• Tidak ada hasil yang ditemukan

TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI BANTEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI BANTEN"

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DI PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Chobir Sabbaha

Kasubid Data dan Informasi

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Acara:

Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Banten Satu Data bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten

Pandeglang, 20 November 2017

(2)

Dasar hukum

• UU 16/1997 tentang Statistik

• UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• UU 4/2011 tentang Informasi Geospasial

• UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

• Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

• Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

(3)

• input

• PPID,

• buku profil,

• website,

• SIPD (2.691)

• Permendagri 54/2010 (255)

• Lemhanas (1.637)

• Laporan Sektoral lainnya,

• permintaan pimpinan

tentative-penting-mendesak :)

Siklus datin eksisting

3

• Forum datin,

• sebar form isian,

• koordinasi

proses

output

Forum datin,

sebar form isian,

(4)
(5)
(6)

RPJMD

2017

2022

2016

….2015

BANTEN YANG

MAJU, MANDIRI,

BERDAYA SAING,

SEJAHTERA DAN

BERAKHLAQUL

KARIMAH

INDIKATOR

5

makro

41

kinerja utama

69

kinerja daerah

77

Sasaran Misi

230

Program

?

Kegiatan

pengukuran?

(7)

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

Capaian Indeks

Kepuasan Masyarakat 2,8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5

1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok

2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

9 Dok 9 Dok 9 Dok 9 Dok 9 Dok 9 Dok 9 Dok

3 Penyusunan RENSTRA SKPD

1 dok 1 dok 1 dok 4 Penyusunan Laporan Evaluasi

dan Pengendalian

5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 1 Penyusunan ProfilKinerja

Program Perangkat Daerah

2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 10 Dok 2 pengelolaan PPID 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Penyusunan Dokumen

Laporan Keuangan

17 Dok 17 Dok 17 Dok 17 Dok 17 Dok 17 Dok 17 Dok 2 Penyusunan Tindak Lanjut

HasilPemeriksaan(TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)

2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok

3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

3 DOK 3 DOK 3 DOK 3 DOK 3 DOK 3 DOK 3 DOK 1 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket

Unit/ Buah/ Paket 2 Pengadaan Lahan Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m 3 Pengadaan/ Pembangunan

Gedung/Kantor

Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi

Gedung/Kantor

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket 2 Pemeliharaan Kendaraan

Dinas Operasional

Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan 3 Belanja Pajak Kendaraan

bermotor dan BBNKB

Unit / tahun Unit / tahun 4 Pemeliharaan Inventaris

Kantor/APK

Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit 1 Operasional kantor Tidak tetap Orang / 12 Bulan Orang / 12

Bulan Orang / 12 Bulan Orang / 12 Bulan Orang / 12 Bulan Orang / 12 Bulan Orang / 12 Bulan 2 Penyediaan Jasa Kebersihan

Gedung dan Halaman (Outsourching)

Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun

3 Penyediaan Barang Habis Pakai

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4 Penyediaan Bahan Cetak Jenis / 12 Bulan Jenis / 12

Bulan Jenis / 12 Bulan Jenis / 12 Bulan Jenis / 12 Bulan Jenis / 12 Bulan Jenis / 12 Bulan 5 Penyediaan Makan dan

Minum Kantor

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Penyediaan Promosi dan

Publikasi

Media Media Media Media Media Media Media 7 Penyediaan Operasional Jasa

Kantor

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 8 Pelaksanaan HUT Banten dan

Banten Expo

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket 9 Penyediaan BBM Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 1 Fasilitasi Administrasi

Kepegawaian

15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 2 Peningkatan Kompetensi

Aparatur

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 1 Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Koordinasi dan Konsultasi

Kedalam Daerah

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Operasional kantor Tidak tetap Orang / 12 Bulan Orang / 12

Bulan Orang / 12 Bulan Orang / 12 Bulan Orang / 12 Bulan Orang / 12 Bulan Orang / 12 Bulan 2 Penyediaan Jasa Kebersihan

Gedung dan Halaman (Outsourching)

Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun

3 Penyediaan Barang Habis Pakai

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4 Penyediaan Makan dan

Minum Kantor

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 Penyediaan Operasional Jasa

Kantor

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Penyediaan BBM Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 1 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket

Unit/ Buah/ Paket

2 Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor

Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi

Gedung/Kantor

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit 1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 2 Peningkatan Kompetensi

Aparatur

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 1 Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Koordinasi dan Konsultasi

Kedalam Daerah

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket Unit/ Buah/ Paket

Unit/ Buah/ Paket

2 Pengadaan/ Pembangunan Gedung/Kantor

Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m Luas/m 1 Pemeliharan dan Rehabilitasi

Gedung/Kantor

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan Unit / 12 Bulan 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit Bulan / Unit 1 Operasional kantor Tidak tetap Orang / 12 Bulan Orang / 12

Bulan Orang / 12 Bulan Orang / 12 Bulan Orang / 12 Bulan Orang / 12 Bulan Orang / 12 Bulan 2 Penyediaan Jasa Kebersihan

Gedung dan Halaman (Outsourching)

Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun Paket/ Tahun

3 Penyediaan Barang Habis Pakai

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4 Penyediaan Makan dan

Minum Kantor

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 Penyediaan Operasional Jasa

Kantor

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 Penyediaan BBM Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan 1 Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Koordinasi dan Konsultasi

Kedalam Daerah

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Fasilitasi Administrasi

Kepegawaian

15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 15 dok 2 Peningkatan Kompetensi

Aparatur

3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg 3 Keg

Angka Harapan Hidup 69.46 69.76 70.06 70.36 70.66 70.96 70.96 Angka Kematian Bayi (Per

1000 kelahiran hidup)

32 31 30 29 28 26 26 1 Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)

45.00 65.0081.00 86.00 90.00 94.00 94.00 1 Cakupan K4 Ibu Hamil 84,5% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

2 Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

50% 65% 80% 95% 97% 98% 98%

3 Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet tambah darah

85% 90% 95% 98% 98% 98% 98%

4 Persentase puskesmas yg melakukan orientasi P4K (program perencanaan persalinandanpencegahan komplikasi)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Persentase Neonatal Pertama (KN1)

94,1% 95% 98% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Bayi Usia Kurang

dari 6 bulan yang mendapat ASI EKSLUSIF

42% 44% 47% 50% 52% 54% 57%

7 Persentase gizi kurang pada balita

17% 17% 17% 17% 16,5% 16% 15% 8 Persentase puskesmas yang

melaksanakan penjaringan anak sekolah

50% 55% 60% 65% 70% 75%

9 Persentase remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah

15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

10 Persentase Puskesmas yang telah melaksanakanupaya kesehatan lansia.

53,8% 55% 57% 58% 60% 62% 65%

1 Jumlahorganisasi Swadaya Masyarakat tingkat Provinsi yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

8 Ormas 8 Ormas 10 Ormas 12 Ormas 13 Ormas 15 Ormas 17 Ormas

2 Persentase Promosi Kesehatan melalui Media Massa

80% 80% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Persentase Puskesmas yang melaksanakan upaya

70% 70% 75% 80% 85% 95% 100% 2 Persentase Puskesmas yang

melaksanakan upaya kesehatan olahraga

40% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

1 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM 750 desa/ kelurahan 850 desa/ kelurahan 950 desa/ kelurahan 950 desa/ kelurahan 1050 desa/ kelurahan 1150 desa/ kelurahan 1350 desa/ kelurahan 2 Jumlah Kab/Kota yang

melaksanakan Kab/Kota Sehat

5 Kab/Kota 5 Kab/Kota 6 kab/kota6 kab/kota7 kab/kota 7 kab/kota 8 kab/kota

Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

1 Jumlah Penduduk yang menjadi peserta penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui JaminanKesehatanDaerah (Jamkesda) Provinsi Banten

57610 Jiwa 1,195,524 2,391,048 3,586,572 3,586,572 3,586,572 3,586,572

Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

2 Jumlahmasyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan gratis 14650 Orang 14650 Orang 14650 Orang 14650 Orang 14650 Orang 14650 Orang 14650 Orang

1 Presentase Puskesmas yang mendapatkan pendampingan

16,95% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 2 Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan pelayanan

43 Pkm 53 Pkm 80 Pkm 120 Pkm 140 Pkm 165 Pkm 177 Pkm 1 Presentase Rumah Sakit Yang

Terakreditasi

38% 48% 57% 67% 76% 86% 95% 2 Presentasi Laboratorium

Kesehatan yang Terakreditasi

15% 25% 35% 45% 55% 65% 75% 3 Presentasi Kab/Kota yang

memiliki sistem rujukan kesehatan sesuai dengan standar

25% 25% 38% 50% 63% 75% 100%

3 Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %)

10.00 20.0035.00 50.00 75.00 90.00 90.00 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan / Pengadaan sarana dan prasarana kantor 4 Perentase Pembangunan

Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan: %)

0.00 20.0030.00 40.00 50.00 50.00 50.00 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan / Pengadaan sarana dan prasarana kantor

1 Persentase keberhasilan pengobatan TB

80% 90% 90% 90% 90% 90% 100%

2 Prevalensi penyakit HIV AIDS

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3 Presentase Kab/Kota dengan

Prevalensi Rate Kusta< 1/10.000 penduduk

50% 62,5% 75% 75% 87,5% 87,5% 100%

4 Eradikasi Frambusia di Daerah Endemis

0% 0% 0 - 1 1 1 5 Presentase Dinas Kesehatan

Kab/Kota yang telah mendapatkan penguatan kapasitas manajemen program P2 Hepatitis dan ISPA

25% 50% 50% 50% 67,5% 75% 75%

1 Eliminasi Malaria 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota 6 Kab/Kota 7 Kab/Kota 8 Kab/Kota 2 Jumlah Kab/Kota dengan CFR

DBD <1

4% 5% 5% 6% 7% 8% 8% 3 Eliminasi Rabies 0 0 0 0 0 1 1

1 Persentase kab/kota yang mendapat dukungan deteksi dini Penyakit Tidak Menular sesuai standar

50% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2 Persentase Dinas Kesehatan kab/kota yang telah mendapatkan penguatan kapasitas manajemen program Pengendalian Penyakit Tidak Menular

50% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa

1 Persentase kab/kota yang mendapatkan dukungan program Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar

50% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2 Persentase Dinas Kesehatan kab/kota yang telah mendapatkan penguatan kapasitas manajemen program kesehatan jiwa

50% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 Persentase Dinas Kesehatan Kab/Kota yang Telah mendapatkan penguatan

75% 75% 75% 100% 100% 100% 100%

2 Presentase Dinas Kesehatan Kab/Kota yang mendapatkan kapasitasi dan dukungan Sarana Prasarana serta Bimbingan dan pengawasan kesehatan haji

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 KLB yang ditangani kurang dari 24 Jam

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 Jumlah Kejadian Krisis

Kesehatan yang di Tangani

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Jumlah dokter/dokter gigi dan

Tenaga kesehatanstrategis lainnya yang direkrut

0 70 170 270 370 470 470

2 Jumlah tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya

0 70 170 270 370 470 470

2 Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %)

65.00 70.0080.00 85.00 85.00 90.00 90.00 Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

1 Jumlah kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan buffer stock Provinsi

150 jenis 150 jenis 150 jenis 150 jenis 150 jenis 150 jenis 150 jenis

1 Jumlah Sarana Kefarmasian yang dilakukan Pengawasan dan Pembinaan

569 758 948 1,137 1,327 1,516 1,800

2 Persentase kab/kota yang mendapatkan dukungan program pengawasan pangan

50 60 70 80 90 95 95

1 Jumlah jenis pemeriksaan Laboratorium yang dapat dilaksanakan

40 Jenis 50 Jenis 60 Jenis 70 Jenis 85 Jenis 100 Jenis 115 Jenis

2 Jumlah alat kesehatan yang dapat dikalibrasi

0 0 0 3 5 7 10 1 Jumlah jenis pemeriksaan

laboratorium kesehatan yang terakreditasi di Balai Labkesda

0 8 Jenis 11 Jenis 15 Jenis 19 Jenis 23 Jenis 27 Jenis

2 Persentase Pemantauan Mutu Eksternal dan Pemantauan Mutu Internal

0% 90% 90% 90% 95% 95% 95%

1 Jumlah Pelayanan Kesehatan dengan Perusahaan 6 perusahaan 115 perusahaa n 115 perusahaan 115 perusahaan 115 perusahaan 115 perusahaan 115 perusahaan 2 Sertifikasi ISO 0 0 1 1 1 1 1 Seksi Promosidan

Survailans Kesehatan Kerja Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans Kesehatan Kerja

1 Jumlah Perusahaan yang melaksanakan promosi kesehatan dan survailans

200 Perusahaan 200 Perusahaa n 265 Perusahaan 265 Perusahaan 265 Perusahaan 265 Perusahaan 265 Perusahaan

MATRIK BESAR KETERKAITAN RPJMD-RENSTRA PROVINSI BANTEN 2017-2022

RPJMD 2017-2022

RENSTRA OPD

IRISAN RPJMD DAN RENSTRA

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN TUIUAN/SASARANINDIKATOR BIDANG URUSAN PERENGKAT DAERAH ESS III ESS IV KONDISI AWAL TAHUN 2016 TARGET CAPAIAN KONDISI AKHIR PROGRAM INDIKATOR PROGRAM/OUTCOME Indikator Kinerja Awal RPJMD 2017 Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksaan perangkat daerah Peningkatan Akuntabilitas PengelolaanPelaksanaan Program Kegiatan

Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten

CC B BB

STRATEGI SASARAN TUJUAN VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

Misi: MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) 1 Terwujudnya

kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif,dan efisien

KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN/OUTPUT Indikator

Kinerja Kegiatan Awal

Renstra 2017

Target Capaian Kinerja Kegiatan/Keluaran/Output Indikator Kinerja Kegiatan/Keluaran/Ou

tput/Akhir Renstra 2022

ARAH KEBIJAKAN Target Capaian Kinerja Program Indikator

Kinerja Akhir RPJMD 2022

2.5 2.8 3 3.2 3.4 BB BB A A Program TataKelola

Pemerintahan

1 Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai. Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja yang mengkaitkan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja individu. Manajemen kinerja tersebut mencakup: indikator kinerja lembaga, unit kerja dan individu/pegawai, pengukuran dan evaluasi kinerjanya Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

PemeliharaanSarana dan Prasarana Kantor

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat PemeliharaanSarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Ke Luar Daerah pada BKKM Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada BKKM

Misi : MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah Subag. TU Labkesda Penyediaan Barang

dan Jasa Labkesda

Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda Pemeliharaan sarana prasana kantor Labkesda Peningkatan Kapasitas Aparatur Labkesda Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan KeluarDaerah pada Labkesda 3.6 3.6 URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG SELURUH PERANGKAT DAERAH SEKERTARIS DINAS Subag. PEP Subag Keuangan

Subag. Umum & Kepeg/ Subag TU

Subag Tu Balai Kesehatan Masyarakat Nilai IKM (Satuan: skala)

4 Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan

Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia

Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

KESEHATAN DINKES Meningkatkan Pelayanan

Kesehatan Keluarga dan kualitas Gizi masyarakat, pemenuhan lingkungan sehat serta Memberdayakan individu, keluargadan masyarakat agar mampu menumbuhkan pola hidup sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat Angka Kematian Ibu (Per

100.000 kelahiran hidup)

308 304 300 290 290 285 285 2

BID. KESEHATAN MASYARAKAT

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi

Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita , ibu hamil dan menyusui, Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehatdenganGerakan Masyarakat Hidup Sehat , kesehatan kerja dan olahraga serta penyediaan lingkungan Sehat peningkatan perlindungan kesehatan pada setiap jenjang kehidupan dari mulai Janin hingga pada usia lanjut dan intervensiberbasis risiko kesehatan (continuum of care)

Meningkatnya kesehatan ibu dananak serta kesadaran gizi keluarga, dan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan

Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit Persentase penduduk yangmemiliki Jaminan Kesehatan

75

100.00 100.00

3 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)

50 55 60 75 80 90 Persentase balita gizi buruk

yang dirawat dan ditangani (Satuan: %)

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

90 100 100 100 100 100

100 Seksi Promosidan Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

Peningkatan Kesehatan Lingkungan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan tingkat dasar dan rujukan, MPemenuhan Pembiayaan kesehatan bagi masyarakatmiskin dan tidak mampu

Meningkatnya akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Balai Kesehatan, Puskesmas, klinik Kesehatan serta terjaminnya pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu

Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan banten menuju sumber daya manusia banten yang berdaya saing

2 Persentase pelayanan kesehatanyangterakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)

45 65 81 86

100 100 100 100 BID. PELAYANAN KESEHATAN

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat

90 94 94 Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan dan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Presentase Penduduk yang

mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %) 75 90 100 Kerjasama Pelayanan Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan / SubBagianUmum dan Kepegawaian

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui Penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang mengacu pada rasio ideal fasilitas pelayanan kesehatan,

Program Pencegahan Pengendalian Penyakit

1 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan

program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %)

60 75 85 Mengembangkan kebijakan, sistem pembiayaan dan manajemen pembangunan kesehatan Program Peningkatan

Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mencegah,menurunkan dan mengendalikan penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan dan bencana

Peningkatan pencegahan, surveilans,deteksi dini penyakit dengan pengobatan sesuai standar serta penanggulangan masalahkesehatan lainnya dan bencana

Menurunnya Jumlah Kesakitan, Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung, Penyakit Bersumber Binatang, Penyakit Tidak Menular, Penyakit Jiwa. Menurunkan Jumlah Kesakitan, Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung, Penyakit Bersumber Binatang, Penyakit Tidak Menular, dan Penyakit Jiwa

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan 90 95 100 100 BID.

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa

Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan

Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian

1 JumlahDokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: satuan orang)

0 70 170

3 Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %) 40 50 Terwujudnya pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai standar Menjamin ketersediaan, penyebaran dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan; Pemenuhan ketersediaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan dan pangan Terpenuhinya ketersediaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan dan pangan Tersedianya kebutuhanobat buffer serta terjaminnya kualitas dan mutu dari produk kefarmasian dan pangan.

Menjamin ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan, mutu, keterjangkauan, obat dan perbekalan kesehatan serta pengawasan mutu pangan Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan 270 370 470 470 BID. SUMBERDAYA KESEHATAN DAN KEFARMASIAN

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

60 70 80 95 95 Seksi Kefarmasian dan Pangan

Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan melalui kerjasama penyelenggaran pendidikan kesehatan, Rekrutmen tenaga kesehatan strategis melalui pola ikatan dinas,

Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan berdasarkankajian kebutuhan pada lokasi yang menjadi prioritas

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat

1 Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM (Satuan: %) 5 6.4 6.4 6.4 45 53 Program Peningkatan PelayananLaboratorium Kesehatan Daerah

1 Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %) 27 32 37 6.4 6.4 6.4 BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT Seksi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Seksi Pengendalian Mutu Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah 61 61 BALAI. LABKESDA Seksi Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

(8)

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN

BERAKHLAQUL KARIMAH

Misi : MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN

KESEHATAN BERKUALITAS

INDIKATOR TUIUAN/SASARAN

Angka Harapan Hidup

• Angka Kematian Bayi (Per

1000 kelahiran hidup)

• Angka Kematian Ibu (Per

100.000 kelahiran hidup)

Program Upaya Peningkatan

Kesehatan Masyarakat

PROGRAM

• Persentase Persalinan di

fasilitas pelayanan

kesehatan (Satuan: %)

• Persentase balita gizi

buruk yang dirawat dan

ditangani (Satuan: %)

ESS III

ESS IV

KEGIATAN

BID. KESEHATAN

MASYARAKAT

Seksi Kesehatan

Keluarga dan Gizi

Peningkatan Kesehatan

Keluarga dan Gizi

Cakupan K4 Ibu Hamil 84,5%

100%

Persentase Ibu Hamil

yang mendapatkan

Tablet tambah darah

85%

98%

Persentase Bayi Usia

Kurang dari 6 bulan

yang mendapat ASI

EKSLUSIF

42%

57%

Persentase gizi kurang

pada balita

17%

15%

(9)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I

………..

BAB II

………..

BAB III

………..

BAB IV

………..

PENUTUP

PROFIL DINAS XYZ

SEMESTER I TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

………

………

………

………

………

………

………

….……

………

………

………

………

………

………

………

………

PRINT

DOWNLOAD

(10)

STRUKTUR DATA :: APLIKASI PROFIL PERANGKAT DAERAH

NO

STRUKTUR

RINCIAN

SUMBER DATA

1

COVER

TEMPLATE

2

KATA PENGANTAR

TEMPLATE/BIKIN SENDIRI

SCAN :

-

TTD KEPALA PD

-

CAP BASAH

3

DAFTAR ISI

TEMPLATE

4

BAB I – GAMBARAN UMUM PERANGKAT

DAERAH

SEJARAH PERANGKAT DAERAH :

-

DASAR HUKUM

-

TUPOKSI

-

PERUBAHAN-PERUBAHAN : TUPOKSI PD, NAMA PD, KEPALA

PD, LOKASI KANTOR

-

STRUKTUR ORGANISASI

-

SDM

-

ASET

• TEMPLATE

• BKD (SDM) – SIMPEG (DAFTAR

PEGAWAI PNS NON PNS)

• BPKAD (ASET) – SIMBADA/SIMRAL

ASET (DAFTAR ASET PD)

5

BAB II – KINERJA PERANGKAT DAERAH

SEMESTER …

- STRUKTUR APBD DI PERANGKAT DAERAH

- KINERJA KEGIATAN SUMBER DANA APBD

- KINERJA KEGIATAN SUMBER DANA APBN

SIMRAL

6

BAB III – STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT

DAERAH

TABEL STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT DAERAH

- SIPD

- NON SIPD

• SIPD BAPPEDA

• SISTEM / APLIKASI STATISTIK

INTERNAL PD

7

BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI

EVALUASI DAN REKOMENDASI PELAKSANAAN KEGIATAN

SEMESTER BERIKUTNYA OLEH KEPALA PD

INTERNAL PD

(11)

pelaksanaan

kegiatan

aliran Rp, SDM, barjas

aliran data proses internal

pelaksanaan untuk :

-

Sinkronisasi

-

Pengukuran

-

Penyimpanan

aliran data input

perencanaan

penganggaran

dalev pengawasan

pelaporan

layanan

publik

aliran data

respon publik

aliran data

layanan publik

database

non simral

database simral

DESAIN ALIRAN DATA PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN

slide tentang konsep implementasi e gov pada data gov dan IT gov

INTEGRASI ALIRAN

(12)

INDIKASI OUTPUT KEGIATAN WAJIB PERANGKAT DAERAH

DALAM RANCANGAN RPJMD TAHUN 2017-2022

TOOLS / WAHANA UNTUK

MENJGA ALIRAN DATA

(13)

terimakasih

Pemerintah Provinsi Banten

Gambar

TABEL STATISTIK SEKTORAL PERANGKAT DAERAH - SIPD

Referensi

Dokumen terkait