RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017 KABUPATEN BLITAR
SKPD KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.22 Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan
430.873.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.09.4.01.9.22.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Kecukupan Admnistrasi Perkantoran
100% 94.373.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.09.4.01.9.22.01.21 Fasilitasi dan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec Kesamben
Tersedianya administrasi perkantoran
1 Tahun Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
80% 94.373.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi
100% 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.09.4.01.9.22.17.45 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec Kesamben
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi
1 tahun Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Sarana Prasarana Kantor
80% 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.18 Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
persentase dokumen perencaaan, laporan keuangan dan kinerja perangakt daerah yang tepat waktu
100% 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.09.4.01.9.22.18.11 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kec Kesamben
Tersusunnya Dokumen LAKIP
2 dokumen
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu
75% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN KESAMBEN hal 1 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.22.18.15 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah (Profil Kecamatan)
Kec Kesamben
Tercukupinya Data LPPD, LPSE,
Pengelolaan Web Kecamatan tentang Profil Kecamatan
4 laporan
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu
75% 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.18.16 Penyusunan Laporan Keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
Kec Kesamben
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan
8 laporan
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu
75% 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.18.17 Penyusunan renja, renja-p, RKA, RKA-P, DPA, DPPA SKPD
Kec.
Kesamben
Tersusunnya Renja, Renja-P, RKA, RKA-P, DPA , DPPA SKPD
6 dokumen
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu
75% 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.18.8 Review dan Penyusunan Dokumen Renstra
Kec Kesamben
Tersusunnya Renstra dan Review Renstra SKPD
1 dokumen
Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu
75% 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.19 Program fasilitasi pemerintahan desa dan kelurahan
persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan
65% 173.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.09.4.01.9.22.19.01 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah
Kec.
Kesamben
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah
23 kali Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
65% 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN KESAMBEN hal 2 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.22.19.02 Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
Kec.
Kesamben
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
22 kali Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
65% 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.19.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Kec.
Kesamben
Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
11 desa Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
65% 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.19.04 Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/
Kelurahan
Kec.
Kesamben
Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
2 kali Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
65% 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.19.05 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan
Kec.
Kesamben
Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan
12 kali Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
65% 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.19.06 Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karangtaruna, P K K, Muspika Perwosi, posyandu, Karangwreda Kelurahan
Kec.
Kesamben
Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi PKK, LPMK, Karangtaruna, Perwosi, Posyandu, Karangwreda Kelurahan
11 kali Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
65% 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.19.07 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/
Kelurahan
Kec.
Kesamben
Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan
11 kali Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
65% 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.19.08 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan
Kec.
Kesamben
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan
13 kali Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
65% 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
RKPD: KANTOR KECAMATAN KESAMBEN hal 3 dari 4
SKPD KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung
jawab Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan
(Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD
Prop APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
4.01.09.4.01.9.22.19.09 Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat
Kec.
Kesamben
Terwujudnya Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat
8 kegiatan
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
65% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.19.10 Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kec.
Kesamben
Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
18 kali Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
65% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.20 Program Pelayanan Kecamatan
Persentase peningkatan pelayanan kecamatan
65% 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.01.09.4.01.9.22.20.01 Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Kec.
Kesamben
Terlaksananya Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa
2 kali Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan
65% 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
4.01.09.4.01.9.22.20.02 Fasilitasi Penerbitan Layanan Perijinan
Kec.
Kesamben
Terwujudnya Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan
12 ijin Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan
65% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg.
baru
TOTAL 430.873.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00