DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
DAFTAR GAMBAR ... iii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Landasan Hukum ... 1
1.3 Maksud Dan Tujuan ... 3
1.4 Sistematika Penulisan ... 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU . 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 ... 6
2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang . 13 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang ... 16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 16
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan 21 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pusat ... 22
3.2 Rencana Program Dan Kegiatan Setda Tahun 2023 ... 24
3.3 Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ... 30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG ... 34
BAB V PENUTUP ... 39
iii
DAFTAR GAMBAR
Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang S/D Tahun 2022 ... 7
Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Setda Kab. Tangerang ... 14
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang ... 17
3.1 Tujuan Dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2023 ... 24
Tabel 3.2 Rencana Program Dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Tahun 2023 ... 25
Tabel 3.3 Rencana Program Dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Tahun 2024 ... 30
TABEL 4.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 ... 35
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.
Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273. 1 mengenai setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja . Hal ini juga dinyatakan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 ayat. Selanjutnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 angka 30, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Penyusunan RENJA Sekretriat Daerah Tahun 2022 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan. Oleh karena itu, dalam optimalisasi implementasinya diperlukan komitmen dan kesepakatan dari semua Bagian lingkup Setda guna mencapai tujuan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada.
Berdasarkan landasan diatas, maka dengan optimalisasi sumber daya serta pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja yang baik dan tepat, diharapkan pelaksanaan RENJA yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang ini dapat berhasil.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 adalah :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Tangerang No.25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0119);
14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini adalah adalah sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu.
Tujuan penyusunan RENJA ini adalah untuk dijadikan pedoman
atau acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi tata kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang dalam mendukung visi dan misi Sekretariat Daerah
pada Tahun 2022.
4 1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Pendahuluan 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan
3.4. Tujuan dan Sasaran OPD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB VI PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021
Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022
dan perkiraan tahun 2023, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun
2021, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.
Tabel. 2.1 REKAPITULASI
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG S/D TAHUN 2022
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Asda 1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan :
Administrasi Tata Pemerintahan 1
Sub Kegiatan :
Penataan Administrasi Pemerintahan
Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi
Pemerintahan
2 2 2 2 2 2 6 3
2
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan
2 2 2 2 2 2 6 3
3
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan
Otonomi Daerah
1 1 1 1 1 1 3 3
Kegiatan :
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 4
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
PengelolaanBina Mental Spiritual 1 1 1 1 1 1 3 3
5
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
1 1 1 1 1 1 3 3
6
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,
Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas
1 1 1 1 1 1 3 3
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
(2022)
Realisasi Renja SKPD tahun
(2021)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d tahun berjalan (tahun 2022)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2024
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun (2020)
Kegiatan :
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 7
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah yang
Disusun 10 10 10 10 10 10 30 3
8
Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum
8 8 8 8 8 8 24 3
9
Pendokumentasian Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi Hukum
Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan
Informasi Hukum yang Didokumentasi
10 10 10 10 10 10 30 3
Kegiatan :
Fasilitasi Kerja Sama Daerah 10
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama
Dalam Negeri
2 2 2 2 2 2 6 3
11
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Kerja Sama
1 1 1 1 1 1 3 3
Asda 2 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan :
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
12
Sub Kegiatan :
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
2 2 2 2 2 2 6 3
13
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan
Distribusi Perekonomian
2 2 2 2 2 2 6 3
14
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro
Kecil
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
2 2 2 2 2 2 6 3
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
15
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
1 1 1 1 1 1 3 3
16
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian
1 1 1 1 1 1 3 3
17
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan
1 1 1 1 1 1 3 3
Kegiatan :
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
18
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah
1 1 1 1 1 1 3 3
19
Pengendalian dan Evaluasi Program
Pembangunan
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan
Evaluasi Program Pembangunan
1 1 1 1 1 1 3 3
20
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
1 1 1 1 1 1 3 3
Kegiatan :
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
21
Sub Kegiatan :
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1 1 1 1 1 1 3 3
22
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
1 1 1 1 1 1 3 3
23
Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
40 40 40 40 40 40 120 3
Asda 3
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 24
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
6 6 6 6 6 6 18 3
25
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 1 1 1 1 1 3 3
26 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
5 5 5 5 5 5 15 3
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
27 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
152/12 158/12 152/12 158/12 152/12 158/12 158/12 158/12
28
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1 1 1 1 1 1 3 3
Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah 29
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD
1 1 1 1 1 1 3 3
30
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1 1 1 1 1 1 3 3
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
31
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapan
1 1 1 1 1 1 3 3
32 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
50 50 50 50 50 50 150 3
Administrasi Umum Perangkat Daerah
33
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
1 1 1 1 1 1 3 3
34 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan
1 1 1 1 1 1 3 3
35 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan
1 1 1 1 1 1 3 3
36 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan
1 1 1 1 1 1 3 3
37 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
1 1 1 1 1 1 3 3
38 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu 1 1 1 1 1 1 3 3
39
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1 1 1 1 1 1 3 3
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah 40
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan
17 17 17 17 17 17 51 3
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
41 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
24 24 24 24 24 24 72 3
42 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5 5 5 5 5 5 15 3
43
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
12 12 12 12 12 12 36 3
44 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan
6 6 6 6 6 6 18 3
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
45
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
118 118 118 118 118 118 354 3
46 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara
4 4 4 4 4 4 12 3
47
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi
5 5 5 5 5 5 15 3
48
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
13 13 13 13 13 13 39 3
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
49
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
.2/12 .2/12 .2/12 .2/12 1 .2/12 .2/12 .2/12
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat Daerah)
50
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala
Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala
Daerah yang Disediakan
1 1 1 1 1 1 3 3
51
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil
Kepala Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil
Kepala Daerah yang Disediakan
1 1 1 1 1 1 3 3
52
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
Sekretariat Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga
Sekretariat Daerah yang Disediakan
1 1 1 1 1 1 3 3
Penataan Organisasi
(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat Daerah)
53 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
2 2 2 2 2 2 6 3
54 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik
dan Tata Laksana
2 2 2 2 2 2 6 3
55 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi
2 2 2 2 2 2 6 3
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan
oleh Sekretariat Daerah)
56 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Keprotokolan 3 3 3 3 3 3 9 3
57 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan
3 3 3 3 3 3 9 3
58 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Jumlah Laporan
Pendokumentasian Tugas 3 3 3 3 3 3 9 3
13 2.2. Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap Indikator kinerja kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dimana jenis indikator yang dianalisis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.
Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah belum dapat diukur berdasarkan SPM/Standar Nasional, karena Sekretariat Daerah belum mempunyai SPM/ Standar Nasional dalam pemberian Pelayanan.
Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, dapat dilihat
dalam tabel 2.2 pada lampiran dibawah ini.
Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
No. Indikator Kinerja Fungsi Sekretariat
Daerah Pemerintah
Target SPM
Targe t IKK
Target Indikato r
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian Pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Jumlah Bagian yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001- 2008
Bagian N/
a
N/a N/a N/
a
N/a N/
a
N /a
N/a N/a N/a 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
2
Jumlah Bagian yang
Kelembagaannya Sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Dokume
n
N/a N/a N/
a
N/a N/
a
N /a
N/a N/a N/a 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
3
a. Jumlah OPD/Bagian yang Telah Menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP)
Dokume
n
N/a N/a N/
a
N/a N/
a
N /a
N/a N/a N/a 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
b. Perjanjian Kinerja (PK)
OPD/Bagian yang ditandatangani Bupati tepat waktu
Dokume
n
N/a N/a N/
a
N/a N/
a
N /a
N/a N/a N/a 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
c. Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Tangerang yang ditandatangani oleh Bupati tepat waktu
Dokume
n
N/a N/a N/
a
N/a N/
a
N /a
N/a N/a N/a 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
d. Jumlah OPD/Bagian yang Melakukan input data pada e- sakip tepat waktu
OPD/Bag
ian
N/
a
N/a N/a N/
a
N/a N/
a
N/a N/a N/a N/a 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
e. Dokumen LKIP OPD/Bagian yang disampaikan kepada Bupati tepat waktu
Dokume
n
N/
a
N/a N/a N/
a
N/a N/
a
N/a N/a N/a N/a 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
f. LKIP Kabupaten Tangerang disampaikan
Kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi tepat waktu
Dokume
n
N/
a
N/a N/a N/
a
N/a N/
a
N/a N/a N/a N/a 100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
16 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat
Daerah Kabupaten Tangerang
Salah satu isu yang sangat mendasar dan sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten tangerang di tahun 2022 adalah adanya perubahan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tarrgerang dengan Perubahan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
Dengan adanya perombakan struktur organisasi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang dapat berpengaruh pada keberlangsungan pelaksanaan pemerintahan, mengingat hal tersebut membutuhkan proses serta penyesuaian, baik dari segi pekerjaan, anggaran maupun sumberdaya manusia.
Namun begitu, kegiatan perencanaan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang tetap diupayakan seoptimal mungkin.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD sebagaimana dilihat pada tabel berikut table 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Sekretariat Daerah
Kabupaten Tangerang
17
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.
136.101.616.800) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.
156.101.616.800)
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 12 13
Prosentase Rekomendasi yang di diselesaikan di bagian
Kesra 100 Persen Prosentase Rekomendasi yang di diselesaikan di
bagian Kesra 100 Persen
Prosentase pemenuhan Administrasi Pemerintahan
100 Persen Prosentase pemenuhan Administrasi Pemerintahan
100 Persen Prosentase Produk Hukum dan Penanganan
Kasus/Perkara yang diselesaikan 100 Persen
Prosentase Produk Hukum dan Penanganan
Kasus/Perkara yang diselesaikan 100 Persen Kegiatan :
Administrasi Tata Pemerintahan
Jumlah dokumen LPPD Tepat Waktu 100 Persen
Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan :
Penataan Administrasi Pemerintahan
Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi
Pemerintahan 2 550.000.000
Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan
Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi
Pemerintahan 2 550.000.000
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan 1 400.000.000 Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan 1 400.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan
Otonomi Daerah 1 850.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan
Otonomi Daerah 1 850.000.000
Kegiatan :
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Prosentase Pengajar/Pembina Keagamaan yang aktif Kegiatan :
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan :
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PengelolaanBina
Mental Spiritual 1 8.500.000.000
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
PengelolaanBina Mental Spiritual 1 28.500.000.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
1 2.500.000.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
1 2.500.000.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas
1 200.000.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,
Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas
1 200.000.000
Kegiatan :
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
1. Prosentase Produk Hukum dan informasi Hukum Daerah yang berkualitas
2. Prosentase Penanganan Kasus/Perkara yang diselesaikan
Kegiatan :
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun
10 700.000.000
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun
10 700.000.000
Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi
Bantuan Hukum 8 1.410.000.000 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi
Bantuan Hukum 8 1.410.000.000
Pendokumentasian Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi Hukum
Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan
Informasi Hukum yang Didokumentasi 10 413.405.000
Pendokumentasian Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi Hukum
Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan
Informasi Hukum yang Didokumentasi 10 413.405.000 Kegiatan :
Fasilitasi Kerja Sama Daerah
Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti Kegiatan :
Fasilitasi Kerja Sama Daerah Sub Kegiatan :
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama
Dalam Negeri 1 400.000.000
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama
Dalam Negeri 1 400.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama
Luar Negeri 0 - Fasilitasi Kerja Sama Luar
Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama
Luar Negeri 0 -
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Kerja Sama 1 150.000.000
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Kerja Sama 1 150.000.000
TATA PEMERINTAHAN PROGRAM PEMERINTAHAN
DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
HUKUM
TAPEM No
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan
TAPEM HUKUM PROGRAM PEMERINTAHAN
DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Catatan Penting
KESEJAHTERAA N RAKYAT
KESEJAHTERAAN RAKYAT TATA
PEMERINTAHAN
18
Prosentase Rumusan Kebijakan ekonomi yang di
implementasikan 100 Persen PROGRAM PEREKONOMIAN
DAN Prosentase Rumusan Kebijakan ekonomi yang di
implementasikan 100 Persen
Tercapainya Tingkat Kematangan UKPBJ 4 Level Kegiatan :
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang diselesaikan
Kegiatan :
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan :
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD 49 600.000.000
Sub Kegiatan :
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD 49 600.000.000
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan
Distribusi Perekonomian 2 400.000.000 Pengendalian dan Distribusi
Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan
Distribusi Perekonomian 2 400.000.000
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro
Kecil
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 450.000.000
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro
Kecil
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 450.000.000
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
1 200.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
1
200.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian
1 200.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian
1
200.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan
1 200.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan
1
200.000.000
Kegiatan :
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang diselesaikan
Kegiatan :
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan
Program Pembangunan Daerah 1 600.000.000
Sub Kegiatan :
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan
Program Pembangunan Daerah 1 600.000.000
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan
Evaluasi Program Pembangunan 1 500.000.000
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan
Evaluasi Program Pembangunan 1 500.000.000
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 500.000.000
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 500.000.000
Kegiatan :
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Level Kematangan UKPBJ Kegiatan :
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan :
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa 1 504.009.000
Sub Kegiatan :
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa 1 504.009.000
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan
Secara Elektronik 1 454.326.800 Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan
Secara Elektronik 1 454.326.800
Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 40 741.951.100 Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 40 741.951.100 PBJ
EKONOMI
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
PBJ EKONOMI PROGRAM PEREKONOMIAN
DAN
PEMBANGUNAN
19
Indeks Reformasi Birokrasi 55 Indeks
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
100 Persen
Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian,
umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 Persen Prosentase Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
dan Pejabat Daerah 100 Persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Nilai Akip OPD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah 6 100.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah 6 100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 120.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 120.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 5 150.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 5 150.000.000
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Prosentase Laporan Keuangan Tepat Waktu Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN 152/12 29.000.000.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN 152/12 29.000.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1 200.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1 200.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Prosentase Barang Milik Daerah Yang Akuntable
Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD 4 124.448.500
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD 4 124.448.500
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 117.128.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 117.128.000 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
Prosentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapan 1 937.024.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
Kelengkapan 1 937.024.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 439.230.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 439.230.000 Administrasi Umum Perangkat
Daerah Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Administrasi Umum Perangkat
Daerah Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
1 250.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
1 250.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan 1 3.000.000.000 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan 1 3.000.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan 1 3.600.000.000 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan 1 3.600.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan 1 474.368.400 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan 1 474.368.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang Disediakan 1 380.666.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang Disediakan 1 380.666.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 9.370.240.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 9.370.240.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 5.000.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 5.000.000.000
PERENCANAAN
& KEUANGAN
UMUM PERENCANAAN
& KEUANGAN
UMUM PROGRAM ADMINISTRASI
UMUM
PERENCANAAN
& KEUANGAN
PERENCANAAN
& KEUANGAN
20
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Prosentase Barang Milik Daerah Yang Akuntable
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan 17 10.248.700.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan 17 10.248.700.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Prosentase Jasa Penunjang Kebutuhan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 24 512.435.000 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 24 512.435.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 15.373.050.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 15.373.050.000 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 2.898.918.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 2.898.918.000 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan 6 12.000.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang Disediakan 6 12.000.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
118 2.700.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
118 2.700.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara 4 541.717.000 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang
Dipelihara 4 541.717.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 1.800.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 1.800.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
13 1.800.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
13 1.800.000.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Daftar Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
.2/12 5.000.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
.2/12 5.000.000.000
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Tercapainya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala
Daerah yang Disediakan 1 650.000.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala
Daerah yang Disediakan 1 650.000.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil
Kepala Daerah yang Disediakan 1 650.000.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil
Kepala Daerah yang Disediakan 1 650.000.000 Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga
Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 650.000.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
Sekretariat Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga
Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 650.000.000
Penataan Organisasi Indeks Reformasi Birokrasi Penataan Organisasi
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan 2 350.000.000 Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan
Analisis Jabatan 2 350.000.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik
dan Tata Laksana 2 580.000.000 Fasilitasi Pelayanan Publik dan
Tata Laksana
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik
dan Tata Laksana 2 580.000.000
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi 2 580.000.000 Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi 2 580.000.000
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 3 1.480.000.000 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 3 1.480.000.000
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan 3 2.000.000.000 Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan 3 2.000.000.000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas
Pimpinan 3 1.600.000.000 Pendokumentasian Tugas
Pimpinan
Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas
Pimpinan 3 1.600.000.000
136.101.616.800 156.101.616.800
UMUM PERENCANAAN
&
KEUANGAN
UMUM UMUM
PROTOKOL PERENCANAAN
&
KEUANGAN
UMUM
UMUM
PROTOKOL
Jumlah UMUM
Jumlah