• Tidak ada hasil yang ditemukan

04a3f58e33fb579e8ae1f01268063da7 33. WONOGIRI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "04a3f58e33fb579e8ae1f01268063da7 33. WONOGIRI"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 3 4 5 6 7 8

00 NON URUSAN

00 00 PROGRAM SETIAP SKPD

0 00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 12 Bulan Meningkatnya kelancaran kegiatan

surat menyurat

12 Bulan 1.500.000 0

00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kelancaran tugas administrasi 12 Bulan Terbayarnya rekening telp, air dan listrik 12 Bulan 30.000.000 0

00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembelian alat dan bahan pembersih 12 Bulan Terbelinya alat dan bahan kebersihan kantor

12 Bulan 15.000.000 0

00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket Terbelinya alat tulis kantor 1 Paket 15.000.000 0

00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan 8.500.000 0

00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

1 Paket Terpenuhinya alat listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

1 Paket 2.000.000 0

00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terbelinya Peralatan dapur dan Rumah Tangga

1 Paket Terpenuhinya Peralatan dapur dan Rumah Tangga

1 Paket 10.000.000 0

00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4.000.000 0

00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 1 Paket Terpenuhinya Makanan dan Minuman 1 Paket 12.000.000 0

00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Paket Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tupoksi

1 Paket 5.000.000 0

00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Paket Meningkatnya Koordinasi pelaksanaan Tupoksi

1 Paket 5.000.000 0

00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Terbayarnya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

12 Bulan Terpenuhinya biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawa

12 Bulan 140.000.000 0

00 00 01 021 Pengelolaan SJDI Terkelolanya SJDI 1 Paket Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

1 Paket 1.500.000 0

Urusan Bidang

Indikator Kinerja

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pagu Indikatif Tahun 2017

Prakiraan Maju Tahun 2018

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kode

249.500.000 1

00 00 01

2.531.500.000 0

(2)

2 3 4 5 6 7 8 1

00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya pengadaan kendaraan Dinas/Operasional

7 Paket Meningkatnya sarpras kantor yang memadai

7 Paket 175.000.000 0

00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 Paket Meningkatnya kwalitas pelayanan masyarakat

1 Paket 17.500.000 0

00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terbelinya peralatan gedung kantor 1 Paket Meningkatnya pelayanan masyarakat 1 Paket 20.000.000 0

00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur Terbelinya pengadaan mebelair 1 Paket Tersedianya sarana dan prasarana 1 Paket 17.500.000 0

00 00 02 021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

1 Paket Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

1 Paket 3.500.000 0

Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket Tersedianya sarana kerja 1 Paket 5.000.000 0 Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket Tersedianya sarana kerja 1 Paket 1.819.000.000 0 00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Terawatnya Kendaraan Dinas 12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan 12 Bulan 15.000.000 0

00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terawatnya perlengkapan gedung kantor

12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 4.500.000 0

00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terawatnya peralatan gedung kantor 12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor

12 Bulan 3.500.000 0

00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terawatnya mebelair kantor 12 Bulan Terpenuhinya pemeliharaan rutin mebelair

12 Bulan 1.000.000 0

00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehab Gedung Kantor 1 Paket Terbayarnya rehab Gedung Kantor 1 Paket 450.000.000 0

0 00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Terlaksananya pelaporan data

kepegawaian

12 Bulan Tersedianya pelaporan data kepegawaian

12 Bulan 1.000.000 0

00 00 03 012 Penyusunan bezetting Terlaksananya pelaporan penyusunan bezeting

12 Bulan Tersedianya pelaporan penyusunan bezeting

12 Bulan 700.000 0

00 00 03 018 Pengelolaan File Pegawai Terkelolanya file pegawai 12 Bulan Tersusunnya file pegawai 12 Bulan 1.000.000 0

0

00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Paket Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Paket 1.000.000 0

00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.700.000 00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

6.500.000 00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

(3)

2 3 4 5 6 7 8 1

00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

1 Tahun Tersedianya laporan keuangan semesteran

1 Tahun 1.000.000 0

00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 Tahun Tersedianya data laporan keuangan akhir tahun

1 Tahun 1.000.000 0

00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terlaksananya penyusunan rencana kerja SKPD

1 Tahun Tersedianya data rencana kerja SKPD 1 Tahun 1.000.000 0

00 00 06 007 Penyusunan Rencana Strategis Terlaksananya penyusunan rencana strategis

1 Tahun Tersedianya penyusunan draff Renstra 1 Tahun 0 0

00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan

12 Bulan Tersedianya penyusunan laporan keuangan bulanan

12 Bulan 1.500.000 0

00 00 06 013 Penyusunan LKj IP Terlaksananya penyusunan LKj IP 1 Tahun Terkirimnya data LKj IP 1 Tahun 1.000.000 0

01 URUSAN WAJIB

01 02 KESEHATAN

37.500.000 01 02 19 013 Bantuan Posyandu Terbantunya penyelenggaraan

posyandu di kelurahan

50 Lokasi Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (ibu, balita, dan lansia)

100 % 37.500.000 37.500.000

01 03 PEKERJAAN UMUM

01 03 15 010 Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Se-Kab Wonogiri

1.128.000.000 0

01 03 16 003 Pembangunan saluran drainase/gorog-gorong Terlaksananya Pemeliharaan /Pembangunan Saluran air/ Drainase

12 Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan / Pembangunan Saluran air/ Drainase

12 Bulan 1.732.000.000 0

01 03 17 003 Pembangunan turap/talud/ brojong 538.000.000 0

01 05 PENATAAN RUANG

01 03 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

01 03 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG

538.000.000 0

90.000.000 0

(4)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 05 17 021 Penataan Lingkungan Kota kecamatan 1 Paket 1 Paket 90.000.000 0

01 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

01 20 29 002 Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Meningkatnya administrasi pemerintahan

12 Bulan Meningkatnya pelayanan masyarakat 12 Bulan 7.500.000 0

01 20 29 003 Penyusunan Profil Kecamatan Terlaksananya penyusunan profil Kecamatan

1 Tahun Tersedianya profil Kecamatan 1 Tahun 2.000.000 0

01 20 29 006 Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan 1 Tahun 1 Tahun 5.000.000 0

01 20 29 007 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan 1 Tahun 1 Tahun 7.000.000 0

01 20 29 008 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 Tahun Tersusunnya RKPD 1 Tahun 7.500.000 0

01 20 29 011 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wonoboyo

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Wonoboyo

1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 195.000.000 0

01 20 29 012 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wuryorejo

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Wuryorejo

1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 137.000.000 0

01 20 29 013 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Giripurwo

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Giripurwo

1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 168.000.000 0

01 20 29 014 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Giritirto

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Giritirto

1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 158.000.000 0

01 20 29 015 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Giriwono

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Giriwono

1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 169.000.000 0

01 20 29 016 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Wonokarto

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Wonokarto

1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 132.000.000 0 01 20 29 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KECAMATAN

(5)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 20 29 057 Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan

Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan

1 Tahun Peningkatan pelayanan masyarakat 1 Tahun 2.500.000 0

01 20 29 058 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan RI

Peningkatan kesadaran Nilai-nilai Kemerdekaan RI

1 Tahun Terlaksananya peringatan HUT RI 1 Tahun 7.500.000 0

01 20 29 059 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said

Terlaksananya nilai-nilai Perjuangan RM Said

1 Tahun Terselenggaranya pelestarian nilai-nilai perjuangan RM Said

1 Tahun 5.000.000 0

01 20 29 064 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan

1 Tahun Terbayarnya PBB 1 Tahun 3.000.000 0

01 20 29 066 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum

1 Tahun Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

1 Tahun 3.500.000 0

01 20 29 067 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam Terkoordinasinya penanganan Bencana Alam

1 Tahun Terselenggaranya fasilitasi penanggulangan Bencana Alam

1 Tahun 8.000.000 0

01 20 29 069 Pembinaan TP.PKK Kecamatan 1 Tahun Terlaksananya kegiatan TP. PKK 1 Tahun 7.500.000 0

01 20 29 070 Lomba MTQ Tingkat Kecamatan 1 Tahun Terselenggaranya seleksi MTQ tingkat kecamatan

1 Tahun 6.500.000 0

01 20 29 121 Pengiriman Peserta Lomba MTQ Tingkat Kabupaten

1 Tahun Terkirimnya peserta MTQ tingkat Kecamatan

1 Tahun 1.500.000 0

01 20 29 123 Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan Terlaksananya Lomba FASI tingkat Kecamatan

1 Paket Terlaksananya Lomba FASI tingkat Kecamatan

1 Paket 2.000.000 0

01 20 29 125 Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah

1 Tahun Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah

1 Tahun 2.250.000 0

01 20 29 128 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan

Meningkatnya pelayanan masyarakat

1 Tahun Meningkatnya sarpras yang memadai 1 Tahun 1.500.000 0

01 20 29 157 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Giriwono

Meningkatnya pelayanan masyarakat

1 Tahun Meningkatnya pelayanan kegiatan kantor yang memadai

1 Tahun 1.500.000 0

01 20 29 158 Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Wuryorejo

Meningkatnya pelayanan masyarakat

1 Tahun Meningkatnya pelayanan kegiatan kantor yang memadai

1 Tahun 1.500.000 0

01 20 29 187 Fasilitasi Validasi Data Kemiskinan Kecamatan 1 Tahun Tersusunnya data validasi kemiskinan Kecamatan

1 Tahun 1.500.000 0

(6)

2 3 4 5 6 7 8 1

0 01 22 15 52 Belanja Operasional Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Terlaksananya pendampingan Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa pendampingan KPMD

9 Desa Terlatihnya KPMD dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

9 Desa 9.000.000 0

7.367.950.000 37.500.000 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT PEDESAAN

TOTAL

Referensi

Dokumen terkait

Bagi Guru Sebagai masukan para guru, untuk lebih meningkatkan kedisiplinan siswa dalam lingkungan madrasah demi lancarnya pembelajaran, dan memberikan dorongan baik secara langsung

Pajak merupakan sumber keuangan terbesar karena dipungut dari warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak serta semua warga negara yang merupakan wajib pajak

Input Device : alat yang berfungsi untuk memasukan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut maka pada tahun 2008 ini Bertitik tolak dari kenyataan tersebut maka pada tahun 2008 ini SKB Muaro Jambi akan menyelenggarakan Program Paket

4.4 Hasil Observasi Kolabolator dan Peneliti Terhadap Aspek Indikator Pemantapan Pilihan Karir Siswa Kelas XII IPS -1 Di MA NU Ma’arif Kudus Saat Mengikuti Layanan

Untuk mendukung tugas-tugas komisi terdapat Anggota Staf Ahli: a. Masa Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999. Pada Tahun 1999 menunjang berkembang pesatnya industri aviasi

Zona nilai tanah (ZNT) terdiri dari nilai indikasi rata-rata (NIR) berdasarkan data sebaran harga transaksi jual beli tanah tahun 2017 dan 2018 Kelurahan Pembataan di

LKS berbasis proyek pembuatan es krim ubi jalar ungu ini diharapkan dapat membantu siswa dalam belajar lebih aktif dengan menemukan masalah masalah yang mereka gali untuk membuat