• Tidak ada hasil yang ditemukan

T.A RENCANA KERJA BLHD PROVINSI BANTEN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "T.A RENCANA KERJA BLHD PROVINSI BANTEN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN"

Copied!
67
0
0

Teks penuh

(1)

T.A. 2014

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

(2)
(3)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Badan Lingkungan hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 dapat terselesaikan dengan baik.

Tersusunnya Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan yang berorintasi pada peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan kabupaten/kota dan stakeholder yang lain yang mendukung pada pembangunan pengelolaan lingkungan hidup di Banten.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Saran dan kritik yang bersifat membbangun sangat kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya.

Serang, September 2013

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

Dr. Ir. H. A. Karimil Fatah, MM, M.Si. Pembina Utama Madya NIP.19581006 198203 1 007

(4)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...ii DAFTAR ISI...iii DAFTAR TABEL ...iv BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang... 1.2. Landasan Hukum... 1.3. Maksud dan Tujuan... 1.4. Sistematika Penulisan...

I-1 I-4 I-8 I-9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BLHD 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2012 dan Capaian Renstra BLHD 2007-2012 ………. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD………... 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD………... 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD…………. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat………. II-1 II-21 II-23 II-29 II-30

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional………

3.2 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BLHD ……… 3.3. Program dan Kegiatan………..

III-1 III-2 III-3

BAB IV PENUTUP IV-1

(5)

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Komposisi Anggaran 2013

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2011 dan tahun 2012

Perkiraan Capaian Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan (2013)

Evaluasi Pencapaian Renstra BLHD Proviinsi Banten 2007 – 2012

Pencapaian Pencapaian dan Penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012

Program dan Kegiatan BLHD Provinsi Banten tahun 2014

Struktur Rencana Anggaran Tahun 2014 BLHD Provinsi Banten

Rumusan Rencana, Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015

II-4 II-5 II-14 II-20 II-22 III-4 III-5 III-6

(6)

Bab 1

Pendahuluan014

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Lingkungan hidup mutlak diperlukan sebagai upaya sadar, berencana dan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Landasan dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Undang - undang tersebut pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia berlandaskan pada upaya Pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Selanjutnya pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari Ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan makhluk hidup dimuka bumi, agar terwujud kelestarian fungsi lingkungan untuk menjamin Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan (Suistainable Development). Oleh karena itu pengembangan kebijakan, strategi, program kegiatan lingkungan hidup hendaknya dapat efektif dan efisien, artinya dapat menjamin keberhasilan secara optimal. Permasalahan lingkungan hidup akan selalu berkembang sejalan dengan pesatnya pembangunan yang kita laksanakan.

(7)

Bab 1

Pendahuluan014

Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Banten dengan luas wilayah yang meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan. Ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Banten berlokasi di Serang. Sebagai provinsi yang relatif masih muda, Provinsi Banten akan menghadapi berbagai tantangan, ketertinggalan, dan permasalahan. Namun demikian, Provinsi Banten mempunyai potensi yang dapat didayagunakan dan dimanfaatkan secara optimal melalui pembangunan daerah guna mengatasi berbagai permasalahan dan mengejar ketertinggalan.

Mengingat tantangan pembangunan ke depan akan semakin berat, tarik menarik kepentingan antara bidang ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, dan sektor lainnya, hal ini sering kali tidak sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, maka pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup harus disinergiskan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan. Langkah awal yang dapat dilakukan dengan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dokumen yang dimaksud adalah Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Substansi

(8)

Bab 1

Pendahuluan014

Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten mengacu kepada RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKP Daerah serta memuat rancangan program dan kegiatan, prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Rencana Kerja memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan pengelolaan lingkungan hidup selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari periode kepemimpinan Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2012-2017 atau sebagai tindak lanjut dari RKPD Tahun 2013 serta Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017.

Penyusunan Rencana kerja Tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam bidang lingkungan hidup.

(9)

Bab 1

Pendahuluan014

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang-Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

(10)

Bab 1

Pendahuluan014

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 10. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(11)

Bab 1

Pendahuluan014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;

21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

(12)

Bab 1

Pendahuluan014

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup 2010-2014;

25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2012-2017;

29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);

30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

(13)

Bab 1

Pendahuluan014

Banten Tahun 2012-2017(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41).

31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

32. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Provinsi Banten 2011-2015;

33. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Banten 2010-2020;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 adalah untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Banten pada tahun 2014 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 adalah :

1. Menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Banten pada tahun 2014 di bidang Lingkungan Hidup;

(14)

Bab 1

Pendahuluan014

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten;

3. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2014.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja SKPD BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan renja BLHD tahun 2012 dan capaian renstra BLHD 2007-2012, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2013. Dengan demikian maka penulisan rencana kerja SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sistematika penulisan rencana kerja SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah tahun 2014 sebagai berikut :

Bab I - Pandahuluan, menjelaskan secara ringkas hal-hal yang

melatar belakangi rencana kerja, landasan hukum dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja SKPD tahun 2014 ini beserta sistematikanya.

Bab II – Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD BLHD Tahun 2012,

menjelaskan muatan evaluasi pelaksanaan renja BLHD tahun 2012 dan capaian renstra BLHD 2007-2012, analisis kinerja pelayanan SKPD,

(15)

isu-Bab 1

Pendahuluan014

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III – Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, pada bab ini

menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja BLHD, dan Program dan Kegiatan.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari

penyusunan Rencana Kerja BLHD Provinsi Banten tahun 2014 ini dan menguraikan langkah strategi pemecahan yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

(16)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 1

Tujuan, Sasaran,

Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu prioritas pembangunan nasional tahun 2014 sesuai dengan arahan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah melalui Program pendukung pembangunan berkelanjutan (pro-environment) yang berbasis pada ketahanan pangan dan energi serta kualitas lingkungan hidup yang baik.

Implikasi pencapaian sasaran-sasaran ekonomi dan efisiensi pembangunan bagi pengelolaan lingkungan hidup adalah pertama, pelestarian fungsi produksi pangan, ditopang dengan ketersediaan air, keberlanjutan ekosistem dan pencegahan kerusakannya, kemampuan adaptasi terhadap cuaca dan iklim ekstrim dan perlindungan terhadap bencana alam. Kedua, penyediaan sumber energi memadai, ditopang dengan ketersediaan sumber energi terbarukan, kemampuan memanfaatkan energi alternative dan perubahan pola konsumsi yang hemat energy. Ketiga, percepatan pencapaian sasaran SPM, yang secara umum mencakup pelayanan informasi dan perlindungan atas kualitas air, udara dan tanah pelayanan pengaduan masyarakat.

Kaitannya dengan pembangunan daerah provinsi Banten, saat ini masalah lingkungan hidup seperti pencemaran air, udara dan tanah telah dikelola dengan baik. Namun pada masa mendatang, tantangan kinerja kualitas pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting khususnya menghadapi perubahan iklim. Penyelenggaraan Rencana Aksi

(17)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 2

Daerah untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) perlu dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh instansi terkait baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Penanganan masalah persampahan dan sanitasi terutama di perkotaan harus dikelola secara terintegrasi dan terpadu antar wilayah. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional menjadi prioritas dan perlu diusahakan melalui kerja sama pembangunan antar daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran renja BLHD Provinsi Banten

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan :

a. Meminimalkan dampak lingkungan akibat pembangunan. b. Meningkatkan pentaatan Hukum Lingkungan.

c. Meningkatkan Akses Informasi Lingkungan Hidup.

d. Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian dampak lingkungan Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya penataan lingkungan melalui RPPLH, KLHS, AMDAL,

UPL-UKL, SPPL dan Izin lingkungan

2. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang sesuai dengan baku mutu lingkungan melalui kegiatan pengawasan berupa PROPER, Wasdal, Superkelola, Adaptasi Perubahan iklim (RAD GRK) dan persampahan

3. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui MIH, Rehabilitasi dan konservasi danau, situ, penutupan lahan, ekosistem pesisir, perlindungan mata air, DAS dan keanekragaman hayati.

4. Terwujudnya pelayanan informasi dan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui kampanye lingkungan, diklat, bimtek,

(18)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 3

sosialisasi, penguatan kelembagaan, adiwiyata, adipura, penyusunan SLHD dan sistem informasi lingkungan

5. Terwujudnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penaatan hukum lingkungan melalui sosialisasi peraturan perundangan, pos pengaduan, penanganan sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai beberapa program dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJP Daerah Tahun 2005-2025 maupun RPJM Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

(19)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 4

a. Pelayanan Informasi Status Mutu Air;

b. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien;

c. Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

3. Usulan dan masukan dari masyarakat melalui forum SKPD bidang lingkungan hidup yang telah dilaksanakan.

Pada rencana kerja tahun 2014, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki 5 (empat) program utama yang termasuk dalam urusan wajib, yaitu :

1. Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup

2. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup

3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

4. Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

5. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Pada tahun rencana (2014) BLHD Provinsi Banten memiliki 15 (lima belas) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Program dan Kegiatan BLHD Provinsi Banten tahun 2014

Kegiatan BLHD Provinsi Banten tahun 2014

No Program Kegiatan

1 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan

2. Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3

3. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

4. Pengkajian Dampak Lingkungan

5. Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

6. Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan 2 Program Rehabilitasi dan

Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

7. Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam

8. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air

(20)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 5

3 Program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah

9. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD 10. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset BLHD 4 Pemeliharaan Sarana,

Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

11. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12. Pemeliharaan Rutin atau berkala sarana dan

prasarana aparatur

13. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur 14. Peningkatan kapasitas aparatur

5 Program Penyediaan Data

Pembangunan Daerah 15. Penyediaan Data dan Informasi pembangunan

Mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 bahwa proyeksi anggaran tahun rencana sama dengan tahun berjalan, maka pada tahun 2014 struktur rencana anggaran BLHD Provinsi Banten ditunjukan pada tabel 3.2 sedangkan rumusan rencana, program dan kegiatan tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.2. Struktur Rencana Anggaran Tahun 2014 BLHD Provinsi Banten

Uraian Rencana Anggaran (RP)

2013 2014

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 5.052.000.000,- 5.125.000.000,-Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam

dan LH 1.000.000.000,-

1.600.000.000,-Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Daerah 950.000.000,-

1.040.000.000,-Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran

dan Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.723.000.000,- 2.000.000.000,-Penyediaan Data Pembangunan Daerah 275.000.000,-

(21)

10.000.000.000,-Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 6

Tabel 3.3. Rumusan Rencana, Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 WAJIB 1 8 LINGKUNGAN HIDUP 1 8 1 Program Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup 5.125.000.000,00 5.390.000.000,00

1 8 1 1 Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.025.000.000,00 APBD 1.240.000.000,00

Prosentase Penurunan Beban Pencemaran oleh

usaha / industri ( 200 indutri ) Banten 20% 20%

1 Pengawasan dan Pengendalian

Pencemaran Air dan Udara Bagi Industri Banten 40 Industri 75.000.000,00 75.000.000,00

2 Pembinaan Teknis Pengendalian

Pencemaran Air Bagi Industri Banten 40 0rang 70.000.000,00 70.000.000,00

3 Pembinaan Teknis Pengendalian

Pencemaran Udara Bagi Industri Banten 40 0rang 70.000.000,00 70.000.000,00

Prosentase kualitas air yang terpantau dan

(22)

-Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 7

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4 Pemantauan Kualitas Air Sungai Cirarab Banten 1 sungai 200.000.000,00

1.010.00

0.000 200.000.000,00

5 Pemantauan Kualitas Air Sungai Ciujung Banten 1 sungai 200.000.000,00

200.000.000,00

6 Pemantauan Kualitas Air Sungai Cibanten Banten 1 sungai 160.000.000,00

160.000.000,00

Prosentase kab/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan Terinformasikan menurut SPM ( 4 Kota dan 2 kab)

Banten 20% 20%

-7 Pemantaun Kualitas Udara Ambient Banten 8 kab/kota 250.000.000,00

250.000.000,00

1 8 1 2 Pengendalian Pengelolaan Limbah

Domestik, Limbah B3 Dan B3 850.000.000,00 APBD 900.000.000,00

Prosentase Pembinaan dan Pengawasan

Limbah B3 dan B3 (90 Industri) Banten 20% 250.000.000,00 20% 250.000.000,00

1 Pembinaan Teknis dan Pengelolaan

Limbah B3 Banten 50 orang

-2 Pengawasan tindak lanjut Pengelolaan

limbah industri Banten 40 bengkel -

-3 Pembinaan Teknis dan Pengelolaan

Limbah Medis Banten 50 orang -

(23)

-Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 8

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Prosentase Peningkatan penggunaan

Refrigrerant ( freon) non CFC ( 200 bengkel) Banten 20% 250.000.000,00 20% 250.000.000,00

5 Rapat Kerja Teknis dan Pengelolaan

bahan perusak ozon Banten 40 orang

-6 Pengawasan dan pengendalian

penggunaan Bahan Perusak Ozon Banten 40 bengkel -

-7 Pembinaan teknis dan pengelolaan bahan

perusak ozon Banten 40 bengkel -

-Jumlah capaian layanan persampahan kab/kota

pengelolaan persampahan Banten 100% 250.000.000,00 100% 250.000.000,00

8 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan

sampah perkotaan Banten 1 laporan

-Fasilitasi pelaksanaan RAD-GRK sektor limbah Banten 100% 100.000.000,00

100.000.000,00

9 Penyusunan Laporan evaluasi pelaksanaan

RAD-GRK Sektor Limbah Banten 1 laporan

-1 8 1 3 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi

Masyarakat di Bidang Lingkungan 800.000.000,00 APBD 800.000.000,00

Terlaksananya kegiatan pemantauan dan

penilaian ADIPURA Kab/Kota se Banten Banten 20% 20%

1 Rakor Koordinasi Pemantauan Adipura Banten 40 orang 90.000.000,00

(24)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 9

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 Rakor Evaluasi Pemantauan Adipura Banten 40 orang 90.000.000,00

90.000.000,00

3 Pemantauan Adipura Banten 7 kab/kota 100.000.000,00

100.000.000,00

Jumlah Sekolah Adiwiyata ( 240 Sekolah untuk

Kab/Kota ) Banten 20% 20%

-4 Penilaian Sekolah Adiwiyata tk. Provinsi Banten 24 sekolah 100.000.000,00

100.000.000,00

5 Lokakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup

untuk Sekolah Adiwiyata Banten 100 org 120.000.000,00 120.000.000,00

Peningkatan Edukasi dan Publikasi Lingkungan

Hidup Banten 20%

-6 Peningkatan Kinerja Kaukus Lingkungan

Hidup Legislatif di Provinsi Banten Banten 20 org 100.000.000,00 100.000.000,00

7 Kegiatan Banten EXPO 2014 Banten 1 keg 100.000.000,00

100.000.000,00

8 Penyusunan Status Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi Banten tahuun 2014 Banten 1 dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00

(25)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 10

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan (250 usaha dan atau kegiatan)

Banten 20% 20%

1 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

RKL/RPL bagi usaha dan atau kegiatan Banten 50 usaha/keg 150.000.000,00 150.000.000,00

Fasilitasi Operasional Komisi Penilai AMDAL dan Sekretariat

AMDAL Provinsi Banten

Banten 20% 20%

-2 Fasilitasi Operasional Komisi Penilai Amdal

dan Sekretariat Amdal Provinsi Banten Banten 1 Dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00

3 Fasilitasi Rapat Kerja Regional Amdal 1 Kegiatan

(10 Orang) 70.000.000,00 70.000.000,00

4 Rapat Kerja Komisi Penilai Amdal Provinsi

Banten dan Kab/Kota Banten 1 Kegiatan(30 Orang) 80.000.000,00 80.000.000,00

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Pemerintah Provinsi

Banten sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dalam setahun

Banten 10 10

-5 Penyusunan laporan RKL/RPL KP3B,

(26)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 11

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 8 1 5 Peningkatan Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup 900.000.000,00 APBD 900.000.000,00

Presentase Pengawasan dan Pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup ( 100 usaha/kegiatan)

Banten 20% 20%

-1 Pelaksanaan sosialisasi peraturan per-UUan dan teknis kepada pelaku usaha/kegiatan dan stake holder

Kab. Pandegl ang dan Kab. Lebak 20 orang, 2 keg 121.013.500,00 121.013.500,00

2 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kabupaten / kota se Provinsi Banten

Banten 24 orang, 2

keg 190.268.000,00 190.268.000,00

3 Fasilitasi Tim Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi Banten Banten 1 dokumen 442.436.500,00 442.436.500,00

4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Kasus – Kasus dan Perusakan Lingkungan Hidup

Banten 1 dokumen 16.725.000,00

16.725.000,00

Tindak Lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup ( 7 kasus/tahun)

(27)

-Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 12

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5 Penanganan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh Tim Pos Pengaduan Lingkungan Hidup dan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu

Banten 7 kasus, 3 lab 129.557.000,00

129.557.000,00

1 8 1 6 Peningkatan SDM dan

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan

750.000.000,00 APBD 750.000.000,00

Tersedianya SDM dan Sarana dan Prasarana untuk Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah

Banten 10% 30%

-1 Rapat koordinasi laboratorium lingkungan Banten 30 orang 162.227.000,00

162.227.000,00

Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan

LH ( 250 orang) Banten 20% 20%

-2 Bimtek Pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan LH Banten 50 orang 339.080.000,00 339.080.000,00

3 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan Lingkungan Hidup Banten 100 orang 99.477.000,00 4 Fasilitasi Pelaksanaan Saka Kalpataru

Provinsi Banten Banten 100 orang 149.216.000,00 149.216.000,00

1 8 2 Program Rehabilitasi dan

Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

(28)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 13

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 8 2 1 Konservasi dan Rehabilitasi

Kerusakan Sumberdaya Alam 850.000.000,00 APBD 850.000.000,00

Fasilitasi forum atau lembaga masyarakat dalam

konservasi KEHATI serta DAS ( 5 Forum ) Banten 20% 20%

-1 Penyusunan Profil Ekosistem Das Cidanau

(FKDC) Banten 1 dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00

2 Penyusunan Profil Ekosistem DAS Ciujung

(FPDC) Banten 1 dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00

3 Penyusunan Profil Ekosistem Pegunungan

Akarsari (FKPA) Banten 1 dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00

4 Rakor Penyusunan Forum DAS Ciliman Banten 1 keg 50.000.000,00

50.000.000,00

5 Pembentukan Forum DAS Cisadane Banten 1 keg 50.000.000,00

50.000.000,00

5 Pembentukan Forum DAS seluruh Banten Banten 1 keg 50.000.000,00

50.000.000,00

6 Workshop Optimalisasi Pengelolaan DAS

dan KEHATI Banten 60 orang 200.000.000,00 150.000.

000 200.000.000,00

Pemantauan kerusakan hutan dan habitat

keankeragaman hayati ( 5 kabupaten) Banten 20% - 20%

-7 Penyusunan profil keanekaragaman hayati

(29)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 14

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

8 Pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman hayati di Kawasan Akarsari Pandegl ang, Serang 1 dokumen 150.000.000,00 100.000. 000 150.000.000,00

1 8 2 2 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air

750.000.000,00 800.000.000,00

Penanganan Kerusakan DAS dan SITU /danau di wilayah Provinsi Banten ( 5 DAS)

Banten 20% 20%

1 Penyusunan Profil dan Data Kerusakan Situ

di wilayah Provinsi Banten Banten 1 dokumen 200.000.000,00 150.000.

000 200.000.000,00

2 Bintek Penanganan Kerusakan Ekosistem

Situ di wilayah Provinsi Banten Banten 50 orang 100.000.000,00 75.000.0

00 100.000.000,00

Penanganan Kerusakan Sumber Mata Air

di wilayah Provinsi Banten ( 3 Kabupaten) Banten 34% 20%

-3 Workshop Sosialisasi Program

Perlindungan Mata Air (PERMATA) Banten 60 orang 150.000.000,00 80.000.0

00 150.000.000,00

Penanganan Ekosistem Mangrove, Pesisir dan Laut di wilayah Provinsi Banten ( 4 kab + 1 Kota Serang)

Banten 20% 20%

-4 Penyusunan Profil dan Data Kerusakan

(30)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 15

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5 Bintek Penanganan Kerusakan Mangrove di

wilayah Provinsi Banten Banten 50 orang 100.000.000,00 75.000.0

00 100.000.000,00

1 20 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

-1 20 9 Program Peningkatan Kualitas Tata

Kelola Pemerintahan Daerah 1.040.000.000,00 1.050.000.000,00

1 20 9 1 Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan BLHD 850.000.000,00 APBD 100% 850.000.000,00

Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD

Banten 100%

-1 Forum SKPD Bidang LH 20-14 Banten 1 Kegiatan

180.000.000,00 180.000.000,00

2 Penyusunan Rencana Kerja BLHD Tahun

2015 Banten 1 dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00

3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Program BLHD Banten 1 dokumen 164.000.000,00 164.000.000,00

4 Fasilitasi Penerapan dan Pelaksanaan SPM

(31)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 16

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5 Penyusunan LAKIP BLHD 2013 Banten 1 dokumen

14.000.000,00 14.000.000,00

6 Penyusunan LPPD BLHD 2013 Banten 1 dokumen

20.500.000,00 20.500.000,00

7 Penyusunan LKPj BLHD 2013 Banten 1 dokumen

14.000.000,00 14.000.000,00

8 Penyusunan Laporan SPM Bidang LH

Tingkat Provinsi tahun 2013 Banten 1 dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00

9 Penyusunan Dokumen RKA/DPA/DPPA

Tahun 2014 Banten 3 dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00

10 Fasilitasi FKD Mitra Praja Utama Banten 1 Kegiatan

20.000.000,00 20.000.000,00

11 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Banten 1 kegiatan

15.000.000,00 15.000.000,00

1 20 9 2 Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset BLHD Banten 100% 190.000.000,00 APBD 100% 200.000.000,00

Ketersediaan penatausahaan pengendalian dan

evaluasi laporan keuangan

-1 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I Banten 1 dokumen 19.353.300,00

19.353.300,00

2 Penyusunan Laporan Keuangan

(32)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 17

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Banten 1 dokumen 19.071.100,00

19.071.100,00

4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun Banten 1 dokumen 19.517.800,00 19.517.800,00

5 Rekapitulasi SPP, SPM dan SP2D

(semester I dan II) Banten 2 dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00

6 Sosialisasi Tata Kelola Keuangan Banten 1 Kegiatan 22.651.000,00

22.651.000,00

1 20 10 Program Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

2.000.000.000,00 2.310.000.000,00

1 20 10 1 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Banten 100% 1.230.000.000,00 APBD 100% 1.400.000.000,00

Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan

Banten 100%

-1 Penyediaan tenaga kerja satpan, supir, pramubakti, Cleaning Service dan Operasional kantor

Banten 12 Bulan 230.000.000,00

230.000.000,00

2 Penyediaan Penunjang Kantor selama 12

Bulan Banten 12 Bulan 650.000.000,00 650.000.000,00

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

(33)

-Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 18

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3 Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi

Tugas Kantor Banten 12 Bulan 350.000.000,00 350.000.000,00

1 20 10 2 Pemeliharaan Rutin atau berkala

sarana dan prasarana aparatur 240.000.000,00 APBD 100% 250.000.000,00

Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana

dan sarana aparatur Banten 100%

-1 Pemeliharaan Bangunan kantor Banten 1000 M2 50.000.000,00 2 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Banten 13 Unit Roda

4 dan 14 Unit Roda 2

150.000.000,00 3 Pemelihaaraan perlengkapan kantor Banten 1 Paket 20.000.000,00 4 Pemeliharaan komputer Banten 1 Paket 20.000.000,00 1 20 10 3 Pengadaan sarana dan prasarana

aparatur Banten 100% 470.000.000,00 APBD 100% 500.000.000,00

Rasio pengadaan prasarana dan sarana

aparatur

-1 Pengadaan Komputer Server Banten 1 Unit 40.000.000,00 2 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Banten 1 Unit 400.000.000,00

(34)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 19

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3 Pengadaan aplikasi sistem perkantoran Banten 1 paket 30.000.000,00

Peningkatan kapasitas aparatur 60.000.000,00 160.000.000,00

1 Pekan Ilmiah internal BLHD Provinsi Banten Banten 10 kegiatan 10.000.000,00 2 Pemutahiran Data Kepegawaian BLHD

Provinsi Banten Banten KepegawaianData 25.000.000,00 3 Fasilitasi kenaikan gaji pangkat/berkala dan

golongan PNS BLHD Provinsi Banten Banten 2 Kali 25.000.000,00

1 23 STATISTIK

-1 23 -1 Program Penyediaan Data

Pembangunan Daerah 235.000.000,00 350.000.000,00

1 23 1 1 Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan Daerah Banten 100% 235.000.000,00 APBD 100% 350.000.000,00

tersedianya data pembangunan daerah

-1 Penyusunan Data dan Informasi Banten 1 dokumen 85.000.000,00

(35)

Bab 3

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 20

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur

Lokasi capaianTarget kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif SumberDana

Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) J u m l a h 10.000.000.000,00 10.750.000.000,00

(36)

Bab 4 Penutup

Penutup

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 adalah untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Banten pada tahun 2014 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Pada rencana kerja tahun 2014, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki 5 (lima) program utama yang termasuk dalam urusan wajib, dan 15 kegiatan yaitu :

a. Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan

2. Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3 3. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang

Lingkungan

4. Pengkajian Dampak Lingkungan

5. Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

6. Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan

b. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup 7. Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam

8. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air

c. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD

10. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset BLHD

(37)

Bab 4 Penutup

d. Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

11.Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

12.Pemeliharaan Rutin atau berkala sarana dan prasarana aparatur 13.Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

14.Peningkatan kapasitas aparatur e. Penyediaan Data Pembangunan Daerah

15.Penyediaan Data dan Informasi pembangunan

Demikian Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014 disusun, kiranya dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014.

Serang, September 2013

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

Dr. Ir. H.A. Karimil Fatah, MM, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19581006 198306 1 007

(38)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

Evaluasi Pelaksanaan

Renja Tahun 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2012 dan Capaian Renstra BLHD 2007-2012

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2012

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tahun 2012 melaksanakan 3 (tiga) program 14 (empat belas) kegiatan total anggaran adalah Rp. 14.437.780.000,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung 4.617.780.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 9.820.000.000,00. terealisasi sebesar Rp 9.292.877.884,00 atau sebesar 95.49 %. Dengan capaian kinerja sebesar 95.49 % tersebut Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tahun 2012 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang rata-rata mencapai target.

Namun, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

(39)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2012.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten pada tahun 2012 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud tertera pada tabel 2.2.

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

d. Faktor-faktor yang penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

(40)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian target capaian program Renstra adalah Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup melalui berkurangnya kualitas pencemaran air dan udara pada tingkat kriteria baik; Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan; Meningkatnya Penaatan Hukum Lingkungan Hidup oleh pelaku dan atau kegiatan; Meningkatnya fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30 % luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah; dan Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam perlindungan Sumberdaya Alam.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012 secara lengkap terdapat pada tabel 2.2.

(41)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

2.1.2. Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (TA. 2013)

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tahun 2012 melaksanakan 5 (lima) program 14 (empat belas) kegiatan total anggaran Belanja Langsung Rp. 9.000.000.000,00. Sebanyak 56,13 persen (Rp. 5.052.000.000,-) dialokasi untuk program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, 11,11 persen (Rp. 1.000.000.000,-) untuk program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, 10,56 persen (Rp. 950.000.000,-) untuk program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, 19,14 persen (Rp. 1.723.000.000.-) untuk program pemeliharaan sarana, prsarana perkantoran dan peningkatan kapasitas aparatur. Dan sisanya 3,06 persen atau sebanyak Rp. 275.000.000,- untuk pelaksanaan program penyediaan data pembangunan daerah.

Tabel 2.1. Komposisi Anggaran 2013

NO URAIAN ANGGARAN (RP) %

1 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 5.052.000.000,- 56,13 2 Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam

dan LH 1.000.000.000,- 11,11

3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Daerah 950.000.000,- 10,56

4 Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran

dan Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.723.000.000,- 19,14 5 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 275.000.000,- 3,06

JUMLAH 9.000.000.000,- 100,00

Perkiraan target capaian kinerja pada tahun 2013 terdapat pada tabel 2.3.

2.1.3. Capaian Renstra BLHD 2007-2012

Capaian Renstra BLHD Provinsi Banten 2007-2012 sampai dengan realisasi tahun 2012 tergambar pada tabel 2.4

(42)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2011 dan tahun 2012 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten

Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012 Realisasi Anggaran 2012 2011 2012 2012 Rp % A. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah 1. Penataan regulasi manajemen sumberdaya aparatur Standart Pelayanan Minimal pada SKPD yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Publik 40 % 40 % 40 % 100 % Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan a. Peningkatan Kapasitas

dalam program Proper b. Bimtek Peningkatan SDM

dalam Program Adiwiyata c. Bimtek Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup d. Peningkatan SDM dalam Program Adipura e. Peningkatan SDM dalam Program Amdal f. Penyusunan Naskah Akademis Tentang UPTD Lab Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten g. Penyusunan Rancangan

Peraturan gubernur (Rapergub) Tentang UPTD lab lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten

(43)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012 Realisasi Anggaran 2012 2011 2012 2012 Rp % 2. Ketersediaan sarana -prasarana aparatur pemerintah yang memadai Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata

Usaha dan

Kerumahtanggaan

25,87% 20 % 25,87

% 100 % Penyediaan dan PemeliharaanBarang dan Jasa Perkantoran a. Fasilitasi Tenaga Kerja

pendukung pada BLHD b. Penyediaan Penunjang

Operasional Kantor Selama 12 Bulan

c. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas pemerintahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran b. Penyediaan Barang dan Jasa

administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha dan kerumahtanggaan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 1.100.000.000 263.000.000 150.000.000 1.064.987.384 257.380.000 146.208.000 96,82 97,86 97,47 Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana 21,29% 20 20,29

% 100 % Penyusunan Laporan KinerjaKeuangan dan Neraca Aset BLHD

a. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I b. Penyusunan Laporan

(44)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012 Realisasi Anggaran 2012 2011 2012 2012 Rp % Pembangunan SKPD KeuanganSemesteran/Prognosis c. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III d. Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD

a. Forum SKPD Bidang Lingkungan Hidup Kab/Kota

b. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan pada BLHD Tahun 2013

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program BLHD d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) e. Penyusunan Laporan SPM

Bidang LH Tingkat Provinsi tahun 2011

f. Penyusunan LPPD BLHD Provinsi Banten

g. Penyusunan Dokumen RKA 2013

h. Penyusunan Dokumen LKPJ BLHD

i. Penyusunan Renstra BLHD

(45)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012

Realisasi Anggaran

2012 2011 2012 2012 Rp %

Provinsi Banten tahun 2012-2017

j. Penyusunan Naskah Akademis dan Draft Raperda Pengelolaan Lingkungan hidup.

k. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi B. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 1. Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam perlindungan Sumberdaya Alam Pembinaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

100 % 100 % 100% 100% Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Air

a. Pemantauan dan

Penyusunan Data Kerusakan Ekosistem Mangrove di wilayah Provinsi Banten

b. Pemantauan dan

Penyusunan Data Kerusakan Ekosistem Semapadan Situ di wilayah Provinsi Banten c. Bimbingan Teknis

Pelestarian dan Konservasi Ekosistem Mangrove, Terumbu Karang dan Padang Lamun

d. Fasilitasi Kegiatan Sumber Daya Air, Pesisir dan Laut di Provinsi Banten

(46)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012 Realisasi Anggaran 2012 2011 2012 2012 Rp % e. Bimtek pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Meningkatnya

fungsi dan luas kawasan lindung mencapai kondisi 30 % luas wilayah melalui koordinasi penataan ruang daerah Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah

100 % 100 % 100 % 100 % Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

perlindungan dan konservasi SDA

a. Fasilitasi Forum Pelestarian DAS Cidanau (FKDC) b. Fasilitasi Forum Pelestarian

DAS Ciujung (FPDC) c. Fasilitasi Forum DAS

Ciliman (FPDC)

d. Fasilitasi Forum Komunikasi Pegunungan Akarsari (FKPA)

e. Penyusunan Data Kerusakan Lahan Kritis f. Fasilitasi Program MIH g. Bintek Pengendalian

Kerusakan Lahan Kritis

600.000.000 597.720.000 99,62 C. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya

(47)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012 Realisasi Anggaran 2012 2011 2012 2012 Rp % Hukum Lingkungan Hidup oleh pelaku dan atau kegiatan.

terhadap jumlah usaha dan atau kegiatan yang berpotensi

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup

a. Fasilitasi Operasional Komisi Penilai Penilai dan Sekretariat Komisi AMDAL Daerah

b. Pengawasan Dokumen Lingkungan

c. Raker Komisi Amdal Daerah d. Penyusunanan RKL/RPL, KP3B, MAPOLDA, BADIKLAT e. Penyusunan KLHS Provinsi Banten Rasio Tindak Lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup 20 % 40 % 42 % 210 % Pengawasan Kebijakan

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a. Pelaksanaan Sosialisasi dan

penyuluhan terhadap masyarakat mengenai penegakan hukum lingkungan hidup di Kabupaten se-Provinsi Banten; b. Penanganan kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup oleh Tim Pos Pengaduan lingkungan hidup BLHD Provinsi Banten;

c. Pelaksanaan Pembekalan

(48)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012

Realisasi Anggaran

2012 2011 2012 2012 Rp %

dan Pemantapan Penyisik Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Banten;

d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Kasus-Kasus Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup;

e. Fasilitasi Tim Penegak Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi Banten. 2. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup melalui berkurangnya kualitas pencemaran air dan udara pada tingkat kriteria baik

Rasio Pengelolaan Limbah B3 (540 industri)

16.67% 16.67% 16.67% 100 % Pengelolaan Limbah Domestik, B3 dan Limbah B3

a. Pembinaan teknis pengelolaan limbah Domestik, B3 dan Limbah B3

b. Pembinaan teknis pengelolaan limbah medis/rumah sakit

c. Rapat Kerja teknis Tim Penanggulangan Bahan Perusak Ozon (BPO)

d. Pengawasan tindak lanjut pengelolaan limbah B3 industri e. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah medis f. Pengawasan dan 750.000.000 728.007.500 97,07

(49)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012

Realisasi Anggaran

2012 2011 2012 2012 Rp %

pengendalian pengelolaan Bahan Perusak Ozon

g. Sosialisasi pengelolaan sampah

h. Bimtek penanggulangan bahan prusak ozon

3. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan

Rasio insentif dan disentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan 100 % 100 % 100 % 100 % Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup

a. Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan Program SUPERKELOLA Sungai Cirarab dan Sungai Cimanceuri

b. Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Industri

c. Penyusunan Draft SUPERKELOLA Bagi Industri Tahun 2011

d. Finalisasi Naskah SUPERKELOLA Tahun 2011 e. Uji Petik Emisi Kendaraan

bermotor Roda Empat f. Monitoring dan Evaluasi

Kinerja Peserta Superkleola Tahun 2009 – 2011

g. Penyusunan Daya Tampung dan Daya Dukung Sungai Ciujung

h. Penyusunan Daya Tampung

(50)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

Program dan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kegiatan dan Tolok Ukur Pagu Anggaran 2012

Realisasi Anggaran

2012 2011 2012 2012 Rp %

dan Daya Dukung Sungai Cibanten

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan a. Fasilitasi Program ADIPURA b. Fasilitasi Program Adiwiyata c. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Banten d. Fasilitasi Pembentukan

Kaukus Lingkungann Hidup Provinsi Banten

e. Publikasi lingkungan hidup f. Penilaian kota sehat

g. Fasilitasi program informasi lingkungan

1.110.000.000 1.090.798.000 98,27

9.820.000.000 9.292.877.884 95,49

(51)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

Tabel 2.3. Perkiraan Capaian Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan (2013) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan dan Tolok Ukur Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5)

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Prosentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM

20% 1 Pemantauan Kualitas Lingkungan

977,000,000.00 40 industri Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara bagi

Industri

40 industri Pembinaan Teknis dan Pengendalian Pencemaran Air bagi Industri 40 industri Pembinaan Teknis dan Pengendalian Pencemaran Udara bagiIndustri

10 kali Pemantauan Kualitas Air Sungai Ciujung 10 kali Pemantauan Kualitas Air Sungai Cibanten 8 kab/kota Pemantauan Kualitas Udara Ambien

1 aplikasi Penyusunan Database Pengendalian Pencemaran Air dan udara

2 Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3 800,000,000.00 40 industri Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Limbah B3

50 industri Pengawasan tindak lanjut Pengelolaan limbah industri 50 RS Pembinaan Teknis dan Pengelolaan Limbah Medis

40 RS Pengawasan Tindak Lanjut Pengelolaan Limbah Medis/RumahSakit 40 Peserta Rapat Kerja Teknis dan Pengelolaan bahan perusak ozon

40 bengkel Pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Perusak Ozon 40 bengkel Pembinaan teknis dan pengelolaan bahan perusak ozon

1 laporan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah perkotaan 1 aplikasi Penyusunan Database Pengelolaan Limbah B3 di Provinsi Banten

(52)

Bab 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kegiatan dan Tolok Ukur Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5)

3 Pengkajian Dampak Lingkungan 1,125,000,000.00

1 dokumen Fasilitasi Operasional Komisi AMDAL Daerah Provinsi Banten 1 keg Fasilitasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Amdal

35

usaha/keg Pengawasan terhadap Pelaksanaan RKL/RPL bagi usaha/kegiatan 6 dokumen Penyusunan Laporan RPL/RKL KP3B, Badiklat dan Mapolda Banten

1 keg Penyusunan Kajian Akademis Penapisan tentang Jenis Usahadan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal di Provinsi Banten 1 keg Rapat Kerja Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi Banten danKab/kota 1 dokumen Penyusunan Kajian Kerentanan Perubahan Iklim di ProvinsiBanten

4 Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalamPengelolaan lingkungan 600,000,000.00 40 orang Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan

3 kali Rapat Koordinasi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan HidupDaerah 250 orang Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dalam PengelolaanLingkungan Hidup Rasio tindak lanjut

terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

20% 5 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang

Lingkungan 700,000,000.00

8 kab/kota Fasilitasi Program Adipura

8 kab/kota Fasilitasi Program Adiwiyata 1 keg Publikasi Lingkungan Hidup

Gambar

Tabel 3.1. Program dan Kegiatan BLHD Provinsi Banten tahun 2014
Tabel 3.2. Struktur Rencana Anggaran Tahun 2014 BLHD Provinsi Banten
Tabel 3.3. Rumusan Rencana, Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2011 dan tahun 2012 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten
+4

Referensi

Dokumen terkait

Keefektifan perangkat pembelajar- an pada kelompok eksperimen ini sealur dengan pendapat Davis & Sorrell (1995) yang menggunakan tiga kriteria untuk menyatakan pembelajaran

Semua guru yang mengajar wajib membuat penilaian kendiri sekurang-kurangnya sekali dari Januari hingga Mac dengan menggunakan Instrumen Standard 4 SKPMg2 (S4g2).

customer satisfaction (kepuasan konsumen) sebagai variabel mediasi dan akan dilakukan pada restoran Jepang berkonsep shabu-shabu yaitu X.O Suki, Hanamasa, Shaburi,

Guru mata pelajaran dapat berperan serta untuk mengembangkan kompetensi spiritual siswa dengan berupaya (1) mengaitkan nilai-nilai spiritual ke dalam pelajaran

Alkitab (ditulis dalam latarbelakang bangsa Israel) dipengaruhi oleh sistim patriarkhal yang terdapat dalam agama Yudaisme dan juga pengaruh kebudayaan Yunani,

Mereka hidup dalam persatuan dan kasih (ayat 42), di mana mereka memecahkan roti bersama-sama, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, mereka saling menolong

Gambar 2 menunjukkan perubahan konsentrasi MB ketika larutan berkontak dengan katalis baik ketika ada ataupun tanpa peroksida.. A) Perubahan konsentrasi MB dalam larutan selama

Kompetensi Dasar : 3.2 Menggunakan menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat