No Isu Strategi dan Permasalahan Utama Lokasi (desa / kelurahan) volume Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif Sumber Dana Ket
1 2 4 5 6 7 7
1 AMP Desa kematian ibu dan bayi 100 desa/kel 100 paket 90,750,000 APBD II disesuaikan dengan kejadian kematian ibu dan bayi
2 Jampersal 167 Desa/kel 167 paket 3,077,581,400 APBN Fokus kegiatan di pada rumah
tunggu per desanya
1 Pembuatan Peta Rawan Gizi 167 Desa 94,148,285 APBD II
2 intervensi gizi buruk 95 desa 95 Paket 99,820,325 APBD II Lokasi disesuaikan dengan jumlah Kasus
3 Pemberian Paket Pertolongan Gizi 167 Desa 5 paket 250,000,000 APBD II
4 NSDP 167 Desa 167 paket 105,395,368 APBD II
5 Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu 167 desa 167 paket 143,279,500 APBD II 6 Insentif Kader Posyandu untuk kelurahan 23 Kelurahan 460 kader 276,000,000 APBD II
1 Pelayanan DTPK 15 Desa/kel 15 paket 97,851,600 APBD II 3 Desa di Kecamatan Matanga, 4
Desa di Kec Bulo dan 8 Desa di Tutar 2 Penilaian Peskesdes berprestasi 20 Desa/kel 20 paket 97,851,600 APBD II
3 Penilaian Posyandu Berprestasi 20 Desa/kel 20 paket 97,851,600 APBD II 4 Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit
menular dan wabah
167 Desa 12 bulan 57,233,000 APBD II 5 Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam
pemberian bantuan hidup dasar
9 desa 9 paket 90,781,350 APBD II
6 Pelayanan Jamaah Haji 167 Desa 20 paket 179,820,300 APBD II
7 Kesehatan kerja 20 desa/kel 25,000,000 APBD II disesuikan dengan kasus kesehatan
kerja 9 Pembinaan HSP sentra makanan jajanan 16 desa/kel 16 paket 66,559,350 APBD II
11 Akses Pelayanan Kesehatan Pabuttu, Desa Batetangga 12 bulan 140,000,000 APBD II termasuk desa/kel yang akses pelayanan sulit
Program dan Kegiatan 3
PRIORITAS UTAMA
1 Penurunan Kematian Ibu diabwah 1 per 100.000 kelahiran hidup
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan &
2 Persentase kenaikan berat nadan anak balita sampai dengan diatas 80%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
PRIORITAS PERTAMA
3 Mengendalikan angka kesakitan sampai dibawah 15% dari jumlah penduduk
No Isu Strategi dan Permasalahan Utama Lokasi (desa / kelurahan) volume Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif Sumber Dana Ket
1 2 4 5 6 7 7
Program dan Kegiatan 3
1 Sekrening Masalah gizi 20 Desa/kel 12 bulan 144,420,155 APBD II 2 Pelayanan kesehatan balita 167 desa/kel 12 bulan 150,000,000 APBD II 1 Peningkatan Pelayanan Lansia 167 Desa 12 bulan 55,374,000 APBD II
1 Invepeksi Sanitasi dan air bersih 167 desa/kel 167 paket 48,371,400 APBD II 2 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 5 desa/kel 5 paket 78,256,145 DAK 3 Penyediaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Air Bersih Pao-Pao, Mosso, Bussu,
Pasiang
5 paket 1,250,000,000 DAK Penyediaan Tehnologi Tepat Guna (TTG) Jamban
Keluarga
Bala Desa Pambusuang 1 paket 5,000,000 APBD II disuaikan hasil survei
1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Matakali, Matangnga, Tutar, Tinambung, Pambusuang, Wonomulyo,
Polewali, Bulo & Tapango
25 desa fokus
109,973,875 APBD II
2 Pelayanan Vaksinasi bagi Balita & Anak Sekolah 611 posy, 415 SD 12 bulan 329,830,600 APBD II 3 Pelayanan Pencegahan & Penangg. Peny. Menular 167 Desa 12 bulan 313,219,610 APBD II 4 Pencegahan Penularan Penyakit
Endemik/Epidemik
20 Fokus 20 paket 347,267,800 APBD II disuaikan dengan kejadian Kasus 5 Pengadaan Vaksin Penyakit Menular (Vaksinasi
Anti Rabies)
Dinas Kesehatan 20 paket 120,616,100 APBD II 6 Peningkatan Surveilence Epidemiologi &
Penanggulangan Wabah
167 desa 12 bulan 114,259,200 APBD II
1 Pembangunan Poskesdes Pussu Desa Pao-pao Puskesdes Pussu Desa Pao-Pao
1 paket 250,000,000 APBD II disuaikan hasil kajian pembangunan Poskesdes 4 penurunan Angka kematian bayi
dibawah 15 per 1000 kelahiran hidup
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
5 Penurunan angka Kesakitan Usia lanjut (< 20%)
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia PRIORITAS KEDUA
6 Persentase ODF sampai diatas 60 % Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7 cakupan penjaringan kasus penyakit menular sampai diatas 80%
Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular
PRIORITAS KETIGA
8 Rasio poskesdes/pustu terhadap jumlah penduduk (1:2000)
1 2 3 4 5 6 7 7 2 Pembangunan Poskesdes Baru Tenggelang Dususn Baru Tenggelang 1 paket 250,000,000 APBD II
3 Rehabilitasi Poskedes Rengeang Limboro Renggeang Kec. Limboro 1 paket 250,000,000 APBD II 4 Penambahan Ruangan Poskesdes Patambanua Patambanua Bulo 1 paket 250,000,000 APBD II 5 Pembangunan Poskedes Pebuuru (realokasi) Pemburu Kec. Tutar 1 paket 250,000,000 APBD II 6 Rehabilitasi Pustu Rangoan Rangoang Kec. Matangga 1 paket 250,000,000 APBD II 7 Penambahan Ruangan Poskesdes Tutullah dan
Mobiler+Alkes
Tutullah Kec. Tapango 1 paket 250,000,000 APBD II 8 Rehabilitasi Pustu Sepakbatu + Mobiler+alkes Sepak batu 1 paket 250,000,000 APBD II 9 Rehabilitasi Poskesdes Galung Lombok Galung Lombok 1 paket 250,000,000 APBD II 10 Rehabilitasi Poskedes Batulaya + Gedung+ WC Batulaya 1 paket 250,000,000 APBD II 11 Pagar Poskedesas Padang Timur Padang Timur Campalagian 1 paket 250,000,000 APBD II 12 Pagar Poskedesas Suruang Suruang Campalagian 1 paket 250,000,000 APBD II 13 Rehabilitasi Poskedes Pirian Tapiko Piriang Tapiko 1 paket 250,000,000 APBD II 14 Pembangunan Poskesdes Dusun Ratte Ratte 1 paket 250,000,000 APBD II
15 Rehbilitasi Pustu Tubbi Tubbi 1 paket 250,000,000 APBD II
16 Penambahan Ruangan+ WC Poskesdes di Kec. Anrepai
Kepala Dua, Kunyi, Papandangan dan
Duampanua
1 paket 250,000,000 APBD II
17 Pembangunan Poskesdes Baru Wattan Polewali Kel Wattang 1 paket 250,000,000 APBD II 17 Pembangunan Pustu Bone-Bone Bone-Bone 1 paket 500,000,000 APBD II 18 Rehab Poskesdes Rappang Barat Rappang Barat 1 paket 250,000,000 APBD II 18 Rehab Poskesdes Jambumalea, Rapang, Riso,
Palata
Jambumalea, Rapang, Riso, Palata
1 paket 500,000,000 APBD II 19 Rehab Poskesdes Batupanga Daala Luto Batupanga Daala 1 paket 250,000,000 APBD II 19 Rehab Pustu Daala Timur Bulo Daala Timur 1 paket 250,000,000 APBD II 20 Pengadaan Sarana & Prasarana PKM 20 Pusk 20 paket 2,764,675,980 DAK 20 Pembangunan dan Pengembangan Rumah sakit wonomulyo 1 paket 10,000,000,000 DAK 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas & Pustu Polewali 1 paket 1,500,000,000 DAK 22 Realokasi Puskesmas Binuang Binuang kec. Binuang 1 paket 1,500,000,000 DAK
No Isu Strategi dan Permasalahan Utama Lokasi (desa / kelurahan) volume Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif Sumber Dana Ket
1 2 4 5 6 7 7
Program dan Kegiatan 3
23 Rehabilitasi + Pagar + Tambah Ruangan Rawat Inap Puskesmas Tinambung
Tinambung 1 paket 1,500,000,000 DAK 24 Rehabilitasi + Tambah Ruang Puskesmas Limboro
dan pembebasan tanah
Limboro 1 paket 2,000,000,000 DAK + APBD 2 25 Tambah Ruangan + Pagar + pavin blok Puskemas
Pekkabata
Pekkabata 1 paket 1,500,000,000 DAK 26 Tambah Ruangan + Pagar + pavin blok + Rumah
Dinas Puskemas Mapilli
Mapilli 1 paket 2,000,000,000 DAK 27 Pembangunan gedung rawat inap / UGD /
pagar PKM Bulo
Bulo 1 paket 1,500,000,000 DAK 28 Tambah Ruangan + Pagar + pavin blok + Rumah
Dinas Puskemas Katumbangan
Katumbanga 1 paket 1,000,000,000 DAK
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Poskesdes
182 unit 3,135,336,210 DAK 2 Peningkatan Pemerataan Obat & Perbekalan Kes. 20 Pusk, 54 Pustu dan 108
Poskesdes
182 unit 92,744,080 APBD II 3 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas
dan Rumah Sakit
Apotik dan toko obat 35 unit 42,350,000 APBD II
1 Kemitraan Asuransi Pelayanan Kesehatan 20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Poskesdes
182 paket 10,005,266,600 PBI 2 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter &
Kesehatan
20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Poskesdes
182 paket 27,385,600 APBD II 3 Kemitraan Pengobatan Lanjutan bg Pasien
Rujukan
20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Poskesdes
182 paket 114,399,450 APBD II 4 Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang
Mampu
20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Poskesdes
182 paket 36,736,700 APBD II
5 Penambahan Jaminan Kesehatan Daerah 167 desa 12 paket 300,000,000 Desa yang masih mempunyai Keluarga Miskin belum dapat PBI
1 - Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
167 Desa 167 paket 1,595,000,000 Cukai Rokok 2 - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 167 Desa 167 paket 75,554,600 Cukai Rokok 9 Persentase ketersediaan obat terhadap
kebutuhan obat terpenuhi 18 bulan
Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
10 Jumlah Fasilitas Kesehatan (Puskesmas) dengan pelayanan JKN terStandarisasi
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
PRIORITAS KE EMPAT
11 Meningkatnya persentase PHBS rumah tangga
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 7
3 - Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan 20 Pusk, 54 Pustu dan 108 Poskesdes
182 paket 124,641,000 Cukai Rokok
1 Peningkatan Pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Dinas Kesehatan
45 unit 32,505,000
APBD II Toko pbat dan Apotik
2 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
16 Kecamatan 16 paket 22,862,587 APBD II disesuaikan kasus pangan dan bahan berbahaya
3 Peningkatan penyelidikan dan penegakan Hukum di bidang Obat dan Makanan
16 Kecamatan
16 paket 3,207,710
APBD II disesuaikan kasus penyalagunaan obat dan makanan
1 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kes.
Puskesmas, Pustu dan Poskedesas
145 unit
kesehatan 1,400,000,000
ABPN (DAK)
1 Pengawasan Sanitasi Tempat Pengelolaan dan
Penyajian Makanan Minuman (TPM) 20 Desa/kel 20 paket 60,500,000
APBD II diprioritaskan pada desa/kel yang mempunyai TPM
56,389,678,080
Catatan Polewali, 7 Maret 2016
Nama Kegiatan, lokasi dan volume serta Anggaran masih memungkin untuk berubah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
drg. Hj. Nurwan Katta, MARS NIP. 19581222 19901102001 12 Persentase layanan obat dan makanan
yang memenuhi syarat
Program pengawasan obat dan makanan PRIORITAS KELIMA (PENUNUJANG)
JUMLAH TOTAL ANGGARAN 13 Persentase pelayanan kesehatan yang
distandarisasi terhadap seluruh pelayanan kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
14 Persentase Sanitasi TTU, TPM yang direkomendasikan memenuhi syarat