T.A. 2014
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 dapat terselesaikan dengan baik.
Tersusunnya Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan yang berorintasi pada peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dengan adanya Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan kabupaten/kota dan stakeholder yang lain yang mendukung pada pembangunan pengelolaan lingkungan hidup di Banten.
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan kritik yang bersifat membbangun sangat kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya.
Serang, September 2013
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN
Dr. Ir. H. A. Karimil Fatah, MM, M.Si. Pembina Utama Madya NIP.19581006 198203 1 007
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...ii DAFTAR ISI...iii DAFTAR TABEL ...iv BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang... 1.2. Landasan Hukum... 1.3. Maksud dan Tujuan... 1.4. Sistematika Penulisan...
I-1 I-4 I-8 I-9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BLHD 2012
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2012 dan Capaian Renstra BLHD 2007-2012 ………. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD………... 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD………... 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD…………. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat………. II-1 II-21 II-23 II-29 II-30
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional………
3.2 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BLHD ……… 3.3. Program dan Kegiatan………..
III-1 III-2 III-3
BAB IV PENUTUP IV-1
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Komposisi Anggaran 2013
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2011 dan tahun 2012
Perkiraan Capaian Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan (2013)
Evaluasi Pencapaian Renstra BLHD Proviinsi Banten 2007 – 2012
Pencapaian Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012
Program dan Kegiatan BLHD Provinsi Banten tahun 2014
Struktur Rencana Anggaran Tahun 2014 BLHD Provinsi Banten
Rumusan Rencana, Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015
II-4 II-5 II-14 II-20 II-22 III-4 III-5 III-6
Bab 1
Pendahuluan014
Pendahuluan
1.1. Latar BelakangPengelolaan Lingkungan hidup mutlak diperlukan sebagai upaya sadar, berencana dan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Landasan dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan Undang - undang tersebut pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia berlandaskan pada upaya Pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Selanjutnya pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari Ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup dimuka bumi, agar terwujud kelestarian fungsi lingkungan untuk menjamin Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan (Suistainable Development). Oleh karena itu pengembangan kebijakan, strategi, program kegiatan lingkungan hidup hendaknya dapat efektif dan efisien, artinya dapat menjamin keberhasilan secara optimal. Permasalahan lingkungan hidup akan selalu berkembang sejalan dengan pesatnya pembangunan yang kita laksanakan.
Bab 1
Pendahuluan014
Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Banten dengan luas wilayah yang meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Banten berlokasi di Serang. Sebagai provinsi yang relatif masih muda, Provinsi Banten akan menghadapi berbagai tantangan, ketertinggalan, dan permasalahan. Namun demikian, Provinsi Banten mempunyai potensi yang dapat didayagunakan dan dimanfaatkan secara optimal melalui pembangunan daerah guna mengatasi berbagai permasalahan dan mengejar ketertinggalan.
Mengingat tantangan pembangunan ke depan akan semakin berat, tarik menarik kepentingan antara bidang ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, dan sektor lainnya, hal ini sering kali tidak sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.
Untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, maka pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup harus disinergiskan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan. Langkah awal yang dapat dilakukan dengan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Dokumen yang dimaksud adalah Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Substansi
Bab 1
Pendahuluan014
Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten mengacu kepada RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKP Daerah serta memuat rancangan program dan kegiatan, prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Rencana Kerja memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan pengelolaan lingkungan hidup selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten yang harus dilaksanakan secara konsisten.
Tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari periode kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2012-2017 atau sebagai tindak lanjut dari RKPD Tahun 2013 serta Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017.
Penyusunan Rencana kerja Tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam bidang lingkungan hidup.
Bab 1
Pendahuluan014
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang-Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Bab 1
Pendahuluan014
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 10. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Bab 1
Pendahuluan014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
Bab 1
Pendahuluan014
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 2010-2014;
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012-2017;
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Bab 1
Pendahuluan014
Banten Tahun 2012-2017(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41).
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
32. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Provinsi Banten 2011-2015;
33. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Banten 2010-2020;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 adalah untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Banten pada tahun 2014 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 adalah :
1. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Banten pada tahun 2014 di bidang Lingkungan Hidup;
Bab 1
Pendahuluan014
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten;
3. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2014.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja SKPD BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan renja BLHD tahun 2012 dan capaian renstra BLHD 2007-2012, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2013. Dengan demikian maka penulisan rencana kerja SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Sistematika penulisan rencana kerja SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah tahun 2014 sebagai berikut :
Bab I - Pandahuluan, menjelaskan secara ringkas hal-hal yang
melatar belakangi rencana kerja, landasan hukum dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2014 ini beserta sistematikanya.
Bab II – Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD BLHD Tahun 2012,
menjelaskan muatan evaluasi pelaksanaan renja BLHD tahun 2012 dan capaian renstra BLHD 2007-2012, analisis kinerja pelayanan SKPD,
isu-Bab 1
Pendahuluan014
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.
Bab III – Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, pada bab ini
menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja BLHD, dan Program dan Kegiatan.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari
penyusunan Rencana Kerja BLHD Provinsi Banten tahun 2014 ini dan menguraikan langkah strategi pemecahan yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 1
Tujuan, Sasaran,
Program dan Kegiatan
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Salah satu prioritas pembangunan nasional tahun 2014 sesuai dengan arahan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah melalui Program pendukung pembangunan berkelanjutan (pro-environment) yang berbasis pada ketahanan pangan dan energi serta kualitas lingkungan hidup yang baik.
Implikasi pencapaian sasaran-sasaran ekonomi dan efisiensi pembangunan bagi pengelolaan lingkungan hidup adalah pertama, pelestarian fungsi produksi pangan, ditopang dengan ketersediaan air, keberlanjutan ekosistem dan pencegahan kerusakannya, kemampuan adaptasi terhadap cuaca dan iklim ekstrim dan perlindungan terhadap bencana alam. Kedua, penyediaan sumber energi memadai, ditopang dengan ketersediaan sumber energi terbarukan, kemampuan memanfaatkan energi alternative dan perubahan pola konsumsi yang hemat energy. Ketiga, percepatan pencapaian sasaran SPM, yang secara umum mencakup pelayanan informasi dan perlindungan atas kualitas air, udara dan tanah pelayanan pengaduan masyarakat.
Kaitannya dengan pembangunan daerah provinsi Banten, saat ini masalah lingkungan hidup seperti pencemaran air, udara dan tanah telah dikelola dengan baik. Namun pada masa mendatang, tantangan kinerja kualitas pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting khususnya menghadapi perubahan iklim. Penyelenggaraan Rencana Aksi
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 2
Daerah untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) perlu dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh instansi terkait baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Penanganan masalah persampahan dan sanitasi terutama di perkotaan harus dikelola secara terintegrasi dan terpadu antar wilayah. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional menjadi prioritas dan perlu diusahakan melalui kerja sama pembangunan antar daerah.
3.2. Tujuan dan Sasaran renja BLHD Provinsi Banten
Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan :
a. Meminimalkan dampak lingkungan akibat pembangunan. b. Meningkatkan pentaatan Hukum Lingkungan.
c. Meningkatkan Akses Informasi Lingkungan Hidup.
d. Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian dampak lingkungan Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya penataan lingkungan melalui RPPLH, KLHS, AMDAL,
UPL-UKL, SPPL dan Izin lingkungan
2. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu lingkungan melalui kegiatan pengawasan berupa PROPER, Wasdal, Superkelola, Adaptasi Perubahan iklim (RAD GRK) dan persampahan
3. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui MIH, Rehabilitasi dan konservasi danau, situ, penutupan lahan, ekosistem pesisir, perlindungan mata air, DAS dan keanekragaman hayati.
4. Terwujudnya pelayanan informasi dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui kampanye lingkungan, diklat, bimtek,
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 3
sosialisasi, penguatan kelembagaan, adiwiyata, adipura, penyusunan SLHD dan sistem informasi lingkungan
5. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penaatan hukum lingkungan melalui sosialisasi peraturan perundangan, pos pengaduan, penanganan sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan
3.3. Program dan Kegiatan
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai beberapa program dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJP Daerah Tahun 2005-2025 maupun RPJM Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 4
a. Pelayanan Informasi Status Mutu Air;
b. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien;
c. Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
3. Usulan dan masukan dari masyarakat melalui forum SKPD bidang lingkungan hidup yang telah dilaksanakan.
Pada rencana kerja tahun 2014, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki 5 (empat) program utama yang termasuk dalam urusan wajib, yaitu :
1. Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup
2. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
4. Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Pada tahun rencana (2014) BLHD Provinsi Banten memiliki 15 (lima belas) kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.1. Program dan Kegiatan BLHD Provinsi Banten tahun 2014
Kegiatan BLHD Provinsi Banten tahun 2014
No Program Kegiatan
1 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
1. Pemantauan Kualitas Lingkungan
2. Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3
3. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
4. Pengkajian Dampak Lingkungan
5. Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
6. Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan 2 Program Rehabilitasi dan
Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
7. Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam
8. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 5
3 Program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah
9. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD 10. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset BLHD 4 Pemeliharaan Sarana,
Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
11. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12. Pemeliharaan Rutin atau berkala sarana dan
prasarana aparatur
13. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur 14. Peningkatan kapasitas aparatur
5 Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah 15. Penyediaan Data dan Informasi pembangunan
Mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 bahwa proyeksi anggaran tahun rencana sama dengan tahun berjalan, maka pada tahun 2014 struktur rencana anggaran BLHD Provinsi Banten ditunjukan pada tabel 3.2 sedangkan rumusan rencana, program dan kegiatan tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.
Tabel 3.2. Struktur Rencana Anggaran Tahun 2014 BLHD Provinsi Banten
Uraian Rencana Anggaran (RP)
2013 2014
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 5.052.000.000,- 5.125.000.000,-Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam
dan LH 1.000.000.000,-
1.600.000.000,-Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Daerah 950.000.000,-
1.040.000.000,-Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran
dan Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.723.000.000,- 2.000.000.000,-Penyediaan Data Pembangunan Daerah 275.000.000,-
10.000.000.000,-Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 6
Tabel 3.3. Rumusan Rencana, Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 WAJIB 1 8 LINGKUNGAN HIDUP 1 8 1 Program Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup 5.125.000.000,00 5.390.000.000,00
1 8 1 1 Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.025.000.000,00 APBD 1.240.000.000,00
Prosentase Penurunan Beban Pencemaran oleh
usaha / industri ( 200 indutri ) Banten 20% 20%
1 Pengawasan dan Pengendalian
Pencemaran Air dan Udara Bagi Industri Banten 40 Industri 75.000.000,00 75.000.000,00
2 Pembinaan Teknis Pengendalian
Pencemaran Air Bagi Industri Banten 40 0rang 70.000.000,00 70.000.000,00
3 Pembinaan Teknis Pengendalian
Pencemaran Udara Bagi Industri Banten 40 0rang 70.000.000,00 70.000.000,00
Prosentase kualitas air yang terpantau dan
-Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 7
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Pemantauan Kualitas Air Sungai Cirarab Banten 1 sungai 200.000.000,00
1.010.00
0.000 200.000.000,00
5 Pemantauan Kualitas Air Sungai Ciujung Banten 1 sungai 200.000.000,00
200.000.000,00
6 Pemantauan Kualitas Air Sungai Cibanten Banten 1 sungai 160.000.000,00
160.000.000,00
Prosentase kab/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan Terinformasikan menurut SPM ( 4 Kota dan 2 kab)
Banten 20% 20%
-7 Pemantaun Kualitas Udara Ambient Banten 8 kab/kota 250.000.000,00
250.000.000,00
1 8 1 2 Pengendalian Pengelolaan Limbah
Domestik, Limbah B3 Dan B3 850.000.000,00 APBD 900.000.000,00
Prosentase Pembinaan dan Pengawasan
Limbah B3 dan B3 (90 Industri) Banten 20% 250.000.000,00 20% 250.000.000,00
1 Pembinaan Teknis dan Pengelolaan
Limbah B3 Banten 50 orang
-2 Pengawasan tindak lanjut Pengelolaan
limbah industri Banten 40 bengkel -
-3 Pembinaan Teknis dan Pengelolaan
Limbah Medis Banten 50 orang -
-Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 8
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prosentase Peningkatan penggunaan
Refrigrerant ( freon) non CFC ( 200 bengkel) Banten 20% 250.000.000,00 20% 250.000.000,00
5 Rapat Kerja Teknis dan Pengelolaan
bahan perusak ozon Banten 40 orang
-6 Pengawasan dan pengendalian
penggunaan Bahan Perusak Ozon Banten 40 bengkel -
-7 Pembinaan teknis dan pengelolaan bahan
perusak ozon Banten 40 bengkel -
-Jumlah capaian layanan persampahan kab/kota
pengelolaan persampahan Banten 100% 250.000.000,00 100% 250.000.000,00
8 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan
sampah perkotaan Banten 1 laporan
-Fasilitasi pelaksanaan RAD-GRK sektor limbah Banten 100% 100.000.000,00
100.000.000,00
9 Penyusunan Laporan evaluasi pelaksanaan
RAD-GRK Sektor Limbah Banten 1 laporan
-1 8 1 3 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi
Masyarakat di Bidang Lingkungan 800.000.000,00 APBD 800.000.000,00
Terlaksananya kegiatan pemantauan dan
penilaian ADIPURA Kab/Kota se Banten Banten 20% 20%
1 Rakor Koordinasi Pemantauan Adipura Banten 40 orang 90.000.000,00
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 9
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 Rakor Evaluasi Pemantauan Adipura Banten 40 orang 90.000.000,00
90.000.000,00
3 Pemantauan Adipura Banten 7 kab/kota 100.000.000,00
100.000.000,00
Jumlah Sekolah Adiwiyata ( 240 Sekolah untuk
Kab/Kota ) Banten 20% 20%
-4 Penilaian Sekolah Adiwiyata tk. Provinsi Banten 24 sekolah 100.000.000,00
100.000.000,00
5 Lokakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup
untuk Sekolah Adiwiyata Banten 100 org 120.000.000,00 120.000.000,00
Peningkatan Edukasi dan Publikasi Lingkungan
Hidup Banten 20%
-6 Peningkatan Kinerja Kaukus Lingkungan
Hidup Legislatif di Provinsi Banten Banten 20 org 100.000.000,00 100.000.000,00
7 Kegiatan Banten EXPO 2014 Banten 1 keg 100.000.000,00
100.000.000,00
8 Penyusunan Status Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Banten tahuun 2014 Banten 1 dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 10
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan (250 usaha dan atau kegiatan)
Banten 20% 20%
1 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan
RKL/RPL bagi usaha dan atau kegiatan Banten 50 usaha/keg 150.000.000,00 150.000.000,00
Fasilitasi Operasional Komisi Penilai AMDAL dan Sekretariat
AMDAL Provinsi Banten
Banten 20% 20%
-2 Fasilitasi Operasional Komisi Penilai Amdal
dan Sekretariat Amdal Provinsi Banten Banten 1 Dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00
3 Fasilitasi Rapat Kerja Regional Amdal 1 Kegiatan
(10 Orang) 70.000.000,00 70.000.000,00
4 Rapat Kerja Komisi Penilai Amdal Provinsi
Banten dan Kab/Kota Banten 1 Kegiatan(30 Orang) 80.000.000,00 80.000.000,00
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Pemerintah Provinsi
Banten sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dalam setahun
Banten 10 10
-5 Penyusunan laporan RKL/RPL KP3B,
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 11
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 8 1 5 Peningkatan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup 900.000.000,00 APBD 900.000.000,00
Presentase Pengawasan dan Pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup ( 100 usaha/kegiatan)
Banten 20% 20%
-1 Pelaksanaan sosialisasi peraturan per-UUan dan teknis kepada pelaku usaha/kegiatan dan stake holder
Kab. Pandegl ang dan Kab. Lebak 20 orang, 2 keg 121.013.500,00 121.013.500,00
2 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kabupaten / kota se Provinsi Banten
Banten 24 orang, 2
keg 190.268.000,00 190.268.000,00
3 Fasilitasi Tim Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi Banten Banten 1 dokumen 442.436.500,00 442.436.500,00
4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Kasus – Kasus dan Perusakan Lingkungan Hidup
Banten 1 dokumen 16.725.000,00
16.725.000,00
Tindak Lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup ( 7 kasus/tahun)
-Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 12
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5 Penanganan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh Tim Pos Pengaduan Lingkungan Hidup dan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu
Banten 7 kasus, 3 lab 129.557.000,00
129.557.000,00
1 8 1 6 Peningkatan SDM dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan
750.000.000,00 APBD 750.000.000,00
Tersedianya SDM dan Sarana dan Prasarana untuk Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah
Banten 10% 30%
-1 Rapat koordinasi laboratorium lingkungan Banten 30 orang 162.227.000,00
162.227.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan
LH ( 250 orang) Banten 20% 20%
-2 Bimtek Pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan LH Banten 50 orang 339.080.000,00 339.080.000,00
3 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
Pengelolaan Lingkungan Hidup Banten 100 orang 99.477.000,00 4 Fasilitasi Pelaksanaan Saka Kalpataru
Provinsi Banten Banten 100 orang 149.216.000,00 149.216.000,00
1 8 2 Program Rehabilitasi dan
Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 13
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 8 2 1 Konservasi dan Rehabilitasi
Kerusakan Sumberdaya Alam 850.000.000,00 APBD 850.000.000,00
Fasilitasi forum atau lembaga masyarakat dalam
konservasi KEHATI serta DAS ( 5 Forum ) Banten 20% 20%
-1 Penyusunan Profil Ekosistem Das Cidanau
(FKDC) Banten 1 dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00
2 Penyusunan Profil Ekosistem DAS Ciujung
(FPDC) Banten 1 dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00
3 Penyusunan Profil Ekosistem Pegunungan
Akarsari (FKPA) Banten 1 dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00
4 Rakor Penyusunan Forum DAS Ciliman Banten 1 keg 50.000.000,00
50.000.000,00
5 Pembentukan Forum DAS Cisadane Banten 1 keg 50.000.000,00
50.000.000,00
5 Pembentukan Forum DAS seluruh Banten Banten 1 keg 50.000.000,00
50.000.000,00
6 Workshop Optimalisasi Pengelolaan DAS
dan KEHATI Banten 60 orang 200.000.000,00 150.000.
000 200.000.000,00
Pemantauan kerusakan hutan dan habitat
keankeragaman hayati ( 5 kabupaten) Banten 20% - 20%
-7 Penyusunan profil keanekaragaman hayati
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 14
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
8 Pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman hayati di Kawasan Akarsari Pandegl ang, Serang 1 dokumen 150.000.000,00 100.000. 000 150.000.000,00
1 8 2 2 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air
750.000.000,00 800.000.000,00
Penanganan Kerusakan DAS dan SITU /danau di wilayah Provinsi Banten ( 5 DAS)
Banten 20% 20%
1 Penyusunan Profil dan Data Kerusakan Situ
di wilayah Provinsi Banten Banten 1 dokumen 200.000.000,00 150.000.
000 200.000.000,00
2 Bintek Penanganan Kerusakan Ekosistem
Situ di wilayah Provinsi Banten Banten 50 orang 100.000.000,00 75.000.0
00 100.000.000,00
Penanganan Kerusakan Sumber Mata Air
di wilayah Provinsi Banten ( 3 Kabupaten) Banten 34% 20%
-3 Workshop Sosialisasi Program
Perlindungan Mata Air (PERMATA) Banten 60 orang 150.000.000,00 80.000.0
00 150.000.000,00
Penanganan Ekosistem Mangrove, Pesisir dan Laut di wilayah Provinsi Banten ( 4 kab + 1 Kota Serang)
Banten 20% 20%
-4 Penyusunan Profil dan Data Kerusakan
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 15
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5 Bintek Penanganan Kerusakan Mangrove di
wilayah Provinsi Banten Banten 50 orang 100.000.000,00 75.000.0
00 100.000.000,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
-1 20 9 Program Peningkatan Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan Daerah 1.040.000.000,00 1.050.000.000,00
1 20 9 1 Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan BLHD 850.000.000,00 APBD 100% 850.000.000,00
Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD
Banten 100%
-1 Forum SKPD Bidang LH 20-14 Banten 1 Kegiatan
180.000.000,00 180.000.000,00
2 Penyusunan Rencana Kerja BLHD Tahun
2015 Banten 1 dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00
3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program BLHD Banten 1 dokumen 164.000.000,00 164.000.000,00
4 Fasilitasi Penerapan dan Pelaksanaan SPM
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 16
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5 Penyusunan LAKIP BLHD 2013 Banten 1 dokumen
14.000.000,00 14.000.000,00
6 Penyusunan LPPD BLHD 2013 Banten 1 dokumen
20.500.000,00 20.500.000,00
7 Penyusunan LKPj BLHD 2013 Banten 1 dokumen
14.000.000,00 14.000.000,00
8 Penyusunan Laporan SPM Bidang LH
Tingkat Provinsi tahun 2013 Banten 1 dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00
9 Penyusunan Dokumen RKA/DPA/DPPA
Tahun 2014 Banten 3 dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00
10 Fasilitasi FKD Mitra Praja Utama Banten 1 Kegiatan
20.000.000,00 20.000.000,00
11 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Banten 1 kegiatan
15.000.000,00 15.000.000,00
1 20 9 2 Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset BLHD Banten 100% 190.000.000,00 APBD 100% 200.000.000,00
Ketersediaan penatausahaan pengendalian dan
evaluasi laporan keuangan
-1 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I Banten 1 dokumen 19.353.300,00
19.353.300,00
2 Penyusunan Laporan Keuangan
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 17
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Banten 1 dokumen 19.071.100,00
19.071.100,00
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun Banten 1 dokumen 19.517.800,00 19.517.800,00
5 Rekapitulasi SPP, SPM dan SP2D
(semester I dan II) Banten 2 dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00
6 Sosialisasi Tata Kelola Keuangan Banten 1 Kegiatan 22.651.000,00
22.651.000,00
1 20 10 Program Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
2.000.000.000,00 2.310.000.000,00
1 20 10 1 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Banten 100% 1.230.000.000,00 APBD 100% 1.400.000.000,00
Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan
Banten 100%
-1 Penyediaan tenaga kerja satpan, supir, pramubakti, Cleaning Service dan Operasional kantor
Banten 12 Bulan 230.000.000,00
230.000.000,00
2 Penyediaan Penunjang Kantor selama 12
Bulan Banten 12 Bulan 650.000.000,00 650.000.000,00
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
-Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 18
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi
Tugas Kantor Banten 12 Bulan 350.000.000,00 350.000.000,00
1 20 10 2 Pemeliharaan Rutin atau berkala
sarana dan prasarana aparatur 240.000.000,00 APBD 100% 250.000.000,00
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
dan sarana aparatur Banten 100%
-1 Pemeliharaan Bangunan kantor Banten 1000 M2 50.000.000,00 2 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Banten 13 Unit Roda
4 dan 14 Unit Roda 2
150.000.000,00 3 Pemelihaaraan perlengkapan kantor Banten 1 Paket 20.000.000,00 4 Pemeliharaan komputer Banten 1 Paket 20.000.000,00 1 20 10 3 Pengadaan sarana dan prasarana
aparatur Banten 100% 470.000.000,00 APBD 100% 500.000.000,00
Rasio pengadaan prasarana dan sarana
aparatur
-1 Pengadaan Komputer Server Banten 1 Unit 40.000.000,00 2 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Banten 1 Unit 400.000.000,00
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 19
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Pengadaan aplikasi sistem perkantoran Banten 1 paket 30.000.000,00
Peningkatan kapasitas aparatur 60.000.000,00 160.000.000,00
1 Pekan Ilmiah internal BLHD Provinsi Banten Banten 10 kegiatan 10.000.000,00 2 Pemutahiran Data Kepegawaian BLHD
Provinsi Banten Banten KepegawaianData 25.000.000,00 3 Fasilitasi kenaikan gaji pangkat/berkala dan
golongan PNS BLHD Provinsi Banten Banten 2 Kali 25.000.000,00
1 23 STATISTIK
-1 23 -1 Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah 235.000.000,00 350.000.000,00
1 23 1 1 Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan Daerah Banten 100% 235.000.000,00 APBD 100% 350.000.000,00
tersedianya data pembangunan daerah
-1 Penyusunan Data dan Informasi Banten 1 dokumen 85.000.000,00
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 20
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) J u m l a h 10.000.000.000,00 10.750.000.000,00
Bab 4 Penutup
Penutup
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 adalah untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Banten pada tahun 2014 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
Pada rencana kerja tahun 2014, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki 5 (lima) program utama yang termasuk dalam urusan wajib, dan 15 kegiatan yaitu :
a. Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan
2. Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3 3. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang
Lingkungan
4. Pengkajian Dampak Lingkungan
5. Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
6. Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan
b. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup 7. Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam
8. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air
c. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD
10. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset BLHD
Bab 4 Penutup
d. Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
11.Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
12.Pemeliharaan Rutin atau berkala sarana dan prasarana aparatur 13.Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
14.Peningkatan kapasitas aparatur e. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
15.Penyediaan Data dan Informasi pembangunan
Demikian Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014 disusun, kiranya dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014.
Serang, September 2013
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN
Dr. Ir. H.A. Karimil Fatah, MM, M.Si
Pembina Utama Madya NIP. 19581006 198306 1 007
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
Evaluasi Pelaksanaan
Renja Tahun 2012
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2012 dan Capaian Renstra BLHD 2007-2012
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2012
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tahun 2012 melaksanakan 3 (tiga) program 14 (empat belas) kegiatan total anggaran adalah Rp. 14.437.780.000,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung 4.617.780.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 9.820.000.000,00. terealisasi sebesar Rp 9.292.877.884,00 atau sebesar 95.49 %. Dengan capaian kinerja sebesar 95.49 % tersebut Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tahun 2012 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang rata-rata mencapai target.
Namun, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2012.
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten pada tahun 2012 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud tertera pada tabel 2.2.
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
d. Faktor-faktor yang penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan
Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian target capaian program Renstra adalah Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup melalui berkurangnya kualitas pencemaran air dan udara pada tingkat kriteria baik; Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan; Meningkatnya Penaatan Hukum Lingkungan Hidup oleh pelaku dan atau kegiatan; Meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30 % luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah; dan Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam perlindungan Sumberdaya Alam.
f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.
Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 secara lengkap terdapat pada tabel 2.2.
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
2.1.2. Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (TA. 2013)
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tahun 2012 melaksanakan 5 (lima) program 14 (empat belas) kegiatan total anggaran Belanja Langsung Rp. 9.000.000.000,00. Sebanyak 56,13 persen (Rp. 5.052.000.000,-) dialokasi untuk program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, 11,11 persen (Rp. 1.000.000.000,-) untuk program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, 10,56 persen (Rp. 950.000.000,-) untuk program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, 19,14 persen (Rp. 1.723.000.000.-) untuk program pemeliharaan sarana, prsarana perkantoran dan peningkatan kapasitas aparatur. Dan sisanya 3,06 persen atau sebanyak Rp. 275.000.000,- untuk pelaksanaan program penyediaan data pembangunan daerah.
Tabel 2.1. Komposisi Anggaran 2013
NO URAIAN ANGGARAN (RP) %
1 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 5.052.000.000,- 56,13 2 Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam
dan LH 1.000.000.000,- 11,11
3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan Daerah 950.000.000,- 10,56
4 Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran
dan Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.723.000.000,- 19,14 5 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 275.000.000,- 3,06
JUMLAH 9.000.000.000,- 100,00
Perkiraan target capaian kinerja pada tahun 2013 terdapat pada tabel 2.3.
2.1.3. Capaian Renstra BLHD 2007-2012
Capaian Renstra BLHD Provinsi Banten 2007-2012 sampai dengan realisasi tahun 2012 tergambar pada tabel 2.4
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2011 dan tahun 2012 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten
Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012 Realisasi Anggaran 2012 2011 2012 2012 Rp % A. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah 1. Penataan regulasi manajemen sumberdaya aparatur Standart Pelayanan Minimal pada SKPD yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Publik 40 % 40 % 40 % 100 % Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan a. Peningkatan Kapasitas
dalam program Proper b. Bimtek Peningkatan SDM
dalam Program Adiwiyata c. Bimtek Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup d. Peningkatan SDM dalam Program Adipura e. Peningkatan SDM dalam Program Amdal f. Penyusunan Naskah Akademis Tentang UPTD Lab Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten g. Penyusunan Rancangan
Peraturan gubernur (Rapergub) Tentang UPTD lab lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012 Realisasi Anggaran 2012 2011 2012 2012 Rp % 2. Ketersediaan sarana -prasarana aparatur pemerintah yang memadai Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata
Usaha dan
Kerumahtanggaan
25,87% 20 % 25,87
% 100 % Penyediaan dan PemeliharaanBarang dan Jasa Perkantoran a. Fasilitasi Tenaga Kerja
pendukung pada BLHD b. Penyediaan Penunjang
Operasional Kantor Selama 12 Bulan
c. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas pemerintahan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran b. Penyediaan Barang dan Jasa
administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha dan kerumahtanggaan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 1.100.000.000 263.000.000 150.000.000 1.064.987.384 257.380.000 146.208.000 96,82 97,86 97,47 Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana 21,29% 20 20,29
% 100 % Penyusunan Laporan KinerjaKeuangan dan Neraca Aset BLHD
a. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I b. Penyusunan Laporan
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012 Realisasi Anggaran 2012 2011 2012 2012 Rp % Pembangunan SKPD KeuanganSemesteran/Prognosis c. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III d. Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD
a. Forum SKPD Bidang Lingkungan Hidup Kab/Kota
b. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan pada BLHD Tahun 2013
c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program BLHD d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) e. Penyusunan Laporan SPM
Bidang LH Tingkat Provinsi tahun 2011
f. Penyusunan LPPD BLHD Provinsi Banten
g. Penyusunan Dokumen RKA 2013
h. Penyusunan Dokumen LKPJ BLHD
i. Penyusunan Renstra BLHD
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012
Realisasi Anggaran
2012 2011 2012 2012 Rp %
Provinsi Banten tahun 2012-2017
j. Penyusunan Naskah Akademis dan Draft Raperda Pengelolaan Lingkungan hidup.
k. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi B. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 1. Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam perlindungan Sumberdaya Alam Pembinaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
100 % 100 % 100% 100% Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Air
a. Pemantauan dan
Penyusunan Data Kerusakan Ekosistem Mangrove di wilayah Provinsi Banten
b. Pemantauan dan
Penyusunan Data Kerusakan Ekosistem Semapadan Situ di wilayah Provinsi Banten c. Bimbingan Teknis
Pelestarian dan Konservasi Ekosistem Mangrove, Terumbu Karang dan Padang Lamun
d. Fasilitasi Kegiatan Sumber Daya Air, Pesisir dan Laut di Provinsi Banten
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012 Realisasi Anggaran 2012 2011 2012 2012 Rp % e. Bimtek pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Meningkatnya
fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30 % luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah
100 % 100 % 100 % 100 % Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi SDA
a. Fasilitasi Forum Pelestarian DAS Cidanau (FKDC) b. Fasilitasi Forum Pelestarian
DAS Ciujung (FPDC) c. Fasilitasi Forum DAS
Ciliman (FPDC)
d. Fasilitasi Forum Komunikasi Pegunungan Akarsari (FKPA)
e. Penyusunan Data Kerusakan Lahan Kritis f. Fasilitasi Program MIH g. Bintek Pengendalian
Kerusakan Lahan Kritis
600.000.000 597.720.000 99,62 C. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012 Realisasi Anggaran 2012 2011 2012 2012 Rp % Hukum Lingkungan Hidup oleh pelaku dan atau kegiatan.
terhadap jumlah usaha dan atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup
a. Fasilitasi Operasional Komisi Penilai Penilai dan Sekretariat Komisi AMDAL Daerah
b. Pengawasan Dokumen Lingkungan
c. Raker Komisi Amdal Daerah d. Penyusunanan RKL/RPL, KP3B, MAPOLDA, BADIKLAT e. Penyusunan KLHS Provinsi Banten Rasio Tindak Lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup 20 % 40 % 42 % 210 % Pengawasan Kebijakan
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Pelaksanaan Sosialisasi dan
penyuluhan terhadap masyarakat mengenai penegakan hukum lingkungan hidup di Kabupaten se-Provinsi Banten; b. Penanganan kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup oleh Tim Pos Pengaduan lingkungan hidup BLHD Provinsi Banten;
c. Pelaksanaan Pembekalan
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012
Realisasi Anggaran
2012 2011 2012 2012 Rp %
dan Pemantapan Penyisik Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Banten;
d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Kasus-Kasus Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup;
e. Fasilitasi Tim Penegak Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi Banten. 2. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup melalui berkurangnya kualitas pencemaran air dan udara pada tingkat kriteria baik
Rasio Pengelolaan Limbah B3 (540 industri)
16.67% 16.67% 16.67% 100 % Pengelolaan Limbah Domestik, B3 dan Limbah B3
a. Pembinaan teknis pengelolaan limbah Domestik, B3 dan Limbah B3
b. Pembinaan teknis pengelolaan limbah medis/rumah sakit
c. Rapat Kerja teknis Tim Penanggulangan Bahan Perusak Ozon (BPO)
d. Pengawasan tindak lanjut pengelolaan limbah B3 industri e. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah medis f. Pengawasan dan 750.000.000 728.007.500 97,07
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012
Realisasi Anggaran
2012 2011 2012 2012 Rp %
pengendalian pengelolaan Bahan Perusak Ozon
g. Sosialisasi pengelolaan sampah
h. Bimtek penanggulangan bahan prusak ozon
3. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan
Rasio insentif dan disentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan 100 % 100 % 100 % 100 % Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
a. Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan Program SUPERKELOLA Sungai Cirarab dan Sungai Cimanceuri
b. Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Industri
c. Penyusunan Draft SUPERKELOLA Bagi Industri Tahun 2011
d. Finalisasi Naskah SUPERKELOLA Tahun 2011 e. Uji Petik Emisi Kendaraan
bermotor Roda Empat f. Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Peserta Superkleola Tahun 2009 – 2011
g. Penyusunan Daya Tampung dan Daya Dukung Sungai Ciujung
h. Penyusunan Daya Tampung
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012
Realisasi Anggaran
2012 2011 2012 2012 Rp %
dan Daya Dukung Sungai Cibanten
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan a. Fasilitasi Program ADIPURA b. Fasilitasi Program Adiwiyata c. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Banten d. Fasilitasi Pembentukan
Kaukus Lingkungann Hidup Provinsi Banten
e. Publikasi lingkungan hidup f. Penilaian kota sehat
g. Fasilitasi program informasi lingkungan
1.110.000.000 1.090.798.000 98,27
9.820.000.000 9.292.877.884 95,49
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
Tabel 2.3. Perkiraan Capaian Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan (2013) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan dan Tolok Ukur Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Prosentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM
20% 1 Pemantauan Kualitas Lingkungan
977,000,000.00 40 industri Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara bagi
Industri
40 industri Pembinaan Teknis dan Pengendalian Pencemaran Air bagi Industri 40 industri Pembinaan Teknis dan Pengendalian Pencemaran Udara bagiIndustri
10 kali Pemantauan Kualitas Air Sungai Ciujung 10 kali Pemantauan Kualitas Air Sungai Cibanten 8 kab/kota Pemantauan Kualitas Udara Ambien
1 aplikasi Penyusunan Database Pengendalian Pencemaran Air dan udara
2 Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3 800,000,000.00 40 industri Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Limbah B3
50 industri Pengawasan tindak lanjut Pengelolaan limbah industri 50 RS Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Limbah Medis
40 RS Pengawasan Tindak Lanjut Pengelolaan Limbah Medis/RumahSakit 40 Peserta Rapat Kerja Teknis dan Pengelolaan bahan perusak ozon
40 bengkel Pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Perusak Ozon 40 bengkel Pembinaan teknis dan pengelolaan bahan perusak ozon
1 laporan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah perkotaan 1 aplikasi Penyusunan Database Pengelolaan Limbah B3 di Provinsi Banten
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan dan Tolok Ukur Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
3 Pengkajian Dampak Lingkungan 1,125,000,000.00
1 dokumen Fasilitasi Operasional Komisi AMDAL Daerah Provinsi Banten 1 keg Fasilitasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Amdal
35
usaha/keg Pengawasan terhadap Pelaksanaan RKL/RPL bagi usaha/kegiatan 6 dokumen Penyusunan Laporan RPL/RKL KP3B, Badiklat dan Mapolda Banten
1 keg Penyusunan Kajian Akademis Penapisan tentang Jenis Usahadan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal di Provinsi Banten 1 keg Rapat Kerja Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi Banten danKab/kota 1 dokumen Penyusunan Kajian Kerentanan Perubahan Iklim di ProvinsiBanten
4 Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalamPengelolaan lingkungan 600,000,000.00 40 orang Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan
3 kali Rapat Koordinasi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan HidupDaerah 250 orang Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dalam PengelolaanLingkungan Hidup Rasio tindak lanjut
terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
20% 5 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang
Lingkungan 700,000,000.00
8 kab/kota Fasilitasi Program Adipura
8 kab/kota Fasilitasi Program Adiwiyata 1 keg Publikasi Lingkungan Hidup