EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2020
Evaluasi Rencana Aksi Kinerja berfungsi
sebagai alat penilaian ketepatan target
atau rencana aksi kinerja tahunan
terhadap pencapaian yang dipantau
secara berkala menuju terwujudnya good
governance
dan
sebagai
wujud
transparansi dan pertanggungjawaban
melalu review atas target pada kinerja
berikutnya.
A. Rencana Aksi Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan
langkah-langkah atau strategi dalam rangka mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja dan telah diperjanjikan dalan
dokumen Perjanjian Kinerja dalam bentuk Rencana Aksi Kinerja.
Rencana Aksi Kinerja disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang
akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja dan mengacu pada
Indikator Kinerja Utama.
Setelah tahapan inventarisasi sumber daya yang dimiliki serta kondisi
lingkungan yang dihadapi maka rencana aksi kinerja secara garis besar
program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
& Keuangan SKPD
5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
7. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
B. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pencapaian indicator kinerja kegiatan, sesuai dengan program dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Pengukuran kinerja output dan outcome dilaksanakan
berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja masing-masing kegiatan dan
program, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indicator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil
pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat
capaian rata-rata atas capaian kinerja sasaran.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transporana mengenai
sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam evaluasi ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari
masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017
– 2022 maupun Rencana Kerja
Tahun 2020.
Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
kebrhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pemerintah
daerah. Pelaporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja ini didasarkan pada capaian
Rencana Aksi dalam pencapaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung
Barat.
C. Pengukuran, Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk
mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2017-2022 sebanyak 1 sasaran.
Tahun 2020 adalah tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas
Kesehatan, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator
kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020
No
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi Capaian (%)
1
Angka Kematian Ibu (AKI)
Kelahiran
Hidup
130
72,14
180.2
2
Angka Kematian Neonatus (AKN)
Kelahiran
Hidup
4,3
2,34
183.7
3
Persentase Baduta Stunting
%
22
8,23
363.3
4
Persentase CDR (Case Detection
Rate)
%
58
20,92
36.1
5
Persentase Angka Kesakitan
Penyakit Tidak Menular
%
38
28,99
131.1
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan
informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :
Tabel 1.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020
NO
SASARAN STRATEGIS
CAPAIAN
1
Melebihi/Melampaui Target
80.00 %
2
Sesuai Target
0.00 %
3
Tidak Mencapai Target
20.00 %
Dari sebanyak 1 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran
terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 1.3
Pencapaian target Misi
No
Misi
Jumlah
Indikator
Sasaran
Tingkat Pencapaian
Melampaui target
Sesuai Target
Belum Mencapai
Target
Jumlah
%
Jumlah
%
Jumlah
%
1
Misi 2
5
4
80.00
0
0
1
20.00
Jumlah
5
4
80.00
0
0
1
20.00
Dari sebanyak 1 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian
kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :
Tabel 1.4
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
No
Kategori
Jumlah Indikator
Persentase
A.
Misi 2
5
1
Melebihi/Melampaui Target
4
80.00 %
2
Sesuai Target
0
0.00 %
Tabel 1.5
Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
REALISASI (Kum)
ANALISIS
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
1
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
Angka
Kematian Ibu
(AKI)
/100.000
KH
139
72,14
Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian ibu ada 4 kasus yang disebabkan
oleh 1 pasien dengan Suspek perdarahan intra abdomen disertai
komplikasi syok hemoragic dan anemia berat, 1 pasien dengan
Perdarahan, 1 pasien dengan Pre Eklampsi Berat dan 1 pasien dengan
Kelainan Jantung. Secara angka kematian ibu dari 4 kasus kematian
dengan jumlah kelahiran hidup 5545, maka diperoleh angka 72,14 berada
dibawan target nasional 306/100.000 Kelahiran Hidup. Kondisi ini
menggambarkan bahwa status kesehatan ibu di Kabupaten Lampung Barat
berada pada kondisi yang baik.
Angka
Kematian
Neonatal
(AKN)
/1.000 KH
4,5
2,34
Sedangkan untuk kasus kematian bayi pada Tahun 2020 ada 16 kasus
yang terdiri dari 7 kasus disebabkan oleh BBLR, 2 kasus Asfiksia, 1 kasus
Sepsis, 2 Kelainan Kongenital, 2 Prematur, 1 Aspirasi, 1 Perdarahan otak.
Dimana 13 kasus diantaranya tergolong usia neonatus dengan kriteria bayi
baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Secara angka kematian neonatus
dengan 13 kasus kematian neonatus jika dibandingkan dengan 5545
kelahiran hidup diperoleh angka 2,34 dimana angka ini masih berada
dibawah target nasional yaitu 15 / 1.000 Kelahiran hidup, dimana kondisi ini
menggambarkan bahwa status kesehatan neonatus di Lampung Barat
masih berada pada kondisi baik.
Persentase
balita usia di
bawah dua
tahun
(baduta)
stunting
%
28
29,9
Angka stunting di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan hasil dari entri
e-PPGBM sampai dengan triwulan 4 tahun 2020 adalah 8,23 % dari jumlah
sasaran 9.310 baduta atau bawah dua tahun. Angka ini menunjukkan trend
penurunan angka stunting Lampung Barat berdasarkan hasil Survei Status
Gizi Balita Indonesia yang dilaksanakan terintegrasi dengan Susenas pada
bulan Maret 2019 dengan angka prevalensi 22,23. Beberapa upaya
pencegahan stunting dapat dilaksanakan dengan melalui intervensi gizi
spesifik dan intervensi gizi spesifik pada kelompok umur 1.000 Hari
Pertama Kehidupan yang dimulai dari masa kehamilan, bayi sampai anak
usia dua tahun yang dilakukan bersama-sama oleh sektor kesehatan
maupun sektor diluar kesehatan, sehingga target stunting 14 % diakhir
RPJMN tahun 2024 dapat tercapai.
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
REALISASI (Kum)
ANALISIS
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1
TW 2
TW 3
TW 4
Persentase
CDR ( Case
Detection
Rate ) TBC
%
13%
28%
43%
58%
8,0% 11,8% 16,8% 20,9%
Capaian CDR TBC Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2020 adalah
sebesar 20,92% dari target CDR Kabupaten 58%. Masih rendahnya CDR
TBC ini disebabkan Pada Tahun 2020 ini kita menghadapai pandemi
wabah Covid-19 yang mulai pada Bulan Februari sampai dengan
Desember tahun 2020 bahkan sampai dengan saat ini. Hal ini tentu
mempengaruhi terhadap pelaksanaan program TBC di Puskesmas,
dimnana hampir sebagian brsar penanggungjawab program TBC di
Puskesma juga merangkap sebagai petugas surveilans Covid-19 sehingga
waktu lebih banyak terfokus pada kegiatan-kegiatan skrining, tracing dan
tracking kasus covid-19, akibatnya upaya percepatan penemuan kasus
TBC belum dapat berjalan seacra optimal.
Persentase
angka
kesakitan
Penyakit
Tidak
Menular
%
10
20
30
38
4,95
4,95
8,56
37,55
Untuk program pengendalian penyakit tidak menular prevalensi hipertensi
ditemukan dan di tatalaksana sesuai standart dari sasaran 41.822 orang
tercapai 12.214 orang / 29,2 persen, prevalensi diabetes melitus ditemukan
dan ditatalaksana sesuai standart dari sasaran 1892 orang tercapai 459
orang / 24,2 persen dan terjadi kematian penyakit tidak menular dari
hipertensi dan diabetes melitus dari 12673 orang meninggal senayak 28
orang / 0.22 persen. untuk program penyakit tidak menular belum tercapai
sesuai sasaran karena skrining untuk penyakit tidak menular dilakukan di
posbindu sedangkan sejak adanya kovid 19 posbindu ditiadakan sehingga
penemuan kasus belum maksimal
Tabel 1.6
Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Program Tahun 2020
N O SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
SAT UAN KINERJA KEUANGANTARGET KINERJA
REALISASI KINERJA
Perse
n tase
Capai
an
TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN
%
TW
1
TW
2
TW
3
TW
4
TW
1
TW
2
TW
3
TW
4
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 41
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 241
Meningkatny a Kualitas Kesehatan Masyarakat1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya
pelayanan
adminstrasi
perkantoran
Persentase
pelayanan
admnistrasi
perkantoran
tepat waktu
%
25
25
25
25
22,9
23,5
24,3
23,8
100,0
3.681.000 - 975.000 - 386.874.192 527.367.352 909.735.361 1.797.461.109 91,82. Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Terlaksananya
Peralatan
Gedung
Kantor
Persentase
sarana dan
prasarana
Aparatur
yang
memadai
%
25
25
25
25
25
25
25
25
100
16.000.000 - - - 333.846.000 88.730.000 96.060.000 573.819.000 94,53. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Terlaksananya
SDM Dinas
Kesehatan
mengikuti
pendidikan
dan pelatihan
formal
Persentase
aparatur
yang telah
mengikuti
pendidikan
dan
pelatihan
formal
sesuai
dengan
aturan.
%
0
0
0
45
0
0
0
45
100,0
10.000.000 80.000.000 14.636.000 81.638.600 106.547.200 280.563.818 87,144. Program
Peningkatan
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja &
Keuangan
SKPD
Tersusunnya
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
Persentase
Dokumen
Perencanaa
n dan
Keuangan
yang
akuntabel
dan tepat
waktu
%
25
25
25
25
25
25
25
25
100
- 480.000 - 520.000 38.000.000 38.000.000 87.660.000 120.530.000 100N O SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
SAT UAN KINERJA KEUANGANTARGET KINERJA
REALISASI KINERJA
Perse
n tase
Capai
an
TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN
%
TW
1
TW
2
TW
3
TW
4
TW
1
TW
2
TW
3
TW
4
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 41
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
yang dibuat
dalam 1
tahun.
Do
ku
m
en
0
3
0
3
3
0
3
100
5. Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
Tercapainya
standar
pelayanan
kesehatan di
puskesmas
Jumlah UPT
Puskesmas
terakreditasi
Pu
sk
es
m
as
0
0
0
4
0
0
1
3
100,0
19.579.000 18.000.000 8.225.000 4.200.000 2.982.431.926 6.158.651.913 15.569.527.168 27.757.116.245 87,4Persentase
kepesertaan
JKN
%
15
20
25
25
14,5
21
22,6
25
97,8
-Persentase
sarana layak
operasional
%
25
25
25
25
25
25
25
75,0
9.400.000 43.904.000 161.576.000 15.400.0006. Program
Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Terpenuhinya
kebutuhan dan
keterjangkaua
n obat dan
perbekalan
kesehatan
yang bermutu
Persentase
ketersediaan
obat dan
vaksin
essensial
%
90
90
90
90
90
90
90
90
100
63.414.000 15.000.000 10.309.000 - - 120.060.300 1.015.225.667 3.776.532.583 98,0N O SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
SAT UAN KINERJA KEUANGANTARGET KINERJA
REALISASI KINERJA
Perse
n tase
Capai
an
TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN
%
TW
1
TW
2
TW
3
TW
4
TW
1
TW
2
TW
3
TW
4
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 41
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 247. Program
pengadaan,
peningkatan
dan
perbaikan
sarana dan
prasarana
puskesmas/
puskesmas
pembantu
dan
jaringannya
Terpenuhinya
kelengkapan
sarana
prasarana dan
alat kesehatan
di puskesmas
Persentase
puskesmas
dengan
sarana &
prasarana
yang
lengkap
sesuai
standar
%
0
0
0
86
0
0
0
86
100
2.000.000 4.000.000 888.738.064 796.752.463 - 2.671.300 8.020.966. 552 30.537.946.6 83 98,2Jumlah
puskesmas
dengan alat
kesehatan
yang
lengkap
sesuai
standar
Pu
sk
es
m
as
0
0
0
13
0
0
0
8
61,5
8. Program
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdaya
an
Masyarakat
Meningkatnya
promosi,
kesehatan
lingkungan
dan peran
serta
masyarakat
Persentase
Rumah
Tangga
yang
menerapkan
PHBS
%
10
10
10
7,9
10
20
35
41,3
41,3%
72.750.000 45.750.000 12.500.000 12.500.000 17.036.000 5.314.569.143 7.833.848.541 15.473.896.41587,7
Persentase
Rumah
tangga yang
telah
melaksanak
an STBM
%
0
40
0
40
10
20
35
41,3
41,3%
14.470.000 4.860.000Jumlah
Pekon
deklarasi
ODF
Pe
ko
n /
Ke
l
30
0
0
0
13
43,3
N O SASARAN STRATEGIS
PROGRAM
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
SAT UAN KINERJA KEUANGANTARGET KINERJA
REALISASI KINERJA
Perse
n tase
Capai
an
TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN
%
TW
1
TW
2
TW
3
TW
4
TW
1
TW
2
TW
3
TW
4
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 41
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 249. Program
peningkatan
keselamatan
ibu
melahirkan
dan anak
Meningkatnya
pelayanan
kesehatan Ibu
dan Anak
Persentase
persalinan di
fasilitas
pelayanan
kesehatan
%
20
20
20
25
18,5
41,5
70,4
91,6
107,8
28.084.000 75.350.000 4.800.000 26.462.000 - 899.207.741 1.108.972.141 2.492.883.151 97,210.
Program
Pencegahan
dan
Penanggula
ngan
Penyakit
Menular
Tertanggulang
inya penyakit
menular
Persentase
menurunnya
angka
kesakitan
%
100
100
100
100
100
100
100
1
100
100
8.000.000 10.000.000 3.361.000 - - 313.831.036 632.398.686 1.313.745.583 95,8Persentase
penanggana
n KLB
sesuai
standar
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
11. Program
Pencegahan
dan
Penanggula
ngan
Penyakit
Tidak
Menular
Meningkatnya
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit tidak
menular
Persentase
Penurunan
penderita
Hipertensi
%
41
11,2
26,5
29,9
85,4
34.840.000 90.117.000 28.201.932 126.208.109 545.033.954 740.288.489 95,2Persentase
penurunan
penderita
Diabetes
Mellitus
%
10
11,2
26,5
34,9
9
33,5
Persentase
kematian
akibat
Penyakit
Tidak
Menular
%
1,5
0,6
145,5
N O SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATU AN KINERJA KEUANGAN
TARGET KINERJA REALISASI KINERJA PERSENTASE CAPAIAN
TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN PERSENTASE CAPAIAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=(15/11*100 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 Meningkatn ya Kualitas Kesehatan Masyarakat 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksanany a pelayanan adminstrasi perkantoran Jumlah Surat Masuk Buah 275 600 900 1175 261 173 141 600 100,0 3.681.000 - 975.000 4.656.000 - 3.681.000 3.681.000 4.656.000 100,0 Jumlah surat Keluar Buah 285 650 1000 1261 125 380 656 125 102,0 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Rekening Telepon Rekeni ng 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 348.000 348.000 348.000 1.392.000 164.509 329.017 421.739 627.984 87,4 Jumlah Rekening air Rekeni ng 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 1.350.000 1.350.000 1.350.000 5.400.000 971.400 1.942.800 2.942.780 4.554.700 Jumlah Rekening Listrik Rekeni ng 6 6 6 6 6 6 6 6 100,0 7.050.000 7.050.000 7.050.000 28.200.000 5.147.086 10.294.17 2 14.277.444 23.544.464 Jumlah Rekening Internet Rekeni ng 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0 4.950.000 4.950.000 4.950.000 19.800.000 4.458.336 8.916.672 11.862.172 19.165.172 Penyediaan jasa pemelihara an dan perizinan kendaraan dinas / operasional Terlaksanany a pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan empat Jumlah Motor yang dibayar pajaknya Unit 0 0 14 0 0 0 14 0 100,0 - - - 12.405.000 0 0 3.214.979 11.787.064 47,3 Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya Unit 0 0 12 0 0 0 12 0 100,0 - - - 10.000.000 0 0 Jumlah Truck yang dibayar pajaknya Unit 0 0 1 0 0 0 1 0 100,0 - - - 2.500.000 0 0 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Orang 2 2 2 2 2 2 2 2 100,0 3.000.000 6.000.000 9.000.000 12.000.000 3.000.000 6.000.000, 00 4.900.000 8.400.000 99,9 Jumlah Jenis Alat Kebersihan 0 0 0 1 17 17 17 17 17 100,0 500.000 1.241.000 1.741.000 6.686.800 500.000 1.741.000, 00 1.741.000 10.279.800 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan 0 0 0 4 23 23 23 0 23 100,0 8.022.000 - 7.808.000 15.830.000 7.808.000 8.022.000 15.830.000 15.830.000 100,0 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an Tersedianya jenis cetakan dan penggandaan Jumlah jenis cetakan 0 0 0 2 7 7 7 7 0 100,0 22.978.075 14.328.075 22.228.075 75.062.300 4.000.000 8.650.000, 00 15.350.000 15.350.000 100,0 Jumlah jenis penggandaan Jenis 3 3 3 3 3 3 3 0 100,0 7.500.000 14.328.00 0,00 24.679.800 59.712.300
Penyediaan komponen instalasi listrik / peneranga n bangunan kantor Tersedianya komponen listrik instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Jumlah dan jenis komponen listrik Jenis 15 15 15 15 2 3 0 10 100,0 50.335.000 - 1.980.000 10.000.000 1.000.000 1.350.000 4.818.200 7.500.000 50,6 Jumlah perbaikan instalasi/penin gkatan daya dan pemasangan baru listrik Unit 8 8 8 8 2 4 0 75,0 45.335.000 980.000 87.315.000 1.500.000 968.200 26.509.200 41.759.200 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya media massa harian Jumlah media massa harian yang berlangganan. SKHU 4 4 4 4 2 1 1 0 100,0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.960.000 1.000.000 1.000.000 2.660.000 3.960.000 100,0 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat Jumlah penyediaan Makan Minum Rapat Kali 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0 16.920.000 18.320.000 16.920.000 70.480.000 12.287.750 12.287.75 0 33.080.000 64.875.000 92,0 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksanany a Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Bulan 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0 15.000.000 40.000.000 35.000.000 130.000.00 0 27.303.000 67.303.16 6 106.985.382 129.797.341 99,8 Penyediaan jasa propagand a / publikasi / pameran Terlaksanany a Pameran Pembanguna n Jumlah Pelaksanaan Pameran Kali 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 - - 10.000.000 10.000.000 - - - 9.980.000 99,8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terlaksanany a Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Jumlah Pelaksanaan rapat, koordinasi dan pembinaan dalam daerah. Kali 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0 5.000.000 15.000.000 17.500.000 40.000.000 5.000.000 19.371.50 0 33.109.750 39.624.650 99,1 Fasilitasi Pelaksanaa n Pelayanan Kesehatan Dasar Di Masyarakat Tercapainya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Jumlah Puskesmas dengan peningkatan fungsi pelayanan Kali 9 0 0 0 9 0 0 0 100,0 180.000.000 - - 180.000.00 0 180.000.000 - - 180.000.000 100,0 Pelaksanaa n Program Percepatan Pembangu nan Daerah tertinggal Terlaksanany a kegiatan administrasi dukungan percepatan pembangunan daerah tertinggal Periode Pelaksanaan dukungan administrasi percepatan pembangunan daerah tertinggal Bulan 1 1 1 1 0 1 1 2 0,0 9.554.000 6.000.000 6.997.000 35.000.000 - 8.637.124 14.237.124 34.899.374 99,7 Penyediaan Biaya Operasiona l Puskesmas dan Pustu Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Jumlah puskesmas yang mendapatkan operasional & pemeliharan Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 1.100.429.2 10 125.234.111 277.593.9 51 507.092.291 1.022.973.160 93,0
Penyediaan Biaya Operasiona l dan Pemelihara an UPT Instalasi Farmasi Terlaksanany a operasional IFK Jumlah waktu/ periode operasional dan pemeliharaan IFK setiap tahun % 95 95 95 95 95 95 100,0 63.738.100 5.032.900 7.391.500 88.342.400 - 74.951.00 0 82.342.500 88.184.900 99,8 95,1 1.949.458.7 10 1.797.461.109 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemelihara an Rutin /Berkala Gedung Kantor Terlaksanany a Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung yang diadakan Gedun g 1 1 1 1 1 1 1 0 100,0 16.000.000 - - 16.000.000 - 16.000.00 0 16.000.000 16.000.000 100,0 Pemelihara an Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasiona l Terpeliharany a kendaraan dinas Jumlah motor
yang dipelihara Unit 8 8 8 0 8 8 8 8 100,0
83.430.000 31.350.000 33.430.000 544.866.00 0 - 83.430.00 0 391.402.000 541.319.000 99,3 Jumlah minibus yang dipelihara Unit 4 4 4 0 4 4 4 4 100,0 194.936.000 25.230.000 23.150.000 - 194.936.0 00 Jumlah truck
yang dipelihara Unit 0 0 1 0 0 1 1 1 100,0
25.230.000 23.150.000 25.230.000 - 15.860.00 0 Pemelihara an Rutin / Berkala Perlengkap an Gedung Kantor Terpeliharamy a Peralatan Gedung Kantor Jumlah Genset yang dipelihara Unit 2 2 0 0 2 2 2 100,0 3.000.000 3.000.000 8.250.000 46.500.000 2.500.000 3.000.000 13.500.000 16.500.000 35,5 Jumlah komputer yang dipelihara Unit 5 5 0 0 5 5 5 100,0 8.250.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 3.000.000 Jumlah Printer
yang dipelihara Unit 5 5 0 0 5 5 5 100,0
3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 607.366.00 0 573.819.000 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksanany a SDM Dinas Kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur Dinas Kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Orang 5 10 6 0 0 10 0 11 100,0 10.000.000 80.000.000 90.000.000 - 12.450.00 0 12.450.000 87.450.000 97,2 Penilai Tenaga Kesehatan Teladan Terlaksanany a Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tenaga kesehatan teladan yang terpilih. Orang 0 9 0 0 0 0 5 0 55,6 7.000.000 131.531.00 0 2.000.000 64.950.468 - 38.359.60 0 50.160.200 64.950.468 43,5 Peningkata n manajemen pengelolaa n obat dan perbekalan kesehatan Terlaksanany a peningkatan manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan. Jumlah pengelola obat Puskesmas yang dilatih pengelolaan obat, Jumlah pengelola obat Puskesmas Pembantu yang dilatih pengelolaan obat orang 0 53 0 0 0 53 53 53 100,0 25.128.000 17.600.000 47.278.000 7.636.000 15.292.00 0 21.400.000 47.265.550 99,9
Tim Penilaian angka Kredit Tersedianya pembiayaan untuk tim penilai angka kredit tenaga fungsional kesehatan Jumlah tim penilai angka kredit. Tim 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 - 17.992.400 - 35.938.800 - - 35.938.800 100,0 Uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Terlaksanany a uji kompetensi SDM Kesehatan Jumlah sertifikat kelulusan kompetensi Buah 15 15 15 15 0 0 0 6 40,0 2.880.000 34.487.000 9.900.000 47.267.000 7.000.000 15.537.00 0 22.537.000 44.959.000 95,1 79,1 285.434.26 8 280.563.818 4. Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokum en 0 1 0 1 0 1 0 1 100,0 - 480.000 - 1.000.000 - - 480.000 1.000.000 100,0 Penyusuna n Laporan Keuangan Semestera n Terlaksanany a Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran. Dokum en 0 12 0 1 0 12 12 12 100,0 - 635.000 - 1.000.000 - - 635.000 1.000.000 100,0 Penyusuna n Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran. Dokum en 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0 - - - 2.000.000 - - 1.435.000 2.000.000 100,0 Penyusuna n Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun. Dokum en 0 0 0 1 0 0 0 1 100,0 - - - 2.500.000 - 2.500.000 100,0 Penyusuna n, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaa n Dokumen Perencana an SKPD Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Jumlah dokumen laporan evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD Dokum en 6 2 2 7 6 2 2 7 100,0 - 1.360.000 - 2.630.000 - - 1.360.000 2.630.000 100,0 Kegiatan Pengelolaa n Keuangan Daerah Terlaksanany a pengelolaan keuangan daerah. Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Dokum en 17 17 17 17 17 17 17 17 100,0 38.000.000 38.000.000 38.000.000 111.400.00 0 38.000.000 38.000.00 0 83.750.000 111.400.000 100,0 100,0 120.530.00 0 120.530.000 5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Peningkata n UPT Puskesmas menjadi BLUD Meningkatnya fungsi pengelolaan pelayanan dan keuangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi BLUD Pusk 15 15 15 15 0 0 15 15 100,0 48.518.000 140.803.00 0 971.000 192.292.00 0 - 2.600.000 38.218.000 188.261.000 97,9
secara mandiri Jumlah Puskesmas yang melaksanakan workshop BLUD Pusk 15 15 15 15 0 0 15 0 100,0 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pendampingan BLUD Pusk 15 15 15 15 0 0 0 15 100,0 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kaji banding BLUD Pusk 15 15 15 15 0 0 0 15 100,0 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan self asesment BLUD Pusk 15 15 15 15 0 0 0 15 100,0 Reakredita si puskesmas Terlaksanany a penilaian akreditasi ulang UPT Puskesmas Jumlah UPT Puskesmas terakreditasi ulang Pusk 0 0 2 0 0 0 0 2 100,0 - - 1.225.555.8 82 1.460.400.0 00 - - - 1.225.555.882 83,9 Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil Terlayaninya kesehatan pada poskotis dan kegiatan P3K Jumlah yankes
situasi khusus Lokasi 2 0 5 2 0 2 0 7 100,0
- 8.455.000 - 184.619.00 0 84.768.300 167.621.050 90,8 Manajemen Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Terlaksanany a pengelolaan manajemen puskesmas sesuai standar Jumlah UPT Puskesmas dengan manajemen pelayanan terstandar. Pusk 0 0 0 8 0 0 0 8 100,0 3.180.000 55.575.000 - 58.755.000 - - - 28.525.000 48,6 Pengemba ngan SDM Kesehatan Tersedianya beasiswa kedokteran bagi masyarakat yang lulus SNMPTN dan SBMPTN Jumlah mahasiswa kedokteran yang menerima beasiswa Orang 3 3 8 8 3 3 6 6 81,8 101.190.000 - 319.690.00 0 429.880.00 0 - 101.190.0 00 - 308.504.436 71,8 Jumlah semester reguler per mahasiswa yang dibiayai Semes ter 3 3 13 13 3 3 9 9 75,0 Peningkata n Pelayanan Kesehatan Rujukan Terlaksanany a sistem rujukan di fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah fasyankes yang melaksanakan sistem rujukan. Pusk 35 35 35 35 35 35 35 35 100,0 13.969.000 63.835.000 18.236.000 119.969.00 0 2.259.800 62.780.20 0 94.172.250 113.091.550 94,3
Pelayanan Ambulans Hebat Terlaksanany a pelayanan kegawadarura tan mobile Jumlah Pegawai yang diterima (Tim Monitoring) 4 Orang 4 4 4 4 4 4 4 4 100,0 800.000.000 800.000.00 0 800.000.00 0 3.292.452.0 00 841.378.076 841.378.0 76 1.158.977.773 3.146.547.508 95,6 Jumlah operasional ambulan hebat 10 Kec 10 10 10 10 10 10 10 10 100,0 Penyusuna n Profil Kesehatan Tersusunnya profil kesehatan Jumlah dokumen profil. Dokum en 1 1 0 0 0 0 0 1 100,0 - 6.504.000 29.000.000 35.324.000 - 35.624.000 99,8 Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Terlaksanany a Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Jumlah Puskesmas yang menjalankan Sistem informasi Puskesmas (SIP). Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 9.400.000 37.400.000 132.576.00 0 136.188.00 0 - 7.021.527 7.582.527 134.678.534 98,9 Jaminan Pemelihara an Kesehatan Penduduk Miskin Luar Kuota Tersedianya jamianan kesehatan untuk penduduk miskin di luar kuota PBI Pusat Jumlah peserta PBI Daerah Jiwa 6540 6540 6540 6545 12500 23195 26089 26165 100,0 971.562.925 1.614.024.0 75 1.815.403.0 65 9.447.330.0 00 2.585.587. 000 4.199.524.000 8.316.609.000 88,0 Kapitasi JKN Tersedianya biaya upaya kesehatan perorangan dalam & uar gedung Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana kapitasi Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 3.722.026.25 0 3.820.660.8 50 3.915.253.3 00 12.698.886. 265 1.341.294.050 1.341.294. 050 7.734.393.057 10.657.660.630 83,9 Non Kapitasi JKN Tersedianya biaya klaim pelayanan persalianan, rawat inap dan rujukan Jumlah puskesmas yang mendapatkan dananon kapitasi Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 500.000.000 750.000.00 0 1.100.000.0 00 1.769.590.2 21 445.000.000 753.061.5 10 1.016.528.711 1.289.796.189 72,9 Manajemen dan Operasiona l Jaminan Kesehatan Terlaksanany a operasional Tim JKN Kabupaten dan Puskesmas Jumlah Tim Koordinasi yang mengelola Prog JKN. Tim 0 53 0 0 0 53 65 65 122,6 62.001.100 119.124.00 0 - 62.001.10 0 119.124.100 119.124.000 100,0 Frekuensi kegiatan P-Care. Kali 0 1 0 0 0 1 1 1 100,0 - - Jumlah advetorial program Paket 0 1 0 0 0 1 1 1 100,0 - 35.000.000 - - - 35.000.00 0 Peningkata n Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan Meningkatnya SDM kesehatan di Puskesmas Jumlah tenaga medis Orang 0 14 0 0 0 11 0 11 78,6 2.321.599.0 00 347.500.000 347.500.0 00 1.097.000.000 1.975.782.000 85,1 Jumlah tenaga Bidan Orang 0 30 0 0 0 30 0 30 100,0 Jumlah nakes lain Orang 0 50 0 0 0 20 0 20 40,0
Pelayanan Registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyaraka Meningkatnya tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat yang memiliki ijin Tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek Orang 12 13 12 13 20 10 10 10 100,0 19.579.000 18.000.000 8.225.000 50.004.000 5.000.000 19.238.45 0 19.238.450 49.735.466 99,5 Sarana kesehatan yang memiliki ijin Sarana 5 5 5 5 5 6 6 0 85,0 Usaha masyarakat yang memiliki ijin Kelom pok 2 3 2 3 5 7 7 0 190,0 32.316.412. 486 27.757.116.245 87,4 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkata n mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit Terlaksanany a pengawasan sarana pelayanan farmasi swasta di Kabupaten Lampung Barat. Jumlah sarana pelayanan farmasi swasta yang mendapatkan pengawasan. Sarana 22 22 22 22 12 0 8 2 100,0 24.048.000 - 4.400.000 28.448.000 - 13.977.45 0 19.238.450 28.158.450 98,9 Pengadaan obat, vaksin, perbekalan kesehatan dan Alkes Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbakalan kesehatan Persentase ketersediaan obat & perbekes di Puskesmas. % 90 90 90 90 0 90 90 90 100,0 16.846.000 237.363.97 9 2.400.000 279.870.97 9 - 14.426.00 0 39.328.171 277.143.325 99,0 DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasia n dan Perbekalan Kesehatan Terpenuhinya obat,perbekal an kesehatan dan sarana penunjang IFK Persentase ketersediaan obat dan perbekes di Puskesmas % 90 90 90 90 0 31,39 31,39 90 100,0 300.000.000 806.400.00 0 1.000.000.0 00 3.420.191.0 00 - - 846.775.196 3.338.213.199 97,6 Penyusuna n Formulariu m Obat Kabupaten Lampung Barat Tersedianya dokumen formularium obat kabupaten Jumlah buku dokumen formularium obat Dokum en 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 - 5.800.000 20.788.000 36.050.000 - 7.200.000 24.238.000 35.710.000 99,1 Peningkata n pengawasa n keamanan pangan dan bahan berbahaya Terlaksanany a pengawasan obat dan makanan Jumlah sampel makanan minuman yang diperiksa Sampe l 0 125 125 0 0 250 0 250 100,0 39.366.000 15.000.000 5.909.000 60.275.000 - 48.808.85 0 49.997.850 60.209.609 99,9 Persentase sampel diperiksa memenuhi syarat % 95 95 95 95 0 95 100,0
Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawasa n Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil IRTP Terlaksanany a penyuluhan keamanan pangan bagi pemilik/penan ggung jawab industri rumah tangga Jumlah pemilik/ Penanggung jawab IRTP yang memiliki sertifikat PKP Orang 0 40 0 0 20 40 30 40 100,0 35.668.000 - 4.000.000 39.688.000 - 35.648.00 0 35.648.000 37.098.000 93,5 3.864.522.9 79 3.776.532.583 98,0 7. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/p uskesmas pembantu dan jaringannya DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan Pusk 15 15 15 15 0 0 0 15 100,0 2.000.000 4.000.000 888.738.06 4 1.691.490.5 27 - - 667.097.140 1.643.053.085 97,1 Jumlah Peningkatan PKM Non Rawat Inap Menjadi PKM Rawat Inap pusk 0 0 0 2 0 0 0 2 100,0 Pengadaan , Peningkata n dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Puskesmas /Pustu dan Jaringanny a Terlaksanany a pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pu stu dan jaringan Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan. Pusk 0 0 0 3 0 3 3 3 100,0 - 215.000.00 0 487.500.00 0 730.000.00 0 1.901.300 207.246.400 723.083.200 99,1 DAK Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesma s) Terlaksanany a pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan Pusk 0 0 0 4 0 0 0 4 100,0 5.000.000 1.179.000.0 00 9.319.519.0 80 28.365.150. 658 7.096.531.157 28.113.382.643 99,1 Kalibrasi dan Pemelihara an Alat Kesehatan di Puskesmas Terlaksanany a kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas Jumlah Puskesmas yang mendapat kalibrasi & pemeliharaan peralatan kesehatan. Pusk 0 0 3 0 0 0 0 3 100,0 1.320.000 58.780.000 - 60.000.000 - 770.000 50.091.855 58.427.755 97,4 30.846.641. 185 30.537.946.683 8. Program Promosi Kesehatan Promosi Kesehatan Melalui Terlaksanany a promosi kesehatan Jumlah media cetak untuk promosi Media 4 4 4 4 4 4 4 4 100,0 - 58.100.000 45.750.000 12.500.000 143.350.00 0 - 71.250.00 0 112.600.000 143.350.000 100,0
dan Pemberdaya an Masyarakat
Media melalui media Jumlah Frekuensi spot radio untuk promosi kesehatan Kali 150 250 250 250 4 4 4 250 100,0 Kampanye ABAT HIV / AIDS Terlaksanany a kampanye HIV/AIDS kepada Karang taruna dan Organisasi Kepemudaan lainnya Jumlah pemuda yang mengikuti kampanye ABAT HIV/AIDS Orang 0 0 135 0 75 35 0 25 100,0 58.516.000 21.140.000 79.656.500 - 8.936.000 65.860.000 79.352.450 99,4 Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat Terlaksanany a Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat Jumlah masyarakat yang mengikuti kampanye PHBS Orang 150 150 150 150 150 150 150 150 100,0 - 25.000.000 85.000.000 100.302.00 0 71.763.15 0 71.763.150 100.127.050 99,8 Pendataan Keluarga Sehat Terlaksanany a pendataan hasil survey keluarga sehat Jumlah pekon di survei keluarga sehat. Pekon 6 6 6 6 6 6 6 6 100,0 20.000.000 25.000.000 31.600.000 18.534.00 0 22.334.000 25.834.000 81,8 DAK Bantuan Operasiona l Kesehatan Terlaksanany a upaya promotif dan preventif di semua puskesmas Jumlah puskesmas melaksanakan upaya promotif dan preventif Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 1.000.000.00 0 3.500.000.0 00 6.500.000.0 00 15.223.185. 000 - 5.058.728. 993 7.506.312.891 14.814.763.915 97,3 Pembinaan Kesehatan Pekerja (Formal dan Informal) Terbinanya kesehatan kerja formal dan informal Tenaga Kerja Formal dan informal yang mendapatkan pembinaan Orang 30 30 30 30 0 0 100,0 16.546.000 14.454.000 32.000.000 14.586.000 13.944.00 0 30.511.450 31.811.450 99,4 Jumlah masyrakat yang mendapatkan sosialisasi kesehatan kerja dan olahraga Orang 40 40 40 40 0 0 100,0 Peningkata n Kapasitas Tenaga Pengelola Kesehatan Kerja dan Olahraga Meningkatnya pembinaan kesehatan olahraga masyarakat Jumlah anak sekolah mendapatkan pembinaan kesehatan olahraga Orang 750 750 0 0 0 750 100,0 20.340.000 9.700.000 32.000.000 2.450.000 7.371.000 9.821.000 27.693.450 86,5 Calon jamaah haji yang mendapatkan pembinaan kebugaran jasmani Orang 0 200 0 126 0 63,0
Peningkata n Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Terlayaninya pelayanan kesehatan lansia Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan lansia Puskes mas 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 51.903.000 51.903.000 51.903.00 0 51.903.000 100,0 Jumlah posyandu lansia mendapatkan pembinaan 15 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengemba ngan Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga Terlaksanany a upaya kesehatan tradisional dan pengembanga n tanaman berkhasiat obat keluarga Jumlah pekon dengan pengembanga n Tanaman Berkhasiat Obat keluarga Pekon 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 105.853.00 0 170.950.00 0 168.824.750 99,96 Persentasepus kesmas yang melaksanakan upaya kesehatan tradisional. % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 Pembinaan dan Pengawasa n Hygiene Sanitasi Tempat Pengolaha n Makanan (TPM) Terlaksanany a pembinan TPM Jumlah TPM yang dilakukan pembinaan sarana 40 40 0 40 40 40 0 40 100,0 12.196.050 19.600.000 14.646.050 18.097.350 92,3 Forum Kabupaten sehat Berfungsinya forum kabupaten sehat dan kecamatan sehat secara optimal Jumlah sekretariat Forum kecamatan Sehat yang melaksanakan fungsinya. Kecam atan 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 15.000.000 100.000.00 0 145.000.00 0 12.139.00 0 12.139.000 8,4 16.029.546. 500 15.473.896.415 9. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak AMP Terlaksanany a audit maternal dan perinatal Persentase kasus maternal perinatal diaudit. % 100 100 100 100 0 0 0 100 100,0 - - - 64.997.000 - - - 64.747.000 99,6 Sosialisasi Program Perencana an Persalinan dan Pencegaha n Komplikasi (P4K) Terlaksanany a sosialisasi P4K Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi P4K Kec 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0 164.299.00 0 950.000 165.249.00 0 - 12.849.00 0 12.849.000 164.449.000 99,5 DAK Non Fisik Jampersal Terlayaninya bumil miskin yang tidak Jumlah Rumah Tunggu RTK 17 17 17 17 17 17 17 17 100,0 92,1
memiliki jaminan kesehatan Jumlah Sasaran Ibu Hamil terlayani Jampersal Bumil 300 300 300 300 Ibu 74/Anak 52 Ibu 43/An ak 30 Ibu 38 / Anak 47 Ibu 38 / Anak 47 64,3 464.500.000 496.500.00 0 651.500.00 0 2.025.000.0 00 879.524.7 41 1.088.089.141 1.865.121.341 Pelacakan dan Penanggul angan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan Bumil KEK. Tertanggulang inya kasus gizi buruk balita KEP dan Bumil KEK Jumlah Kasus balita KEP dan bumil KEK KEP-KEK 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 100 13.374.000 50.000.000 4.840.000 70.714.000 - 6.834.000 8.034.000 66.982.650 94,7 DAK penugasan Penyediaan Obat Gizi Terpenuhinya obat gizi untuk pencegahan stunting Persentase ketersediaan Fe untuk ibu hamil % 100 100 100 100 0 100 0 100 331.623.00 0 331.623.00 0 - - - 331.583.160 100 Persentase ketersediaan vitamin A untuk bayi, balita dan bufas % 100 100 100 100 0 100 0 100 Persentase ketersediaan Fe untuk remaja putri % 100 100 100 100 0 100 0 100 Persentase ketersediaan Mineral Mix untuk Kasus Gizi Buruk % 100 100 100 100 0 100 0 100 2.657.583.0 00 2.492.883.151 10. Program Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Meningkatnya pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah Jumlah SD/MI yang mendapat pelayanan imunisasi SD/MI 242 242 242 242 0 0 100 142 100,0 8.000.000 10.000.000 3.361.000 51.961.000 - - 20.521.000 51.246.000 98,6 Jumlah pengelola yang mengikuti pertemuan persiapan BIAS Orang 40 40 40 40 40 0 Peningkata n Pelayanan Imunisasi Meningkatnya pelayanan imunisasi Pekon/Kelurah an dengan UCI 100% % 100 100 100 100 98,5 98,5 98,5 226.210.00 0 101.623.0 00 165.148.000 220.534.000 97,5 Persentase imunisasi dasar lengkap % 95 95 95 95 95 95 100,0
Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi program 170 170 170 170 170 100 100,0 Peningkata n surveillance epideminol ogi dan penaggulan gan wabah /KLB Meningkatnya pelacakan kasus yang berpotensi KLB Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelacakan kasus potensi KLB. Puskes mas 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 7.545.000 9.200.000 15.725.000 25.965.608 - 5.329.536 8.493.236 25.965.608 80,0 Peningkata n komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegaha n dan pemberant asan penyakit Terlaksanany a survailans kejadian dini dan respon Jumlah Laporan kejadian dini dan respon (SKDR) yang dilaksanakan Puskesmas Buah 195 195 195 195 195 195 195 195 100,0 13.188.000 - - 13.188.000 - 13.188.00 0 13.188.000 13.188.000 100,0 Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas petugas surveilans Orang - 30 0 30 0 100,0 Peningkata n Pelayanan Kesehatan Penderita DBD Terdeteksinya Penderita DBD jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi P2 DBD Orang - 45 - - 0 45 100,0 29.480.000 - 80.859.000 120.339.00 0 - 23.639.00 0 86.588.700 120.328.450 100,0 Sekolah yang mengikuti sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) Sekola h 30 50 50 20 0 30 30 40 83,3 Peningkata n Pelayanan Kesehatan Penderita Diare Terlaksanany a penanganan kasus diare Petugas mengikuti peningkatan kapitasi dan evaluasi P2 Diare Orang - - 45 - 45 100,0 14.218.000 4.212.500 26.431.500 44.862.000 - 6.112.500 14.330.500 44.862.000 100,0 Persentase kasus diare yang ditangani sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 Peningkata n Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria Terdeteksinya penderita malaria Jumlah petugas yang mengikuti evaluasi pengendalian penyakit Malaria Orang 75 0 60 80,0 24.670.000 10.960.000 - 50.470.000 - 7.255.000 27.810.000 50.470.000 100,0
Jumlah Puskesmas mendapatkan logistik Puskes mas 15 15 15 15 0 0 0 0 0,0 Jumlah Ibu Hamil yang diperiksa malaria Orang 375 375 375 375 358 285 345 415 93,5 Peningkata n Pelayanan Kesehatan Penderita TBC Terdeteksinya penderita TBC Jumlah petugas mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi TBC Orang 45 45 45 45 0 45 45 45 100,0 30.349.500 15.899.000 17.222.000 68.915.000 - 900.000 33.993.000 56.543.000 82,1 Persentase penderita TBC yang di obati sesuai standar (100%) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 Peningkata n Pelayanan Kesehatan Penderita Infeksi Menular Seksual (IMS)/HIV/ AIDS Terdeteksinya penderita HIV/AIDS Jumlah Puskesmas melayani pemeriksaan/s krinning HIV Pusk 15 15 15 15 15 15 100,0 8.936.000 8.266.500 21.858.250 39.160.500 - 8.936.000 14.502.250 38.910.500 99,4 Jumlah Ibu Hamil yang di Skrinning HIV Orang 1250 1250 1250 1250 986 886 941 896 74,2 Peningkata n Pelayanan Kesehatan Rabies dan GHPR Tertanganinya kasus GHPR Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi P2 Rabies dan GHPR. Orang 0 0 60 0 0 60 100,0 8.468.000 8.000.000 19.291.000 39.759.000 - 12.768.00 0 12.768.000 39.759.000 100,0 Jumlah kasus GHPR yang ditangani sesuai standar Kasus 25 25 25 15 25 18 31 16 100,0 Pencegaha n dan Penanggul angan Filariasis dan Kecacingan Terlaksanany a pemberian obat kecacingan Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi P2 Filariasis dan Kecacingan Orang 0 90 0 0 0 90 100,0 34.168.000 24.061.000 18.398.000 76.627.000 55.829.00 0 59.329.000 76.590.400 100,0 Jumlah anak yang diberikan obat kecacingan Orang 2500 0 0 25000 24615 0 24768 98,8
Peningkata n Pelayanan Kesehatan Penderita Hepatitis Terdeteksinya penderita hepatitis Jumlah petugas Puskesmas mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi P2 Hepatitis Orang 30 30 100,0 9.000.000 25.000.000 33.349.000 8.066.000 24.634.000 33.349.000 100,0 Jumlah ibu hamil yang diperiksa/skrin ning hepatitis Orang 375 375 100,0 Peningkata n Pelayanan Kesehatan Penderita ISPA dan Pneumonia Terlaksanany a pelayanan kesehatan penderita ISPA dan Pneumonia Jumlah pengelola mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi P2 ISPA dan Pneumonia Orang 60 60 100,0 15.000.000 25.000.000 36.101.000 13.092.00 0 24.051.000 35.207.800 97,5 Puskesmas melaksanakan diseminasi Puskes mas 15 15 100,0 DAK penugasan pengendali an penyakit Meningkatnya kualitas pelayanan penyakit menular Jumlah Puskesmas tersedia sarana dan prasarana pengendalian penyakit Puskes mas 15 15 100,0 350.625.00 0 305.150.325 87,0 Jumlah Vaksin Carier Buah 10 10 100,0 Jumlah Kulkas Vaksin Buah 3 3 100,0 Jumlah peralatan pendukung pemeriksaan penyakit menular 15 15 100,0 Peningkata n Imunisasi TT pada WUS hamil dan tidak hamil Meningkatnya pelayanan imunisasi pada wanita usia subur Jumlah sasaran W US mendapat imunisasi TT Orang 1000 0 15000 23000 15000 11008 14253 12110 11133 77,0 98.345.000 11.403.000 112.034.00 0 57.093.00 0 69.996.000 102.735.500 91,7 Jumlah peserta mengikuti peningkatan kapasitas petugas imunisasi TT Orang 40 0 40 100,0 Pelayanan Krisis Kesehatan Terjaminnya pelayanan kesehatan pada kondisi krisis kesehatan Jumlah peserta yang mendapatkan diseminasi informasi krisis kesehatan Orang 0 0 50 0 0 0 0 50 100,0 99.791.000 - - 99.791.000 57.046.000 98.906.000 99,1
Jumlah logistik penanggulang an krisis kesehatan paket 0 0 3 0 0 0 0 3 100,0 1.389.357.1 08 1.313.745.583 11. Program Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Tidak Menular Kawasan Tanpa Rokok Terlaksanany a KTR Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Orang 35 35 0 0 100,0 68.047.000 16.927.000 24.000.000 185.434.00 0 13.463.000 33.117.00 0 118.702.299 185.204.671 99,9 Jumlah orang yang telah mendapatkan sosialisasi KTR Orang 100 0 100 100,0 26.900.000 Jumlah puskesmas yang mendapatkan logistik pusk 15 0 0 15 100,0 49.560.000 Jumlah posbindu terbentuk Posbin du 7 0 15 214,3 Peningkata n Pelayanan Penderita Hipertensi Terdeteksinya penderita hipertensi Jumlah pengelola program yang mengikuti peningkatan kapasitas Orang 35 35 100,0 21.062.000 2.450.000 38.000.000 901.000 18.987.00 0 31.295.900 37.913.900 99,8 Jumlah puskesmas melaksanakan skrining penderita Hipertensi pusk 15 0 0 15 100,0 Jumlah puskesmas mendapatkan logistik pusk 7 0 7 100,0 7.875.000 Pelayanan Penderita DM Terdeteksinya penderita diabetes miletus Pengelola program yng mengikuti kapasitas Orang 35 35 100,0 32.140.000 500.000 36.000.000 1.519.000 14.889.00 0 35.992.520 35.992.520 100,0 Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrinning penderita diabetes melitus pusk 15 15 100,0
Puskesmas mendapatkan logistik pusk 7 7 100,0 3.360.000 Pelayanan kesehatan haji Terlaksanany a pelayanan kesehatan calon jamaah haji Jumlah petugas mengikuti pertemuan pelayanan haji Orang 35 35 100,0 52.384.000 8.829.000 38.360.000 180.473.00 0 3.914.000 44.327.17 7 133.153.791 152.602.791 84,6 Jumlah CJH mendapatkan sosialisasi Orang 200 126 126 126 63,0 79.900.000 Pelayanan deteksi dini kanker Terdeteksinya penderita kanker Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan Orang 35 35 35 35 100,0 38.585.000 13.220.000 805.000 143.400.00 0 1.505.000 2.000.000 95.209.000 120.769.677 84,2 Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi Orang 150 150 0,0 4.380.000 2.190.000 Jumlah puskesmas mendapatkan logistik Puskes mas 15 15 100,0 78.000.000 Jumlah puskesmas melaksanakan deteksi dini kanker Puskes mas 15 15 15 15 100,0 Peningkata n pelayanan kesehatan skrining pada usia produktif Terlaksanany a skrining pada usia produktif Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan Orang 35 35 35 35 100,0 81.931.000 6.500.000 116.300.00 0 1.549.000 4.649.000 88.364.600 114.584.086 98,5 Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi Orang 100 100 100 100,0 13.475.000 Jumlah puskesmas mendapatkan logistik Puskes mas 15 15 15 100,0 7.500.000 Jumlah posbindu yang terbentuk Posbin du 7 15 214,3
Peningkata n Pelayanan Kesehatan Jiwa Terlaksanany a pelayanan kesehatan jiwa Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas kesehatan jiwa Orang 75 0 75 100,0 82.698.000 10.340.000 500.000 93.538.000 5.350.932 8.238.932 42.315.844 93.220.844 99,7 Jumlah puskesmas melaksanakan sosialisasi Puskes mas 15 15 15 15 100,0