vi DAFTAR ISI
ABSTRAK ………... i
ABSTRACT ………. ii
KATA PENGANTAR ………... iii
DAFTAR ISI ……….. vi
DAFTAR TABEL ……….. x
DAFTAR GAMBAR ………. xii
DAFTAR LAMPIRAN ………. xiii
BAB I PENDAHULUAN …. ... 1
1.1 Latar belakang penelitian ... 1
1.2 Rumusan masalah peneltian ... 9
1.3 Maksud dan tujuan penelitian ... 10
1.3.1 Maksud penelitian ... 10
1.3.2 Tujuan penelitian ... 10
1.4 Kegunaan penelitian ... 11
1.4.1 Kegunaan praktis ... 11
1.4.2 Kegunaan akademis ... 12
1.5 Lokasi dan waktu penelitian ... 13
1.5.1 Lokasi penelitian ... 13
1.5.2 Waktu penelitian ... 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN ... 14
vii
2.1 Tinjauan pustaka ... 14
2.1.1 Sistem informasi akuntansi ... 14
2.1.2 Audit sistem informasi ... 25
2.1.3 Pengendalian internal ... 28
2.2 Kerangka pemikiran... 31
2.2.1 Pengaruh SIA terhadap pengendalian internal ... 38
2.2.2 Pengaruh audit SI terhadap pengendalian internal ... 39
2.3 Hipotesis penelitian ... 40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 42
3.1 Objek penelitian.. ... 42
3.1.1 Gambaran umum PT Telkom Indonesia Tbk ... 42
3.1.1.1 Sejarah singkat ... 42
3.1.1.2 Visi dan misi ... 44
3.1.1.3 Struktur organisasi ... 45
3.2 Metode penelitian ... 45
3.2.1 Metode yang digunakan ... 45
3.2.2 Operasionalisasi variabel ... 46
3.2.3 Populasi dan teknik penentuan sampel ... 48
3.2.4 Teknik pengumpulan data ... 50
3.2.5 Uji instrumen ... 52
3.2.5.1 Interval successive method ... 53
3.2.5.2 Pengujian validasi ... 54
3.2.5.3 Pengujian reliabilitas ... 55
3.2.6 Rancangan pengujian hipotesis ... 56
viii
3.2.6.1 Analisi data ... 56
3.2.6.2 Uji asumsi klasik ... 56
3.2.6.3 Analisi regresi berganda ... 60
3.2.6.4 Koefisien korelasi berganda ... 62
3.2.6.5 Koefisien determinasi ... 64
3.2.6.6 Pengujian hipotesis ... 64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 69
4.1 Hasil pengujian instrumen penelitian ... 69
4.1.1 Uji validitas ... 69
4.1.2 Uji reliabilitas X1, X2, dan Y ... 71
4.1.3 Karateristik responden ... 72
4.2 Gambaran sistem informasi akuntansi ... 74
4.3 Gambaran audit sistem informasi ... 76
4.4 Gambaran pengendalian internal ... 77
4.5 Pengaruh sistem informasi akuntansi dan audit sistem informasi terhadap pengendalian internal secara parsial ... 78
4.5.1 Uji asumsi klasik ... 78
4.5.2 Uji T ……….. ... 86
4.6 Audit sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal secara parsial ….. ... 88
4.6.1 Uji T ……….. ... 88 4.6.2 93
4.7 Sistem informasi akuntansi dan audit sistem informasi Terhadap pengendalian internal secara simultan ... 90
4.7.1 Uji F ……… ... 90
ix
4.7.2 Regresi berganda ... 91
4.7.3 Koefisien korelasi dan determinasi secara simultan ... 93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 95
5.1 Kesimpulan ………... 95
5.2 Saran ………. ... 97
DAFTAR PUSTAKA………. ... 99 LAMPIRAN-LAMPIRAN
x
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Hasil penelitian sebelumnya ... 31
Tabel 3.1 Operasional variabel ... 47
Tabel 3.2 Kriteria presentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal ... 52
Tabel 3.3 Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi ... 63
Tabel 4.1 Hasil uji validasi X1 ... 69
Tabel 4.2 Hasil uji validasi X2 ... 70
Tabel 4.3 Hasil uji validasi Y ... 70
Tabel 4.4 Hasil uji reliabilitas variabel X1 ... 71
Tabel 4.5 Hasil uji reliabilitas variabel X2 ... 71
Tabel 4.6 Hasil uji reliabilitas variabel Y ... 71
Tabel 4.7 Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin ... 72
Tabel 4.8 Klasifikasi responden berdasarkan usia ... 72
Tabel 4.9 Pengelompokan responden berdasarkan pendidikan formal ... 73
Tabel 4.10 Pengelompokan responden berdasarkan masa kerja ... 73
Tabel 4.11 Kriteria persentase skor tanggapan responden ... 74
Tabel 4.12 Tanggapan responden mengenai sistem informasi akuntansi ... 75
Tabel 4.13 Tanggapan responden mengenai audit sistem informasi ... 76
Tabel 4.14 Tanggapan responden mengenai pengendalian internal ... 77
Tabel 4.15 Uji normalitas one-sample kolmogorov-smirnov test ... 81
Tabel 4.16 Coefficients uji multimultikolinearitas ... 82
Tabel 4.17 Coefficients uji glejser ... 85
Tabel 4.18 Model summary uji autokorelasi ... 86
xi
Tabel 4.19 Coefficients uji t sistem informasi akuntansi dengan pengendalian
Internal …………. ... 87
Tabel 4.20 Coefficients uji t auditsistem informasi dengan pengendalian Internal ………….. ... 89
Tabel 4.21 Uji F anova ………... 91
Tabel 4.22 Coefficient regresi berganda ... 92
Tabel 4.23 Koefisien korelasi ... 93
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.2 Kerangka pemikiran ... 39
Gambar 3.1 Struktur organisasi PT. Telkom Indonesia, Tbk ... 43
Gambar 4.1 Normal p-plot uji normalitas ... 79
Gambar 4.2 Histogram uji normalitas ... 80
Gambar 4.3 Scatterplot uji heteroskedastisitas ... 84
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Permohonan Data dan Penelitian.
Lampiran 2 Surat Keteranngan Penelitian.
Lampiran 3 Surat Permohonan Penyebaran Kuesioner.
Lampiran 4 Kuesioner Penelitian.
Lampiran 5 Hasil Output SPSS
Lampiran 6 Perhitungan dengan Ms. Excel
Lampiran 7 Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung.
Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi.
Lampiran 9 Surat Permohonan Perubahan Topik.
Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup.