 0 0 0 71.489.480
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
48.500.000 0 0 0 48.500.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.746.000 0 0 0 4.746.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 45.000.000 0 0 0 45.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 52.506.230 0 0 0 52.506.230
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 98.288.954.710 7.333.132.390 0 0 105.622.087.100 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 50.234.426.690 2.746.920.490 0 0 52.981.347.180 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 12.492.175.000 0 0 0 12.492.175.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 1.600.000.000 0 0 0 1.600.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik 400.848.130 2.700.000 0 0 403.548.130
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
Satuan Pendidikan Dasar 211.779.200 9.270.000 0 0 221.049.200
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa 4.597.008.500 6.900.000 0 0 4.603.908.500
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
465.809.000 0 0 0 465.809.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah 5.115.658.050 2.430.000 0 0 5.118.088.050
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 25.351.148.810 2.725.620.490 0 0 28.076.769.300 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama 31.442.780.020 4.580.435.900 0 0 36.023.215.920
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah 288.000.000 0 0 0 288.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Sekolah 6.503.632.000 0 0 0 6.503.632.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 103.638.000 3.396.362.000 0 0 3.500.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
Sekolah Menengah Pertama 100.000.000 0 0 0 100.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
bagi Peserta Didik 148.599.970 1.400.000 0 0 149.999.970
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
83.050.000 1.950.000 0 0 85.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
Siswa 1.804.286.000 6.900.000 0 0 1.811.186.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
241.739.000 0 0 0 241.739.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah 6.371.028.250 2.100.000 0 0 6.373.128.250
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Menengah Pertama 15.798.806.800 1.171.723.900 0 0 16.970.530.700
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) 6.446.428.000 5.776.000 0 0 6.452.204.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru PAUD 9.316.000 684.000 0 0 10.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana
dan Utilitas PAUD 4.908.000 5.092.000 0 0 10.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 1.051.204.000 0 0 0 1.051.204.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
Satuan PAUD 15.000.000 0 0 0 15.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
75.000.000 0 0 0 75.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen PAUD 5.291.000.000 0 0 0 5.291.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan 10.165.320.000 0 0 0 10.165.320.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
80.000.000 0 0 0 80.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 14
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
8.700.000.000 0 0 0 8.700.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
1.385.320.000 0 0 0 1.385.320.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 465.000.000 0 0 0 465.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Dasar 410.000.000 0 0 0 410.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan
Lokal Pendidikan Dasar 100.000.000 0 0 0 100.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal
Pendidikan Dasar 160.000.000 0 0 0 160.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan
Lokal Pendidikan Dasar 50.000.000 0 0 0 50.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Muatan Lokal Pendidikan Dasar 100.000.000 0 0 0 100.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
55.000.000 0 0 0 55.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
55.000.000 0 0 0 55.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN 7.468.200.000 0 0 0 7.468.200.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
7.468.200.000 0 0 0 7.468.200.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
7.468.200.000 0 0 0 7.468.200.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN
SASTRA 200.000.000 0 0 0 200.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 06 2.01
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0 200.000.000
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 06 2.01 06
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0 200.000.000
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN 219.766.114.703 33.597.429.514 0 0 253.363.544.217
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 219.766.114.703 33.597.429.514 0 0 253.363.544.217
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 93.004.301.161 630.000.000 0 0 93.634.301.161 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 953.400.000 0 0 0 953.400.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 953.400.000 0 0 0 953.400.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 55.268.205.479 0 0 0 55.268.205.479 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 54.722.205.479 0 0 0 54.722.205.479 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 546.000.000 0 0 0 546.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 567.000.000 0 0 0 567.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD 567.000.000 0 0 0 567.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 1.936.160.000 0 0 0 1.936.160.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian 348.000.000 0 0 0 348.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai 204.950.000 0 0 0 204.950.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan 1.383.210.000 0 0 0 1.383.210.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360.000.000 0 0 0 360.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 45.000.000 0 0 0 45.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 0 0 0 15.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 150.000.000 0 0 0 150.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.150.000 630.000.000 0 0 654.150.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya 13.050.000 226.000.000 0 0 239.050.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.550.000 204.000.000 0 0 209.550.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.550.000 200.000.000 0 0 205.550.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 4.227.774.982 0 0 0 4.227.774.982
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 0 0 0 10.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 2.055.150.000 0 0 0 2.055.150.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 2.162.624.982 0 0 0 2.162.624.982
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303.250.700 0 0 0 303.250.700
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
175.000.700 0 0 0 175.000.700
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 50.250.000 0 0 0 50.250.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya 78.000.000 0 0 0 78.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 29.343.360.000 0 0 0 29.343.360.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
BLUD 29.343.360.000 0 0 0 29.343.360.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
126.699.414.513 32.899.828.777 0 0 159.599.243.290
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
7.545.812.000 29.529.014.838 0 0 37.074.826.838
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan
Kesehatan 0 1.562.060.008 0 0 1.562.060.008
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
0 27.966.954.830 0 0 27.966.954.830
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 5.314.009.977 0 0 0 5.314.009.977
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.055.063.023 0 0 0 2.055.063.023
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
176.739.000 0 0 0 176.739.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
119.104.278.672 3.370.813.939 0 0 122.475.092.611
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil 97.550.000 0 0 0 97.550.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin 968.165.000 0 0 0 968.165.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
Usia Lanjut 14.950.000 0 0 0 14.950.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat 358.706.000 0 0 0 358.706.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan 695.836.006 99.999.994 0 0 795.836.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi
Kesehatan 150.000.000 0 0 0 150.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 733.615.000 0 0 0 733.615.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
dan NAPZA 330.692.500 0 0 0 330.692.500
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 153.184.000 0 0 0 153.184.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
dan Tidak Menular 80.692.500 0 0 0 80.692.500
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat 58.446.602.943 0 0 0 58.446.602.943
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 250.000.000 0 0 0 250.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1.508.940.000 0 0 0 1.508.940.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 54.927.594.723 3.270.813.945 0 0 58.198.408.668 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
Kesehatan di Kabupaten/Kota 387.750.000 0 0 0 387.750.000
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
49.323.841 0 0 0 49.323.841
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
Kesehatan 49.323.841 0 0 0 49.323.841
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 62.399.029 67.600.737 0 0 129.999.766
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
62.399.029 67.600.737 0 0 129.999.766
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
62.399.029 67.600.737 0 0 129.999.766
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 93.792.839.523 77.522.533.160 0 0 171.315.372.683 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
93.792.839.523 77.522.533.160 0 0 171.315.372.683
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.861.680.683 150.000.000 0 0 8.011.680.683 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 423.063.000 0 0 0 423.063.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 226.000.000 0 0 0 226.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
197.063.000 0 0 0 197.063.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.740.057.683 0 0 0 5.740.057.683 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.494.057.683 0 0 0 5.494.057.683 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 235.500.000 0 0 0 235.500.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.500.000 0 0 0 5.500.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 33.000.000 0 0 0 33.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD 33.000.000 0 0 0 33.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 376.000.000 0 0 0 376.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 100.000.000 0 0 0 100.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 26.000.000 0 0 0 26.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 200.000.000 0 0 0 200.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 250.000.000 50.000.000 0 0 300.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 50.000.000 0 0 50.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya 250.000.000 0 0 0 250.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 889.560.000 0 0 0 889.560.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 0 0 0 10.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 500.000.000 0 0 0 500.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 379.560.000 0 0 0 379.560.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.000.000 100.000.000 0 0 250.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
150.000.000 0 0 0 150.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 0 100.000.000 0 0 100.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR (SDA) 1.030.000.000 0 0 0 1.030.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.030.000.000 0 0 0 1.030.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 01
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
100.000.000 0 0 0 100.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Permukaan 930.000.000 0 0 0 930.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
2.195.998.840 34.672.160 0 0 2.230.671.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
2.195.998.840 34.672.160 0 0 2.230.671.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 17
Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2.195.998.840 34.672.160 0 0 2.230.671.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 700.000.000 0 0 0 700.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 700.000.000 0 0 0 700.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-
3R/TPS 700.000.000 0 0 0 700.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.695.440.000 0 0 0 1.695.440.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.695.440.000 0 0 0 1.695.440.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
1.695.440.000 0 0 0 1.695.440.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 59.365.000.000 3.955.000.000 0 0 63.320.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
59.365.000.000 3.955.000.000 0 0 63.320.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
59.365.000.000 3.955.000.000 0 0 63.320.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 590.000.000 0 0 0 590.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
590.000.000 0 0 0 590.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
590.000.000 0 0 0 590.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 17.815.600.000 73.382.861.000 0 0 91.198.461.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 17.815.600.000 73.382.861.000 0 0 91.198.461.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 01
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
3.805.000.000 0 0 0 3.805.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 0 18.567.183.000 0 0 18.567.183.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 34.800.000 46.315.678.000 0 0 46.350.478.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 11.748.000.000 0 0 0 11.748.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 600.000.000 0 0 0 600.000.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 1.627.800.000 8.500.000.000 0 0 10.127.800.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG 39.120.000 0 0 0 39.120.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 16.200.000 0 0 0 16.200.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan
RRTR Kabupaten/Kota 16.200.000 0 0 0 16.200.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 12 2.04
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
22.920.000 0 0 0 22.920.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 22.920.000 0 0 0 22.920.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA 0 0 0 0 0
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 99.400.000 0 0 0 99.400.000
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
99.400.000 0 0 0 99.400.000
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 40.000.000 0 0 0 40.000.000
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
40.000.000 0 0 0 40.000.000
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 40.000.000 0 0 0 40.000.000
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 59.400.000 0 0 0 59.400.000
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
59.400.000 0 0 0 59.400.000
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 59.400.000 0 0 0 59.400.000
1 05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
16.462.782.058 39.600.000 0 0 16.502.382.058
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9.469.939.147 0 0 0 9.469.939.147
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.264.639.147 0 0 0 3.264.639.147
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 38.100.000 0 0 0 38.100.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 38.100.000 0 0 0 38.100.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.056.714.935 0 0 0 2.056.714.935 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.942.317.935 0 0 0 1.942.317.935 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.797.000 0 0 0 35.797.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD 77.100.000 0 0 0 77.100.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.500.000 0 0 0 1.500.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 37.999.750 0 0 0 37.999.750
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD 37.999.750 0 0 0 37.999.750
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 229.999.800 0 0 0 229.999.800
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya 198.999.800 0 0 0 198.999.800
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian 31.000.000 0 0 0 31.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 120.530.000 0 0 0 120.530.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.597.499 0 0 0 2.597.499
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 39.932.609 0 0 0 39.932.609
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 11.999.892 0 0 0 11.999.892
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 16.000.000 0 0 0 16.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya 150.000.000 0 0 0 150.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 376.045.812 0 0 0 376.045.812
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.250.000 0 0 0 3.250.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 80.400.000 0 0 0 80.400.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 292.395.812 0 0 0 292.395.812
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 255.248.850 0 0 0 255.248.850
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.250.000 0 0 0 2.250.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.000.000 0 0 0 3.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 249.998.850 0 0 0 249.998.850
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM 6.205.300.000 0 0 0 6.205.300.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 02 2.01
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
6.105.300.000 0 0 0 6.105.300.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
6.105.300.000 0 0 0 6.105.300.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 02 2.02
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
100.000.000 0 0 0 100.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
50.000.000 0 0 0 50.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH 6.992.842.911 39.600.000 0 0 7.032.442.911
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.130.081.590 0 0 0 3.130.081.590
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 38.400.000 0 0 0 38.400.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17.400.000 0 0 0 17.400.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.360.273.897 0 0 0 2.360.273.897 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.339.273.897 0 0 0 2.339.273.897 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 17.400.000 0 0 0 17.400.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian 17.400.000 0 0 0 17.400.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 108.577.464 0 0 0 108.577.464
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.951.647 0 0 0 4.951.647
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 41.672.067 0 0 0 41.672.067
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 7.008.750 0 0 0 7.008.750
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 14.990.000 0 0 0 14.990.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 39.955.000 0 0 0 39.955.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 140.000.000 0 0 0 140.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya 140.000.000 0 0 0 140.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 278.325.500 0 0 0 278.325.500
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 0 0 0 6.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 160.500.000 0 0 0 160.500.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 111.825.500 0 0 0 111.825.500
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 166.104.729 0 0 0 166.104.729
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
156.204.729 0 0 0 156.204.729
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 9.900.000 0 0 0 9.900.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 3.309.136.321 39.600.000 0 0 3.348.736.321
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota 10.391.000 39.600.000 0 0 49.991.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
10.391.000 39.600.000 0 0 49.991.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana 140.502.050 0 0 0 140.502.050
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana
Kabupaten/Kota 40.000.050 0 0 0 40.000.050
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100.502.000 0 0 0 100.502.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana 2.984.243.271 0 0 0 2.984.243.271
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana
Kabupaten/Kota 208.800.000 0 0 0 208.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 04
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
2.775.443.271 0 0 0 2.775.443.271
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan
Bencana 174.000.000 0 0 0 174.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.04 04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem
Informasi Kebencanaan 174.000.000 0 0 0 174.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04
PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
553.625.000 0 0 0 553.625.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
522.000.000 0 0 0 522.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota 522.000.000 0 0 0 522.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan Kebakaran 31.625.000 0 0 0 31.625.000
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
31.625.000 0 0 0 31.625.000
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 4.842.628.244 37.520.000 0 0 4.880.148.244
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA 4.842.628.244 37.520.000 0 0 4.880.148.244
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.281.533.650 0 0 0 3.281.533.650
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 38.400.000 0 0 0 38.400.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 38.400.000 0 0 0 38.400.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.634.348.143 0 0 0 2.634.348.143 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.595.948.143 0 0 0 2.595.948.143 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.400.000 0 0 0 38.400.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 17.400.000 0 0 0 17.400.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian 17.400.000 0 0 0 17.400.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.795.007 0 0 0 127.795.007
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.593.778 0 0 0 2.593.778
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 45.000.702 0 0 0 45.000.702
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.493.649 0 0 0 2.493.649
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 2.507.878 0 0 0 2.507.878
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 25.199.000 0 0 0 25.199.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya 150.000.000 0 0 0 150.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 186.606.000 0 0 0 186.606.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 75.406.000 0 0 0 75.406.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 109.200.000 0 0 0 109.200.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.984.500 0 0 0 105.984.500
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
49.994.000 0 0 0 49.994.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
49.991.500 0 0 0 49.991.500
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya 2.999.000 0 0 0 2.999.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 178.000.000 0 0 0 178.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
178.000.000 0 0 0 178.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 02
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
78.000.000 0 0 0 78.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 04
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0 100.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 211.817.350 0 0 0 211.817.350
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial
177.017.350 0 0 0 177.017.350
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 142.020.350 0 0 0 142.020.350
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi
Keluarga 34.997.000 0 0 0 34.997.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.02
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
34.800.000 0 0 0 34.800.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 34.800.000 0 0 0 34.800.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL 705.277.364 37.520.000 0 0 742.797.364
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota 705.277.364 37.520.000 0 0 742.797.364
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota 408.000.000 0 0 0 408.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota 297.277.364 37.520.000 0 0 334.797.364
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 366.000.000 0 0 0 366.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 2.02
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
366.000.000 0 0 0 366.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan
Taruna Siaga Bencana 366.000.000 0 0 0 366.000.000
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN 99.999.880 0 0 0 99.999.880
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/Kota 99.999.880 0 0 0 99.999.880
1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/Kota 99.999.880 0 0 0 99.999.880
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 76.569.881.976 8.360.309.717 0 0 84.930.191.693
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
KERJA 3.208.616.527 101.608.556 0 0 3.310.225.083
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 DINAS TENAGA KERJA, INDUSTRI DAN
TRANSMIGRASI 3.208.616.527 101.608.556 0 0 3.310.225.083
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.842.816.527 101.608.556 0 0 2.944.425.083 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 34.800.000 0 0 0 34.800.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.800.000 0 0 0 9.800.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.950.209.566 0 0 0 1.950.209.566 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.907.609.566 0 0 0 1.907.609.566 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.600.000 0 0 0 42.600.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD 24.000.000 0 0 0 24.000.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 285.214.323 37.608.875 0 0 322.823.198 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 100.000.000 0 0 0 100.000.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.364.325 37.608.875 0 0 59.973.200 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 15.250.000 0 0 0 15.250.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 12.000.000 0 0 0 12.000.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 120.599.998 0 0 0 120.599.998
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 149.990.000 63.999.681 0 0 213.989.681
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 63.999.681 0 0 63.999.681
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya 149.990.000 0 0 0 149.990.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 243.406.574 0 0 0 243.406.574
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.526.574 0 0 0 33.526.574
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 55.000.000 0 0 0 55.000.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 154.880.000 0 0 0 154.880.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.196.064 0 0 0 155.196.064
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
95.196.064 0 0 0 95.196.064
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 0 0 0 10.000.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 115.800.000 0 0 0 115.800.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 115.800.000 0 0 0 115.800.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
Mikro 115.800.000 0 0 0 115.800.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 200.000.000 0 0 0 200.000.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit
Kompetensi 200.000.000 0 0 0 200.000.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 2.01 01
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
200.000.000 0 0 0 200.000.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna
Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04 2.04 01
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
974.082.518 0 0 0 974.082.518
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
974.082.518 0 0 0 974.082.518
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 650.193.568 0 0 0 650.193.568
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 38.400.000 0 0 0 38.400.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 38.400.000 0 0 0 38.400.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 34.800.000 0 0 0 34.800.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian 34.800.000 0 0 0 34.800.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 231.803.756 0 0 0 231.803.756
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 98.789.450 0 0 0 98.789.450
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.989.372 0 0 0 29.989.372
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 11.999.934 0 0 0 11.999.934
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 14.430.000 0 0 0 14.430.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 66.595.000 0 0 0 66.595.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 120.000.000 0 0 0 120.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya 120.000.000 0 0 0 120.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 134.039.812 0 0 0 134.039.812
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.700.000 0 0 0 7.700.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 33.339.812 0 0 0 33.339.812
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 93.000.000 0 0 0 93.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.150.000 0 0 0 49.150.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.300.000 0 0 0 1.300.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13.350.000 0 0 0 13.350.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 19.500.000 0 0 0 19.500.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 102.492.000 0 0 0 102.492.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.01
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
8.000.000 0 0 0 8.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 8.000.000 0 0 0 8.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
94.492.000 0 0 0 94.492.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 01
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
77.092.000 0 0 0 77.092.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 02
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
17.400.000 0 0 0 17.400.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA 192.000.000 0 0 0 192.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
192.000.000 0 0 0 192.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01 03
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
192.000.000 0 0 0 192.000.000
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 29.396.950 0 0 0 29.396.950 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06 2.02
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
29.396.950 0 0 0 29.396.950
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06 2.02 04
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
29.396.950 0 0 0 29.396.950
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 6.183.600.000 0 0 0 6.183.600.000
3 25 3.25.2.09.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN 6.183.600.000 0 0 0 6.183.600.000
2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 02
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
5.500.000.000 0 0 0 5.500.000.000
2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 02 2.01
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5.500.000.000 0 0 0 5.500.000.000
2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung
Pangan 5.500.000.000 0 0 0 5.500.000.000
2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 666.800.000 0 0 0 666.800.000
2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 03 2.01
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
8.400.000 0 0 0 8.400.000
2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga
Pangan 8.400.000 0 0 0 8.400.000
2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 03 2.04
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
658.400.000 0 0 0 658.400.000
2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
658.400.000 0 0 0 658.400.000
2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
PANGAN 16.800.000 0 0 0 16.800.000
2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan
Kewenangan Kabupaten/Kota 16.800.000 0 0 0 16.800.000
2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan
Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 8.400.000 0 0 0 8.400.000
2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 02
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
8.400.000 0 0 0 8.400.000
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANAHAN 247.000.000 0 0 0 247.000.000
4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 247.000.000 0 0 0 247.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI 50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH GARAPAN 32.000.000 0 0 0 32.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
dalam Daerah Kabupaten/Kota 32.000.000 0 0 0 32.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.000.000 0 0 0 2.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 02
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
30.000.000 0 0 0 30.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05 2.01
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 150.000.000 0 0 0 150.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya
dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 0 0 0 150.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Penggunaan Tanah 50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah
Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP 9.592.138.232 977.474.225 0 0 10.569.612.457
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN 9.592.138.232 977.474.225 0 0 10.569.612.457
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.275.212.457 0 0 0 5.275.212.457
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.979.648.332 0 0 0 3.979.648.332 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.955.648.332 0 0 0 3.955.648.332 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.000.000 0 0 0 24.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD 24.000.000 0 0 0 24.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 20.400.000 0 0 0 20.400.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian 20.400.000 0 0 0 20.400.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 206.348.471 0 0 0 206.348.471
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.497.600 0 0 0 2.497.600
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 40.000.000 0 0 0 40.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 78.483.871 0 0 0 78.483.871
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 20.579.000 0 0 0 20.579.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 45.000.000 0 0 0 45.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
19.788.000 0 0 0 19.788.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya 100.000.000 0 0 0 100.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 158.982.200 0 0 0 158.982.200
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 0 0 0 3.500.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 34.610.000 0 0 0 34.610.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 120.872.200 0 0 0 120.872.200
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 737.833.454 0 0 0 737.833.454
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
734.383.454 0 0 0 734.383.454
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 3.450.000 0 0 0 3.450.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN
HIDUP 15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota
15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH
Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
45.000.000 0 0 0 45.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
45.000.000 0 0 0 45.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
45.000.000 0 0 0 45.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 844.525.775 135.474.225 0 0 980.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Kabupaten/Kota 844.525.775 135.474.225 0 0 980.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 839.669.775 105.830.225 0 0 945.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Keanekaragaman Hayati 4.856.000 29.644.000 0 0 34.500.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
15.000.000 0 0 0 15.000.000