RENJA K/L TAHUN 2015
DAFTAR ISI
1) FORMULIR I
2) FORMULIR II
a) SEKRETARIAT JENDERAL
b) INSPEKTORAT JENDERAL
c) DITJEN PENATAAN RUANG
d) DITJEN SUMBER DAYA AIR
e) DITJEN BINA MARGA
f) DITJEN CIPTA KARYA
g) BALITBANG
h) BP. KONSTRUKSI
c) PENDUKUNG :
a) REKAPITULASI UNIT ESELON I
b) REKAPITULASI KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2015
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
I. VISI
FORMULIR 1
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
II. MISI
III. SASARAN STRATEGIS
No
Uraian Visi
Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman Yang Andal Untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025 01
No
Uraian Misi
Mewujudkan Penataan Ruang Sebagai Acuan Matra Spasial Dari Pembangunan Nasional dan Daerah Serta Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman Berbasis Penataan Ruang dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan.
01
Menyelenggarakan Pengelolaan SDA Secara Efektif dan Optimal Untuk Meningkatkan Kelestarian Fungsi dan Keberlanjutan Pemanfaatan SDA Serta Mengurangi Resiko Daya Rusak Air.
02
Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Wilayah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penyediaan Jaringan Jalan Yang Andal, Terpadu dan Berkelanjutan.
03
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Layak Huni dan Produktif Melalui Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman Yang Terpadu, Andal dan Berkelanjutan.
04
Menyelenggarakan Industri Konstruksi Yang Kompetitif Dengan Menjamin Adanya Keterpaduan Pengelolaan Sektor Konstruksi, Proses Penyelenggaraan Konstruksi Yang Baik dan Menjadikan Pelaku Sektor Konstruksi Tumbuh dan Berkembang
05
Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Serta Penerapan : IPTEK Norma, Standar, Pedoman, Manual Dan/Atau Kriteria Pendukung Infrastruktur Bidang Pu dan Permukiman
06
Menyelenggarakan Dukungan Manajemen Fungsional dan Sumber Daya Yang Akuntabel dan Kompeten, Terintegrasi Serta Inovatif Dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance.
07
Meminimalkan Penyimpangan dan Praktik-Praktik KKN Di Lingkungan Kementerian PU Dengan Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan dan Pengawasan Profesional.
08
No
Uraian Sasaran Strategis
Meningkatnya pemahaman pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai acuan matra spasial bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
01
Terfasilitasinya perwujudan penataan ruang nasional melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 02
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 03
Tersedianya perangkat perundang-undangan bidang penataan ruang sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
04
Terselenggaranya Koordinasi penanganan dampak perubahan iklim 05
Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman 06
Meningkatnya IPTEK & NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemantauan ruang (termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan iklim); 07
Meningkatnya perencanaan penyelenggaraan jalan nasional secara berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang dan lingkungan termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
08
Meningkat dan terjaganya luas layanan jaringan irigasi dan rawa melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa.
09
Meningkat dan terjaganya kapasitas tampung sumber air melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya, serta terlindunginya kawasan sumber air.
10
Tersusunnya NSPK dalam Pengelolaan Sumber Daya Air 11
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dalam Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Air 12
Tersusunnya Perencanaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air 13
Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air 14
Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan. 15
Meningkatnya panjang jaringan jalan nasional dengan spesifikasi jalan bebas hambatan. 16
Meningkatnya IPTEK & NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk keandalan sistem jaringan infrastruktur PU dan Permukiman;
No
Uraian Sasaran Strategis
Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang konstruksi dan investasi infrastruktur. 18
Meningkatkan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku 19
Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi;
20
Menjadikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tertib sehingga menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban,
21
Mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. 22
Meningkatnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari, perkotaan dan industri. 23
Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Permukiman 24
Meningkatnya IPTEK & NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman untuk peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan layanan (dasar);
25
Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir.
26
Berkurangnya kawasan terkena dampak banjir lahar/sedimen melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen.
27
Terlindunginya garis pantai dari abrasi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana/prasarana pengaman pantai. 28
Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana.
29
Terwujudnya penataan kawasan di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar. 30
Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Permukiman 31
Meningkatnya IPTEK & NPM (K) siap pakai serta akses stakholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk percepatan pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal;
32
Terlaksananya komunikasi dan koordinasi antar pengelola data SDA dan stakeholder. 33
Terselenggaranya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 34
Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan, pembinaan serta pengawasan manajemen jalan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah secara efektif dan efisien.
35
Meningkatnya kualitas perencanaan pemograman, penganggaran, koordinasi program, pembinaan administrasi KLN serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.
36
Meningkatnya kualitas organisasi dan tata laksana serta perencanaan SDM aparatur yang profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya.
37
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penerapan regulasi Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PU serta meningkatnya ketersediaan dokumen hak/kepemilikan aset.
38
Meningkatnya administrasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang tertib dan pelayanan prasarana dan sarana Kementerian PU.
39
Meningkatnya kompetensi aparatur bidang PU dan permukiman melalui pendidikan dan pelatihan. 40
Meningkatnya kualitas penyusunan per-UU-an, intensitas dan kualitas bantuan hukum serta pengembangan sistem dokumentasi dan informasi.
41
Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan yang transparan serta terfasilitasinya pembinaan pengusahaan BUMN/Perum. 42
Meningkatnya dokumen perencanaan, investasi dan evaluasi kebijakan bidang pekerjaan umum dan permukiman 43
Meningkatnya pemahaman publik terhadap Kementerian PU 44
Meningkatnya pelayanan prasarana dan sarana gedung perkantoran di lingkungan Kementerian PU. 45
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan kemudahan akses untuk memperoleh informasi bidang pekerjaan umum secara elektronik
46
Terwujudnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyeelenggaraan insfrastruktur yang bebas KKN dan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian PU
47
Meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas 48
Terwujudnya peningkatan pelaksanaan koordinasi antar aparat pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan fungsional dan masyarakat
49
Meningkatnya kualitas layanan teknis, administrasi, dan manajemen kelitbangan; 50
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum
200.993,0
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman
2388 200.993,0
Terselenggaranya sarana sistem pendidikan dan pelatihan yang handal di bidang pekerjaan umum dan permukiman.
01 001 Terselenggaranya Layanan Perkantoran KL : 0 12 12 12 12 73.191,8
Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU II (Jmlh Paket 11 - 20)
012 84,0 84,0 84,0 84,0 80,4
Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 21 - 40)
013 280,0 280,0 280,0 280,0 438,3
Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU V (Jmlh Paket > 60)
015 28,0 28,0 28,0 28,0 71,7
Layanan Perkantoran
994 168,0 168,0 168,0 168,0 61.206,7
Kendaraan Bermotor
995 5,0 5,0 5,0 5,0 1.380,4
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
997 1.380,0 1.380,0 1.380,0 1.380,0 6.857,5
Gedung/Bangunan
998 4.801,5 4.801,5 4.801,5 4.801,5 3.156,8
Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan ,Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman
002 KL : 0 200 200 0 0 89.360,3
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan ,Teknis dan Fungsional di Bidang PU dan Permukiman
002 274,0 234,0 234,0 234,0 89.360,3
Terselenggaranya penyusunan kompetensi Aparatur
003 KL : 0 15 15 15 15 8.779,5
Kegiatan Penyusunan Kompetensi Aparatur
003 13,0 13,0 13,0 13,0 8.779,5
Tersusunnya Dokumen Materi dan Modul Diklat di Bidang PU dan Permukiman
004 KL : 0 10 10 10 10 3.500,0
Dokumen Materi dan Modul Diklat di Bidang PU dan Permukiman
004 7,0 7,0 7,0 7,0 3.500,0
Tersusunnya Laporan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat
005 KL : 0 50 50 50 50 12.074,1
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat
005 59,0 59,0 59,0 59,0 12.074,1
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Diklat
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Peralatan dan Perlengkapan Diklat
007 137,0 137,0 137,0 137,0 989,6
Terlaksananya Pembinaan program, Sistem Informasi Diklat Aparatur
008 KL : 0 20 20 20 20 4.985,0
Kegiatan pembinaan program, Sistem Informasi Diklat Aparatur
008 35,0 35,0 35,0 35,0 4.985,0
Terselenggaranya Koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi.
009 KL : 0 20 20 20 20 4.344,6
Kegiatan koordinasi program dan kegiatan intra instansi dan antar instansi.
009 24,0 24,0 24,0 24,0 4.344,6
Terslenggaranya Pelayanan Publik (PNBP)
010 KL : 0 12 12 12 12 3.768,0
Pelayanan Publik (PNBP)
010 96,0 96,0 96,0 96,0 3.768,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum
105.200,0
Pengelolaan Hasil Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan dan Pemeriksaan
2391 62.684,0
Layanan Perkantoran
01 001 Pelayanan Teknis dan Administratif KL : 0 12 12 12 12 21.946,0
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 21.946,0
Kendaraan
02 002 Tersedianya Kendaraan Dinas KL : 0 5 5 5 5 3.100,0
Kendaraan
995 5,0 5,0 5,0 5,0 3.100,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
03 004 Tersedianya Alat Pengolah Data dan Komunikasi KL : 0 132 132 132 132 985,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996 132,0 132,0 132,0 132,0 985,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
04 006 Terlaksananya Kegiatan Evaluasi LAKIP KL : 0 1 1 1 1 8.259,0
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
006 10,0 10,0 10,0 10,0 8.259,0
Diklat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimtek
05 Terlaksananya Diklat,
Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek
016 KL : 0 1100 1100 1100 1100 27.305,0
Diklat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimtek
007 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 27.305,0
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Penganggaran
06 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan
Pengelolaan Penganggaran
019 KL : 0 0 0 0 0 0,0
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Penganggaran
005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Mon)
07 017 Terlaksananya Sistem Pelaporan Secara KL : 0 28 28 28 28 50,0
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Elektronik (E-Mon)
Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU IV (Jmlh Paket 41 - 60)
013 28,0 28,0 28,0 28,0 50,0
Sarana Perkantoran
08 018 Tersedianya Sarana Perkantoran KL : 0 250 250 250 250 1.039,0
Sarana Perkantoran
997 250,0 250,0 250,0 250,0 1.039,0
Laporan Pemeriksaan Lainnya
09 020 Pelaksanaan Pemeriksaan Lainnya KL : 0 0 0 0 0 0,0
Laporan Pemeriksaan Lainnya
009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Wilayah I
2392 9.639,0
Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah I
01 Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja,
Serentak, Keteknikan) Di Wilayah I
001 KL : 0 140 140 140 140 9.639,0
Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Wilayah I
001 140,0 140,0 140,0 140,0 9.639,0
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Wilayah II
2393 7.755,0
Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah II
01 Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja,
Serentak, Keteknikan) Di Wilayah II
001 KL : 0 84 84 84 84 7.755,0
Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Wilayah II
001 84,0 84,0 84,0 84,0 7.755,0
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Wilayah III
2394 11.508,0
Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah III
01 Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja,
Serentak, Keteknikan) Di Wilayah III
001 KL : 0 140 140 140 140 11.508,0
Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Wilayah III
001 140,0 140,0 140,0 140,0 11.508,0
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Wilayah IV
2395 9.186,0
Terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah IV
01 Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja,
Serentak, Keteknikan) Di Wilayah IV
001 KL : 0 98 98 98 98 9.186,0
Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Wilayah
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
IV
Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU di Inspektorat Khusus
2396 4.428,0
Terselenggaranya pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat
01 Terselenggaranya Pemeriksaan Rutin (Kinerja,
Serentak, Keteknikan) di Pusat
001 KL : 0 16 16 16 16 4.164,0
Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) Di Pusat
001 16,0 16,0 16,0 16,0 4.164,0
Terlaksananya Pemeriksaan Khusus
002 KL : 0 33 33 33 33 264,0
Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus
002 17,0 17,0 17,0 17,0 264,0
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum
492.500,0
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang
2430 29.500,0
Meningkatnya jumlah dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan Litbang
01 001 Jumlah Layanan Perkantoran KL : 0 12 12 12 12 9.713,1
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 9.713,1
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kerjasama
002 KL : 0 5 5 5 5 5.602,9
Dokumen Perencanaan dan Kerjasama
002 6,0 6,0 6,0 6,0 5.602,9
Jumlah Dokumen Keuangan dan Umum
003 KL : 0 5 5 5 5 5.050,0
Dokumen Keuangan dan Umum
003 5,0 5,0 5,0 5,0 5.050,0
Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
004 KL : 0 5 5 5 5 4.564,0
Dokumen Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
004 5,0 5,0 5,0 5,0 4.564,0
Jumlah Dokumen Standardisasi
005 KL : 0 5 5 5 5 4.570,0
Dokumen Standardisasi
005 6,0 6,0 6,0 6,0 4.570,0
Penelitian dan Pengembangan Subbidang Sumber Daya Air
2431 140.000,0
Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK subbidang SDA
01 Jumlah naskah ilmiah hasil litbang yang masuk
bursa IPTEK
002 KL : 0 19 12 12 8 11.125,0
Naskah Ilmiah
xxx 19,0 12,0 12,0 8,0 11.125,0
Jumlah teknologi hasil litbang yang masuk bursa IPTEK
004 KL : 0 0 0 0 0 0,0
Teknologi sub bidang Sumber Daya Air
002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Jumlah model fisik hasil litbang yang masuk bursa IPTEK
005 KL : 0 2 6 6 4 1.750,0
Model Fisik
xxx 2,0 6,0 6,0 4,0 1.750,0
Jumlah model sistem hasil litbang yang masuk bursa IPTEK
006 KL : 0 8 14 10 9 6.900,0
Model Sistem
xxx 8,0 14,0 10,0 9,0 6.900,0
Jumlah R0 SPM hasil litbang yang masuk bursa IPTEK
007 KL : 0 5 10 10 10 1.780,0
R-0
xxx 5,0 10,0 10,0 10,0 1.780,0
Jumlah prototipe hasil litbang yang masuk bursa IPTEK
008 KL : 0 3 4 4 6 3.150,0
Prototipe
xxx 3,0 4,0 4,0 6,0 3.150,0
Jumlah naskah kebijakan untuk diterapkan stakeholder (melalui instansi yang berwenang)
009 KL : 0 5 3 5 9 3.410,0
Naskah Kebijakan
xxx 5,0 3,0 5,0 9,0 3.410,0
Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi dan TOT SPMK bidang Sumber Daya Air
010 KL : 0 1 1 1 1 1.000,0
Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)
xxx 1,0 1,0 1,0 1,0 1.000,0
Jumlah prosiding advis teknis yang diberikan kepada stakeholders
011 KL : 0 23 23 23 23 1.200,0
Prosiding Advis Teknis
xxx 23,0 23,0 23,0 23,0 1.200,0
Jumlah Layanan Perkantoran
012 KL : 0 12 12 12 12 56.983,8
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 56.983,8
Jumlah dokumen penyelenggaraan Litbang
013 KL : 0 86 85 86 85 26.903,0
Dukungan penyelenggaraan Litbang
011 86,0 85,0 86,0 85,0 26.903,0
Jumlah Layanan Publik
014 KL : 0 12 12 12 12 2.139,3
Layanan Publik (PNBP)
012 12,0 12,0 12,0 12,0 2.139,3
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang
015 KL : 0 29 25 25 24 17.758,9
Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang
013 5,0 4,0 4,0 3,0 6.110,2
Kendaraan Bermotor
995 2,0 2,0 3,0 3,0 482,3
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996 4,0 5,0 4,0 4,0 1.050,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
997 14,0 11,0 11,0 11,0 2.116,4
Gedung/Bangunan
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Dukungan Puslitbang SDA untuk NCICD
.xx B : 03 1 1 1 1 5.000,0
Model dukungan NCICD
xxx 1,0 1,0 1,0 1,0 5.000,0
Jumlah R-3 masuk bursa IPTEK
xxx KL : 0 10 10 10 10 900,0
R-3
xxx 10,0 10,0 10,0 10,0 900,0
Penelitian dan Pengembangan Subbidang Jalan dan Jembatan
2432 164.000,0
Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK subbidang jalan dan jembatan
01 Jumlah naskah ilmiah hasil litbang yang masuk
bursa IPTEK
002 KL : 0 22 22 22 22 17.000,0
Naskah Ilmiah sub Bidang Jalan dan Jembatan
001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Naskah Ilmiah
xxx 36,0 8,0 6,0 4,0 17.000,0
Jumlah model fisik hasil litbang yang masuk bursa IPTEK
004 KL : 0 1 2 2 2 2.101,3
Model Fisik sub Bidang Jalan dan Jembatan
003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Model Fisik
xxx 3,0 3,0 3,0 1,0 2.101,3
Jumlah model sistem hasil litbang yang masuk bursa IPTEK
005 KL : 0 1 1 1 1 300,0
Model Sistem
xxx 1,0 5,0 5,0 2,0 300,0
Jumlah R0 SPM hasil litbang yang masuk bursa IPTEK
006 KL : 0 20 20 20 20 3.150,0
R0 SPM
xxx 28,0 22,0 21,0 10,0 3.150,0
Jumlah prototipe hasil litbang yang masuk bursa IPTEK
007 KL : 0 1 3 5 5 25.765,0
Prototipe
xxx 11,0 6,0 6,0 4,0 25.765,0
Jumlah naskah kebijakan untuk diterapkan stakeholder (melalui instansi yang berwenang)
009 KL : 0 1 2 1 1 200,1
Naskah Kebijakan
xxx 1,0 2,0 2,0 1,0 200,1
Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi dan TOT SPMK sub bidang jalan dan jembatan
010 KL : 0 4 10 10 10 10.500,0
Prosiding DSP
xxx 11,0 12,0 15,0 20,0 10.500,0
Jumlah prosiding advis teknis yang diberikan kepada stakeholders
011 KL : 0 0 6 6 6 11.240,0
Prosiding Advis Teknis
xxx 14,0 14,0 17,0 18,0 11.240,0
Jumlah Layanan Perkantoran
012 KL : 0 12 12 12 12 42.055,1
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 42.055,1
Jumlah dokumen penyelenggaraan Litbang
013 KL : 0 46 46 46 46 23.074,4
Dukungan Penyelenggaraan Litbang
011 49,0 49,0 49,0 49,0 23.074,4
Jumlah Layanan Publik
014 KL : 0 12 12 12 12 6.370,0
Layanan Publik (PNBP)
012 12,0 12,0 12,0 12,0 6.370,0
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang
015 KL : 0 21 21 21 21 21.869,2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang sub Bidang Jalan dan Jembatan
013 3,0 3,0 3,0 3,0 16.548,8
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996 3,0 3,0 3,0 3,0 900,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
997 4,0 5,0 5,0 5,0 1.600,0
Gedung/Bangunan
998 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Kendaraan Bermotor
xxx 2,0 3,0 2,0 1,0 820,4
Jumlah R3 SPM hasil litbang yang masuk bursa IPTEK
xxx KL : 0 0 0 0 0 375,0
R3 SPM
xxx 14,0 28,0 22,0 21,0 375,0
Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman
2433 117.000,0
Meningkatnya jumlah IPTEK dan SPMK subbidang permukiman
01 Pembangunan Prototype, Rumah murah 33
propinsi berbasis bahan baku lokal
001 B : 03 6 7 0 0 14.875,0
Prototipe Teknologi Sub Bidang Permukiman
006 8,0 13,0 8,0 6,0 14.875,0
Jumlah naskah ilmiah hasil litbang yang masuk bursa IPTEK
002 KL : 0 30 30 29 25 4.685,0
Naskah Ilmiah Litbang Sub Bidang Permukiman
001 19,0 30,0 29,0 25,0 4.685,0
Jumlah Model fisik hasil litbang yang masuk bursa IPTEK
004 KL : 0 8 5 5 3 3.250,0
Model Fisik Teknologi Sub Bidang Permukiman
003 5,0 5,0 5,0 3,0 3.250,0
Jumlah model sistem hasil litbang yang masuk bursa IPTEK
005 KL : 0 3 1 0 2 2.050,0
Model Sistem Sub Bidang Permukiman
004 3,0 1,0 0,0 2,0 2.050,0
Jumlah naskah kebijakan untuk diterapkan stakeholder (melalui instansi yang berwenang)
009 KL : 0 1 1 1 1 326,4
Naskah Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Teknologi Sub Bidang Permukiman
Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi dan TOT SPMK bidang Permukiman
010 KL : 0 1 1 1 1 3.250,0
Proseding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan sub bidang Permukiman
009 1,0 1,0 1,0 1,0 3.250,0
Jumlah prosiding advis teknis yang diberikan kepada stakeholders
011 KL : 0 1 1 1 1 1.850,0
Proseding Advis Teknis, Sosial, Ekonomi sub bidang Permukiman
010 1,0 1,0 1,0 1,0 1.850,0
Jumlah Layanan Perkantoran
012 KL : 0 12 12 12 12 35.980,0
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 35.980,0
Jumlah dokumen penyelenggaraan Litbang
013 KL : 0 61 61 61 61 16.065,0
Dukungan Penyelenggaraan Litbang
012 78,0 65,0 65,0 65,0 16.065,0
Jumlah Layanan Publik
014 KL : 0 12 12 12 12 2.410,8
Layanan Publik (PNBP)
013 12,0 12,0 12,0 12,0 2.410,8
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang
015 KL : 0 1 1 1 1 28.957,8
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Litbang
014 1,0 1,0 1,0 1,0 25.792,1
Kendaraan Bermotor
995 1,0 1,0 1,0 1,0 400,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996 2,0 4,0 4,0 4,0 863,9
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
997 3,0 3,0 3,0 3,0 861,8
Gedung/Bangunan
998 2.280,0 2.380,0 2.380,0 2.380,0 1.040,0
Penerapan Teknologi Air dan Sanitasi Lingkungan Permukiman di Kawasan DAS (Sustainable Water and Sanitation)
016 B : 03 2 0 0 0 1.750,0
Naskah R0 (Konsep Pedoman) Sub Bidang Permukiman
005 3,0 3,0 5,0 2,0 1.750,0
Jumlah NSPK hasil litbang untuk diterapkan stakeholder
017 KL : 0 1 1 1 1 1.550,0
NSPK Sub Bidang Permukiman
016 1,0 1,0 1,0 1,0 1.550,0
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan
2434 42.000,0
Meningkatnya IPTEK dan NSPM (K) siap pakai
01 Jumlah Naskah Ilmiah hasil Litbang yang masuk
bursa IPTEK
001 KL : 0 9 6 8 7 4.500,0
Naskah Ilmiah Sub Bidang Sosial, Ekonomi,
001 9,0 6,0 8,0 7,0 4.500,0
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
dan Lingkungan
Jumlah Manual Hasil Litbang yang masuk Bursa IPTEK
002 KL : 0 1 3 6 3 400,0
Manual Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan
002 1,0 3,0 6,0 3,0 400,0
Jumlah Model Hasil Litbang yang masuk Bursa IPTEK
003 KL : 0 3 10 3 3 1.400,0
Model Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan
003 3,0 10,0 3,0 3,0 1.400,0
Jumlah Konsep Pedoman Hasil Litbang yang masuk Bursa IPTEK
004 KL : 0 1 3 3 3 400,0
Konsep Pedoman Sub Bidang Sosial,Ekonomi dan Lingkungan
017 1,0 1,0 3,0 3,0 400,0
Jumlah Naskah kebijakan untuk diterapkan stakeholdera (melalui instansi yang berwenang)
006 KL : 0 4 8 5 6 2.000,0
Naskah Kebijakan Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan
005 4,0 8,0 5,0 6,0 2.000,0
Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, dan TOT SPMK
007 KL : 0 6 6 6 6 2.850,0
Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan
Lingkungan
006 6,0 6,0 6,0 6,0 2.850,0
Jumlah Prosiding, Advis teknis yang diberikan kepada stakeholders
008 KL : 0 1 1 1 1 600,0
Prosiding Advis Teknis, Sosial, Ekonomi Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan
007 1,0 1,0 1,0 1,0 600,0
Jumlah Layanan Perkantoran
009 KL : 0 12 12 12 12 14.896,0
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 14.896,0
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Litbang
010 KL : 0 47 47 47 47 11.159,2
Dokumen dukungan penyelenggaraan Litbang
009 47,0 47,0 47,0 47,0 11.159,2
Jumlah Layanan Publik
011 KL : 0 12 12 12 12 614,8
Layanan Publik (PNBP)
010 12,0 12,0 12,0 12,0 614,8
Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Litbang
012 KL : 0 5 5 5 5 280,0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang
011 5,0 5,0 5,0 5,0 280,0
Jumlah Kendaraan Bermotor
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Kendaraan Bermotor
995 1,0 2,0 1,0 4,0 300,0
Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996 KL : 0 4 4 4 4 800,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996 4,0 4,0 4,0 4,0 800,0
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
997 KL : 0 4 4 4 4 800,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
997 4,0 4,0 4,0 4,0 800,0
Jumlah Gedung/Bangunan
998 KL : 0 100 40 0 400 500,0
Gedung/Bangunan
998 100,0 40,0 0,0 400,0 500,0
Jumlah R3 Hasil Litbang yang masuk Bursa IPTEK
xxx KL : 0 2 2 2 2 500,0
R3 Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan
xxx 2,0 2,0 2,0 2,0 500,0
06 Program Pembinaan Konstruksi 324.445,1
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa
2435 68.433,0
Meningkatnya pelayanan teknis/administrasi pembinaan jasa konstruksi.
01 Jumlah Pembinaan pembina jasa konstruksi
daerah
001 B : 03 33 33 33 33 68.433,0
Pembinaan pembina jasa konstruksi daerah
001 3,0 3,0 3,0 3,0 1.984,0
Kerjasama pembinaan konstruksi dalam dan luar negeri
002 3,0 3,0 3,0 3,0 1.795,7
Pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi
003 4,0 3,0 3,0 3,0 4.441,0
Kajian pembinaan jasa konstruksi
004 8,0 8,0 9,0 9,0 5.525,3
Konsultasi/Bimbingan Teknis Pelaksanaan pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi dalam rangka Dekonsentrasi
006 14,0 15,0 15,0 16,0 12.638,4
Pengawasan Teknis penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka Dekonsentrasi
008 14,0 15,0 15,0 16,0 2.808,5
NSPK pembinaan jasa konstruksi
009 2,0 2,0 2,0 2,0 845,7
Promosi Konstruksi Indonesia (KI)
010 1,0 1,0 1,0 1,0 1.416,0
Dokumen program dan anggaran, administrasi keuangan, serta evaluasi dan laporan;
011 1,0 1,0 1,0 1,0 2.592,1
Dokumen administrasi keuangan (SAK)
012 1,0 1,0 1,0 1,0 5.792,5
Dokumen IBKMN (SABMN)
013 1,0 1,0 1,0 1,0 1.438,8
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Dokumen kepegawaian/ ortala
014 3,0 4,0 4,0 4,0 6.065,3
Pembinaan kapasitas aparatur
015 8,0 8,0 9,0 9,0 3.433,2
Sistem informasi manajemen jasa konstruksi
016 1,0 1,0 1,0 0,0 470,1
Peliputan dan pemberitaan di media massa
019 2,0 2,0 2,0 2,0 1.126,7
Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 21 - 40)
022 28,0 28,0 28,0 28,0 42,0
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 15.893,2
Kendaraan Bermotor
995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pengadadaan Sarana & Praarana BP. Konstruksi
xxx 6,0 6,0 7,0 7,0 124,5
Pembinaan Usaha dan Kelembagaan
2436 46.580,9
Meningkatnya daya saing, profitabilitas, dan pangsa pasar usaha jasa konstruksi
01 001 Jumlah Pembinaan manajemen usaha, B : 03 8 9 10 10 2.329,0
Pembinaan manajemen usaha,
001 8,0 9,0 9,0 9,0 2.329,0
Jumlah Pembinaan sarana pendukung usaha,
002 B : 03 8 9 10 10 2.329,0
Pembinaan sarana pendukung usaha,
002 8,0 8,0 9,0 9,0 2.329,0
Jumlah Pembinaan regulasi usaha dan kelembagaan,
003 B : 03 8 9 10 10 582,3
Pembinaan regulasi usaha dan kelembagaan,
003 8,0 8,0 9,0 9,0 582,3
Jumlah Pembinaan perizinan usaha,
004 B : 03 8 9 10 10 4.658,1
Pembinaan perizinan usaha,
004 8,0 8,0 9,0 9,0 4.658,1
Jumlah Pembinaan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi Pusat.
005 B : 03 1 1 1 1 9.723,8
Pembinaan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi Pusat.
005 1,0 1,0 1,0 1,0 9.723,8
Jumlah Pembinaan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi daerah.
006 B : 03 33 33 33 33 5.939,1
Pembinaan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi daerah.
006 33,0 33,0 33,0 33,0 5.939,1
Jumlah Pembinaan tatalaksana kelembagaan;
007 B : 03 8 9 10 10 1.746,8
Pembinaan tatalaksana kelembagaan;
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Jumlah Pembinaan kinerja kelembagaan;
008 B : 03 9 10 11 11 2.096,1
Pembinaan kinerja kelembagaan;
008 9,0 9,0 10,0 10,0 2.096,1
Jumlah Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan usaha dan kelembagaan
009 B : 03 2 2 3 3 1.746,8
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan usaha dan kelembagaan
009 2,0 2,0 2,0 2,0 1.746,8
Jumlah NSPK pembinaan dan pengembangan usaha dan kelembagaan
010 B : 03 5 5 5 5 395,9
NSPK pembinaan dan pengembangan usaha dan kelembagaan
010 5,0 5,0 6,0 6,0 395,9
Jumlah Produk kajian, pembinaan usaha dan kelembagaan
011 B : 03 7 7 8 8 5.589,7
Produk kajian, pembinaan usaha dan kelembagaan
011 7,0 7,0 8,0 8,0 5.589,7
Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU IV (Jmlh Paket 41 - 60)
017 B : 03 28 28 28 28 104,8
Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU II (Jmlh Paket 11 - 20)
015 28,0 28,0 28,0 28,0 104,8
Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU IV (Jmlh Paket 41 - 60)
017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah Layanan Perkantoran
994 B : 03 13 13 13 13 8.733,9
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 8.733,9
Kendaraan bermotor
995 B : 03 3 4 4 4 69,9
Kendaraan Bermotor
995 3,0 3,0 3,0 3,0 69,9
Jumlah Perangkat pengolah data dan komunikasi
996 B : 03 58 62 69 69 465,8
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996 58,0 61,0 64,0 67,0 465,8
Peralatan dan fasilitas perkantoran
997 B : 03 7 7 8 8 69,9
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
997 7,0 7,0 8,0 8,0 69,9
Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi
2438 25.620,7
Meningkatnya teknologi efisien dan tenaga ahli bersertifikat sesuai standar nasional dan internasional.
01 Jumlah Norma, standar pedoman dan kriteria
pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya
001 B : 03 3 3 3 3 620,0
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
saing.
Jumlah Norma, standar pedoman dan kriteria pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya saing
001 1,0 1,0 1,0 1,0 350,0
Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 21 - 40)
016 28,0 28,0 28,0 28,0 45,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
997 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pengadaaan Sarana & Prasarana BP Konstruksi
xxx 11,0 11,0 11,0 11,0 225,0
Jumlah Sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi dan pola-pola investasi.
002 B : 03 7 7 7 7 2.085,0
Sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi dan pola-pola investasi.
002 6,0 6,0 6,0 6,0 2.085,0
Jumlah Penyelenggaraan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur.
003 B : 03 8 8 8 8 2.001,0
Penyelenggaraan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur.
003 7,0 7,0 7,0 7,0 2.001,0
Jumlah Pembinaan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya material dan peralatan dalam mendukung investasi infrastruktur.
004 B : 03 9 9 9 9 2.086,0
Pembinaan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya material dan peralatan dalam mendukung investasi infrastruktur.
004 6,0 6,0 6,0 6,0 2.086,0
Jumlah Sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya material dan peralatan konstruksi.
005 B : 03 7 7 7 7 1.520,0
Sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya material dan peralatan konstruksi.
005 8,0 8,0 8,0 8,0 1.520,0
Jumlah Pembinaan produktivitas dan daya saing industri konstruksi
006 B : 03 6 6 6 6 1.176,0
Pembinaan produktivitas dan daya saing industri konstruksi
006 7,0 7,0 7,0 7,0 1.176,0
Jumlah Pembinaan pasar konstruksi dalam negeri
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Pembinaan pasar konstruksi dalam negeri
007 4,0 4,0 4,0 4,0 1.725,0
Jumlah Pengembangan pasar konstruksi luar negeri
008 B : 03 4 4 4 4 1.050,0
Pengembangan pasar konstruksi luar negeri
008 3,0 3,0 3,0 3,0 1.050,0
Jumlah Pembinaan liberalisasi jasa konstruksi
009 B : 03 6 6 6 6 1.225,0
Pembinaan liberalisasi jasa konstruksi
009 4,0 4,0 4,0 4,0 1.225,0
Jumlah Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan sumber daya investasi konstruksi
010 B : 03 5 5 5 5 2.275,0
Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan sumber daya investasi konstruksi
010 6,0 6,0 6,0 6,0 2.275,0
Jumlah Produk kajian pembinaan sumber daya investasi konstruksi.
011 B : 03 5 5 5 5 2.400,0
Produk kajian pembinaan sumber daya investasi konstruksi.
011 3,0 3,0 3,0 3,0 2.400,0
Jumlah Layanan Perkantoran
012 B : 03 13 13 13 13 7.457,7
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 7.457,7
Kendaran Bermotor
014 B : 03 0 0 0 0 0,0
Kendaraan Bermotor
995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolah Data & Komunikasi
015 B : 03 21 21 21 21 0,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi
2439 183.810,5
Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga terampil dan teknisi konstruksi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
01 Jumlah Pembinaan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) keahlian konstruksi;
001 B : 03 13 13 13 13 0,0
Pembinaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keahlian konstruksi;
001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah Penyelenggaraan pelatihan keahlian konstruksi.
002 B : 03 142 142 142 142 0,0
Penyelenggaraan pelatihan keahlian konstruksi.
002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah Penyusunan program pelatihan dan kerjasama keahlian konstruksi (MRA);
004 B : 03 3 3 3 3 0,0
Penyusunan program pelatihan dan kerjasama keahlian konstruksi (MRA);
003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Jumlah Penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan keahlian konstruksi;
005 B : 03 8 8 8 8 0,0
Penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan keahlian konstruksi;
004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah Penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) dan asesor tenaga ahli konstruksi.
006 B : 03 38 38 38 38 0,0
Penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) dan asesor tenaga ahli konstruksi.
005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah Produk pengaturan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi;
007 B : 03 3 3 3 3 0,0
Produk pengaturan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi;
006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah Pembinaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keterampilan konstruksi;
008 B : 03 14 14 14 14 7.200,0
Pembinaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keterampilan konstruksi;
007 12,0 12,0 12,0 12,0 7.200,0
Jumlah Kegiatan pelatihan keterampilan tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan jasa konstruksi;
009 B : 03 527 527 527 527 84.000,0
Kegiatan pelatihan keterampilan tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan jasa konstruksi;
008 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 84.000,0
Jumlah Penyusunan program pelatihan
manajemen teknik (teknisi) konstruksi, peralatan dan perbengkelan, serta program pelatihan keterampilan konstruksi;
010 B : 03 3 3 3 3 7.400,0
Jumlah Penyusunan program pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi, peralatan dan perbengkelan, serta program pelatihan keterampilan konstruksi
009 18,0 18,0 18,0 18,0 7.400,0
Jumlah Penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi dan pelatihan keterampilan konstruksi;
011 B : 03 8 8 8 8 0,0
Penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi dan pelatihan keterampilan konstruksi;
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Jumlah Pembinaan kapasitas lembaga diklat daerah/provinsi.
013 B : 03 8 8 8 8 0,0
Pembinaan kapasitas lembaga diklat daerah/provinsi.
011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah Kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan SMK dan institusi pendidikan vokasional (diploma)
014 B : 03 53 53 53 53 0,0
Kerjasama pelatihan/sertifikasi
keterampilan konstruksi dengan SMK dan institusi pendidikan vokasional (diploma)
012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah Kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan institusi diklat swasta/masyarakat jasa konstruksi.
015 B : 03 17 17 17 17 0,0
Kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan institusi diklat swasta/masyarakat jasa konstruksi.
013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah Revitalisasi balai peningkatan kemampuan dan kompetensi konstruksi
016 B : 03 11 11 11 11 42.338,0
Revitalisasi balai peningkatan kemampuan dan kompetensi konstruksi
014 44,0 44,0 44,0 44,0 42.338,0
Jumlah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi;
017 B : 03 6 6 6 6 0,0
Jumlah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi;
015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jumlah Produk kajian pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi.
018 B : 03 7 7 7 7 0,0
Produk kajian pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi.
016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Layanan Perkantoran
019 B : 03 12 12 12 12 29.430,0
Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU II (Jmlh Paket 11 - 20)
020 33,0 33,0 33,0 33,0 580,0
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 28.850,0
Output Cadangan
999 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pengadaan Sarana dan Prasarana BP Konstruksi
020 B : 03 2 2 2 2 13.442,5
Pengadaan Sarana dan Prasarana BP Konstruksi
018 11,0 11,0 11,0 11,0 11.242,5
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Kendaraan Bermotor
995 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996 11,0 11,0 11,0 11,0 1.100,0
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
997 11,0 11,0 11,0 11,0 1.100,0
07 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
15.056.000,0
Pelayanan Manajemen
2411 226.488,0
Terselenggaranya dukungan manajemen dan kawasan yang mendapat penyediaan prasarana dan sarana air minum, air limbah, persampahan dan drainase pada lokasi pasca bencana/konflik sosial
01 001 Jumlah bulan layanan Perkantoran KL : 0 12 12 12 12 41.510,3
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 41.510,3
Jumlah Dokumen Administrasi Dan Pengelolaan Kepegawaian/Ortala
002 KL : 0 13 13 13 13 15.500,0
Dokumen Administrasi Dan Pengelolaan Kepegawaian/Ortala
002 13,0 13,0 13,0 13,0 15.500,0
Jumlah Laporan Adimistrasi Keuangan Dan Akuntansi
003 KL : 0 10 10 10 10 10.992,9
Laporan Adimistrasi Keuangan Dan Akuntansi
003 10,0 10,0 10,0 10,0 10.992,9
Jumlah Laporan Pembinaan Hukum dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
004 KL : 0 9 9 9 9 13.000,0
Laporan penyelenggaraan kegiatan bantuan hukum dalam rangka penanganan perkara
004 9,0 9,0 9,0 9,0 13.000,0
Jumlah Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
005 KL : 0 9 9 9 9 10.000,0
Dokumen Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
005 9,0 9,0 9,0 9,0 10.000,0
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Habitat
006 KL : 0 3 3 3 3 5.930,0
Laporan Penyelenggaraan Habitat
006 3,0 3,0 3,0 3,0 5.930,0
Jumlah Prasarana Dan Sarana Gedung Dan Kantor Dan Peralatannya
007 KL : 0 8 8 8 8 6.500,0
Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya
007 8,0 8,0 8,0 8,0 6.500,0
Jumlah Layanan Publik (PNBP)
009 KL : 0 12 12 12 12 554,8
Layanan Publik (PNBP)
009 12,0 12,0 12,0 12,0 554,8
Jumlah Paket Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Infrastruktur Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak
008 29,0 29,0 29,0 29,0 85.000,0
Pembinaan Teknis Air Minum dan Sanitasi
011 KL : 0 45 45 45 45 37.500,0
Pembinaan Teknis Air Minum dan Sanitasi
010 45,0 45,0 45,0 45,0 37.500,0
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman
2412 3.847.769,8
Meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan permukiman dan meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrstruktur bidang permukiman
01 001 Layanan Perkantoran N : 06 0 0 0 0 66.296,0
Layanan Perkantoran
994 396,0 396,0 396,0 396,0 66.296,0
Jumlah NSPK Nasional Bidang Pengembangan permukiman
003 N : 06 2 2 2 2 15.000,0
Peraturan Pengembangan Permukiman
002 2,0 2,0 2,0 2,0 15.000,0
Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Pengembangan Permukiman
005 N : 06 68 68 68 68 87.000,8
Laporan Pembinaan Pengembangan Permukiman
003 67,0 6,0 6,0 23,0 87.000,8
Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang Pengembangan Permukiman
007 N : 06 38 38 38 38 13.500,0
Laporan Pengawasan Pengembangan Permukiman
004 38,0 38,0 38,0 38,0 13.500,0
Jumlah Kawasan Permukiman Perkotaan yang Ditangani
009 N : 06 285 415 419 328 944.951,0
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan
005 285,0 155,0 155,0 5,0 944.951,0
Jumlah Satuan Unit Hunian Rumah Susun yang Terbangun Beserta Infrastruktur Pendukungnya
011 N : 06 4800 2490 2490 2700 770.000,0
Rusunawa Beserta Infrastruktur Pendukungnya
006 4.800,0 2.490,0 2.490,0 2.700,0 770.000,0
Jumlah Kawasan yang Terbangun Infrastruktur Permukiman Perdesaan
013 N : 06 203 270 315 360 605.000,0
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan
007 203,0 10,0 11,0 9,0 605.000,0
Jumlah Kawasan yang Dilayani oleh Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial
015 N : 06 237 0 0 0 221.022,0
Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Dan Sosial (RISE)
008 237,0 0,0 0,0 0,0 221.022,0
Jumlah Desa Tertinggal Terbangun Infrastruktur
017 N : 04 3900 4000 4000 4000 1.125.000,0
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Permukiman
Infrastruktur Perdesaan (PPIP)
009 3.900,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 1.125.000,0
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
2413 3.024.550,8
Meningkatnya implementasi produk pengaturan, pelayanan pembinaan dan pengawasan, kualitas hasil pembangunan dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
01 001 Layanan Perkantoran N : 06 12 12 12 12 62.606,0
Layanan Perkantoran
994 36,0 36,0 36,0 36,0 62.606,0
Jumlah NSPK Nasional Bidang Penataan Bangunan & Lingkungan
003 N : 06 4 4 4 4 6.000,0
Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan
002 4,0 4,0 4,0 4,0 6.000,0
Jumlah Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
005 N : 06 494 200 200 200 443.191,8
Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penataan, Pengelolaa Bangunan Dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
003 700,0 359,0 355,0 305,0 443.191,8
Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
007 N : 06 33 33 33 33 8.239,0
Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah negara
004 33,0 33,0 33,0 33,0 8.239,0
Jumlah Kab/Kota Mendapatkan Pengembangan Bangunan Gedung Negara/Bersejarah
009 N : 06 5 1 1 1 75.000,0
Bangunan Gedung dan Fasilitasnya
005 5,0 1,0 1,0 1,0 75.000,0
Jumlah Kawasan yang Tertata Bangunan dan Lingkungannya
011 N : 06 343 336 356 319 457.500,0
Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
006 343,0 336,0 355,0 317,0 457.500,0
Keswadayaan Masyarakat
012 N : 04 11073 11073 11073 11073 1.972.014,0
Keswadayaan Masyarakat
007 12.925,0 11.173,0 11.173,0 11.173,0 1.972.014,0
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan
2414 2.320.181,5
Meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, dan standardisasi teknis dan Pengelolaan Pengembangan
01 001 Jumlah bulan layanan Perkantoran N : 06 12 12 12 12 45.000,0
Layanan Perkantoran
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Infrastruktur bidang sanitasi lingkungan dan persampahan
Jumlah NSPK Nasional Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
003 N : 06 3 3 3 3 2.840,0
Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
002 5,0 3,0 3,0 3,0 2.840,0
Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan PPLP
004 N : 06 68 68 68 68 401.024,5
Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman
003 600,0 335,0 335,0 335,0 401.024,5
Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan PPLP
006 N : 06 86 38 38 38 37.800,0
Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman
004 86,0 100,0 100,0 100,0 37.800,0
Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site dan Sistem On-Site
008 N : 06 706 677 629 240 811.577,0
Infrastruktur Air Limbah
005 263,0 677,0 629,0 240,0 811.577,0
Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Drainase Perkotaan
009 N : 06 53 40 40 50 540.742,0
Infrastruktur Drainase Perkotaan
006 53,0 40,0 40,0 50,0 540.742,0
Jumlah Kab/Kota yang Telayani Infrastruktur Stasiun Antara Dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
010 N : 06 41 35 35 45 409.973,0
Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
007 43,0 35,0 35,0 45,0 409.973,0
Jumlah Kawasan yang Telayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R
011 N : 06 127 40 40 50 71.225,0
Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R
008 127,0 40,0 40,0 50,0 71.225,0
Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2415 5.283.638,5
Meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, standarisasi teknis dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
01 001 Jumlah bulan layanan Perkantoran N : 06 12 12 12 12 72.424,0
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 0,0 72.424,0
Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan SPAM
002 N : 06 67 62 36 36 406.893,0
Penyelenggara SPAM terfasilitasi
004 97,0 62,0 36,0 36,0 406.893,0
Jumlah Kawasan Regional Lintas Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Air Minum
004 N : 06 6 4 6 6 279.958,0
Spam Regional
010 6,0 4,0 6,0 6,0 279.958,0
Jumlah Kawasan MBR yang Terlayani
006 N : 06 487 257 226 457 1.325.479,0
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Infrastruktur Air Minum Spam Di Kawasan MBR
006 475,0 257,0 226,0 457,0 1.325.479,0
Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum
008 N : 06 159 193 195 125 1.448.122,6
Spam Di Ibu Kota Kecamatan (IKK)
007 159,0 193,0 240,0 125,0 1.448.122,6
Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum
010 N : 06 1733 1895 1673 1673 1.130.718,9
Spam Perdesaan
008 1.733,0 3.435,0 1.671,0 1.673,0 1.130.718,9
Jumlah Kawasan Khusus yang Terlayani Infrastruktur Air Minum
011 N : 06 79 25 31 31 329.400,0
Spam Di Kawasan Khusus
009 78,0 25,0 31,0 31,0 329.400,0
Jumlah peraturan pengembangan SPAM
012 N : 06 1 1 1 1 7.000,0
Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
002 1,0 1,0 1,0 1,0 7.000,0
Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan SPAM
013 N : 06 273 275 275 275 155.826,0
Laporan Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan SPAM
003 273,0 275,0 275,0 275,0 155.826,0
Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan pengembangan SPAM
014 N : 06 246 273 276 276 127.817,0
Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pengembangan SPAM
005 246,0 273,0 276,0 276,0 127.817,0
Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerja Sama Luar Negeri, Data Informasi dan Evaluasi Kinerja
2416 281.329,3
Meningkatnya penyusunan kebijakan, program, dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman yang dimanfaatkan oleh kabupaten/kota
01 001 Jumlah bulan layanan Perkantoran KL : 0 12 12 12 12 25.750,0
Layanan Perkantoran
994 12,0 12,0 12,0 12,0 25.750,0
Jumlah Laporan Kebijakan & Strategi Bidang Permukiman
002 KL : 0 6 6 6 6 15.000,0
Kebijakan Dan Strategi Bidang Permukiman
002 6,0 6,0 6,0 6,0 15.000,0
Jumlah Laporan Penyusunan Program Dan Anggaran Bidang Permukiman
003 KL : 0 7 7 7 7 49.829,3
Program Dan Anggaran Bidang Permukiman
003 7,0 7,0 7,0 7,0 49.829,3
Jumlah Laporan Penyusunan Kerjasama Luar Negeri Bilateral Dan Multilateral
004 KL : 0 8 8 8 8 15.000,0
Kerjasama Luar Negeri Bilateral Dan
Kode
Target/ Volume 2015
( 1 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 9 )
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output
( 3 )
Prakiraan Target/Volume
( 6 )
2016
( 7 )
2017
( 8 )
2018 Prioritas
(N/B/KL)
( 4 )
Multilateral
Jumlah Laporan Penyusunan Evaluasi Kinerja Bidang Permukiman
005 KL : 0 9 9 9 9 14.750,0
Evaluasi Kiner