Halaman 1 dari 3
YANG DIBIAYAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
PERUBAHAN 1.20.01
1.20.06
Program penerapan prinsip good governance dalam
penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kecamatan
50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 192,000,000.00 145,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 40,000,000.00 92,500,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 24,000,000.00 52,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 45,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 45,000,000.00 35,000,000.00 75,000,000.00 60,000,000.00 15,000,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 75,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 15,000,000.00 26,400,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 111,000,000.00 100,000,000.00 10,000,000.00 1.20.01.001 1.20.06.001 1.20.06.002 1.20.06.003 1.20.06.004 1.20.06.005 1.20.06.006 1.20.06.007 1.20.06.008 1.20.06.009 1.20.06.010 1.20.06.011 1.20.06.012 1.20.06.013 1.20.06.014 1.20.06.015 1.20.06.016 1.20.06.017 1.20.06.018 1.20.06.019 1.20.06.020 1.20.06.021 1.20.06.022 1.20.06.023 1.20.06.024 1.20.06.025 1.20.06.026 1.20.06.027 1.20.06.028 1.20.06.029 1.20.06.030 1.20.06.031 1.20.06.032 1.20.06.033 1.20.06.034 1.20.06.035 1.20.06.036 1.20.06.037 1.20.06.038 1.20.06.039 1.20.06.040 1.20.06.041 1.20.06.042 1.20.06.043 1.20.06.044 1.20.06.045 1.20.06.046 1.20.06.047 1.20.06.048 1.20.06.049
Pensinkronisasian Teknis Perencanaan
Pembuatan Tempat Pengolahan Sampah Pengadaan Komputer
Penyediaan Kegiatan Operasional Kantor Penyedia Jasa Telepon, Listrik, Internet Penyediaan Alat Operasional Kantor
Penyediaan Penggandaan Cetakan Umum Kantor Kecamatan Pemeliharaan Sarana&Prasarana Kantor
Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran Pendataan & Pembinaan pemilik usaha kecil dan menengah Penertiban Wilayah Kecamatan Duren Sawit
Pelaksanaan Rakorwil Tingkat Kecamatan FKDM Kecamatan Duren Sawit
Partisipasi Dalam Kegiatan Festival Lebaran Betawi
Peningkatan Kebersihan & Lingkungan Hidup dalam Persiapan Penilaian Adipura
Monitoring aksi kebersihan Minggu Pagi
Koordinasi Administrasi Keuangan dengan Instansi terkait Penelitian Berkas SPJ serta laporan Keuangan
Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi Pelayanan Masyarakat Pengadaan Buku Registrasi Pelayanan
Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Malam Hari Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DPA Kecamatan Tahun 2013 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan
Pembinaan Rutin TP-PKK Kecamatan & Kelurahan serta Pemberdayaan Perempuan
Monitoring Pelaksanaan Raskin dan ZIS se Kecamatan Duren Sawit Monitoring dan Evaluasi POSYANDU, GSI, KB dan Keluarga Miskin Monitoring dan Evaluasi RW Siaga/RW bebas Jentik Nyamuk DBD Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam MTQ, P2WKSS & TMMD Peningkatan SDM Wawasan dan Motivasi Bagi Aparatur Kecamatan Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi
Penyediaan Belanja Operasional Truck Tangki Penopingan Pohon di Kecamatan Duren Sawit Pelaksanaan Dekorasi ( Sewaktu - waktu ) Perbaikan Jalan Orang Rw 04 Kel. Pdk bambu
Perbaikan Jalan Orang Rw 04 dan RW 012 Kel. Malaka Jaya Perbaikan Jalan Orang Rw 011 Kel. Pdk Kopi
Perbaikan Jalan Orang Rw 06 Kel. Malaka Sari Perbaikan Jalan Orang Rw 16 dan RW 17 Kel. Klender Perbaikan Jalan Orang Rw 01 Kel. Duren Sawit Perbaikan Jalan Orang Rw 04 Kel. Pdk Kelapa Pembinaan Tata upacara Bendera Tk. Kecamatan Pelaksanaan SKJ ( Senam Kesegaran Jasmani ) Pegawai POR Karyawan Tingkat Kecamatan
Survey Perusahaan Tentang Wajib Lapor Pekerjaan & Pengendalian Tenaga Kerja Negara Asing
Pengenalan Dunia Kerja Bagi Lulusan SLTA / Sederajat Evaluasi Sekolah Sehat
Seleksi Paskibra
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Bimbingan Tekhnis Aparatur Kecamatan Duren Sawit di bidang Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, RAB dan Pelaporan Kegiatan Penyediaan Kantong Sampah Plastik
ANGGARAN PENETAPAN 50,000,000.00 4,523,000,000.00 50,000,000.00 4,453,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 192,000,000.00 145,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 40,000,000.00 92,500,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 24,000,000.00 52,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 45,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 45,000,000.00 35,000,000.00 75,000,000.00 60,000,000.00 15,000,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 75,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 15,000,000.00 26,400,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 111,000,000.00 100,000,000.00 10,000,000.00
NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN 50,000,000.00 150,000,000.00 30,000,000.00 26,250,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 45,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 28,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 24,373,100.00 20,000,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 75,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 45,000,000.00 34,630,530.00 90,000,000.00 49,000,000.00 75,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 75,000,000.00 25,000,000.00 19,000,000.00 17,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 1.20.06.050 1.20.06.051 1.20.06.052 1.20.06.053 1.20.06.054 1.20.06.055 1.20.06.056 1.20.06.057 1.20.06.058 1.20.06.059 1.20.06.060 1.20.06.061 1.20.06.062 1.20.06.063 1.20.06.064 1.20.06.065 1.20.06.066 1.20.06.067 1.20.06.068 1.20.06.069 1.20.06.070 1.20.06.071 1.20.06.072 1.20.06.073 1.20.06.074 1.20.06.075 1.20.06.076 1.20.06.077 1.20.06.078 1.20.06.079 1.20.06.080 1.20.06.081 1.20.06.082 1.20.06.083 1.20.06.084 1.20.06.085 1.20.06.086 1.20.06.087 1.20.06.088 1.20.06.089 1.20.06.090 1.20.06.091 1.20.06.092 1.20.06.093 1.20.06.094 1.20.06.095 1.20.06.096 1.20.06.097 1.20.06.098 1.20.06.099 1.20.06.100 1.20.06.101 1.20.06.102 1.20.06.103 1.20.06.104
Pelestariaan Kebudayaan Asli Betawi Pengadaan meubelair
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Pemeliharaan Saluran Air RW 01 (Rumah Susun) Kel. Malaka Sari Pemeliharaan Saluran SMA 44 Kel. Malaka Sari
Pemeliharaan Saluran Air Delima Raya Kel. Malaka Sari
Pemeliharaan Saluran Air Jl. Teratai Putih II Ujung Kel. Malaka Sari Pemeliharaan Saluran Jl. Teratai Putih Raya Kel. Malaka Sari
Pemeliharaan Saluran Jl. Malaka I (Samping SMP 213) Kel. Malaka Sari Pembangunan Saluran RT 01,02 Jl. Taman Malaka Barat I, II, V, IX Kel. Malaka Sari
Perbaikan Saluran RT 01 s.d 08 (Rumah Susun) Kel. Malaka Jaya Pemeliharaan Saluran RT 001-010 Jln. Nusa Indah 6-7 Kel. Malaka Jaya Perbaikan Saluran Jalan Bunga Rampai I Kel. Malaka Jaya
Pengerukan Saluran Gang Beringin 1 s.d 13 Kel. Malaka Jaya Perbaikan Dinding Saluran RT 05.06 Jalan MM IV Kel. Malaka Jaya Pelebaran Saluran Air RT. 06,11,03 Jl. Bina Karya Kel. Duren Sawit Pembangunan Saluran Air RT 01,02 Blok B Kavling DKI Kel. Duren Sawit Perbaikan dinding Saluran Rt.03,01,05,07,08,10,11 Kel. Duren Sawit Peninggian jalan dan pembuatan saluran air RT.03,05 gg.H.Holil Kel. Duren Sawit
Perbaikan dinding saluran Rt.03 Jl.Swadaya Raya Kel. Duren Sawit Pengurasan Saluran Rt.12 Jl.DDN I Komplek DDN Kel. Duren Sawit Pengerukan Lumpur Jl.swadaya Raya Rt.12 Kel. Duren Sawit
Pengerukan saluran jl. Kelurahan I sampai tegal amba Kel. Duren Sawit pengerukan saluran air Jl. Narada Raya Jl.Sadewa Kel. Duren Sawit Pemeliharaan Saluran Air 02,03,07,08, 011 jln. Madrasah Kel. Duren Sawit
Pemeliharaan Saluran Air RW 012 Kelurahan Duren Sawit Perbaikan Saluran Air RT 01,02 Jln. Buaran III Kel. Duren Sawit Pemeliharaan Saluran RW.05 Kel. Pondok Kopi
Pembuatan Saluran Baru RT 01 Kel. Pondok Kopi
Normalisasi Saluran Jl. Pondok Kopi Timur Kel. Pondok Kopi
Pemeliharaan Saluran Jl. Pondok Kopi Raya Malaka Country Kel. Pondok Kopi
Pengerukan Saluran Jl. Pondok Kopi raya Komplek Malcont Kel. Pondok Kopi
Pemeliharaan Saluran Air RT. 06 s.d 09 Jl. Buaran I Raya Kel. Klender Pengurasan Saluran Air RT 01,06,08 Jl. Perumnas Raya Kel. Klender Pengerukan dan Perbaikan Gorong-gorong RT 01 s/d 07 Jln. Pertanian Selatan Kel. Klender
Pengaspalan Jalan RT.001 s.d 015 Jln. Pertanian Tengah Kel. Klender Pemeliharaan Jalan RT 001-015 Jln. Pertanian Selatan Kel. Klender Perbaikan Jalan RT 01 s.d 09 Jalan Buaran I Kel. Klender
Pengaspalan Jalan RT 04,08 dan 09 Jln. Buaran Sakti, Buaran Dalam I Kel. Klender
Perbaikan jalan Setapak RW 15 Buaran raya Gang II Kel. Klender Perbaikan Jalan Rabat Beton RW 016 Jl. Dermaga Baru Kel. Klender Pemeliharaan dan Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 01,05,08 dan 011 Jl. Komplek Sandang Kel. Klender
Peningkatan Jalan Gg. Setapak Pinggir kali RT 010 Tegal Amba Kel. Duren Sawit
Peningkatan Jalan RT 004,005,007,008 jln. Gotong Royong Kel. Duren Sawit
Pemeliharaan Jalan RT. 001,003 Jl. H. Kamad Kel. Duren Sawit Pemeliharaan Jalan RT. 02,06,07,011 Jl. Ahmad R Kel. Duren Sawit Pemeliharaan Jalan bambu Kuning Raya (RT 09, 010,011) Kel. Duren Sawit
Pembangunan Saluran RT. 005 Jl. Balai Rakyat I Kel. Pondok Bambu Pembangunan Saluran RT 006-012 Jl. H. Hanafi Kel. Pondok Bambu Pengurasan Saluran RT 001 Jl. balai rakyat Jl. Pondok Bambu
Pembangunan Saluran Air RT 006,009 Jln. Gotong Royong Kel. Pondok bambu
Pengurasan Saluran RT 004, 006, 007,008,012 Jln. Swadaya Cipinang Indah Mal Kel. Pondok bambu
Pembangunan Saluran Taman RW Kel. pondok Bambu
Pembuatan Saluran RT 006,010,012 jl. SMP 135 Kel. Pondok Bambu Pengurasan Saluran Jl. Gd Raya dan Bambu Mas Selatan Kel. Pondok Bambu ANGGARAN PENETAPAN 50,000,000.00 150,000,000.00 30,000,000.00 26,250,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 45,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 28,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 24,373,100.00 20,000,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 75,000,000.00 35,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 45,000,000.00 34,630,530.00 90,000,000.00 49,000,000.00 75,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 75,000,000.00 25,000,000.00 19,000,000.00 17,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
Halaman 3 dari 3 4,573,000,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 37,500,000.00 16,250,000.00 15,600,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 26,596,370.00 25,900,000.00 90,000,000.00 70,000,000.00 1.20.06.105 1.20.06.106 1.20.06.107 1.20.06.108 1.20.06.109 1.20.06.110 1.20.06.111 1.20.06.112 1.20.06.113 1.20.06.114 1.20.06.115
Pembangunan Saluran RT 013 jl. teluk sibolga kel. pondok bambu Pembangunan Saluran RT 002,006 Jl. Tutul Raya Jl. Ori Kel. Pondok Bambu
Pengaspalan Jalan RT 01 kel. Pondok Kopi Perbaikan jalan RT 02 Kel. Pondok Kopi Perbaikan jalan Jl. rawa Raya kel. Pondok Kopi
Pembuatan Trotoar Jalan RT.01 s.d 010 kel. pondok Kopi Pengaspalan Jalan RT 03,08,09, 010 Kel. Pondok Kopi Pemeliharaan jalan RT 011 (Rumah Susun) Kel. malaka jaya Pengaspalan Jalan RT 07,08,09,010,011,012 Kel. Malaka Sari Penataan Ruang Pelayanan Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan Duren Sawit
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
37,500,000.00 16,250,000.00 15,600,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 26,596,370.00 25,900,000.00 90,000,000.00 0.00
YANG DIBIAYAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
PERUBAHAN 1.20.01 1.20.03 1.20.05 1.20.07 1.20.08
Program penerapan prinsip good governance dalam
penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi
Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan
50,000,000.00 98,000,000.00 220,000,000.00 34,800,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 27,138,000.00 40,000,000.00 5,000,000.00 35,000,000.00 90,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 57,250,000.00 80,000,000.00 10,000,000.00 60,000,000.00 39,000,000.00 44,750,000.00 48,652,000.00 10,362,000.00 32,400,000.00 2,362,500,000.00 60,000,000.00 16,612,000.00 20,000,000.00 76,112,000.00 34,152,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 194,250,000.00 334,526,391.00 60,000,000.00 45,000,000.00 34,955,609.00 36,000,000.00 166,320,000.00 32,400,000.00 53,200,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 103,000,000.00 1.20.01.001 1.20.01.002 1.20.01.003 1.20.01.004 1.20.01.005 1.20.01.006 1.20.01.007 1.20.01.008 1.20.01.009 1.20.03.001 1.20.03.002 1.20.05.001 1.20.05.002 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.07.003 1.20.07.004 1.20.07.005 1.20.07.006 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.08.004 1.20.08.005 1.20.08.006 1.20.08.007 1.20.08.008 1.20.08.009 1.20.08.010 1.20.08.011 1.20.08.012 1.20.08.013 1.20.08.014 1.20.08.015 1.20.08.016 1.20.08.017 1.20.08.018 1.20.08.019 1.20.08.020 1.20.08.021 1.20.08.022 1.20.08.023 1.20.08.024
Pengsinkronisasian dan koordinasi perencanaan hasil Rembug RW dan Musrenbang Kelurahan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet Pendukung Operasional Kelurahan
Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Kantor dan Mekanikal Elektrikal Penyediaan Transportasi Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor Dalam Provinsi
Pengelolaan Arsip Dinamis
Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja Penyusunan Renja, RKA dan DPA
Penyediaan Standarisasi Administrasi Kelurahan
Peningkatan Taman dan halaman Kantor Pemeliharaan Kantor Lurah dan Rumah Dinas
Sosialisasi Pemilihan Dewan Kota Fasilitasi Pemilihan Dewan Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja Penyediaan Kebutuhan Operasional Kantor Pengelolaan dan Pengembangan Website Pengadaan Audio dan Video Visual
Pelaksanaan Piket Terpadu dan Makan-Minum Pegawai Peningkatan Wawasan Pegawai
Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Pendampingan Rembug RW
Pelayanan Terpadu Malam Hari Operasional FKDM
Operasional RT dan RW
Penataan Ruang Pelayanan Kelurahan sosialisasi penanganan bencana
Penggerakan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana/KLB Pembinaan dan pelatihan bagi petugas keamanan lingkungan serta Penyediaan perlengkapan keamanan
Penegakan Perda No. 8 Tahun 2007
Komunikasi Informasi dan Evaluasi Kondisi Lingkungan Dengan Babinsa, Binmaspol dan RT-RW
Pembinaan dan Penyuluhan Pedagang Kakilima
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kebersihan lingkunngan Penggerakan Masyarakat Dalam Kerja Bakti Minggu Pagi
Penyuluhan Bagi Petugas Kebersihan dan Penyediaan Sarana-Prasarana Kebersihan
Peningkatan Penghijauan Lingkungan
Penyuluhan Tentang Manfaat Pembuatan Sumur Resapan dan Lubang Biopori
Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu Penyediaan operasional jumantik
Pemberian makanan tambahan (PMT) posyandu balita
Penyediaan operasional posyandu balita dan lansia serta penyuluhan bagi kader posyandu
Fogging Sebelum Masa Penularan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Perempuan
KEGIATAN KELURAHAN DUREN SAWIT - JAKTIM
ANGGARAN PENETAPAN 504,938,000.00 125,000,000.00 30,000,000.00 291,000,000.00 5,008,669,500.00 499,938,000.00 125,000,000.00 30,000,000.00 291,000,000.00 4,814,169,500.00 50,000,000.00 98,000,000.00 220,000,000.00 34,800,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 27,138,000.00 40,000,000.00 0.00 35,000,000.00 90,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 57,250,000.00 80,000,000.00 10,000,000.00 60,000,000.00 39,000,000.00 44,750,000.00 48,652,000.00 10,362,000.00 32,400,000.00 2,362,500,000.00 60,000,000.00 16,612,000.00 20,000,000.00 76,112,000.00 34,152,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 194,250,000.00 334,526,391.00 60,000,000.00 45,000,000.00 34,955,609.00 36,000,000.00 166,320,000.00 32,400,000.00 53,200,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 103,000,000.00
Halaman 2 dari 2 5,959,607,500.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 35,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 61,012,500.00 14,445,000.00 318,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 28,000,000.00 112,270,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 44,500,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 1.20.08.025 1.20.08.026 1.20.08.027 1.20.08.028 1.20.08.029 1.20.08.030 1.20.08.031 1.20.08.032 1.20.08.033 1.20.08.034 1.20.08.035 1.20.08.036 1.20.08.037 1.20.08.038 1.20.08.039 1.20.08.040 1.20.08.041
Penggerakan Masyarakat Dalam Pencegahan DBD PSN-3M
Pembinaan dan Bimbingan Teknis P2WKSS, Administrasi Posyandu dan PHBS
Pelaksanaan RW Siaga dan Sosialisasi/Pembinaan Kader GSI Monitoring dan Penyediaan Sarana-Prasarana PSN-3M Penyediaan Operasional Distribusi Raskin
Penyediaan Operasional dan Uang Kehormatan LMK Peningkatan wawasan SDM bagi generasi muda
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Dengan Ormas, Organisasi Sosial, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
Pemantauan dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan
Peningkatan sumber daya manusia kelembagaan masyarakat kelurahan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapastas Usaha Bagi Kelompok Usaha Kecil
Latihan dasar kepemimpinan Karang Taruna Peningkatan kapabilitas pemberdayaan perempuan
Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat tingkat Kelurahan Penyuluhan peran serta tokoh masyarakat dlm pencegahan & penanggulangan narkoba
Dialog Peningkatan Kualitas Berdemokrasi bagi RT/RW Penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
35,000,000.00 25,000,000.00 50,000,000.00 61,012,500.00 14,445,000.00 318,000,000.00 60,000,000.00 20,000,000.00 28,000,000.00 112,270,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YANG DIBIAYAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
PERUBAHAN 1.20.01 1.20.03 1.20.04 1.20.05 1.20.07 1.20.08
Program penerapan prinsip good governance dalam
penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi
Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi
Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan
40,000,000.00 19,365,000.00 40,000,000.00 25,000,000.00 220,000,000.00 126,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 63,000,000.00 5,000,000.00 42,670,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 68,020,000.00 336,000,000.00 14,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 65,000,000.00 50,000,000.00 85,000,000.00 2,599,200,000.00 60,000,000.00 100,000,000.00 146,000,000.00 30,000,000.00 31,025,000.00 32,400,000.00 65,000,000.00 195,000,000.00 132,600,000.00 80,000,000.00 40,000,000.00 299,400,000.00 50,000,000.00 63,500,000.00 46,500,000.00 45,000,000.00 1.20.01.001 1.20.01.002 1.20.01.003 1.20.01.004 1.20.01.005 1.20.01.006 1.20.01.007 1.20.01.008 1.20.01.009 1.20.01.010 1.20.03.001 1.20.04.001 1.20.05.001 1.20.05.002 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.07.003 1.20.07.004 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.08.004 1.20.08.005 1.20.08.006 1.20.08.007 1.20.08.008 1.20.08.009 1.20.08.010 1.20.08.011 1.20.08.012 1.20.08.013 1.20.08.014 1.20.08.015 1.20.08.016 1.20.08.017 1.20.08.018 1.20.08.019 1.20.08.020 1.20.08.021 1.20.08.022 1.20.08.023 1.20.08.024
Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Pendampingan Rembug RW
Penyusunan RKA dan DPA kelurahan Klender
Pengsingkronisasian dan koordinasi perencanaan hasil Rembug RW dan Musrenbang Kelurahan
Penyusunan Laporan Bulanan, Tahunan dan Keuangan Kelurahan Klender
Penyediaan Jasa Pendukung Kegiatan Operasional kantor Kelurahan Biaya Telepon, Air, Listrik, Internet Kantor dan Rumah Dinas Penyediaan Operasional Kantor
Pemeliharaan Alat-alat Kantor Penyediaan Sarana Prasarana Kantor
Penyediaan Standarisasi Administrasi Kelurahan
Pemeliharan Rumah Dinas dan Taman Kantor Kelurahan Klender
Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di luar Kantor dalam Provinsi
Sosialisasi Pemilihan Dewan Kota Fasilitasi Pemilihan Dewan Kota
Pengembangan Wawasan Pegawai Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai Outing Perangkat Kelurahan
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan Dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Operasional dan Uang Kehormatan LMK Pelaksanaan Pelayanan Umum Malam Hari
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Tingkat Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Kelompok Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Usaha Bagi Kelompok Usaha Kecil Rumah Tangga
Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengerajin Jati di Kelurahan Klender Peningkatan SDM Kelembagaan Masyarakat
Operasional RT dan RW
Penataan Ruang Pelayanan Kelurahan
Pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana umum/saluran Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Piket Kantor 1 x 24 jam
Penyediaan Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Penegakan Perda No. 8 tahun 2007
Pengadaan sarana prasarana kerja bakti
pengadaan sarana prasarana kebersihan lingkungan Penyediaan tanaman penghijauan lingkungan
Pengangkutan sampah yang menumpuk hasil kerja bakti Penggerakan Masyarakat Dalam Kerja Bakti Minggu Pagi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan
Sosialisasi Kebersihan Lingkungan Fogging Sebelum Masa Penularan
Penyediaan sarana dan prasarana posyandu
Pemberian makanan tambahan (PMT) posyandu balita
KEGIATAN KELURAHAN KLENDER - JAKTIM
ANGGARAN PENETAPAN 588,365,000.00 42,670,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 178,020,000.00 5,584,591,000.00 583,365,000.00 42,670,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 178,020,000.00 5,540,091,000.00 40,000,000.00 19,365,000.00 40,000,000.00 25,000,000.00 220,000,000.00 126,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 63,000,000.00 0.00 42,670,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 68,020,000.00 336,000,000.00 14,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 65,000,000.00 50,000,000.00 85,000,000.00 2,599,200,000.00 60,000,000.00 100,000,000.00 146,000,000.00 30,000,000.00 31,025,000.00 32,400,000.00 65,000,000.00 195,000,000.00 132,600,000.00 80,000,000.00 40,000,000.00 299,400,000.00 50,000,000.00 63,500,000.00 46,500,000.00 45,000,000.00
Halaman 2 dari 2 6,438,646,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 32,000,000.00 183,120,000.00 251,200,000.00 130,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 43,146,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 44,500,000.00 1.20.08.025 1.20.08.026 1.20.08.027 1.20.08.028 1.20.08.029 1.20.08.030 1.20.08.031 1.20.08.032 1.20.08.033 1.20.08.034 1.20.08.035
Penyediaan sarana dan prasarana kelengkapan jumantik Operasional Kader Jumantik RT dan RW
Penggerakan Masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 30 Menit
Peningkatan Kualitas Pelayanan Posyandu
Pelatihan Kesehatan Reproduksi Bagi Kelompok Perempuan dan Remaja Putri
Pelatihan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Pelatihan dan Peningkatan Pengetahuan Kelompok Remaja Terhadap Bahaya Narkoba
Penyediaan Operasional Distribusi Raskin Latihan dasar Kepemimpinan Karang Taruna Peningkatan Kapabilitas Pemberdayaan Perempuan
Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat tingkat Kelurahan
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
32,000,000.00 183,120,000.00 251,200,000.00 130,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 43,146,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
YANG DIBIAYAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
PERUBAHAN 1.20.01 1.20.03 1.20.05 1.20.07 1.20.08
Program penerapan prinsip good governance dalam
penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi
Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan
40,000,000.00 29,980,000.00 13,875,000.00 30,000,000.00 26,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 31,350,000.00 23,236,000.00 15,276,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 44,100,000.00 18,550,000.00 78,000,000.00 220,000,000.00 67,480,000.00 28,000,000.00 81,315,000.00 246,000,000.00 24,800,000.00 48,320,000.00 32,400,000.00 11,730,000.00 77,245,000.00 1,755,000,000.00 60,000,000.00 24,500,000.00 20,000,000.00 50,030,000.00 32,860,000.00 15,000,000.00 115,000,000.00 18,450,000.00 28,260,000.00 260,728,000.00 40,000,000.00 19,350,000.00 40,000,000.00 62,000,000.00 57,600,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 134,870,000.00 1.20.01.001 1.20.01.002 1.20.01.003 1.20.01.004 1.20.01.005 1.20.01.006 1.20.01.007 1.20.01.008 1.20.01.009 1.20.03.001 1.20.03.002 1.20.03.003 1.20.05.001 1.20.05.002 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.07.003 1.20.07.004 1.20.07.005 1.20.07.006 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.08.004 1.20.08.005 1.20.08.006 1.20.08.007 1.20.08.008 1.20.08.009 1.20.08.010 1.20.08.011 1.20.08.012 1.20.08.013 1.20.08.014 1.20.08.015 1.20.08.016 1.20.08.017 1.20.08.018 1.20.08.019 1.20.08.020 1.20.08.021 1.20.08.022 1.20.08.023 1.20.08.024 1.20.08.025 1.20.08.026 1.20.08.027
Pengsinkronisasian Koordinasi Teknis Perencanaan Pelatihan Peningkatan SDM Hansip
Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Renja, RKA dan DPA Kelurahan Tahun 2014 Penyediaan Kebutuhan Operasional Kantor
Pelaksanaan Kegiatan Gema Ramadhan Kelurahan Pengelolaan kearsipan dinamis kelurahan
Publikasi pelayanan Kelurahan
Penyediaan Standarisasi Administrasi Kelurahan
Pengadaan Cetakan Khusus dan Umum
Penyediaan Pemeliharaan, Mekanikal elektrikal dan Alat Kebersihan Pembinaan Internal Aparatur
Sosialisasi Pemilihan Dewan Kota Fasilitasi Pemilihan Dewan Kota
006. Peningkatan SDM, Wawasan dan Motivasi Bagi Pegawai Kelurahan Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Kelurahan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor Biaya Telepon, Air, Listrik dan Internet
Penyediaan jasa penunjang operasional kantor kelurahan Pnyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional kantor
Sosialisasi Pengusaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Partisipasi Kelompok Perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat
Penyediaan Operasional dan Uang Kehormatan LMK
Penggerakan Masyarakat dalam partisipasi Penyelenggaraan Festival, Pameran, Promosi/acara kelembagaan
Penyusunan Profil Kelurahan Operasional FKDM
Pelayanan Terpadu Malam Hari
Bimbingan teknis peningkatan kapasitas usaha bagi kelompok usaha kecil rumah tangga
Operasional RT dan RW
Penataan Ruang Pelayanan Kelurahan Pengadaan perlengkapan keamanan Pengadaan Alat pemadam api dini otomatis
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Tingkat Kelurahan
Pengecatan kanstin
Koordinasi dengan Babinsa, Bimaspol dan Satpol PP Pengadaan alat kebersihan
Bimtek Petugas Komposting Penyuluhan Kebersihan
Pelaksanaan Koordinasi penanganan Kebersihan Lingkungan Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan
Pengadaan seragam kebersihan Fogging Sebelum Masa Penularan
Penyediaan sarana dan prasarana penunjang posyandu sosialisasi gerakan anti narkoba
Pengadaan sarana jumantik Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
Penggerakan Masyarakat dalam Penangulangan DBD
KEGIATAN KELURAHAN MALAKA JAYA - JAKTIM
ANGGARAN PENETAPAN 224,855,000.00 69,862,000.00 30,000,000.00 478,130,000.00 3,895,624,000.00 219,855,000.00 69,862,000.00 30,000,000.00 478,130,000.00 3,851,124,000.00 40,000,000.00 29,980,000.00 13,875,000.00 30,000,000.00 26,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 0.00 31,350,000.00 23,236,000.00 15,276,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 44,100,000.00 18,550,000.00 78,000,000.00 220,000,000.00 67,480,000.00 28,000,000.00 81,315,000.00 246,000,000.00 24,800,000.00 48,320,000.00 32,400,000.00 11,730,000.00 77,245,000.00 1,755,000,000.00 60,000,000.00 24,500,000.00 20,000,000.00 50,030,000.00 32,860,000.00 15,000,000.00 115,000,000.00 18,450,000.00 28,260,000.00 260,728,000.00 40,000,000.00 19,350,000.00 40,000,000.00 62,000,000.00 57,600,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 134,870,000.00
Halaman 2 dari 2 4,698,471,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 91,800,000.00 31,630,000.00 33,600,000.00 1,971,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 39,675,000.00 128,990,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 44,500,000.00 1.20.08.028 1.20.08.029 1.20.08.030 1.20.08.031 1.20.08.032 1.20.08.033 1.20.08.034 1.20.08.035 1.20.08.036 1.20.08.037 1.20.08.038
Penyediaan Operasiona & PMT Bagi Posyandu RW Siaga
Penyediaan sarana dan prasarana posyandu balita dan lansia Penyediaan Operasional Distribusi Raskin
Sosialisasi peraturan perundangan kepada masyarakat Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Pendampingan Rembug RW
Pembinaan RW Percontohan Pelatihan SDM Bagi Generasi Muda Latihan dasar kepemimpinan Karang Taruna Peningkatan kapabilitas pemberdayaan perempuan
Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat tingkat Kelurahan
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
91,800,000.00 31,630,000.00 33,600,000.00 1,971,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00 39,675,000.00 128,990,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
YANG DIBIAYAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
PERUBAHAN 1.20.01 1.20.03 1.20.04 1.20.05 1.20.07 1.20.08
Program penerapan prinsip good governance dalam
penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi
Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi
Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan
40,000,000.00 73,000,000.00 220,000,000.00 65,000,000.00 15,000,000.00 84,500,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 41,044,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 35,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 192,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 16,500,000.00 50,000,000.00 45,000,000.00 7,500,000.00 1,782,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00 91,100,000.00 114,600,000.00 179,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 133,500,000.00 61,600,000.00 162,000,000.00 85,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 2,376,000.00 1.20.01.001 1.20.01.002 1.20.01.003 1.20.01.004 1.20.01.005 1.20.01.006 1.20.01.007 1.20.01.008 1.20.01.009 1.20.03.001 1.20.04.001 1.20.04.002 1.20.05.001 1.20.05.002 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.08.004 1.20.08.005 1.20.08.006 1.20.08.007 1.20.08.008 1.20.08.009 1.20.08.010 1.20.08.012 1.20.08.013 1.20.08.014 1.20.08.015 1.20.08.016 1.20.08.017 1.20.08.018 1.20.08.019 1.20.08.020 1.20.08.021 1.20.08.022 1.20.08.023 1.20.08.024 1.20.08.025 1.20.08.026 1.20.08.027 1.20.08.028
Sinkronisasi Koordinasi Perencanaan
Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kegiatan Kantor Penyediaan Penunjang Kegiatan Operasional Kantor Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dan pajak Kendaraan Dinas Pengelolaan dan penyusutan Arsip Dinamis
Penyediaan Standarisasi Administrasi Kelurahan
Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Malaka Sari
Pelaksanaan Pekerjaan di Luar Jam Kerja
Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi
Sosialisasi Pemilihan Dewan Kota Fasilitasi Pemilihan Dewan Kota
Peningkatan kesegaran jasmani Pegawai Kelurahan Pembinaan Internal Aparatur
Bimbingan Teknis bagi Kelompok Usaha Kecil Rumah Tangga dan Calon Pelaku Usaha Kecil dan Menengah
Pembinaan Kawasan Prioritas di Kelurahan
Penyediaan Operasional dan Uang Kehormatan LMK SIM PKK Kelurahan Malaka Sari
Peningkatan Partisipasi Kelompok Perempuan dlm Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengurus Kelembagaan Masyarakat di Tingkat Kelurahan
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Tingkat Kelurahan
Forum Komunikasi Antar RT/RW/LMK Operasional RT dan RW
Pengadaan Alat Pemadam Api Dini Otomatis
Pelatihan Managemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Pengadaan sarana dan prasarana keamanan
Piket Posko 24 Jam
Pembinaan dan pelatihan hansip Tk Kelurahan Penegakan Perda No. 8 Tahun 2007
Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan permukiman masyarakat kelurahan
Penggerakan Masyarakat Dalam Riangka Kerja Bakti
Penggerakan Masyarakat dalam Rangka Mendukung ADIPURA Sosialisasi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Penyediaan sarana dan prasarana Posyandu
Peneyediaan sarana dan prasarana penanganan penyakit menular Operasional Jumantik, Posyandu, PMT
Penyediaan sarana dan prasarana petugas jumantik Penyegaran Kader Jumantik, Posyandu dan PKK Pelatihan Kesehatan Gender
Penyediaan Operasional Distribusi Raskin
KEGIATAN KELURAHAN MALAKA SARI - JAKTIM
ANGGARAN PENETAPAN 552,500,000.00 41,044,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 85,000,000.00 3,681,676,000.00 547,500,000.00 41,044,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 85,000,000.00 3,637,176,000.00 40,000,000.00 73,000,000.00 220,000,000.00 65,000,000.00 15,000,000.00 84,500,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 0.00 41,044,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 35,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 192,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 16,500,000.00 50,000,000.00 45,000,000.00 7,500,000.00 1,782,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00 91,100,000.00 114,600,000.00 179,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 133,500,000.00 61,600,000.00 162,000,000.00 85,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 2,376,000.00
Halaman 2 dari 2 4,430,220,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 40,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 44,500,000.00 1.20.08.029 1.20.08.030 1.20.08.031 1.20.08.032 1.20.08.033
Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Pendampingan Rembug RW
Peningkatan sumber daya manusia lembaga masyarakat Latihan dasar kepemimpinan Karang Taruna
Peningkatan kapabilitas pemberdayaan perempuan
Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat tingkat Kelurahan
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
40,000,000.00 80,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
YANG DIBIAYAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
PERUBAHAN 1.20.01 1.20.03 1.20.05 1.20.07 1.20.08
Program penerapan prinsip good governance dalam
penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi
Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan
38,000,000.00 30,000,000.00 5,000,000.00 45,000,000.00 131,300,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 27,600,000.00 179,160,000.00 108,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 228,000,000.00 24,680,000.00 220,000,000.00 40,000,000.00 34,750,000.00 2,208,600,000.00 60,000,000.00 90,000,000.00 8,000,000.00 67,400,000.00 32,400,000.00 98,000,000.00 11,000,000.00 105,000,000.00 15,000,000.00 24,000,000.00 166,000,000.00 57,200,000.00 70,870,000.00 22,000,000.00 132,500,000.00 100,000,000.00 90,720,000.00 150,000,000.00 166,320,000.00 10,260,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 24,000,000.00 50,000,000.00 1.20.01.001 1.20.01.002 1.20.01.003 1.20.03.001 1.20.03.002 1.20.03.003 1.20.05.001 1.20.05.002 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.07.003 1.20.07.004 1.20.07.005 1.20.07.006 1.20.07.007 1.20.07.008 1.20.07.009 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.08.004 1.20.08.005 1.20.08.006 1.20.08.007 1.20.08.008 1.20.08.009 1.20.08.010 1.20.08.011 1.20.08.012 1.20.08.013 1.20.08.014 1.20.08.015 1.20.08.016 1.20.08.017 1.20.08.018 1.20.08.019 1.20.08.020 1.20.08.021 1.20.08.022 1.20.08.023 1.20.08.024 1.20.08.025 1.20.08.026 1.20.08.027 1.20.08.028 1.20.08.029 1.20.08.030
Updating, Penyusunan Profil Kelurahan Tahun 2013 Penyusunan Laporan Audit
Penyediaan Standarisasi Administrasi Kelurahan
Pemasangan Pagar Belakang Kantor Kelurahan Penyediaan Peralatan Inventaris Kantor Pemeliharaan Taman Kantor Kelurahan
Sosialisasi Pemilihan Dewan Kota Fasilitasi Pemilihan Dewan Kota
Peningkatan SDM, Wawasan dan Motivasi Bagi Pegawai Kelurahan Pembinaan Jasmani dan Rohani Pegawai
Peningkatan SDM Aparatur Kelurahan di Bidang Perencanaan Pemeliharaan rumah dinas lurah
Pemeliharaan peralatan inventaris kantor kelurahan Penyediaan operasional kantor
Penyediaan biaya Telepon, Air, Listrik dan Internet Pensinkronisasian Teknis Perencanaan
Penyusunan RKA dan DPA Kelurahan
Penyediaan Operasional dan Uang Kehormatan LMK Pelayanan terpadu malam hari
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kelurahan Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Pendampingan Rembug RW
Pembinaan Generasi Muda Operasional RT dan RW
Penataan Ruang Pelayanan Kelurahan penanganan pohon tumbang
penyediaan bahan makanan untuk penanggulangan bencana pengadaan sarana prasarana keamanan
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Pergerakan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
penyediaan tong sampah pengadaan gerobak sampah
penyediaan tanaman penghijauan lingkungan penyediaan sarana kebersihan
Pergerakan masyarakat dalam kerja bakti Minggu pagi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan presiapan Adipura Sosialisasi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Terpadu penyediaan sarana prasarana jumantik
Fogging Sebelum Masa Penularan pengadaan sarana prasarana posyandu Pembinaan SDM Kelembagaan Masyarakat
Penyuluhan dan Sosialisasi Kemasyarakatan Lingkungan Kelurahan Penyediaan Dana Operasional Posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan
Penyediaan dana operasional jumantik Penyediaan Operasional Distribusi Raskin
pelatihan penciptaan lapangan usaha baru bagi masyarakat miskin Pembinaan SDM RT RW
Pembinaan dan Pelaksanaan RW Siaga
Implementasi Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir Tingkat
KEGIATAN KELURAHAN PONDOK BAMBU - JAKTIM
ANGGARAN PENETAPAN 73,000,000.00 196,300,000.00 30,000,000.00 509,760,000.00 4,551,200,000.00 68,000,000.00 196,300,000.00 30,000,000.00 509,760,000.00 4,456,700,000.00 38,000,000.00 30,000,000.00 0.00 45,000,000.00 131,300,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 27,600,000.00 179,160,000.00 108,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 228,000,000.00 24,680,000.00 220,000,000.00 40,000,000.00 34,750,000.00 2,208,600,000.00 60,000,000.00 90,000,000.00 8,000,000.00 67,400,000.00 32,400,000.00 98,000,000.00 11,000,000.00 105,000,000.00 15,000,000.00 24,000,000.00 166,000,000.00 57,200,000.00 70,870,000.00 22,000,000.00 132,500,000.00 100,000,000.00 90,720,000.00 150,000,000.00 166,320,000.00 10,260,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 24,000,000.00 0.00
Halaman 2 dari 2 5,360,260,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 44,500,000.00 1.20.08.031 Kelurahan
Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat tingkat Kelurahan
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
YANG DIBIAYAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
PERUBAHAN 1.20.01 1.20.03 1.20.05 1.20.07 1.20.08
Program penerapan prinsip good governance dalam
penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi
Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan
50,000,000.00 45,000,000.00 12,000,000.00 220,000,000.00 27,500,000.00 15,529,000.00 5,000,000.00 25,000,000.00 45,000,000.00 26,300,000.00 85,200,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 78,000,000.00 28,810,000.00 7,294,000.00 35,000,000.00 60,000,000.00 45,000,000.00 12,000,000.00 264,000,000.00 32,400,000.00 25,951,000.00 28,067,000.00 20,000,000.00 41,456,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 46,100,000.00 2,143,800,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 22,700,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 154,070,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 1.20.01.001 1.20.01.002 1.20.01.003 1.20.01.004 1.20.01.005 1.20.01.006 1.20.01.007 1.20.03.001 1.20.03.002 1.20.03.003 1.20.03.004 1.20.05.001 1.20.05.002 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.07.003 1.20.07.004 1.20.07.005 1.20.07.006 1.20.07.007 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.08.004 1.20.08.005 1.20.08.006 1.20.08.007 1.20.08.008 1.20.08.009 1.20.08.010 1.20.08.011 1.20.08.012 1.20.08.013 1.20.08.014 1.20.08.015 1.20.08.016 1.20.08.017 1.20.08.018 1.20.08.019 1.20.08.020 1.20.08.021 1.20.08.022 1.20.08.023 1.20.08.024 1.20.08.025
Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Pendampingan Rembug RW
Pelaksanaan Sinkronisasi Koordinasi Perencanaan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kelurahan
Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas diluar Kantor dalam Provinsi Penyediaan Cetakan Umum
Penyediaan Standarisasi Administrasi Kelurahan
Pemeliharaan Halaman dan Taman Kantor Lurah Pemeliharaan Rumah Dinas dan Kantor Lurah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penyediaan Sarana Prasarana Kantor
Sosialisasi Pemilihan Dewan Kota Fasilitasi Pemilihan Dewan Kota
Pengembangan Wawasan Aparatur Kelurahan Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan Internet Penyediaan Penunjang Kegiatan Operasional Kantor Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal
Pengembangan Team Work Kelurahan
Bimbingan Teknis Wirausaha bagi Generasi Muda Penyusunan Profil Kelurahan
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari Penyediaan Operasional dan Uang Kehormatan LMK
Peningkatan Kapabilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan
Gema Ramadhan kelurahan
Peningkatan Kualitas Peran Serta Masyarakat diberbagai Aktifitas Pergerakan Masyarakat dalam Partisipasi Penyelenggaraan Festival Pengembangan Budaya
Penggerakkan Karang Taruna dibidang Olahraga Bimbingan Perkoperasian bagi Usaha Kecil Menengah Penyusutan dan Penyusunan Arsip Dinamis
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengurus Lingkungan di Tingkat Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Kelompok Perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan di Tingkat Kelurahan
Operasional RT dan RW
Penataan Ruang Pelayanan Kelurahan
Pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana keamanan lingkungan RW Penegakan Perda no 8 tahun 2007
Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan Peningkatan penghijauan lingkungan
Peningkatan keterampilan pengelolaan komposting
Pelaksanaan Kerja Bakti dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Sosialisasi kebersihan dan sampah rumah tangga
Pengecatan Kanstin
Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu balita dan lansia Penyediaan sarana dan prasarana jumantik
KEGIATAN KELURAHAN PONDOK KELAPA - JAKTIM
ANGGARAN PENETAPAN 375,029,000.00 181,500,000.00 30,000,000.00 304,104,000.00 4,586,092,000.00 370,029,000.00 181,500,000.00 30,000,000.00 304,104,000.00 4,541,592,000.00 50,000,000.00 45,000,000.00 12,000,000.00 220,000,000.00 27,500,000.00 15,529,000.00 0.00 25,000,000.00 45,000,000.00 26,300,000.00 85,200,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 78,000,000.00 28,810,000.00 7,294,000.00 35,000,000.00 60,000,000.00 45,000,000.00 12,000,000.00 264,000,000.00 32,400,000.00 25,951,000.00 28,067,000.00 20,000,000.00 41,456,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 46,100,000.00 2,143,800,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 22,700,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 154,070,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00
Halaman 2 dari 2 5,476,725,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 60,000,000.00 132,350,000.00 151,200,000.00 58,008,000.00 45,600,000.00 25,000,000.00 60,000,000.00 45,600,000.00 54,405,000.00 38,640,000.00 82,020,000.00 18,225,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 44,500,000.00 1.20.08.026 1.20.08.027 1.20.08.028 1.20.08.029 1.20.08.030 1.20.08.031 1.20.08.032 1.20.08.033 1.20.08.034 1.20.08.035 1.20.08.036 1.20.08.037 1.20.08.038 1.20.08.039 1.20.08.040
Pelaksanaan Fogging Sebelum Masa Penularan Peningkatan pemberdayaan perempuan Penyediaan operasional jumantik Pemberian makanan tambahan bagi balita Penggerakan masyarakat pada kegiatan posyandu Peningkatan Kapabilitas Kader Kesehatan Masyarakat Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Operasional Posyandu Pembinaan Kader Posyandu
Pergerakan Masyarakat Menanggulangi DBD Peningkatan Wawasan Jumantik
Penyediaan Operasional Distribusi Raskin Latihan dasar kepemimpinan Karang Taruna Peningkatan kapabilitas pemberdayaan perempuan
Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakat tingkat Kelurahan
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
60,000,000.00 132,350,000.00 151,200,000.00 58,008,000.00 45,600,000.00 25,000,000.00 60,000,000.00 45,600,000.00 54,405,000.00 38,640,000.00 82,020,000.00 18,225,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
YANG DIBIAYAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
PERUBAHAN 1.20.01 1.20.03 1.20.05 1.20.07 1.20.08
Program penerapan prinsip good governance dalam
penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi
Program peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan
31,600,000.00 40,000,000.00 22,164,000.00 28,023,000.00 21,120,000.00 21,000,000.00 85,200,000.00 16,000,000.00 5,000,000.00 35,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 44,250,000.00 15,800,000.00 35,560,000.00 42,950,000.00 220,000,000.00 58,180,000.00 17,452,000.00 30,188,000.00 10,600,000.00 90,000,000.00 210,000,000.00 1,398,600,000.00 60,000,000.00 63,400,000.00 70,500,000.00 30,885,000.00 36,584,000.00 48,450,000.00 170,680,000.00 77,950,000.00 123,988,000.00 44,720,000.00 16,000,000.00 39,800,000.00 44,470,000.00 48,500,000.00 31,125,000.00 157,750,000.00 242,080,000.00 10,660,000.00 72,888,000.00 8,235,000.00 65,000,000.00 32,400,000.00 1.20.01.001 1.20.01.002 1.20.01.003 1.20.01.004 1.20.01.005 1.20.01.006 1.20.01.007 1.20.01.008 1.20.01.009 1.20.03.001 1.20.05.001 1.20.05.002 1.20.07.001 1.20.07.002 1.20.07.003 1.20.08.001 1.20.08.002 1.20.08.003 1.20.08.004 1.20.08.005 1.20.08.006 1.20.08.007 1.20.08.008 1.20.08.009 1.20.08.010 1.20.08.011 1.20.08.012 1.20.08.013 1.20.08.014 1.20.08.015 1.20.08.016 1.20.08.017 1.20.08.018 1.20.08.019 1.20.08.020 1.20.08.021 1.20.08.022 1.20.08.023 1.20.08.024 1.20.08.025 1.20.08.026 1.20.08.027 1.20.08.028 1.20.08.029 1.20.08.030 1.20.08.031
Pengsingkronisasian dan koordinasi perencanaan hasil Rembug RW dan Musrenbang Kelurahan
penyusunan rencana kerja anggaran T.A 2014 Penyusunan Laporan-Laporan Kegiatan Kelurahan
Pelaksanaan Penyusunan dan Updating data Profil Kelurahan
Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas diluar Kantor dalam Provinsi Penyediaan Uang Tambahan diluar jam kerja
Penyediaan Belanja telepon, listrik dan internet, sumber daya air ( TALI ) Belanja Alat Kebersihan kantor dan Alat Listrik/Elektronik Kantor Penyediaan Standarisasi Administrasi Kelurahan
Penyediaan Penambahan Daya Listrik dan pergantian instalasi
Sosialisasi Pemilihan Dewan Kota Fasilitasi Pemilihan Dewan Kota
Capacity Building SDM Aparatur Kelurahan Pemeliharaan peralatan inventaris kantor kelurahan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Lurah
Penyedianan Kebutuhan Operasional Kantor Penyediaan Pendukung Operasional Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Penyelenggaraan Rembug RW, Musrenbang Kelurahan dan Pendampingan Rembug RW
Pelaksanaan Pelayanan Malam Hari
Pembinaan dan peningkatan kapasitas pengurus lingkungan kelurahan Penyediaan Operasional dan Uang Kehormatan LMK
Operasional RT dan RW
Penataan Ruang Pelayanan Kelurahan pengadaan sarana prasarana keamanan penyediaan peralatan penanganan bencana Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Penegakan Perda No. 8 Tahun 2007
Piket Posko Terpadu
penyediaan sarana penunjang kebersihan lingkungan penyediaan tanaman penghijauan lingkungan
Pergerakan masyarakat dalam kerja bakti minggu pagi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dilingkungan RW Pengecatan Kanstin Jalan
Pemeliharaan Taman Interaktif dan Taman Fasos/Fasum penyediaan sarana dan prasarana penanganan penyakit menular peningkatan wawasan kader posyandu
pengadaan sarana prasarana posyandu Penyuluhan Kebersihan Lingkungan
Pergerakan masyarakat dalam pencegahan DBD/PSN 30 Menit setiap jumat
Pergerakan masyarakat untuk pelaksanaan Posyandu Sosialisasi/Penyuluhan tentang kesehatan
Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kelurahan Penyediaan Operasional Distribusi Raskin
sosialisasi kebersihan rumah tangga dan lingkungan pemukiman Penyediaan Operasional FKDM
KEGIATAN KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
ANGGARAN PENETAPAN 270,107,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 95,610,000.00 3,838,018,000.00 265,107,000.00 35,000,000.00 30,000,000.00 95,610,000.00 3,723,518,000.00 31,600,000.00 40,000,000.00 22,164,000.00 28,023,000.00 21,120,000.00 21,000,000.00 85,200,000.00 16,000,000.00 0.00 35,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 44,250,000.00 15,800,000.00 35,560,000.00 42,950,000.00 220,000,000.00 58,180,000.00 17,452,000.00 30,188,000.00 10,600,000.00 90,000,000.00 210,000,000.00 1,398,600,000.00 60,000,000.00 63,400,000.00 70,500,000.00 30,885,000.00 36,584,000.00 48,450,000.00 170,680,000.00 77,950,000.00 123,988,000.00 44,720,000.00 16,000,000.00 39,800,000.00 44,470,000.00 48,500,000.00 31,125,000.00 157,750,000.00 242,080,000.00 10,660,000.00 72,888,000.00 8,235,000.00 65,000,000.00 32,400,000.00
Halaman 2 dari 2 4,268,735,000.00 T O T A L J U M L A H A N G G A R A N 49,483,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 44,500,000.00 70,000,000.00 1.20.08.032 1.20.08.033 1.20.08.034 1.20.08.035 1.20.08.036
Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Kelompok Usaha Kecil Rumah Tangga
Latihan dasar kepemimpinan Karang Taruna Peningkatan kapabilitas pemberdayaan perempuan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Tingkat Kelurahan Pengadaan Bibit Tanaman Toga
1. Informasi secara rinci dapat dilihat di website www.jakarta.go.id 2. Untuk pengaduan dapat menghubungi 1708
49,483,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00