INDIKATIF
2.04 Kegiatan : Penerbitan Izin
Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
% Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang dilakukan pengendalia n, pengawasa n dan ditindaklanj uti perizinanny a
% 100
100,00
411.043.948,00
100,00
492.895.380,00
100,00 533.431.968,00
100,00 578.022.215,00
100,00 2.015.393.51 1,00
% Fasilitas
Kesehatan yang hasil monitoring pengukuran INM-nya ditindaklanjut i
% 100,00% 100,00%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
% Fasilitas
kesehatan rujukan yang dilakukan fasilitasi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kesehatan rujukan
% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
193
1. 2. 2.
2.04. 1 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan , Diawasi dan Ditindaklanju ti Perizinannya
Unit
10,00
42.529.500,00
4,00
87.529.500,00
2,00 87.529.500,00
3,00
87.529.500,00
1. 2. 2.
2.04. 3 Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
Unit 0 35
35,00
197.979.103,00
35,00
217.777.000,00
35,00 239.554.700,00
35,00 263.510.170,00
35,00
1. 2. 2.
2.04. 4 Sub Kegiatan : Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Dokume
n 12 12
4,00
170.535.345,00
4,00
187.588.880,00
4,00 206.347.768,00
12,00 226.982.545,00
12,00
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
194
1. 2. 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Persentase Puskesmas dan RSUD dengan Sumberday a Manusia Kesehatan sesuai standar
% 100% 100% 100%
7.231.922.660,00 100%
7.955.114.926,00
100,00 8.750.626.419,
00
100,00 9.625.689.061,
00
100,00 33.563.353.0
66,00
P1
1. 2. 3.
2.01 Kegiatan
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
% Tenaga kesehatan yang diberikan ijin praktik
% 7,24 724 100%
22.073.130,00 100%
24.280.443,00 100%
26.708.487,00 100%
29.379.336,00 100%
102.441.396, 00
1. 2. 3.
2.01. 1 Sub Kegiatan : Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Dokume
n 724 724
724,00 22.073.130,00
724,00 24.280.443,00
724,00 26.708.487,00
724,00 29.379.336,00
724,00
1. 2. 3.
2.02
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Persentase Puskesmas dengan Sumberdaya Manusia Kesehatan sesuai standar
% 35 724 100%
5.443.116.023,00
100%
5.987.427.625,00
100%
6.586.170.388, 00
100%
7.244.787.427, 00
100%
25.261.501.4 63,00
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
195
1. 2. 3.
2.02. 1 Sub Kegiatan : Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaa n dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dokume
n 35 36
35,00 101.372.153,00
35,00 111.509.368,00
35,00 122.660.305,00
35,00 134.926.336,00
35,00
1. 2. 3.
2.02. 2 Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Orang 1339 1339
1.339,0 0
5.249.013.870,00
1.339,0 0
5.773.915.257,00
1.339,00 6.351.306.783,
00
1.339,0
0
6.986.437.461,
00
1.339,0
0
1. 2. 3.
2.02. 3 Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dokume
n 12 12
12,00
92.730.000,00
12,00
102.003.000,00
12,00 112.203.300,00
12,00 123.423.630,00
12,00
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
196
1. 2. 3.
2.03 Kegiatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
% Tenaga kesehatan terlatih
% 550 550 65%
1.766.733.507,00 65%
1.943.406.858,00 65%
2.137.747.544, 00
65%
2.351.522.298, 00
65%
8.199.410.20 7,00
1. 2. 3.
2.03. 1 Sub Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensin ya
Orang 550 550
550,00
1.766.733.507,00
550,00
1.943.406.858,00
550,00 2.137.747.544, 00
550,00 2.351.522.298, 00
550,00
1. 2. 4 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Persentase sarana kefarmasian , alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendas i perijinan
%
100,00 27.604.133,00
100,00 30.169.914,30
100,00 32.992.273,73
100,00
36.096.869,10 126.863.190,
13
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
197
1. 2. 4.
2.01 Kegiatan
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
% Pemberian Rekomendas i ijin Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Fasilitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan rekomendasi ijin
%
100,00 25.657.813,00
100,00 28.223.594,30
100,00 31.045.953,73
100,00
34.150.549,10 119.077.910,
13
1. 2. 4.
2.01. 1 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Dokume
n 27 75
75,00 25.657.813,00
78,00 28.223.594,30
80,00 31.045.953,73
82,00 34.150.549,10
84,00
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
198
1. 2. 4.
2.01. 2 Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Sarana 27 75
75,00
78,00
80,00
82,00
84,00
1. 2. 4.
2.01. 3 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin
Sarana 0 75
50,00 10.556.820,00
52,00 11.612.502,00
55,00 12.773.752,20
58,00
14.051.127,42
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
199
1. 2. 4.
2.02 Kegiatan
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Jumlah Fasilitas Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang diberikan sertifikat ijin
Sarana 1 1
1 1.946.320,00
1 1.946.320,00
1 1.946.320,00
1 1.946.320,00
1
7.785.280,00
1. 2. 4.
2.02. 1 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Jumlah Dokumen Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Dokume
n 1 1
1 1.946.320,00
1 1.946.320,00
1 1.946.320,00
1 1.946.320,00
1
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
200
1. 2. 4.
2.02. 2 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Dokume
n 1 1
1
1
1
1
1
Sasaran 3 :
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Angka Keberhasila n Pengobatan Semua Pasien TB
% 96,5 90,00
90,00
90,00
-
90,00 -
90,00 -
90,00
-
1. 2. 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
4.156.572.529,00
3.816.765.897,00 3.873.110.732,
00
4.274.506.712,
47
16.120.955.8
70,47
% pelayanan
kesehatan penyakit menular
% 89,00% 96,92% 90% 90% 90% 90% 90% P1
% pelayanan
kesehatan penyakit tidak menular
% 77,88% 86,92% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
201
% pelayanan
kesehatan jiwa
% 108,85% 98,33% 100% 100% 100% 100% 100%
%
pengelolaan surveilans epidemiologi
% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100% 100%
% pelayanan
imunisasi % 95,00% 95,00% 95% 95% 95% 95% 95%
1. 2. 2.
2.02 Kegiatan:
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.156.572.529,00
3.816.765.897,00 3.873.110.732, 00
4.274.506.712, 47
16.120.955.8 70,47
Persentase
Orang terduga Tuberculosis yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar
% 100,00% 112,00%
100,00
100,00
100,00
-
100,00
-
100,00
Persentase
Penderita Hipertensi yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar
% 63,49% 71,99%
100,00
100,00
100,00
-
0,53
-
0,53
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
202
Persentase
Penderita Diabetes Melitus yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar
% 92,26% 101,84%
100,00
100,00
100,00
-
0,58
-
0,58
Persentase
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar
% 108,85% 98,33% 100 100 100
- 100
- 100
Persentase
Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatka n pemeriksaan HIV sesuai standar
% 73,86% 112,66% 100 100 100
- 100
- 100
Persentase
Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemioligi
< 24 jam
% 100,00% 100,00% 100
100,00
100,00
-
100,00
-
100,00
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
203
Persentase
Penderita Pneumonia balita yang mendapatka n penanganan sesuai standar
% 77,35% 78,70%
100,00
100,00
100,00
-
100,00
-
100,00
Persentase
Penderita diare yang mendapatka n penanganan sesuai standar
% 72,67% 75,10%
1,00
1,00
1,00
-
1,00
-
1,00
Prevalensi
kasus kusta
< 1/10.000 penduduk
% 100% 100%
1,00
1,00
1,00
-
1,00
-
1,00
Persentase
Penderita DBD yang mendapatka n penanganan sesuai standar
% 100,00% 100,00%
100,00
100,00
100,00
-
1,00
563.669.723,00
1,00
Angka
Kesakitan Malaria 1/1.000 penduduk berisiko
% 100,00% 100,00%
1,00
1,00
1,00 6.050.000,00
1,00 6.050.000,00
1,00
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
204
Persentase
Puskesmas yang melaksanaka n pelayanan kesehatan khusus (gilut dan indera)
% 100,00% 100,00%
1,00
1,00
1,00
-
1,00
-
1,00
Cakupan
Imunisasi Rutin Lengkap
% 95,00% 95,00%
100,00
100,00
100,00 184.155.087,00
100,00 202.570.595,00
100,00
Cakupan
imunisasi baduta
% 90,00% 95,00%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Cakupan
BIAS % 95,00% 95,00%
80,00
80,00
80,00 18.971.348,00
80,00 20.868.482,00
80,00
1. 2. 2.
2.02. 8 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
orang
244.722
278.606
388.371 95.110.499,00
388.410 21.132.990,00
388.449
388.488
-
388.488
1. 2. 2.
2.02. 9 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
orang
21.467
23.794
23.445 446.533.900,00
23.447 410.548.550,00
23.450 410.548.550,00
23.452 410.589.604,86
23.452
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
205
1. 2. 2.
2.02. 10 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang Mendapatka n PelayananK esehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
orang
2.596
2.596
2.392 293.573.410,00
2.392 272.218.320,00
2.392 272.218.320,00
2.393 272.245.541,83
2.393
1. 2. 2.
2.02. 11 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatka n Pelayanan Sesuai Standar
orang 100 112
13.737
80.994.937,00
13.702
94.945.398,00
13.693 94.945.398,00
13.682 94.954.892,54
13.682
1. 2. 2.
2.02. 12 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang BerisikoTerin feksi HIV yang Mendapatka n Pelayanan Sesuai Standar
orang 15151 23334
20.587
74.280.745,00
20.589
98.211.663,00
20.591 98.211.663,00
20.593 98.221.484,17
20.593
1. 2. 2.
2.02. 13
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
Dokume n
1 1 1
313.264.750,00
1
344.591.225,00
1
379.050.350,00
1
416.955.385,00
1
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
206
(KLB) Sesuai Standar 1. 2. 2.
2.02. 14 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar
Dokume
n 1 1
1
11.074.525,00
1
12.182.000,00
1
13.400.200,00
1
14.740.250,00
1
1. 2. 2.
2.02. 20 Sub Kegiatan : Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Dokume
n 12 12
14
264.934.580,00
14
291.428.000,00
14
320.570.800,00
14
352.627.880,00
14
1. 2. 2.
2.02. 21 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatka n Pelayanan Kesehatan
Orang
14.826
10.702
10.703 44.170.000,00
10.704 19.400.000,00
10.705 19.400.000,00
10.706 19.401.940,00
10.706
1. 2. 2.
2.02. 22 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Jumlah Penyalahgun a NAPZA yang Mendapatka n Pelayanan
Orang 0 0 0
14.294.010,00 0
10.900.000,00 0
10.900.000,00 0
10.901.090,00 0
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
207
Kesehatan 1. 2. 2.
2.02. 23 Sub Kegiatan : Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
Dokume
n 2 2
2
20.742.860,00
2 14.640.000,00
2 14.640.000,00
2 14.641.464,00
2
1. 2. 2.
2.02. 25 Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Dokume
n 12 12
12,00 1.777.177.263,00
12,00 1.503.378.808,00
12,00 1.503.378.808,
00
12,00 1.503.529.145,
88
12,00
1. 2. 2.
2.02. 27 Sub Kegiatan : Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgun aan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah
Orang 379 2.048
2.049
18.660.000,00
2.050 6.100.000,00
2.051 6.100.000,00
2.052 6.100.610,00
2.052
1. 2. 2.
2.02. 28 Sub Kegiatan : Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nas ional yang Didistribusik an
Dokume
n 34 34
40 48.545.000,00
40 53.399.500,00
40 58.739.450,00
40 64.613.395,00
40
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
208
1. 2. 2.
2.02. 36 Sub Kegiatan : Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Dokume
n 1 1 2
26.368.500,00 2
29.005.350,00 2
31.905.885,00 2
350.964.735,00 2
1. 2. 2.
2.02. 37 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaa n Dini dan Respon Wabah
Dokume
n 29 29 22
40.156.500,00 22
44.172.150,00 22
48.589.365,00 22
53.448.300,00 22
1. 2. 2.
2.02. 40 Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai standar
Orang 1226 2051
2.821,0 0
401.336.403,00
2.367,0 0
395.205.942,00
2.367 395.205.942,00
2.330 395.245.462,59
2.330
1. 2. 2.
2.02. 41 Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatka n pelayanan kesehatan sesuai
Orang 133 275
275
179.304.647,00
275 138.456.001,00
275 138.456.001,00
275 138.469.846,60
275
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
209
standar 1. 2. 2.
2.02. 42 Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
Jumlah orang yang mendapatka n pelayanan kesehatan malaria
Orang 0,0058 % 0,004 % < 1 %
/jumlah pendud
uk
6.050.000,00 < 1 %
/jumlah pendud
uk
6.850.000,00 < 1 %
/jumlah penduduk
6.850.000,00 < 1 %
/jumlah pendud uk
6.850.685,00 < 1 %
/jumlah pendud uk
1. 2. 2.
2.02. 43 Sub Kegiatan : Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok
Tatanan 1 1
3
-
3 50.000.000,00
3 50.000.000,00
3 50.005.000,00
3
3
Sasaran 4 :
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Persentase Desa/Kelura han Siaga Aktif Purnama dan Mandiri
% 33,48 35,12 36,76 38,4 40,04 41,68 41,68
1. 2. 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase penyelengg araan UKM lainnya
% 0 0 83,57
2.009.059.456,00 84,27
2.209.965.368,00 85,02 2.430.961.881,
00
85,725 2.674.058.079,
00
85,725 9.324.044.78
4,00
P2
1. 2. 2.
2.02 Kegiatan:
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
% Puskesmas dan RS yang menyelengg arakan pelayanan promosi kesehatan kategori 'baik'
% 0,00% 0,00%
25,00
2.009.059.456,00
30,00
2.209.965.368,00
35,00 2.430.961.881, 00
40,00 2.674.058.079, 00
40,00 9.324.044.78 4,00
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
210
%
penyelengga raan kesehatan kerja di puskesmas
% 100,00% 100,00%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
penyelengga raan kesehatan olah raga di puskesmas
% 100,00% 100,00%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
% Sarana Air
Minum (SAM yang memenuhi syarat
% 86,22% 87,52%
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
% Tempat
fasilitas umum (TFU) prioritas yang memenuhi syarat
% 64,52% 82,24%
82,50
82,50
83,00
83,00
83,00
1. 2. 2.
2.02. 7 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang endapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
orang
157.115
187.559
215.847 46.779.303,00
222.694
51.457.200,00
229.694 56.602.900,00
222.694 62.263.200,00
222.694
1. 2. 2.
2.02. 16 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Dokume
n 8 8
8
139.851.417,00
8
153.836.558,00
8
169.220.213,00
8
186.142.234,00
8
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
211
1. 2. 2.
2.02. 17 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Dokume
n 8 8
8
573.804.611,00
8
631.185.072,00
8
694.303.579,00
8
763.733.937,00
8
1. 2. 2.
2.02. 18 Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Dokume
n 1 1
1,00
654.835.290,00
1,00
720.318.820,00
1,00
792.350.700,00
1,00
871.585.770,00
1,00
1. 2. 2.
2.02. 29 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Kabupaten/K ota Sehat
Dokume
n 4 4
4,00 593.788.835,00
4,00 653.167.718,00
4,00 718.484.489,00
4,00 790.332.938,00
4,00
1. 2. 4 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Persentase sarana makanan minuman yang memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendas i perijinan
%
100,00 325.344.384,00
100,00 357.878.822,00
100,00 393.664.704,00
100,00
437.589.707,00 1.514.477.61
7,00
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
212
1. 2. 4.
2.03 Kegiatan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Persentase P-IRT yang dilakukan pembinaan dan pengawasan
% 70 50
51,00 69.538.404,00
52,00 76.492.244,00
53,00 84.141.468,00
54,00 92.555.615,00
54,00 322.727.731, 00
1. 2. 4.
2.03. 1 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Dokume
n 110 120
130,00 69.538.404,00
135,00 76.492.244,00
135,00 84.141.468,00
135,00 92.555.615,00
135,00 322.727.731,
00
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
213
1. 2. 4.
2.04 Kegiatan
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
% TPP yang memenuhi syarat
% 74,94% 97,17%
97,20 218.128.680,00
97,20 239.941.548,00
97,20 263.933.703,00
97,25 290.327.073,00
97,25 1.012.331.00 4,00
1. 2. 4.
2.04. 1 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan dan Depot Air Minum (DAM)
Dokume
n 70 70
70,00
218.128.680,00
70,00
239.941.548,00
70,00 263.933.703,00
70,00 290.327.073,00
70,00
1. 2. 4.
2.05 Kegiatan
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Persentesa puskesmas yang melakukan stikerisasi TPP
% 10% 31%
100,00 22.998.860,00
100,00 25.298.746,00
100,00 27.828.620,00
100,00 30.611.482,00
100,00 106.737.708, 00
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
214
1. 2. 4.
2.05. 1 Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Dokume
n 70 35
40,00 22.610.360,00
45,00 24.871.396,00
50,00 27.358.535,00
55,00 30.094.389,00
55,00
1. 2. 4.
2.06 Kegiatan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Persentase pemeriksaan sampel makanan dan minuman
% 85 90
91,00 37.677.300,00
92,00 41.445.030,00
93,00 45.589.533,00
94,00 54.707.019,00
94,00 179.418.882, 00
1. 2. 4.
2.06. 1 Sub Kegiatan : Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam
Unit 74 21
- -
21,00
-
21,00 -
21,00
-
21,00
-
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
215
rangka Tindak Lanjut Pengawasan 1. 2. 5 1.02.05
PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Persentase penyelengg araan program pemberdaya an masyarakat di bidang kesehatan
% 0,00% 0,00% 70%
1.114.460.385,00 75%
1.201.344.323,95 80%
1.263.047.489, 85
85%
1.326.199.863, 44
85%
4.905.052.06 2,24
Dinkes
1. 2. 5.
2.01 Kegiatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase pembinaan desa/
kelurahan siaga aktif
% 0% 0% 50%
148.084.000,00 60%
155.488.200,00 70%
163.262.610,00 80%
171.425.741,00 100%
638.260.551, 00
1. 2. 5.
2.01. 1 Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdaya an Masyarakat dalam waktu 1 tahun
Dokume
n 1 1
1,00 148.084.000,00
1,00 155.488.200,00
1,00 163.262.610,00
1,00 171.425.740,50
1,00
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
216
1. 2. 5.
2.02 Kegiatan
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
% Puskesmas yang melaksanaka n kampanye Germas tema prioritas
% 0% 0% 70,00%
623.218.406,00 75,00%
685.540.246,00 80,00%
721.453.208,00 85,00%
757.525.867,00 85,00%
2.787.737.72 7,00
1. 2. 5.
2.02. 1 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Dokume
n 1 1
1
623.218.406,00
1
654.379.326,00
1
687.098.293,00
1
721.453.207,00
1
1. 2. 5.
2.02. 2 Sub Kegiatan : Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan kesadaran kesehatan keluarga dan lingkungan dengan merapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuha n Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat
keluarg
a 0 0
78.960, 00
-
79.750
31.160.920,00
80.547 34.354.915,00
81.353 36.072.660,00
81.353
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 - 2026
217
1. 2. 5.
2.03 Kegiatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Persentase posyandu PURI
% 80% 92% 92%
343.157.979,00 93%
360.315.877,95 94%
378.331.671,85 95%
397.248.255,44 95%
1.479.053.78 4,24
1. 2. 5.
2.03. 1 Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Dokume
n 1 1 1
343.157.979,00 1
360.315.877,95 1
378.331.671,85 1
397.248.255,44 1
Sasaran 5 :