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V. 2015 年度収支予算書

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V.2015

年度収支予算書

正味財産増減計算書内訳表 2015年3月1日から 2016年2月28日まで

(単位:円)

科目

公益目的事業会計

法人会計 内部取引消去 合計

公 1 普及

啓発事業 小計

I 一般正味財産増減の部      

1. 経常増減の部      

(1)経常収益      

基本財産運用益 0 0 0   0

基本財産受取利息 0 0 0   0

特定資産運用益 1,200,000 1,200,000 0   1,200,000

特定資産受取利息 1,200,000 1,200,000     1,200,000

受取会費 43,497,975 43,497,975 59,091,825   102,589,800

正会員受取会費 30,913,560 30,913,560 40,978,440   71,892,000

学生会員受取会費 3,277,599 3,277,599 4,855,401   8,133,000

維持会員受取会費 5,898,816 5,898,816 8,145,984   14,044,800

団体会員受取会費 3,408,000 3,408,000 5,112,000   8,520,000

普及啓発事業 114,389,777 114,389,777 0   114,389,777

出版事業収益 28,775,777 28,775,777 0   28,775,777

講演会等開催事業収益 1,562,000 1,562,000 0   1,562,000

大会事業収益 76,736,000 76,736,000 0   76,736,000

受取事務手数料 5,616,000 5,616,000 0   5,616,000

印税収益 1,700,000 1,700,000 0   1,700,000

受取補助金等 3,200,000 3,200,000 0   3,200,000

受取補助金 0 0 0   0

受取民間補助金 1,150,000 1,150,000 0   1,150,000

受取地方公共団体補助金 2,050,000 2,050,000 0   2,050,000

受取負担金 0 0 0   0

受取負担金 0 0 0   0

受取寄付金 11,250,000 11,250,000 0   11,250,000

受取寄付金 9,950,000 9,950,000 0   9,950,000

受取賛助金 1,300,000 1,300,000     1,300,000

雑収益 80,920 80,920 95,983   176,903

受取利息 1,000 1,000 63,300   64,300

雑収益 79,920 79,920 32,683   112,603

経常収益計 173,618,672 173,618,672 59,187,808 0 232,806,480

(2)経常費用      

事業費 177,088,489 177,088,489     177,088,489

給料手当 18,154,747 18,154,747     18,154,747

賞与 4,557,842 4,557,842     4,557,842

臨時雇賃金 5,137,000 5,137,000     5,137,000

退職給付費用 740,000 740,000     740,000

福利厚生費 3,114,467 3,114,467     3,114,467

会議費 6,952,000 6,952,000     6,952,000

旅費交通費 12,387,918 12,387,918     12,387,918

通信運搬費 2,909,380 2,909,380     2,909,380

減価償却費 793,644 793,644     793,644

消耗什器備品費 148,000 148,000     148,000

消耗品費 3,039,500 3,039,500     3,039,500

印刷製本費 21,390,580 21,390,580     21,390,580

賃借料 7,439,716 7,439,716     7,439,716

施設管理費 3,499,200 3,499,200     3,499,200

諸謝金 4,927,985 4,927,985     4,927,985

租税公課 2,400,000 2,400,000     2,400,000

(2)

26

科目

公益目的事業会計

法人会計 内部取引消去 合計

公 1 普及

啓発事業 小計

支払負担金 0 0     0

支払手数料 1,722,475 1,722,475     1,722,475

支払補助金 3,400,000 3,400,000     3,400,000

支払報奨金 11,165,000 11,165,000     11,165,000

支払閲覧料 15,620,000 15,620,000     15,620,000

委託費 41,535,634 41,535,634     41,535,634

貸倒引当金繰入 5,200,000 5,200,000     5,200,000

雑費 853,400 853,400     853,400

管理費     59,187,808   59,187,808

給料手当     6,384,564   6,384,564

賞与     1,602,878   1,602,878

臨時雇賃金     350,000   350,000

退職給付費用     260,000   260,000

福利厚生費     1,103,773   1,103,773

会議費     12,757,800   12,757,800

旅費交通費     5,337,040   5,337,040

通信運搬費     3,110,000   3,110,000

減価償却費     280,635   280,635

消耗什器備品費     52,000   52,000

消耗品費     1,075,000   1,075,000

修繕費     2,688,265   2,688,265

印刷製本費     731,000   731,000

賃借料     240,000   240,000

施設管理費     2,332,800   2,332,800

諸謝金     1,228,655   1,228,655

租税公課     20,000   20,000

支払手数料     4,075,014   4,075,014

支払負担金     1,404,000   1,404,000

委託費     4,865,080   4,865,080

貸倒引当金繰入額     7,800,000   7,800,000

雑費     1,489,304   1,489,304

経常費用計 177,088,489 177,088,489 59,187,808 0 236,276,297

当期経常増減額 △3,469,817 △3,469,817 0 0 △3,469,817

2. 経常外増減の部      

(1)経常外収益      

経常外収益計 0 0 0   0

(2)経常外費用      

経常外費用計 0 0 0   0

当期経常外増減額 0 0 0   0

他会計振替      

法人税,住民税及び事業税         0

当期一般正味財産増減額 △3,469,817 △3,469,817 0 0 △3,469,817

一般正味財産期首残高 254,618,196 254,618,196 51,570,781 0 306,188,977

一般正味財産期末残高 251,148,379 251,148,379 51,570,781 0 302,719,160

II 指定正味財産増減の部      

受取寄付金      

受取寄付金         0

一般正味財産への振替額 △1,000,000 △1,000,000     △1,000,000

当期指定正味財産増減額 △1,000,000 △1,000,000 0 0 △1,000,000

指定正味財産期首残高 6,851,108 6,851,108 8,930,000 0 15,781,108

指定正味財産期末残高 5,851,108 5,851,108 8,930,000 0 14,781,108

III 正味財産期末残高 256,999,487 256,999,487 60,500,781 0 317,500,268

Referensi

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