Formulir
RKAP PPKD
RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Tahun Anggaran 2014
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp)
Sebelum Perubahan
Setelah
Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN 810.934.916.199,34 863.252.175.458,74 52.317.259.259,40 6,45
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 688.806.248.973,34 711.986.823.584,00 23.180.574.610,66 3,37
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 10.573.494.973,34 33.754.069.584,00 23.180.574.610,66 219,23 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 589.729.984.000,00 589.729.984.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 88.502.770.000,00 88.502.770.000,00 0,00 0,00
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 122.128.667.226,00 151.265.351.874,74 29.136.684.648,74 23,86
4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
21.465.867.226,00 18.924.295.000,00 (2.541.572.226,00) (11,84)
4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
100.662.800.000,00 100.662.800.000,00 0,00 0,00
4 . 3 . 6 Dana Penyesuaian Kependidikan 0,00 31.678.256.874,74 31.678.256.874,74 0,00
5 BELANJA 35.879.260.000,00 48.910.375.000,00 13.031.115.000,00 36,32
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.879.260.000,00 48.910.375.000,00 13.031.115.000,00 36,32
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 5.775.000.000,00 13.314.440.000,00 7.539.440.000,00 130,55 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 1.063.860.000,00 2.873.575.000,00 1.809.715.000,00 170,11 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
28.890.400.000,00 31.722.360.000,00 2.831.960.000,00 9,80
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 150.000.000,00 1.000.000.000,00 850.000.000,00 566,67
SURPLUS / (DEFISIT) 775.055.656.199,34 814.341.800.458,74 39.286.144.259,40 5,07
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 88.344.775.284,28 88.344.775.284,28 0,00 0,00
6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
58.344.775.284,28 58.344.775.284,28 0,00 0,00
6 . 1 . 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00
6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.325.000.000,00 9.325.000.000,00 0,00 0,00
6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 9.325.000.000,00 9.325.000.000,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 79.019.775.284,28 79.019.775.284,28 0,00 0,00
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN
TRIWULAN
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7
Pendapatan
1 202.733.730.000,00 202.733.730.000,00 202.733.730.000,00 255.050.985.458,74 863.252.175.458,74
Belanja Tidak Langsung
2.1 8.969.817.000,00 8.969.817.000,00 8.969.817.000,00 22.000.924.000,00 48.910.375.000,00
Penerimaan Pembiayaan
3.1 58.344.775.284,28 0,00 0,00 30.000.000.000,00 88.344.775.284,28
Pengeluaran Pembiayaan
3.2 9.325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.325.000.000,00
NIP. 19560606 198003 1 047 Ngabang, 02 Desember 2014
Vinsentius Jian, S. Sos, MM Pejabat Pengelola Keuangan Daerah