• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SKPD KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SKPD KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

No Isu Strategi dan Permasalahan Utama Lokasi (desa / kelurahan) volume Kebutuhan Dana

Pagu Indikatif Sumber Dana Ket

1 2 4 5 6 7 7

1 AMP Desa kematian ibu dan bayi 100 desa/kel 100 paket 90,750,000 APBD II disesuaikan dengan kejadian kematian ibu dan bayi

2 Jampersal 167 Desa/kel 167 paket 3,077,581,400 APBN Fokus kegiatan di pada rumah

tunggu per desanya

1 Pembuatan Peta Rawan Gizi 167 Desa 94,148,285 APBD II

2 intervensi gizi buruk 95 desa 95 Paket 99,820,325 APBD II Lokasi disesuaikan dengan jumlah Kasus

3 Pemberian Paket Pertolongan Gizi 167 Desa 5 paket 250,000,000 APBD II

4 NSDP 167 Desa 167 paket 105,395,368 APBD II

5 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu 167 desa 167 paket 143,279,500 APBD II 6 Insentif Kader Posyandu untuk kelurahan 23 Kelurahan 460 kader 276,000,000 APBD II

1 Pelayanan DTPK 15 Desa/kel 15 paket 97,851,600 APBD II 3 Desa di Kecamatan Matanga, 4

Desa di Kec Bulo dan 8 Desa di Tutar 2 Penilaian Peskesdes berprestasi 20 Desa/kel 20 paket 97,851,600 APBD II

3 Penilaian Posyandu Berprestasi 20 Desa/kel 20 paket 97,851,600 APBD II 4 Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit

menular dan wabah

167 Desa 12 bulan 57,233,000 APBD II 5 Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam

pemberian bantuan hidup dasar

9 desa 9 paket 90,781,350 APBD II

6 Pelayanan Jamaah Haji 167 Desa 20 paket 179,820,300 APBD II

7 Kesehatan kerja 20 desa/kel 25,000,000 APBD II disesuikan dengan kasus kesehatan

kerja 9 Pembinaan HSP sentra makanan jajanan 16 desa/kel 16 paket 66,559,350 APBD II

11 Akses Pelayanan Kesehatan Pabuttu, Desa Batetangga 12 bulan 140,000,000 APBD II termasuk desa/kel yang akses pelayanan sulit

Program dan Kegiatan 3

PRIORITAS UTAMA

1 Penurunan Kematian Ibu diabwah 1 per 100.000 kelahiran hidup

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan &

2 Persentase kenaikan berat nadan anak balita sampai dengan diatas 80%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

PRIORITAS PERTAMA

3 Mengendalikan angka kesakitan sampai dibawah 15% dari jumlah penduduk

(2)

No Isu Strategi dan Permasalahan Utama Lokasi (desa / kelurahan) volume Kebutuhan Dana

Pagu Indikatif Sumber Dana Ket

1 2 4 5 6 7 7

Program dan Kegiatan 3

1 Sekrening Masalah gizi 20 Desa/kel 12 bulan 144,420,155 APBD II 2 Pelayanan kesehatan balita 167 desa/kel 12 bulan 150,000,000 APBD II 1 Peningkatan Pelayanan Lansia 167 Desa 12 bulan 55,374,000 APBD II

1 Invepeksi Sanitasi dan air bersih 167 desa/kel 167 paket 48,371,400 APBD II 2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 5 desa/kel 5 paket 78,256,145 DAK 3 Penyediaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Air Bersih Pao-Pao, Mosso, Bussu,

Pasiang

5 paket 1,250,000,000 DAK Penyediaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Jamban

Keluarga

Bala Desa Pambusuang 1 paket 5,000,000 APBD II disuaikan hasil survei

1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Matakali, Matangnga, Tutar, Tinambung, Pambusuang, Wonomulyo,

Polewali, Bulo & Tapango

25 desa fokus

109,973,875 APBD II

2 Pelayanan Vaksinasi bagi Balita & Anak Sekolah 611 posy, 415 SD 12 bulan 329,830,600 APBD II 3 Pelayanan Pencegahan & Penangg. Peny. Menular 167 Desa 12 bulan 313,219,610 APBD II 4 Pencegahan Penularan Penyakit

Endemik/Epidemik

20 Fokus 20 paket 347,267,800 APBD II disuaikan dengan kejadian Kasus 5 Pengadaan Vaksin Penyakit Menular (Vaksinasi

Anti Rabies)

Dinas Kesehatan 20 paket 120,616,100 APBD II 6 Peningkatan Surveilence Epidemiologi &

Penanggulangan Wabah

167 desa 12 bulan 114,259,200 APBD II

1 Pembangunan Poskesdes Pussu Desa Pao-pao Puskesdes Pussu Desa Pao-Pao

1 paket 250,000,000 APBD II disuaikan hasil kajian pembangunan Poskesdes 4 penurunan Angka kematian bayi

dibawah 15 per 1000 kelahiran hidup

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

5 Penurunan angka Kesakitan Usia lanjut (< 20%)

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia PRIORITAS KEDUA

6 Persentase ODF sampai diatas 60 % Program Pengembangan Lingkungan Sehat

7 cakupan penjaringan kasus penyakit menular sampai diatas 80%

Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular

PRIORITAS KETIGA

8 Rasio poskesdes/pustu terhadap jumlah penduduk (1:2000)

(3)

1 2 3 4 5 6 7 7 2 Pembangunan Poskesdes Baru Tenggelang Dususn Baru Tenggelang 1 paket 250,000,000 APBD II

3 Rehabilitasi Poskedes Rengeang Limboro Renggeang Kec. Limboro 1 paket 250,000,000 APBD II 4 Penambahan Ruangan Poskesdes Patambanua Patambanua Bulo 1 paket 250,000,000 APBD II 5 Pembangunan Poskedes Pebuuru (realokasi) Pemburu Kec. Tutar 1 paket 250,000,000 APBD II 6 Rehabilitasi Pustu Rangoan Rangoang Kec. Matangga 1 paket 250,000,000 APBD II 7 Penambahan Ruangan Poskesdes Tutullah dan

Mobiler+Alkes

Tutullah Kec. Tapango 1 paket 250,000,000 APBD II 8 Rehabilitasi Pustu Sepakbatu + Mobiler+alkes Sepak batu 1 paket 250,000,000 APBD II 9 Rehabilitasi Poskesdes Galung Lombok Galung Lombok 1 paket 250,000,000 APBD II 10 Rehabilitasi Poskedes Batulaya + Gedung+ WC Batulaya 1 paket 250,000,000 APBD II 11 Pagar Poskedesas Padang Timur Padang Timur Campalagian 1 paket 250,000,000 APBD II 12 Pagar Poskedesas Suruang Suruang Campalagian 1 paket 250,000,000 APBD II 13 Rehabilitasi Poskedes Pirian Tapiko Piriang Tapiko 1 paket 250,000,000 APBD II 14 Pembangunan Poskesdes Dusun Ratte Ratte 1 paket 250,000,000 APBD II

15 Rehbilitasi Pustu Tubbi Tubbi 1 paket 250,000,000 APBD II

16 Penambahan Ruangan+ WC Poskesdes di Kec. Anrepai

Kepala Dua, Kunyi, Papandangan dan

Duampanua

1 paket 250,000,000 APBD II

17 Pembangunan Poskesdes Baru Wattan Polewali Kel Wattang 1 paket 250,000,000 APBD II 17 Pembangunan Pustu Bone-Bone Bone-Bone 1 paket 500,000,000 APBD II 18 Rehab Poskesdes Rappang Barat Rappang Barat 1 paket 250,000,000 APBD II 18 Rehab Poskesdes Jambumalea, Rapang, Riso,

Palata

Jambumalea, Rapang, Riso, Palata

1 paket 500,000,000 APBD II 19 Rehab Poskesdes Batupanga Daala Luto Batupanga Daala 1 paket 250,000,000 APBD II 19 Rehab Pustu Daala Timur Bulo Daala Timur 1 paket 250,000,000 APBD II 20 Pengadaan Sarana & Prasarana PKM 20 Pusk 20 paket 2,764,675,980 DAK 20 Pembangunan dan Pengembangan Rumah sakit wonomulyo 1 paket 10,000,000,000 DAK 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas & Pustu Polewali 1 paket 1,500,000,000 DAK 22 Realokasi Puskesmas Binuang Binuang kec. Binuang 1 paket 1,500,000,000 DAK

(4)

No Isu Strategi dan Permasalahan Utama Lokasi (desa / kelurahan) volume Kebutuhan Dana

Pagu Indikatif Sumber Dana Ket

1 2 4 5 6 7 7

Program dan Kegiatan 3

23 Rehabilitasi + Pagar + Tambah Ruangan Rawat Inap Puskesmas Tinambung

Tinambung 1 paket 1,500,000,000 DAK 24 Rehabilitasi + Tambah Ruang Puskesmas Limboro

dan pembebasan tanah

Limboro 1 paket 2,000,000,000 DAK + APBD 2 25 Tambah Ruangan + Pagar + pavin blok Puskemas

Pekkabata

Pekkabata 1 paket 1,500,000,000 DAK 26 Tambah Ruangan + Pagar + pavin blok + Rumah

Dinas Puskemas Mapilli

Mapilli 1 paket 2,000,000,000 DAK 27 Pembangunan gedung rawat inap / UGD /

pagar PKM Bulo

Bulo 1 paket 1,500,000,000 DAK 28 Tambah Ruangan + Pagar + pavin blok + Rumah

Dinas Puskemas Katumbangan

Katumbanga 1 paket 1,000,000,000 DAK

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Poskesdes

182 unit 3,135,336,210 DAK 2 Peningkatan Pemerataan Obat & Perbekalan Kes. 20 Pusk, 54 Pustu dan 108

Poskesdes

182 unit 92,744,080 APBD II 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas

dan Rumah Sakit

Apotik dan toko obat 35 unit 42,350,000 APBD II

1 Kemitraan Asuransi Pelayanan Kesehatan 20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Poskesdes

182 paket 10,005,266,600 PBI 2 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter &

Kesehatan

20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Poskesdes

182 paket 27,385,600 APBD II 3 Kemitraan Pengobatan Lanjutan bg Pasien

Rujukan

20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Poskesdes

182 paket 114,399,450 APBD II 4 Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang

Mampu

20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Poskesdes

182 paket 36,736,700 APBD II

5 Penambahan Jaminan Kesehatan Daerah 167 desa 12 paket 300,000,000 Desa yang masih mempunyai Keluarga Miskin belum dapat PBI

1 - Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

167 Desa 167 paket 1,595,000,000 Cukai Rokok 2 - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 167 Desa 167 paket 75,554,600 Cukai Rokok 9 Persentase ketersediaan obat terhadap

kebutuhan obat terpenuhi 18 bulan

Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

10 Jumlah Fasilitas Kesehatan (Puskesmas) dengan pelayanan JKN terStandarisasi

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

PRIORITAS KE EMPAT

11 Meningkatnya persentase PHBS rumah tangga

(5)

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 7

3 - Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Poskesdes

182 paket 124,641,000 Cukai Rokok

1 Peningkatan Pemberdayaan

konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

Dinas Kesehatan

45 unit 32,505,000

APBD II Toko pbat dan Apotik

2 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

16 Kecamatan 16 paket 22,862,587 APBD II disesuaikan kasus pangan dan bahan berbahaya

3 Peningkatan penyelidikan dan penegakan Hukum di bidang Obat dan Makanan

16 Kecamatan

16 paket 3,207,710

APBD II disesuaikan kasus penyalagunaan obat dan makanan

1 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kes.

Puskesmas, Pustu dan Poskedesas

145 unit

kesehatan 1,400,000,000

ABPN (DAK)

1 Pengawasan Sanitasi Tempat Pengelolaan dan

Penyajian Makanan Minuman (TPM) 20 Desa/kel 20 paket 60,500,000

APBD II diprioritaskan pada desa/kel yang mempunyai TPM

56,389,678,080

Catatan Polewali, 7 Maret 2016

Nama Kegiatan, lokasi dan volume serta Anggaran masih memungkin untuk berubah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

drg. Hj. Nurwan Katta, MARS NIP. 19581222 19901102001 12 Persentase layanan obat dan makanan

yang memenuhi syarat

Program pengawasan obat dan makanan PRIORITAS KELIMA (PENUNUJANG)

JUMLAH TOTAL ANGGARAN 13 Persentase pelayanan kesehatan yang

distandarisasi terhadap seluruh pelayanan kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

14 Persentase Sanitasi TTU, TPM yang direkomendasikan memenuhi syarat

Referensi

Dokumen terkait

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian dengan judul Kesantunan Berbahasa Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Dosen di universitas

Selain mengklik pada palet layer, cara lain untuk menyeleksi bisa dengan cara klik kanan pada kanvas kemudian pilih layer yang

Pada peneltian ini mencoba menggunakan Evolution Strategies yang merupakan bagian dari Algoritma Evolusi untuk mengatasi masalah VRPTW distribusi minuman bersoda..

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.. Urusan Pemerintahan

Dokumen RKPD Kota Payakumbuh tahun 2015 harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2015 yang disusun dengan

Pokja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tulungagung Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas..

Indikator dari kebijakan dividen adalah dividen payout ratio serta harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham penutupan perusahaan