• Tidak ada hasil yang ditemukan

Belanja. Operasi DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Belanja. Operasi DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA"

Copied!
115
0
0

Teks penuh

(1)

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran

    Nomor :   10 Tahun 2021     Tanggal :   30 Desember 2021 KABUPATEN PANGANDARAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022

 

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Belanja Belanja

Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah Belanja

1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 675.285.208.093 118.612.397.284 0 0 793.897.605.377

1 01         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PENDIDIKAN 340.321.443.565 7.415.314.610 0 0 347.736.758.175

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000       DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 340.321.443.565 7.415.314.610 0 0 347.736.758.175 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 233.899.288.855 82.182.220 0 0 233.981.471.075 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 400.141.182 0 0 0 400.141.182

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 49.635.182 0 0 0 49.635.182

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

RKA-SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

317.506.000 0 0 0 317.506.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 0 0 0 3.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 205.360.368.493 0 0 0 205.360.368.493 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 205.249.551.493 0 0 0 205.249.551.493 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan

Tugas ASN 26.780.000 0 0 0 26.780.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 63.200.000 0 0 0 63.200.000

(2)

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi

SKPD 4.970.000 0 0 0 4.970.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.704.000 0 0 0 4.704.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan

Tanggapan Pemeriksaan 5.959.000 0 0 0 5.959.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

4.204.000 0 0 0 4.204.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis

Prognosis Realisasi Anggaran 1.000.000 0 0 0 1.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah 403.857.498 6.503.520 0 0 410.361.018

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan

Barang Milik Daerah SKPD 68.344.498 6.503.520 0 0 74.848.018

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik

Daerah SKPD 7.964.000 0 0 0 7.964.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 04

Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

1.174.000 0 0 0 1.174.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

Barang Milik Daerah pada SKPD 1.375.000 0 0 0 1.375.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD 300.000.000 0 0 0 300.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 25.000.000 0 0 0 25.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah 608.775.000 0 0 0 608.775.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Disiplin Pegawai 7.000.000 0 0 0 7.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi

Kepegawaian 50.000.000 0 0 0 50.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Kepegawaian 142.600.000 0 0 0 142.600.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian

Kinerja Pegawai 80.647.000 0 0 0 80.647.000

(3)

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 46.028.000 0 0 0 46.028.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan 105.000.000 0 0 0 105.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan 157.500.000 0 0 0 157.500.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 526.343.672 37.660.000 0 0 564.003.672 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.417.992 0 0 0 19.417.992

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 123.227.680 0 0 0 123.227.680

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.500.000 12.660.000 0 0 23.160.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 112.373.000 25.000.000 0 0 137.373.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 2.585.000 0 0 0 2.585.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.190.000 0 0 0 12.190.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 228.650.000 0 0 0 228.650.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11

Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

17.400.000 0 0 0 17.400.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 141.520.000 30.230.000 0 0 171.750.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 138.350.000 24.400.000 0 0 162.750.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.170.000 5.830.000 0 0 9.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 26.236.041.300 7.788.700 0 0 26.243.830.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.750.000 0 0 0 15.750.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 25.232.870.000 0 0 0 25.232.870.000

(4)

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 28.371.300 7.788.700 0 0 36.160.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 959.050.000 0 0 0 959.050.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 222.241.710 0 0 0 222.241.710

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

71.489.480 0 0 0 71.489.480

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

48.500.000 0 0 0 48.500.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.746.000 0 0 0 4.746.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 45.000.000 0 0 0 45.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 52.506.230 0 0 0 52.506.230

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 98.288.954.710 7.333.132.390 0 0 105.622.087.100 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 50.234.426.690 2.746.920.490 0 0 52.981.347.180 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 12.492.175.000 0 0 0 12.492.175.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 1.600.000.000 0 0 0 1.600.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian

bagi Peserta Didik 400.848.130 2.700.000 0 0 403.548.130

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi

Satuan Pendidikan Dasar 211.779.200 9.270.000 0 0 221.049.200

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas

Siswa 4.597.008.500 6.900.000 0 0 4.603.908.500

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

465.809.000 0 0 0 465.809.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah 5.115.658.050 2.430.000 0 0 5.118.088.050

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 25.351.148.810 2.725.620.490 0 0 28.076.769.300 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama 31.442.780.020 4.580.435.900 0 0 36.023.215.920

(5)

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan

Utilitas Sekolah 288.000.000 0 0 0 288.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Sekolah 6.503.632.000 0 0 0 6.503.632.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 103.638.000 3.396.362.000 0 0 3.500.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik

Sekolah Menengah Pertama 100.000.000 0 0 0 100.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian

bagi Peserta Didik 148.599.970 1.400.000 0 0 149.999.970

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

83.050.000 1.950.000 0 0 85.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas

Siswa 1.804.286.000 6.900.000 0 0 1.811.186.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

241.739.000 0 0 0 241.739.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah 6.371.028.250 2.100.000 0 0 6.373.128.250

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah

Menengah Pertama 15.798.806.800 1.171.723.900 0 0 16.970.530.700

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) 6.446.428.000 5.776.000 0 0 6.452.204.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang

Kelas/Ruang Guru PAUD 9.316.000 684.000 0 0 10.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana

dan Utilitas PAUD 4.908.000 5.092.000 0 0 10.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 1.051.204.000 0 0 0 1.051.204.000 1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi

Satuan PAUD 15.000.000 0 0 0 15.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

75.000.000 0 0 0 75.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen PAUD 5.291.000.000 0 0 0 5.291.000.000

(6)

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan 10.165.320.000 0 0 0 10.165.320.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

80.000.000 0 0 0 80.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 14

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

8.700.000.000 0 0 0 8.700.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Nonformal/Kesetaraan

1.385.320.000 0 0 0 1.385.320.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 465.000.000 0 0 0 465.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal

Pendidikan Dasar 410.000.000 0 0 0 410.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan

Lokal Pendidikan Dasar 100.000.000 0 0 0 100.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal

Pendidikan Dasar 160.000.000 0 0 0 160.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan

Lokal Pendidikan Dasar 50.000.000 0 0 0 50.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Muatan Lokal Pendidikan Dasar 100.000.000 0 0 0 100.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

55.000.000 0 0 0 55.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02

Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

55.000.000 0 0 0 55.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN 7.468.200.000 0 0 0 7.468.200.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

7.468.200.000 0 0 0 7.468.200.000

(7)

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

7.468.200.000 0 0 0 7.468.200.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN

SASTRA 200.000.000 0 0 0 200.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 06 2.01

Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah

Kabupaten/Kota

200.000.000 0 0 0 200.000.000

1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 06 2.01 06

Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

200.000.000 0 0 0 200.000.000

1 02         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KESEHATAN 219.766.114.703 33.597.429.514 0 0 253.363.544.217

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000       DINAS KESEHATAN 219.766.114.703 33.597.429.514 0 0 253.363.544.217

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 93.004.301.161 630.000.000 0 0 93.634.301.161 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 953.400.000 0 0 0 953.400.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 953.400.000 0 0 0 953.400.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 55.268.205.479 0 0 0 55.268.205.479 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 54.722.205.479 0 0 0 54.722.205.479 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 546.000.000 0 0 0 546.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah 567.000.000 0 0 0 567.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD 567.000.000 0 0 0 567.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah

Kewenangan Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah 1.936.160.000 0 0 0 1.936.160.000

(8)

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Kepegawaian 348.000.000 0 0 0 348.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian

Kinerja Pegawai 204.950.000 0 0 0 204.950.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan 1.383.210.000 0 0 0 1.383.210.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360.000.000 0 0 0 360.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 45.000.000 0 0 0 45.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 0 0 0 15.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 150.000.000 0 0 0 150.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.150.000 630.000.000 0 0 654.150.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya 13.050.000 226.000.000 0 0 239.050.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.550.000 204.000.000 0 0 209.550.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5.550.000 200.000.000 0 0 205.550.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 4.227.774.982 0 0 0 4.227.774.982

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 0 0 0 10.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 2.055.150.000 0 0 0 2.055.150.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 2.162.624.982 0 0 0 2.162.624.982

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303.250.700 0 0 0 303.250.700

(9)

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

175.000.700 0 0 0 175.000.700

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 50.250.000 0 0 0 50.250.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya 78.000.000 0 0 0 78.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 29.343.360.000 0 0 0 29.343.360.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

BLUD 29.343.360.000 0 0 0 29.343.360.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

126.699.414.513 32.899.828.777 0 0 159.599.243.290

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

7.545.812.000 29.529.014.838 0 0 37.074.826.838

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan

Kesehatan 0 1.562.060.008 0 0 1.562.060.008

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

0 27.966.954.830 0 0 27.966.954.830

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 5.314.009.977 0 0 0 5.314.009.977

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.055.063.023 0 0 0 2.055.063.023

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

176.739.000 0 0 0 176.739.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

119.104.278.672 3.370.813.939 0 0 122.475.092.611

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu

Hamil 97.550.000 0 0 0 97.550.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu

Bersalin 968.165.000 0 0 0 968.165.000

(10)

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada

Usia Lanjut 14.950.000 0 0 0 14.950.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi

Masyarakat 358.706.000 0 0 0 358.706.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

Lingkungan 695.836.006 99.999.994 0 0 795.836.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi

Kesehatan 150.000.000 0 0 0 150.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 733.615.000 0 0 0 733.615.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa

dan NAPZA 330.692.500 0 0 0 330.692.500

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 153.184.000 0 0 0 153.184.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular

dan Tidak Menular 80.692.500 0 0 0 80.692.500

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan

Masyarakat 58.446.602.943 0 0 0 58.446.602.943

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 250.000.000 0 0 0 250.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1.508.940.000 0 0 0 1.508.940.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 54.927.594.723 3.270.813.945 0 0 58.198.408.668 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas

Kesehatan di Kabupaten/Kota 387.750.000 0 0 0 387.750.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

49.323.841 0 0 0 49.323.841

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas

Kesehatan 49.323.841 0 0 0 49.323.841

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 62.399.029 67.600.737 0 0 129.999.766

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

62.399.029 67.600.737 0 0 129.999.766

(11)

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

62.399.029 67.600.737 0 0 129.999.766

1 03         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 93.792.839.523 77.522.533.160 0 0 171.315.372.683 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000      

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

93.792.839.523 77.522.533.160 0 0 171.315.372.683

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.861.680.683 150.000.000 0 0 8.011.680.683 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 423.063.000 0 0 0 423.063.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 226.000.000 0 0 0 226.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

197.063.000 0 0 0 197.063.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.740.057.683 0 0 0 5.740.057.683 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.494.057.683 0 0 0 5.494.057.683 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 235.500.000 0 0 0 235.500.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 0 0 0 5.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

5.500.000 0 0 0 5.500.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah 33.000.000 0 0 0 33.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD 33.000.000 0 0 0 33.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 376.000.000 0 0 0 376.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000

(12)

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 100.000.000 0 0 0 100.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 26.000.000 0 0 0 26.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 200.000.000 0 0 0 200.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 250.000.000 50.000.000 0 0 300.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 50.000.000 0 0 50.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya 250.000.000 0 0 0 250.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 889.560.000 0 0 0 889.560.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000 0 0 0 10.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 500.000.000 0 0 0 500.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 379.560.000 0 0 0 379.560.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.000.000 100.000.000 0 0 250.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

150.000.000 0 0 0 150.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 0 100.000.000 0 0 100.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA

AIR (SDA) 1.030.000.000 0 0 0 1.030.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.030.000.000 0 0 0 1.030.000.000

(13)

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 01

Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

100.000.000 0 0 0 100.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan

Irigasi Permukaan 930.000.000 0 0 0 930.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03

PROGRAM PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.195.998.840 34.672.160 0 0 2.230.671.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

2.195.998.840 34.672.160 0 0 2.230.671.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 17

Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

2.195.998.840 34.672.160 0 0 2.230.671.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 700.000.000 0 0 0 700.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan

Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 700.000.000 0 0 0 700.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-

3R/TPS 700.000.000 0 0 0 700.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.695.440.000 0 0 0 1.695.440.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.695.440.000 0 0 0 1.695.440.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12

Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

1.695.440.000 0 0 0 1.695.440.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi

dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000

(14)

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 59.365.000.000 3.955.000.000 0 0 63.320.000.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

59.365.000.000 3.955.000.000 0 0 63.320.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah

Kabupaten/Kota

59.365.000.000 3.955.000.000 0 0 63.320.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 590.000.000 0 0 0 590.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

590.000.000 0 0 0 590.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

590.000.000 0 0 0 590.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 17.815.600.000 73.382.861.000 0 0 91.198.461.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 17.815.600.000 73.382.861.000 0 0 91.198.461.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 01

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis

Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

3.805.000.000 0 0 0 3.805.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 0 18.567.183.000 0 0 18.567.183.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 34.800.000 46.315.678.000 0 0 46.350.478.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 11.748.000.000 0 0 0 11.748.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 600.000.000 0 0 0 600.000.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 1.627.800.000 8.500.000.000 0 0 10.127.800.000 1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN

RUANG 39.120.000 0 0 0 39.120.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 16.200.000 0 0 0 16.200.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan

RRTR Kabupaten/Kota 16.200.000 0 0 0 16.200.000

(15)

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 12 2.04

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah

Kabupaten/Kota

22.920.000 0 0 0 22.920.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 22.920.000 0 0 0 22.920.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000       DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA 0 0 0 0 0

1 04         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 99.400.000 0 0 0 99.400.000

1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000      

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

99.400.000 0 0 0 99.400.000

1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 40.000.000 0 0 0 40.000.000

1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

40.000.000 0 0 0 40.000.000

1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 40.000.000 0 0 0 40.000.000

1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 59.400.000 0 0 0 59.400.000

1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

59.400.000 0 0 0 59.400.000

1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 59.400.000 0 0 0 59.400.000

1 05        

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

16.462.782.058 39.600.000 0 0 16.502.382.058

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000       SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9.469.939.147 0 0 0 9.469.939.147

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.264.639.147 0 0 0 3.264.639.147

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 38.100.000 0 0 0 38.100.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 38.100.000 0 0 0 38.100.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.056.714.935 0 0 0 2.056.714.935 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.942.317.935 0 0 0 1.942.317.935 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 35.797.000 0 0 0 35.797.000

(16)

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD 77.100.000 0 0 0 77.100.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.500.000 0 0 0 1.500.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah 37.999.750 0 0 0 37.999.750

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD 37.999.750 0 0 0 37.999.750

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah 229.999.800 0 0 0 229.999.800

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Atribut Kelengkapannya 198.999.800 0 0 0 198.999.800

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Kepegawaian 31.000.000 0 0 0 31.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 120.530.000 0 0 0 120.530.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.597.499 0 0 0 2.597.499

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 39.932.609 0 0 0 39.932.609

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 11.999.892 0 0 0 11.999.892

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 16.000.000 0 0 0 16.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya 150.000.000 0 0 0 150.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 376.045.812 0 0 0 376.045.812

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.250.000 0 0 0 3.250.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 80.400.000 0 0 0 80.400.000

(17)

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 292.395.812 0 0 0 292.395.812

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 255.248.850 0 0 0 255.248.850

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.250.000 0 0 0 2.250.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3.000.000 0 0 0 3.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 249.998.850 0 0 0 249.998.850

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM 6.205.300.000 0 0 0 6.205.300.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 02 2.01

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

6.105.300.000 0 0 0 6.105.300.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

6.105.300.000 0 0 0 6.105.300.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 02 2.02

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

100.000.000 0 0 0 100.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

50.000.000 0 0 0 50.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000       BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH 6.992.842.911 39.600.000 0 0 7.032.442.911

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.130.081.590 0 0 0 3.130.081.590

(18)

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 38.400.000 0 0 0 38.400.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

17.400.000 0 0 0 17.400.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.360.273.897 0 0 0 2.360.273.897 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.339.273.897 0 0 0 2.339.273.897 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah 17.400.000 0 0 0 17.400.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Kepegawaian 17.400.000 0 0 0 17.400.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 108.577.464 0 0 0 108.577.464

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.951.647 0 0 0 4.951.647

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 41.672.067 0 0 0 41.672.067

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 7.008.750 0 0 0 7.008.750

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 14.990.000 0 0 0 14.990.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 39.955.000 0 0 0 39.955.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 140.000.000 0 0 0 140.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya 140.000.000 0 0 0 140.000.000

(19)

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 278.325.500 0 0 0 278.325.500

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 0 0 0 6.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 160.500.000 0 0 0 160.500.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 111.825.500 0 0 0 111.825.500

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 166.104.729 0 0 0 166.104.729

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

156.204.729 0 0 0 156.204.729

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 9.900.000 0 0 0 9.900.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 3.309.136.321 39.600.000 0 0 3.348.736.321

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Kabupaten/Kota 10.391.000 39.600.000 0 0 49.991.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

10.391.000 39.600.000 0 0 49.991.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana 140.502.050 0 0 0 140.502.050

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana

Kabupaten/Kota 40.000.050 0 0 0 40.000.050

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100.502.000 0 0 0 100.502.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi

Korban Bencana 2.984.243.271 0 0 0 2.984.243.271

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana

Kabupaten/Kota 208.800.000 0 0 0 208.800.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.03 04

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten/Kota

2.775.443.271 0 0 0 2.775.443.271

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan

Bencana 174.000.000 0 0 0 174.000.000

(20)

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 03 2.04 04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem

Informasi Kebencanaan 174.000.000 0 0 0 174.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04

PROGRAM PENCEGAHAN,

PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

553.625.000 0 0 0 553.625.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

522.000.000 0 0 0 522.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota 522.000.000 0 0 0 522.000.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pencegahan Kebakaran 31.625.000 0 0 0 31.625.000

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

31.625.000 0 0 0 31.625.000

1 06         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 4.842.628.244 37.520.000 0 0 4.880.148.244

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000       DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA 4.842.628.244 37.520.000 0 0 4.880.148.244

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.281.533.650 0 0 0 3.281.533.650

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 38.400.000 0 0 0 38.400.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 38.400.000 0 0 0 38.400.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.634.348.143 0 0 0 2.634.348.143 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.595.948.143 0 0 0 2.595.948.143 1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.400.000 0 0 0 38.400.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000

(21)

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah 17.400.000 0 0 0 17.400.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Kepegawaian 17.400.000 0 0 0 17.400.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.795.007 0 0 0 127.795.007

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.593.778 0 0 0 2.593.778

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 45.000.702 0 0 0 45.000.702

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.493.649 0 0 0 2.493.649

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 2.507.878 0 0 0 2.507.878

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 25.199.000 0 0 0 25.199.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya 150.000.000 0 0 0 150.000.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 186.606.000 0 0 0 186.606.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 75.406.000 0 0 0 75.406.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 109.200.000 0 0 0 109.200.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.984.500 0 0 0 105.984.500

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

49.994.000 0 0 0 49.994.000

(22)

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

49.991.500 0 0 0 49.991.500

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 3.000.000 0 0 0 3.000.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya 2.999.000 0 0 0 2.999.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 178.000.000 0 0 0 178.000.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

178.000.000 0 0 0 178.000.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 02

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

78.000.000 0 0 0 78.000.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 02 2.03 04

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

100.000.000 0 0 0 100.000.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 211.817.350 0 0 0 211.817.350

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan

Pengemis di Luar Panti Sosial

177.017.350 0 0 0 177.017.350

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 142.020.350 0 0 0 142.020.350

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi

Keluarga 34.997.000 0 0 0 34.997.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.02

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

34.800.000 0 0 0 34.800.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 34.800.000 0 0 0 34.800.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN

SOSIAL 705.277.364 37.520.000 0 0 742.797.364

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan

Daerah Kabupaten/Kota 705.277.364 37.520.000 0 0 742.797.364

(23)

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota 408.000.000 0 0 0 408.000.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan

Daerah Kabupaten/Kota 297.277.364 37.520.000 0 0 334.797.364

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 366.000.000 0 0 0 366.000.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 2.02

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

366.000.000 0 0 0 366.000.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan

Taruna Siaga Bencana 366.000.000 0 0 0 366.000.000

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM

PAHLAWAN 99.999.880 0 0 0 99.999.880

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Nasional Kabupaten/Kota 99.999.880 0 0 0 99.999.880

1 06 1.06.2.13.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Nasional Kabupaten/Kota 99.999.880 0 0 0 99.999.880

2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 76.569.881.976 8.360.309.717 0 0 84.930.191.693

2 07         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA

KERJA 3.208.616.527 101.608.556 0 0 3.310.225.083

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000       DINAS TENAGA KERJA, INDUSTRI DAN

TRANSMIGRASI 3.208.616.527 101.608.556 0 0 3.310.225.083

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.842.816.527 101.608.556 0 0 2.944.425.083 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 34.800.000 0 0 0 34.800.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

9.800.000 0 0 0 9.800.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.950.209.566 0 0 0 1.950.209.566 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.907.609.566 0 0 0 1.907.609.566 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 42.600.000 0 0 0 42.600.000

(24)

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD 24.000.000 0 0 0 24.000.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 285.214.323 37.608.875 0 0 322.823.198 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 0 0 0 15.000.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 100.000.000 0 0 0 100.000.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.364.325 37.608.875 0 0 59.973.200 2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 15.250.000 0 0 0 15.250.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 12.000.000 0 0 0 12.000.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 120.599.998 0 0 0 120.599.998

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 149.990.000 63.999.681 0 0 213.989.681

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 63.999.681 0 0 63.999.681

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya 149.990.000 0 0 0 149.990.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 243.406.574 0 0 0 243.406.574

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.526.574 0 0 0 33.526.574

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 55.000.000 0 0 0 55.000.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 154.880.000 0 0 0 154.880.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.196.064 0 0 0 155.196.064

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

95.196.064 0 0 0 95.196.064

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 10.000.000 0 0 0 10.000.000

(25)

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 01 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 115.800.000 0 0 0 115.800.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 115.800.000 0 0 0 115.800.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja

Mikro 115.800.000 0 0 0 115.800.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 200.000.000 0 0 0 200.000.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit

Kompetensi 200.000.000 0 0 0 200.000.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 03 2.01 01

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

200.000.000 0 0 0 200.000.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna

Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 07 2.07.3.31.3.32.01.0000 04 2.04 01

Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 08        

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

974.082.518 0 0 0 974.082.518

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000      

DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

974.082.518 0 0 0 974.082.518

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 650.193.568 0 0 0 650.193.568

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 38.400.000 0 0 0 38.400.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 38.400.000 0 0 0 38.400.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000

(26)

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah 34.800.000 0 0 0 34.800.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Kepegawaian 34.800.000 0 0 0 34.800.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 231.803.756 0 0 0 231.803.756

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 98.789.450 0 0 0 98.789.450

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.989.372 0 0 0 29.989.372

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 11.999.934 0 0 0 11.999.934

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 14.430.000 0 0 0 14.430.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 66.595.000 0 0 0 66.595.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 120.000.000 0 0 0 120.000.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya 120.000.000 0 0 0 120.000.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 134.039.812 0 0 0 134.039.812

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.700.000 0 0 0 7.700.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 33.339.812 0 0 0 33.339.812

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 93.000.000 0 0 0 93.000.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.150.000 0 0 0 49.150.000

(27)

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.300.000 0 0 0 1.300.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

13.350.000 0 0 0 13.350.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 19.500.000 0 0 0 19.500.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 15.000.000 0 0 0 15.000.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 102.492.000 0 0 0 102.492.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.01

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

8.000.000 0 0 0 8.000.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 8.000.000 0 0 0 8.000.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada

Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

94.492.000 0 0 0 94.492.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 01

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

77.092.000 0 0 0 77.092.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 02

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

17.400.000 0 0 0 17.400.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KELUARGA 192.000.000 0 0 0 192.000.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

192.000.000 0 0 0 192.000.000

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01 03

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

192.000.000 0 0 0 192.000.000

(28)

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 29.396.950 0 0 0 29.396.950 2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06 2.02

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

29.396.950 0 0 0 29.396.950

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06 2.02 04

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

29.396.950 0 0 0 29.396.950

2 09         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 6.183.600.000 0 0 0 6.183.600.000

3 25 3.25.2.09.0.00.01.0000       DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN

KETAHANAN PANGAN 6.183.600.000 0 0 0 6.183.600.000

2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 02

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

5.500.000.000 0 0 0 5.500.000.000

2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 02 2.01

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5.500.000.000 0 0 0 5.500.000.000

2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung

Pangan 5.500.000.000 0 0 0 5.500.000.000

2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI

DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 666.800.000 0 0 0 666.800.000

2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 03 2.01

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

8.400.000 0 0 0 8.400.000

2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga

Pangan 8.400.000 0 0 0 8.400.000

2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 03 2.04

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

658.400.000 0 0 0 658.400.000

2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

658.400.000 0 0 0 658.400.000

2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN

PANGAN 16.800.000 0 0 0 16.800.000

(29)

2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan

Kewenangan Kabupaten/Kota 16.800.000 0 0 0 16.800.000

2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan

Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 8.400.000 0 0 0 8.400.000

2 09 3.25.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 02

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

8.400.000 0 0 0 8.400.000

2 10         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERTANAHAN 247.000.000 0 0 0 247.000.000

4 01 4.01.2.10.0.00.01.0000       SEKRETARIAT DAERAH 247.000.000 0 0 0 247.000.000

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI 50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu)

Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha

50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA

TANAH GARAPAN 32.000.000 0 0 0 32.000.000

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

dalam Daerah Kabupaten/Kota 32.000.000 0 0 0 32.000.000

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01

Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.000.000 0 0 0 2.000.000

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 02

Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

30.000.000 0 0 0 30.000.000

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK

PEMBANGUNAN

15.000.000 0 0 0 15.000.000

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05 2.01

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

15.000.000 0 0 0 15.000.000

(30)

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 05 2.01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk

Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

15.000.000 0 0 0 15.000.000

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 150.000.000 0 0 0 150.000.000

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya

dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000 0 0 0 150.000.000

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencanaan Penggunaan Tanah 50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah

Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 10 4.01.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 11         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP 9.592.138.232 977.474.225 0 0 10.569.612.457

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000       DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEBERSIHAN 9.592.138.232 977.474.225 0 0 10.569.612.457

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.275.212.457 0 0 0 5.275.212.457

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.979.648.332 0 0 0 3.979.648.332 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.955.648.332 0 0 0 3.955.648.332 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.000.000 0 0 0 24.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD 24.000.000 0 0 0 24.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah

Kewenangan Perangkat Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000

(31)

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah 20.400.000 0 0 0 20.400.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Kepegawaian 20.400.000 0 0 0 20.400.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 206.348.471 0 0 0 206.348.471

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.497.600 0 0 0 2.497.600

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 40.000.000 0 0 0 40.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 78.483.871 0 0 0 78.483.871

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 20.579.000 0 0 0 20.579.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 45.000.000 0 0 0 45.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11

Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

19.788.000 0 0 0 19.788.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya 100.000.000 0 0 0 100.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 158.982.200 0 0 0 158.982.200

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 0 0 0 3.500.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 34.610.000 0 0 0 34.610.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 120.872.200 0 0 0 120.872.200

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 737.833.454 0 0 0 737.833.454

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

734.383.454 0 0 0 734.383.454

(32)

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 3.450.000 0 0 0 3.450.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN

HIDUP 15.000.000 0 0 0 15.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Kabupaten/Kota

15.000.000 0 0 0 15.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH

Kabupaten/Kota 15.000.000 0 0 0 15.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

45.000.000 0 0 0 45.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

45.000.000 0 0 0 45.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01

Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

45.000.000 0 0 0 45.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN

KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 844.525.775 135.474.225 0 0 980.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Kabupaten/Kota 844.525.775 135.474.225 0 0 980.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 839.669.775 105.830.225 0 0 945.500.000 2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Keanekaragaman Hayati 4.856.000 29.644.000 0 0 34.500.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

15.000.000 0 0 0 15.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 15.000.000 0 0 0 15.000.000

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02

Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

15.000.000 0 0 0 15.000.000

Referensi

Dokumen terkait

Melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dalam rangkapemberdayaan masyarakatc.

8 (1) Dalam hal alokasi Dana BOS yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dianggarkan berdasarkan alokasi penyaluran final triwulan lV tahun anggaran

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepada

Pengelolaan pendidikan di Kabupaten Pangandaran adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran,

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Setda Bagian Pemuda dan Olahraga Aceh Barat Daya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Sikap sebagai gejala psikologis sulit untuk diamati. Hal ini dikarenakan sikap dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam diri manusia yang dapat mendorong

Bentuk hukuman dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari hukuman Hudud berupa hukuman cambuk yang ketentuannya tidak boleh ditambah dan dikurangi

Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun