7.011.111.021 1.660.643.600 0 0 8.671.754.621
2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.011.111.021 1.660.643.600 0 0 8.671.754.621
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.610.660.621 0 0 0 2.610.660.621
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.610.660.621 0 0 0 2.610.660.621 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.610.660.621 0 0 0 2.610.660.621
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 143.980.000 0 0 0 143.980.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
143.980.000 0 0 0 143.980.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 08
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
5.000.000 0 0 0 5.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 15.980.000 0 0 0 15.980.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data
Keluarga 15.000.000 0 0 0 15.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 13
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
108.000.000 0 0 0 108.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB) 2.332.266.400 1.054.643.600 0 0 3.386.910.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
890.015.000 0 0 0 890.015.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000 0 0 0 4.375.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 02
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
25.000.000 0 0 0 25.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 04
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
70.640.000 0 0 0 70.640.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 06
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat
Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
156.000.000 0 0 0 156.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di
Balai Penyuluhan KKBPK 405.000.000 0 0 0 405.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 229.000.000 0 0 0 229.000.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 446.400.000 0 0 0 446.400.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP) 446.400.000 0 0 0 446.400.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
461.101.400 1.054.643.600 0 0 1.515.745.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 01
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
7.650.000 0 0 0 7.650.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 03
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
426.251.000 0 0 0 426.251.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang
Pelayanan KB 18.800.400 1.054.643.600 0 0 1.073.444.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 08
Pembinaan Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
8.400.000 0 0 0 8.400.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.04
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
534.750.000 0 0 0 534.750.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program
KKBPK di Kampung KB 534.750.000 0 0 0 534.750.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.924.204.000 606.000.000 0 0 2.530.204.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1.924.204.000 606.000.000 0 0 2.530.204.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01 02
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
35.964.000 606.000.000 0 0 641.964.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01 05
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
1.838.240.000 0 0 0 1.838.240.000
2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01 08
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
50.000.000 0 0 0 50.000.000
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERHUBUNGAN 13.598.448.855 175.625.500 0 0 13.774.074.355
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 13.598.448.855 175.625.500 0 0 13.774.074.355
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.933.546.905 0 0 0 10.933.546.905
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 45.442.000 0 0 0 45.442.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 43.667.000 0 0 0 43.667.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.775.000 0 0 0 1.775.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.551.090.764 0 0 0 2.551.090.764 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.450.890.764 0 0 0 2.450.890.764 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22.250.000 0 0 0 22.250.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
77.950.000 0 0 0 77.950.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah 147.000.000 0 0 0 147.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 147.000.000 0 0 0 147.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 37.320.000 0 0 0 37.320.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian 17.400.000 0 0 0 17.400.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan 19.920.000 0 0 0 19.920.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 332.658.369 0 0 0 332.658.369
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.152.240 0 0 0 9.152.240
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 150.975.689 0 0 0 150.975.689
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.491.440 0 0 0 12.491.440
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 10.050.000 0 0 0 10.050.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 149.989.000 0 0 0 149.989.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 120.000.000 0 0 0 120.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya 120.000.000 0 0 0 120.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 7.386.873.800 0 0 0 7.386.873.800
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.900.000 0 0 0 2.900.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 7.130.923.800 0 0 0 7.130.923.800
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 253.050.000 0 0 0 253.050.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 292.161.972 0 0 0 292.161.972
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
255.818.472 0 0 0 255.818.472
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 19.850.000 0 0 0 19.850.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya 16.493.500 0 0 0 16.493.500
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.664.901.950 175.625.500 0 0 2.840.527.450
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota 1.700.195.000 0 0 0 1.700.195.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1.700.195.000 0 0 0 1.700.195.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota 332.574.450 175.625.500 0 0 508.199.950
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota 27.541.950 167.458.000 0 0 194.999.950
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan 305.032.500 8.167.500 0 0 313.200.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir 85.000.000 0 0 0 85.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota
85.000.000 0 0 0 85.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 30.000.000 0 0 0 30.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 30.000.000 0 0 0 30.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
467.200.000 0 0 0 467.200.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
432.200.000 0 0 0 432.200.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
35.000.000 0 0 0 35.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan
Kabupaten/Kota
49.932.500 0 0 0 49.932.500
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola
Andalalin 49.932.500 0 0 0 49.932.500
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.434.041.376 81.000.000 0 0 4.515.041.376
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN 4.434.041.376 81.000.000 0 0 4.515.041.376
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.615.357.626 65.000.000 0 0 3.680.357.626
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.579.186.449 0 0 0 2.579.186.449
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.558.186.449 0 0 0 2.558.186.449 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah
pada SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah
Kewenangan Perangkat Daerah 19.800.000 0 0 0 19.800.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 19.800.000 0 0 0 19.800.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah 17.400.000 0 0 0 17.400.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian 17.400.000 0 0 0 17.400.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 236.758.617 65.000.000 0 0 301.758.617 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.940.520 0 0 0 1.940.520
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 48.571.143 65.000.000 0 0 113.571.143
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.515.954 0 0 0 5.515.954
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 12.750.000 0 0 0 12.750.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 18.000.000 0 0 0 18.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 149.981.000 0 0 0 149.981.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya 100.000.000 0 0 0 100.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 461.320.000 0 0 0 461.320.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 0 0 0 7.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 329.100.000 0 0 0 329.100.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 125.220.000 0 0 0 125.220.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158.892.560 0 0 0 158.892.560
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
113.996.296 0 0 0 113.996.296
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
27.511.264 0 0 0 27.511.264
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 7.500.000 0 0 0 7.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya 9.885.000 0 0 0 9.885.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK 575.115.000 0 0 0 575.115.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
575.115.000 0 0 0 575.115.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 58.915.000 0 0 0 58.915.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 16.200.000 0 0 0 16.200.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,
Media dan Kemitraan Komunitas 500.000.000 0 0 0 500.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 243.568.750 16.000.000 0 0 259.568.750
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 243.568.750 16.000.000 0 0 259.568.750
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses
Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 125.068.750 0 0 0 125.068.750
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
118.500.000 16.000.000 0 0 134.500.000