• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

7.011.111.021 1.660.643.600 0 0 8.671.754.621

2 08 2.08.2.14.0.00.01.0000      

DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

7.011.111.021 1.660.643.600 0 0 8.671.754.621

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.610.660.621 0 0 0 2.610.660.621

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.610.660.621 0 0 0 2.610.660.621 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.610.660.621 0 0 0 2.610.660.621

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 143.980.000 0 0 0 143.980.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

143.980.000 0 0 0 143.980.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 08

Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

5.000.000 0 0 0 5.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 15.980.000 0 0 0 15.980.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data

Keluarga 15.000.000 0 0 0 15.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 2.02 13

Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

108.000.000 0 0 0 108.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA

BERENCANA (KB) 2.332.266.400 1.054.643.600 0 0 3.386.910.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

890.015.000 0 0 0 890.015.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada

Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000 0 0 0 4.375.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 02

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

25.000.000 0 0 0 25.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 04

Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

70.640.000 0 0 0 70.640.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 06

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat

Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

156.000.000 0 0 0 156.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di

Balai Penyuluhan KKBPK 405.000.000 0 0 0 405.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 229.000.000 0 0 0 229.000.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh

KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 446.400.000 0 0 0 446.400.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat

Pedesaan (IMP) 446.400.000 0 0 0 446.400.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

461.101.400 1.054.643.600 0 0 1.515.745.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 01

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

7.650.000 0 0 0 7.650.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 03

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

426.251.000 0 0 0 426.251.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang

Pelayanan KB 18.800.400 1.054.643.600 0 0 1.073.444.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.03 08

Pembinaan Pelayanan Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

8.400.000 0 0 0 8.400.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.04

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam

Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

534.750.000 0 0 0 534.750.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program

KKBPK di Kampung KB 534.750.000 0 0 0 534.750.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.924.204.000 606.000.000 0 0 2.530.204.000 2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1.924.204.000 606.000.000 0 0 2.530.204.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01 02

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

35.964.000 606.000.000 0 0 641.964.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01 05

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

1.838.240.000 0 0 0 1.838.240.000

2 14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 2.01 08

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 15         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERHUBUNGAN 13.598.448.855 175.625.500 0 0 13.774.074.355

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000       DINAS PERHUBUNGAN 13.598.448.855 175.625.500 0 0 13.774.074.355

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.933.546.905 0 0 0 10.933.546.905

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 45.442.000 0 0 0 45.442.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 43.667.000 0 0 0 43.667.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.775.000 0 0 0 1.775.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.551.090.764 0 0 0 2.551.090.764 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.450.890.764 0 0 0 2.450.890.764 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22.250.000 0 0 0 22.250.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

77.950.000 0 0 0 77.950.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah

Kewenangan Perangkat Daerah 147.000.000 0 0 0 147.000.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 147.000.000 0 0 0 147.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah 37.320.000 0 0 0 37.320.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Kepegawaian 17.400.000 0 0 0 17.400.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan 19.920.000 0 0 0 19.920.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 332.658.369 0 0 0 332.658.369

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.152.240 0 0 0 9.152.240

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 150.975.689 0 0 0 150.975.689

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.491.440 0 0 0 12.491.440

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 10.050.000 0 0 0 10.050.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 149.989.000 0 0 0 149.989.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 120.000.000 0 0 0 120.000.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya 120.000.000 0 0 0 120.000.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 7.386.873.800 0 0 0 7.386.873.800

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.900.000 0 0 0 2.900.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 7.130.923.800 0 0 0 7.130.923.800

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 253.050.000 0 0 0 253.050.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 292.161.972 0 0 0 292.161.972

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

255.818.472 0 0 0 255.818.472

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 19.850.000 0 0 0 19.850.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya 16.493.500 0 0 0 16.493.500

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.664.901.950 175.625.500 0 0 2.840.527.450

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ

Kabupaten/Kota 1.700.195.000 0 0 0 1.700.195.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk

Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1.700.195.000 0 0 0 1.700.195.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota 332.574.450 175.625.500 0 0 508.199.950

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan

Kabupaten/Kota 27.541.950 167.458.000 0 0 194.999.950

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Perlengkapan Jalan 305.032.500 8.167.500 0 0 313.200.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan

Pembangunan Fasilitas Parkir 85.000.000 0 0 0 85.000.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Kewenangan Kabupaten/Kota

85.000.000 0 0 0 85.000.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 30.000.000 0 0 0 30.000.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 30.000.000 0 0 0 30.000.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan

Kabupaten/Kota

467.200.000 0 0 0 467.200.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan

Kabupaten/Kota

432.200.000 0 0 0 432.200.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03

Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

35.000.000 0 0 0 35.000.000

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan

Kabupaten/Kota

49.932.500 0 0 0 49.932.500

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola

Andalalin 49.932.500 0 0 0 49.932.500

2 16         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.434.041.376 81.000.000 0 0 4.515.041.376

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000       DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK

DAN PERSANDIAN 4.434.041.376 81.000.000 0 0 4.515.041.376

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.615.357.626 65.000.000 0 0 3.680.357.626

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.579.186.449 0 0 0 2.579.186.449

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.558.186.449 0 0 0 2.558.186.449 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah 21.000.000 0 0 0 21.000.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah

pada SKPD 21.000.000 0 0 0 21.000.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah

Kewenangan Perangkat Daerah 19.800.000 0 0 0 19.800.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 19.800.000 0 0 0 19.800.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah 17.400.000 0 0 0 17.400.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Kepegawaian 17.400.000 0 0 0 17.400.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 236.758.617 65.000.000 0 0 301.758.617 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.940.520 0 0 0 1.940.520

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 48.571.143 65.000.000 0 0 113.571.143

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.515.954 0 0 0 5.515.954

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 12.750.000 0 0 0 12.750.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 18.000.000 0 0 0 18.000.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD 149.981.000 0 0 0 149.981.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya 100.000.000 0 0 0 100.000.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 461.320.000 0 0 0 461.320.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 0 0 0 7.000.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 329.100.000 0 0 0 329.100.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 125.220.000 0 0 0 125.220.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158.892.560 0 0 0 158.892.560

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

113.996.296 0 0 0 113.996.296

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

27.511.264 0 0 0 27.511.264

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 7.500.000 0 0 0 7.500.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya 9.885.000 0 0 0 9.885.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PUBLIK 575.115.000 0 0 0 575.115.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

575.115.000 0 0 0 575.115.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 58.915.000 0 0 0 58.915.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 16.200.000 0 0 0 16.200.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,

Media dan Kemitraan Komunitas 500.000.000 0 0 0 500.000.000

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 243.568.750 16.000.000 0 0 259.568.750

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 243.568.750 16.000.000 0 0 259.568.750

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses

Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 125.068.750 0 0 0 125.068.750

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 10

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

118.500.000 16.000.000 0 0 134.500.000

Dokumen terkait