• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam dokumen KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (Halaman 47-78)

Bab III Akuntabilitas

D. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun Pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 7 indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang

Tahun 2020

No. Tingkat Capaian Kinerja Capaian 1. Melebihi/Melampaui Target 108,15%

2. Tercapai / Sesuai Target 100 %

3. Tidak Tercapai -

Adapun pencapaian kinerja sasaran dari sebanyak 2 Sasaran Strategis, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No. Sasaran

Strategis Jumlah Indikator

Tingkat Capaian Kinerja Melampaui

Target Sesuai Target Belum Mencapai

Target

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1. Meningkatkan Penyelesaian Konflik Sosial

1 0 0,00 1 100,00 0 0,00

2. Meningkatnya Akuntabilitas

Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa

dan Politik

1 1 108,15 - 0,00 0 0,00

Total Indikator 2 1 100,00 1 100,00 0 0,00

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

2. Kinerja nyata dengan target akhir RENSTRA.

3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

4. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

5. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2020 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatkan Penyelesaian Konflik Sosial

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatkan Penyelesaian Konflik Sosial

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

Rencana Tingkat Persentase Pencapaian

= --- X 100%

Capaian Rencana

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian % 1. Meningkatkan Penyelesaian Konflik

Sosial Persen

(%) 100 100 100,00

2. ……,….

Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 100,00 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 100,00

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Rencana-(Realisasi-Rencana)

= --- X 100%

Kinerja Rencana

Pada Sasaran 1 : Meningkatkan Penyelesaian Konflik Sosial dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :

1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : "Meningkatkan Penyelesaian Konflik Sosial" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini Sesuai Target yang diperjanjikan.

Permasalahan :

Masih perlunya Pembinaan dalam rangka ningkatkan Wawasan kebangsaan

Solusi :

Memproritaskan Pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan Wawasan kebangsaan

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

%

1. Nilai AKIP Kesbangpol Point 65 70,30 108,15

Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 108,15 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 108,15

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

Rencana Tingkat Persentase Pencapaian

= --- X 100%

Capaian Rencana

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Pada Sasaran 2 : Nilai AKIP Kesbangpol dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :

1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : "Nilai AKIP Kesbangpol"

adalah sebesar 70,30 dari target sebesar 65 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian

% Pencapaian Rencana-(Realisasi-Rencana)

= --- X 100%

Kinerja Rencana

kinerjanya adalah 108,15%, capaian ini Melebihi/Melampaui Target yang diperjanjikan.

Permasalahan :

Masih perlunya peningkatan sumber daya manusia di dalam perangkat daerah

Solusi :

Merencanakan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kapasitas sdm di perangkat daerah

E. REALISASI / PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 Tabel 3.8

Penyerapan Anggaran Program Tahun Anggaran 2020

No. PROGRAM PAGU

ANGGARAN

PENYERAPAN ANGGARAN EFISIENSI /

ELIMINASI PREDIKAT

Rp %

1.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

471.665.000,- 441.615.000,- 93,62 30.050.000 AA

2.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

818.590.000,- 799.190.000,- 97.63 19.400.000 AA

3,

Program Pendidikan Politik

Masyarakat 371.430.000,- 360.770.000,- 97.13 10.660.000 AA

4.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

343.258.000,- 336.892.000,- 98.43 6.366.000 AA

5. Program peningkatan sarana dan

144.398.000,- 139.300.000 96.46 5.098.000 AA

No. PROGRAM PAGU ANGGARAN

PENYERAPAN ANGGARAN EFISIENSI /

ELIMINASI PREDIKAT

Rp %

prasarana aparatur 6.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- - - 0 -

7.

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

37.350.000,- 37.350.000,- 100.00 0 AA

8.

Program Peningkatan Perencanaan SKPD

142.800.000,- 134.800.000 94.39 8.000.000 AA

TOTAL ANGGARAN

2020 2.329.491.000 2.249.917.000 96.58 79.574.850 AA

1. Untuk Menghitung Tingkat Penyerapan Anggaran digunakan rumus :

%Penyerapan Anggran Penyerapan Anggaran

= --- X 100%

Pagu Anggaran

2. Untuk Menghitung Efisiensi / Eliminasi, maka digunakan rumus : Efisiensi

/ = Pagu Anggaran - Penyerapan Anggaran Eliminasi

Rp % Rp %

1.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pengembang an Wawasan Kebangsaan

972.250

.000,- 471.665.0

00,- 952.300.000,- 97.9

5 441.615.000,- 93,6

2 19.950.000 30.050.000 AA AA

2.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Kemitraan Pengembang an Wawasan Kebangsaan

1.265.0

00.000,- 818.590.0

00,- 1.224.900.000

,- 96.8

3 799.190.000,- 97.6

3 40.100.000 19.400.000 AA AA

3,

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program Pendidikan Politik Masyarakat

2.544.9

25.000,- 371.430.0

00,- 2.413.747.000 94.8

5 360.770.000,- 97.1

3 131.178.000 10.660.000 AA AA

4.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

546.600

.000,- 343.258.0

00,- 544.876.900 99.6

8 336.892.000,- 98.4

3 1.723.100 6.366.000 AA AA

5.

Program peningkatan sarana dan prasarana

Program peningkatan sarana dan prasarana

288.000

.000,- 144.398.0

00,- 288.000.000 100.

00 139.300.000,- 96.4

6 0 5.098.000 AA AA

No.

PROGRAM PAGU ANGGARAN PENYERAPAN ANGGARAN EFISIENSI / ELIMINASI PREDIKAT

2019 2020 2019 2020 2019 2020

2019 2020 2019 2020

Rp % Rp %

6.

Program peningkatan disiplin aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

56.000.

000,- - 56.000.000 100.

00 - - 0 0 AA -

7.

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

56.000.

000,- 37.350.00

0,- 53.837.250 96.1

4 37.350.000,- 100.

00 2.162.750 0 AA AA

8.

Program Peningkatan Perencanaan SKPD

Program Peningkatan Perencanaan SKPD

211.000

.000,- 142.800.0

00,- 184.100.000 87.2

5 134.800.000 94.3

9 26.900.000 8.000.000 A AA

TOTAL ANGGARAN 2019 DAN 2020 5.939.775.000 2.329.491.000 5.717.761.150 96.26 2.249.917.000 96.58 222.013.850 79.574.850 AA AA

SASARAN / PROGRAM

Anggaran Program

Keterangan Pagu (Rp) Penyerapan (Rp) Capaian

(%) 1. Meningkatkan Penyelesaian

Konflik Sosial 1.661.685.000 1.601.575.000 96.38 1. Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan 471.665.000,- 441.615.000,- 93,62

2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan 818.590.000,- 799.190.000,- 97.63

3. Program Pendidikan Politik

Masyarakat 371.430.000,- 360.770.000,- 97.13

2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik

1.157.600.000 1.126.814.150 97.34

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 343.258.000,- 336.892.000,- 98.43 2. Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur 144.398.000,- 139.300.000 96.46 3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur - - -

4.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

37.350.000,- 37.350.000,- 100.00

5. Program Peningkatan

Perencanaan SKPD 142.800.000,- 134.800.000 94.39

1. Untuk Menghitung Tingkat Penyerapan Anggaran digunakan rumus :

%Penyerapan Anggran Penyerapan Anggaran

= --- X 100%

Pagu Anggaran

Tabel 3.10

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Tahun Anggaran 2020

1. Untuk Menghitung Efektivitas , maka digunakan rumus :

2. Untuk Menghitung Tingkat Efisiensi digunakan rumus :

Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja

Tingkat Efektivitas= --- X 100%

Rata-Rata Persentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran

No. Sasaran

Persentase Capaian

Indikator Kinerja Persentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran Jumlah

Capaian Jumlah

Indikator Rata-Rata

Capaian Jumlah

Capaian Jumlah Program

Rata- Rata Capaian

1. Meningkatkan Penyelesaian

Konflik Sosial 100.00 1 100.00 96.38 3 96.12

Tingkat Efisiensi 104.03%

Tingkat

Efektivitas 3,88%

2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kesatuan

Bangsa dan Politik 108,15 1 108,15 97.34 5 77,85

Tingkat Efisiensi 138,92

%

Tingkat

Efektivitas 30,3%

Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja

Tingkat Efisiesi = - (Dikurangi)

Rata-Rata Persentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran

F. RENCANA AKSI KABUPATEN TANGERANG

Dalam upaya Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, berikut ini ditetapkan Rencana Aksi kedepan dalam pelaksanaan atau penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Penyelesaian Konflik Sosial Indikator : Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Target Kinerja : Triwulan I : 20.77

Triwulan II : 28.60 Triwulan III : 31.81 Triwulan IV : 18.81

a. Program : Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator : Persentase Capaian Wawasan Kebangsaan dalam rangka pencegahan konflik

Target Kinerja : Triwulan I : 10,29 % Triwulan II : 20,59 % Triwulan III : 27,27 % Triwulan IV : 16,84 %

1) Kegiatan : Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Indikator : Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Target Kinerja : Triwulan I : 9 Kelompok Triwulan II : 8 Kelompok Triwulan III : 0

Triwulan IV : 0

2) Kegiatan : Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Indikator : Jumlah Kelompok Masyarakat yang

mendapatkan Pembinaan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 9 Kelompok Triwulan III : 8 Kelompok Triwulan IV : 0

3) Kegiatan : Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indikator : Jumlah Kelompok Masyarakat yang

mendapatkan Pembinaan Peningkatan

Kesadaran akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 9 Kelompok Triwulan III : 8 Kelompok Triwulan IV : 0

4) Kegiatan : Sosiliasasi Bela Negara

Indikator : Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Bela Negara

Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 100 Orang Triwulan III : 0

Triwulan IV : 0

5) Kegiatan : Fasilitasi Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Indikator : Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait FKUB Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 5 Forum Triwulan III : 0

Triwulan IV : 0

6) Kegiatan : Fasilitasi Tim Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Tangerang Indikator : Jumlah fasilitasi penguatan ruang

dialog (forum komunikasi dan

konsultasi) di masyarakat terkait Forum Pembauran Kebangsaan

Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 5 Forum Triwulan III : 0

Triwulan IV : 0

7) Kegiatan : Penguatan Nilai Nilai Luhur Pancasila Indikator : Jumlah Kelompok Masyarakat yang difasilitasi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui Pembinaan, Penguatan Forum Dialog

Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 9 Kelompok Triwulan III : 8 Kelompok Triwulan IV : 0

8) Kegiatan : Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Indikator : Jumlah Kelompok Masyarakat yang terfasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 20 Kelompok Triwulan III : 0

Triwulan IV : 0

9) Kegiatan : Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa

Indikator : Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang mendapatkan Peningkatan kapasitas penguatan karakter bangsa

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0

Triwulan III : 34 Orang Triwulan IV : 33 Orang

10) Kegiatan : Peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka peningkatan Ideologi dan Wasbang Elemen Masyarakat

Indikator : Jumlah Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya yang mendapatkan Peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka peningkatan Ideologi dan Wasbang Elemen Masyarakat

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0

Triwulan III : 13 Lembaga Triwulan IV : 12 Lembaga

11) Kegiatan : Fasilitasi forum dan koordinasi dalam rangka Pembinaan Ketahanan Ekonomi

Indikator : Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) dalam rangka Pembinaan Ketahanan Ekonomi

Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 0

Triwulan III : 3 Forum Triwulan IV : 2 Forum

b. Program : Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator : Jumlah Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka pencegahan konflik

Target Kinerja : Triwulan I : 23.14 % Triwulan II : 29.71 % Triwulan III : 43.71 % Triwulan IV : 3.43 %

1) Kegiatan : Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Indikator : Jumlah Aliran Kepercayaan Masyarakat yang di awasi

Target Kinerja : Triwulan I : 1 Aliran Triwulan II : 1 Aliran Triwulan III : 1 Aliran Triwulan IV : 0

2) Kegiatan : Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah Indikator : Tersedianya Data orang asing dan

ormas asing di Kabupaten Tangerang Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 1 Dokumen Triwulan III : 0

Triwulan IV : 0

3) Kegiatan : Fasilitasi Tim Komunitas Intelejen daerah ( KOMINDA) di Kab. Tangerang Indikator : Jumlah Tim Komunitas Intelijen

Daerah (Kominda) dalam fasilitasi KOMINDA

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0

Triwulan III : 25 Orang Triwulan IV : 0

4) Kegiatan : Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah

Indikator : Tersedianya data tenaga kerja Asing di daerah

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0

Triwulan III : 1 Dokumen Triwulan IV : 0

5) Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Indikator : Jumlah Peristiwa konflik sosial yang

ditangani

Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 5 Peristiwa Triwulan III : 4 Peristiwa Triwulan IV : 0

6) Kegiatan : Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Indikator : Jumlah Lembaga yang mengikuti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Target Kinerja : Triwulan I : 10 Lembaga Triwulan II : 0

Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0

7) Kegiatan : Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Indikator : Jumlah Stakeholder yang terlibat dlam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0

Triwulan III : 5 Stakeholder Triwulan IV : 0

c. Program : Program Pendidikan Politik Masyarakat Indikator : Persentase Fasilitasi Lembaga dalam bidang

politik

Target Kinerja : Triwulan I : 25.45 % Triwulan II : 28.64 % Triwulan III : 15.36 %

1) Kegiatan : Penyuluhan kepada masyarakat

Indikator : Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan masyarakat dalam rangka pengembangan budaya politik

Target Kinerja : Triwulan I : 34 Orang Triwulan II : 0

Triwulan III : 33 Orang Triwulan IV : 0

2) Kegiatan : Koordinasi forum-forum diskusi politik Indikator : Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) dalam rangka diskusi politik Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 0 Triwulan III : 0

Triwulan IV : 25 Forum

3) Kegiatan : Sosialisasi Undang-undang Bidang Politik

Indikator : Jumlah masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik

Target Kinerja : Triwulan I : 26.00 % Triwulan II : 25.00 % Triwulan III : 25.00 % Triwulan IV : 24.00 % 4) Kegiatan : Fasilitasi Partai Politik

Indikator : persentase partai politik yang aktif dalam rangka pendidikan politik

Target Kinerja : Triwulan I : 34 Orang Triwulan II : 33 Orang Triwulan III : 0

Triwulan IV : 0

5) Kegiatan : Bimbingan Teknis Partai Politik

Indikator : persentase partai politik yang aktif dalam rangka peningkatan kapasitas dan tertib administrasi LPJ Bantuan Keuangan

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 100 %

6) Kegiatan : Sosialisasi Peranan Wanita Dalam Peningkatan Kehidupan Politik yang Demokratis

Indikator : Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Peranan Wanita Dalam Peningkatan Kehidupan Politik yang Demokratis

Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 34 Orang Triwulan III : 33 Orang Triwulan IV : 0

7) Kegiatan : Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan

Indikator : Jumlah orkemas yang mendapatkan peningakatan pemberdayaan

Target Kinerja : Triwulan I : 1 Forum Triwulan II : 2 Forum Triwulan III : 1 Forum Triwulan IV : 3 Forum

8) Kegiatan : Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah

Indikator : Tersedianya Laporan Pemantauan Perkembangan Politik

Target Kinerja : Triwulan I : 1 Dokumen Triwulan II : 1 Dokumen Triwulan III : 1 Dokumen Triwulan IV : 1 Dokumen

9) Kegiatan : Sosialisasi Partisipasi Demokrasi dikalangan masyarakat

Indikator : Jumlah partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi

Target Kinerja : Triwulan I : 51 Orang Triwulan II : 49 Orang Triwulan III : 0

Triwulan IV : 0

10) Kegiatan : Dukungan Elemen satuan Kerja Pemilihan Umum

Indikator : persentase Fasilitasi Dukungan Lembaga Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum

Target Kinerja : Triwulan I : 70 % Triwulan II : 28 % Triwulan III : 2 % Triwulan IV : 0

11) Kegiatan : Peningkatan Manajemen Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Program Indikator : Jumlah ormas yang melaksanakan

Manajemen Organisasi Berbasis Program

Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 10 Ormas Triwulan III : 10 Ormas Triwulan IV : 0

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Indikator : Nilai AKIP Kesbangpol Target Kinerja : Triwulan I : 30.43 % Triwulan II : 29.47 % Triwulan III : 69.74 % Triwulan IV : 23.32 %

a. Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Target Kinerja : Triwulan I : 33.70 % Triwulan II : 22.70 %

Triwulan III : 21.70 % Triwulan IV : 21.90 %

1) Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat Indikator : Tersedianya dokumen surat menyurat Target Kinerja : Triwulan I : 13.00 %

Triwulan II : 27.00 % Triwulan III : 27.00 % Triwulan IV : 33.00 %

2) Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Target Kinerja : Triwulan I : 18.00 % Triwulan II : 27.00 % Triwulan III : 27.00 % Triwulan IV : 28.00 %

3) Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Indikator : Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan roda 4

Target Kinerja : Triwulan I : 9.00 % Triwulan II : 37.00 % Triwulan III : 27.00 % Triwulan IV : 27.00 %

4) Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor Indikator : Tersedianya jasa kebersihan kantor Target Kinerja : Triwulan I : 18.00 %

Triwulan II : 27.00 % Triwulan III : 27.00 % Triwulan IV : 28.00 %

5) Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor Indikator : Tersedianya alat tulis kantor Target Kinerja : Triwulan I : 100 %

Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0

6) Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Target Kinerja : Triwulan I : 2 Jenis Triwulan II : 1 Jenis Triwulan III : 1 Jenis Triwulan IV : 2 Jenis

7) Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga Indikator : Tersedianya peralatan rumah tangga Target Kinerja : Triwulan I : 21 Jenis

Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0

8) Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Indikator : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Target Kinerja : Triwulan I : 1 Jenis Triwulan II : 1 Jenis Triwulan III : 1 Jenis

Triwulan IV : 2 Jenis

9) Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman Indikator : Tersedianya makanan dan minuman Target Kinerja : Triwulan I : 40 Orang

Triwulan II : 40 Orang Triwulan III : 60 Orang Triwulan IV : 60 Orang

10) Kegiatan : Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Indikator : Tersedianya laporan hasil Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target Kinerja : Triwulan I : 9,95 %

Triwulan II : 19,18 % Triwulan III : 37,63 % Triwulan IV : 33,24 %

b. Program : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Indikator : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 3,47 Triwulan III : 34,03 Triwulan IV : 62,50

1) Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor Indikator : Tersedianya peralatan gedung kantor Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 0 Triwulan III : 0

Triwulan IV : 21 Jenis

2) Kegiatan : Pengadaan mebeleur Indikator : Tersedianya mebeleur Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 0 Triwulan III : 0

Triwulan IV : 5 Jenis

3) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Indikator : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorr Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 12 Jenis Triwulan III : 0

Triwulan IV : 0

4) Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Indikator : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorr Target Kinerja : Triwulan I : 0

Triwulan II : 0 Triwulan III : 7 Unit Triwulan IV : 0

c. Program : Program peningkatan disiplin aparatur Indikator : Persentase impelementasi SOP

Target Kinerja : Triwulan I : 66,52 % Triwulan II : 33,48 % Triwulan III : 0

Triwulan IV : 0

1) Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta

Indikator : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Target Kinerja : Triwulan I : 26 Orang Triwulan II : 0

Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0

2) Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Indikator : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Target Kinerja : Triwulan I : 12 Orang Triwulan II : 14 Orang Triwulan III : 0

Triwulan IV : 0

d. Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator : Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan

Target Kinerja : Triwulan I : 12,10 % Triwulan II : 19,35 % Triwulan III : 28,21 % Triwulan IV : 36,48 %

1) Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Indikator : Tersedianya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Target Kinerja : Triwulan I : 11,18 %

Triwulan II : 20,03 % Triwulan III : 27,17 % Triwulan IV : 33,90 %

2) Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Indikator : Tersedianya Laporan Keuangan Target Kinerja : Triwulan I : 13,01 %

Triwulan II : 18,68 % Triwulan III : 29,24 % Triwulan IV : 39,06 %

e. Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator : Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan

Target Kinerja : Triwulan I : 10,09 % Triwulan II : 19,64 % Triwulan III : 33,32 % Triwulan IV : 24,19 %

1) Kegiatan : Program Peningkatan Perencanaan

Indikator : Persentase pemenuhan dokumen perencanaan

Target Kinerja : Triwulan I : 100 % Triwulan II : 0 Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0

2) Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Indikator : Tersedianya dokumen RKA,DPA, RKAP dan DPPA

Target Kinerja : Triwulan I : 4,00 % Triwulan II : 18,00 % Triwulan III : 30,00 % Triwulan IV : 48,00 % 3) Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja

Indikator : Tersedianya dokumen Rencana Kerja Target Kinerja : Triwulan I : 11,17 %

Triwulan II : 27,67 % Triwulan III : 43,67 % Triwulan IV : 0

4) Kegiatan : Pengelolaan Asset SKPD/Barang Daerah

Indikator : Tersedianya dokumen rencana Asset SKPD/Barang Daerah

Target Kinerja : Triwulan I : 0 Triwulan II : 100 % Triwulan III : 0 Triwulan IV : 0

5) Kegiatan : Penyediaan Data Pembangunan SKPD/Wilayah

Indikator : Tersedianya dokumen Data Pembangunan SKPD/Wilayah

Target Kinerja : Triwulan I : 9,00 % Triwulan II : 70,00 % Triwulan III : 9,00 % Triwulan IV : 12,00 %

6) Kegiatan : Inventarisasi Aset/Barang Daerah Indikator : Tersedianya dokumen Inventarisasi

Aset/Barang Daerah Target Kinerja : Triwulan I : 16,00 %

Triwulan II : 31,00 % Triwulan III : 28,00 % Triwulan IV : 25,00 % 7) Kegiatan : Pengelolaan Arsip SKPD

Indikator : Jumlah Arsip SKPD yang dikelola Target Kinerja : Triwulan I : 14,00 %

Triwulan II : 27,00 % Triwulan III : 27,00 % Triwulan IV : 32,00 %

Bab IV

Dalam dokumen KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (Halaman 47-78)

Dokumen terkait