Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7 8
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
0 00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 12 Bulan Meningkatnya kelancaran kegiatan
surat menyurat
12 Bulan 1.500.000 0
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kelancaran tugas administrasi 12 Bulan Terbayarnya rekening telp, air dan listrik 12 Bulan 30.000.000 0
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembelian alat dan bahan pembersih 12 Bulan Terbelinya alat dan bahan kebersihan kantor
12 Bulan 15.000.000 0
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket Terbelinya alat tulis kantor 1 Paket 15.000.000 0
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan 8.500.000 0
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
1 Paket Terpenuhinya alat listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
1 Paket 2.000.000 0
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terbelinya Peralatan dapur dan Rumah Tangga
1 Paket Terpenuhinya Peralatan dapur dan Rumah Tangga
1 Paket 10.000.000 0
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.000.000 0
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 1 Paket Terpenuhinya Makanan dan Minuman 1 Paket 12.000.000 0
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Paket Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tupoksi
1 Paket 5.000.000 0
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Paket Meningkatnya Koordinasi pelaksanaan Tupoksi
1 Paket 5.000.000 0
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Terbayarnya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
12 Bulan Terpenuhinya biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawa
12 Bulan 140.000.000 0
00 00 01 021 Pengelolaan SJDI Terkelolanya SJDI 1 Paket Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
1 Paket 1.500.000 0
Urusan Bidang
Indikator Kinerja
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pagu Indikatif Tahun 2017
Prakiraan Maju Tahun 2018
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode
249.500.000 1
00 00 01
2.531.500.000 0
2 3 4 5 6 7 8 1
00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya pengadaan kendaraan Dinas/Operasional
7 Paket Meningkatnya sarpras kantor yang memadai
7 Paket 175.000.000 0
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 Paket Meningkatnya kwalitas pelayanan masyarakat
1 Paket 17.500.000 0
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terbelinya peralatan gedung kantor 1 Paket Meningkatnya pelayanan masyarakat 1 Paket 20.000.000 0
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur Terbelinya pengadaan mebelair 1 Paket Tersedianya sarana dan prasarana 1 Paket 17.500.000 0
00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
1 Paket Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
1 Paket 3.500.000 0
Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket Tersedianya sarana kerja 1 Paket 5.000.000 0 Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket Tersedianya sarana kerja 1 Paket 1.819.000.000 0 00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terawatnya Kendaraan Dinas 12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan 12 Bulan 15.000.000 0
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terawatnya perlengkapan gedung kantor
12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
12 Bulan 4.500.000 0
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terawatnya peralatan gedung kantor 12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
12 Bulan 3.500.000 0
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terawatnya mebelair kantor 12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan rutin mebelair
12 Bulan 1.000.000 0
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehab Gedung Kantor 1 Paket Terbayarnya rehab Gedung Kantor 1 Paket 450.000.000 0
0 00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Terlaksananya pelaporan data
kepegawaian
12 Bulan Tersedianya pelaporan data kepegawaian
12 Bulan 1.000.000 0
00 00 03 012 Penyusunan bezetting Terlaksananya pelaporan penyusunan bezeting
12 Bulan Tersedianya pelaporan penyusunan bezeting
12 Bulan 700.000 0
00 00 03 018 Pengelolaan File Pegawai Terkelolanya file pegawai 12 Bulan Tersusunnya file pegawai 12 Bulan 1.000.000 0
0
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 Paket Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 Paket 1.000.000 0
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.700.000 00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
6.500.000 00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
2 3 4 5 6 7 8 1
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran
1 Tahun Tersedianya laporan keuangan semesteran
1 Tahun 1.000.000 0
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 Tahun Tersedianya data laporan keuangan akhir tahun
1 Tahun 1.000.000 0
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terlaksananya penyusunan rencana kerja SKPD
1 Tahun Tersedianya data rencana kerja SKPD 1 Tahun 1.000.000 0
00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis Terlaksananya penyusunan rencana strategis
1 Tahun Tersedianya penyusunan draff Renstra 1 Tahun 0 0
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan
12 Bulan Tersedianya penyusunan laporan keuangan bulanan
12 Bulan 1.500.000 0
00 00 06 013 Penyusunan LKj IP Terlaksananya penyusunan LKj IP 1 Tahun Terkirimnya data LKj IP 1 Tahun 1.000.000 0
01 URUSAN WAJIB
01 02 KESEHATAN
37.500.000 01 02 19 013 Bantuan Posyandu Terbantunya penyelenggaraan
posyandu di kelurahan
50 Lokasi Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (ibu, balita, dan lansia)
100 % 37.500.000 37.500.000
01 03 PEKERJAAN UMUM
01 03 15 010 Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Se-Kab Wonogiri
1.128.000.000 0
01 03 16 003 Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong Terlaksananya Pemeliharaan /Pembangunan Saluran air/ Drainase
12 Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan / Pembangunan Saluran air/ Drainase
12 Bulan 1.732.000.000 0
01 03 17 003 Pembangunan turap/talud/ brojong 538.000.000 0
01 05 PENATAAN RUANG
01 03 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
01 03 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
538.000.000 0
90.000.000 0
2 3 4 5 6 7 8 1
01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan 1 Paket 1 Paket 90.000.000 0
01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Meningkatnya administrasi pemerintahan
12 Bulan Meningkatnya pelayanan masyarakat 12 Bulan 7.500.000 0
01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan Terlaksananya penyusunan profil Kecamatan
1 Tahun Tersedianya profil Kecamatan 1 Tahun 2.000.000 0
01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan 1 Tahun 1 Tahun 5.000.000 0
01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan 1 Tahun 1 Tahun 7.000.000 0
01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 Tahun Tersusunnya RKPD 1 Tahun 7.500.000 0
01 20 29 011 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wonoboyo
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Wonoboyo
1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 195.000.000 0
01 20 29 012 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wuryorejo
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Wuryorejo
1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 137.000.000 0
01 20 29 013 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Giripurwo
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Giripurwo
1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 168.000.000 0
01 20 29 014 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Giritirto
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Giritirto
1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 158.000.000 0
01 20 29 015 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Giriwono
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Giriwono
1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 169.000.000 0
01 20 29 016 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wonokarto
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Wonokarto
1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 132.000.000 0 01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN
2 3 4 5 6 7 8 1
01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan
1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 2.500.000 0
01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI
Peningkatan kesadaran Nilai-nilai Kemerdekaan RI
1 Tahun Terlaksananya peringatan HUT RI 1 Tahun 7.500.000 0
01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said
Terlaksananya nilai-nilai Perjuangan RM Said
1 Tahun Terselenggaranya pelestarian nilai-nilai perjuangan RM Said
1 Tahun 5.000.000 0
01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan
1 Tahun Terbayarnya PBB 1 Tahun 3.000.000 0
01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum
1 Tahun Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
1 Tahun 3.500.000 0
01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam Terkoordinasinya penanganan Bencana Alam
1 Tahun Terselenggaranya fasilitasi penanggulangan Bencana Alam
1 Tahun 8.000.000 0
01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan 1 Tahun Terlaksananya kegiatan TP. PKK 1 Tahun 7.500.000 0
01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan 1 Tahun Terselenggaranya seleksi MTQ tingkat kecamatan
1 Tahun 6.500.000 0
01 20 29 121 Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tingkat Kabupaten
1 Tahun Terkirimnya peserta MTQ tingkat Kecamatan
1 Tahun 1.500.000 0
01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba FASI tingkat Kecamatan
1 Paket Terlaksananya Lomba FASI tingkat Kecamatan
1 Paket 2.000.000 0
01 20 29 125 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah
1 Tahun Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah
1 Tahun 2.250.000 0
01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan
Meningkatnya pelayanan masyarakat
1 Tahun Meningkatnya sarpras yang memadai 1 Tahun 1.500.000 0
01 20 29 157 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Giriwono
Meningkatnya pelayanan masyarakat
1 Tahun Meningkatnya pelayanan kegiatan kantor yang memadai
1 Tahun 1.500.000 0
01 20 29 158 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Wuryorejo
Meningkatnya pelayanan masyarakat
1 Tahun Meningkatnya pelayanan kegiatan kantor yang memadai
1 Tahun 1.500.000 0
01 20 29 187 Fasilitasi Validasi Data Kemiskinan Kecamatan 1 Tahun Tersusunnya data validasi kemiskinan Kecamatan
1 Tahun 1.500.000 0
2 3 4 5 6 7 8 1
0 01 22 15 52 Belanja Operasional Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Terlaksananya pendampingan Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa pendampingan KPMD
9 Desa Terlatihnya KPMD dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
9 Desa 9.000.000 0
7.367.950.000 37.500.000 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN
TOTAL