REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4
8
11
Halaman 1 dari 3
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.19.02. -KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
4.143.099.700,00
Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran 1.19.1.19.02.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
356.273.900,00 100%
02. POL PP
Penyediaan jasa surat menyurat
1.19.1.19.02.01.01. Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
Lancarnya administrasi surat menyurat
100 % 1.080.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19.1.19.02.01.02. Terlaksananya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik
100 % 4.740.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.02.01.06. Terlaksanya pembayaran pajak
kendaraan dinas/ operasional
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100 % 5.000.000,00
9 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.19.1.19.02.01.07. Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor
100 % 51.804.000,00
8 orang
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.19.1.19.02.01.08. Tersedianya bahan-bahan
kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
100 % 1.165.200,00
1 tahun
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.02.01.10. Tersedianya alat tulis kantor Lancarnya administrasi
perkantoran
100 % 10.113.200,00
1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.19.1.19.02.01.11. Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Lancarnya administrasi perkantoran
100 % 2.461.500,00
1 tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.19.1.19.02.01.13. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
100% 59.010.000,00
1 tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.19.1.19.02.01.15. Tersedianya bahan bacaan Terpenuhinya kebutuhan
informasi dari media
100 % 1.881.000,00
2 jenis
Penyediaan makanan dan minuman
1.19.1.19.02.01.17. Tersedianya makan dan minum
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor
100 % 4.809.000,00
4
8
11
Halaman 2 dari 3
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.19.02. -KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.19.1.19.02.01.18. Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
100 % 214.210.000,00
1 tahun
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
1.19.1.19.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
161.089.500,00 100%
07. POL PP
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19.1.19.02.02.22. Terlaksananya pemeliharaan rutin
perlengkapan dan peralatan kantor
Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas
100 % 6.200.000,00
3 jenis
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.02.02.24. Terlaksananya pemeliharaan rutin
kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 % 154.889.500,00
11 unit
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
1.19.1.19.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100% 130.650.000,00 POL PP
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.19.1.19.02.03.02. Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100 % 130.650.000,00
109 org
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan
1.19.1.19.02.15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.146.209.000,00 100 %
02. POL PP
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19.1.19.02.15.01. terlaksananya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
terwujudnya ketertiban dan keamanan lingkungan
100 % 1.146.209.000,00
1 tahun
Meningkatnya ketertiban dan keamanan di kota Payakumbuh 1.19.1.19.02.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
2.348.877.300,00 95 %
02. POL PP
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1.19.1.19.02.16.01. Terlaksananya Kegiatan
Penegakan Perda, Kep. Kepala Daerah dan penanggulangan Trantibum, terlaksananya Pengamanan Rumah Dinas dan Kantor Serta Aset negara waktu setiap waktu
Terciptanya ketertiban dan keamanan di Kota Payakumbuh
95 % 1.604.651.300,00
1 tahun
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.19.1.19.02.16.02. Terlaksananya operasional Tim 7
dan penanggulangan pekat
Terwujudnya lingkungan masyarakat kota payakumbuh yang bebas pekat
95 % 700.522.000,00
1 tahun
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan
1.19.1.19.02.16.03. terlaksananya kerjasama dalam
bentuk pelaksanaan kesamaptaan dan beladiri
Terciptanya kerjasama pengembangan kemampuan aparat pol PP
100 % 43.704.000,00
1 tahun