• Tidak ada hasil yang ditemukan

INDIKATIF

2.04 Kegiatan : Penerbitan Izin

Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

% Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang dilakukan pengendalia n, pengawasa n dan ditindaklanj uti perizinanny a

% 100

100,00

411.043.948,00

100,00

492.895.380,00

100,00 533.431.968,00

100,00 578.022.215,00

100,00 2.015.393.51 1,00

% Fasilitas

Kesehatan yang hasil monitoring pengukuran INM-nya ditindaklanjut i

% 100,00% 100,00%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% Fasilitas

kesehatan rujukan yang dilakukan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kesehatan rujukan

% 100% 100% 100% 100% 100%

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

193

1. 2. 2.

2.04. 1 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan , Diawasi dan Ditindaklanju ti Perizinannya

Unit

10,00

42.529.500,00

4,00

87.529.500,00

2,00 87.529.500,00

3,00

87.529.500,00

1. 2. 2.

2.04. 3 Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan

Unit 0 35

35,00

197.979.103,00

35,00

217.777.000,00

35,00 239.554.700,00

35,00 263.510.170,00

35,00

1. 2. 2.

2.04. 4 Sub Kegiatan : Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Dokume

n 12 12

4,00

170.535.345,00

4,00

187.588.880,00

4,00 206.347.768,00

12,00 226.982.545,00

12,00

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

194

1. 2. 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Puskesmas dan RSUD dengan Sumberday a Manusia Kesehatan sesuai standar

% 100% 100% 100%

7.231.922.660,00 100%

7.955.114.926,00

100,00 8.750.626.419,

00

100,00 9.625.689.061,

00

100,00 33.563.353.0

66,00

P1

1. 2. 3.

2.01 Kegiatan

Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

% Tenaga kesehatan yang diberikan ijin praktik

% 7,24 724 100%

22.073.130,00 100%

24.280.443,00 100%

26.708.487,00 100%

29.379.336,00 100%

102.441.396, 00

1. 2. 3.

2.01. 1 Sub Kegiatan : Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Dokume

n 724 724

724,00 22.073.130,00

724,00 24.280.443,00

724,00 26.708.487,00

724,00 29.379.336,00

724,00

1. 2. 3.

2.02

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Persentase Puskesmas dengan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai standar

% 35 724 100%

5.443.116.023,00

100%

5.987.427.625,00

100%

6.586.170.388, 00

100%

7.244.787.427, 00

100%

25.261.501.4 63,00

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

195

1. 2. 3.

2.02. 1 Sub Kegiatan : Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Perencanaa n dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dokume

n 35 36

35,00 101.372.153,00

35,00 111.509.368,00

35,00 122.660.305,00

35,00 134.926.336,00

35,00

1. 2. 3.

2.02. 2 Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Orang 1339 1339

1.339,0 0

5.249.013.870,00

1.339,0 0

5.773.915.257,00

1.339,00 6.351.306.783,

00

1.339,0

0

6.986.437.461,

00

1.339,0

0

1. 2. 3.

2.02. 3 Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dokume

n 12 12

12,00

92.730.000,00

12,00

102.003.000,00

12,00 112.203.300,00

12,00 123.423.630,00

12,00

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

196

1. 2. 3.

2.03 Kegiatan

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

% Tenaga kesehatan terlatih

% 550 550 65%

1.766.733.507,00 65%

1.943.406.858,00 65%

2.137.747.544, 00

65%

2.351.522.298, 00

65%

8.199.410.20 7,00

1. 2. 3.

2.03. 1 Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensin ya

Orang 550 550

550,00

1.766.733.507,00

550,00

1.943.406.858,00

550,00 2.137.747.544, 00

550,00 2.351.522.298, 00

550,00

1. 2. 4 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase sarana kefarmasian , alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendas i perijinan

%

100,00 27.604.133,00

100,00 30.169.914,30

100,00 32.992.273,73

100,00

36.096.869,10 126.863.190,

13

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

197

1. 2. 4.

2.01 Kegiatan

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

% Pemberian Rekomendas i ijin Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Fasilitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan rekomendasi ijin

%

100,00 25.657.813,00

100,00 28.223.594,30

100,00 31.045.953,73

100,00

34.150.549,10 119.077.910,

13

1. 2. 4.

2.01. 1 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Dokume

n 27 75

75,00 25.657.813,00

78,00 28.223.594,30

80,00 31.045.953,73

82,00 34.150.549,10

84,00

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

198

1. 2. 4.

2.01. 2 Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sarana 27 75

75,00

78,00

80,00

82,00

84,00

1. 2. 4.

2.01. 3 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin

Sarana 0 75

50,00 10.556.820,00

52,00 11.612.502,00

55,00 12.773.752,20

58,00

14.051.127,42

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

199

1. 2. 4.

2.02 Kegiatan

Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Jumlah Fasilitas Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang diberikan sertifikat ijin

Sarana 1 1

1 1.946.320,00

1 1.946.320,00

1 1.946.320,00

1 1.946.320,00

1

7.785.280,00

1. 2. 4.

2.02. 1 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Jumlah Dokumen Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Dokume

n 1 1

1 1.946.320,00

1 1.946.320,00

1 1.946.320,00

1 1.946.320,00

1

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

200

1. 2. 4.

2.02. 2 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Dokume

n 1 1

1

1

1

1

1

Sasaran 3 :

Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Angka Keberhasila n Pengobatan Semua Pasien TB

% 96,5 90,00

90,00

90,00

-

90,00 -

90,00 -

90,00

-

1. 2. 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

4.156.572.529,00

3.816.765.897,00 3.873.110.732,

00

4.274.506.712,

47

16.120.955.8

70,47

% pelayanan

kesehatan penyakit menular

% 89,00% 96,92% 90% 90% 90% 90% 90% P1

% pelayanan

kesehatan penyakit tidak menular

% 77,88% 86,92% 100% 100% 100% 100% 100%

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

201

% pelayanan

kesehatan jiwa

% 108,85% 98,33% 100% 100% 100% 100% 100%

%

pengelolaan surveilans epidemiologi

% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100%

% pelayanan

imunisasi % 95,00% 95,00% 95% 95% 95% 95% 95%

1. 2. 2.

2.02 Kegiatan:

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.156.572.529,00

3.816.765.897,00 3.873.110.732, 00

4.274.506.712, 47

16.120.955.8 70,47

Persentase

Orang terduga Tuberculosis yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar

% 100,00% 112,00%

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

100,00

Persentase

Penderita Hipertensi yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar

% 63,49% 71,99%

100,00

100,00

100,00

-

0,53

-

0,53

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

202

Persentase

Penderita Diabetes Melitus yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar

% 92,26% 101,84%

100,00

100,00

100,00

-

0,58

-

0,58

Persentase

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar

% 108,85% 98,33% 100 100 100

- 100

- 100

Persentase

Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatka n pemeriksaan HIV sesuai standar

% 73,86% 112,66% 100 100 100

- 100

- 100

Persentase

Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemioligi

< 24 jam

% 100,00% 100,00% 100

100,00

100,00

-

100,00

-

100,00

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

203

Persentase

Penderita Pneumonia balita yang mendapatka n penanganan sesuai standar

% 77,35% 78,70%

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

100,00

Persentase

Penderita diare yang mendapatka n penanganan sesuai standar

% 72,67% 75,10%

1,00

1,00

1,00

-

1,00

-

1,00

Prevalensi

kasus kusta

< 1/10.000 penduduk

% 100% 100%

1,00

1,00

1,00

-

1,00

-

1,00

Persentase

Penderita DBD yang mendapatka n penanganan sesuai standar

% 100,00% 100,00%

100,00

100,00

100,00

-

1,00

563.669.723,00

1,00

Angka

Kesakitan Malaria 1/1.000 penduduk berisiko

% 100,00% 100,00%

1,00

1,00

1,00 6.050.000,00

1,00 6.050.000,00

1,00

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

204

Persentase

Puskesmas yang melaksanaka n pelayanan kesehatan khusus (gilut dan indera)

% 100,00% 100,00%

1,00

1,00

1,00

-

1,00

-

1,00

Cakupan

Imunisasi Rutin Lengkap

% 95,00% 95,00%

100,00

100,00

100,00 184.155.087,00

100,00 202.570.595,00

100,00

Cakupan

imunisasi baduta

% 90,00% 95,00%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Cakupan

BIAS % 95,00% 95,00%

80,00

80,00

80,00 18.971.348,00

80,00 20.868.482,00

80,00

1. 2. 2.

2.02. 8 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

orang

244.722

278.606

388.371 95.110.499,00

388.410 21.132.990,00

388.449

388.488

-

388.488

1. 2. 2.

2.02. 9 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

orang

21.467

23.794

23.445 446.533.900,00

23.447 410.548.550,00

23.450 410.548.550,00

23.452 410.589.604,86

23.452

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

205

1. 2. 2.

2.02. 10 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Jumlah Orang yang Mendapatka n PelayananK esehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

orang

2.596

2.596

2.392 293.573.410,00

2.392 272.218.320,00

2.392 272.218.320,00

2.393 272.245.541,83

2.393

1. 2. 2.

2.02. 11 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatka n Pelayanan Sesuai Standar

orang 100 112

13.737

80.994.937,00

13.702

94.945.398,00

13.693 94.945.398,00

13.682 94.954.892,54

13.682

1. 2. 2.

2.02. 12 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Jumlah Orang BerisikoTerin feksi HIV yang Mendapatka n Pelayanan Sesuai Standar

orang 15151 23334

20.587

74.280.745,00

20.589

98.211.663,00

20.591 98.211.663,00

20.593 98.221.484,17

20.593

1. 2. 2.

2.02. 13

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa

Dokume n

1 1 1

313.264.750,00

1

344.591.225,00

1

379.050.350,00

1

416.955.385,00

1

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

206

(KLB) Sesuai Standar 1. 2. 2.

2.02. 14 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar

Dokume

n 1 1

1

11.074.525,00

1

12.182.000,00

1

13.400.200,00

1

14.740.250,00

1

1. 2. 2.

2.02. 20 Sub Kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Dokume

n 12 12

14

264.934.580,00

14

291.428.000,00

14

320.570.800,00

14

352.627.880,00

14

1. 2. 2.

2.02. 21 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan

Orang

14.826

10.702

10.703 44.170.000,00

10.704 19.400.000,00

10.705 19.400.000,00

10.706 19.401.940,00

10.706

1. 2. 2.

2.02. 22 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Jumlah Penyalahgun a NAPZA yang Mendapatka n Pelayanan

Orang 0 0 0

14.294.010,00 0

10.900.000,00 0

10.900.000,00 0

10.901.090,00 0

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

207

Kesehatan 1. 2. 2.

2.02. 23 Sub Kegiatan : Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus

Dokume

n 2 2

2

20.742.860,00

2 14.640.000,00

2 14.640.000,00

2 14.641.464,00

2

1. 2. 2.

2.02. 25 Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Dokume

n 12 12

12,00 1.777.177.263,00

12,00 1.503.378.808,00

12,00 1.503.378.808,

00

12,00 1.503.529.145,

88

12,00

1. 2. 2.

2.02. 27 Sub Kegiatan : Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah

Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgun aan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah

Orang 379 2.048

2.049

18.660.000,00

2.050 6.100.000,00

2.051 6.100.000,00

2.052 6.100.610,00

2.052

1. 2. 2.

2.02. 28 Sub Kegiatan : Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nas ional yang Didistribusik an

Dokume

n 34 34

40 48.545.000,00

40 53.399.500,00

40 58.739.450,00

40 64.613.395,00

40

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

208

1. 2. 2.

2.02. 36 Sub Kegiatan : Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Dokume

n 1 1 2

26.368.500,00 2

29.005.350,00 2

31.905.885,00 2

350.964.735,00 2

1. 2. 2.

2.02. 37 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaa n Dini dan Respon Wabah

Dokume

n 29 29 22

40.156.500,00 22

44.172.150,00 22

48.589.365,00 22

53.448.300,00 22

1. 2. 2.

2.02. 40 Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar

Orang 1226 2051

2.821,0 0

401.336.403,00

2.367,0 0

395.205.942,00

2.367 395.205.942,00

2.330 395.245.462,59

2.330

1. 2. 2.

2.02. 41 Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai

Orang 133 275

275

179.304.647,00

275 138.456.001,00

275 138.456.001,00

275 138.469.846,60

275

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

209

standar 1. 2. 2.

2.02. 42 Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

Jumlah orang yang mendapatka n pelayanan kesehatan malaria

Orang 0,0058 % 0,004 % < 1 %

/jumlah pendud

uk

6.050.000,00 < 1 %

/jumlah pendud

uk

6.850.000,00 < 1 %

/jumlah penduduk

6.850.000,00 < 1 %

/jumlah pendud uk

6.850.685,00 < 1 %

/jumlah pendud uk

1. 2. 2.

2.02. 43 Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan tanpa rokok

Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok

Tatanan 1 1

3

-

3 50.000.000,00

3 50.000.000,00

3 50.005.000,00

3

3

Sasaran 4 :

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Persentase Desa/Kelura han Siaga Aktif Purnama dan Mandiri

% 33,48 35,12 36,76 38,4 40,04 41,68 41,68

1. 2. 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase penyelengg araan UKM lainnya

% 0 0 83,57

2.009.059.456,00 84,27

2.209.965.368,00 85,02 2.430.961.881,

00

85,725 2.674.058.079,

00

85,725 9.324.044.78

4,00

P2

1. 2. 2.

2.02 Kegiatan:

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

% Puskesmas dan RS yang menyelengg arakan pelayanan promosi kesehatan kategori 'baik'

% 0,00% 0,00%

25,00

2.009.059.456,00

30,00

2.209.965.368,00

35,00 2.430.961.881, 00

40,00 2.674.058.079, 00

40,00 9.324.044.78 4,00

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

210

%

penyelengga raan kesehatan kerja di puskesmas

% 100,00% 100,00%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

penyelengga raan kesehatan olah raga di puskesmas

% 100,00% 100,00%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% Sarana Air

Minum (SAM yang memenuhi syarat

% 86,22% 87,52%

89,00

89,00

89,00

89,00

89,00

% Tempat

fasilitas umum (TFU) prioritas yang memenuhi syarat

% 64,52% 82,24%

82,50

82,50

83,00

83,00

83,00

1. 2. 2.

2.02. 7 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang endapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

orang

157.115

187.559

215.847 46.779.303,00

222.694

51.457.200,00

229.694 56.602.900,00

222.694 62.263.200,00

222.694

1. 2. 2.

2.02. 16 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Dokume

n 8 8

8

139.851.417,00

8

153.836.558,00

8

169.220.213,00

8

186.142.234,00

8

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

211

1. 2. 2.

2.02. 17 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Dokume

n 8 8

8

573.804.611,00

8

631.185.072,00

8

694.303.579,00

8

763.733.937,00

8

1. 2. 2.

2.02. 18 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Dokume

n 1 1

1,00

654.835.290,00

1,00

720.318.820,00

1,00

792.350.700,00

1,00

871.585.770,00

1,00

1. 2. 2.

2.02. 29 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Kabupaten/K ota Sehat

Dokume

n 4 4

4,00 593.788.835,00

4,00 653.167.718,00

4,00 718.484.489,00

4,00 790.332.938,00

4,00

1. 2. 4 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase sarana makanan minuman yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendas i perijinan

%

100,00 325.344.384,00

100,00 357.878.822,00

100,00 393.664.704,00

100,00

437.589.707,00 1.514.477.61

7,00

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

212

1. 2. 4.

2.03 Kegiatan

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Persentase P-IRT yang dilakukan pembinaan dan pengawasan

% 70 50

51,00 69.538.404,00

52,00 76.492.244,00

53,00 84.141.468,00

54,00 92.555.615,00

54,00 322.727.731, 00

1. 2. 4.

2.03. 1 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Dokume

n 110 120

130,00 69.538.404,00

135,00 76.492.244,00

135,00 84.141.468,00

135,00 92.555.615,00

135,00 322.727.731,

00

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

213

1. 2. 4.

2.04 Kegiatan

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

% TPP yang memenuhi syarat

% 74,94% 97,17%

97,20 218.128.680,00

97,20 239.941.548,00

97,20 263.933.703,00

97,25 290.327.073,00

97,25 1.012.331.00 4,00

1. 2. 4.

2.04. 1 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan dan Depot Air Minum (DAM)

Dokume

n 70 70

70,00

218.128.680,00

70,00

239.941.548,00

70,00 263.933.703,00

70,00 290.327.073,00

70,00

1. 2. 4.

2.05 Kegiatan

Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Persentesa puskesmas yang melakukan stikerisasi TPP

% 10% 31%

100,00 22.998.860,00

100,00 25.298.746,00

100,00 27.828.620,00

100,00 30.611.482,00

100,00 106.737.708, 00

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

214

1. 2. 4.

2.05. 1 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Dokume

n 70 35

40,00 22.610.360,00

45,00 24.871.396,00

50,00 27.358.535,00

55,00 30.094.389,00

55,00

1. 2. 4.

2.06 Kegiatan

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Persentase pemeriksaan sampel makanan dan minuman

% 85 90

91,00 37.677.300,00

92,00 41.445.030,00

93,00 45.589.533,00

94,00 54.707.019,00

94,00 179.418.882, 00

1. 2. 4.

2.06. 1 Sub Kegiatan : Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam

Unit 74 21

- -

21,00

-

21,00 -

21,00

-

21,00

-

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

215

rangka Tindak Lanjut Pengawasan 1. 2. 5 1.02.05

PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase penyelengg araan program pemberdaya an masyarakat di bidang kesehatan

% 0,00% 0,00% 70%

1.114.460.385,00 75%

1.201.344.323,95 80%

1.263.047.489, 85

85%

1.326.199.863, 44

85%

4.905.052.06 2,24

Dinkes

1. 2. 5.

2.01 Kegiatan

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase pembinaan desa/

kelurahan siaga aktif

% 0% 0% 50%

148.084.000,00 60%

155.488.200,00 70%

163.262.610,00 80%

171.425.741,00 100%

638.260.551, 00

1. 2. 5.

2.01. 1 Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdaya an Masyarakat dalam waktu 1 tahun

Dokume

n 1 1

1,00 148.084.000,00

1,00 155.488.200,00

1,00 163.262.610,00

1,00 171.425.740,50

1,00

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

216

1. 2. 5.

2.02 Kegiatan

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

% Puskesmas yang melaksanaka n kampanye Germas tema prioritas

% 0% 0% 70,00%

623.218.406,00 75,00%

685.540.246,00 80,00%

721.453.208,00 85,00%

757.525.867,00 85,00%

2.787.737.72 7,00

1. 2. 5.

2.02. 1 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Dokume

n 1 1

1

623.218.406,00

1

654.379.326,00

1

687.098.293,00

1

721.453.207,00

1

1. 2. 5.

2.02. 2 Sub Kegiatan : Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan kesadaran kesehatan keluarga dan lingkungan dengan merapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuha n Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat

keluarg

a 0 0

78.960, 00

-

79.750

31.160.920,00

80.547 34.354.915,00

81.353 36.072.660,00

81.353

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026

217

1. 2. 5.

2.03 Kegiatan

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Persentase posyandu PURI

% 80% 92% 92%

343.157.979,00 93%

360.315.877,95 94%

378.331.671,85 95%

397.248.255,44 95%

1.479.053.78 4,24

1. 2. 5.

2.03. 1 Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Dokume

n 1 1 1

343.157.979,00 1

360.315.877,95 1

378.331.671,85 1

397.248.255,44 1

Sasaran 5 :

Dokumen terkait