• Tidak ada hasil yang ditemukan

Tabel VII.1 TABEL MATRIK ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN PAGU TUJUAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Tabel VII.1 TABEL MATRIK ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN PAGU TUJUAN"

Copied!
48
0
0

Teks penuh

(1)

4 5 6 7 8 12

1 Jumlah paket kebijakan / regulasi sesuai dengan urusan pemerintahan daerah

14 14 14 14 14 a Peningkatan kuantitas dan kualitas penyusunan peraturan daerah 1 Penataan Peraturan Perundang-undangan

a Evaluasi Peraturan Daerah

2 % raperda yang yang disetujui bersama DPRD 0 0 0 0 0 b Penyusunan Peraturan Daerah

3 Prosentase perda yang yang dibatalkan 0 0 0 0 0

1 Tersedianya Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1 1 1 1 1 b Peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja 1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

2 % Realisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

100 100 100 100 100

b Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah c Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH d Penanganan kasus pada wilayah

pemerintahan dibawahnya e Inventarisasi temuan pengawasan f Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan

g Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

h Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

2 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

a Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

b Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 3 Program Penataan dan

Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

a Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

C Meningkatnya kinerja DPRD

1 Tersusunnya dokumen Tatib DPRD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1 a Fasilitasi penyusunan tata tertib

DPRD Misi : Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Tabel VII.1

a Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknsi Lainnya 1 Mengefektifkan penyelenggaraan Otonomi Daerah A Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan daerah c Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD B Optimalisasi Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015

TABEL MATRIK ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 -2015

TUJUAN

SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

(2)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

2 Tersusunnya dokumen Kode etik DPRD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1 b Fasilitasi penyusunan kode etik DPRD

3 % jumlah perda hasil inisiatif DPRD 10 20 20 30 35 c Fasilitasi pembahasan rancangan

peraturan daerahh

d Fasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1 Jumlah paket kebijakan kerjasama daerah

dengan pihak ketiga

1 1 1 1 1 a Koordinasi pengelolaan dana tugas

pembantuan 2 % realisasi pelaksanaan kerjasama dengan

jumlah MOU

b Penyusunan laporan kegiatan dan keuangan.

1 Program Kerjasama Pembangunan

a Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga

a Penyebarluasan informasi pembangunan daerah b Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah

c Penyebaran infomasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat a Fasilitasi/pembentukan kerjasama

antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

b Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi

c Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum d Fasilitasi/pembentukan kerjasama

antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik 1 Program penataan

Peraturan Perundang-undangan

a Penyusunan kebijakan kualitas pelayanan umum

a Implementasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

b Implemenasi SPIPISE

c Koordinasi dan fasilitasi penyusunan SOP

d Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat

e Monitoring dan evaluasi pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi

1 %penyelesaian pelanggaran K3 95 98 99 100 100 a Penyusunan kebijakan penegakan

peraturan daerah / peraturan bupati c Peningkatan kualitas

pelayanan umum

2 Program pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi C Optimalisasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat d Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum 1 Program penataan peraturan perundang-undangan adanya survey indeks kepuasan layanan

masyarakat

ada ada ada ada ada

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

3 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana tugas pembantuan.

b Peningkatan Kerjasama Daerah 2 100 100 100 100 100 c 2 Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan umum A Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga

a Efektivitas pengelolaan dana tugas pembantuan B Meningkatnya kualitas pelayanan umum 1 1 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknsi Lainnya 1 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Mengefektifkan

penyelenggaraan Otonomi Daerah

c Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

(3)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

b Penyusunan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. c Penyusunan kebijakan

kepolisipamongprajaan dan PPNS d Penyusunan kebijakan perlindungan

masyarakat

b Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

c Pembinaan PPNS

a Penguatan HAM melalui penerapan perspektif HAM dalam kebijakan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan b Pembelajaran HAM

a Diseminasi HAM

b Informasi dan sosialisasi HAM a Penyusunan kebijakan batas antar

kecamatan

b Penyusunan kebijakan batas antar desa / kelurahan

a Penegasan batas kabupaten b Penegasan batas antar kecamatan c Fasilitasi Penegasan batas antar desa

/ kelurahan

3 1 Opini Hasil Pemeriksaan BPK wdp wdp wdp wtp wtp

2 % Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

91 95 97 99 100

b Penyusunan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent ) antara kabupaten dan desa

c Penyusunan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa / kelurahan

d Penyusunan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, yang sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah

e Penyusunan standar satuan harga f Penyusunan standar analisa belanja Program penataan

perundang-undangan

a Penyusunan kebijakan

keseimbangan fiskal Kabupaten dan Desa

3 Tersedianya pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement

ada ada ada ada

Memantapkan pengelolaan administrasi keuangan daerah A Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah a Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah 1 ada Program penataan perundang-undangan 2 Program penataan wilayah 100 100 100 f Peningkatan pengelolaan perbatasan daerah 1 1 Program perlindungan dan pemenuhan HAM

2 Program pemajuan HAM E Optimalisasi

pengelolaan perbatasan daerah

1 % penegasan batas kabupaten 80 100

100 100 100 100 e Peningkatan koordinasi

perlindungan dan penegakan HAM 70

2 Program penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan

a Operasi penegakan peraturan daerah

D Optimalisasi koordinasi perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

1 % kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan yang difasilitasi

100

2 % penurunan angka pelanggaran perda 30 40 50 60

C Optimalisasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat d Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum 1 Program penataan peraturan perundang-undangan 2 Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan umum

(4)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

g Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

h Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

a Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD

b Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD

c Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah d Penyusunan kebijakan akuntansi

pemerintah daerah e

f

g Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa

h Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APB Desa

i Evaluasi rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan penjabaran perubahan APB Desa a Bimbingan teknis implementasi

paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

b Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah c Peningkatan manajemen investasi

daerah

1 % kenaikan pendapatan Asli Daerah 18 18 20 20 25 a Penyusunan kebijakan pengelolaan

pajak daerah

b Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi daerah

c Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

1 % SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.

100 100 100 100 100 a Peningkatan manajemen aset/

barang daerah

d Penyusunan kebijakan pengelolaan investasi daerah C Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah e Optimalisasi pengelolaan investasi dan aset daerah

1 Peningkatan pengelolaan aset daerah B Meningkatknya

pendapatan asli daerah

d Optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah 1 Program peningkatan peningkatan pendapatan daerah Program penataan perundang-undangan

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

c Peningkatan managemen pengelolaan keuangan daerah 1 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

d Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Program penataan perundang-undangan 3 Tersedianya pengadaan barang dan jasa

melalui e-procurement

ada ada ada ada

Memantapkan pengelolaan administrasi keuangan daerah A Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah a Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah 1 ada b Efektifitas pengelolaan keuangan daerah 1

(5)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

2 % kesesuaian catatan barang dalam buku inventaris barang dengan keadaan barang

50 60 70 80 90 b Revaluasi/ appraisal aset/ barang

daerah

a Penyusunan kebijakan pengelolaan BUMD

b Penyusunan kebijakan pengelolaan lembaga keuangan mikro c Penyusunan kebijakan pembinaan

dan pengawasan BUM Desa dan Lembaga Keuangan Mikro Desa a Pembinaan Manajemen Usaha b Pembinaan Sumberdaya Manusia

1 Tersedianya kebijakan pembentukan BULD ada a Penyusunan pedoman pembentukan

BLUD

b Penyusunan pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD

c Penyusunan Standar Pelayanan Minimal BLUD

a Pembinaan pengelolaan keuangan b Pembinaan tata kelola 1 %Ketepatan waktu penyampaian laporan

keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005

100 100 100 100 100 a Evaluasi rancangan peraturan daerah

tentang APBD kabupaten/ kota 2 % Ketepatan waktu penyampaian laparan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100 100 100 100 100 b Evaluasi rancangan peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD kabupaten/ kota 3 % desa yang menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu.

80 85 90 95 100 c Evaluasi rancangan peraturan daerah

tentang pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota d Penyusunan standar evaluasi

rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota

e Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota

4 % Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang dievaluasi.

100 100 100 100 100 a Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang APB Desa 5 % laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APB Desa yang dievaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

30 25 20 15 5 b Evaluasi rancangan peraturan desa

tentang pendapatan desa c Penyusunan pedoman pengelolaan

keuangan desa Peningkatan

Akuntabilitas pengelolaan APBDes

1 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program penataan perundang-undangan 2 Program pembinaan BLUD D Optimalisasi pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB Desa.

h Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan APBD

1 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota i Program penataan perundang-undangan 2 Program pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro

c Pembinaan Pengelolaan Aset E Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) g Pengembangan pengolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

1

5 5 5 f Pengembangan Badan

Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro

1 D Optimalisasi

pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1 Jumlah BUMD yang berkinerja baik 5 5

C Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah

e Optimalisasi pengelolaan investasi dan aset daerah

1 Peningkatan pengelolaan aset daerah

c Penyusunan kebijakan pengelolaan aset daerah

Memantapkan pengelolaan administrasi keuangan daerah

(6)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan dan Beban Kerja

100 a Pelaksanaan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

100 100 b Penyusunan Pedoman pelaksanaan

tugas bagi setiap pengampu jabatan c Restrukturisasi SOTK Pemda dan

OPD

a Fasilitasi peningkatan pelaksanaan tupoksi

b Evaluasi Kelembagaan a Penyusunan Kebijakan SOP b Penyusunan SOP antar OPD 2 Jumlah OPD yang telah menerapkan

e-administration

5 10 15 22 a Penyusunan Kebijakan SOP

3 Pelaksanaan Kegiatan untuk mewujudkan KISS

100 100 100 100 100 b Fasilitasi Penyusunan SOP inter OPD

4 Perumusan Kebijakan Pendayagunaan sarana prasarana kerja secara optimal, efisien dan efektif

100 100 c Peningkatan kapasitas OPD untuk

menyusun SOP

5 % pejabat yang memenuhi syarat jabatan 100 100 3 Program pengembangan

Tata Naskah Dinas dan e-administration

a Penyusunan kebijakan e-administration dan Tata Naskah Dinas

a Penyelenggaraan rapat rapat dinas b Revitalisasi Kebijakan Pola Hubungan

Kerja inter dan antar OPD a Kebijakan Penghapusan Sarana dan

Prasarana Kerja yang sudah tua b Kebijakan Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan c Penyusunan kebijakan

pendayagunaan sarana dan prasarana kerja

d Pengembangan Alat Perlengkapan Kerja

a Menyusunan bahan penyempurnaan Pengembangan Program Diklat b Pelaksanaan Evaluasi dan

Penyusunan Syarat Jabatan a Penyusunan kebutuhan riil pegawai

berdasar beban kerja pegawai b Penyusunan program mutasi dari

unit kerja yg kelebihan ke unit kerja kekurangan

c Penyusunan kebijakan program tentang promosi pegawai b Optimalisasi

pendayagunaan sarana dan prasarana kerja

1 Program Perumusan Kebijakan

Pendayagunaan Sarana dan Prasarana kerja

c Pemberdayaan aparatur melalui peningkatan kapasitas, formasi, alokasi dan promosi yang obyektif, serta peningkatan kesejahteraan

1 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

2 Program kajian tentang formasi, alokasi dan promosi a Penyusunan kebijakan

ketatalaksanaan melalui tiga aspek: substansi, kelembagaan, dan operasional

1 Program Penyusunan SOP antar OPD 2 Program Penyusunan

SOP di setiap OPD

4 Program Fasilitasi terwujudnya KISS

% OPD yang telah menyusun SOP 100 1

Program Penataan Kelembagaan 2 Pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap

pengampu jabatan 2 Program Revitalisasi pelaksanaan Tupoksi oleh OPD B Tersedianya Sistem, Prosedur dan mekanisme kerja OPD inter antar OPD dalam kerangka Kabupaten satu atap

1 4 Mewujudkan OPD

yang efektif dan efisien

A Terbentuknya OPD yang tepat fungsi dan ukuran

a Restrukturisasi dan penataan OPD sesuai dengan beban kerja, kebutuhan daerah dan peraturan yang berlaku 1

(7)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

d Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit

e Penyusunan bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia

3 Program Peningkatan kesejahteraan PNS

a Pengembangan sistem tunjangan yang adil dan layak

a Identifikasi Kelompok Jabatan Fungsional

b Sosialisasi Peraturan ttg jabatan fungsional

c Penyusunan bahan kebijakan tentang jabatan fungsional a Fasilitasi Penyusunan SPP bagi unit

pelayanan publik b Perumusan Kebijakan

pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan publik meliputi akses informasi/formulir

c Pemantuan OPD yang telah mampu melaksanakan SPM

d Fasilitasi dan advokasi Penerapan ISO 9000 bagi OPD pelayanan e Fasilitasi Penyusunan IKM OPD f Penyusunan kebijakan dan kegiatan

untuk pemberdayaan aparat pelayanan langsung

g Evaluasi kinerja pelayanan publik h Fasilitasi dan bantuan

penyelenggaraan penilaian pelayanan publik

1 Penyusunan IKU Kab di dalam RPJMD 100 100 100 100 100 a Penyusunan IKU Kab di dalam RPJMD

2 %SKPD yg menyusun IKUSKPD dan renstra SKPD

100 100 100 100 100 b Penyusunan IKU SKPD dan renstra

SKPD 3 %SKPD yang menyusun Renja SKPD dan IKU

SKPD tahunan

100 100 100 100 100 c Penyusunan IKU dalam Renja SKPD

dan Renja SKPD

4 %SKPD yang menetapkan PK 100 100 100 100 100 d Penyusunan PK

e Asistensi teknis peningkatan kualitas LAKIP B Peningkatan akuntablitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

f Fasilitasi Evaluasi/penilaian LAKIP bekerjasama dengan Inspektorat

g Penyusunan laporan evaluasi lakip dan rekomendasi Bupati h Penyusunan LKPJ / LPPD 1 Peningkatan

pengembangnan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 % Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100 100 100 100 100 5 Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah a Meningkatkan akuntabilutas kinerja birokrasi/Pemda melalui penerapan/penyelengg araan secara otentik yang terangkai dalam siklus tahunan dan lima tahunan Peningkatan kualitas dan otentisitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) A e Peningkatan pelayanan publik melalui pemusatan kabupaten satu atap dan distribusi informasi dan sistem (pemberdayaan masyarakat) 1 Peningkatan Pelayanan Publik f Evaluasi kinerja pelayanan publik dengan menerapkan Permenpan d Pendayagunaan kelompok jabatan fungsional untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik 1 Program Pendayagunaan Jabatan Fungsional c Pemberdayaan aparatur melalui peningkatan kapasitas, formasi, alokasi dan promosi yang obyektif, serta peningkatan kesejahteraan

2 Program kajian tentang formasi, alokasi dan promosi B Tersedianya Sistem,

Prosedur dan mekanisme kerja OPD inter antar OPD dalam kerangka Kabupaten satu atap

(8)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

Mewujudkan SDM Aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera

1 Tersedianya pedoman pengadaan pegawai - 1 1 1 1

2 % Pejabat yang telah memenuhi syarat jabatan

80 85 90 95 100

3 Ditetapkannya standar kompetensi jabatan 1 1 1 1 1 b penyusunan pedoman pengadaan /

rekruitmen pegawai 4 Tersedianya sistem penilaian kinerja yang

terukur

ada ada ada ada

5 Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka

ada ada ada

6 %struktur jabatan struktural yang terisi 95 97 100 100 100

7 %struktur jabatan fungsional yang terisi 80 85 90 95 100

8 %Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kepangkatan

90 95 100 100 100

9 %Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan kepangkatan

100 100 100 100 100

a Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional

b pendidikan penjenjangan struktural c Pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan pendidikan d Pembuatan buku juknis/juklak e Pengembangan kurikulum

pendidikan dan pelatihan f Peningkatan ketrampilan dan

profesionalisme 1 tersedianya sistem penegakan disiplin

pegawai yang lebih objektif dan berbasis kinerja

ada ada ada ada ada a Peningkatan

kedisiplinan dan pengembangan aparatur

1 Pembinaan dan pengembangan aparatur

a Penyusunan standar kompetensi jabatan sebagai pedoman

2 %pelanggaran disiplin ringan 0 0 0 0 0 Pelaksanaan promosi, mutasi

pegawai sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan pedoman yang telah disusun

3 %pelanggaran disiplin sedang 0 0 0 0 0 Pengusulan kenaikan pangkat /

golongan

4 %pelanggaran disiplin berat 0 0 0 0 0 a penyusunan sistem penegakan

disiplin pegawai. 5 Tersedianya sistem pemberhentian pegawai

yang memberikan jaminan hari tua

ada ada ada ada b Perbaikan sistem kehadiran pegawai

dari manual ke digital 6 tersedianya sistem penggajian dan

kesejahteraan Pegawai yang adil

ada ada ada ada ada c Pembentukan Tim Penegak Disiplin

b Peningkatan kesejahteraan Aparatur

d penyusunan pedoman penentuan tambahan penghasilan PNS berdasarkan perhitungan/analis beban kerja Pendidikan Kedinasan D Meningkatnya kinerja Aparatur b Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

a penyusunan formasi pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan analisis beban kerja

c Pengadaan pegawai untuk mengisi formasi yang kosong

6 A Terselenggaranya pengembangan kapasitas PNS a Pengembangan kapasitas pegawai 1 2

(9)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

e program penyusunan pedoman pemberian penghargaan kepada pegawai yang memasuki purna tugas f penerbitan KPE

g penerapan dan pengembangan SAPK untuk pengeloaan administrasi kepegawaian

1 Tersedianya Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten

ada ada ada ada a Penyusunan Sistem Perencanaan

Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan

pembangunan daerah :

b Penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah

a. RPJMD ada ada c Penyusunan dokumen perencanaan

jangka pendek/tahunan

b. RKPD ada ada ada ada ada d Penyelenggaraan musrenbang

jangka pendek

c. % kesesuaian RKPD dengan RPJMD 70 75 80 85 90 e Penyelenggaraan musrenbang

jangka menengah d. (%) kesesuaian proses dan tahapan

penyusunan RKPD

80 90 95 100 100 f Pelaksanaan kajian-kajian ururan

pemerintahan daerah e. (%) kesesuaian Program Renstra SKPD

dengan RPJMD

70 80 85 90 95 g Penyelenggaraan Pengendalian

Pembangunan (Monev, koordinasi, analisi dan perumusan strategi implementatif)

3 (%)Ketepatan waktu tahapan Musrenbang RKPD

90 95 100 100 100 h Penyelenggaraan evaluasi dan

penilaian atas capaian kinerja program pembangunan

4 Terselenggaranya Musrenbang ada ada ada ada ada i Kordinasi penyusunan laporan

kinerja pemerintah daerah 5 Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan

:

a Penguatan Data Center

a. Tahunan ada ada ada ada ada b Penyusunan Perda/Perbub tata

kelola data dan informasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

b. Lima Tahunan ada c

6 Tersedianya data profil daerah ada ada ada ada ada d Penyusunan dan analisis data

informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana

e Penyusunan Profil daerah f Penyusunan dan analisis data

informasi perencanaan pembangunan ekonomi URUSAN PERENCANAAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2 Program Pengembangan data/informasi Program perencanaan pembangunan daerah a j Mewujudkan proses perencanaan partisipatif yang sinergis dan lebih berkualitas 1 1 Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas D Meningkatnya kinerja Aparatur A Meningkatnya kualitas sistem perencanaan 6 2

(10)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

g Penyusunan dan analisis data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencaaan a Penguatan kapasitas aparatur

perencana

b Sosialisasi mekanisme perencanaan dan program pembangunan c Bintek perencanaan pembangunan

daerah

a Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah b Penyusunan indikator ekonomi

daerah

c Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat d Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang ekonomi e Monitoring, evaluasi dan pelaporan a Koordinasi penyusunan masterplan

pendidikan

b Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

c Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

d Monitoring, evaluasi dan pelaporan a Penyusunan RTRW pembangunan

berbasis sektor

b Penyusunan RTRW berbasis potensi daerah dengan peta tematik c Penyusunan masterplan pariwisata d Penyusunan masterplan transportasi e Koordinasi penyusunan masterplan

pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

f Monitoring, evaluasi dan pelaporan a Mitigasi Bencana

b Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana

c Penyusunan profil daerah rawan bencana

d Monitoring, evaluasi dan pelaporan a Sosialisasi kebijakan pemerintah

dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 8 Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2 Program Pengembangan data/informasi 3 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan sosial budaya 6 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam a

7 Mewujudkan proses perencanaan partisipatif yang sinergis dan lebih berkualitas 5 4 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1 Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana A Meningkatnya kualitas sistem perencanaan

(11)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

b Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

c Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

d Monitoring, evaluasi dan pelaporan

a Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

b Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

c Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial d Koordinasi perencanaan penanganan

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi e Koordinasi perencanaan penanganan

pusat-pusat industri

f Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pendidikan

g Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

h Koordinasi perencanaan penanganan perpakiran

i Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan j Koordinasi penanggulangan limbah

rumah tangga dan industri perkotaan k Monitoring, evaluasi dan pelaporan

a Fasilitasi, koordinasi dan advokasi kerjasama antar daerah b Fasilitasi, koordinasi dan advokasi

kerjasama dengan pihak swasta c Fasilitasi, koordinasi dan advokasi

kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah d Sosialisasi/bintek tata cara

pelaksanaan kerjasama daerah e Koordinasi dalam pemecahan

masalah-masalah daerah 9 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Program Kerjasama Pembangunan 8 Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh a Mewujudkan proses

perencanaan partisipatif yang sinergis dan lebih berkualitas

b Menjalin jejaring yang lebih efektif dengan semua pihak dalam mendorong percepatan pembangunan 1 1 Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas A Meningkatnya kualitas sistem perencanaan

(12)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

f Monitoring, evaluasi dan pelaporan a Koordinasi penyelesaian masalah

perbatasan antar daerah b Sosialisai kebijakan pemerintah

dalam penyelesaian perbatasan antar negara

c Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan

d Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan e Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 % Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah yang dilaporkan

70 75 80 85 90 Pensertfikatan massal :

2 % Luas lahan yang bersertifikat 55 60 65 70 75 - Tanah milik pemerintah

3 % Luas Lahan milik Pemerintah yang bersertifikat

70 80 90 100 100 - Tanah milik Masyarakat yang

miskin 4 % Luas Lahan Milik Masyarakat yang

bersertifikat

70 80 90 100 100 2 Penyelesaian

konflik-konflik pertanahan

a Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan

5 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan yang sesuai dengan peruntukannya

ada ada ada ada ada

6 % Fasilitasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara 90 100 100 100 100

7 %Penyelesaian Ijin Lokasi 90 100 100 100 100

1 % kepemilikan KTP berbasis NIK 99,89 99,95 99,95 100 100

2 % kepemilikan KK 96 97 98 99 100

3 % kepemilikan Akta kelahiran 70 75 85 95 100 b Pelayanan pencatatan dan

penertiban akta kelahiran

4 % penduduk yang teregistrasi 100 100 100 100 100

5 % Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran 84,25 87,5 89,5 95 100

6 % penduduk meninggal yg membuat Akta Kematian

0,08 0,1 0,15 0,18 0,2 7 lama pengurusan dokumen kependudukan

(KTP,KK,Akte kelahiran)

2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

e Penerbitan profil/ jurnal kependudukan

f Pelatihan operasionaliasasi SIAK bagi aparat pelayanan administrasi kependudukan

g Bimbingan teknis pengelolaan adminduk

h Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai standar operasional prosedur

URUSAN PERTANAHAN

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

c Updating data basis kependudukan 1 Meningkatkan

kualitas administrasi kependudukan dan Catatan sipil sebagai pelayanan dasar A Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil

d Pelaksanaan SIAK hingga tingkat kecamatan 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

a Fasilitasi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

a Peningkatan sistim administrasi kependudukan dan catatan sipil serta peningkatan kualitas SDM aparat

a Penerapan pelayanan pencatatan dan penerbitan KK dan KTP Nasional a

1 Meningkatkan kualitas tata kelola pertanahan

A Meningkatnya kualitas tata kelola pertanahan a Program Kerjasama Pembangunan 2 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Penataan dan Penegaan hukum pertanahan serta pengurangan potensi sengketa 1 Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah b Menjalin jejaring yang

lebih efektif dengan semua pihak dalam mendorong percepatan pembangunan 1 3 1 Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas

(13)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

1 Tersusunnya paket regulasi kependudukan tingkat daerah yang sesuai dengan regulasi di atasnya

1

b Penyusunan dan Penerbitan Perbup Retribusi Pengganti Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil

c Penerapan SOP Pelayanan Adminduk dan Capil

1 % Jumlah Raperdes yang disetujui bersama 100 100 100 100 100 Menguatkan kapasitas

tata kelola pemerintahan desa

1 Peningkatan Kapasitas BPD

a Pelatihan peningkatan kapasitas anggota BPD

2 % Jumlah BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ

100 100 100 100 100 2 Pembinaan dan

pengawasan BPD

a Pembinaan dan sosialisasi atas tugas pokok dan fungsi BPD

3 % Kades yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas

70 80 90 100 100 3 Program peningkatan

kapasitas aparatur pemerintah desa

a Fasilitasi penyelenggaraan pilkades

4 % Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas

60 70 80 90 100 b Fasilitasi penyelenggaraan pengisian

jabatan perangkat desa 5 % Perangkat desa lainnya yang telah

mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas

30 40 50 60 70 4 Pembinaan pengelolaan

administrasi desa

a Sosialisasi atas pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

6 % desa yang menyusun profil desa 50 60 100 100 100 b Pelatihan penyelenggaraan

pemerintahan desa 7 % jumlah desa yang melaksanakan tertib

adminitrasi keuangan dan aset desa

30 40 60 80 95 c Monev pengelolaan administrasi

desa 8 Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat

waktu

100 desa 150 desa 236 desa 236 desa 236 desa 5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

a Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 9 Jumlah desa yang menetapkan laporan

keterangan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu

100 desa 150 desa 236 desa 236 desa 236 desa b Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

c Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang managemen pemerintahan desa

d Fasilitasi penyusunan RPJMDes e Fasilitasi Penyusunan Program dan

indikator pembangunan f Evalusi pembangunan desa 6 Program Pengembangan

data/informasi

a Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program kegiatan

1 % Jumlah LPMD yang aktif 10 80 100 100 100 a Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Pedesaan URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan 2 Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat desa yang berdaya dan mandiri Berfungsinya Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya a Meningkatkan Keberdayaan lembaga masyarakat perdesaan 1 1 Mewujudkan Pemerintahan desa yang baik

A Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa a b Penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil 1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

a Penyusunan dan Penerbitan Perbup Administrasi kependudukan 1 Meningkatkan

kualitas administrasi kependudukan dan Catatan sipil sebagai pelayanan dasar B Adanya kesesuaian kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil

(14)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

2 % Jumlah PKK yang aktif baik kelembagaan maupun fungsinya secara optimal

70 100 100 100 100 b evaluasi dan analisa kebutuhan

lembaga kemasyarakatan desa B Berkembangnya

BUMDesa

1 Jumlah Desa yang membentuk BUMDes 7 BUM Desa 15 BUM Desa 30 BUM Desa 52 BUM Desa 102 BUM Desa a Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1 Pelatihan Kerampilan Management Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes )

a Pelaksanaan Pelatihan dan Pengurus dan Pendampingan dalam Pengelolaan BUMDes Meningkatkan keberdayaan masyarakat A Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa

1 % swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa 25 30 35 40 50 a Meningkatkan kualitas keberdayaan masyarakat dalam pembangunan 1 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

a Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin

1 % penurunan penduduk miskin 10 10 10 10 10 1 Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

a Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

2 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

a Penyaluran Bantuan dari Surplus UPK PNPM-MPd bagi penyandang masalah sosial ( pendudukmiskin) b Bantuan Ekonomi produktif (

PNPM-MPd)

c Bantuan Modal Dana Bergulir bagi masyarakat miskin

d Pembentukan TKPKD dan penyusunan SPKD

e Pelestarian dan Pengembangan Aset, Sistem dan Mekanisme UEP PNPM-MPD

f Pelestarian dan Pengembangan Aset, Sistem dan Mekanisme UEP PNPM-MPD

g Pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan dan Alokasi Dana Desa h Program Nasional Pemberdyaan

Masyarakat URUSAN STATISTIK

1 Pengembangan Data /Informasi / Statistik Daerah

a Penyusunan, pengolahan dan updating data pokok pembangunan

ada ada ada ada a

Tersedianya data statistik daerah Meningkatkan

koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penyediaan data statistik dan meningkatkan SDM pengelola data statistik A ada 1 Peningkatan kualitas data statistik A Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan mudah diakse oleh pihak-pihak yang membutuhkan 1 Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan 3 B a Penanggulangan Kemiskinan 2 Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat desa yang berdaya dan mandiri Berfungsinya Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya a Meningkatkan Keberdayaan lembaga masyarakat perdesaan 1

(15)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

2 % validitas data 75 90 100 100 100

1 Jumlah SKPD yg melaksanakan akuisisi arsip 5 5 5 5 5 a Penyusunan pedoman

penyelenggaraan kearsipan 2 Tersedianya akses arsip / dokumen

elektronik

ada 3 Jumlah tenaga kearsipan yang memiliki

sertifikat kearsipan

3 5 10 11 13

4 Tersedianya Kebijakan pedoman kearsipan ada

5 Jml arsip yg terseleksi 5 rak 5 rak 5 rak 5 rak 5 rak

3 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

a Evaluasi Kearsipan

a Sosialisasi dan pameran arsip b Pengembangan kualitas pelayanan

kearsipan

c Digitasilisasi kearsipan

1 Adanya pusat-pusat informasi publik ada ada ada ada ada a penyediaan sarana informasi yang

mudah diakses masyarakat 2 Tersedianya media informasi publik yang

diterbitkan oleh Pemerintah

ada ada ada ada ada b penyediaan informasi pelayanan

publik melalui Internet 3 Terciptanya layanan data basis dan lalu lintas

data secara on-line

ada ada ada ada c Penyelenggaraan Pameran/Expo

4 Jumlah pengunjung website pemerintah (ribu orang) 879 950 1.100 1.300 1.500 a Penyebarluasan informasi pembangunan daerah b Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

c Penyebaran informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat 1 Adanya Sistem Informasi Manajemen yang

terintegrasi

ada ada ada

2 Jumlah SKPD yang memiliki Sistem Informasi Manajemen

6 10 12 14 16

3 Adanya regulasi tentang IDSN ada a Pendidikan dan pelatihan teknis

e-procurement untuk Panitia dan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

5 % Ter-Update- nya atribut data spasial 100 100 100 100 100

6 Jumlah Koneksi WAN Wonosobo ke seluruh Kecamatan

ada ada URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

b Penyediaan Perlengkapan e-procurement

1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

a Punyusunan Perda Pemanfaatan dan Penataan Frekwensi 2,4 GHz b Perluasan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik 1 Program pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Melaksanakan Kerjasama Informasi dan media Massa

100 Kerjasama Informasi dan

Media Massa 2 Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat A Terselenggaranya pemerintahan berbasis TIK a Penataan pemanfaatan IT Kabupaten Wonosobo 100 100 100 100 a Peningkatan kualitas sistem kearsipan 1 1 Program Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan media massa

B Meningkatnya kualitas kerjasama Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informasi

1 % paket informasi yang terpublikasikan secara langsung maupun melalui media 1 Meningkatkan Akses Pelayanan Informasi dan Komunikasi publik A Tersedianya media informasi publik a Perluasan akses layanan informasi publik 2 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah a Pengelolaan arsip Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan b Penyusunan peraturan bupati

tentang kearsipan 4 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1 URUSAN KEARSIPAN 1 Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang baik A Meningkatnya kualitas sistem kearsipan a

(16)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

7 Terciptanya simpul-simpul koneksi WAN di tingkat desa

ada c Penyusunan Perda Data Spasial

8 Terpasangnya sistem Lalu-lintas data dan surat secara elektronik menggunakan jaringan WAN

ada ada ada d Pengumpulan, dan analisis data

spasial

10 20 30 40 50 e Pengumpulan, updating dan analisis

data spasial

f peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika g peningkatan sarana dan prasarana

Komunikasi dan Informatika sampai ke simpul-simpul desa

h Pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan OSS

i Installasi Perangkat-perangkat lunak berbasis OSS

j Pendidikan dan pelatihan teknis penggunaan e-mail WAN k Pengadaan Sarana dan prasarana

komunikasi VOiP

1 Jumlah Realisasi hasi kesepakatan/tindak lanjut dari MoU

1 1 1 1 1 a Wonosobo Infrastructure Busines

Forum (WIBF)

b pembentukan forum infrastruktur daerah

c Pelaksanaan kerjasama litbang infrastruktur dengan lembaga pendidikan tinggi

d Kerja sama pelatihan administrasi proyek n pelatihan keteknikan 1 Panjang jalan kondisi baik antara ibukota

kabupaten - kecamatan (Km)

163,47 174,16 184,25 193,96 199,76 2 Rasio Panjang Jalan lebar >6 m dan < 6 m

untuk jalan antar ibukota kabupaten - kecamatan

9,20 10,52 14,20 16,63 19,88

3 Panjang jalan kondisi baik antar ibukota kecamatan (km)

135,52 164,96 194,58 196,79 193,33 b Pembangunan Jalan Antar Ibukota Kecamatan

4 Panjang jalan kondisi baik wilayah perbatasan 86,03 101,98 118,33 116,75 117,10 5 Rasio Panjang Jalan Aspal dan Non Aspal

untuk jalan wilayah perbatasan

80,05 86,61 93,65 95,79 98,45

d Pembangunan Jalan yang Mendukung Sektor Pertanian e Pembangunan Jalan yang

Mendukung Sektor Pariwisata f Pembangunan Jalan yang

Mendukung Sektor Industri g Pembangunan Jalan yang

Mendukung Sektor Pendidikan h Pembangunan Jalan yang

Mendukung Sektor Kesehatan Misi : Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah

URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM Terbangunnya Kemitraan Staregis Bidang Infrastruktur

B

% Terpasangnya VOIP di setiap SKPD

1 Mewujudkan jaringan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung perekonomian daerah A Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan kabupaten b Perluasan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik 1 Program pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 2 Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat A Terselenggaranya pemerintahan berbasis TIK 9 a a Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan 1 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan

a Pembangunan Jalan Antar Ibukota Kabupaten - Kecamatan

c Pembangunan Jalan Wilayah perbatasan Mendorong Forum Kemitraan Multipihak 1 Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Multipihak

(17)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

i Pembangunan Jalan yang Mendukung Sektor Ekonomi C Meningkatnya

kualitas dan kuantitas jembatan kabupaten

1 % Jumlah jembatan kondisi baik 70,59 72,24 73,88 75,53 77,18 a Meningkatkan kapasitas jembatan sesuai dengan kelas jalan

1 Pembangunan/rehabilita si Jembatan

a Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan

1 jumlah panjang jalan desa kondisi baik (km) 43,43 50,14 57,53 65,65 74,59 2 panjang jalan beton dan paving lingkungan

desa (km)

6,10 6,71 7,39 8,12 8,94

a Rehabilitasi Daerah Irirasi Utama Kabupaten Wonosobo

b Pemeliharaan Daerah Irirasi Utama Kabupaten Wonosobo

2 % Daerah Irigasi dalam kondisi baik 60 70 75 80 90

3 Rasio Panjang Saluran Irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

b Optimalisasi kelembagaan kelompok pengelola air dan pengembangan sistem jaringan irigasi partisipatif

1 Pemberdayaan masyarakat pemakai air

a Pembentukan kelompok masyarakat pemakai air

F Meningkatnya kualitas cakupan layanan jalan lingkungan

1 panjang penanganan jalan lingkungan permukiman (km) 10,00 11,00 12,00 13,00 15,00 a Penanganan jalan lingkungan berupa betonisasi dan pavingisasi 1 program pembangunan infrastruktur jalan lingkungan a betonisasi/pavingisasi jalan lingkungan G Meningkatnya kualitas drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman

1 panjang penanganan drainase lingkungan permukiman kondisi baik

10,00 11,00 12,00 13,00 15,00 a Pemisahan drainase jalan umum dan drainase lingkungan permukiman 1 pembangunan saluran drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman a pembangunan saluran drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman

1 % rumah tangga yang dapat akses air bersih per penduduk total

93 95 97 100 100 a pembangunan sarana air bersih

perdesaan 2 % jumlah sambungan rumah pelanggan

PDAM

80 80,4 80,8 81,2 81,6 b subsidi pasang baru bagi MBR

1 % rumah tangga bersanitasi 40 50 60 70 80 a bantuan penyediaan sistem sanitasi

bagi masyarakat tidak mampu b pembangunan MCK komunal c pembangunan IPAL komunal 1 Tersedianya gedung pemerintahan satu atap

terpadu (unit)

1 1 1

2 % gedung pemerintahan yang representatif 40 50 60 70 80

a Penataan Sarana Vital Pemerintahan I Meningkatnya

kualitas layanan dan pengelolaan sanitasi

a peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi

1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Strategis a perluasan akses

layanan air bersih untuk seluruh lapisan penduduk

1 Program penyediaan air bersih masyarakat J Meningkatnya kualitas prasarana publik a Pemerataan pembangunan infrastruktur strategis yang menunjang investasi Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi E Meningkatnya layanan irigasi teknis

1 % Kondisi Daerah irigasi Prioritas kondisi baik

1 Program Lingkungan Sehat Permukiman H Meningkatnya

kualitas layanan dan pengelolaan air bersih 1 Pembangunan Infrastruktur pedesaan a 1 Pembangunan / rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi c a a Penanganan jalan

lingkungan desa dan jalan poros desa B 100 100 100 100 D Meningkatnya kapasitas pelayanan infrastruktur jalan desa

Pembangunan Aspal Jalur Rintisan Utama Layanan Perdesaan (16 trayek) 1 Mewujudkan jaringan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung perekonomian daerah Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan kabupaten a Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan 1 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan 100 Pembangunan jaringan irigasi prioritas penunjang produktivitas pertanian

(18)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

3 Tersedianya prasarana sosial kemasyarakatan yang representatif (unit)

1 1 1

4 % prasarana perekonomian yang representatif

30 40 50 60 70 b Pembangunan Pusat Perekonomian

Modern pada kutub pertumbuhan diluar RIK

Tersedianya gedung olah raga terpadu 1 1 1 a Pembangunan prasarana

pemerintahan (gedung

pemerintahan satu atap dan gedung pemerintahan lainnya)

b Pembangunan prasarana sosial kemasyarakatan

c Pembangunan prasarana perekonomian (

d Pembangunan prasrana olahraga (GOR)

4 7 10 a Kemitraan pengelolaan sampah TPA

b Peningkatan operasional kolam lindian/leached di TPA

c Peningkatan opersional komposting sampah organik di TPA

d Peningkatan sarana dan prasarana persampahan

a Sosialisasi pengelolaan sampah 3R(Reduce, Reuse, Recycle) b Replikasi komposting ditingkat

kiampung/dusun 3 Pembangunan

pengolahan sampah sederhana di tingkat pasar

a Replikasi komposting sampah pasar kertek, garung, induk wonosobo, kaliwiro, wadaslintang, sapuran 4 Pembangunan terminal

sampah organik dan anorganik

a Pembangunan terminal sampah organik dan anorganik

3 Meningkatnya jumlah sarana prasarana persampahan

10 10 10 10 10

a Kampanye dan penerapan regulasi pengolahan sampah patologi b Revitalisasi incenerator di

lingkungan TPA Wonorejo 1 % sampah terpilah pada pusat pusat

timbulan

5 15 35 55 75 a *Sosialisasi pengolahan sampah

sederhana di tingkat masyarakat (RT/RW)

6 Peningkatan pengolahan sampah patologis

7 Peningkatan sosialisasi sadar sampah 5 Pengadaan sarana dan

prasarana pengolahan sampah organik dan anorganik

a Pengadaan sarana dan prasarana pemisahan sampah organik dan anorganik di tingkat masyarakat Pembangunan

pengolahan sampah sederhana di tingkat permukiman

2 Jumlah sarana pengelolaan sampah organik dan anorganik 11 12 13 13 13 a Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan 1 2 % Berkurangnya volume timbunan sampah

B Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan 2 3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan K Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengendalian persampahan 1 1 Peningkatan prasarana publik

a Penataan Sarana Vital Pemerintahan

5 1 1 b Peningkatan prasarana

publik

1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Strategis J Meningkatnya kualitas prasarana publik a Pemerataan pembangunan infrastruktur strategis yang menunjang investasi 1 Mewujudkan jaringan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung perekonomian daerah

(19)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

2 % Berkurangnya volume sampah pd fasilitas publik

100 100 100 100 100 b Sosialisasi pengenalan pengelolaan

sampah organik dan anorganik di tinglat masyarakat

a Penyebaran informasi pengelolaan sampah kepada dunia usaha b Kampanye sadar lingkungan di

tingkat dunia usaha 9 Peningkatan kerjasama

pengelolaan sampah dengan swasta

a Pembangunan pengolahan sampah terpadu TPA

1 Program pengembangan perumahan

a fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan

2 Program pemberdayaan komunitas perumahan

a fasilitasi pemberian subsidi KPR RSH dan KPRS/KPRS mikro B terfasilitasinya masyarakat diperkotaan dan perdesaan untuk memiliki rumah layak huni

1 rasio rumah layak huni per jumlah total rumah

0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 b fasilitasi pemberian subsidi KPR RSH

dan KPRS/KPRS mikro, arisan rumah sehat berbasis komunitas

C meningkatnya partisipasi swasta dalam penyediaan

1 jumlah kompleks perumahan yang dibangun pengembang

16 17 18 19 20 c Kerjasama pengembangan

perumahan dengan pengembang / developer

2 1 0 a fasilitasi dan stimulasi penataan

lingkungan permukiman kumuh b bantuan pemugaran rumah relokasi pemukim

liar/ilegal

a sosialisasi peraturan tentang kawasan legal permukiman b pembangunan rumah sewa tarif

murah

c penertiban bangunan di atas bantaran sungai

E meningkatnya luasan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman

1 % taman lingkungan/ruang terbuka hijau dari luasan pemukiman

39 39 39 39 39 3 pembangunan ruang

terbuka hijau

a pembuatan taman kota, taman lingkungan

1 Jumlah sarana pelayanan penanganan bencana kebakaran

2 2 2 2 2 Peningkatan Pelayanan

penanggulangan kebakaran

a Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

b Pembangunan jaringan hidran kota Program Penanggulangan Bencana Kebakaran 1 c Penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh 2,75 2

% luasan permukiman kumuh* bb Peningkatan kualitas

lingkungan permukiman 1 8 F D Meningkatkan Penyediaan perumahan penduduk oleh pemerintah daerah, pengembang swasta dan swadaya masyarakat 0,990

URUSAN WAJIB PERUMAHAN

rasio jumlah rumah per jumlah kepala keluarga (KK) 0,983 0,986 0,988 1 Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat A meningkatnya akses penduduk terhadap Kepemilikan rumah 1 a menurunnya luas permukiman kumuh D menurunnya luas permukiman kumuh 1 Pembangunan sapras pengolahan sampah sederhana perkantoran, industri, dan rumah sakit (lembaga kesehatan) 3 % Jumlah masyarakt/dunia usaha yang

mengelola sampah mandiri

50 60 70 80 7 Peningkatan sosialisasi sadar sampah B Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan 0,985 2,25 Meningkatknya pelayanan penanggulangan kebakaran 90 1 Mewujudkan jaringan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung perekonomian daerah

(20)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

c Pengadaan tempat pengolahan sampah lingkungan

ada ada

a Pemantauan pemanfaatan ruang b Sosialisasi dan diseminasi penataan

ruang kepada masyarakat luas

2 % ketaatan pada RTRW 10 20 30 40 50

1 Rasio Jumlah Angkutan dengan Penumpang 184,70 183,59 182,48 180,95 179,32

2 Prosentase Standar Fasilitas Angkutan Umum 100 100 100 100 100

B Meningkatnya Layanan Perijinan Trayek

1 Jumlah pengurusan perijinan trayek 662 682 702 715 726 b Peningkatan Sarana Pelayanan

Perijinan C Meningkatnya Jalur

Trayek

1 jumlah jalur trayek 28 30 32 34 36 c Pengembangan sarana dan

prasarana pelayanan jasa angkutan d Penataan Tempat-Tempat

Pemberhentian

1 Jumlah Uji Kendaraan Angkutan umum 2.365 2.412 2.460 2.510 2.560 a Intensifikasi Pengujian Kendaraan

Wajib Uji

2 Prosentase Kendaraan Laik Jalan 75 78 80 81 82 b Pembinaan Perbengkelan

3 a Pengadaan alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

b Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

4 Penataan Jalur LL a Penataan Jalur LL di Wilayah Kabupaten b Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban LL dan Angkutan 5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

a Pengadaan dan Rehabilitasi Rambu-Rambu Lalu Lintas

b Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Alat Uji yang memenuhi standar Peningkatan sarana dan

Prasarana pelayanan pengujian

E Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas

1 Jumlah Titik Kemacetan yang diurai/diatasi 2 2 2

1 a Pemenuhan Sarana Transportasi

Angkutan Masal yang Murah, Aman dan Nyaman D Meningkatnya Jumlah Kendaraan Laik Jalan 2 peningkatan kelaikan pengoperasionalan kendaraan bermotor 3 Peningkatan Pelayanan Angkutan 5 6

a Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Efektif dan Efisien 1 Meningkatkan Layanan Angkutan dan kelalulintasan A Meningkatnya Layanan Angkutan Umum 7 7 1 4 0

Penyusunan studi tata ruang (kompilasi data, analisis dan penyusunan rencana, paduserasi antar wilayah, konsultasi substansi materi ke BKPRD dan BKTRN, uji publik)

2 Perumusan dan penetapan regulasi tata ruang

c Penetapan batas kawasan lindung 1 Penyusunan rencana

tata ruang

a ada a Penyusunan rencana

makro dan rencana rinci tata ruang

ada ada 1 Mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan/fungsi. 1 Mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan/fungsi. A Terwujudnya perencanaan ruang sesuai arahan. Program Penanggulangan Bencana Kebakaran 1 c

1. Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang F 1 Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN URUSAN TATA RUANG

Meningkatknya pelayanan penanggulangan kebakaran

(21)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

1 Prosentase Kawasan parkir yang teratur 65 75 80 85 90 c Pengadaan Marka Jalan

2 Peningkatan Retribusi Pendapatan Parkir (%) 10 10 10 10 10 d Rehabilitasi / Pembangunan Jalur

Penyelamat

e Rehabilitasi / Pembangunan Rest Area

f Pengadaan Alat Pantau Kelancaran Lalin

g Pembangunan Gedung Terminal

1 Pemanfaatan/ Optimalisasi Terminal (resmi) 1 2 2 2 2 h Perencanaan pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan

2 Pemanfaatan Subterminal/ Pangkalan Parkir 8 8 8 8 8 i Pembangunan Jembatan

Penyebrangan

1 Kualitas / kelas air 1 1 1 1 1

2 % kelestarian sumber air 20 40 60 80 100

3 % peningkatan debit sumber air 20 40 60 80 100

4 peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kuantitas air

150 300 450 600 750

5 % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pabrik

10 20 30 40 50

1 % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pemukiman

10 20 30 40 50 b opersional lab untuk uji kualitas

udara di sekitar pabrik 2 % meningkatnya kualitas udara ambien di

daerah transportasi

10 20 30 40 50 c opersional lab untuk uji kualitas

udara di sekitar pemukiman d opersional lab untuk uji kualitas

udara di daerah transportasi

50 40 30 20 10 a pelestarian dan pengembangan

keanekaragaman hayati b penanganan kerusakan lingkungan

berbasis masyarakat

2 % menurunnya kasus kebakaran hutan 50 40 30 20 10 c penyusunan kebijakan pengendalian

dan pengawasan bencana alam d soialisasi pemanfaatan lahan yang

berwawasan lingkungan serta dampak kerusakan lahan akibat bencana alam

e fasilitasi perbaikan lingkungan bekas penambangan galian golongan C f fasilitasi pemulihan kerusakan

lingkungan pedesaan sekitar hutan dan lahan pasca kebakaran g identifikasi sumber-sumber mata air h peningkatan konservasi daerah

tangkapan air a

Pengendalian dan pengawasan tingkat pencemaran

penetapan kelas air

B meningkatnya kualitas udara ambien C meningkatnya kualitas lahan 1 2 1 perlindungan dan konservasi sumber daya alam 1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup A Meningkatnya kualitas dan kuantitas air a pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

% peenurunan luasan lahan terdegradasi (scara fisik dan kimia)

F Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran G Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Meningkatkan Layanan Angkutan dan kelalulintasan

(22)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

i konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber air j peningkatan peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam

1 Rasio Amdal / UKL-UPL / SPPL terhadap jumlah perusahaan

30 40 60 80 100 a pembinaan dan pengendalian

terhadap sumber-sumber pencemar 2 Jumlah rekomendasi Amdal, UKL-UPL dan

SPPL yang diterbitkan

10 15 20 25 30 b pembinaan tentang pentingnya

pembuatan dokumen lingkungan

10 15 20 25 30 c pembinaan tentang pentingnya

pembuatan dokumen lingkungan d perbaikan kinerja pengelolaan B3

dan limbah B3 1 Rasio kesesuaian regulasi bidang lingkungan

hidup

20 40 60 80 100 e penyusunan regulasi yang berkaitan

dengan lingkungan hidup

2 % kasus lingkungan hidup yang tertangani 20 40 60 80 100 f sosialisasi tentang sumber daya alam

dan lingkungan hidup

3 Nilai Adipura 75 75,5 76 76,5 77 g penerapan metode pengujian

laboratorium

h fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup

i penyusunan status lingkungan hidup daerah

j laporan periodik terhadap volume sampah bulanan

F meningkatnya peran serta dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

1 Jumlah CSR yang diberikan untuk mendukung penyelamatan lingkungan

2 3 4 5 6 b meningkatkan peran

serta dunia usaha dengan pemberian jasa lingkungan dan pembuatan produk yang bersih 1 pengembangan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi

a fasilitasi kegiatan CSR yang di alokasikan untuk pengembangan jasa lingkungan

1 Tersedianya penelitian dampak perubahan iklim di bidang kesehatan

ada ada ada ada a sosialisasi dampak perubahan iklim

2 Tersedianya penelitian dampak perubahan iklim di bidang pertanian

ada ada ada b penetapan kebijakan untuk

pengendalian dampak perubahan iklim

3 % peningkatan penyerapan karbondioksida (CO2)

20 30 40 50 60 c fasilitasi gerakan penghijaun

d konservasi energi dan penggunaan energi alternatif

e revitalisasi pertanian organik a pengembangan teknologi

pengelolaan sampah

b penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 pengembangan kebijakan manajemen pengelolaan sampah menurunkan tingkat resiko dampak perubahan iklim dengan adaptasi dan mitigasi

1 Pengendalian dampak perubahan iklim

4 Jumlah pembangkit tenaga listrik non emisi 3

2 Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim A Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim 3 E pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup D 3 c jumlah DELH dan DPLH yang harus

diterbitkan Pengendalian dan pengawasan tingkat pencemaran 3 C meningkatnya kualitas lahan 2 pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 3 perlindungan dan konservasi sumber daya alam 1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup a Berkurangnya resiko pencemaran B3 dan limbah B3

(23)

4 5 6 7 8 12 PAGU INDIKATIF ANGGARAN 9 10 11 1 2 3 Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 TUJUAN SASARAN

KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN POKOK

Uraian

1 Tersedianya data terukur potensi sumberdaya mineral pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya

ada ada ada a Penjaminan keterbukaan investasi

dibidang pengelolaan sumberdaya mineral

b Penyediaan data terukur potensi sumberdaya mineral pada lokasi yang sesuai peruntukannya c Peningkatan peran masyarakat

sekitar dalam pengelolaan sumberdaya mineral

1 Tersedianya regulasi di bidang pertambangan ada ada ada d Penyusunan regulasi pengelolaan

sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup

1 Tersedianya peta potensi bencana geologi skala detil yang selalu ter -up date

ada ada ada ada a Penyediaan peta potensi bencana

geologi skala detil yang selalu ter-up date

2 Terpasangnya alat deteksi (warning system) pada daerah potensi tinggi bencana geologi

1 1 1 b Penjaminan terpasang dan

berfungsinya alat deteksi (warning system) bencana geologi 3 Adanya kelembagaan mitigasi bencana

geologi yang sesuai dengan kebutuhan

ada ada ada c Pengoptimalan fungsi lembaga

mitigasi yang telah dibentuk d Pelaksanaan SOP yang telah tersusun secara konsisten

4 Tersedianya akses informasi kebencanaan ada ada ada ada ada e Sosialisasi mitigasi bencana geologi

bagi masyarakat pada lokasi rawan bencana geologi

f Penjaminan aspek legalitas, keadilan, kesesuaian, keamanan dan ketersediaan sarpras daerah tujuan relokasi

1 tersedianya data potensi untuk energi alternatif

ada ada ada ada ada a Penjaminan keterbukaan investasi di

bidang pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif 2 jumlah Ijin usaha pemanfaatan dan

pengelolaan energi alternatif yang diterbitkan

3 3 3 3 4 b Penyusunan regulasi pendukung dan

pendorong di bidang pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif 3 Jumlah usaha pemanfaatan dan pengelolaan

energi alternatif berijin yang sudah beroperasi

3 3 3 c Penyediaan data potensi energi

alternatif

d Sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan energi alternatif

1 % dusun berlistrik 100 100 100 100 100 2 a Validitas data kebutuhan jaringan

listrik di tingkat dusun 2 % rumah tangga yang menggunakan listrik

(elektrifikasi)

83,8 90 95 100 100 b Perencanaan ketenagalistrikan yang

komprehensif B 1 Mengoptimalkan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup A Meningkatnya hasil pengelolaan sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek lingkungan a Peningkatan manfaat, nilai tambah serta peluang usaha pengelolaan sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup 1 Program Pengembangan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup Meningkatnya kualitas pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Mineral 3 Pemenuhan kebutuhan energi

e Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumberdaya mineral yang tegas, adil dan konsisten 2 Meningkatkan upaya mitigasi bencana geologi 1 Tersedianya sistem mitigasi bencana geologi a Pembentukan kelembagaan mitigasi bencana geologi dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) mitigasi bencana geologi

1 Program Pengembangan Mitigasi bencana geologi

1 Meningkatnya penggunaan energi alternatif a Optimalisasi pemanfaatan energi 1 Program Pengembangan Energi Alternatif Tepat Guna 2 Terpenuhinya kebutuhan energi listrik Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan energi

Gambar

TABEL MATRIK ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  RPJMD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011 -2015

Referensi

Dokumen terkait

Temuan penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Gede Nogi Paranesa dkk (2016) menunjukkan bahwa penjualan dan modal sendiri berpengaruh signifikan

dicerminkan terhadap garis Lingkaran dengan pusat dan melalui titik asal adalah.. 8 E-book ini hanya untuk kalangan sendiri tidak untuk dijualbelikan

Bopo Gratianus Edwie Nugrohadi, Terima kasih banyak pak Edwie atas pendampinganya, yang selalu sabar dan perhatian dalam mengahadapi kita selaku mahasiswa yang kadang bertingkah

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya dinyatakan diterima dalam Program Diploma III Teknologi Pengolahan Sawit Institut Teknologi dan Sains Bandung, saya bersedia untuk

Berikut ini adalah diagram alir perhitungan Orthogonal Laplacianfaces pada bagian pengurangan dimensi dengan PCA sampai tahap perhitungan data baru untuk diproses pada

Sebagai teks, kehadiran gejala ini tidaklah untuk dijelaskan, tetapi untuk dibaca, ditafsir, diberi makna (Geertz, 1963). Definisi simbol sebagai sesuatu yang dimaknai di

Sumber biografi adalah koleksi referensi yang memberikan informasi mengenai riwayat hidup orang terkemuka yang dipilih secara umum dan berbagai ilmu pengetahuan, keahlian

permasalahan mengenai tata letak gudang finish good atau yang sering disebut.. dengan