• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB II PROGRAM KERJA. A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB II PROGRAM KERJA. A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,"

Copied!
51
0
0

Teks penuh

(1)

BAB II

PROGRAM KERJA

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.209.465.419,-. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

2) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan;

4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa;

(2)

5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa;

6) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD;

7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif RT/RW;

8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;

10) Penetapan dan penegasan batas Desa; 11) Pendataan Desa;

12) Penyusunan tata ruang Desa;

13) Penyelenggaraan musyawarah Desa; 14) Pengelolaan informasi Desa;

15) Penyelenggaraan perencanaan Desa; dan

16) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diarahkan

(3)

untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang kelima, yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan

gender dan mengutamakan pelayanan kepada

masyarakat” maka pada tahun 2016 telah dialokasi

anggaran sebesar Rp Rp 1.209.465.419 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.203.413.075 atau mencapai 99,49%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 12 orang selama 12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 210.648.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sejumlah Rp 210.648.000,- atau mencapai 100%.

(4)

2) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 12 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 61.800.000,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah Rp 61.800.000,- atau mencapai 100%.

3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan

Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 12 orang yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program BPJS dengan pola pembayaran 3% (tiga per seratus) yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 3.686.340,- untuk pembayaran mulai bulan Mei -Desember 2016 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah Rp 3.686.340,- atau mencapai 100%.

(5)

4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 158.961.735,- dan terealisasi sebesar Rp 158.616.735,- atau mencapai 99,78% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 103.042.735,- dari target anggaran sejumlah Rp 103.387.735,- atau mencapai 99,66% yang meliputi penyediaan :

a. Alat Tulis Kantor; b. Benda Pos;

c. Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor; d. Cetak/Penggandaan;

e. Penjilidan;

f. Makanan dan minuman Rapat; g. Pakaian dinas;

(6)

h. Perjalanan Dinas;

i. Pajak Bumi dan Bangunan; j. Jasa Rekening listrik;

k. Surat Kabar; dan

l. Pengisian ulang alat pemadam kebakaran. (2) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran

Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan realisasi sejumlah Rp 2.229.000,- dari target anggaran Rp 2.229.000,- atau mencapai 100%, kegiatan:

a. Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa; dan b. Cetak/penggandaan.

(3) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Penyusunan Peraturan di Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sejumlah Rp 630.000,- dari alokasi anggaran Rp 630.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan terlaksananya Makanan dan minuman rapat tim penyusun peraturan di desa.

(7)

5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi keuangan perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.715.000,- dan terealisasi sebesar Rp 52.715.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 21.240.000,- dari target anggaran sejumlah Rp 21.240.000,- atau mencapai 100% yang meliputi kegiatan Honorarium/Upah Bulanan Pengelola Keuangan Desa yang terdiri dari PPKPKD, Koordinator PTPKD, PTPKD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

(2) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa yang berusmber dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan

(8)

retribusi Kabupaten dengan target anggaran Rp 4.222.500,- dan terealisasi sebesar Rp 4.222.500,- atau mencapai 100% dengan wujud kegiatan untuk membiayai Honorarium/Upah Bulanan Tim Percepatan Pelunasan PBB Tahun 2016 sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 lunas pada tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah Baku PBB Desa Jatilor Tahun 2016 sebesar Rp 59.396.452,-.

(3) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penunjang Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran Rp 24.487.500,- dan terealisasi sebesar Rp 24.487.500,- atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung Panitia Pelaksana dan Pengawas Sewa/Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2016.

(4) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Penunjang Peraturan di Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran Rp 1.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.500.000,- atau mencapai 100% dengan

(9)

kegiatan mendukung Honorarium/Uang Harian Rapat Tim Penyusun Peraturan di Desa.

(5) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Pelaporan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran Rp 1.265.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.265.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung penyusunan Laporan Desa yang meliputi LPPD, LKPD dan ILPPD Akhir Tahun 2015.

6) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60.312.500 dan terealisasi sebesar Rp 59.449.000,- atau mencapai 98,85% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar

(10)

Rp 18.100.500,- dari target anggaran sejumlah Rp 18.100.500,- atau mencapai 100% yang meliputi penyediaan :

a. Alat Tulis Kantor BPD; b. Cetak/Penggandaan;

c. Makanan dan Minuman Rapat; d. Pakaian Dinas BPD; dan

e. Perjalanan Dinas BPD;

(2) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan target anggaran sebesar Rp 2.998.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.998.000,- atau mencapai 100% yang digunakan untuk mendukung kegiatan ATK BPD, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas BPD. (3) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Operasional BPD yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran sebesar Rp 36.217.000,- dengan realisasi sebesar Rp 35.353.500,- atau mencapai 97,61% dengan kegiatan mendukung Insentif dan Honorarium/Uang Sidang BPD.

(11)

(4) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Opersional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dari target anggaran sebesar Rp 2.997.000,- dan terealisasi Rp 2.997.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan untuk membayar Tunjangan BPD.

7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing sebesar Rp 600.000, 30 orang Sekretaris RT/RW masing-masing Rp 300.000 dan Bendahara RT/RW masing-masing Rp 300.000,- dan penyediaan Blangko Surat Pengantar RT dengan jumlah alokasi anggaran sejumlah Rp 36.230.000,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah Rp 36.230.000,- atau mencapai 100%.

8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(12)

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 339.787.500 dan terealisasi sebesar Rp 339.787.500,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Terlaksananya pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa untuk Semester I yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 139.912.500,- dari target anggaran sejumlah Rp 139.912.500,- karena mendasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, khususnya di Pasal 7 dengan prosentase 70% (tujuh puluh per seratus) dari hasil sewa eks tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa;

(13)

(2) Terlaksananya pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa untuk Semester II yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 199.875.000,- dari target anggaran sejumlah Rp 199.875.000,- karena mendasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, khususnya di Pasal 7 dengan prosentase maksimal 100% (seratus per seratus) dari akulmulasi penghitungan kinerja aparatur pemerintah desa dari hasil sewa eks tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa.

9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa

Program Penyediaan Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa diarahkan untuk

(14)

mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan membayar Insentif Plt. Sekretaris Desa, Insentif Plt. UP Modin Tempuran dan Insentif Petugas Register Kependudukan Desa (PPDP) selama 12 bulan.

10) Penetapan dan penegasan batas Desa

Program kegiatan penetapan dan penegasan Desa diarahkan untuk mendukung kegiatan penetapan batas desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pengadaan patok batas desa.

11) Pendataan Desa

Program kegiatan pendataan Desa diarahkan untuk mendukung kegiatan pendataan dan pengelolaan Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp

(15)

9.300.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan aset desa.

12) Penyusunan tata ruang Desa

Program kegiatan penyusunan tata ruang Desa diarahkan untuk mendukung kegiatan menata administrasi tata ruang Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.831.344,- dan terealisasi sebesar Rp 16.987.500,- atau mencapai 77,81% dengan uraian kegiatan updating peta desa penyusunan sistem informasi pertanahan berbasis bidang dan Peta Partisipatif (Sinden Bertapa).

13) Penyelenggaraan musyawarah Desa

Program kegiatan Penyelenggaraan musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.045.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.045.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2016.

(16)

14) Pengelolaan informasi Desa

Program kegiatan pengelolaan informasi Desa diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan transparansi pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.845.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelayanan di bidang informasi publik melalui kegiatan PPID dan pengelolaan website resmi Pemerintah Desa Jatilor dengan portal www.desajatilor.grobogan.go.id

15) Penyelenggaraan perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.415.000,- dan terealisasi sebesar Rp 23.415.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018. Sedangkan untuk kegiatan perencanaan

(17)

anggaran desa, terealisasinya kegiatan penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 dan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 dengan tepat waktu.

16) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa. Program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 251.603.000,- dan terealisasi sebesar Rp 251.603.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan Lanjutan Gedung Balai Desa, sarana dan prasarana peralatan perkantoran meliputi laptop, printer, running teks, kamera digital, meja kursi tamu, kursi pimpinan, kursi pelayanan, lemari arsip dan alat penghitung uang.

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 876.860.000,-

(18)

Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman

2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian

3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat

4) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi

5) Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pengelolaan Hutan Desa

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang kesatu, yaitu

(19)

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya” misi yang keempat,

yaitu : Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan

mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata” dan misi yang

keenam, yaitu : “Mengupayakan pelestarian sumber daya

alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian”, maka

di tahun 2016 dialokasi anggaran sebesar Rp 876.860.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 876.860.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman

Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan pemukiman ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 483.466.000,- dan terealisasi sebesar Rp 483.466.000,- atau

(20)

mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Lanjutan Jalan Sabuk Desa Dusun Mulungan;

(2) Pembangunan Jalan Sabuk Desa Dusun Jatilor; (3) Pembangunan Makadam Jalan Lingkar Timur

Dusun Tempuran;

(4) Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 01 RW 03 Dusun Mulungan;

(5) Pembangunan Rabat Beton Jalan Timur Dusun Jatilor;

(6) Pembangunan Rabat Beton Jalan Induk Dusun Tempuran;

(7) Pembangunan Rabat Beton Jalan Jatilor-Tempuran;

(8) Pembangunan Urugan Tanah Jalan Selatan Dusun Mulungan (Jurusan Sabuk Desa);

(9) Pembangunan Makadam Jalan Baru RT 04 RW 04 Dusun Mulungan;

(10) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun Jatilor;

(11) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun Mulungan; dan

(21)

(12) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun Tempuran.

2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian

Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 92.322.000,- dan terealisasi sebesar Rp 92.322.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Jembatan ke wilayah Pertanian selatan Dusun Jatilor; dan

(2) Pembangunan Jembatan ke wilayah Pertanian Utara Dusun Mulungan.

3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat

Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 156.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp

(22)

156.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Talud Saluran Air RT 03 RW 01 Dusun Jatilor;

(2) Pembangunan Talud Saluran Air RT 02 RW 01 Dusun Jatilor;

(3) Pembangunan Talud Saluran Air RT 04 RW 03 Dusun Mulungan;

(4) Pembangunan Talud Saluran Air RT 01 RW 04 Dusun Mulungan;

(5) Pembangunan Talud Saluran Air RT 02 RW 06 Dusun Tempuran;

(6) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Jatilor;

(7) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Mulungan;

(8) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Tempuran; dan

(9) Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 04 Dusun Mulungan.

(23)

4) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Program kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 122.322.000,- dan terealisasi sebesar Rp 122.322.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan Gedung BUMDes LOKA MUKTI. 5) Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan

Pengelolaan Hutan Desa

Program kegiatan Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan pengelolaan Hutan Desa ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 22.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp 22.250.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan Kebuh Buah Desa;

(24)

(3) Pengelolaan dan pemanfaatan Usaha Pembelian Bibit Buah.

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 174.145.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban; 3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga; 5) Pembinaan Adat Istiadat Desa; dan

6) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat.

(25)

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang kedua yaitu “Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan

untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang” dan misi Pemerintah Desa Jatilor

yang ketiga, yaitu : “Meningkatkan pembangunan di

bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik” maka di tahun 2016

dialokasi anggaran sebesar Rp 175.145.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 175.145.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : 1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Program kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 49.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 49.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan sebagai berikut :

(26)

(1) Pembinaan RT/RW; (2) Pembinaan LPMD; (3) Pembinaan PKK; dan

(4) Pembinaan Karang Taruna.

2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

Program kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.800.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Pembinaan Satlinmas; dan

(2) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keamanan Kantor Desa.

3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Program kegiatan pembinaan Kerukunan Umat Beragama ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 39.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp 39.845.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan sebagai berikut :

(1) Pembinaan Imam Masjid; (2) Pembinaan Imam Musholla;

(27)

(3) Pembinaan Kegiatan Masjid Al Fattah; dan (4) Penyelenggaraan Kegiatan Safari Ramadhan.

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan perawatan lapangan dan/atau sarana prasarana Olahraga.

5) Pembinaan Adat Istiadat Desa

Program kegiatan pembinaan Adat Istiadat ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 24.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Adat Istiadat Sedekah Bumi.

6) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat.

Program kegiatan pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 47.500.000,- dan terealisasi

(28)

sebesar Rp 47.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

(2) Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Menuju Program Desa Agro Wisata;

(3) Pembinaan Forum Kesehatan Desa (FKD); (4) Pembinaan Operasional TK Dharma Wanita; (5) Pembinaan Operasional PAUD KB Purwa

Wacana;

(6) Pembinaan Operasional PAUD KB Tunas Gemilang;

(7) Pembinaan Operasional Madin Asrorul Huda; (8) Pembinaan Operasional Madin Al Kautsar; (9) Pembinaan Operasional TPQ Al Ikhlas; (10) Pembinaan Operasional TPQ Al Kautsar;

(11) Pembinaan Kegiatan Kesenian, Pemuda dan Olahraga;

(12) Pembinaan Petugas/Penjaga Makam;

(13) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Guru TK; dan

(14) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Petugas SKD.

(29)

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 49.000.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

1) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;

2) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan

3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang

(30)

keempat, yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi

dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata” dan misi yang

kelima, yaitu : “Menciptakan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan

gender dan mengutamakan pelayanan kepada

masyarakat”, maka di tahun 2016 dialokasi anggaran

sebesar Rp 49.500.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 42.800.000,- atau mencapai 86,46%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan

Program pelatihan usaha ekomomi, pertanian, perikanan dan perdagangan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 23.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 23.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Pelatihan Pengurus Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;

(31)

(2) Pembinaan Industri Kecil (Kelompok Usaha Bersama); dan

(3) Pelatihan Kerajinan Pengembangan Desa Wisata.

2) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Program Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.800.000,- atau mencapai 65,55% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa; dan

(2) Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa.

3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Program peningkatan Kapasitas masyarakat ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.500.000,- dan

(32)

terealisasi sebesar Rp 7.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : (1) Biaya Fasilitasi Kegiatan Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa (KPMD); dan

(2) Pelatihan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD).

E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 1. Peraturan Desa tentang APBDesa

1) Peraturan Desa tentang APBDesa

Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2015 pada tanggal 10 Nopember 2015 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Jatilor Tahun 2015 Nomor 6 pada tanggal 15 Nopember 2015. Adapun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jatilor Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1.Pendapatan Desa Rp 2.300.242.000,00 2.Belanja Desa

a. Bidang

Penyelenggaraan

(33)

Pemerintahan Desa b. Bidang Pembangunan Desa Rp 840.179.600,00 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 189.600.000,00 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 58.500.000,00

e. Bidang Tak Terduga Rp 7.288,00 Jumlah Belanja Rp 2.295.242.000,00 Surplus/Defisit Rp 5.000.000,00 3.Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp 0,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 5.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp -5.000.000,00

2) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dalam Peraturan

(34)

Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2016 pada tanggal 2 Juli 2016 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 2 pada tanggal 2 Juli 2016.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa Rp 2.486.195.000,00 a. Penambahan Rp. 25.000.000,00 b. Pengurangan Rp. 214.315.000,00 JUMLAH SETELAH PERUBAHAN Rp 2.296.880.000,00 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 1.235.453.524,00 1) Penambahan Rp. 219.945.000,00 2) Pengurangan Rp. 258.063.105,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp 1.197.335.419,00 b. Bidang Pembangunan Desa Rp 1.018.110.000,00

(35)

1) Penambahan Rp. 0,00 2) Pengurangan Rp. 141.250.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp 876.860.000,00 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 189.600.000,00 1) Penambahan Rp. 3.045.000,00 2) Pengurangan Rp. 18.500.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp 174.145.000,00 d. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 58.500.000,00 1) Penambahan Rp. 5.000.000,00 2) Pengurangan Rp. 14.500.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp 49.000.000,00

e. Bidang Tak Terduga Rp 7.288,00 1) Penambahan Rp. 8.105,00

2) Pengurangan Rp. 0,00

Jumlah Setelah Perubahan

Rp 15.393,00

(36)

Perubahan Surplus/Defisit Rp -475.812,00 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp 20.475.812,00 1) Penambahan Rp. 0,00 2) Pengurangan Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp 20.475.812,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 5.000.000,00 1) Penambahan Rp. 15.000.000,00 2) Pengurangan Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp 20.000.000,00 Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp 475.812,00

3) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Perubahan kedua APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa, hal ini didasarkan pada Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

(37)

Desa, dinyatakan bahwa : Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Maka perubahan kedua APBDesa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 pada tanggal 19 September 2016 dan diundangkan dalam Berita Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4 pada tanggal 19 September 2016.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian Sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa Rp 2.296.880.000,00 a. Penambahan Rp 12.130.000,00 b. Pengurangan Rp 0,00 JUMLAH SETELAH PERUBAHAN Rp 2.309.010.000,00 2. Belanja Desa a. Bidang Rp 1.197.335.419,00

(38)

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1) Penambahan Rp. 12.130.000,00 2) Pengurangan Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp 1.209.465.419,00 b. Bidang Pembangunan Desa Rp 876.860.000,00 1) Penambahan Rp. 0,00 2) Pengurangan Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp 876.860.000,00 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 174.145.000,00 1) Penambahan Rp. 0,00 2) Pengurangan Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp 174.145.000,00 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 49.000.000,00 1) Penambahan Rp. 0,00

(39)

2) Pengurangan Rp. 0,00 Jumlah Setelah

Perubahan

Rp 49.000.000,00

e. Bidang Tak Terduga Rp 15.393,00

1) Penambahan Rp. 0,00

2) Pengurangan Rp. 0,00

Jumlah Setelah Perubahan

Rp 15.393,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 2.309.485.812,00 Surplus/Defisit Rp -475.812,00 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp 20.475.812,00 1) Penambahan Rp. 0,00 2) Pengurangan Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp 20.475.812,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 20.000.000,00 1) Penambahan Rp. 0,00

(40)

2) Pengurangan Rp. 0,00 Jumlah Setelah

Perubahan

Rp 20.000.000,00

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp 475.812,00

2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 1 Tahun 2017 pada tanggal 16 Januari 2016 dan diundangkan dalam Lembaran Desa Jatilor Tahun 2017 Nomor 1 pada tanggal 16 Januari 2017.

Adapun Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa a. Jumlah Anggaran Pendapatan Rp. 2.309.010.000 b. Jumlah Realisasi Pendapatan Rp. 2.311.128.880 SELISIH LEBIH PENDAPATAN Rp. -2.118.880

(41)

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1) Jumlah Anggaran Rp. 1.209.465.419 2) Jumlah Realisasi Rp. 1.203.413.075 Selisih Lebih Rp. 6.052.344 b. Bidang Pembangunan Desa

1) Jumlah Anggaran Rp. 876.860.000 2) Jumlah Realisasi Rp. 876.860.000 Selisih Lebih Rp. 0

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1) Jumlah Anggaran Rp. 174.145.000 2) Jumlah Realisasi Rp. 174.145.000 Selisih Lebih Rp. 0

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1) Jumlah

Anggaran

(42)

2) Jumlah Realisasi

Rp. 42.800.000

Selisih Lebih Rp. 6.200.000

e. Bidang Tak Terduga 1) Jumlah Anggaran Rp. 15.393 2) Jumlah Realisasi Rp. 0 Selisih Lebih Rp. 15.393 Jumlah Anggaran Belanja Rp. 2.309.485.812 Jumlah Realisasi Belanja Rp. 2.297.218.075 Selisih Lebih Rp. 12.267.737 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan 1) Jumlah Anggaran Rp. 20.475.812 2) Jumlah Realisasi Rp. 20.491.974 Selisih Lebih Rp. -16.162

(43)

b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Jumlah Anggaran Rp. 20.000.000 2) Jumlah Realisasi Rp. 20.000.000 Selisih Lebih Rp. 0 Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. -19.524.188,00 ================== 4. Jumlah Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Rp. 14.402.779

(Empat belas juta empat ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Rincian APBDesa, Perubahan APBDesa dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir.

F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

Keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Desa Jatilor yang dicapai selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

(44)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Terlaksananya Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

2) Terlaksananya Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

3) Terlaksananya Pembayaran iuran jaminan kesehatan;

4) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa;

5) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa;

6) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD;

7) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif RT/RW;

8) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

9) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;

10) Terlaksananya Penetapan dan penegasan batas Desa;

(45)

11) Terlaksananya Pendataan Desa;

12) Terlaksananya Penyusunan tata ruang Desa;

13) Terlaksananya Penyelenggaraan musyawarah Desa; 14) Terlaksananya Pengelolaan informasi Desa;

15) Terlaksananya Penyelenggaraan perencanaan Desa; 16) Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kantor Desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Jalan Sabuk Desa Dusun Mulungan;

2) Terlaksananya Pembangunan Jalan Sabuk Desa Dusun Jatilor;

3) Terlaksananya Pembangunan Makadam Jalan Lingkar Timur Dusun Tempuran;

4) Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 01 RW 03 Dusun Mulungan;

5) Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Timur Dusun Jatilor;

6) Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Induk Dusun Tempuran;

7) Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Jatilor-Tempuran;

(46)

8) Terlaksananya Pembangunan Urugan Tanah Jalan Selatan Dusun Mulungan (Jurusan Sabuk Desa); 9) Terlaksananya Pembangunan Makadam Jalan Baru

RT 04 RW 04 Dusun Mulungan;

10) Terlaksananya Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun Jatilor;

11) Terlaksananya Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun Mulungan; dan

12) Terlaksananya Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun Tempuran.

13) Terlaksananya Pembangunan Jembatan ke wilayah Pertanian selatan Dusun Jatilor; dan

14) Terlaksananya Pembangunan Jembatan ke wilayah Pertanian Utara Dusun Mulungan.

15) Terlaksananya Pembangunan Talud Saluran Air RT 03 RW 01 Dusun Jatilor;

16) Terlaksananya Pembangunan Talud Saluran Air RT 02 RW 01 Dusun Jatilor;

17) Terlaksananya Pembangunan Talud Saluran Air RT 04 RW 03 Dusun Mulungan;

18) Terlaksananya Pembangunan Talud Saluran Air RT 01 RW 04 Dusun Mulungan;

(47)

19) Terlaksananya Pembangunan Talud Saluran Air RT 02 RW 06 Dusun Tempuran;

20) Terlaksananya Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Jatilor;

21) Terlaksananya Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Mulungan;

22) Terlaksananya Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Tempuran; dan

23) Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 04 Dusun Mulungan;

24) Terlaksananya Pembangunan Gedung BUMDes LOKA MUKTI;

25) Terlaksananya Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan Kebuh Buah Desa;

26) Terlaksananya Pembangunan Tiang Cor Kebun Buah Naga; dan

27) Terlaksananya Pengelolaan dan pemanfaatan Usaha Pembelian Bibit Buah.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1) Terlaksananya Pembinaan RT/RW; 2) Terlaksananya Pembinaan LPMD; 3) Terlaksananya Pembinaan PKK;

(48)

4) Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna; 5) Terlaksananya Pembinaan Satlinmas;

6) Terlaksananya Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keamanan Kantor Desa; 7) Terlaksananya Pembinaan Imam Masjid;

8) Terlaksananya Pembinaan Imam Musholla;

9) Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Masjid Al Fattah;

10) Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Safari Ramadhan;

11) Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga;

12) Terlaksananya Pembinaan Adat Istiadat Desa;

13) Terlaksananya Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

14) Terlaksananya Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Menuju Program Desa Agro Wisata;

15) Terlaksananya Pembinaan Forum Kesehatan Desa (FKD);

16) Terlaksananya Pembinaan Operasional TK Dharma Wanita;

17) Terlaksananya Pembinaan Operasional PAUD KB Purwa Wacana;

(49)

18) Terlaksananya Pembinaan Operasional PAUD KB Tunas Gemilang;

19) Terlaksananya Pembinaan Operasional Madin Asrorul Huda;

20) Terlaksananya Pembinaan Operasional Madin Al Kautsar;

21) Terlaksananya Pembinaan Operasional TPQ Al Ikhlas;

22) Terlaksananya Pembinaan Operasional TPQ Al Kautsar;

23) Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Kesenian, Pemuda dan Olahraga;

24) Terlaksananya Pembinaan Petugas/Penjaga Makam; 25) Terlaksananya Pembinaan Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan Guru TK; dan

26) Terlaksananya Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Petugas SKD.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Terlaksananya Pelatihan Pengurus Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;

2) Terlaksananya Pembinaan Industri Kecil (Kelompok Usaha Bersama);

(50)

3) Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Pengembangan Desa Wisata;

4) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa; 5) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Badan

Permusyawaratan Desa;

6) Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); dan

7) Pelatihan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD).

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain : 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan

transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan; 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang

terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

(51)

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;

2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan

3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.

Referensi

Dokumen terkait

Dari hasil evaluasi secara hidraulis didapat bahwa kebutuhan air irigasi Daerah Irigasi Belutu sebesar 1,67 Liter/detik/Ha, dengan kebutuhan total irigasi sebesar 10.085

intensitas cahaya yang digunakan, adalah sesuai untuk menunjang pertumbuhan eksplan rumput laut yang dibudidayakan secara in vitro. Data kimia kualitas air dan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku altruistik yang dimiliki siswa SMAN 1 Bangil menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa yang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Cooperative Integrated Reading and Composition ( CIRC) dan pembelajaran konvensional terhadap hasil

b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud diatas yang belum atau

Demikian pula dengan tahu yang diproses oleh pengrajin, tahu dari kedelai varietas Dena 2 memiliki kadar protein dan rendemen hampir sama, namun memiliki tingkat kecerahan

Dua indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui risiko defisiensi seng pada suatu wilayah adalah persentase ketidakcukupan asupan seng dan persentase anak balita

Hal yang sebaliknya terjadi para era reformasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberikan ruang gerak pada dunia pers, dan SIUPP dihapuskan.Tapi pada