• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 DINAS PU 5cae3a6302586c4db9832b4f4d04a153

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 DINAS PU 5cae3a6302586c4db9832b4f4d04a153"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.841.805.899,00 2.828.775.000,00 139.047.600,00 64.382.000,00 5.874.010.499,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 01

2.800.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 900.000,00 800.000,00 800.000,00 300.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

5.500.368.899,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

2.737.884.899,00 2.727.884.000,00 17.300.000,00 17.300.000,00 3

8 Bulan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

18.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

5.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00

3

36 Unit

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

8.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 3 2.450.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

7.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 3.500.000,00 3.000.000,00 500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

67.533.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 20.000.000,00 20.000.000,00 27.533.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

24.323.600,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

7.000.000,00 7.000.000,00 6.323.600,00 4.000.000,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

10.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 7.000.000,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

8.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3.331.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 667.000,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

18.625.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 3.925.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

110.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

30.000.000,00 30.000.000,00 48.000.000,00 2.000.000,00

3

1 Tahun

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

99.360.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

24.840.000,00 24.840.000,00 24.840.000,00 24.840.000,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

181.331.000,00 430.001.000,00 132.181.000,00 29.227.000,00 772.740.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 02

250.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Pengadaan perlengkapan gedung kantor (AC 5 Unit, Mic 3 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

Meja 1 Set, Lantai Fiber 1

Paket)

1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

43.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Pengadaan peralatan gedung kantor PC 2 Unit, UPS 2 3 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Unit,Printer A3 1 Unit dan Proyektor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

50.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 3 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

359.740.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

115.000.000,00 110.000.000,00 112.180.000,00 22.560.000,00 3

1 Tahum

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

20.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

8.331.000,00 5.001.000,00 5.001.000,00 1.667.000,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28

50.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Paket 3 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

22.000.000,00 20.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 50.000.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 05

50.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

22.000.000,00 20.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00

3

10 Orang

1.03 . 1.03.01 . 05 . 03

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

24.600.000,00 16.430.000,00 16.330.000,00 10.152.000,00 67.512.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 06

5.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3

100 %

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

9.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

4.750.000,00 1.750.000,00 2.500.000,00 0,00

3

2 Dokumen

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

9.792.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum

Penyusunan perencanaan tahunan 4 Dokumen 3 2.850.000,00 2.300.000,00 2.830.000,00 1.812.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 06

43.720.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Monitoring, pengendalian, dan pembuatan

laporan pelaksanaan kegiatan APBD

12.000.000,00 12.380.000,00 11.000.000,00 8.340.000,00

3

100 %

1.03 . 1.03.01 . 06 . 07

Program pembangunan jalan dan jembatan

13.189.242.000,00 19.715.131.000,00 26.223.180.400,00 6.598.034.381,00 65.725.587.781,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 15

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

384.165.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Perencanaan pembangunan jalan 100 % 3 121.480.000,00 112.150.000,00 137.535.000,00 13.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

58.569.876.781,00 Kab. Tanah

Datar (DAK 2017)

Pembangunan jalan 100 Ruas 3 11.713.479.200,00 17.571.556.800,00 23.382.619.800,00 5.902.220.981,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

6.771.546.000,00 Kab. Tanah

Datar (DAK 2017)

Pembangunan jembatan 6 Unit 3 1.354.282.800,00 2.031.424.200,00 2.703.025.600,00 682.813.400,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

60.835.000,00 3.200.565.000,00 473.735.000,00 22.585.000,00 3.757.720.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 16

500.000.000,00 Kota

Batusangkar Perencanaan pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

4.410.000,00 337.130.000,00 149.430.000,00 9.030.000,00 3

1 dokumen

1.03 . 1.03.01 . 16 . 01

3.257.720.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

56.425.000,00 2.863.435.000,00 324.305.000,00 13.555.000,00 3

7 Lokasi

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

91.275.000,00 38.100.000,00 1.000.000,00 19.625.000,00 150.000.000,00

95 %

2.04 . 1.03.01 . 16

150.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Pemda 15 Sertifikat 3 91.275.000,00 38.100.000,00 1.000.000,00 19.625.000,00

2.04 . 1.03.01 . 16 . 05

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1.083.480.000,00 1.091.220.000,00 557.220.000,00 15.480.000,00 2.747.400.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 18

1.997.400.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1 Tahun 3 789.480.000,00 794.220.000,00 404.220.000,00 9.480.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

750.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1 Tahun 3 294.000.000,00 297.000.000,00 153.000.000,00 6.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

61.941.000,00 83.681.500,00 52.706.500,00 1.671.000,00 200.000.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 22

200.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan sistem informasi/data base

jembatan

61.941.000,00 83.681.500,00 52.706.500,00 1.671.000,00

3

100 %

1.03 . 1.03.01 . 22 . 02

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

178.579.000,00 156.650.000,00 71.850.000,00 75.321.000,00 482.400.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 23

407.400.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan bengkel alat-alat berat

156.829.000,00 129.900.000,00 51.350.000,00 69.321.000,00 3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 23 . 11

75.000.000,00 Dinas

Pekerjaan Umum Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan

bahan laboratorium kebinamargaan

21.750.000,00 26.750.000,00 20.500.000,00 6.000.000,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 23 . 12

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

8.633.783.041,00 8.319.781.034,00 6.863.415.534,00 4.401.751.627,00 28.218.731.236,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 24

144.480.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1 Dokumen 3 24.000.000,00 33.000.000,00 69.000.000,00 18.480.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 01

21.127.162.135,00 Kab. Tanah

Datar (DAK 2017)

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 40 Daerah Irigasi 3 6.359.325.440,00 5.313.929.034,00 5.264.416.034,00 4.189.491.627,00

(DI)

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

199.500.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 5 Wilayah UPT 3 78.840.000,00 79.440.000,00 40.610.000,00 610.000,00

PU

1.03 . 1.03.01 . 24 . 13

600.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi

saluran sungai

178.647.000,00 297.723.000,00 121.630.000,00 2.000.000,00 3

5 Wilayah UPT

1.03 . 1.03.01 . 24 . 14

966.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang

telah dibangun

347.461.500,00 299.439.000,00 204.579.500,00 114.520.000,00 3

5 Wilayah UPT

1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

150.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) 1 Dokumen 3 2.500.000,00 12.500.000,00 134.200.000,00 800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

5.031.589.101,00 Kab. Tanah

Datar (Hibah WISMP) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

(Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)

1.643.009.101,00 2.283.750.000,00 1.028.980.000,00 75.850.000,00 3

4 Daerah Irigasi (DI)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

150.637.500,00 245.087.500,00 101.275.000,00 2.000.000,00 499.000.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 25

499.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Rehabilitasi prasarana pengambilan dan

saluran pembawa

150.637.500,00 245.087.500,00 101.275.000,00 2.000.000,00 3

1 Paket

1.03 . 1.03.01 . 25 . 02

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

60.400.000,00 96.000.000,00 41.600.000,00 2.000.000,00 200.000.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 26

200.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan

bangunan penampung air lainnya

60.400.000,00 96.000.000,00 41.600.000,00 2.000.000,00

3

5 Wilayah UPT

1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

0,00 0,00 0,00 90.173.000,00 90.173.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 27

90.173.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1 Kawasan 3 0,00 0,00 0,00 90.173.000,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 02

Program Pengendalian Banjir 100 % 201.144.000,00 200.256.000,00 238.825.000,00 9.475.000,00 649.700.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28

499.700.000,00 kabupaten

Tanah Datar Peningkatan pembersihan dan pengerukan

sungai/kali

195.344.000,00 196.456.000,00 102.100.000,00 5.800.000,00 3

1 Paket

1.03 . 1.03.01 . 28 . 07

150.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Perencanaan pengendalian banjir 1 Dokumen 3 5.800.000,00 3.800.000,00 136.725.000,00 3.675.000,00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 12

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

156.315.000,00 1.154.960.000,00 311.645.000,00 84.715.000,00 1.707.635.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 29

86.635.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Perencanaan pengembangan infrastruktur 2 Dokumen 3 0,00 15.535.000,00 61.335.000,00 9.765.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 01

1.621.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pembangunan/peningkatan infrastruktur 6 Paket 3 156.315.000,00 1.139.425.000,00 250.310.000,00 74.950.000,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

468.737.000,00 1.295.326.636,00 2.229.216.218,00 1.637.403.000,00 5.630.682.854,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 30

1.760.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

11.432.000,00 531.818.000,00 1.150.173.000,00 66.577.000,00 3

16 Lokasi

1.03 . 1.03.01 . 30 . 02

3.668.162.854,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembangunan sarana dan prasarana air

bersih perdesaan

401.655.000,00 705.473.636,00 1.021.008.218,00 1.540.026.000,00 3

12 Lokasi

1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

173.520.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan perdesaan

51.650.000,00 50.860.000,00 50.860.000,00 20.150.000,00

3

1 Tahun

1.03 . 1.03.01 . 30 . 05

29.000.000,00 Kabupaten

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 Kegiatan 3 4.000.000,00 7.175.000,00 7.175.000,00 10.650.000,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 08

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Tanah Datar Program Infrastruktur Kawasan

Pemukiman Perdesaan

30.737.000,00 232.000.000,00 8.300.000,00 3.963.000,00 275.000.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 31

275.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembangunan Kawasan Pemukiman

Perdesaan

30.737.000,00 232.000.000,00 8.300.000,00 3.963.000,00

3

1 Kawasan

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam

1.079.060.200,00 1.698.997.000,00 1.377.112.800,00 253.430.000,00 4.408.600.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 32

1.464.800.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan

Irigasi

442.022.700,00 723.269.500,00 295.207.800,00 4.300.000,00 3

8 Daerah Irigasi (DI)

1.03 . 1.03.01 . 32 . 02

1.275.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan 8 Ruas 3 255.000.000,00 382.500.000,00 508.750.000,00 128.750.000,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 03

1.168.800.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan 4 Unit 3 233.760.000,00 350.640.000,00 466.020.000,00 118.380.000,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 04

500.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai 1 Sungai 3 148.277.500,00 242.587.500,00 107.135.000,00 2.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 08

Program Perencanaan Tata Ruang 100 % 281.033.000,00 1.203.350.000,00 80.594.000,00 921.869.000,00 2.486.846.000,00

1.03 . 1.03.01 . 34

193.000.000,00 Kawasan

Perkotaan Batusangkar Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK,

dan RTBL

120.000.000,00 22.850.000,00 22.150.000,00 28.000.000,00 3

1 Dokumen

1.03 . 1.03.01 . 34 . 02

1.304.944.000,00 Kwsan Tabek

Patah, Pariangan dan Istano Pagaruyung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

11.250.000,00 461.750.000,00 11.650.000,00 820.294.000,00 3

2 Dokumen

1.03 . 1.03.01 . 34 . 05

492.402.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Revisi rencana tata ruang 3 Dokumen 3 34.108.000,00 392.000.000,00 19.644.000,00 46.650.000,00

1.03 . 1.03.01 . 34 . 11

496.500.000,00 Kwsn

Rambatan, Pariangan, Salimpaung,

Sei. Tarab

Survey dan pemetaan 1 Dokumen 3 115.675.000,00 326.750.000,00 27.150.000,00 26.925.000,00

1.03 . 1.03.01 . 34 . 13

Program Pemanfaatan Ruang 100 % 7.760.000,00 9.710.000,00 9.460.000,00 21.070.000,00 48.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 35

48.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pemanfaatan ruang

7.760.000,00 9.710.000,00 9.460.000,00 21.070.000,00

3

200 Advice Planning dan 40 Informasi Ruang

1.03 . 1.03.01 . 35 . 09

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

43.610.000,00 76.702.000,00 39.960.000,00 70.581.000,00 230.853.000,00

100 %

1.03 . 1.03.01 . 36

121.876.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengawasan pemanfaatan ruang 200 Advice 3 23.760.000,00 25.025.000,00 20.360.000,00 52.731.000,00

Planning

1.03 . 1.03.01 . 36 . 05

35.977.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Sosialisasi kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang

3.500.000,00 32.477.000,00 0,00 0,00

3

112 Orang

1.03 . 1.03.01 . 36 . 07

73.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Rekomendasi pemanfaatan ruang 40 Rekomendasi 3 16.350.000,00 19.200.000,00 19.600.000,00 17.850.000,00

Ruang

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

28.848.305.640,00 42.112.723.670,00 38.975.654.052,00 14.335.908.008,00 124.272.591.370,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota

Referensi

Dokumen terkait

: Pelaksanaan ldentifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam

Dalam hal Inl bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah kabupaten Pacitan, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

cenderung patuh terhadap pemimpinnya. Aktualisasi peran FKKUB dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pertama, secara internal dapat dilihat: a) jaringan FKKUB

399.543.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) Tahun Anggaran 2014, maka dengan ini diumumkan bahwa Pemenang

Apabila saudara tidak menghadiri acara pembuktian kualifikasi maka saudara secara otomatis dianggap tidak dapat membuktikan kualifikasi dan dinyatakan GUGUR Atas kehadiran

Diskusi berkelom pok dilakukan den gan cara m en gikuti pertem uan - pertem uan yan g dilakukan oleh FKKUB sedan gkan studi dokum en juga dilakukan baik itu pada dokum en yan

Berdasarkan instrumen yang digunakan pada penelitian didapatkan hasil data, yang kemudian dianalisis dalam 3 pokok bahasan analisis utama, pertama analisis

Berdasarkan hasil penelit ian dapat digam barkan bahwa sist em perlindungan hukum pekerj a anak yang ada belum dilaksanakan secara nyat a, pelanggaran hukum yang dilakukan