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V. 2015
年度収支予算書正味財産増減計算書内訳表 2015年3月1日から 2016年2月28日まで
(単位:円)
科目
公益目的事業会計
法人会計 内部取引消去 合計
公 1 普及
啓発事業 小計
I 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 0 0 0 0
基本財産受取利息 0 0 0 0
特定資産運用益 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000
特定資産受取利息 1,200,000 1,200,000 1,200,000
受取会費 43,497,975 43,497,975 59,091,825 102,589,800
正会員受取会費 30,913,560 30,913,560 40,978,440 71,892,000
学生会員受取会費 3,277,599 3,277,599 4,855,401 8,133,000
維持会員受取会費 5,898,816 5,898,816 8,145,984 14,044,800
団体会員受取会費 3,408,000 3,408,000 5,112,000 8,520,000
普及啓発事業 114,389,777 114,389,777 0 114,389,777
出版事業収益 28,775,777 28,775,777 0 28,775,777
講演会等開催事業収益 1,562,000 1,562,000 0 1,562,000
大会事業収益 76,736,000 76,736,000 0 76,736,000
受取事務手数料 5,616,000 5,616,000 0 5,616,000
印税収益 1,700,000 1,700,000 0 1,700,000
受取補助金等 3,200,000 3,200,000 0 3,200,000
受取補助金 0 0 0 0
受取民間補助金 1,150,000 1,150,000 0 1,150,000
受取地方公共団体補助金 2,050,000 2,050,000 0 2,050,000
受取負担金 0 0 0 0
受取負担金 0 0 0 0
受取寄付金 11,250,000 11,250,000 0 11,250,000
受取寄付金 9,950,000 9,950,000 0 9,950,000
受取賛助金 1,300,000 1,300,000 1,300,000
雑収益 80,920 80,920 95,983 176,903
受取利息 1,000 1,000 63,300 64,300
雑収益 79,920 79,920 32,683 112,603
経常収益計 173,618,672 173,618,672 59,187,808 0 232,806,480
(2)経常費用
事業費 177,088,489 177,088,489 177,088,489
給料手当 18,154,747 18,154,747 18,154,747
賞与 4,557,842 4,557,842 4,557,842
臨時雇賃金 5,137,000 5,137,000 5,137,000
退職給付費用 740,000 740,000 740,000
福利厚生費 3,114,467 3,114,467 3,114,467
会議費 6,952,000 6,952,000 6,952,000
旅費交通費 12,387,918 12,387,918 12,387,918
通信運搬費 2,909,380 2,909,380 2,909,380
減価償却費 793,644 793,644 793,644
消耗什器備品費 148,000 148,000 148,000
消耗品費 3,039,500 3,039,500 3,039,500
印刷製本費 21,390,580 21,390,580 21,390,580
賃借料 7,439,716 7,439,716 7,439,716
施設管理費 3,499,200 3,499,200 3,499,200
諸謝金 4,927,985 4,927,985 4,927,985
租税公課 2,400,000 2,400,000 2,400,000
26
科目
公益目的事業会計
法人会計 内部取引消去 合計
公 1 普及
啓発事業 小計
支払負担金 0 0 0
支払手数料 1,722,475 1,722,475 1,722,475
支払補助金 3,400,000 3,400,000 3,400,000
支払報奨金 11,165,000 11,165,000 11,165,000
支払閲覧料 15,620,000 15,620,000 15,620,000
委託費 41,535,634 41,535,634 41,535,634
貸倒引当金繰入 5,200,000 5,200,000 5,200,000
雑費 853,400 853,400 853,400
管理費 59,187,808 59,187,808
給料手当 6,384,564 6,384,564
賞与 1,602,878 1,602,878
臨時雇賃金 350,000 350,000
退職給付費用 260,000 260,000
福利厚生費 1,103,773 1,103,773
会議費 12,757,800 12,757,800
旅費交通費 5,337,040 5,337,040
通信運搬費 3,110,000 3,110,000
減価償却費 280,635 280,635
消耗什器備品費 52,000 52,000
消耗品費 1,075,000 1,075,000
修繕費 2,688,265 2,688,265
印刷製本費 731,000 731,000
賃借料 240,000 240,000
施設管理費 2,332,800 2,332,800
諸謝金 1,228,655 1,228,655
租税公課 20,000 20,000
支払手数料 4,075,014 4,075,014
支払負担金 1,404,000 1,404,000
委託費 4,865,080 4,865,080
貸倒引当金繰入額 7,800,000 7,800,000
雑費 1,489,304 1,489,304
経常費用計 177,088,489 177,088,489 59,187,808 0 236,276,297
当期経常増減額 △3,469,817 △3,469,817 0 0 △3,469,817
2. 経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0
他会計振替
法人税,住民税及び事業税 0
当期一般正味財産増減額 △3,469,817 △3,469,817 0 0 △3,469,817
一般正味財産期首残高 254,618,196 254,618,196 51,570,781 0 306,188,977
一般正味財産期末残高 251,148,379 251,148,379 51,570,781 0 302,719,160
II 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取寄付金 0
一般正味財産への振替額 △1,000,000 △1,000,000 △1,000,000
当期指定正味財産増減額 △1,000,000 △1,000,000 0 0 △1,000,000
指定正味財産期首残高 6,851,108 6,851,108 8,930,000 0 15,781,108
指定正味財産期末残高 5,851,108 5,851,108 8,930,000 0 14,781,108
III 正味財産期末残高 256,999,487 256,999,487 60,500,781 0 317,500,268