• Tidak ada hasil yang ditemukan

Raperda-APBD-TA-2023_Lampiran_compressed.pdf

N/A
N/A
Nguyễn Gia Hào

Academic year: 2023

Membagikan "Raperda-APBD-TA-2023_Lampiran_compressed.pdf"

Copied!
215
0
0

Teks penuh

(1)

NOMOR TAHUN 2022 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

(2)

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerinatah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

(3)

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

(4)

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(5)

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 218);

(6)

Nomor 156);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224)

Dengan Persetujuan Bersama BUPATI KLATEN

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Klaten.

(7)

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

14. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

15. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

16. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang

bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka

(8)

Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

20. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah Provinsi yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

23. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

25. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek.

26. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di

dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya

(9)

28. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

29. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

30. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

31. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

34. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit kerja pada SKPD dalam

(10)

urusan pemerintahan daerah.

36. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

37. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

38. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.817.834.898.410,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp. 2.535.531.396.829,00 b. Belanja Daerah Rp. 2.817.834.898.410,00 Surplus/(Defisit) Rp. (282.303.501.581,00) c. Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan Rp. 306.603.501.581,00 b) Pengeluaran Rp. 24.300.000.000,00

Rp 0,00 Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 282.303.501.581, 00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Rp. 0,00 berkenaan

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

terdiri dari :

(11)

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah Rp. 126.537.540.200,00 b. Retribusi Daerah Rp. 17.325.109.000,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 14.586.842.000,00

yang Dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp. 144.691.327.000,00 yang sah

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Transfer Pemerintah pusat Rp. 2.052.081.936.922,00 b. Transfer Antar Daerah Rp. 167.268,641,707,00 (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah Rp 13.040.000.000,00

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Rp 0,00 ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

1. Belanja Operasi Rp. 1.949.417.054.429,00 2. Belanja Modal Rp. 239.827.602.050,00 3. Belanja Tidak Terduga Rp. 16.000.000.000,00 4. Belanja Transfer Rp. 612.590.241,931,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai Rp. 1.237.142.585.875,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 641.565.316.304,00

(12)

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 59.250.637.400,00 c. Belanja Bangunan dan Gedung Rp. 84.188.482.000,00 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 74.325.876.130,00 e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya Rp. 17.262.606.520,00 (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c

terdiri atas Belanja Tidak terduga yaitu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.

16.000.000.000,00.

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d teridiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil Rp. 14.876.335.339,00 b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 597.713.906.592,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan Rp. 306.603.501.581,00 2. Pengeluaran pembiayaan Rp. 24.300.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp.

306.603.501.581,00.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dianggarkan Rp. 24.300.000.000,00

Pasal 9

(1) Pembangunan Poli di Rumah Sakit Daerah Bagas Waras pada

Kegiatan/Sub Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah

Kabupaten/Kota, Pemberian ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Setifikat

laik, dengan sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan

(13)

tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp35.100.000.000,00;

(3) Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten.

Pasal 10

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

(14)

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,dan kegiatan, serta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;

5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;

7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD;

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;

13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain:

14. Lampiran IV : Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years) 15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan

16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur

dengan Peraturan Bupati.

(15)

Ditetapkan di Klaten pada tanggal

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten pada tanggal

PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 18 Des

ember 201724 JAJANG PRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA

TENGAH : 11-361/2022

(16)

 

Kode Uraian Jumlah

4 PENDAPATAN DAERAH  

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 303.140.818.200

4.1.01 Pajak Daerah 126.537.540.200

4.1.02 Retribusi Daerah 17.325.109.000

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.586.842.000

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 144.691.327.000

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.219.350.578.629

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.052.081.936.922

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 167.268.641.707

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.040.000.000

4.3.01 Pendapatan Hibah 13.040.000.000

  Jumlah Pendapatan 2.535.531.396.829

5 BELANJA  

5.1 BELANJA OPERASI 1.949.417.054.429

5.1.01 Belanja Pegawai 1.237.142.585.875

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 641.565.316.304

5.1.04 Belanja Subsidi 2.000.000.000

5.1.05 Belanja Hibah 59.243.223.250

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 9.465.929.000

5.2 BELANJA MODAL 239.827.602.050

5.2.01 Belanja Modal Tanah 4.800.000.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.250.637.400

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 84.188.482.000

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 74.325.876.130

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.262.606.520

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 16.000.000.000

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 16.000.000.000

5.4 BELANJA TRANSFER 612.590.241.931

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 14.876.335.339

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 597.713.906.592

  Jumlah Belanja 2.817.834.898.410

  Total Surplus/(Defisit) (282.303.501.581)

(17)

Bupati Klaten

 

SRI MULYANI

 

Kode Uraian Jumlah

6 PEMBIAYAAN  

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 306.603.501.581

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 306.603.501.581

  Jumlah Penerimaan Pembiayaan 306.603.501.581

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 24.300.000.000

6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 15.000.000.000

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 9.300.000.000

  Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 24.300.000.000

  Pembiayaan Netto 282.303.501.581

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0

(18)

Terduga

1  

URUSAN

PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

135.627.411.829 1.469.128.222.953 203.045.018.819 0 0 1.672.173.241.772

1 01  URUSAN

PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

0 972.919.738.965 35.838.717.300 0 0 1.008.758.456.265

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 0 862.852.070.965 6.453.336.300 0 0 869.305.407.265

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 TK NEGERI PEMBINA

KLATEN 0 34.949.000 4.000.000 0 0 38.949.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0002 SD NEGERI 0 49.850.119.000 22.869.881.000 0 0 72.720.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0003 SMP NEGERI 0 59.890.600.000 6.500.000.000 0 0 66.390.600.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 SPNF SKB KLATEN 0 292.000.000 11.500.000 0 0 303.500.000

1 02  URUSAN

PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

132.653.926.829 367.684.509.732 23.317.722.031 0 0 391.002.231.763

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 302.600.000 192.971.537.593 7.939.585.600 0 0 200.911.123.193 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD BAGAS

WARAS 64.000.000.000 86.144.927.728 5.940.086.630 0 0 92.085.014.358

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS KLATEN

UTARA 1.217.336.330 1.834.246.505 73.634.825 0 0 1.907.881.330

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS KLATEN

TENGAH 1.259.489.200 2.028.383.920 42.392.500 0 0 2.070.776.420

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS KLATEN

SELATAN 1.599.822.000 2.258.991.000 155.491.000 0 0 2.414.482.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS

KALIKOTES 1.189.850.000 1.846.322.500 73.132.500 0 0 1.919.455.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS

NGAWEN 2.008.996.000 2.609.199.000 307.820.000 0 0 2.917.019.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS

KEBONARUM 803.374.000 1.414.827.000 142.673.000 0 0 1.557.500.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS WEDI 2.679.786.000 3.465.997.100 286.148.900 0 0 3.752.146.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS

JOGONALAN I 2.126.000.000 2.885.518.000 173.100.000 0 0 3.058.618.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS

JOGONALAN II 1.344.949.500 2.340.226.025 214.541.475 0 0 2.554.767.500

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS

GANTIWARNO 2.998.773.752 2.787.853.074 1.039.132.678 0 0 3.826.985.752

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS

PRAMBANAN 1.780.000.000 2.326.746.000 204.942.000 0 0 2.531.688.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS

KEBONDALEM LOR 1.310.739.176 1.844.122.976 131.862.200 0 0 1.975.985.176

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS

MANISRENGGO 2.395.964.640 2.983.600.658 368.033.982 0 0 3.351.634.640

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS

KEMALANG 2.629.555.000 3.514.099.000 194.968.000 0 0 3.709.067.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS

KARANGNONGKO 1.764.052.000 2.265.791.000 206.948.000 0 0 2.472.739.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS

JATINOM 1.780.800.000 2.505.348.400 55.133.600 0 0 2.560.482.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS

KAYUMAS 1.548.320.800 2.222.579.343 115.941.457 0 0 2.338.520.800

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS

KARANGANOM 1.903.160.400 2.515.955.040 299.666.360 0 0 2.815.621.400

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS

TULUNG 1.407.475.000 2.122.838.503 131.560.000 0 0 2.254.398.503

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS

MAJEGAN 1.132.080.000 1.948.644.750 138.125.250 0 0 2.086.770.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSKESMAS

POLANHARJO 1.690.227.000 2.391.666.839 147.475.161 0 0 2.539.142.000

(19)

Belanja Operasi Belanja Modal Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS

DELANGGU 2.857.242.000 3.205.013.000 540.000.000 0 0 3.745.013.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSKESMAS

JUWIRING 3.745.745.320 4.414.730.320 526.855.000 0 0 4.941.585.320

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSKESMAS

WONOSARI I 1.527.460.000 2.054.612.000 169.540.000 0 0 2.224.152.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSKESMAS

WONOSARI II 1.494.388.000 1.982.173.000 127.735.000 0 0 2.109.908.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSKESMAS CEPER 1.943.401.000 2.565.230.000 193.573.000 0 0 2.758.803.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSKESMAS JAMBU

KULON 1.730.343.900 2.126.148.900 335.313.000 0 0 2.461.461.900

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSKESMAS PEDAN 2.500.068.000 3.385.003.000 260.340.000 0 0 3.645.343.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSKESMAS

KARANGDOWO 4.325.860.000 3.813.681.625 1.491.997.375 0 0 5.305.679.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 PUSKESMAS CAWAS

I 2.371.745.000 2.826.034.850 312.022.150 0 0 3.138.057.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 PUSKESMAS CAWAS

II 1.474.953.960 1.928.021.960 163.292.000 0 0 2.091.313.960

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 PUSKESMAS

TRUCUK I 2.394.400.000 3.096.080.000 265.556.000 0 0 3.361.636.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 PUSKESMAS

TRUCUK II 2.044.168.851 2.589.274.030 422.408.388 0 0 3.011.682.418

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 PUSKESMAS BAYAT 3.370.800.000 4.469.085.093 126.695.000 0 0 4.595.780.093

1 03 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.446.500.000 77.551.688.960 141.102.311.040 0 0 218.654.000.000

1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.446.500.000 77.551.688.960 141.102.311.040 0 0 218.654.000.000

1 04 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

511.985.000 21.220.583.432 2.283.041.920 0 0 23.503.625.352

1 04 1.04.2.10.0.00.01.0000

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

511.985.000 21.220.583.432 2.283.041.920 0 0 23.503.625.352

1 05 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

15.000.000 18.635.429.673 295.936.528 0 0 18.931.366.201

1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

15.000.000 10.807.680.801 170.592.000 0 0 10.978.272.801

1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

0 7.827.748.872 125.344.528 0 0 7.953.093.400

1 06 

URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG SOSIAL 0 11.116.272.191 207.290.000 0 0 11.323.562.191

1 06 1.06.2.08.2.14.06.0000

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

0 11.116.272.191 207.290.000 0 0 11.323.562.191

(20)

Belanja Operasi Belanja Modal Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja KELUARGA

BERENCANA

2  

URUSAN

PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

13.625.637.250 159.744.878.468 19.363.016.354 0 0 179.107.894.822

2 07 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

0 2.791.000.000 0 0 0 2.791.000.000

2 07 3.31.2.07.3.32.05.0000

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA 0 2.791.000.000 0 0 0 2.791.000.000

2 08 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

0 469.250.000 0 0 0 469.250.000

2 08 1.06.2.08.2.14.06.0000

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

0 469.250.000 0 0 0 469.250.000

2 09  URUSAN

PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

210.956.000 2.502.503.000 1.155.000.000 0 0 3.657.503.000

2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PERTANIAN 210.956.000 2.502.503.000 1.155.000.000 0 0 3.657.503.000

2 10 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

0 725.000.000 4.800.000.000 0 0 5.525.000.000

2 10 1.04.2.10.0.00.01.0000

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

0 725.000.000 4.800.000.000 0 0 5.525.000.000

2 11 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP

342.960.000 26.591.733.358 3.389.758.000 0 0 29.981.491.358

2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP 342.960.000 26.591.733.358 3.389.758.000 0 0 29.981.491.358

2 12 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0 8.699.034.213 455.734.620 0 0 9.154.768.833

2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0 8.699.034.213 455.734.620 0 0 9.154.768.833

2 13 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

0 8.577.378.577 17.957.719 0 0 8.595.336.296

(21)

Belanja Operasi Belanja Modal Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

0 8.577.378.577 17.957.719 0 0 8.595.336.296

2 14 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

0 15.019.549.000 641.035.000 0 0 15.660.584.000

2 14 1.06.2.08.2.14.06.0000

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

0 15.019.549.000 641.035.000 0 0 15.660.584.000

2 15 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

2.914.292.000 42.960.367.774 7.769.406.210 0 0 50.729.773.984

2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS

PERHUBUNGAN 2.914.292.000 42.960.367.774 7.769.406.210 0 0 50.729.773.984

2 16 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.074.400.000 13.173.653.463 125.450.000 0 0 13.299.103.463

2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA 1.074.400.000 13.173.653.463 125.450.000 0 0 13.299.103.463

2 17 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

5.496.100.000 21.295.381.722 18.950.000 0 0 21.314.331.722

2 17 2.17.3.30.0.00.03.0000

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

5.496.100.000 21.295.381.722 18.950.000 0 0 21.314.331.722

2 18 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

0 5.605.528.021 943.431.605 0 0 6.548.959.626

2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

0 5.605.528.021 943.431.605 0 0 6.548.959.626

2 19 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

0 3.973.595.029 0 0 0 3.973.595.029

2 19 2.22.2.19.3.26.04.0000

DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

0 3.973.595.029 0 0 0 3.973.595.029

2 20  URUSAN

PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

0 152.105.000 0 0 0 152.105.000

2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA 0 152.105.000 0 0 0 152.105.000

(22)

Belanja Operasi Belanja Modal Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

2 21 

URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PERSANDIAN 0 89.380.000 0 0 0 89.380.000

2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA 0 89.380.000 0 0 0 89.380.000

2 22 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

3.586.929.250 2.408.933.880 29.045.000 0 0 2.437.978.880

2 22 2.22.2.19.3.26.04.0000

DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

3.586.929.250 2.408.933.880 29.045.000 0 0 2.437.978.880

2 23 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

0 190.950.800 11.248.200 0 0 202.199.000

2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

0 190.950.800 11.248.200 0 0 202.199.000

2 24 

URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG KEARSIPAN 0 4.519.534.631 6.000.000 0 0 4.525.534.631

2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

0 4.519.534.631 6.000.000 0 0 4.525.534.631

3  

URUSAN PEMERINTAHAN

PILIHAN 350.000.000 56.360.757.612 14.170.980.000 0 0 70.531.737.612

3 25 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

0 457.500.000 2.500.000 0 0 460.000.000

3 25 2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PERTANIAN 0 457.500.000 2.500.000 0 0 460.000.000

3 26 

URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PARIWISATA 0 9.250.761.879 5.632.359.500 0 0 14.883.121.379

3 26 2.22.2.19.3.26.04.0000

DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA

0 9.250.761.879 5.632.359.500 0 0 14.883.121.379

3 27  URUSAN

PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

0 39.891.322.135 4.745.940.500 0 0 44.637.262.635

3 27 2.09.3.25.3.27.01.0000

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PERTANIAN 0 39.891.322.135 4.745.940.500 0 0 44.637.262.635

3 30 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

0 754.083.000 2.639.560.000 0 0 3.393.643.000

3 30 2.17.3.30.0.00.03.0000

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

0 754.083.000 2.639.560.000 0 0 3.393.643.000

3 31 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

350.000.000 5.829.090.598 1.150.620.000 0 0 6.979.710.598

3 31 3.31.2.07.3.32.05.0000

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA 350.000.000 5.829.090.598 1.150.620.000 0 0 6.979.710.598

(23)

Belanja Operasi Belanja Modal Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

3 32 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

0 178.000.000 0 0 0 178.000.000

3 32 3.31.2.07.3.32.05.0000

DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA 0 178.000.000 0 0 0 178.000.000

4   UNSUR PENDUKUNG

URUSAN PEMERINTAHAN

0 115.801.852.278 1.447.914.952 0 0 117.249.767.230

4 01  SEKRETARIAT DAERAH 0 57.397.400.299 950.677.952 0 0 58.348.078.251

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN

PEMERINTAHAN 0 568.477.500 15.432.500 0 0 583.910.000

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN HUKUM 0 1.101.980.000 14.500.000 0 0 1.116.480.000

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003

BAGIAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT 0 7.725.875.875 166.895.000 0 0 7.892.770.875

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

0 7.126.352.000 0 0 0 7.126.352.000

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

0 492.650.000 15.900.000 0 0 508.550.000

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006

BAGIAN PENGADAAN

BARANG/JASA 0 682.699.300 98.220.700 0 0 780.920.000

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN UMUM 0 35.773.379.624 463.925.752 0 0 36.237.305.376

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN

ORGANISASI 0 574.320.000 0 0 0 574.320.000

4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI

PIMPINAN 0 3.351.666.000 175.804.000 0 0 3.527.470.000

4 02  SEKRETARIAT DPRD 0 58.404.451.979 497.237.000 0 0 58.901.688.979

4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0 58.404.451.979 497.237.000 0 0 58.901.688.979

5   UNSUR PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

1.852.957.548.570 44.717.737.156 346.865.000 16.000.000.000 612.590.241.931 673.654.844.087

5 01  PERENCANAAN 0 7.648.282.249 42.835.000 0 0 7.691.117.249

5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

0 7.648.282.249 42.835.000 0 0 7.691.117.249

5 02  KEUANGAN 1.852.957.548.570 26.200.210.001 189.830.000 16.000.000.000 612.590.241.931 654.980.281.932

5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

1.852.957.548.570 26.200.210.001 189.830.000 16.000.000.000 612.590.241.931 654.980.281.932

5 03  KEPEGAWAIAN 0 7.534.273.806 99.500.000 0 0 7.633.773.806

5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000

BADAN

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

0 7.534.273.806 99.500.000 0 0 7.633.773.806

5 04  PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN 0 2.594.671.100 0 0 0 2.594.671.100

5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000

BADAN

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

0 2.594.671.100 0 0 0 2.594.671.100

(24)

Belanja Operasi Belanja Modal Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

5 05  PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN 0 740.300.000 14.700.000 0 0 755.000.000

5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

0 740.300.000 14.700.000 0 0 755.000.000

6  

UNSUR PENGAWASAN URUSAN

PEMERINTAHAN 0 14.919.526.026 814.275.800 0 0 15.733.801.826

6 01  INSPEKTORAT

DAERAH 0 14.919.526.026 814.275.800 0 0 15.733.801.826

6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 0 14.919.526.026 814.275.800 0 0 15.733.801.826

7   UNSUR KEWILAYAHAN 0 83.106.441.218 639.531.125 0 0 83.745.972.343

7 01  KECAMATAN 0 83.106.441.218 639.531.125 0 0 83.745.972.343

7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN

PRAMBANAN 0 3.204.394.808 23.375.000 0 0 3.227.769.808

7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN

GANTIWARNO 0 2.600.775.856 21.500.000 0 0 2.622.275.856

7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN WEDI 0 3.019.321.545 55.015.000 0 0 3.074.336.545

7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BAYAT 0 2.731.802.847 51.450.000 0 0 2.783.252.847

7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN

CAWAS 0 3.043.639.246 55.900.000 0 0 3.099.539.246

7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN

TRUCUK 0 2.527.940.835 60.532.500 0 0 2.588.473.335

7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN

KEBONARUM 0 2.522.797.112 0 0 0 2.522.797.112

7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN

JOGONALAN 0 2.693.450.607 51.000.000 0 0 2.744.450.607

7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN

MANISRENGGO 0 3.015.011.344 26.717.000 0 0 3.041.728.344

7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN

KARANGNONGKO 0 2.918.561.093 0 0 0 2.918.561.093

7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN CEPER 0 3.300.836.664 15.000.000 0 0 3.315.836.664

7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN PEDAN 0 2.550.536.610 0 0 0 2.550.536.610

7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN

KARANGDOWO 0 3.085.067.848 47.250.000 0 0 3.132.317.848

7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN

JUWIRING 0 3.158.072.809 0 0 0 3.158.072.809

7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN

WONOSARI 0 3.379.895.252 27.917.500 0 0 3.407.812.752

7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN

DELANGGU 0 2.808.677.479 15.582.500 0 0 2.824.259.979

7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN

POLANHARJO 0 2.862.113.673 11.000.000 0 0 2.873.113.673

7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN

KARANGANOM 0 2.726.956.771 21.700.000 0 0 2.748.656.771

7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN

TULUNG 0 3.189.230.700 53.225.000 0 0 3.242.455.700

7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN

JATINOM 0 3.315.018.739 15.000.000 0 0 3.330.018.739

7 01 7.01.0.00.0.00.20.0001 KELURAHAN

JATINOM 0 300.000.000 0 0 0 300.000.000

7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN

KEMALANG 0 2.789.622.082 0 0 0 2.789.622.082

7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN

NGAWEN 0 2.590.928.753 0 0 0 2.590.928.753

7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN

KALIKOTES 0 2.923.409.938 34.450.000 0 0 2.957.859.938

(25)

Bupati Klaten  

SRI MULYANI

Belanja Operasi Belanja Modal Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja

7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN

KLATEN UTARA 0 3.907.048.081 0 0 0 3.907.048.081

7 01 7.01.0.00.0.00.24.0001 KELURAHAN

BARENGLOR 0 300.000.000 0 0 0 300.000.000

7 01 7.01.0.00.0.00.24.0002 KELURAHAN

GERGUNUNG 0 300.000.000 0 0 0 300.000.000

7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN

KLATEN TENGAH 0 6.232.761.991 5.000.000 0 0 6.237.761.991

7 01 7.01.0.00.0.00.25.0001 KELURAHAN

BARENG 0 277.980.375 22.019.625 0 0 300.000.000

7 01 7.01.0.00.0.00.25.0002 KELURAHAN

KABUPATEN 0 300.000.000 0 0 0 300.000.000

7 01 7.01.0.00.0.00.25.0003 KELURAHAN

KLATEN 0 300.000.000 0 0 0 300.000.000

7 01 7.01.0.00.0.00.25.0004 KELURAHAN

TONGGALAN 0 300.000.000 0 0 0 300.000.000

7 01 7.01.0.00.0.00.25.0005 KELURAHAN

BUNTALAN 0 320.000.000 0 0 0 320.000.000

7 01 7.01.0.00.0.00.25.0006 KELURAHAN

MOJAYAN 0 300.000.000 0 0 0 300.000.000

7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN

KLATEN SELATAN 0 3.024.485.160 12.000.000 0 0 3.036.485.160

7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 KELURAHAN

GAYAMPRIT 0 286.103.000 13.897.000 0 0 300.000.000

8   UNSUR PEMERINTAHAN

UMUM 0 5.637.638.718 0 0 0 5.637.638.718

8 01  KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK 0 5.637.638.718 0 0 0 5.637.638.718

8 01 8.01.8.01.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0 5.637.638.718 0 0 0 5.637.638.718

TOTAL 2.002.560.597.649 1.949.417.054.429 239.827.602.050 16.000.000.000 612.590.241.931 2.817.834.898.410

(26)

Terduga

1         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.469.128.222.953 203.045.018.819 0 0 1.672.173.241.772

1 01         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PENDIDIKAN 972.919.738.965 35.838.717.300 0 0 1.008.758.456.265

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000       DINAS PENDIDIKAN 862.852.070.965 6.453.336.300 0 0 869.305.407.265

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 811.858.840.765 465.807.500 0 0 812.324.648.265

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 246.179.000 0 0 0 246.179.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 32.000.000 0 0 0 32.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 37.800.000 0 0 0 37.800.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-

SKPD 27.000.000 0 0 0 27.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 42.000.000 0 0 0 42.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 107.379.000 0 0 0 107.379.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 808.773.000.265 0 0 0 808.773.000.265

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 808.718.000.265 0 0 0 808.718.000.265 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD 55.000.000 0 0 0 55.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah 411.000.000 0 0 0 411.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

Barang Milik Daerah pada SKPD 411.000.000 0 0 0 411.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah 60.250.000 0 0 0 60.250.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian

Kinerja Pegawai 60.250.000 0 0 0 60.250.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.030.215.000 0 0 0 1.030.215.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.921.000 0 0 0 19.921.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 490.894.000 0 0 0 490.894.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 18.000.000 0 0 0 18.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 54.000.000 0 0 0 54.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD 248.000.000 0 0 0 248.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

pada SKPD 199.400.000 0 0 0 199.400.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.275.500 465.807.500 0 0 469.083.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya 3.275.500 465.807.500 0 0 469.083.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 1.066.106.000 0 0 0 1.066.106.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 249.000.000 0 0 0 249.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 817.106.000 0 0 0 817.106.000

(27)

Terduga

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 268.815.000 0 0 0 268.815.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

249.000.000 0 0 0 249.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya 19.815.000 0 0 0 19.815.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 37.760.321.200 5.987.528.800 0 0 43.747.850.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 5.150.686.000 3.538.740.000 0 0 8.689.426.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan

Sekolah 41.595.000 175.400.000 0 0 216.995.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang

Kelas 1.448.131.000 0 0 0 1.448.131.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat

Perpustakaan Sekolah 338.000.000 0 0 0 338.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 50.000.000 400.000.000 0 0 450.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 900.000.000 0 0 0 900.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta

Didik Sekolah Dasar 34.000.000 0 0 0 34.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga

Siswa 36.660.000 2.963.340.000 0 0 3.000.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan

Ujian bagi Peserta Didik 169.000.000 0 0 0 169.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi

Satuan Pendidikan Dasar 166.500.000 0 0 0 166.500.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreativitas Siswa 650.000.000 0 0 0 650.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

171.800.000 0 0 0 171.800.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah 290.000.000 0 0 0 290.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Dana BOS Sekolah Dasar 855.000.000 0 0 0 855.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama 10.082.623.200 2.354.388.800 0 0 12.437.012.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan

Utilitas Sekolah 43.075.000 254.320.000 0 0 297.395.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang

Kelas Sekolah 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang

Guru Sekolah 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat

Laboratorium 1.259.769.000 0 0 0 1.259.769.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,

Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 13.699.200 384.268.800 0 0 397.968.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 846.190.000 0 0 0 846.190.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta

Didik Sekolah Menengah Pertama 146.635.000 0 0 0 146.635.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga

Siswa 34.200.000 1.715.800.000 0 0 1.750.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan

Ujian bagi Peserta Didik 156.392.000 0 0 0 156.392.000

(28)

Terduga

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama 218.595.000 0 0 0 218.595.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreativitas Siswa 419.557.000 0 0 0 419.557.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 40

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

200.000.000 0 0 0 200.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Sekolah 1.256.000.000 0 0 0 1.256.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah

Pertama 238.511.000 0 0 0 238.511.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) 20.883.812.000 45.400.000 0 0 20.929.212.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru

PAUD 99.655.000 0 0 0 99.655.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat

Pembangunan Sarana, Prasarana dan

Utilitas PAUD 99.755.000 0 0 0 99.755.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 4.055.000 45.400.000 0 0 49.455.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga

Siswa PAUD 200.000.000 0 0 0 200.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar

PAUD 128.129.000 0 0 0 128.129.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi

Satuan PAUD 74.000.000 0 0 0 74.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan

Pendidikan PAUD 169.952.000 0 0 0 169.952.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen PAUD 128.000.000 0 0 0 128.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 19.862.400.000 0 0 0 19.862.400.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Dana BOP PAUD 117.866.000 0 0 0 117.866.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan 1.643.200.000 49.000.000 0 0 1.692.200.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04

Rehabilitasi Sedang/Berat

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Nonformal/Kesetaraan

99.700.000 0 0 0 99.700.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga

Siswa Nonformal / Kesetaraan 900.000 49.000.000 0 0 49.900.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar

Nonformal/Kesetaraan 50.000.000 0 0 0 50.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan 45.000.000 0 0 0 45.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Nonformal/Kesetaraan 86.000.000 0 0 0 86.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah

Nonformal/Kesetaraan 1.361.600.000 0 0 0 1.361.600.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN

KURIKULUM 592.414.000 0 0 0 592.414.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal

Pendidikan Dasar 438.414.000 0 0 0 438.414.000

(29)

Terduga 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Muatan Lokal Pendidikan Dasar 438.414.000 0 0 0 438.414.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Nonformal 154.000.000 0 0 0 154.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01

Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Nonformal 54.000.000 0 0 0 54.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

100.000.000 0 0 0 100.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN 12.555.495.000 0 0 0 12.555.495.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

12.555.495.000 0 0 0 12.555.495.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

12.475.495.000 0 0 0 12.475.495.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

80.000.000 0 0 0 80.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA

DAN SASTRA 85.000.000 0 0 0 85.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01

Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

85.000.000 0 0 0 85.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02

Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah

Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

45.000.000 0 0 0 45.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001       TK NEGERI PEMBINA KLATEN 34.949.000 4.000.000 0 0 38.949.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 34.949.000 4.000.000 0 0 38.949.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.949.000 4.000.000 0 0 13.949.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 0 0 0 2.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 3.000.000 4.000.000 0 0 7.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 4.949.000 0 0 0 4.949.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 8.000.000 0 0 0 8.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 17.000.000 0 0 0 17.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0002       SD NEGERI 49.850.119.000 22.869.881.000 0 0 72.720.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 49.850.119.000 22.869.881.000 0 0 72.720.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 49.850.119.000 22.869.881.000 0 0 72.720.000.000 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0002 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 49.850.119.000 22.869.881.000 0 0 72.720.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0003       SMP NEGERI 59.890.600.000 6.500.000.000 0 0 66.390.600.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 59.890.600.000 6.500.000.000 0 0 66.390.600.000

(30)

Terduga 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama 59.890.600.000 6.500.000.000 0 0 66.390.600.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0003 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah

Menengah Pertama 59.890.600.000 6.500.000.000 0 0 66.390.600.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004       SPNF SKB KLATEN 292.000.000 11.500.000 0 0 303.500.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 216.579.000 11.500.000 0 0 228.079.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 21.931.000 0 0 0 21.931.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 6.800.000 0 0 0 6.800.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.315.000 0 0 0 7.315.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 2.000.000 0 0 0 2.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.396.000 0 0 0 5.396.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD 420.000 0 0 0 420.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 11.500.000 0 0 11.500.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya 0 11.500.000 0 0 11.500.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 122.748.000 0 0 0 122.748.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 25.044.000 0 0 0 25.044.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 7.050.000 0 0 0 7.050.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 90.654.000 0 0 0 90.654.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 71.900.000 0 0 0 71.900.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3.950.000 0 0 0 3.950.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya 65.460.000 0 0 0 65.460.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.490.000 0 0 0 2.490.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 75.421.000 0 0 0 75.421.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) 15.000.000 0 0 0 15.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar

PAUD 15.000.000 0 0 0 15.000.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan 60.421.000 0 0 0 60.421.000

1 01 1.01.0.00.0.00.01.0004 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar

Nonformal/Kesetaraan 60.421.000 0 0 0 60.421.000

1 02         URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

KESEHATAN 367.684.509.732 23.317.722.031 0 0 391.002.231.763

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000       DINAS KESEHATAN 192.971.537.593 7.939.585.600 0 0 200.911.123.193

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 132.284.098.374 1.138.739.100 0 0 133.422.837.474

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.000.000 0 0 0 161.000.000

(31)

Terduga 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 40.000.000 0 0 0 40.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-

SKPD 30.000.000 0 0 0 30.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 15.000.000 0 0 0 15.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.000.000 0 0 0 36.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah 127.173.060.750 0 0 0 127.173.060.750

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 127.062.019.550 0 0 0 127.062.019.550 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan

Tugas ASN 24.000.000 0 0 0 24.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 62.041.200 0 0 0 62.041.200

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD 25.000.000 0 0 0 25.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah 244.642.000 0 0 0 244.642.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Disiplin Pegawai 244.642.000 0 0 0 244.642.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 358.134.000 0 0 0 358.134.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.528.000 0 0 0 22.528.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 52.014.000 0 0 0 52.014.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 45.000.000 0 0 0 45.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 75.150.000 0 0 0 75.150.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD 163.442.000 0 0 0 163.442.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7.867.824 1.138.739.100 0 0 1.146.606.924

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 2.613.900 97.386.100 0 0 100.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 1.473.000 712.103.000 0 0 713.576.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya 3.780.924 329.250.000 0 0 333.030.924

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 3.608.073.800 0 0 0 3.608.073.800

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.660.000 0 0 0 12.660.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 380.000.000 0 0 0 380.000.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 3.215.413.800 0 0 0 3.215.413.800

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 696.320.000 0 0 0 696.320.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

209.025.000 0 0 0 209.025.000

1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

118.760.000 0 0 0 118.760.000

Referensi

Dokumen terkait

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada pasal 1 ayat 18 bahwa Dana Insentif Daerah