• Tidak ada hasil yang ditemukan

daftar isi

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Membagikan "daftar isi"

Copied!
42
0
0

Teks penuh

(1)
(2)
(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR GAMBAR ... iii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 1

1.3 Maksud Dan Tujuan ... 3

1.4 Sistematika Penulisan ... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU . 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 ... 6

2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang . 13 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang ... 16

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 16

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan 21 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 22

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pusat ... 22

3.2 Rencana Program Dan Kegiatan Setda Tahun 2023 ... 24

3.3 Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ... 30

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG ... 34

BAB V PENUTUP ... 39

(4)

iii

DAFTAR GAMBAR

Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang S/D Tahun 2022 ... 7

Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Setda Kab. Tangerang ... 14

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang ... 17

3.1 Tujuan Dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Tangerang Tahun 2023 ... 24

Tabel 3.2 Rencana Program Dan Kegiatan

Sekretariat Daerah Tahun 2023 ... 25

Tabel 3.3 Rencana Program Dan Kegiatan

Sekretariat Daerah Tahun 2024 ... 30

TABEL 4.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 ... 35

(5)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273. 1 mengenai setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja . Hal ini juga dinyatakan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 ayat. Selanjutnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 angka 30, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan RENJA Sekretriat Daerah Tahun 2022 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan. Oleh karena itu, dalam optimalisasi implementasinya diperlukan komitmen dan kesepakatan dari semua Bagian lingkup Setda guna mencapai tujuan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada.

Berdasarkan landasan diatas, maka dengan optimalisasi sumber daya serta pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja yang baik dan tepat, diharapkan pelaksanaan RENJA yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang ini dapat berhasil.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

(6)

2 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

(7)

Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Bupati Tangerang No.25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0119);

14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 30);

15. Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini adalah adalah sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu.

Tujuan penyusunan RENJA ini adalah untuk dijadikan pedoman

atau acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi tata kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang dalam mendukung visi dan misi Sekretariat Daerah

pada Tahun 2022.

(8)

4 1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Pendahuluan 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan

3.4. Tujuan dan Sasaran OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

(9)

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022

dan perkiraan tahun 2023, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun

2021, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

(10)

Tabel. 2.1 REKAPITULASI

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG S/D TAHUN 2022

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Asda 1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan :

Administrasi Tata Pemerintahan 1

Sub Kegiatan :

Penataan Administrasi Pemerintahan

Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi

Pemerintahan

2 2 2 2 2 2 6 3

2

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi

Kewilayahan

2 2 2 2 2 2 6 3

3

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan

Otonomi Daerah

1 1 1 1 1 1 3 3

Kegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi

PengelolaanBina Mental Spiritual 1 1 1 1 1 1 3 3

5

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,

Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB

1 1 1 1 1 1 3 3

6

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,

Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas

1 1 1 1 1 1 3 3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

(2022)

Realisasi Renja SKPD tahun

(2021)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2022)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2024

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun (2020)

(11)

Kegiatan :

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 7

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang

Disusun 10 10 10 10 10 10 30 3

8

Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum

8 8 8 8 8 8 24 3

9

Pendokumentasian Produk Hukum dan

Pengelolaan Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan

Informasi Hukum yang Didokumentasi

10 10 10 10 10 10 30 3

Kegiatan :

Fasilitasi Kerja Sama Daerah 10

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama

Dalam Negeri

2 2 2 2 2 2 6 3

11

Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Kerja Sama

1 1 1 1 1 1 3 3

Asda 2 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Kegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

12

Sub Kegiatan :

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

2 2 2 2 2 2 6 3

13

Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan

Distribusi Perekonomian

2 2 2 2 2 2 6 3

14

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro

Kecil

Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan

Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

2 2 2 2 2 2 6 3

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

15

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja

1 1 1 1 1 1 3 3

16

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian

1 1 1 1 1 1 3 3

17

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan

1 1 1 1 1 1 3 3

(12)

Kegiatan :

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

18

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah

1 1 1 1 1 1 3 3

19

Pengendalian dan Evaluasi Program

Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan

Evaluasi Program Pembangunan

1 1 1 1 1 1 3 3

20

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

1 1 1 1 1 1 3 3

Kegiatan :

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

21

Sub Kegiatan :

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

1 1 1 1 1 1 3 3

22

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1 1 1 1 1 1 3 3

23

Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan

Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

40 40 40 40 40 40 120 3

Asda 3

PROGRAM ADMINISTRASI UMUM

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 24

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

6 6 6 6 6 6 18 3

25

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 1 1 1 1 1 3 3

26 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

5 5 5 5 5 5 15 3

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

27 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN

152/12 158/12 152/12 158/12 152/12 158/12 158/12 158/12

28

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1 1 1 1 1 1 3 3

(13)

Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah 29

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang

Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah SKPD

1 1 1 1 1 1 3 3

30

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1 1 1 1 1 1 3 3

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

31

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut

Kelengkapan

1 1 1 1 1 1 3 3

32 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan

50 50 50 50 50 50 150 3

Administrasi Umum Perangkat Daerah

33

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

1 1 1 1 1 1 3 3

34 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan

1 1 1 1 1 1 3 3

35 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

Disediakan

1 1 1 1 1 1 3 3

36 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan

yang Disediakan

1 1 1 1 1 1 3 3

37 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

1 1 1 1 1 1 3 3

38 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi

Kunjungan Tamu 1 1 1 1 1 1 3 3

39

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1 1 1 1 1 1 3 3

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah 40

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan yang Disediakan

17 17 17 17 17 17 51 3

(14)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

41 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

24 24 24 24 24 24 72 3

42 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

5 5 5 5 5 5 15 3

43

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang Disediakan

12 12 12 12 12 12 36 3

44 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor yang Disediakan

6 6 6 6 6 6 18 3

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

45

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

118 118 118 118 118 118 354 3

46 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Dipelihara

4 4 4 4 4 4 12 3

47

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

yang Dipelihara/Direhabilitasi

5 5 5 5 5 5 15 3

48

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi

13 13 13 13 13 13 39 3

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

49

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

.2/12 .2/12 .2/12 .2/12 1 .2/12 .2/12 .2/12

(15)

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan

oleh Sekretariat Daerah)

50

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala

Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala

Daerah yang Disediakan

1 1 1 1 1 1 3 3

51

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil

Kepala Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil

Kepala Daerah yang Disediakan

1 1 1 1 1 1 3 3

52

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

Sekretariat Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga

Sekretariat Daerah yang Disediakan

1 1 1 1 1 1 3 3

Penataan Organisasi

(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan

oleh Sekretariat Daerah)

53 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan

Analisis Jabatan

2 2 2 2 2 2 6 3

54 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik

dan Tata Laksana

2 2 2 2 2 2 6 3

55 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan

Reformasi Birokrasi

2 2 2 2 2 2 6 3

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan

oleh Sekretariat Daerah)

56 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi

Keprotokolan 3 3 3 3 3 3 9 3

57 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi

Pimpinan

3 3 3 3 3 3 9 3

58 Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Jumlah Laporan

Pendokumentasian Tugas 3 3 3 3 3 3 9 3

(16)

13 2.2. Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap Indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dimana jenis indikator yang dianalisis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah belum dapat diukur berdasarkan SPM/Standar Nasional, karena Sekretariat Daerah belum mempunyai SPM/ Standar Nasional dalam pemberian Pelayanan.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, dapat dilihat

dalam tabel 2.2 pada lampiran dibawah ini.

(17)

Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

No. Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat

Daerah Pemerintah

Target SPM

Targe t IKK

Target Indikato r

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian Pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Jumlah Bagian yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001- 2008

Bagian N/

a

N/a N/a N/

a

N/a N/

a

N /a

N/a N/a N/a 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

2

Jumlah Bagian yang

Kelembagaannya Sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

Dokume

n

N/a N/a N/

a

N/a N/

a

N /a

N/a N/a N/a 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

3

a. Jumlah OPD/Bagian yang Telah Menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP)

Dokume

n

N/a N/a N/

a

N/a N/

a

N /a

N/a N/a N/a 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

(18)

b. Perjanjian Kinerja (PK)

OPD/Bagian yang ditandatangani Bupati tepat waktu

Dokume

n

N/a N/a N/

a

N/a N/

a

N /a

N/a N/a N/a 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

c. Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Bupati tepat waktu

Dokume

n

N/a N/a N/

a

N/a N/

a

N /a

N/a N/a N/a 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

d. Jumlah OPD/Bagian yang Melakukan input data pada e- sakip tepat waktu

OPD/Bag

ian

N/

a

N/a N/a N/

a

N/a N/

a

N/a N/a N/a N/a 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

e. Dokumen LKIP OPD/Bagian yang disampaikan kepada Bupati tepat waktu

Dokume

n

N/

a

N/a N/a N/

a

N/a N/

a

N/a N/a N/a N/a 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

f. LKIP Kabupaten Tangerang disampaikan

Kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan

Reformasi Birokrasi tepat waktu

Dokume

n

N/

a

N/a N/a N/

a

N/a N/

a

N/a N/a N/a N/a 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

(19)

16 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat

Daerah Kabupaten Tangerang

Salah satu isu yang sangat mendasar dan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten tangerang di tahun 2022 adalah adanya perubahan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tarrgerang dengan Perubahan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Dengan adanya perombakan struktur organisasi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang dapat berpengaruh pada keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan, mengingat hal tersebut membutuhkan proses serta penyesuaian, baik dari segi pekerjaan, anggaran maupun sumberdaya manusia.

Namun begitu, kegiatan perencanaan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang tetap diupayakan seoptimal mungkin.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD sebagaimana dilihat pada tabel berikut table 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Sekretariat Daerah

Kabupaten Tangerang

(20)

17

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp.

136.101.616.800) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.

156.101.616.800)

1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 12 13

Prosentase Rekomendasi yang di diselesaikan di bagian

Kesra 100 Persen Prosentase Rekomendasi yang di diselesaikan di

bagian Kesra 100 Persen

Prosentase pemenuhan Administrasi Pemerintahan

100 Persen Prosentase pemenuhan Administrasi Pemerintahan

100 Persen Prosentase Produk Hukum dan Penanganan

Kasus/Perkara yang diselesaikan 100 Persen

Prosentase Produk Hukum dan Penanganan

Kasus/Perkara yang diselesaikan 100 Persen Kegiatan :

Administrasi Tata Pemerintahan

Jumlah dokumen LPPD Tepat Waktu 100 Persen

Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan :

Penataan Administrasi Pemerintahan

Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi

Pemerintahan 2 550.000.000

Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan

Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi

Pemerintahan 2 550.000.000

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi

Kewilayahan 1 400.000.000 Pengelolaan Administrasi

Kewilayahan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi

Kewilayahan 1 400.000.000

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan

Otonomi Daerah 1 850.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi

Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan

Otonomi Daerah 1 850.000.000

Kegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Prosentase Pengajar/Pembina Keagamaan yang aktif Kegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan :

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PengelolaanBina

Mental Spiritual 1 8.500.000.000

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi

PengelolaanBina Mental Spiritual 1 28.500.000.000

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB

1 2.500.000.000

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB

1 2.500.000.000

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas

1 200.000.000

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,

Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas

1 200.000.000

Kegiatan :

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

1. Prosentase Produk Hukum dan informasi Hukum Daerah yang berkualitas

2. Prosentase Penanganan Kasus/Perkara yang diselesaikan

Kegiatan :

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun

10 700.000.000

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun

10 700.000.000

Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi

Bantuan Hukum 8 1.410.000.000 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi

Bantuan Hukum 8 1.410.000.000

Pendokumentasian Produk Hukum dan

Pengelolaan Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan

Informasi Hukum yang Didokumentasi 10 413.405.000

Pendokumentasian Produk Hukum dan

Pengelolaan Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan

Informasi Hukum yang Didokumentasi 10 413.405.000 Kegiatan :

Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti Kegiatan :

Fasilitasi Kerja Sama Daerah Sub Kegiatan :

Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama

Dalam Negeri 1 400.000.000

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama

Dalam Negeri 1 400.000.000

Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama

Luar Negeri 0 - Fasilitasi Kerja Sama Luar

Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama

Luar Negeri 0 -

Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Kerja Sama 1 150.000.000

Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Kerja Sama 1 150.000.000

TATA PEMERINTAHAN PROGRAM PEMERINTAHAN

DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

HUKUM

TAPEM No

Rancangan Awal RKPD

No

Hasil Analisis Kebutuhan

TAPEM HUKUM PROGRAM PEMERINTAHAN

DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Catatan Penting

KESEJAHTERAA N RAKYAT

KESEJAHTERAAN RAKYAT TATA

PEMERINTAHAN

(21)

18

Prosentase Rumusan Kebijakan ekonomi yang di

implementasikan 100 Persen PROGRAM PEREKONOMIAN

DAN Prosentase Rumusan Kebijakan ekonomi yang di

implementasikan 100 Persen

Tercapainya Tingkat Kematangan UKPBJ 4 Level Kegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang diselesaikan

Kegiatan :

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan :

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan

BUMD dan BLUD 49 600.000.000

Sub Kegiatan :

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan

BUMD dan BLUD 49 600.000.000

Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan

Distribusi Perekonomian 2 400.000.000 Pengendalian dan Distribusi

Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan

Distribusi Perekonomian 2 400.000.000

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro

Kecil

Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan

Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 450.000.000

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro

Kecil

Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan

Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 450.000.000

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja

1 200.000.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja

1

200.000.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian

1 200.000.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian

1

200.000.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Pertanahan

1 200.000.000

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Pertanahan

1

200.000.000

Kegiatan :

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang diselesaikan

Kegiatan :

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan

Program Pembangunan Daerah 1 600.000.000

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan

Program Pembangunan Daerah 1 600.000.000

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan

Evaluasi Program Pembangunan 1 500.000.000

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan

Evaluasi Program Pembangunan 1 500.000.000

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 500.000.000

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 500.000.000

Kegiatan :

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Level Kematangan UKPBJ Kegiatan :

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan :

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan

Barang dan Jasa 1 504.009.000

Sub Kegiatan :

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan

Barang dan Jasa 1 504.009.000

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan

Secara Elektronik 1 454.326.800 Pengelolaan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik

Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan

Secara Elektronik 1 454.326.800

Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan

Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 40 741.951.100 Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan

Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 40 741.951.100 PBJ

EKONOMI

PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN

PBJ EKONOMI PROGRAM PEREKONOMIAN

DAN

PEMBANGUNAN

(22)

19

Indeks Reformasi Birokrasi 55 Indeks

PROGRAM ADMINISTRASI UMUM

Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

100 Persen

Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian,

umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 Persen Prosentase Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH

dan Pejabat Daerah 100 Persen

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Nilai Akip OPD

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah 6 100.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah 6 100.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 120.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 120.000.000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 5 150.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 5 150.000.000

Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah Prosentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN 152/12 29.000.000.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN 152/12 29.000.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1 200.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/

Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1 200.000.000

Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

Prosentase Barang Milik Daerah Yang Akuntable

Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan

Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah SKPD 4 124.448.500

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah SKPD 4 124.448.500

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 117.128.000

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 117.128.000 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

Prosentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas

beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut

Kelengkapan 1 937.024.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut

Kelengkapan 1 937.024.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 439.230.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 439.230.000 Administrasi Umum Perangkat

Daerah Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Administrasi Umum Perangkat

Daerah Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

1 250.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

1 250.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan 1 3.000.000.000 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

Kantor yang Disediakan 1 3.000.000.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

Disediakan 1 3.600.000.000 Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

Disediakan 1 3.600.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan

yang Disediakan 1 474.368.400 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan

yang Disediakan 1 474.368.400

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan yang Disediakan 1 380.666.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan yang Disediakan 1 380.666.000

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 9.370.240.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 9.370.240.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 5.000.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 5.000.000.000

PERENCANAAN

& KEUANGAN

UMUM PERENCANAAN

& KEUANGAN

UMUM PROGRAM ADMINISTRASI

UMUM

PERENCANAAN

& KEUANGAN

PERENCANAAN

& KEUANGAN

(23)

20

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Prosentase Barang Milik Daerah Yang Akuntable

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan yang Disediakan 17 10.248.700.000

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan yang Disediakan 17 10.248.700.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Prosentase Jasa Penunjang Kebutuhan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 24 512.435.000 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 24 512.435.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 15.373.050.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 15.373.050.000 Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 2.898.918.000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 2.898.918.000 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor yang Disediakan 6 12.000.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor yang Disediakan 6 12.000.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

118 2.700.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

118 2.700.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Dipelihara 4 541.717.000 Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang

Dipelihara 4 541.717.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 1.800.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 1.800.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

13 1.800.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

13 1.800.000.000

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Daftar Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

.2/12 5.000.000.000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

.2/12 5.000.000.000

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Tercapainya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan

Rumah Tangga Kepala Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala

Daerah yang Disediakan 1 650.000.000

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala

Daerah yang Disediakan 1 650.000.000

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil

Kepala Daerah yang Disediakan 1 650.000.000

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil

Kepala Daerah yang Disediakan 1 650.000.000 Penyediaan Kebutuhan

Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga

Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 650.000.000

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

Sekretariat Daerah

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga

Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 650.000.000

Penataan Organisasi Indeks Reformasi Birokrasi Penataan Organisasi

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan

Analisis Jabatan 2 350.000.000 Pengelolaan Kelembagaan dan

Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan

Analisis Jabatan 2 350.000.000

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik

dan Tata Laksana 2 580.000.000 Fasilitasi Pelayanan Publik dan

Tata Laksana

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik

dan Tata Laksana 2 580.000.000

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan

Reformasi Birokrasi 2 580.000.000 Peningkatan Kinerja dan

Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan

Reformasi Birokrasi 2 580.000.000

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 3 1.480.000.000 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 3 1.480.000.000

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi

Pimpinan 3 2.000.000.000 Fasilitasi Komunikasi

Pimpinan

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi

Pimpinan 3 2.000.000.000

Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas

Pimpinan 3 1.600.000.000 Pendokumentasian Tugas

Pimpinan

Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas

Pimpinan 3 1.600.000.000

136.101.616.800 156.101.616.800

UMUM PERENCANAAN

&

KEUANGAN

UMUM UMUM

PROTOKOL PERENCANAAN

&

KEUANGAN

UMUM

UMUM

PROTOKOL

Jumlah UMUM

Jumlah

(24)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah tidak ada yang berkaitan langsung dengan masyarakat karena Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah tidak ada yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, melainkan Sekretariat Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Hasil pelaksanaan Musrenbang, tidak ada program/kegiatan yang

diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat

terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi, maupun dari Bagian Administrasi Pembangunan

Kecamatan atau sebutan lain yang fungsi lembaganya berhubungan dengan

hal tersebut.

(25)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Pusat

Salah satu agenda pembangunan nasional yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yaitu: mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, disusun 5 sub agenda prioritas sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;

2. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan;

3. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan;

4. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan

5. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, khususnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten dalam membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten, maka dapat dilihat bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan agenda prioritas 3 dan 4.

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

Visi, Misi dan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tangerang. Dengan

dimulainya RPJMD Kabupaten Tangerang Tahap Ke-3 Tahun 2019- 2023,

maka Perencanaan Pembangunan Tahun 2022 merupakan tahun ke-

empat periode kepemerintahan Bupati periode 2019 - 2023. Maka

Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2022

mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) 2019 – 2023.

(26)

23 Sesuai dengan ranwal RPJMD 2019-2023, Pemerintah Daerah

Kabupaten Tangerang telah menetapkan Visi Kabupate Tangerang, yaitu:

" Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera "

Visi juga adalah pandangan mengenai arah organisasi. Mau dibawa ke arah mana manajemen tersebut. Agar bisa membangun kesuksesan, maka perlu ada arah jelas mengenai laju instansi. Pernyataan Visi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan visi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Kabupaten Tangerang

Misi merupakan peran strategik yang diinginkan dalam pencapaian visi. Rumusan misi yang diangkat dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 didasarkan pada isu- isu strategis yang berkembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah.

Adapun Misi yang diusung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang untuk masa 2019 – 2023 adalah :

Misi 1 TANGERANG RELIGI:

Meningkatkanpenerapannilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius

Misi 4 TANGERANG TANGKAS :

Meningkatkankualitas tata kelolapemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 sesuai

dengan tujuan Rancangan Awal Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-

2023. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi dan menunjukkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun Tujuan dan

sasaran Renja 2022 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis

Sekretariat daerah Kabupaten Tangerang 2019 – 2023 adalah sebagai

berikut :

(27)

3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Tujuan OPD Sasaran OPD

1. Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Permasalahan Kesejahteraan Rakyat

1.1. Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan

Bidang Kesra 2. Meningkatnya Penerapan

Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efesien, Bersih dan Melayani

2.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah

2.2 Meningkatnya Perumusan Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Ekonomi Daerah

2.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.4 Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran dijabarkan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023 Pada Tahun 2023 adanya perubahan Rencanan Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Kepmendagri 050-5889. Perubahan Rentra mempengaruhi Kegiatan untuk Rencana Kerja (Renja) 2023 hingga prakiraan kegiatan Renja 2024. Adapun perubahan yang tercantum dalam Kepmendagri 050-5889 adalah Nomenklatur Indikator dan nomenkatur satuan yang telah di tetapkan sesuai peraturan Kepmendagri 050-5889. Berikut adalah Tabel Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Tabel 3.2

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

Gambar

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Tabel  2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN  SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Referensi

Dokumen terkait

category of mild anxiety by 83,5 %, this is because elderly people will face a pension gain high acceptance and social support, and the elderly who will face

Asaduzzaman Khan Assistant Professor and Head Acting, Department of CSE Course Teachers: Laboratories: ▪ MAK - Mr.. Minhazul Haque Bhuiyan ▪ SSM-