Bab III Akuntabilitas
D. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
Secara umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.
Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sebanyak 2 sasaran.
Tahun 2020 adalah tahun Pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 7 indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel berikut:
Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang
Tahun 2020
No. Tingkat Capaian Kinerja Capaian 1. Melebihi/Melampaui Target 108,15%
2. Tercapai / Sesuai Target 100 %
3. Tidak Tercapai -
Adapun pencapaian kinerja sasaran dari sebanyak 2 Sasaran Strategis, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tangerang Tahun 2020
No. Sasaran
Strategis Jumlah Indikator
Tingkat Capaian Kinerja Melampaui
Target Sesuai Target Belum Mencapai
Target
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1. Meningkatkan Penyelesaian Konflik Sosial
1 0 0,00 1 100,00 0 0,00
2. Meningkatnya Akuntabilitas
Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa
dan Politik
1 1 108,15 - 0,00 0 0,00
Total Indikator 2 1 100,00 1 100,00 0 0,00
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :
1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan target akhir RENSTRA.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.
5. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2020 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1 :
Meningkatkan Penyelesaian Konflik Sosial
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatkan Penyelesaian Konflik Sosial
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang
1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :
Rencana Tingkat Persentase Pencapaian
= --- X 100%
Capaian Rencana
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Meningkatkan Penyelesaian Konflik
Sosial Persen
(%) 100 100 100,00
2. ……,….
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 100,00 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 100,00
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :
% Pencapaian Rencana-(Realisasi-Rencana)
= --- X 100%
Kinerja Rencana
Pada Sasaran 1 : Meningkatkan Penyelesaian Konflik Sosial dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :
1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : "Meningkatkan Penyelesaian Konflik Sosial" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini Sesuai Target yang diperjanjikan.
Permasalahan :
Masih perlunya Pembinaan dalam rangka ningkatkan Wawasan kebangsaan
Solusi :
Memproritaskan Pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan Wawasan kebangsaan
Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1. Nilai AKIP Kesbangpol Point 65 70,30 108,15
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 108,15 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 108,15
1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :
Rencana Tingkat Persentase Pencapaian
= --- X 100%
Capaian Rencana
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :
Pada Sasaran 2 : Nilai AKIP Kesbangpol dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :
1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : "Nilai AKIP Kesbangpol"
adalah sebesar 70,30 dari target sebesar 65 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian
% Pencapaian Rencana-(Realisasi-Rencana)
= --- X 100%
Kinerja Rencana
kinerjanya adalah 108,15%, capaian ini Melebihi/Melampaui Target yang diperjanjikan.
Permasalahan :
Masih perlunya peningkatan sumber daya manusia di dalam perangkat daerah
Solusi :
Merencanakan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kapasitas sdm di perangkat daerah
E. REALISASI / PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 Tabel 3.8
Penyerapan Anggaran Program Tahun Anggaran 2020
No. PROGRAM PAGU
ANGGARAN
PENYERAPAN ANGGARAN EFISIENSI /
ELIMINASI PREDIKAT
Rp %
1.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
471.665.000,- 441.615.000,- 93,62 30.050.000 AA
2.
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
818.590.000,- 799.190.000,- 97.63 19.400.000 AA
3,
Program Pendidikan Politik
Masyarakat 371.430.000,- 360.770.000,- 97.13 10.660.000 AA
4.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
343.258.000,- 336.892.000,- 98.43 6.366.000 AA
5. Program peningkatan sarana dan
144.398.000,- 139.300.000 96.46 5.098.000 AA
No. PROGRAM PAGU ANGGARAN
PENYERAPAN ANGGARAN EFISIENSI /
ELIMINASI PREDIKAT
Rp %
prasarana aparatur 6.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- - - 0 -
7.
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
37.350.000,- 37.350.000,- 100.00 0 AA
8.
Program Peningkatan Perencanaan SKPD
142.800.000,- 134.800.000 94.39 8.000.000 AA
TOTAL ANGGARAN
2020 2.329.491.000 2.249.917.000 96.58 79.574.850 AA
1. Untuk Menghitung Tingkat Penyerapan Anggaran digunakan rumus :
%Penyerapan Anggran Penyerapan Anggaran
= --- X 100%
Pagu Anggaran
2. Untuk Menghitung Efisiensi / Eliminasi, maka digunakan rumus : Efisiensi
/ = Pagu Anggaran - Penyerapan Anggaran Eliminasi
Rp % Rp %
1.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pengembang an Wawasan Kebangsaan
972.250
.000,- 471.665.0
00,- 952.300.000,- 97.9
5 441.615.000,- 93,6
2 19.950.000 30.050.000 AA AA
2.
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Kemitraan Pengembang an Wawasan Kebangsaan
1.265.0
00.000,- 818.590.0
00,- 1.224.900.000
,- 96.8
3 799.190.000,- 97.6
3 40.100.000 19.400.000 AA AA
3,
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program Pendidikan Politik Masyarakat
2.544.9
25.000,- 371.430.0
00,- 2.413.747.000 94.8
5 360.770.000,- 97.1
3 131.178.000 10.660.000 AA AA
4.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
546.600
.000,- 343.258.0
00,- 544.876.900 99.6
8 336.892.000,- 98.4
3 1.723.100 6.366.000 AA AA
5.
Program peningkatan sarana dan prasarana
Program peningkatan sarana dan prasarana
288.000
.000,- 144.398.0
00,- 288.000.000 100.
00 139.300.000,- 96.4
6 0 5.098.000 AA AA
No.
PROGRAM PAGU ANGGARAN PENYERAPAN ANGGARAN EFISIENSI / ELIMINASI PREDIKAT
2019 2020 2019 2020 2019 2020
2019 2020 2019 2020
Rp % Rp %
6.
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
56.000.
000,- - 56.000.000 100.
00 - - 0 0 AA -
7.
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
56.000.
000,- 37.350.00
0,- 53.837.250 96.1
4 37.350.000,- 100.
00 2.162.750 0 AA AA
8.
Program Peningkatan Perencanaan SKPD
Program Peningkatan Perencanaan SKPD
211.000
.000,- 142.800.0
00,- 184.100.000 87.2
5 134.800.000 94.3
9 26.900.000 8.000.000 A AA
TOTAL ANGGARAN 2019 DAN 2020 5.939.775.000 2.329.491.000 5.717.761.150 96.26 2.249.917.000 96.58 222.013.850 79.574.850 AA AA
SASARAN / PROGRAM
Anggaran Program
Keterangan Pagu (Rp) Penyerapan (Rp) Capaian
(%) 1. Meningkatkan Penyelesaian
Konflik Sosial 1.661.685.000 1.601.575.000 96.38 1. Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan 471.665.000,- 441.615.000,- 93,62
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan 818.590.000,- 799.190.000,- 97.63
3. Program Pendidikan Politik
Masyarakat 371.430.000,- 360.770.000,- 97.13
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik
1.157.600.000 1.126.814.150 97.34
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 343.258.000,- 336.892.000,- 98.43 2. Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur 144.398.000,- 139.300.000 96.46 3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur - - -
4.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
37.350.000,- 37.350.000,- 100.00
5. Program Peningkatan
Perencanaan SKPD 142.800.000,- 134.800.000 94.39
1. Untuk Menghitung Tingkat Penyerapan Anggaran digunakan rumus :
%Penyerapan Anggran Penyerapan Anggaran
= --- X 100%
Pagu Anggaran
Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Tahun Anggaran 2020
1. Untuk Menghitung Efektivitas , maka digunakan rumus :
2. Untuk Menghitung Tingkat Efisiensi digunakan rumus :
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja
Tingkat Efektivitas= --- X 100%
Rata-Rata Persentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran
No. Sasaran
Persentase Capaian
Indikator Kinerja Persentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran Jumlah
Capaian Jumlah
Indikator Rata-Rata
Capaian Jumlah
Capaian Jumlah Program
Rata- Rata Capaian
1. Meningkatkan Penyelesaian
Konflik Sosial 100.00 1 100.00 96.38 3 96.12
Tingkat Efisiensi 104.03%
Tingkat
Efektivitas 3,88%
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kesatuan
Bangsa dan Politik 108,15 1 108,15 97.34 5 77,85
Tingkat Efisiensi 138,92
%
Tingkat
Efektivitas 30,3%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja
Tingkat Efisiesi = - (Dikurangi)
Rata-Rata Persentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran
F. RENCANA AKSI KABUPATEN TANGERANG
Dalam upaya Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, berikut ini ditetapkan Rencana Aksi kedepan dalam pelaksanaan atau penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Penyelesaian Konflik Sosial Indikator : Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Target Kinerja : Triwulan I : 20.77
Triwulan II : 28.60 Triwulan III : 31.81 Triwulan IV : 18.81
a. Program : Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Indikator : Persentase Capaian Wawasan Kebangsaan dalam rangka pencegahan konflik
Target Kinerja : Triwulan I : 10,29 % Triwulan II : 20,59 % Triwulan III : 27,27 % Triwulan IV : 16,84 %
1) Kegiatan : Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Indikator : Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Target Kinerja : Triwulan I : 9 Kelompok Triwulan II : 8 Kelompok Triwulan III : 0
Triwulan IV : 0
2) Kegiatan : Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Indikator : Jumlah Kelompok Masyarakat yang
mendapatkan Pembinaan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 9 Kelompok Triwulan III : 8 Kelompok Triwulan IV : 0
3) Kegiatan : Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indikator : Jumlah Kelompok Masyarakat yang
mendapatkan Pembinaan Peningkatan
Kesadaran akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 9 Kelompok Triwulan III : 8 Kelompok Triwulan IV : 0
4) Kegiatan : Sosiliasasi Bela Negara
Indikator : Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Bela Negara
Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 100 Orang Triwulan III : 0
Triwulan IV : 0
5) Kegiatan : Fasilitasi Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Indikator : Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait FKUB Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 5 Forum Triwulan III : 0
Triwulan IV : 0
6) Kegiatan : Fasilitasi Tim Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Tangerang Indikator : Jumlah fasilitasi penguatan ruang
dialog (forum komunikasi dan
konsultasi) di masyarakat terkait Forum Pembauran Kebangsaan
Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 5 Forum Triwulan III : 0
Triwulan IV : 0
7) Kegiatan : Penguatan Nilai Nilai Luhur Pancasila Indikator : Jumlah Kelompok Masyarakat yang difasilitasi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui Pembinaan, Penguatan Forum Dialog
Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 9 Kelompok Triwulan III : 8 Kelompok Triwulan IV : 0
8) Kegiatan : Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Indikator : Jumlah Kelompok Masyarakat yang terfasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 20 Kelompok Triwulan III : 0
Triwulan IV : 0
9) Kegiatan : Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa
Indikator : Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang mendapatkan Peningkatan kapasitas penguatan karakter bangsa
Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0
Triwulan III : 34 Orang Triwulan IV : 33 Orang
10) Kegiatan : Peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka peningkatan Ideologi dan Wasbang Elemen Masyarakat
Indikator : Jumlah Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya yang mendapatkan Peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka peningkatan Ideologi dan Wasbang Elemen Masyarakat
Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0
Triwulan III : 13 Lembaga Triwulan IV : 12 Lembaga
11) Kegiatan : Fasilitasi forum dan koordinasi dalam rangka Pembinaan Ketahanan Ekonomi
Indikator : Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) dalam rangka Pembinaan Ketahanan Ekonomi
Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 0
Triwulan III : 3 Forum Triwulan IV : 2 Forum
b. Program : Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Indikator : Jumlah Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka pencegahan konflik
Target Kinerja : Triwulan I : 23.14 % Triwulan II : 29.71 % Triwulan III : 43.71 % Triwulan IV : 3.43 %
1) Kegiatan : Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Indikator : Jumlah Aliran Kepercayaan Masyarakat yang di awasi
Target Kinerja : Triwulan I : 1 Aliran Triwulan II : 1 Aliran Triwulan III : 1 Aliran Triwulan IV : 0
2) Kegiatan : Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah Indikator : Tersedianya Data orang asing dan
ormas asing di Kabupaten Tangerang Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 1 Dokumen Triwulan III : 0
Triwulan IV : 0
3) Kegiatan : Fasilitasi Tim Komunitas Intelejen daerah ( KOMINDA) di Kab. Tangerang Indikator : Jumlah Tim Komunitas Intelijen
Daerah (Kominda) dalam fasilitasi KOMINDA
Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0
Triwulan III : 25 Orang Triwulan IV : 0
4) Kegiatan : Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah
Indikator : Tersedianya data tenaga kerja Asing di daerah
Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0
Triwulan III : 1 Dokumen Triwulan IV : 0
5) Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Indikator : Jumlah Peristiwa konflik sosial yang
ditangani
Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 5 Peristiwa Triwulan III : 4 Peristiwa Triwulan IV : 0
6) Kegiatan : Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Indikator : Jumlah Lembaga yang mengikuti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Target Kinerja : Triwulan I : 10 Lembaga Triwulan II : 0
Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0
7) Kegiatan : Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
Indikator : Jumlah Stakeholder yang terlibat dlam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0
Triwulan III : 5 Stakeholder Triwulan IV : 0
c. Program : Program Pendidikan Politik Masyarakat Indikator : Persentase Fasilitasi Lembaga dalam bidang
politik
Target Kinerja : Triwulan I : 25.45 % Triwulan II : 28.64 % Triwulan III : 15.36 %
1) Kegiatan : Penyuluhan kepada masyarakat
Indikator : Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan masyarakat dalam rangka pengembangan budaya politik
Target Kinerja : Triwulan I : 34 Orang Triwulan II : 0
Triwulan III : 33 Orang Triwulan IV : 0
2) Kegiatan : Koordinasi forum-forum diskusi politik Indikator : Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) dalam rangka diskusi politik Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 0 Triwulan III : 0
Triwulan IV : 25 Forum
3) Kegiatan : Sosialisasi Undang-undang Bidang Politik
Indikator : Jumlah masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik
Target Kinerja : Triwulan I : 26.00 % Triwulan II : 25.00 % Triwulan III : 25.00 % Triwulan IV : 24.00 % 4) Kegiatan : Fasilitasi Partai Politik
Indikator : persentase partai politik yang aktif dalam rangka pendidikan politik
Target Kinerja : Triwulan I : 34 Orang Triwulan II : 33 Orang Triwulan III : 0
Triwulan IV : 0
5) Kegiatan : Bimbingan Teknis Partai Politik
Indikator : persentase partai politik yang aktif dalam rangka peningkatan kapasitas dan tertib administrasi LPJ Bantuan Keuangan
Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 100 %
6) Kegiatan : Sosialisasi Peranan Wanita Dalam Peningkatan Kehidupan Politik yang Demokratis
Indikator : Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Peranan Wanita Dalam Peningkatan Kehidupan Politik yang Demokratis
Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 34 Orang Triwulan III : 33 Orang Triwulan IV : 0
7) Kegiatan : Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
Indikator : Jumlah orkemas yang mendapatkan peningakatan pemberdayaan
Target Kinerja : Triwulan I : 1 Forum Triwulan II : 2 Forum Triwulan III : 1 Forum Triwulan IV : 3 Forum
8) Kegiatan : Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah
Indikator : Tersedianya Laporan Pemantauan Perkembangan Politik
Target Kinerja : Triwulan I : 1 Dokumen Triwulan II : 1 Dokumen Triwulan III : 1 Dokumen Triwulan IV : 1 Dokumen
9) Kegiatan : Sosialisasi Partisipasi Demokrasi dikalangan masyarakat
Indikator : Jumlah partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi
Target Kinerja : Triwulan I : 51 Orang Triwulan II : 49 Orang Triwulan III : 0
Triwulan IV : 0
10) Kegiatan : Dukungan Elemen satuan Kerja Pemilihan Umum
Indikator : persentase Fasilitasi Dukungan Lembaga Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum
Target Kinerja : Triwulan I : 70 % Triwulan II : 28 % Triwulan III : 2 % Triwulan IV : 0
11) Kegiatan : Peningkatan Manajemen Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Program Indikator : Jumlah ormas yang melaksanakan
Manajemen Organisasi Berbasis Program
Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 10 Ormas Triwulan III : 10 Ormas Triwulan IV : 0
2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Indikator : Nilai AKIP Kesbangpol Target Kinerja : Triwulan I : 30.43 % Triwulan II : 29.47 % Triwulan III : 69.74 % Triwulan IV : 23.32 %
a. Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Target Kinerja : Triwulan I : 33.70 % Triwulan II : 22.70 %
Triwulan III : 21.70 % Triwulan IV : 21.90 %
1) Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat Indikator : Tersedianya dokumen surat menyurat Target Kinerja : Triwulan I : 13.00 %
Triwulan II : 27.00 % Triwulan III : 27.00 % Triwulan IV : 33.00 %
2) Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Target Kinerja : Triwulan I : 18.00 % Triwulan II : 27.00 % Triwulan III : 27.00 % Triwulan IV : 28.00 %
3) Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Indikator : Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan roda 4
Target Kinerja : Triwulan I : 9.00 % Triwulan II : 37.00 % Triwulan III : 27.00 % Triwulan IV : 27.00 %
4) Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor Indikator : Tersedianya jasa kebersihan kantor Target Kinerja : Triwulan I : 18.00 %
Triwulan II : 27.00 % Triwulan III : 27.00 % Triwulan IV : 28.00 %
5) Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor Indikator : Tersedianya alat tulis kantor Target Kinerja : Triwulan I : 100 %
Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0
6) Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Target Kinerja : Triwulan I : 2 Jenis Triwulan II : 1 Jenis Triwulan III : 1 Jenis Triwulan IV : 2 Jenis
7) Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga Indikator : Tersedianya peralatan rumah tangga Target Kinerja : Triwulan I : 21 Jenis
Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0
8) Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Target Kinerja : Triwulan I : 1 Jenis Triwulan II : 1 Jenis Triwulan III : 1 Jenis
Triwulan IV : 2 Jenis
9) Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman Indikator : Tersedianya makanan dan minuman Target Kinerja : Triwulan I : 40 Orang
Triwulan II : 40 Orang Triwulan III : 60 Orang Triwulan IV : 60 Orang
10) Kegiatan : Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Indikator : Tersedianya laporan hasil Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target Kinerja : Triwulan I : 9,95 %
Triwulan II : 19,18 % Triwulan III : 37,63 % Triwulan IV : 33,24 %
b. Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Indikator : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 3,47 Triwulan III : 34,03 Triwulan IV : 62,50
1) Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor Indikator : Tersedianya peralatan gedung kantor Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 0 Triwulan III : 0
Triwulan IV : 21 Jenis
2) Kegiatan : Pengadaan mebeleur Indikator : Tersedianya mebeleur Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 0 Triwulan III : 0
Triwulan IV : 5 Jenis
3) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Indikator : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorr Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 12 Jenis Triwulan III : 0
Triwulan IV : 0
4) Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Indikator : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorr Target Kinerja : Triwulan I : 0
Triwulan II : 0 Triwulan III : 7 Unit Triwulan IV : 0
c. Program : Program peningkatan disiplin aparatur Indikator : Persentase impelementasi SOP
Target Kinerja : Triwulan I : 66,52 % Triwulan II : 33,48 % Triwulan III : 0
Triwulan IV : 0
1) Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta
Indikator : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Target Kinerja : Triwulan I : 26 Orang Triwulan II : 0
Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0
2) Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Indikator : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Target Kinerja : Triwulan I : 12 Orang Triwulan II : 14 Orang Triwulan III : 0
Triwulan IV : 0
d. Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator : Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan
Target Kinerja : Triwulan I : 12,10 % Triwulan II : 19,35 % Triwulan III : 28,21 % Triwulan IV : 36,48 %
1) Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Indikator : Tersedianya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Target Kinerja : Triwulan I : 11,18 %
Triwulan II : 20,03 % Triwulan III : 27,17 % Triwulan IV : 33,90 %
2) Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Indikator : Tersedianya Laporan Keuangan Target Kinerja : Triwulan I : 13,01 %
Triwulan II : 18,68 % Triwulan III : 29,24 % Triwulan IV : 39,06 %
e. Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator : Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan
Target Kinerja : Triwulan I : 10,09 % Triwulan II : 19,64 % Triwulan III : 33,32 % Triwulan IV : 24,19 %
1) Kegiatan : Program Peningkatan Perencanaan
Indikator : Persentase pemenuhan dokumen perencanaan
Target Kinerja : Triwulan I : 100 % Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0
2) Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Indikator : Tersedianya dokumen RKA,DPA, RKAP dan DPPA
Target Kinerja : Triwulan I : 4,00 % Triwulan II : 18,00 % Triwulan III : 30,00 % Triwulan IV : 48,00 % 3) Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja
Indikator : Tersedianya dokumen Rencana Kerja Target Kinerja : Triwulan I : 11,17 %
Triwulan II : 27,67 % Triwulan III : 43,67 % Triwulan IV : 0
4) Kegiatan : Pengelolaan Asset SKPD/Barang Daerah
Indikator : Tersedianya dokumen rencana Asset SKPD/Barang Daerah
Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 100 % Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0
5) Kegiatan : Penyediaan Data Pembangunan SKPD/Wilayah
Indikator : Tersedianya dokumen Data Pembangunan SKPD/Wilayah
Target Kinerja : Triwulan I : 9,00 % Triwulan II : 70,00 % Triwulan III : 9,00 % Triwulan IV : 12,00 %
6) Kegiatan : Inventarisasi Aset/Barang Daerah Indikator : Tersedianya dokumen Inventarisasi
Aset/Barang Daerah Target Kinerja : Triwulan I : 16,00 %
Triwulan II : 31,00 % Triwulan III : 28,00 % Triwulan IV : 25,00 % 7) Kegiatan : Pengelolaan Arsip SKPD
Indikator : Jumlah Arsip SKPD yang dikelola Target Kinerja : Triwulan I : 14,00 %
Triwulan II : 27,00 % Triwulan III : 27,00 % Triwulan IV : 32,00 %