• Tidak ada hasil yang ditemukan

KEGIATAN KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KEGIATAN KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM YANG DIBIAYAI APBD TAHUN ANGGARAN 2013"

Copied!
17
0
0

Teks penuh

(1)

Halaman 1 dari 3

YANG DIBIAYAI APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

PERUBAHAN 1.20.01

1.20.06

Program penerapan prinsip good governance dalam

penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kecamatan

50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 192,000,000.00 145,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 40,000,000.00 92,500,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 24,000,000.00 52,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 45,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 45,000,000.00 35,000,000.00 75,000,000.00 60,000,000.00 15,000,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 75,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 15,000,000.00 26,400,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 111,000,000.00 100,000,000.00 10,000,000.00 1.20.01.001 1.20.06.001 1.20.06.002 1.20.06.003 1.20.06.004 1.20.06.005 1.20.06.006 1.20.06.007 1.20.06.008 1.20.06.009 1.20.06.010 1.20.06.011 1.20.06.012 1.20.06.013 1.20.06.014 1.20.06.015 1.20.06.016 1.20.06.017 1.20.06.018 1.20.06.019 1.20.06.020 1.20.06.021 1.20.06.022 1.20.06.023 1.20.06.024 1.20.06.025 1.20.06.026 1.20.06.027 1.20.06.028 1.20.06.029 1.20.06.030 1.20.06.031 1.20.06.032 1.20.06.033 1.20.06.034 1.20.06.035 1.20.06.036 1.20.06.037 1.20.06.038 1.20.06.039 1.20.06.040 1.20.06.041 1.20.06.042 1.20.06.043 1.20.06.044 1.20.06.045 1.20.06.046 1.20.06.047 1.20.06.048 1.20.06.049

Pensinkronisasian Teknis Perencanaan

Pembuatan Tempat Pengolahan Sampah Pengadaan Komputer

Penyediaan Kegiatan Operasional Kantor Penyedia Jasa Telepon, Listrik, Internet Penyediaan Alat Operasional Kantor

Penyediaan Penggandaan Cetakan Umum Kantor Kecamatan Pemeliharaan Sarana&Prasarana Kantor

Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran Pendataan & Pembinaan pemilik usaha kecil dan menengah Penertiban Wilayah Kecamatan Duren Sawit

Pelaksanaan Rakorwil Tingkat Kecamatan FKDM Kecamatan Duren Sawit

Partisipasi Dalam Kegiatan Festival Lebaran Betawi

Peningkatan Kebersihan & Lingkungan Hidup dalam Persiapan Penilaian Adipura

Monitoring aksi kebersihan Minggu Pagi

Koordinasi Administrasi Keuangan dengan Instansi terkait Penelitian Berkas SPJ serta laporan Keuangan

Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi Pelayanan Masyarakat Pengadaan Buku Registrasi Pelayanan

Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Malam Hari Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DPA Kecamatan Tahun 2013 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan

Pembinaan Rutin TP-PKK Kecamatan & Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan

Monitoring Pelaksanaan Raskin dan ZIS se Kecamatan Duren Sawit Monitoring dan Evaluasi POSYANDU, GSI, KB dan Keluarga Miskin Monitoring dan Evaluasi RW Siaga/RW bebas Jentik Nyamuk DBD Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam MTQ, P2WKSS & TMMD Peningkatan SDM Wawasan dan Motivasi Bagi Aparatur Kecamatan Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi

Penyediaan Belanja Operasional Truck Tangki Penopingan Pohon di Kecamatan Duren Sawit Pelaksanaan Dekorasi ( Sewaktu - waktu ) Perbaikan Jalan Orang Rw 04 Kel. Pdk bambu

Perbaikan Jalan Orang Rw 04 dan RW 012 Kel. Malaka Jaya Perbaikan Jalan Orang Rw 011 Kel. Pdk Kopi

Perbaikan Jalan Orang Rw 06 Kel. Malaka Sari Perbaikan Jalan Orang Rw 16 dan RW 17 Kel. Klender Perbaikan Jalan Orang Rw 01 Kel. Duren Sawit Perbaikan Jalan Orang Rw 04 Kel. Pdk Kelapa Pembinaan Tata upacara Bendera Tk. Kecamatan Pelaksanaan SKJ ( Senam Kesegaran Jasmani ) Pegawai POR Karyawan Tingkat Kecamatan

Survey Perusahaan Tentang Wajib Lapor Pekerjaan & Pengendalian Tenaga Kerja Negara Asing

Pengenalan Dunia Kerja Bagi Lulusan SLTA / Sederajat Evaluasi Sekolah Sehat

Seleksi Paskibra

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Bimbingan Tekhnis Aparatur Kecamatan Duren Sawit di bidang Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, RAB dan Pelaporan Kegiatan Penyediaan Kantong Sampah Plastik

ANGGARAN PENETAPAN 50,000,000.00 4,523,000,000.00 50,000,000.00 4,453,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 192,000,000.00 145,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 40,000,000.00 92,500,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 24,000,000.00 52,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 45,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 45,000,000.00 35,000,000.00 75,000,000.00 60,000,000.00 15,000,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 75,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 15,000,000.00 26,400,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 111,000,000.00 100,000,000.00 10,000,000.00

(2)

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN 50,000,000.00 150,000,000.00 30,000,000.00 26,250,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 45,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 28,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 24,373,100.00 20,000,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 75,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 45,000,000.00 34,630,530.00 90,000,000.00 49,000,000.00 75,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 75,000,000.00 25,000,000.00 19,000,000.00 17,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 1.20.06.050 1.20.06.051 1.20.06.052 1.20.06.053 1.20.06.054 1.20.06.055 1.20.06.056 1.20.06.057 1.20.06.058 1.20.06.059 1.20.06.060 1.20.06.061 1.20.06.062 1.20.06.063 1.20.06.064 1.20.06.065 1.20.06.066 1.20.06.067 1.20.06.068 1.20.06.069 1.20.06.070 1.20.06.071 1.20.06.072 1.20.06.073 1.20.06.074 1.20.06.075 1.20.06.076 1.20.06.077 1.20.06.078 1.20.06.079 1.20.06.080 1.20.06.081 1.20.06.082 1.20.06.083 1.20.06.084 1.20.06.085 1.20.06.086 1.20.06.087 1.20.06.088 1.20.06.089 1.20.06.090 1.20.06.091 1.20.06.092 1.20.06.093 1.20.06.094 1.20.06.095 1.20.06.096 1.20.06.097 1.20.06.098 1.20.06.099 1.20.06.100 1.20.06.101 1.20.06.102 1.20.06.103 1.20.06.104

Pelestariaan Kebudayaan Asli Betawi Pengadaan meubelair

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Pemeliharaan Saluran Air RW 01 (Rumah Susun) Kel. Malaka Sari Pemeliharaan Saluran SMA 44 Kel. Malaka Sari

Pemeliharaan Saluran Air Delima Raya Kel. Malaka Sari

Pemeliharaan Saluran Air Jl. Teratai Putih II Ujung Kel. Malaka Sari Pemeliharaan Saluran Jl. Teratai Putih Raya Kel. Malaka Sari

Pemeliharaan Saluran Jl. Malaka I (Samping SMP 213) Kel. Malaka Sari Pembangunan Saluran RT 01,02 Jl. Taman Malaka Barat I, II, V, IX Kel. Malaka Sari

Perbaikan Saluran RT 01 s.d 08 (Rumah Susun) Kel. Malaka Jaya Pemeliharaan Saluran RT 001-010 Jln. Nusa Indah 6-7 Kel. Malaka Jaya Perbaikan Saluran Jalan Bunga Rampai I Kel. Malaka Jaya

Pengerukan Saluran Gang Beringin 1 s.d 13 Kel. Malaka Jaya Perbaikan Dinding Saluran RT 05.06 Jalan MM IV Kel. Malaka Jaya Pelebaran Saluran Air RT. 06,11,03 Jl. Bina Karya Kel. Duren Sawit Pembangunan Saluran Air RT 01,02 Blok B Kavling DKI Kel. Duren Sawit Perbaikan dinding Saluran Rt.03,01,05,07,08,10,11 Kel. Duren Sawit Peninggian jalan dan pembuatan saluran air RT.03,05 gg.H.Holil Kel. Duren Sawit

Perbaikan dinding saluran Rt.03 Jl.Swadaya Raya Kel. Duren Sawit Pengurasan Saluran Rt.12 Jl.DDN I Komplek DDN Kel. Duren Sawit Pengerukan Lumpur Jl.swadaya Raya Rt.12 Kel. Duren Sawit

Pengerukan saluran jl. Kelurahan I sampai tegal amba Kel. Duren Sawit pengerukan saluran air Jl. Narada Raya Jl.Sadewa Kel. Duren Sawit Pemeliharaan Saluran Air 02,03,07,08, 011 jln. Madrasah Kel. Duren Sawit

Pemeliharaan Saluran Air RW 012 Kelurahan Duren Sawit Perbaikan Saluran Air RT 01,02 Jln. Buaran III Kel. Duren Sawit Pemeliharaan Saluran RW.05 Kel. Pondok Kopi

Pembuatan Saluran Baru RT 01 Kel. Pondok Kopi

Normalisasi Saluran Jl. Pondok Kopi Timur Kel. Pondok Kopi

Pemeliharaan Saluran Jl. Pondok Kopi Raya Malaka Country Kel. Pondok Kopi

Pengerukan Saluran Jl. Pondok Kopi raya Komplek Malcont Kel. Pondok Kopi

Pemeliharaan Saluran Air RT. 06 s.d 09 Jl. Buaran I Raya Kel. Klender Pengurasan Saluran Air RT 01,06,08 Jl. Perumnas Raya Kel. Klender Pengerukan dan Perbaikan Gorong-gorong RT 01 s/d 07 Jln. Pertanian Selatan Kel. Klender

Pengaspalan Jalan RT.001 s.d 015 Jln. Pertanian Tengah Kel. Klender Pemeliharaan Jalan RT 001-015 Jln. Pertanian Selatan Kel. Klender Perbaikan Jalan RT 01 s.d 09 Jalan Buaran I Kel. Klender

Pengaspalan Jalan RT 04,08 dan 09 Jln. Buaran Sakti, Buaran Dalam I Kel. Klender

Perbaikan jalan Setapak RW 15 Buaran raya Gang II Kel. Klender Perbaikan Jalan Rabat Beton RW 016 Jl. Dermaga Baru Kel. Klender Pemeliharaan dan Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 01,05,08 dan 011 Jl. Komplek Sandang Kel. Klender

Peningkatan Jalan Gg. Setapak Pinggir kali RT 010 Tegal Amba Kel. Duren Sawit

Peningkatan Jalan RT 004,005,007,008 jln. Gotong Royong Kel. Duren Sawit

Pemeliharaan Jalan RT. 001,003 Jl. H. Kamad Kel. Duren Sawit Pemeliharaan Jalan RT. 02,06,07,011 Jl. Ahmad R Kel. Duren Sawit Pemeliharaan Jalan bambu Kuning Raya (RT 09, 010,011) Kel. Duren Sawit

Pembangunan Saluran RT. 005 Jl. Balai Rakyat I Kel. Pondok Bambu Pembangunan Saluran RT 006-012 Jl. H. Hanafi Kel. Pondok Bambu Pengurasan Saluran RT 001 Jl. balai rakyat Jl. Pondok Bambu

Pembangunan Saluran Air RT 006,009 Jln. Gotong Royong Kel. Pondok bambu

Pengurasan Saluran RT 004, 006, 007,008,012 Jln. Swadaya Cipinang Indah Mal Kel. Pondok bambu

Pembangunan Saluran Taman RW Kel. pondok Bambu

Pembuatan Saluran RT 006,010,012 jl. SMP 135 Kel. Pondok Bambu Pengurasan Saluran Jl. Gd Raya dan Bambu Mas Selatan Kel. Pondok Bambu ANGGARAN PENETAPAN 50,000,000.00 150,000,000.00 30,000,000.00 26,250,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 45,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 28,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 24,373,100.00 20,000,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 75,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 45,000,000.00 34,630,530.00 90,000,000.00 49,000,000.00 75,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 75,000,000.00 25,000,000.00 19,000,000.00 17,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

(3)

Halaman 3 dari 3 4,573,000,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 37,500,000.00 16,250,000.00 15,600,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 26,596,370.00 25,900,000.00 90,000,000.00 70,000,000.00 1.20.06.105 1.20.06.106 1.20.06.107 1.20.06.108 1.20.06.109 1.20.06.110 1.20.06.111 1.20.06.112 1.20.06.113 1.20.06.114 1.20.06.115

Pembangunan Saluran RT 013 jl. teluk sibolga kel. pondok bambu Pembangunan Saluran RT 002,006 Jl. Tutul Raya Jl. Ori Kel. Pondok Bambu

Pengaspalan Jalan RT 01 kel. Pondok Kopi Perbaikan jalan RT 02 Kel. Pondok Kopi Perbaikan jalan Jl. rawa Raya kel. Pondok Kopi

Pembuatan Trotoar Jalan RT.01 s.d 010 kel. pondok Kopi Pengaspalan Jalan RT 03,08,09, 010 Kel. Pondok Kopi Pemeliharaan jalan RT 011 (Rumah Susun) Kel. malaka jaya Pengaspalan Jalan RT 07,08,09,010,011,012 Kel. Malaka Sari Penataan Ruang Pelayanan Kecamatan

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan Duren Sawit

1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708

37,500,000.00 16,250,000.00 15,600,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 26,596,370.00 25,900,000.00 90,000,000.00 0.00

(4)

YANG DIBIAYAI APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

PERUBAHAN 1.20.01 1.20.03 1.20.05 1.20.07 1.20.08

Program penerapan prinsip good governance dalam

penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan

Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan

50,000,000.00 98,000,000.00 220,000,000.00 34,800,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 27,138,000.00 40,000,000.00 5,000,000.00 35,000,000.00 90,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 57,250,000.00 80,000,000.00 10,000,000.00 60,000,000.00 39,000,000.00 44,750,000.00 48,652,000.00 10,362,000.00 32,400,000.00 2,362,500,000.00 60,000,000.00 16,612,000.00 20,000,000.00 76,112,000.00 34,152,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 194,250,000.00 334,526,391.00 60,000,000.00 45,000,000.00 34,955,609.00 36,000,000.00 166,320,000.00 32,400,000.00 53,200,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 103,000,000.00 1.20.01.001 1.20.01.002 1.20.01.003 1.20.01.004 1.20.01.005 1.20.01.006 1.20.01.007 1.20.01.008 1.20.01.009 1.20.03.001 1.20.03.002 1.20.05.001 1.20.05.002 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.07.003 1.20.07.004 1.20.07.005 1.20.07.006 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.08.004 1.20.08.005 1.20.08.006 1.20.08.007 1.20.08.008 1.20.08.009 1.20.08.010 1.20.08.011 1.20.08.012 1.20.08.013 1.20.08.014 1.20.08.015 1.20.08.016 1.20.08.017 1.20.08.018 1.20.08.019 1.20.08.020 1.20.08.021 1.20.08.022 1.20.08.023 1.20.08.024

Pengsinkronisasian dan koordinasi perencanaan hasil Rembug RW dan Musrenbang Kelurahan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet Pendukung Operasional Kelurahan

Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Kantor dan Mekanikal Elektrikal Penyediaan Transportasi Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor Dalam Provinsi

Pengelolaan Arsip Dinamis

Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja Penyusunan Renja, RKA dan DPA

Penyediaan Standarisasi Administrasi Kelurahan

Peningkatan Taman dan halaman Kantor Pemeliharaan Kantor Lurah dan Rumah Dinas

Sosialisasi Pemilihan Dewan Kota Fasilitasi Pemilihan Dewan Kota

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja Penyediaan Kebutuhan Operasional Kantor Pengelolaan dan Pengembangan Website Pengadaan Audio dan Video Visual

Pelaksanaan Piket Terpadu dan Makan-Minum Pegawai Peningkatan Wawasan Pegawai

Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Pendampingan Rembug RW

Pelayanan Terpadu Malam Hari Operasional FKDM

Operasional RT dan RW

Penataan Ruang Pelayanan Kelurahan sosialisasi penanganan bencana

Penggerakan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana/KLB Pembinaan dan pelatihan bagi petugas keamanan lingkungan serta Penyediaan perlengkapan keamanan

Penegakan Perda No. 8 Tahun 2007

Komunikasi Informasi dan Evaluasi Kondisi Lingkungan Dengan Babinsa, Binmaspol dan RT-RW

Pembinaan dan Penyuluhan Pedagang Kakilima

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kebersihan lingkunngan Penggerakan Masyarakat Dalam Kerja Bakti Minggu Pagi

Penyuluhan Bagi Petugas Kebersihan dan Penyediaan Sarana-Prasarana Kebersihan

Peningkatan Penghijauan Lingkungan

Penyuluhan Tentang Manfaat Pembuatan Sumur Resapan dan Lubang Biopori

Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu Penyediaan operasional jumantik

Pemberian makanan tambahan (PMT) posyandu balita

Penyediaan operasional posyandu balita dan lansia serta penyuluhan bagi kader posyandu

Fogging Sebelum Masa Penularan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Perempuan

KEGIATAN KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM

ANGGARAN PENETAPAN 504,938,000.00 125,000,000.00 30,000,000.00 291,000,000.00 5,008,669,500.00 499,938,000.00 125,000,000.00 30,000,000.00 291,000,000.00 4,814,169,500.00 50,000,000.00 98,000,000.00 220,000,000.00 34,800,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 27,138,000.00 40,000,000.00 0.00 35,000,000.00 90,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 57,250,000.00 80,000,000.00 10,000,000.00 60,000,000.00 39,000,000.00 44,750,000.00 48,652,000.00 10,362,000.00 32,400,000.00 2,362,500,000.00 60,000,000.00 16,612,000.00 20,000,000.00 76,112,000.00 34,152,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 194,250,000.00 334,526,391.00 60,000,000.00 45,000,000.00 34,955,609.00 36,000,000.00 166,320,000.00 32,400,000.00 53,200,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 103,000,000.00

(5)

Halaman 2 dari 2 5,959,607,500.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 35,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 61,012,500.00 14,445,000.00 318,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 28,000,000.00 112,270,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 44,500,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 1.20.08.025 1.20.08.026 1.20.08.027 1.20.08.028 1.20.08.029 1.20.08.030 1.20.08.031 1.20.08.032 1.20.08.033 1.20.08.034 1.20.08.035 1.20.08.036 1.20.08.037 1.20.08.038 1.20.08.039 1.20.08.040 1.20.08.041

Penggerakan Masyarakat Dalam Pencegahan DBD PSN-3M

Pembinaan dan Bimbingan Teknis P2WKSS, Administrasi Posyandu dan PHBS

Pelaksanaan RW Siaga dan Sosialisasi/Pembinaan Kader GSI Monitoring dan Penyediaan Sarana-Prasarana PSN-3M Penyediaan Operasional Distribusi Raskin

Penyediaan Operasional dan Uang Kehormatan LMK Peningkatan wawasan SDM bagi generasi muda

Penyelenggaraan Forum Komunikasi Dengan Ormas, Organisasi Sosial, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Pemantauan dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan

Peningkatan sumber daya manusia kelembagaan masyarakat kelurahan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapastas Usaha Bagi Kelompok Usaha Kecil

Latihan dasar kepemimpinan Karang Taruna Peningkatan kapabilitas pemberdayaan perempuan

Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat tingkat Kelurahan Penyuluhan peran serta tokoh masyarakat dlm pencegahan & penanggulangan narkoba

Dialog Peningkatan Kualitas Berdemokrasi bagi RT/RW Penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat

1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708

35,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 61,012,500.00 14,445,000.00 318,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 28,000,000.00 112,270,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(6)

YANG DIBIAYAI APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

PERUBAHAN 1.20.01 1.20.03 1.20.04 1.20.05 1.20.07 1.20.08

Program penerapan prinsip good governance dalam

penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan

Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan

40,000,000.00 19,365,000.00 40,000,000.00 25,000,000.00 220,000,000.00 126,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 63,000,000.00 5,000,000.00 42,670,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 68,020,000.00 336,000,000.00 14,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 65,000,000.00 50,000,000.00 85,000,000.00 2,599,200,000.00 60,000,000.00 100,000,000.00 146,000,000.00 30,000,000.00 31,025,000.00 32,400,000.00 65,000,000.00 195,000,000.00 132,600,000.00 80,000,000.00 40,000,000.00 299,400,000.00 50,000,000.00 63,500,000.00 46,500,000.00 45,000,000.00 1.20.01.001 1.20.01.002 1.20.01.003 1.20.01.004 1.20.01.005 1.20.01.006 1.20.01.007 1.20.01.008 1.20.01.009 1.20.01.010 1.20.03.001 1.20.04.001 1.20.05.001 1.20.05.002 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.07.003 1.20.07.004 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.08.004 1.20.08.005 1.20.08.006 1.20.08.007 1.20.08.008 1.20.08.009 1.20.08.010 1.20.08.011 1.20.08.012 1.20.08.013 1.20.08.014 1.20.08.015 1.20.08.016 1.20.08.017 1.20.08.018 1.20.08.019 1.20.08.020 1.20.08.021 1.20.08.022 1.20.08.023 1.20.08.024

Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Pendampingan Rembug RW

Penyusunan RKA dan DPA kelurahan Klender

Pengsingkronisasian dan koordinasi perencanaan hasil Rembug RW dan Musrenbang Kelurahan

Penyusunan Laporan Bulanan, Tahunan dan Keuangan Kelurahan Klender

Penyediaan Jasa Pendukung Kegiatan Operasional kantor Kelurahan Biaya Telepon, Air, Listrik, Internet Kantor dan Rumah Dinas Penyediaan Operasional Kantor

Pemeliharaan Alat-alat Kantor Penyediaan Sarana Prasarana Kantor

Penyediaan Standarisasi Administrasi Kelurahan

Pemeliharan Rumah Dinas dan Taman Kantor Kelurahan Klender

Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di luar Kantor dalam Provinsi

Sosialisasi Pemilihan Dewan Kota Fasilitasi Pemilihan Dewan Kota

Pengembangan Wawasan Pegawai Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai Outing Perangkat Kelurahan

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan Dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Operasional dan Uang Kehormatan LMK Pelaksanaan Pelayanan Umum Malam Hari

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Tingkat Kelurahan

Peningkatan Partisipasi Kelompok Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Usaha Bagi Kelompok Usaha Kecil Rumah Tangga

Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengerajin Jati di Kelurahan Klender Peningkatan SDM Kelembagaan Masyarakat

Operasional RT dan RW

Penataan Ruang Pelayanan Kelurahan

Pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana umum/saluran Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Piket Kantor 1 x 24 jam

Penyediaan Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Penegakan Perda No. 8 tahun 2007

Pengadaan sarana prasarana kerja bakti

pengadaan sarana prasarana kebersihan lingkungan Penyediaan tanaman penghijauan lingkungan

Pengangkutan sampah yang menumpuk hasil kerja bakti Penggerakan Masyarakat Dalam Kerja Bakti Minggu Pagi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan

Sosialisasi Kebersihan Lingkungan Fogging Sebelum Masa Penularan

Penyediaan sarana dan prasarana posyandu

Pemberian makanan tambahan (PMT) posyandu balita

KEGIATAN KELURAHAN KLENDER - JAKTIM

ANGGARAN PENETAPAN 588,365,000.00 42,670,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 178,020,000.00 5,584,591,000.00 583,365,000.00 42,670,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 178,020,000.00 5,540,091,000.00 40,000,000.00 19,365,000.00 40,000,000.00 25,000,000.00 220,000,000.00 126,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 63,000,000.00 0.00 42,670,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 68,020,000.00 336,000,000.00 14,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 65,000,000.00 50,000,000.00 85,000,000.00 2,599,200,000.00 60,000,000.00 100,000,000.00 146,000,000.00 30,000,000.00 31,025,000.00 32,400,000.00 65,000,000.00 195,000,000.00 132,600,000.00 80,000,000.00 40,000,000.00 299,400,000.00 50,000,000.00 63,500,000.00 46,500,000.00 45,000,000.00

(7)

Halaman 2 dari 2 6,438,646,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 32,000,000.00 183,120,000.00 251,200,000.00 130,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 43,146,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 44,500,000.00 1.20.08.025 1.20.08.026 1.20.08.027 1.20.08.028 1.20.08.029 1.20.08.030 1.20.08.031 1.20.08.032 1.20.08.033 1.20.08.034 1.20.08.035

Penyediaan sarana dan prasarana kelengkapan jumantik Operasional Kader Jumantik RT dan RW

Penggerakan Masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 30 Menit

Peningkatan Kualitas Pelayanan Posyandu

Pelatihan Kesehatan Reproduksi Bagi Kelompok Perempuan dan Remaja Putri

Pelatihan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Pelatihan dan Peningkatan Pengetahuan Kelompok Remaja Terhadap Bahaya Narkoba

Penyediaan Operasional Distribusi Raskin Latihan dasar Kepemimpinan Karang Taruna Peningkatan Kapabilitas Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat tingkat Kelurahan

1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708

32,000,000.00 183,120,000.00 251,200,000.00 130,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 43,146,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

(8)

YANG DIBIAYAI APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

PERUBAHAN 1.20.01 1.20.03 1.20.05 1.20.07 1.20.08

Program penerapan prinsip good governance dalam

penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan

Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan

40,000,000.00 29,980,000.00 13,875,000.00 30,000,000.00 26,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 31,350,000.00 23,236,000.00 15,276,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 44,100,000.00 18,550,000.00 78,000,000.00 220,000,000.00 67,480,000.00 28,000,000.00 81,315,000.00 246,000,000.00 24,800,000.00 48,320,000.00 32,400,000.00 11,730,000.00 77,245,000.00 1,755,000,000.00 60,000,000.00 24,500,000.00 20,000,000.00 50,030,000.00 32,860,000.00 15,000,000.00 115,000,000.00 18,450,000.00 28,260,000.00 260,728,000.00 40,000,000.00 19,350,000.00 40,000,000.00 62,000,000.00 57,600,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 134,870,000.00 1.20.01.001 1.20.01.002 1.20.01.003 1.20.01.004 1.20.01.005 1.20.01.006 1.20.01.007 1.20.01.008 1.20.01.009 1.20.03.001 1.20.03.002 1.20.03.003 1.20.05.001 1.20.05.002 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.07.003 1.20.07.004 1.20.07.005 1.20.07.006 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.08.004 1.20.08.005 1.20.08.006 1.20.08.007 1.20.08.008 1.20.08.009 1.20.08.010 1.20.08.011 1.20.08.012 1.20.08.013 1.20.08.014 1.20.08.015 1.20.08.016 1.20.08.017 1.20.08.018 1.20.08.019 1.20.08.020 1.20.08.021 1.20.08.022 1.20.08.023 1.20.08.024 1.20.08.025 1.20.08.026 1.20.08.027

Pengsinkronisasian Koordinasi Teknis Perencanaan Pelatihan Peningkatan SDM Hansip

Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Renja, RKA dan DPA Kelurahan Tahun 2014 Penyediaan Kebutuhan Operasional Kantor

Pelaksanaan Kegiatan Gema Ramadhan Kelurahan Pengelolaan kearsipan dinamis kelurahan

Publikasi pelayanan Kelurahan

Penyediaan Standarisasi Administrasi Kelurahan

Pengadaan Cetakan Khusus dan Umum

Penyediaan Pemeliharaan, Mekanikal elektrikal dan Alat Kebersihan Pembinaan Internal Aparatur

Sosialisasi Pemilihan Dewan Kota Fasilitasi Pemilihan Dewan Kota

006. Peningkatan SDM, Wawasan dan Motivasi Bagi Pegawai Kelurahan Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Kelurahan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor Biaya Telepon, Air, Listrik dan Internet

Penyediaan jasa penunjang operasional kantor kelurahan Pnyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor

Sosialisasi Pengusaha Kecil dan Menengah

Peningkatan Partisipasi Kelompok Perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Penyediaan Operasional dan Uang Kehormatan LMK

Penggerakan Masyarakat dalam partisipasi Penyelenggaraan Festival, Pameran, Promosi/acara kelembagaan

Penyusunan Profil Kelurahan Operasional FKDM

Pelayanan Terpadu Malam Hari

Bimbingan teknis peningkatan kapasitas usaha bagi kelompok usaha kecil rumah tangga

Operasional RT dan RW

Penataan Ruang Pelayanan Kelurahan Pengadaan perlengkapan keamanan Pengadaan Alat pemadam api dini otomatis

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Tingkat Kelurahan

Pengecatan kanstin

Koordinasi dengan Babinsa, Bimaspol dan Satpol PP Pengadaan alat kebersihan

Bimtek Petugas Komposting Penyuluhan Kebersihan

Pelaksanaan Koordinasi penanganan Kebersihan Lingkungan Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan

Pengadaan seragam kebersihan Fogging Sebelum Masa Penularan

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang posyandu sosialisasi gerakan anti narkoba

Pengadaan sarana jumantik Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Penggerakan Masyarakat dalam Penangulangan DBD

KEGIATAN KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM

ANGGARAN PENETAPAN 224,855,000.00 69,862,000.00 30,000,000.00 478,130,000.00 3,895,624,000.00 219,855,000.00 69,862,000.00 30,000,000.00 478,130,000.00 3,851,124,000.00 40,000,000.00 29,980,000.00 13,875,000.00 30,000,000.00 26,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 0.00 31,350,000.00 23,236,000.00 15,276,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 44,100,000.00 18,550,000.00 78,000,000.00 220,000,000.00 67,480,000.00 28,000,000.00 81,315,000.00 246,000,000.00 24,800,000.00 48,320,000.00 32,400,000.00 11,730,000.00 77,245,000.00 1,755,000,000.00 60,000,000.00 24,500,000.00 20,000,000.00 50,030,000.00 32,860,000.00 15,000,000.00 115,000,000.00 18,450,000.00 28,260,000.00 260,728,000.00 40,000,000.00 19,350,000.00 40,000,000.00 62,000,000.00 57,600,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 134,870,000.00

(9)

Halaman 2 dari 2 4,698,471,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 91,800,000.00 31,630,000.00 33,600,000.00 1,971,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 39,675,000.00 128,990,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 44,500,000.00 1.20.08.028 1.20.08.029 1.20.08.030 1.20.08.031 1.20.08.032 1.20.08.033 1.20.08.034 1.20.08.035 1.20.08.036 1.20.08.037 1.20.08.038

Penyediaan Operasiona & PMT Bagi Posyandu RW Siaga

Penyediaan sarana dan prasarana posyandu balita dan lansia Penyediaan Operasional Distribusi Raskin

Sosialisasi peraturan perundangan kepada masyarakat Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Pendampingan Rembug RW

Pembinaan RW Percontohan Pelatihan SDM Bagi Generasi Muda Latihan dasar kepemimpinan Karang Taruna Peningkatan kapabilitas pemberdayaan perempuan

Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat tingkat Kelurahan

1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708

91,800,000.00 31,630,000.00 33,600,000.00 1,971,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 39,675,000.00 128,990,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

(10)

YANG DIBIAYAI APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

PERUBAHAN 1.20.01 1.20.03 1.20.04 1.20.05 1.20.07 1.20.08

Program penerapan prinsip good governance dalam

penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan

Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan

40,000,000.00 73,000,000.00 220,000,000.00 65,000,000.00 15,000,000.00 84,500,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 41,044,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 35,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 192,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 16,500,000.00 50,000,000.00 45,000,000.00 7,500,000.00 1,782,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00 91,100,000.00 114,600,000.00 179,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 133,500,000.00 61,600,000.00 162,000,000.00 85,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 2,376,000.00 1.20.01.001 1.20.01.002 1.20.01.003 1.20.01.004 1.20.01.005 1.20.01.006 1.20.01.007 1.20.01.008 1.20.01.009 1.20.03.001 1.20.04.001 1.20.04.002 1.20.05.001 1.20.05.002 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.08.004 1.20.08.005 1.20.08.006 1.20.08.007 1.20.08.008 1.20.08.009 1.20.08.010 1.20.08.012 1.20.08.013 1.20.08.014 1.20.08.015 1.20.08.016 1.20.08.017 1.20.08.018 1.20.08.019 1.20.08.020 1.20.08.021 1.20.08.022 1.20.08.023 1.20.08.024 1.20.08.025 1.20.08.026 1.20.08.027 1.20.08.028

Sinkronisasi Koordinasi Perencanaan

Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kegiatan Kantor Penyediaan Penunjang Kegiatan Operasional Kantor Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dan pajak Kendaraan Dinas Pengelolaan dan penyusutan Arsip Dinamis

Penyediaan Standarisasi Administrasi Kelurahan

Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Malaka Sari

Pelaksanaan Pekerjaan di Luar Jam Kerja

Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi

Sosialisasi Pemilihan Dewan Kota Fasilitasi Pemilihan Dewan Kota

Peningkatan kesegaran jasmani Pegawai Kelurahan Pembinaan Internal Aparatur

Bimbingan Teknis bagi Kelompok Usaha Kecil Rumah Tangga dan Calon Pelaku Usaha Kecil dan Menengah

Pembinaan Kawasan Prioritas di Kelurahan

Penyediaan Operasional dan Uang Kehormatan LMK SIM PKK Kelurahan Malaka Sari

Peningkatan Partisipasi Kelompok Perempuan dlm Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengurus Kelembagaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Tingkat Kelurahan

Forum Komunikasi Antar RT/RW/LMK Operasional RT dan RW

Pengadaan Alat Pemadam Api Dini Otomatis

Pelatihan Managemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Pengadaan sarana dan prasarana keamanan

Piket Posko 24 Jam

Pembinaan dan pelatihan hansip Tk Kelurahan Penegakan Perda No. 8 Tahun 2007

Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan permukiman masyarakat kelurahan

Penggerakan Masyarakat Dalam Riangka Kerja Bakti

Penggerakan Masyarakat dalam Rangka Mendukung ADIPURA Sosialisasi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu

Peneyediaan sarana dan prasarana penanganan penyakit menular Operasional Jumantik, Posyandu, PMT

Penyediaan sarana dan prasarana petugas jumantik Penyegaran Kader Jumantik, Posyandu dan PKK Pelatihan Kesehatan Gender

Penyediaan Operasional Distribusi Raskin

KEGIATAN KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM

ANGGARAN PENETAPAN 552,500,000.00 41,044,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 85,000,000.00 3,681,676,000.00 547,500,000.00 41,044,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 85,000,000.00 3,637,176,000.00 40,000,000.00 73,000,000.00 220,000,000.00 65,000,000.00 15,000,000.00 84,500,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 0.00 41,044,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 35,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 192,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 16,500,000.00 50,000,000.00 45,000,000.00 7,500,000.00 1,782,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00 91,100,000.00 114,600,000.00 179,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 133,500,000.00 61,600,000.00 162,000,000.00 85,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 2,376,000.00

(11)

Halaman 2 dari 2 4,430,220,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 40,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 44,500,000.00 1.20.08.029 1.20.08.030 1.20.08.031 1.20.08.032 1.20.08.033

Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Pendampingan Rembug RW

Peningkatan sumber daya manusia lembaga masyarakat Latihan dasar kepemimpinan Karang Taruna

Peningkatan kapabilitas pemberdayaan perempuan

Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat tingkat Kelurahan

1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708

40,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

(12)

YANG DIBIAYAI APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

PERUBAHAN 1.20.01 1.20.03 1.20.05 1.20.07 1.20.08

Program penerapan prinsip good governance dalam

penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan

Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan

38,000,000.00 30,000,000.00 5,000,000.00 45,000,000.00 131,300,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 27,600,000.00 179,160,000.00 108,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 228,000,000.00 24,680,000.00 220,000,000.00 40,000,000.00 34,750,000.00 2,208,600,000.00 60,000,000.00 90,000,000.00 8,000,000.00 67,400,000.00 32,400,000.00 98,000,000.00 11,000,000.00 105,000,000.00 15,000,000.00 24,000,000.00 166,000,000.00 57,200,000.00 70,870,000.00 22,000,000.00 132,500,000.00 100,000,000.00 90,720,000.00 150,000,000.00 166,320,000.00 10,260,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 24,000,000.00 50,000,000.00 1.20.01.001 1.20.01.002 1.20.01.003 1.20.03.001 1.20.03.002 1.20.03.003 1.20.05.001 1.20.05.002 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.07.003 1.20.07.004 1.20.07.005 1.20.07.006 1.20.07.007 1.20.07.008 1.20.07.009 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.08.004 1.20.08.005 1.20.08.006 1.20.08.007 1.20.08.008 1.20.08.009 1.20.08.010 1.20.08.011 1.20.08.012 1.20.08.013 1.20.08.014 1.20.08.015 1.20.08.016 1.20.08.017 1.20.08.018 1.20.08.019 1.20.08.020 1.20.08.021 1.20.08.022 1.20.08.023 1.20.08.024 1.20.08.025 1.20.08.026 1.20.08.027 1.20.08.028 1.20.08.029 1.20.08.030

Updating, Penyusunan Profil Kelurahan Tahun 2013 Penyusunan Laporan Audit

Penyediaan Standarisasi Administrasi Kelurahan

Pemasangan Pagar Belakang Kantor Kelurahan Penyediaan Peralatan Inventaris Kantor Pemeliharaan Taman Kantor Kelurahan

Sosialisasi Pemilihan Dewan Kota Fasilitasi Pemilihan Dewan Kota

Peningkatan SDM, Wawasan dan Motivasi Bagi Pegawai Kelurahan Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai

Peningkatan SDM Aparatur Kelurahan di Bidang Perencanaan Pemeliharaan rumah dinas lurah

Pemeliharaan peralatan inventaris kantor kelurahan Penyediaan operasional kantor

Penyediaan biaya Telepon, Air, Listrik dan Internet Pensinkronisasian Teknis Perencanaan

Penyusunan RKA dan DPA Kelurahan

Penyediaan Operasional dan Uang Kehormatan LMK Pelayanan terpadu malam hari

Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kelurahan Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Pendampingan Rembug RW

Pembinaan Generasi Muda Operasional RT dan RW

Penataan Ruang Pelayanan Kelurahan penanganan pohon tumbang

penyediaan bahan makanan untuk penanggulangan bencana pengadaan sarana prasarana keamanan

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Pergerakan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan

penyediaan tong sampah pengadaan gerobak sampah

penyediaan tanaman penghijauan lingkungan penyediaan sarana kebersihan

Pergerakan masyarakat dalam kerja bakti Minggu pagi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan presiapan Adipura Sosialisasi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terpadu penyediaan sarana prasarana jumantik

Fogging Sebelum Masa Penularan pengadaan sarana prasarana posyandu Pembinaan SDM Kelembagaan Masyarakat

Penyuluhan dan Sosialisasi Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan Penyediaan Dana Operasional Posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan

Penyediaan dana operasional jumantik Penyediaan Operasional Distribusi Raskin

pelatihan penciptaan lapangan usaha baru bagi masyarakat miskin Pembinaan SDM RT RW

Pembinaan dan Pelaksanaan RW Siaga

Implementasi Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir Tingkat

KEGIATAN KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM

ANGGARAN PENETAPAN 73,000,000.00 196,300,000.00 30,000,000.00 509,760,000.00 4,551,200,000.00 68,000,000.00 196,300,000.00 30,000,000.00 509,760,000.00 4,456,700,000.00 38,000,000.00 30,000,000.00 0.00 45,000,000.00 131,300,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 27,600,000.00 179,160,000.00 108,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 228,000,000.00 24,680,000.00 220,000,000.00 40,000,000.00 34,750,000.00 2,208,600,000.00 60,000,000.00 90,000,000.00 8,000,000.00 67,400,000.00 32,400,000.00 98,000,000.00 11,000,000.00 105,000,000.00 15,000,000.00 24,000,000.00 166,000,000.00 57,200,000.00 70,870,000.00 22,000,000.00 132,500,000.00 100,000,000.00 90,720,000.00 150,000,000.00 166,320,000.00 10,260,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 24,000,000.00 0.00

(13)

Halaman 2 dari 2 5,360,260,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 44,500,000.00 1.20.08.031 Kelurahan

Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat tingkat Kelurahan

1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708

(14)

YANG DIBIAYAI APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

PERUBAHAN 1.20.01 1.20.03 1.20.05 1.20.07 1.20.08

Program penerapan prinsip good governance dalam

penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan

Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan

50,000,000.00 45,000,000.00 12,000,000.00 220,000,000.00 27,500,000.00 15,529,000.00 5,000,000.00 25,000,000.00 45,000,000.00 26,300,000.00 85,200,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 78,000,000.00 28,810,000.00 7,294,000.00 35,000,000.00 60,000,000.00 45,000,000.00 12,000,000.00 264,000,000.00 32,400,000.00 25,951,000.00 28,067,000.00 20,000,000.00 41,456,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 46,100,000.00 2,143,800,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 22,700,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 154,070,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 1.20.01.001 1.20.01.002 1.20.01.003 1.20.01.004 1.20.01.005 1.20.01.006 1.20.01.007 1.20.03.001 1.20.03.002 1.20.03.003 1.20.03.004 1.20.05.001 1.20.05.002 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.07.003 1.20.07.004 1.20.07.005 1.20.07.006 1.20.07.007 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.08.004 1.20.08.005 1.20.08.006 1.20.08.007 1.20.08.008 1.20.08.009 1.20.08.010 1.20.08.011 1.20.08.012 1.20.08.013 1.20.08.014 1.20.08.015 1.20.08.016 1.20.08.017 1.20.08.018 1.20.08.019 1.20.08.020 1.20.08.021 1.20.08.022 1.20.08.023 1.20.08.024 1.20.08.025

Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Pendampingan Rembug RW

Pelaksanaan Sinkronisasi Koordinasi Perencanaan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kelurahan

Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas diluar Kantor dalam Provinsi Penyediaan Cetakan Umum

Penyediaan Standarisasi Administrasi Kelurahan

Pemeliharaan Halaman dan Taman Kantor Lurah Pemeliharaan Rumah Dinas dan Kantor Lurah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penyediaan Sarana Prasarana Kantor

Sosialisasi Pemilihan Dewan Kota Fasilitasi Pemilihan Dewan Kota

Pengembangan Wawasan Aparatur Kelurahan Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan Internet Penyediaan Penunjang Kegiatan Operasional Kantor Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal

Pengembangan Team Work Kelurahan

Bimbingan Teknis Wirausaha bagi Generasi Muda Penyusunan Profil Kelurahan

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari Penyediaan Operasional dan Uang Kehormatan LMK

Peningkatan Kapabilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan

Gema Ramadhan kelurahan

Peningkatan Kualitas Peran Serta Masyarakat diberbagai Aktifitas Pergerakan Masyarakat dalam Partisipasi Penyelenggaraan Festival Pengembangan Budaya

Penggerakkan Karang Taruna dibidang Olahraga Bimbingan Perkoperasian bagi Usaha Kecil Menengah Penyusutan dan Penyusunan Arsip Dinamis

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengurus Lingkungan di Tingkat Kelurahan

Peningkatan Partisipasi Kelompok Perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Tingkat Kelurahan

Operasional RT dan RW

Penataan Ruang Pelayanan Kelurahan

Pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana keamanan lingkungan RW Penegakan Perda no 8 tahun 2007

Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan Peningkatan penghijauan lingkungan

Peningkatan keterampilan pengelolaan komposting

Pelaksanaan Kerja Bakti dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Sosialisasi kebersihan dan sampah rumah tangga

Pengecatan Kanstin

Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu balita dan lansia Penyediaan sarana dan prasarana jumantik

KEGIATAN KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM

ANGGARAN PENETAPAN 375,029,000.00 181,500,000.00 30,000,000.00 304,104,000.00 4,586,092,000.00 370,029,000.00 181,500,000.00 30,000,000.00 304,104,000.00 4,541,592,000.00 50,000,000.00 45,000,000.00 12,000,000.00 220,000,000.00 27,500,000.00 15,529,000.00 0.00 25,000,000.00 45,000,000.00 26,300,000.00 85,200,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 78,000,000.00 28,810,000.00 7,294,000.00 35,000,000.00 60,000,000.00 45,000,000.00 12,000,000.00 264,000,000.00 32,400,000.00 25,951,000.00 28,067,000.00 20,000,000.00 41,456,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 46,100,000.00 2,143,800,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 22,700,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 154,070,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00

(15)

Halaman 2 dari 2 5,476,725,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 60,000,000.00 132,350,000.00 151,200,000.00 58,008,000.00 45,600,000.00 25,000,000.00 60,000,000.00 45,600,000.00 54,405,000.00 38,640,000.00 82,020,000.00 18,225,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 44,500,000.00 1.20.08.026 1.20.08.027 1.20.08.028 1.20.08.029 1.20.08.030 1.20.08.031 1.20.08.032 1.20.08.033 1.20.08.034 1.20.08.035 1.20.08.036 1.20.08.037 1.20.08.038 1.20.08.039 1.20.08.040

Pelaksanaan Fogging Sebelum Masa Penularan Peningkatan pemberdayaan perempuan Penyediaan operasional jumantik Pemberian makanan tambahan bagi balita Penggerakan masyarakat pada kegiatan posyandu Peningkatan Kapabilitas Kader Kesehatan Masyarakat Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Operasional Posyandu Pembinaan Kader Posyandu

Pergerakan Masyarakat Menanggulangi DBD Peningkatan Wawasan Jumantik

Penyediaan Operasional Distribusi Raskin Latihan dasar kepemimpinan Karang Taruna Peningkatan kapabilitas pemberdayaan perempuan

Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat tingkat Kelurahan

1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708

60,000,000.00 132,350,000.00 151,200,000.00 58,008,000.00 45,600,000.00 25,000,000.00 60,000,000.00 45,600,000.00 54,405,000.00 38,640,000.00 82,020,000.00 18,225,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00

(16)

YANG DIBIAYAI APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

PERUBAHAN 1.20.01 1.20.03 1.20.05 1.20.07 1.20.08

Program penerapan prinsip good governance dalam

penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan

Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan

31,600,000.00 40,000,000.00 22,164,000.00 28,023,000.00 21,120,000.00 21,000,000.00 85,200,000.00 16,000,000.00 5,000,000.00 35,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 44,250,000.00 15,800,000.00 35,560,000.00 42,950,000.00 220,000,000.00 58,180,000.00 17,452,000.00 30,188,000.00 10,600,000.00 90,000,000.00 210,000,000.00 1,398,600,000.00 60,000,000.00 63,400,000.00 70,500,000.00 30,885,000.00 36,584,000.00 48,450,000.00 170,680,000.00 77,950,000.00 123,988,000.00 44,720,000.00 16,000,000.00 39,800,000.00 44,470,000.00 48,500,000.00 31,125,000.00 157,750,000.00 242,080,000.00 10,660,000.00 72,888,000.00 8,235,000.00 65,000,000.00 32,400,000.00 1.20.01.001 1.20.01.002 1.20.01.003 1.20.01.004 1.20.01.005 1.20.01.006 1.20.01.007 1.20.01.008 1.20.01.009 1.20.03.001 1.20.05.001 1.20.05.002 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.07.003 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.08.004 1.20.08.005 1.20.08.006 1.20.08.007 1.20.08.008 1.20.08.009 1.20.08.010 1.20.08.011 1.20.08.012 1.20.08.013 1.20.08.014 1.20.08.015 1.20.08.016 1.20.08.017 1.20.08.018 1.20.08.019 1.20.08.020 1.20.08.021 1.20.08.022 1.20.08.023 1.20.08.024 1.20.08.025 1.20.08.026 1.20.08.027 1.20.08.028 1.20.08.029 1.20.08.030 1.20.08.031

Pengsingkronisasian dan koordinasi perencanaan hasil Rembug RW dan Musrenbang Kelurahan

penyusunan rencana kerja anggaran T.A 2014 Penyusunan Laporan-Laporan Kegiatan Kelurahan

Pelaksanaan Penyusunan dan Updating data Profil Kelurahan

Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas diluar Kantor dalam Provinsi Penyediaan Uang Tambahan diluar jam kerja

Penyediaan Belanja telepon, listrik dan internet, sumber daya air ( TALI ) Belanja Alat Kebersihan kantor dan Alat Listrik/Elektronik Kantor Penyediaan Standarisasi Administrasi Kelurahan

Penyediaan Penambahan Daya Listrik dan pergantian instalasi

Sosialisasi Pemilihan Dewan Kota Fasilitasi Pemilihan Dewan Kota

Capacity Building SDM Aparatur Kelurahan Pemeliharaan peralatan inventaris kantor kelurahan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Lurah

Penyedianan Kebutuhan Operasional Kantor Penyediaan Pendukung Operasional Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Pendampingan Rembug RW

Pelaksanaan Pelayanan Malam Hari

Pembinaan dan peningkatan kapasitas pengurus lingkungan kelurahan Penyediaan Operasional dan Uang Kehormatan LMK

Operasional RT dan RW

Penataan Ruang Pelayanan Kelurahan pengadaan sarana prasarana keamanan penyediaan peralatan penanganan bencana Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Penegakan Perda No. 8 Tahun 2007

Piket Posko Terpadu

penyediaan sarana penunjang kebersihan lingkungan penyediaan tanaman penghijauan lingkungan

Pergerakan masyarakat dalam kerja bakti minggu pagi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dilingkungan RW Pengecatan Kanstin Jalan

Pemeliharaan Taman Interaktif dan Taman Fasos/Fasum penyediaan sarana dan prasarana penanganan penyakit menular peningkatan wawasan kader posyandu

pengadaan sarana prasarana posyandu Penyuluhan Kebersihan Lingkungan

Pergerakan masyarakat dalam pencegahan DBD/PSN 30 Menit setiap jumat

Pergerakan masyarakat untuk pelaksanaan Posyandu Sosialisasi/Penyuluhan tentang kesehatan

Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kelurahan Penyediaan Operasional Distribusi Raskin

sosialisasi kebersihan rumah tangga dan lingkungan pemukiman Penyediaan Operasional FKDM

KEGIATAN KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM

ANGGARAN PENETAPAN 270,107,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 95,610,000.00 3,838,018,000.00 265,107,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 95,610,000.00 3,723,518,000.00 31,600,000.00 40,000,000.00 22,164,000.00 28,023,000.00 21,120,000.00 21,000,000.00 85,200,000.00 16,000,000.00 0.00 35,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 44,250,000.00 15,800,000.00 35,560,000.00 42,950,000.00 220,000,000.00 58,180,000.00 17,452,000.00 30,188,000.00 10,600,000.00 90,000,000.00 210,000,000.00 1,398,600,000.00 60,000,000.00 63,400,000.00 70,500,000.00 30,885,000.00 36,584,000.00 48,450,000.00 170,680,000.00 77,950,000.00 123,988,000.00 44,720,000.00 16,000,000.00 39,800,000.00 44,470,000.00 48,500,000.00 31,125,000.00 157,750,000.00 242,080,000.00 10,660,000.00 72,888,000.00 8,235,000.00 65,000,000.00 32,400,000.00

(17)

Halaman 2 dari 2 4,268,735,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 49,483,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 44,500,000.00 70,000,000.00 1.20.08.032 1.20.08.033 1.20.08.034 1.20.08.035 1.20.08.036

Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Kelompok Usaha Kecil Rumah Tangga

Latihan dasar kepemimpinan Karang Taruna Peningkatan kapabilitas pemberdayaan perempuan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Tingkat Kelurahan Pengadaan Bibit Tanaman Toga

1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708

49,483,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00

Referensi

Dokumen terkait

Teat dipping menggunakan dekok daun kersen ( Muntingia calabura L ) dengan konsentrasi 20% (T2) memiliki kemampuan yang lebih untuk menurunkan tingkat kejadian mastitis

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab IV mengenai keterampilan menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi dengan strategi pembelajaran Writing In The Here And Now

Menurut para ahli gerontologi faktor–faktor yang memengaruhi tingkat kemandirian lanjut usia sangat kompleks, namun dapat dilihat dari tinjauan teoritis yang telah

Dalam output tersebut diperoleh nilai F hitung = 0,0106 sedangkan F tabel = 0,0012 (pada taraf signifikan 5%), karena hasilnya F hitung > dari F tabel maka

Untuk hasil penelitian mengenai pelayanan kesehatan, semua Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto menempati posisi yang sama yaitu 17 Sekolah Dasar berada

Hasil ini pula selaras dengan hasil penelitian dari Titi Wijiyanti, Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Pengaruh

Dalam penelitian ini atribut yang digunakan adalah atribut irit bahan bakar (A1), atribut kapasitas mesin yang besar (A2), atribut daya tahan mesin kuat (A3), atribut