4 5 6 7 8 12
1 Jumlah paket kebijakan / regulasi sesuai dengan urusan pemerintahan daerah
14 14 14 14 14 a Peningkatan kuantitas dan kualitas penyusunan peraturan daerah 1 Penataan Peraturan Perundang-undangan
a Evaluasi Peraturan Daerah
2 % raperda yang yang disetujui bersama DPRD 0 0 0 0 0 b Penyusunan Peraturan Daerah
3 Prosentase perda yang yang dibatalkan 0 0 0 0 0
1 Tersedianya Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
1 1 1 1 1 b Peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja 1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2 % Realisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
100 100 100 100 100
b Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah c Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH d Penanganan kasus pada wilayah
pemerintahan dibawahnya e Inventarisasi temuan pengawasan f Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
g Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
h Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
2 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
a Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
b Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 3 Program Penataan dan
Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
a Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
C Meningkatnya kinerja DPRD
1 Tersusunnya dokumen Tatib DPRD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
1 a Fasilitasi penyusunan tata tertib
DPRD Misi : Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Tabel VII.1
a Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknsi Lainnya 1 Mengefektifkan penyelenggaraan Otonomi Daerah A Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan daerah c Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD B Optimalisasi Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015
TABEL MATRIK ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 -2015
TUJUAN
SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
2 Tersusunnya dokumen Kode etik DPRD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
1 b Fasilitasi penyusunan kode etik DPRD
3 % jumlah perda hasil inisiatif DPRD 10 20 20 30 35 c Fasilitasi pembahasan rancangan
peraturan daerahh
d Fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1 Jumlah paket kebijakan kerjasama daerah
dengan pihak ketiga
1 1 1 1 1 a Koordinasi pengelolaan dana tugas
pembantuan 2 % realisasi pelaksanaan kerjasama dengan
jumlah MOU
b Penyusunan laporan kegiatan dan keuangan.
1 Program Kerjasama Pembangunan
a Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga
a Penyebarluasan informasi pembangunan daerah b Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
c Penyebaran infomasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat a Fasilitasi/pembentukan kerjasama
antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik
b Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
c Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum d Fasilitasi/pembentukan kerjasama
antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik 1 Program penataan
Peraturan Perundang-undangan
a Penyusunan kebijakan kualitas pelayanan umum
a Implementasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
b Implemenasi SPIPISE
c Koordinasi dan fasilitasi penyusunan SOP
d Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat
e Monitoring dan evaluasi pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi
1 %penyelesaian pelanggaran K3 95 98 99 100 100 a Penyusunan kebijakan penegakan
peraturan daerah / peraturan bupati c Peningkatan kualitas
pelayanan umum
2 Program pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi C Optimalisasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat d Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum 1 Program penataan peraturan perundang-undangan adanya survey indeks kepuasan layanan
masyarakat
ada ada ada ada ada
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
3 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana tugas pembantuan.
b Peningkatan Kerjasama Daerah 2 100 100 100 100 100 c 2 Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan umum A Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga
a Efektivitas pengelolaan dana tugas pembantuan B Meningkatnya kualitas pelayanan umum 1 1 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknsi Lainnya 1 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Mengefektifkan
penyelenggaraan Otonomi Daerah
c Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
b Penyusunan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. c Penyusunan kebijakan
kepolisipamongprajaan dan PPNS d Penyusunan kebijakan perlindungan
masyarakat
b Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
c Pembinaan PPNS
a Penguatan HAM melalui penerapan perspektif HAM dalam kebijakan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan b Pembelajaran HAM
a Diseminasi HAM
b Informasi dan sosialisasi HAM a Penyusunan kebijakan batas antar
kecamatan
b Penyusunan kebijakan batas antar desa / kelurahan
a Penegasan batas kabupaten b Penegasan batas antar kecamatan c Fasilitasi Penegasan batas antar desa
/ kelurahan
3 1 Opini Hasil Pemeriksaan BPK wdp wdp wdp wtp wtp
2 % Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
91 95 97 99 100
b Penyusunan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent ) antara kabupaten dan desa
c Penyusunan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa / kelurahan
d Penyusunan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, yang sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah
e Penyusunan standar satuan harga f Penyusunan standar analisa belanja Program penataan
perundang-undangan
a Penyusunan kebijakan
keseimbangan fiskal Kabupaten dan Desa
3 Tersedianya pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement
ada ada ada ada
Memantapkan pengelolaan administrasi keuangan daerah A Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah a Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah 1 ada Program penataan perundang-undangan 2 Program penataan wilayah 100 100 100 f Peningkatan pengelolaan perbatasan daerah 1 1 Program perlindungan dan pemenuhan HAM
2 Program pemajuan HAM E Optimalisasi
pengelolaan perbatasan daerah
1 % penegasan batas kabupaten 80 100
100 100 100 100 e Peningkatan koordinasi
perlindungan dan penegakan HAM 70
2 Program penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan
a Operasi penegakan peraturan daerah
D Optimalisasi koordinasi perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
1 % kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan yang difasilitasi
100
2 % penurunan angka pelanggaran perda 30 40 50 60
C Optimalisasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat d Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum 1 Program penataan peraturan perundang-undangan 2 Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan umum
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
g Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
h Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
a Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD
b Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD
c Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah d Penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah e
f
g Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
h Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APB Desa
i Evaluasi rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan penjabaran perubahan APB Desa a Bimbingan teknis implementasi
paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
b Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah c Peningkatan manajemen investasi
daerah
1 % kenaikan pendapatan Asli Daerah 18 18 20 20 25 a Penyusunan kebijakan pengelolaan
pajak daerah
b Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi daerah
c Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
1 % SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.
100 100 100 100 100 a Peningkatan manajemen aset/
barang daerah
d Penyusunan kebijakan pengelolaan investasi daerah C Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah e Optimalisasi pengelolaan investasi dan aset daerah
1 Peningkatan pengelolaan aset daerah B Meningkatknya
pendapatan asli daerah
d Optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah 1 Program peningkatan peningkatan pendapatan daerah Program penataan perundang-undangan
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
c Peningkatan managemen pengelolaan keuangan daerah 1 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
d Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
Program penataan perundang-undangan 3 Tersedianya pengadaan barang dan jasa
melalui e-procurement
ada ada ada ada
Memantapkan pengelolaan administrasi keuangan daerah A Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah a Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah 1 ada b Efektifitas pengelolaan keuangan daerah 1
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
2 % kesesuaian catatan barang dalam buku inventaris barang dengan keadaan barang
50 60 70 80 90 b Revaluasi/ appraisal aset/ barang
daerah
a Penyusunan kebijakan pengelolaan BUMD
b Penyusunan kebijakan pengelolaan lembaga keuangan mikro c Penyusunan kebijakan pembinaan
dan pengawasan BUM Desa dan Lembaga Keuangan Mikro Desa a Pembinaan Manajemen Usaha b Pembinaan Sumberdaya Manusia
1 Tersedianya kebijakan pembentukan BULD ada a Penyusunan pedoman pembentukan
BLUD
b Penyusunan pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD
c Penyusunan Standar Pelayanan Minimal BLUD
a Pembinaan pengelolaan keuangan b Pembinaan tata kelola 1 %Ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005
100 100 100 100 100 a Evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang APBD kabupaten/ kota 2 % Ketepatan waktu penyampaian laparan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100 100 100 100 100 b Evaluasi rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD kabupaten/ kota 3 % desa yang menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu.
80 85 90 95 100 c Evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota d Penyusunan standar evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota
e Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota
4 % Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang dievaluasi.
100 100 100 100 100 a Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang APB Desa 5 % laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APB Desa yang dievaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
30 25 20 15 5 b Evaluasi rancangan peraturan desa
tentang pendapatan desa c Penyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa Peningkatan
Akuntabilitas pengelolaan APBDes
1 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program penataan perundang-undangan 2 Program pembinaan BLUD D Optimalisasi pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB Desa.
h Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan APBD
1 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota i Program penataan perundang-undangan 2 Program pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro
c Pembinaan Pengelolaan Aset E Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) g Pengembangan pengolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
1
5 5 5 f Pengembangan Badan
Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro
1 D Optimalisasi
pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1 Jumlah BUMD yang berkinerja baik 5 5
C Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah
e Optimalisasi pengelolaan investasi dan aset daerah
1 Peningkatan pengelolaan aset daerah
c Penyusunan kebijakan pengelolaan aset daerah
Memantapkan pengelolaan administrasi keuangan daerah
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan dan Beban Kerja
100 a Pelaksanaan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja
100 100 b Penyusunan Pedoman pelaksanaan
tugas bagi setiap pengampu jabatan c Restrukturisasi SOTK Pemda dan
OPD
a Fasilitasi peningkatan pelaksanaan tupoksi
b Evaluasi Kelembagaan a Penyusunan Kebijakan SOP b Penyusunan SOP antar OPD 2 Jumlah OPD yang telah menerapkan
e-administration
5 10 15 22 a Penyusunan Kebijakan SOP
3 Pelaksanaan Kegiatan untuk mewujudkan KISS
100 100 100 100 100 b Fasilitasi Penyusunan SOP inter OPD
4 Perumusan Kebijakan Pendayagunaan sarana prasarana kerja secara optimal, efisien dan efektif
100 100 c Peningkatan kapasitas OPD untuk
menyusun SOP
5 % pejabat yang memenuhi syarat jabatan 100 100 3 Program pengembangan
Tata Naskah Dinas dan e-administration
a Penyusunan kebijakan e-administration dan Tata Naskah Dinas
a Penyelenggaraan rapat rapat dinas b Revitalisasi Kebijakan Pola Hubungan
Kerja inter dan antar OPD a Kebijakan Penghapusan Sarana dan
Prasarana Kerja yang sudah tua b Kebijakan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan c Penyusunan kebijakan
pendayagunaan sarana dan prasarana kerja
d Pengembangan Alat Perlengkapan Kerja
a Menyusunan bahan penyempurnaan Pengembangan Program Diklat b Pelaksanaan Evaluasi dan
Penyusunan Syarat Jabatan a Penyusunan kebutuhan riil pegawai
berdasar beban kerja pegawai b Penyusunan program mutasi dari
unit kerja yg kelebihan ke unit kerja kekurangan
c Penyusunan kebijakan program tentang promosi pegawai b Optimalisasi
pendayagunaan sarana dan prasarana kerja
1 Program Perumusan Kebijakan
Pendayagunaan Sarana dan Prasarana kerja
c Pemberdayaan aparatur melalui peningkatan kapasitas, formasi, alokasi dan promosi yang obyektif, serta peningkatan kesejahteraan
1 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
2 Program kajian tentang formasi, alokasi dan promosi a Penyusunan kebijakan
ketatalaksanaan melalui tiga aspek: substansi, kelembagaan, dan operasional
1 Program Penyusunan SOP antar OPD 2 Program Penyusunan
SOP di setiap OPD
4 Program Fasilitasi terwujudnya KISS
% OPD yang telah menyusun SOP 100 1
Program Penataan Kelembagaan 2 Pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap
pengampu jabatan 2 Program Revitalisasi pelaksanaan Tupoksi oleh OPD B Tersedianya Sistem, Prosedur dan mekanisme kerja OPD inter antar OPD dalam kerangka Kabupaten satu atap
1 4 Mewujudkan OPD
yang efektif dan efisien
A Terbentuknya OPD yang tepat fungsi dan ukuran
a Restrukturisasi dan penataan OPD sesuai dengan beban kerja, kebutuhan daerah dan peraturan yang berlaku 1
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
d Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit
e Penyusunan bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia
3 Program Peningkatan kesejahteraan PNS
a Pengembangan sistem tunjangan yang adil dan layak
a Identifikasi Kelompok Jabatan Fungsional
b Sosialisasi Peraturan ttg jabatan fungsional
c Penyusunan bahan kebijakan tentang jabatan fungsional a Fasilitasi Penyusunan SPP bagi unit
pelayanan publik b Perumusan Kebijakan
pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan publik meliputi akses informasi/formulir
c Pemantuan OPD yang telah mampu melaksanakan SPM
d Fasilitasi dan advokasi Penerapan ISO 9000 bagi OPD pelayanan e Fasilitasi Penyusunan IKM OPD f Penyusunan kebijakan dan kegiatan
untuk pemberdayaan aparat pelayanan langsung
g Evaluasi kinerja pelayanan publik h Fasilitasi dan bantuan
penyelenggaraan penilaian pelayanan publik
1 Penyusunan IKU Kab di dalam RPJMD 100 100 100 100 100 a Penyusunan IKU Kab di dalam RPJMD
2 %SKPD yg menyusun IKUSKPD dan renstra SKPD
100 100 100 100 100 b Penyusunan IKU SKPD dan renstra
SKPD 3 %SKPD yang menyusun Renja SKPD dan IKU
SKPD tahunan
100 100 100 100 100 c Penyusunan IKU dalam Renja SKPD
dan Renja SKPD
4 %SKPD yang menetapkan PK 100 100 100 100 100 d Penyusunan PK
e Asistensi teknis peningkatan kualitas LAKIP B Peningkatan akuntablitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
f Fasilitasi Evaluasi/penilaian LAKIP bekerjasama dengan Inspektorat
g Penyusunan laporan evaluasi lakip dan rekomendasi Bupati h Penyusunan LKPJ / LPPD 1 Peningkatan
pengembangnan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 % Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100 100 100 100 100 5 Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah a Meningkatkan akuntabilutas kinerja birokrasi/Pemda melalui penerapan/penyelengg araan secara otentik yang terangkai dalam siklus tahunan dan lima tahunan Peningkatan kualitas dan otentisitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) A e Peningkatan pelayanan publik melalui pemusatan kabupaten satu atap dan distribusi informasi dan sistem (pemberdayaan masyarakat) 1 Peningkatan Pelayanan Publik f Evaluasi kinerja pelayanan publik dengan menerapkan Permenpan d Pendayagunaan kelompok jabatan fungsional untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik 1 Program Pendayagunaan Jabatan Fungsional c Pemberdayaan aparatur melalui peningkatan kapasitas, formasi, alokasi dan promosi yang obyektif, serta peningkatan kesejahteraan
2 Program kajian tentang formasi, alokasi dan promosi B Tersedianya Sistem,
Prosedur dan mekanisme kerja OPD inter antar OPD dalam kerangka Kabupaten satu atap
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
Mewujudkan SDM Aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera
1 Tersedianya pedoman pengadaan pegawai - 1 1 1 1
2 % Pejabat yang telah memenuhi syarat jabatan
80 85 90 95 100
3 Ditetapkannya standar kompetensi jabatan 1 1 1 1 1 b penyusunan pedoman pengadaan /
rekruitmen pegawai 4 Tersedianya sistem penilaian kinerja yang
terukur
ada ada ada ada
5 Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka
ada ada ada
6 %struktur jabatan struktural yang terisi 95 97 100 100 100
7 %struktur jabatan fungsional yang terisi 80 85 90 95 100
8 %Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kepangkatan
90 95 100 100 100
9 %Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan kepangkatan
100 100 100 100 100
a Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional
b pendidikan penjenjangan struktural c Pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan pendidikan d Pembuatan buku juknis/juklak e Pengembangan kurikulum
pendidikan dan pelatihan f Peningkatan ketrampilan dan
profesionalisme 1 tersedianya sistem penegakan disiplin
pegawai yang lebih objektif dan berbasis kinerja
ada ada ada ada ada a Peningkatan
kedisiplinan dan pengembangan aparatur
1 Pembinaan dan pengembangan aparatur
a Penyusunan standar kompetensi jabatan sebagai pedoman
2 %pelanggaran disiplin ringan 0 0 0 0 0 Pelaksanaan promosi, mutasi
pegawai sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan pedoman yang telah disusun
3 %pelanggaran disiplin sedang 0 0 0 0 0 Pengusulan kenaikan pangkat /
golongan
4 %pelanggaran disiplin berat 0 0 0 0 0 a penyusunan sistem penegakan
disiplin pegawai. 5 Tersedianya sistem pemberhentian pegawai
yang memberikan jaminan hari tua
ada ada ada ada b Perbaikan sistem kehadiran pegawai
dari manual ke digital 6 tersedianya sistem penggajian dan
kesejahteraan Pegawai yang adil
ada ada ada ada ada c Pembentukan Tim Penegak Disiplin
b Peningkatan kesejahteraan Aparatur
d penyusunan pedoman penentuan tambahan penghasilan PNS berdasarkan perhitungan/analis beban kerja Pendidikan Kedinasan D Meningkatnya kinerja Aparatur b Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
a penyusunan formasi pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan analisis beban kerja
c Pengadaan pegawai untuk mengisi formasi yang kosong
6 A Terselenggaranya pengembangan kapasitas PNS a Pengembangan kapasitas pegawai 1 2
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
e program penyusunan pedoman pemberian penghargaan kepada pegawai yang memasuki purna tugas f penerbitan KPE
g penerapan dan pengembangan SAPK untuk pengeloaan administrasi kepegawaian
1 Tersedianya Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten
ada ada ada ada a Penyusunan Sistem Perencanaan
Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan daerah :
b Penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah
a. RPJMD ada ada c Penyusunan dokumen perencanaan
jangka pendek/tahunan
b. RKPD ada ada ada ada ada d Penyelenggaraan musrenbang
jangka pendek
c. % kesesuaian RKPD dengan RPJMD 70 75 80 85 90 e Penyelenggaraan musrenbang
jangka menengah d. (%) kesesuaian proses dan tahapan
penyusunan RKPD
80 90 95 100 100 f Pelaksanaan kajian-kajian ururan
pemerintahan daerah e. (%) kesesuaian Program Renstra SKPD
dengan RPJMD
70 80 85 90 95 g Penyelenggaraan Pengendalian
Pembangunan (Monev, koordinasi, analisi dan perumusan strategi implementatif)
3 (%)Ketepatan waktu tahapan Musrenbang RKPD
90 95 100 100 100 h Penyelenggaraan evaluasi dan
penilaian atas capaian kinerja program pembangunan
4 Terselenggaranya Musrenbang ada ada ada ada ada i Kordinasi penyusunan laporan
kinerja pemerintah daerah 5 Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan
:
a Penguatan Data Center
a. Tahunan ada ada ada ada ada b Penyusunan Perda/Perbub tata
kelola data dan informasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan
b. Lima Tahunan ada c
6 Tersedianya data profil daerah ada ada ada ada ada d Penyusunan dan analisis data
informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana
e Penyusunan Profil daerah f Penyusunan dan analisis data
informasi perencanaan pembangunan ekonomi URUSAN PERENCANAAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2 Program Pengembangan data/informasi Program perencanaan pembangunan daerah a j Mewujudkan proses perencanaan partisipatif yang sinergis dan lebih berkualitas 1 1 Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas D Meningkatnya kinerja Aparatur A Meningkatnya kualitas sistem perencanaan 6 2
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
g Penyusunan dan analisis data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencaaan a Penguatan kapasitas aparatur
perencana
b Sosialisasi mekanisme perencanaan dan program pembangunan c Bintek perencanaan pembangunan
daerah
a Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah b Penyusunan indikator ekonomi
daerah
c Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat d Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi e Monitoring, evaluasi dan pelaporan a Koordinasi penyusunan masterplan
pendidikan
b Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
c Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
d Monitoring, evaluasi dan pelaporan a Penyusunan RTRW pembangunan
berbasis sektor
b Penyusunan RTRW berbasis potensi daerah dengan peta tematik c Penyusunan masterplan pariwisata d Penyusunan masterplan transportasi e Koordinasi penyusunan masterplan
pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
f Monitoring, evaluasi dan pelaporan a Mitigasi Bencana
b Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
c Penyusunan profil daerah rawan bencana
d Monitoring, evaluasi dan pelaporan a Sosialisasi kebijakan pemerintah
dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 8 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2 Program Pengembangan data/informasi 3 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan sosial budaya 6 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam a
7 Mewujudkan proses perencanaan partisipatif yang sinergis dan lebih berkualitas 5 4 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1 Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana A Meningkatnya kualitas sistem perencanaan
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
b Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
c Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
d Monitoring, evaluasi dan pelaporan
a Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
b Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
c Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial d Koordinasi perencanaan penanganan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi e Koordinasi perencanaan penanganan
pusat-pusat industri
f Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan
g Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
h Koordinasi perencanaan penanganan perpakiran
i Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan j Koordinasi penanggulangan limbah
rumah tangga dan industri perkotaan k Monitoring, evaluasi dan pelaporan
a Fasilitasi, koordinasi dan advokasi kerjasama antar daerah b Fasilitasi, koordinasi dan advokasi
kerjasama dengan pihak swasta c Fasilitasi, koordinasi dan advokasi
kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah d Sosialisasi/bintek tata cara
pelaksanaan kerjasama daerah e Koordinasi dalam pemecahan
masalah-masalah daerah 9 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Program Kerjasama Pembangunan 8 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh a Mewujudkan proses
perencanaan partisipatif yang sinergis dan lebih berkualitas
b Menjalin jejaring yang lebih efektif dengan semua pihak dalam mendorong percepatan pembangunan 1 1 Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas A Meningkatnya kualitas sistem perencanaan
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
f Monitoring, evaluasi dan pelaporan a Koordinasi penyelesaian masalah
perbatasan antar daerah b Sosialisai kebijakan pemerintah
dalam penyelesaian perbatasan antar negara
c Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
d Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan e Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 % Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah yang dilaporkan
70 75 80 85 90 Pensertfikatan massal :
2 % Luas lahan yang bersertifikat 55 60 65 70 75 - Tanah milik pemerintah
3 % Luas Lahan milik Pemerintah yang bersertifikat
70 80 90 100 100 - Tanah milik Masyarakat yang
miskin 4 % Luas Lahan Milik Masyarakat yang
bersertifikat
70 80 90 100 100 2 Penyelesaian
konflik-konflik pertanahan
a Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan
5 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan yang sesuai dengan peruntukannya
ada ada ada ada ada
6 % Fasilitasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara 90 100 100 100 100
7 %Penyelesaian Ijin Lokasi 90 100 100 100 100
1 % kepemilikan KTP berbasis NIK 99,89 99,95 99,95 100 100
2 % kepemilikan KK 96 97 98 99 100
3 % kepemilikan Akta kelahiran 70 75 85 95 100 b Pelayanan pencatatan dan
penertiban akta kelahiran
4 % penduduk yang teregistrasi 100 100 100 100 100
5 % Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran 84,25 87,5 89,5 95 100
6 % penduduk meninggal yg membuat Akta Kematian
0,08 0,1 0,15 0,18 0,2 7 lama pengurusan dokumen kependudukan
(KTP,KK,Akte kelahiran)
2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari
e Penerbitan profil/ jurnal kependudukan
f Pelatihan operasionaliasasi SIAK bagi aparat pelayanan administrasi kependudukan
g Bimbingan teknis pengelolaan adminduk
h Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai standar operasional prosedur
URUSAN PERTANAHAN
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
c Updating data basis kependudukan 1 Meningkatkan
kualitas administrasi kependudukan dan Catatan sipil sebagai pelayanan dasar A Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil
d Pelaksanaan SIAK hingga tingkat kecamatan 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
a Fasilitasi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
a Peningkatan sistim administrasi kependudukan dan catatan sipil serta peningkatan kualitas SDM aparat
a Penerapan pelayanan pencatatan dan penerbitan KK dan KTP Nasional a
1 Meningkatkan kualitas tata kelola pertanahan
A Meningkatnya kualitas tata kelola pertanahan a Program Kerjasama Pembangunan 2 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Penataan dan Penegaan hukum pertanahan serta pengurangan potensi sengketa 1 Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah b Menjalin jejaring yang
lebih efektif dengan semua pihak dalam mendorong percepatan pembangunan 1 3 1 Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
1 Tersusunnya paket regulasi kependudukan tingkat daerah yang sesuai dengan regulasi di atasnya
1
b Penyusunan dan Penerbitan Perbup Retribusi Pengganti Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil
c Penerapan SOP Pelayanan Adminduk dan Capil
1 % Jumlah Raperdes yang disetujui bersama 100 100 100 100 100 Menguatkan kapasitas
tata kelola pemerintahan desa
1 Peningkatan Kapasitas BPD
a Pelatihan peningkatan kapasitas anggota BPD
2 % Jumlah BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ
100 100 100 100 100 2 Pembinaan dan
pengawasan BPD
a Pembinaan dan sosialisasi atas tugas pokok dan fungsi BPD
3 % Kades yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
70 80 90 100 100 3 Program peningkatan
kapasitas aparatur pemerintah desa
a Fasilitasi penyelenggaraan pilkades
4 % Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
60 70 80 90 100 b Fasilitasi penyelenggaraan pengisian
jabatan perangkat desa 5 % Perangkat desa lainnya yang telah
mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
30 40 50 60 70 4 Pembinaan pengelolaan
administrasi desa
a Sosialisasi atas pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
6 % desa yang menyusun profil desa 50 60 100 100 100 b Pelatihan penyelenggaraan
pemerintahan desa 7 % jumlah desa yang melaksanakan tertib
adminitrasi keuangan dan aset desa
30 40 60 80 95 c Monev pengelolaan administrasi
desa 8 Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat
waktu
100 desa 150 desa 236 desa 236 desa 236 desa 5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
a Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 9 Jumlah desa yang menetapkan laporan
keterangan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu
100 desa 150 desa 236 desa 236 desa 236 desa b Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
c Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang managemen pemerintahan desa
d Fasilitasi penyusunan RPJMDes e Fasilitasi Penyusunan Program dan
indikator pembangunan f Evalusi pembangunan desa 6 Program Pengembangan
data/informasi
a Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program kegiatan
1 % Jumlah LPMD yang aktif 10 80 100 100 100 a Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Pedesaan URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
A Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan 2 Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat desa yang berdaya dan mandiri Berfungsinya Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya a Meningkatkan Keberdayaan lembaga masyarakat perdesaan 1 1 Mewujudkan Pemerintahan desa yang baik
A Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa a b Penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil 1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
a Penyusunan dan Penerbitan Perbup Administrasi kependudukan 1 Meningkatkan
kualitas administrasi kependudukan dan Catatan sipil sebagai pelayanan dasar B Adanya kesesuaian kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
2 % Jumlah PKK yang aktif baik kelembagaan maupun fungsinya secara optimal
70 100 100 100 100 b evaluasi dan analisa kebutuhan
lembaga kemasyarakatan desa B Berkembangnya
BUMDesa
1 Jumlah Desa yang membentuk BUMDes 7 BUM Desa 15 BUM Desa 30 BUM Desa 52 BUM Desa 102 BUM Desa a Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1 Pelatihan Kerampilan Management Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )
a Pelaksanaan Pelatihan dan Pengurus dan Pendampingan dalam Pengelolaan BUMDes Meningkatkan keberdayaan masyarakat A Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
1 % swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa 25 30 35 40 50 a Meningkatkan kualitas keberdayaan masyarakat dalam pembangunan 1 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
a Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin
1 % penurunan penduduk miskin 10 10 10 10 10 1 Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
a Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
a Penyaluran Bantuan dari Surplus UPK PNPM-MPd bagi penyandang masalah sosial ( pendudukmiskin) b Bantuan Ekonomi produktif (
PNPM-MPd)
c Bantuan Modal Dana Bergulir bagi masyarakat miskin
d Pembentukan TKPKD dan penyusunan SPKD
e Pelestarian dan Pengembangan Aset, Sistem dan Mekanisme UEP PNPM-MPD
f Pelestarian dan Pengembangan Aset, Sistem dan Mekanisme UEP PNPM-MPD
g Pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan dan Alokasi Dana Desa h Program Nasional Pemberdyaan
Masyarakat URUSAN STATISTIK
1 Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah
a Penyusunan, pengolahan dan updating data pokok pembangunan
ada ada ada ada a
Tersedianya data statistik daerah Meningkatkan
koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penyediaan data statistik dan meningkatkan SDM pengelola data statistik A ada 1 Peningkatan kualitas data statistik A Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan mudah diakse oleh pihak-pihak yang membutuhkan 1 Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan 3 B a Penanggulangan Kemiskinan 2 Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat desa yang berdaya dan mandiri Berfungsinya Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya a Meningkatkan Keberdayaan lembaga masyarakat perdesaan 1
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
2 % validitas data 75 90 100 100 100
1 Jumlah SKPD yg melaksanakan akuisisi arsip 5 5 5 5 5 a Penyusunan pedoman
penyelenggaraan kearsipan 2 Tersedianya akses arsip / dokumen
elektronik
ada 3 Jumlah tenaga kearsipan yang memiliki
sertifikat kearsipan
3 5 10 11 13
4 Tersedianya Kebijakan pedoman kearsipan ada
5 Jml arsip yg terseleksi 5 rak 5 rak 5 rak 5 rak 5 rak
3 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
a Evaluasi Kearsipan
a Sosialisasi dan pameran arsip b Pengembangan kualitas pelayanan
kearsipan
c Digitasilisasi kearsipan
1 Adanya pusat-pusat informasi publik ada ada ada ada ada a penyediaan sarana informasi yang
mudah diakses masyarakat 2 Tersedianya media informasi publik yang
diterbitkan oleh Pemerintah
ada ada ada ada ada b penyediaan informasi pelayanan
publik melalui Internet 3 Terciptanya layanan data basis dan lalu lintas
data secara on-line
ada ada ada ada c Penyelenggaraan Pameran/Expo
4 Jumlah pengunjung website pemerintah (ribu orang) 879 950 1.100 1.300 1.500 a Penyebarluasan informasi pembangunan daerah b Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
c Penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat 1 Adanya Sistem Informasi Manajemen yang
terintegrasi
ada ada ada
2 Jumlah SKPD yang memiliki Sistem Informasi Manajemen
6 10 12 14 16
3 Adanya regulasi tentang IDSN ada a Pendidikan dan pelatihan teknis
e-procurement untuk Panitia dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
5 % Ter-Update- nya atribut data spasial 100 100 100 100 100
6 Jumlah Koneksi WAN Wonosobo ke seluruh Kecamatan
ada ada URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
b Penyediaan Perlengkapan e-procurement
1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
a Punyusunan Perda Pemanfaatan dan Penataan Frekwensi 2,4 GHz b Perluasan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik 1 Program pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Melaksanakan Kerjasama Informasi dan media Massa
100 Kerjasama Informasi dan
Media Massa 2 Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat A Terselenggaranya pemerintahan berbasis TIK a Penataan pemanfaatan IT Kabupaten Wonosobo 100 100 100 100 a Peningkatan kualitas sistem kearsipan 1 1 Program Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan media massa
B Meningkatnya kualitas kerjasama Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informasi
1 % paket informasi yang terpublikasikan secara langsung maupun melalui media 1 Meningkatkan Akses Pelayanan Informasi dan Komunikasi publik A Tersedianya media informasi publik a Perluasan akses layanan informasi publik 2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah a Pengelolaan arsip Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan b Penyusunan peraturan bupati
tentang kearsipan 4 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1 URUSAN KEARSIPAN 1 Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang baik A Meningkatnya kualitas sistem kearsipan a
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
7 Terciptanya simpul-simpul koneksi WAN di tingkat desa
ada c Penyusunan Perda Data Spasial
8 Terpasangnya sistem Lalu-lintas data dan surat secara elektronik menggunakan jaringan WAN
ada ada ada d Pengumpulan, dan analisis data
spasial
10 20 30 40 50 e Pengumpulan, updating dan analisis
data spasial
f peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika g peningkatan sarana dan prasarana
Komunikasi dan Informatika sampai ke simpul-simpul desa
h Pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan OSS
i Installasi Perangkat-perangkat lunak berbasis OSS
j Pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan e-mail WAN k Pengadaan Sarana dan prasarana
komunikasi VOiP
1 Jumlah Realisasi hasi kesepakatan/tindak lanjut dari MoU
1 1 1 1 1 a Wonosobo Infrastructure Busines
Forum (WIBF)
b pembentukan forum infrastruktur daerah
c Pelaksanaan kerjasama litbang infrastruktur dengan lembaga pendidikan tinggi
d Kerja sama pelatihan administrasi proyek n pelatihan keteknikan 1 Panjang jalan kondisi baik antara ibukota
kabupaten - kecamatan (Km)
163,47 174,16 184,25 193,96 199,76 2 Rasio Panjang Jalan lebar >6 m dan < 6 m
untuk jalan antar ibukota kabupaten - kecamatan
9,20 10,52 14,20 16,63 19,88
3 Panjang jalan kondisi baik antar ibukota kecamatan (km)
135,52 164,96 194,58 196,79 193,33 b Pembangunan Jalan Antar Ibukota Kecamatan
4 Panjang jalan kondisi baik wilayah perbatasan 86,03 101,98 118,33 116,75 117,10 5 Rasio Panjang Jalan Aspal dan Non Aspal
untuk jalan wilayah perbatasan
80,05 86,61 93,65 95,79 98,45
d Pembangunan Jalan yang Mendukung Sektor Pertanian e Pembangunan Jalan yang
Mendukung Sektor Pariwisata f Pembangunan Jalan yang
Mendukung Sektor Industri g Pembangunan Jalan yang
Mendukung Sektor Pendidikan h Pembangunan Jalan yang
Mendukung Sektor Kesehatan Misi : Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Terbangunnya Kemitraan Staregis Bidang Infrastruktur
B
% Terpasangnya VOIP di setiap SKPD
1 Mewujudkan jaringan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung perekonomian daerah A Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan kabupaten b Perluasan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik 1 Program pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 2 Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat A Terselenggaranya pemerintahan berbasis TIK 9 a a Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan 1 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan
a Pembangunan Jalan Antar Ibukota Kabupaten - Kecamatan
c Pembangunan Jalan Wilayah perbatasan Mendorong Forum Kemitraan Multipihak 1 Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Multipihak
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
i Pembangunan Jalan yang Mendukung Sektor Ekonomi C Meningkatnya
kualitas dan kuantitas jembatan kabupaten
1 % Jumlah jembatan kondisi baik 70,59 72,24 73,88 75,53 77,18 a Meningkatkan kapasitas jembatan sesuai dengan kelas jalan
1 Pembangunan/rehabilita si Jembatan
a Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan
1 jumlah panjang jalan desa kondisi baik (km) 43,43 50,14 57,53 65,65 74,59 2 panjang jalan beton dan paving lingkungan
desa (km)
6,10 6,71 7,39 8,12 8,94
a Rehabilitasi Daerah Irirasi Utama Kabupaten Wonosobo
b Pemeliharaan Daerah Irirasi Utama Kabupaten Wonosobo
2 % Daerah Irigasi dalam kondisi baik 60 70 75 80 90
3 Rasio Panjang Saluran Irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
b Optimalisasi kelembagaan kelompok pengelola air dan pengembangan sistem jaringan irigasi partisipatif
1 Pemberdayaan masyarakat pemakai air
a Pembentukan kelompok masyarakat pemakai air
F Meningkatnya kualitas cakupan layanan jalan lingkungan
1 panjang penanganan jalan lingkungan permukiman (km) 10,00 11,00 12,00 13,00 15,00 a Penanganan jalan lingkungan berupa betonisasi dan pavingisasi 1 program pembangunan infrastruktur jalan lingkungan a betonisasi/pavingisasi jalan lingkungan G Meningkatnya kualitas drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman
1 panjang penanganan drainase lingkungan permukiman kondisi baik
10,00 11,00 12,00 13,00 15,00 a Pemisahan drainase jalan umum dan drainase lingkungan permukiman 1 pembangunan saluran drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman a pembangunan saluran drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman
1 % rumah tangga yang dapat akses air bersih per penduduk total
93 95 97 100 100 a pembangunan sarana air bersih
perdesaan 2 % jumlah sambungan rumah pelanggan
PDAM
80 80,4 80,8 81,2 81,6 b subsidi pasang baru bagi MBR
1 % rumah tangga bersanitasi 40 50 60 70 80 a bantuan penyediaan sistem sanitasi
bagi masyarakat tidak mampu b pembangunan MCK komunal c pembangunan IPAL komunal 1 Tersedianya gedung pemerintahan satu atap
terpadu (unit)
1 1 1
2 % gedung pemerintahan yang representatif 40 50 60 70 80
a Penataan Sarana Vital Pemerintahan I Meningkatnya
kualitas layanan dan pengelolaan sanitasi
a peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Strategis a perluasan akses
layanan air bersih untuk seluruh lapisan penduduk
1 Program penyediaan air bersih masyarakat J Meningkatnya kualitas prasarana publik a Pemerataan pembangunan infrastruktur strategis yang menunjang investasi Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi E Meningkatnya layanan irigasi teknis
1 % Kondisi Daerah irigasi Prioritas kondisi baik
1 Program Lingkungan Sehat Permukiman H Meningkatnya
kualitas layanan dan pengelolaan air bersih 1 Pembangunan Infrastruktur pedesaan a 1 Pembangunan / rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi c a a Penanganan jalan
lingkungan desa dan jalan poros desa B 100 100 100 100 D Meningkatnya kapasitas pelayanan infrastruktur jalan desa
Pembangunan Aspal Jalur Rintisan Utama Layanan Perdesaan (16 trayek) 1 Mewujudkan jaringan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung perekonomian daerah Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan kabupaten a Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan 1 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan 100 Pembangunan jaringan irigasi prioritas penunjang produktivitas pertanian
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
3 Tersedianya prasarana sosial kemasyarakatan yang representatif (unit)
1 1 1
4 % prasarana perekonomian yang representatif
30 40 50 60 70 b Pembangunan Pusat Perekonomian
Modern pada kutub pertumbuhan diluar RIK
Tersedianya gedung olah raga terpadu 1 1 1 a Pembangunan prasarana
pemerintahan (gedung
pemerintahan satu atap dan gedung pemerintahan lainnya)
b Pembangunan prasarana sosial kemasyarakatan
c Pembangunan prasarana perekonomian (
d Pembangunan prasrana olahraga (GOR)
4 7 10 a Kemitraan pengelolaan sampah TPA
b Peningkatan operasional kolam lindian/leached di TPA
c Peningkatan opersional komposting sampah organik di TPA
d Peningkatan sarana dan prasarana persampahan
a Sosialisasi pengelolaan sampah 3R(Reduce, Reuse, Recycle) b Replikasi komposting ditingkat
kiampung/dusun 3 Pembangunan
pengolahan sampah sederhana di tingkat pasar
a Replikasi komposting sampah pasar kertek, garung, induk wonosobo, kaliwiro, wadaslintang, sapuran 4 Pembangunan terminal
sampah organik dan anorganik
a Pembangunan terminal sampah organik dan anorganik
3 Meningkatnya jumlah sarana prasarana persampahan
10 10 10 10 10
a Kampanye dan penerapan regulasi pengolahan sampah patologi b Revitalisasi incenerator di
lingkungan TPA Wonorejo 1 % sampah terpilah pada pusat pusat
timbulan
5 15 35 55 75 a *Sosialisasi pengolahan sampah
sederhana di tingkat masyarakat (RT/RW)
6 Peningkatan pengolahan sampah patologis
7 Peningkatan sosialisasi sadar sampah 5 Pengadaan sarana dan
prasarana pengolahan sampah organik dan anorganik
a Pengadaan sarana dan prasarana pemisahan sampah organik dan anorganik di tingkat masyarakat Pembangunan
pengolahan sampah sederhana di tingkat permukiman
2 Jumlah sarana pengelolaan sampah organik dan anorganik 11 12 13 13 13 a Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan 1 2 % Berkurangnya volume timbunan sampah
B Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan 2 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan K Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengendalian persampahan 1 1 Peningkatan prasarana publik
a Penataan Sarana Vital Pemerintahan
5 1 1 b Peningkatan prasarana
publik
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Strategis J Meningkatnya kualitas prasarana publik a Pemerataan pembangunan infrastruktur strategis yang menunjang investasi 1 Mewujudkan jaringan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung perekonomian daerah
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
2 % Berkurangnya volume sampah pd fasilitas publik
100 100 100 100 100 b Sosialisasi pengenalan pengelolaan
sampah organik dan anorganik di tinglat masyarakat
a Penyebaran informasi pengelolaan sampah kepada dunia usaha b Kampanye sadar lingkungan di
tingkat dunia usaha 9 Peningkatan kerjasama
pengelolaan sampah dengan swasta
a Pembangunan pengolahan sampah terpadu TPA
1 Program pengembangan perumahan
a fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
2 Program pemberdayaan komunitas perumahan
a fasilitasi pemberian subsidi KPR RSH dan KPRS/KPRS mikro B terfasilitasinya masyarakat diperkotaan dan perdesaan untuk memiliki rumah layak huni
1 rasio rumah layak huni per jumlah total rumah
0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 b fasilitasi pemberian subsidi KPR RSH
dan KPRS/KPRS mikro, arisan rumah sehat berbasis komunitas
C meningkatnya partisipasi swasta dalam penyediaan
1 jumlah kompleks perumahan yang dibangun pengembang
16 17 18 19 20 c Kerjasama pengembangan
perumahan dengan pengembang / developer
2 1 0 a fasilitasi dan stimulasi penataan
lingkungan permukiman kumuh b bantuan pemugaran rumah relokasi pemukim
liar/ilegal
a sosialisasi peraturan tentang kawasan legal permukiman b pembangunan rumah sewa tarif
murah
c penertiban bangunan di atas bantaran sungai
E meningkatnya luasan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman
1 % taman lingkungan/ruang terbuka hijau dari luasan pemukiman
39 39 39 39 39 3 pembangunan ruang
terbuka hijau
a pembuatan taman kota, taman lingkungan
1 Jumlah sarana pelayanan penanganan bencana kebakaran
2 2 2 2 2 Peningkatan Pelayanan
penanggulangan kebakaran
a Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
b Pembangunan jaringan hidran kota Program Penanggulangan Bencana Kebakaran 1 c Penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh 2,75 2
% luasan permukiman kumuh* bb Peningkatan kualitas
lingkungan permukiman 1 8 F D Meningkatkan Penyediaan perumahan penduduk oleh pemerintah daerah, pengembang swasta dan swadaya masyarakat 0,990
URUSAN WAJIB PERUMAHAN
rasio jumlah rumah per jumlah kepala keluarga (KK) 0,983 0,986 0,988 1 Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat A meningkatnya akses penduduk terhadap Kepemilikan rumah 1 a menurunnya luas permukiman kumuh D menurunnya luas permukiman kumuh 1 Pembangunan sapras pengolahan sampah sederhana perkantoran, industri, dan rumah sakit (lembaga kesehatan) 3 % Jumlah masyarakt/dunia usaha yang
mengelola sampah mandiri
50 60 70 80 7 Peningkatan sosialisasi sadar sampah B Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan 0,985 2,25 Meningkatknya pelayanan penanggulangan kebakaran 90 1 Mewujudkan jaringan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung perekonomian daerah
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
c Pengadaan tempat pengolahan sampah lingkungan
ada ada
a Pemantauan pemanfaatan ruang b Sosialisasi dan diseminasi penataan
ruang kepada masyarakat luas
2 % ketaatan pada RTRW 10 20 30 40 50
1 Rasio Jumlah Angkutan dengan Penumpang 184,70 183,59 182,48 180,95 179,32
2 Prosentase Standar Fasilitas Angkutan Umum 100 100 100 100 100
B Meningkatnya Layanan Perijinan Trayek
1 Jumlah pengurusan perijinan trayek 662 682 702 715 726 b Peningkatan Sarana Pelayanan
Perijinan C Meningkatnya Jalur
Trayek
1 jumlah jalur trayek 28 30 32 34 36 c Pengembangan sarana dan
prasarana pelayanan jasa angkutan d Penataan Tempat-Tempat
Pemberhentian
1 Jumlah Uji Kendaraan Angkutan umum 2.365 2.412 2.460 2.510 2.560 a Intensifikasi Pengujian Kendaraan
Wajib Uji
2 Prosentase Kendaraan Laik Jalan 75 78 80 81 82 b Pembinaan Perbengkelan
3 a Pengadaan alat Pengujian Kendaraan
Bermotor
b Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
4 Penataan Jalur LL a Penataan Jalur LL di Wilayah Kabupaten b Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban LL dan Angkutan 5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
a Pengadaan dan Rehabilitasi Rambu-Rambu Lalu Lintas
b Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Alat Uji yang memenuhi standar Peningkatan sarana dan
Prasarana pelayanan pengujian
E Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas
1 Jumlah Titik Kemacetan yang diurai/diatasi 2 2 2
1 a Pemenuhan Sarana Transportasi
Angkutan Masal yang Murah, Aman dan Nyaman D Meningkatnya Jumlah Kendaraan Laik Jalan 2 peningkatan kelaikan pengoperasionalan kendaraan bermotor 3 Peningkatan Pelayanan Angkutan 5 6
a Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Efektif dan Efisien 1 Meningkatkan Layanan Angkutan dan kelalulintasan A Meningkatnya Layanan Angkutan Umum 7 7 1 4 0
Penyusunan studi tata ruang (kompilasi data, analisis dan penyusunan rencana, paduserasi antar wilayah, konsultasi substansi materi ke BKPRD dan BKTRN, uji publik)
2 Perumusan dan penetapan regulasi tata ruang
c Penetapan batas kawasan lindung 1 Penyusunan rencana
tata ruang
a ada a Penyusunan rencana
makro dan rencana rinci tata ruang
ada ada 1 Mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan/fungsi. 1 Mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan/fungsi. A Terwujudnya perencanaan ruang sesuai arahan. Program Penanggulangan Bencana Kebakaran 1 c
1. Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang F 1 Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN URUSAN TATA RUANG
Meningkatknya pelayanan penanggulangan kebakaran
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
1 Prosentase Kawasan parkir yang teratur 65 75 80 85 90 c Pengadaan Marka Jalan
2 Peningkatan Retribusi Pendapatan Parkir (%) 10 10 10 10 10 d Rehabilitasi / Pembangunan Jalur
Penyelamat
e Rehabilitasi / Pembangunan Rest Area
f Pengadaan Alat Pantau Kelancaran Lalin
g Pembangunan Gedung Terminal
1 Pemanfaatan/ Optimalisasi Terminal (resmi) 1 2 2 2 2 h Perencanaan pembangunan
prasarana dan fasilitas perhubungan
2 Pemanfaatan Subterminal/ Pangkalan Parkir 8 8 8 8 8 i Pembangunan Jembatan
Penyebrangan
1 Kualitas / kelas air 1 1 1 1 1
2 % kelestarian sumber air 20 40 60 80 100
3 % peningkatan debit sumber air 20 40 60 80 100
4 peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kuantitas air
150 300 450 600 750
5 % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pabrik
10 20 30 40 50
1 % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pemukiman
10 20 30 40 50 b opersional lab untuk uji kualitas
udara di sekitar pabrik 2 % meningkatnya kualitas udara ambien di
daerah transportasi
10 20 30 40 50 c opersional lab untuk uji kualitas
udara di sekitar pemukiman d opersional lab untuk uji kualitas
udara di daerah transportasi
50 40 30 20 10 a pelestarian dan pengembangan
keanekaragaman hayati b penanganan kerusakan lingkungan
berbasis masyarakat
2 % menurunnya kasus kebakaran hutan 50 40 30 20 10 c penyusunan kebijakan pengendalian
dan pengawasan bencana alam d soialisasi pemanfaatan lahan yang
berwawasan lingkungan serta dampak kerusakan lahan akibat bencana alam
e fasilitasi perbaikan lingkungan bekas penambangan galian golongan C f fasilitasi pemulihan kerusakan
lingkungan pedesaan sekitar hutan dan lahan pasca kebakaran g identifikasi sumber-sumber mata air h peningkatan konservasi daerah
tangkapan air a
Pengendalian dan pengawasan tingkat pencemaran
penetapan kelas air
B meningkatnya kualitas udara ambien C meningkatnya kualitas lahan 1 2 1 perlindungan dan konservasi sumber daya alam 1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup A Meningkatnya kualitas dan kuantitas air a pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
% peenurunan luasan lahan terdegradasi (scara fisik dan kimia)
F Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran G Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Meningkatkan Layanan Angkutan dan kelalulintasan
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
i konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air j peningkatan peran serta masyarakat
dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam
1 Rasio Amdal / UKL-UPL / SPPL terhadap jumlah perusahaan
30 40 60 80 100 a pembinaan dan pengendalian
terhadap sumber-sumber pencemar 2 Jumlah rekomendasi Amdal, UKL-UPL dan
SPPL yang diterbitkan
10 15 20 25 30 b pembinaan tentang pentingnya
pembuatan dokumen lingkungan
10 15 20 25 30 c pembinaan tentang pentingnya
pembuatan dokumen lingkungan d perbaikan kinerja pengelolaan B3
dan limbah B3 1 Rasio kesesuaian regulasi bidang lingkungan
hidup
20 40 60 80 100 e penyusunan regulasi yang berkaitan
dengan lingkungan hidup
2 % kasus lingkungan hidup yang tertangani 20 40 60 80 100 f sosialisasi tentang sumber daya alam
dan lingkungan hidup
3 Nilai Adipura 75 75,5 76 76,5 77 g penerapan metode pengujian
laboratorium
h fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup
i penyusunan status lingkungan hidup daerah
j laporan periodik terhadap volume sampah bulanan
F meningkatnya peran serta dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan
1 Jumlah CSR yang diberikan untuk mendukung penyelamatan lingkungan
2 3 4 5 6 b meningkatkan peran
serta dunia usaha dengan pemberian jasa lingkungan dan pembuatan produk yang bersih 1 pengembangan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi
a fasilitasi kegiatan CSR yang di alokasikan untuk pengembangan jasa lingkungan
1 Tersedianya penelitian dampak perubahan iklim di bidang kesehatan
ada ada ada ada a sosialisasi dampak perubahan iklim
2 Tersedianya penelitian dampak perubahan iklim di bidang pertanian
ada ada ada b penetapan kebijakan untuk
pengendalian dampak perubahan iklim
3 % peningkatan penyerapan karbondioksida (CO2)
20 30 40 50 60 c fasilitasi gerakan penghijaun
d konservasi energi dan penggunaan energi alternatif
e revitalisasi pertanian organik a pengembangan teknologi
pengelolaan sampah
b penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 pengembangan kebijakan manajemen pengelolaan sampah menurunkan tingkat resiko dampak perubahan iklim dengan adaptasi dan mitigasi
1 Pengendalian dampak perubahan iklim
4 Jumlah pembangkit tenaga listrik non emisi 3
2 Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim A Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim 3 E pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup D 3 c jumlah DELH dan DPLH yang harus
diterbitkan Pengendalian dan pengawasan tingkat pencemaran 3 C meningkatnya kualitas lahan 2 pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 3 perlindungan dan konservasi sumber daya alam 1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup a Berkurangnya resiko pencemaran B3 dan limbah B3
4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK
Uraian
1 Tersedianya data terukur potensi sumberdaya mineral pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya
ada ada ada a Penjaminan keterbukaan investasi
dibidang pengelolaan sumberdaya mineral
b Penyediaan data terukur potensi sumberdaya mineral pada lokasi yang sesuai peruntukannya c Peningkatan peran masyarakat
sekitar dalam pengelolaan sumberdaya mineral
1 Tersedianya regulasi di bidang pertambangan ada ada ada d Penyusunan regulasi pengelolaan
sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup
1 Tersedianya peta potensi bencana geologi skala detil yang selalu ter -up date
ada ada ada ada a Penyediaan peta potensi bencana
geologi skala detil yang selalu ter-up date
2 Terpasangnya alat deteksi (warning system) pada daerah potensi tinggi bencana geologi
1 1 1 b Penjaminan terpasang dan
berfungsinya alat deteksi (warning system) bencana geologi 3 Adanya kelembagaan mitigasi bencana
geologi yang sesuai dengan kebutuhan
ada ada ada c Pengoptimalan fungsi lembaga
mitigasi yang telah dibentuk d Pelaksanaan SOP yang telah tersusun secara konsisten
4 Tersedianya akses informasi kebencanaan ada ada ada ada ada e Sosialisasi mitigasi bencana geologi
bagi masyarakat pada lokasi rawan bencana geologi
f Penjaminan aspek legalitas, keadilan, kesesuaian, keamanan dan ketersediaan sarpras daerah tujuan relokasi
1 tersedianya data potensi untuk energi alternatif
ada ada ada ada ada a Penjaminan keterbukaan investasi di
bidang pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif 2 jumlah Ijin usaha pemanfaatan dan
pengelolaan energi alternatif yang diterbitkan
3 3 3 3 4 b Penyusunan regulasi pendukung dan
pendorong di bidang pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif 3 Jumlah usaha pemanfaatan dan pengelolaan
energi alternatif berijin yang sudah beroperasi
3 3 3 c Penyediaan data potensi energi
alternatif
d Sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan energi alternatif
1 % dusun berlistrik 100 100 100 100 100 2 a Validitas data kebutuhan jaringan
listrik di tingkat dusun 2 % rumah tangga yang menggunakan listrik
(elektrifikasi)
83,8 90 95 100 100 b Perencanaan ketenagalistrikan yang
komprehensif B 1 Mengoptimalkan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup A Meningkatnya hasil pengelolaan sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek lingkungan a Peningkatan manfaat, nilai tambah serta peluang usaha pengelolaan sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup 1 Program Pengembangan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup Meningkatnya kualitas pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Mineral 3 Pemenuhan kebutuhan energi
e Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumberdaya mineral yang tegas, adil dan konsisten 2 Meningkatkan upaya mitigasi bencana geologi 1 Tersedianya sistem mitigasi bencana geologi a Pembentukan kelembagaan mitigasi bencana geologi dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) mitigasi bencana geologi
1 Program Pengembangan Mitigasi bencana geologi
1 Meningkatnya penggunaan energi alternatif a Optimalisasi pemanfaatan energi 1 Program Pengembangan Energi Alternatif Tepat Guna 2 Terpenuhinya kebutuhan energi listrik Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan energi