FORMULIR 1
PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Kementrian/Lembaga
: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. VISI
: Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
3. MISI
:
1.Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air,
kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka
kemandirian ekonomi.
2.Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan
pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan
konektivitas
3.Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar
yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.
4.Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung
industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan
perbatasan
5.Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya
manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi
manajemen
4. Prioritas Nasional
Kode Prioritas Nasional Alokasi 2017(Juta)
01 Kedaulatan Pangan 22.439.367,0
03 Kemaritiman dan Kelautan 823.898,0
04 Revolusi Mental 17.207,0
05 Daerah Perbatasan 283.022,0
10 Desa dan Kawasan Pedesaan 10.500,0
11 Perumahan dan Permukiman 27.839.824,8
14 Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi 84.929,1
Kode Prioritas Nasional Alokasi 2017(Juta)
16 Perkotaan 5.135.871,0
17 Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) 86.620,0
18 Pembangunan Pariwisata 217.103,0
19 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 395.351,0
21 Pengembangan Konektivitas Nasional 42.143.834,1
Jumlah 99.477.527,0
5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L
Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis KL Target 2017 Alokasi 2017(Juta)
01 Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat
pemerintahan didukung industri konstruksi yang berkualitas. 1.662.835,6
Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan
kawasan 90
Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran
pembangunan bidang PUPR 90
Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional 82
02 Meningkatnya dukungan ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi. 31.515.691,0
Tingkat dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi 55
Tingkat dukungan untuk ketahanan air nasional 45
03 Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. 42.143.834,1
Tingkat konektivitas jalan nasional 75
Tingkat kemantapan jalan nasional 94
04 Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. 25.786.164,6
Tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan 88 Tingkat kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman 90 Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan
rendah 87
Jumlah 101.108.525,3
6. Program dan Pendanaan
Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta)
Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 150.007,7 0,0 0,0 0,0 150.007,7 0,0 0,0 0,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 129.885,0 0,0 184,4 0,0 130.069,4 10.680,0 11.748,0 48.987,0
03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 53.662,0 0,0 0,0 0,0 53.662,0 57.418,0 61.437,0 0,0
04 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 738.444,5 0,0 14.369,0 0,0 752.813,5 253.284,0 258.637,0 242.910,0
07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 13.617.898,0 2.707.068,3 3.101,0 0,0 16.328.067,3 141.021.944,0 146.861.454,0 170.570.372,0
Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun 2017 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2018 2019 2020
08 Program Penyelenggaraan Jalan 35.469.147,5 1.956.891,2 21.129,8 4.696.665,5 42.143.834,1 44.463.795,1 48.910.174,5 53.801.192,0
10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 29.747.733,0 1.533.204,0 175,0 0,0 31.281.112,0 1.394.340.283,0 1.394.988.031,0 1.674.485.636,0
11 Program Pengembangan Perumahan 9.150.914,2 3.000,0 0,0 0,0 9.153.914,2 294.312,0 313.536,0 344.889,0
12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan 224.011,8 5.000,0 75.171,2 0,0 304.183,0 1.534.551,4 1.618.869,5 182.233,8
13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah 506.601,0 0,0 0,0 0,0 506.601,0 1.050.703,0 1.132.333,0 1.238.494,0
14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 302.336,0 0,0 1.925,0 0,0 304.261,0 351.899,0 386.450,0 0,0
Jumlah 90.090.640,8 6.205.163,5 116.055,4 4.696.665,5 101.108.525,3 1.583.378.869,5 1.594.542.670,0 1.900.914.713,8