• Tidak ada hasil yang ditemukan

AKUNTABILITAS KINERJA

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019

Akuntabilitas keuangan menunjukan seberapa besar anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembankan kepada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kutai Barat. Berikut adalah realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2019 :

Bandan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat 25 1. Pendapatan

Target pendapatan APBD Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2019 sesuai perubahan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 2.581.577.421.223,08 target ini terinci sebagai berikut :

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019

No. Uraian Target (Rp.) Realisasi (Rp.)

1 Pendapatan Asli Daerah 133.162.244.525,04 168.908.553.788,33

2 Dana Perimbangan 2.116.570.735.968,96 2.064.913.509.053,00

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

331.844.440.729,08 313.106.927.165,67

Total 2.581.577.421.223,08 2.546.928.990.007,00

Dari target tersebut pada tahun 2019 berhasil direalisasikan pendapatan daerah sebesar Rp.2.546.928.990.007,00 atau tercapai sebesar 98,66%.

Rincian belanja langsung Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun anggaran 2019 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Data Pencapaian Kegiatan Tahun 2019

PROGRAM / KEGIATAN PAGU REALISASI % SISA ANGGARAN

1 2 3 4 5 =2-3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.493.020.000,00 7.265.013.630,00 96,96 228.006.370,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 9.171.600,00 91,72 828.400,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.000.000,00 99.988.000,00 99,99 12.000,00 Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000.000,00 248.362.700,00 99,35 1.637.300,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 350.000.000,00 337.928.456,00 96,55 12.071.544,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 0,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 185.900.000,00 185.873.000,00 99,99 27.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 85.000.000,00 84.949.200,00 99,94 50.800,00

Penyediaan alat tulis kantor 310.000.000,00 309.978.300,00 99,99 21.700,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000,00 149.974.400,00 99,98 25.600,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 9.9000.000,00 99,00 100.000,00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000,00 49.982.000,00 99,96 18.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000,00 99.920.000,00 99,92 80.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 950.000.000,00 835.934.601,00 87,99 114.065.399,00 Rapat - Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah 70.000.000,00 67.750.000,00 96,79 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.157.320.000,00 4.065.507.500,00 97,79 91.812.500,00

Penataan Arsip Keuangan 399.800.000,00 397.908.200,00 99,53 1.891.800,00

Pengembangan Informasi dan Promosi 15.000.000,00 14.975.000,00 99,83 25.000,00

Penataan Administrasi Perpajakan 75.000.000,00 74.925.000,00 99,90 75.000,00

Pembuatan Sisitem Informasi Online ( WEB BKAD ) 100.000.000,00 96.985.673,00 96,99 3.014.327,00

Penyusunan Rencana Kerja 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 535.000.000,00 529.587.100,00 98,99 5.412.900,00

Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas / Pelumas 140.000.000,00 139.711.600,00 99,79 288.400,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 360.000.000,00 354.890.000,00 98,58 5.110.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 35.000.000,00 34.985.500,00 99,96 14.500,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.448.040.000,00 1.418.070.120,00 97,93 29.969.880,00

Bimbingan Teknis Tugas Pokok dan Fungsi 399.000.000,00 398.952.878,00 99,99 47.122,00

Bimtek Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah ( Sistem Informasi

Keuangan Daerah bagi PPK-SKPD ) (DID) 150.000.000,00 147.239.000,00 98,16 2.761.000,00

Bimtek tentang peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan (DID) 250.000.000,00 24.999.9542,00 100,00 458,00

Rekonsiliasi pendapatan 124.040.000,00 124.040.000,00 100,00 0,00

Bandan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat 26

Bimtek pengelolaan laporan keuangan daerah (Bagi Penyusun Laporan Bidang

Akuntansi) (DID) 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00

Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pelaporan 200.000.000,00 196.950.000,00 98,48 3.050.000,00

Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Aparatur

Pengelola Keuangan Daerah (Bimtek Operator SIMDA) 200.000.000,00 179.638.700,00 89,82 20.361.300,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan 3.180.306.513,00 2.551.969.866,00 80,24 628.336.647,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 0.00

Penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran (DID) 350,000,000.00 345,643,843.00 98.76 4,356,157.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (BPKAD) 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 0.00

Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Realisasi Anggaran (DID) 550,000,000.00 543,235,078.00 98.77 6,764,922.00

Penyusunan Rencana Kerja 0.00 0.00 0.00 0.00

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (DID) 700,000,000.00 586,883,507.00 83.84 113,116,493.00

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 85,600,000.00 83,100,000.00 97.08 2,500,000.00

Fasilitasi Penyusunan APBKAM dan APBKAM Perubahan Menggunakan Aplikasi

SISKEUDES (DID) 1,500,000,000.00 1,081,878,313.00 72.13 418,121,687.00

Fasilitasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBKAM 750,000,000.00 551,249,849.00 73.50 198,750,151.00

Penerbitan DPA, DPPA SKPD dan SKPKD 540,400,000.00 502,626,333.00 93.01 37,773,667.00

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran BKAD 75,000,000.00 72,498,000.00 96.66 2,502,000.00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 12.225.170.000,00 9.965.130.180,00 81,51 2.260.039.820,00 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 140,000,000.00 136,732,000.00 97.67 3,268,000.00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 240,000,000.00 230,087,800.00 95.87 9,912,200.00

Penyusunan Penunjang Kegiatan BUD dan Kuasa BUD 365,000,000.00 363,451,813.00 99.58 1,548,187.00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 100,000,000.00 22,064,700.00 22.06 77,935,300.00 Asistensi Penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah

Kabupaten Kutai Barat ( BPKP ) 100,000,000.00 23,550,000.00 23.55 76,450,000.00

Memproses Gaji dan Rapel PNS se Kutai Barat 300,000,000.00 296,886,828.00 98.96 3,113,172.00

Identifikasi dan Verifikasi Data Penyusunan dan Penerbitan SP2D UP/TU/LS 245,000,000.00 235,954,650.00 96.31 9,045,350.00 Identifikasi dan Verifikasi Data Penyusunan Anggaran Kas untuk Penerbitan SPD 140,000,000.00 137,128,750.00 97.95 2,871,250.00

Penataan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1,000,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000,000.00

Sinkronisasi Data Dalam Rangka Penyusunan APBD dan P-APBD 712,400,000.00 651,286,412.00 91.42 61,113,588.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan LAN 256,940,000.00 253,399,200.00 98.62 3,540,800.00

Pengelolaan Data gaji PNS Pemkab Kutai Barat 350,000,000.00 347,249,000.00 99.21 2,751,000.00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penetapan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 250,000,000.00 232,025,000.00 92.81 17,975,000.00

Identifikasi dan Penyelesaian Proses Tagihan Belanja Hibah 150,000,000.00 149,615,200.00 99.74 384,800.00 Identifikasi dan Penyelesaian Proses Tagihan Belanja Bansos 140,000,000.00 137,873,000.00 98.48 2,127,000.00 Identifikasi dan Penyelesaian Proses Tagihan Pengeluaran dan Pembiayaan 60,601,000.00 59,194,500.00 97.68 1,406,500.00 Penyusunan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 175,000,000.00 171,375,000.00 97.93 3,625,000.00 Verifikasi dan Dokumentasi Pertanggung Jawaban Keuangan 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00 0.00 Verifikasi Kelengkapan SPP - SPM Proses Tagihan Belanja Hibah dan Subsidi

(Bagian Keuangan) 185,000,000.00 184,920,000.00 99.96 80,000.00

Pemutakhiran Data Utang SKPD 200,000,000.00 199,999,900.00 100.00 100.00

Identifikasi Dan Verifikasi Kelengkapan SPP - SPM, GU, TU, LS unjangan Dan

LS Barang Dan Jasa SKPD Se Kutai Barat 125,000,000.00 124,998,912.00 100.00 1,088.00

Identifikasi dan Verifikasi SPP SPM,LS Tunjangan dan LS Barang dan Jasa

SKPD se Kutai Barat 0.00 0.00 0.00 0.00

Identifikasi dan Penyelesaian Proses Tagihan Alokasi Dana Kampung (ADK),

Lembaga Adat Kecamatan dan Insentif RT 313,200,000.00 302,858,100.00 96.70 10,341,900.00

Identifikasi dan Penyelesaian Proses Tagihan Alokasi Dana Desa (ADD) 210,150,000.00 206,200,000.00 98.12 3,950,000.00 Identifikasi dan Penerbitan SK (PA/KPA, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang

Menandatangani SPP, SPM dan Pengesahan SPJ ) 150,000,000.00 87,738,900.00 58.49 62,261,100.00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 407,100,000.00 376,455,261.00 92.47 30,644,739.00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD dan

Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 396,000,000.00 359,904,400.00 90.88 36,095,600.00 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Daerah Tentang

Perubahan APBD 355,000,000.00 306,337,692.00 86.29 48,662,308.00

Penyusunan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD dan Penyusunan

Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 355,000,000.00 320,677,211.00 90.33 34,322,789.00 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pergeseran Anggaran 50,000,000.00 49,067,900.00 98.14 932,100.00 Penataan dan Pengembangan Data Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah (Online ke SKPD) 262,380,000.00 235,839,400.00 89.88 26,540,600.00

Pendampingan Penginputan RKA dan Anggaran Kas SKPD dan SKPKD 93,326,800.00 90,759,300.00 97.25 2,567,500.00 Identifikasi dan Penyelesaian Proses Tagihan Belanja Bantuan Kepada Partai

Politik,Subsidi dan Belanja Tidak Terduga 61,072,200.00 57,433,300.00 94.04 3,638,900.00

Rekonsiliasi Kas Daerah 275,000,000.00 274,448,184.00 99.80 551,816.00

Bandan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat 27

Verifikasi Kelengkapan SPP-SPM Proses Tagihan Belanja Bansos 85,000,000.00 85,000,000.00 100.00 0.00 Verifikasi Kelengkapan SPP-SPM Proses Tagihan Belanja bantuan Keuangan

dan Biaya Tidak Terduga 85,000,000.00 85,000,000.00 100.00 0.00

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah (DID) 2,052,000,000.00 1,366,682,454.00 66.60 685,317,546.00

Monev Dana Bagi Hasil dan Penerimaan Daerah 275,000,000.00 269,836,000.00 98.12 5,164,000.00

Penatausahaan dan Evaluasi Pelaporan Pajak SKPD 150,000,000.00 149,993,000.00 100.00 7,000.00 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran untuk

Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Bagi Hasil (BBH), Dana Reboisasi (DBH-DR) dan Lembar Konfirmasi Transfer Ke Daerah

450,000,000.00 449,992,024.00 100.00 7,976.00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran untuk Dana Alokasi Khusu (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Insentif Daerah (DID)

550,000,000.00 542,111,303.00 98.57 7,888,697.00

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Peruntukan Belanja dan

Ketentuan Pertanggungjawaban Belanja 125,000,000.00 123,506,650.00 98.81 1,493,350.00

Penyusunan Analisis Investasi Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Penyertaan

Modal Kepada PT BPD Kaltim Kaltara 250,000,000.00 227,496,436.00 91.00 22,503,564.00

Program Penguatan Kelembagaan 3.337.340.000,00 3.061.592.638,00 91,74 275.747.362,00

Pembinaan Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD 100,000,000.00 20,062,600.00 20.06 79,937,400.00 Rekonsiliasi Data Dengan SKPD (Dinas, Badan, Kecamatan, Puskesmas dan

Sekolah) 171,775,000.00 171,775,000.00 100.00 0.00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran (Perda

APBD) 50,000,000.00 38,050,000.00 76.10 11,950,000.00

Monitoring dan Evaluasi Pengembalian Kerugian Daerah 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00 0.00

Pengelolaan Data Keuangan untuk Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 100,000,000.00 99,595,479.00 99.60 404,521.00

Pembuatan Surat Edaran Petunjuk Teknis Pedoman Penyusunan RKA SKPD 175,000,000.00 96,635,400.00 55.22 78,364,600.00 Monitoring Pengendalian Program Kegiatan SIMDA 35,000,000.00 22,886,500.00 65.39 12,113,500.00

Optimalisasi Fungsi Operator SIMDA 1,800,500,000.00 1,755,427,000.00 97.50 45,073,000.00

Pengelolaan dan Penataan Arsip SP2D 95,250,000.00 95,088,500.00 99.83 161,500.00

Rekonsiliasi dan Identifikasi Pendahuluan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD, Pukesmas dan Sekolah 120,000,000.00 119,993,000.00 99.99 7,000.00

Optimalisasi Simda dan Gaji 244,000,000.00 243,572,500.00 99.82 427,500.00

Penyusunan Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00

Bimtek Tentang Pertanggungjawaban Keuangan (bagi pegawai verifikasi) 120,000,000.00 119,359,759.00 99.47 640,241.00 Verifikasi Kelengkapan SPP-SPM Proses Tagihan Utang Organisasi Perangkat

Daerah (Bagian Verifikasi) 100,000,000.00 99,998,000.00 100.00 2,000.00

Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Bidang Akuntansi 38,815,000.00 38,815,000.00 100.00 0.00 Monitoring Koordinasi dan Evaluasi Pelaporan Keuangan Perusahaan Daerah

(Perusda) 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembuatan Surat Edaran Tentang Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pada SKPD dan SKPKD 175.000.000,00 128.333.900,00 73,33 46.666.100,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 76.466.773.947.18 87.809.249,00 0,11 76.378.964.698.18 Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan

lain - lain (DBH - DR) 250.000.000,00 87.809.249,00 35,12 16.219.0751,00

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan

Lahan (DBH-DR) 76.216.773.947.18 0,00 0,00 76.216.773.947.18

Program Penatausahaan Barang Milik Daerah 25.987.685.000,00 24.599.287.436,00 94,66 1.388.397.564,00

Penetapan Status Barang Milik Daerah 192,500,000.00 191,529,086.00 99.50 970,914.00

Inventarisasi dan Monitoring Penataan Aset 168,500,000.00 168,220,000.00 99.83 280,000.00

Penataan Aset Daerah 1,154,775,000.00 1,154,751,600.00 100.00 23,400.00

Penghapusan, Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD 249,700,000.00 246,900,000.00 98.88 2,800,000.00

Peningkatan Status Aset Tanah Milik Pemerintah 111,200,000.00 111,200,000.00 100.00 0.00

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 14,246,280,000.00 14,120,092,520.00 99.11 126,187,480.00

Pengelolaan Simda BMD 250,000,000.00 247,815,000.00 99.13 2,185,000.00

Rekonsiliasi Aset Semesteran dan Tahunan 152,500,000.00 152,500,000.00 100.00 0.00

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan 51,700,000.00 51,675,000.00 99.95 25,000.00

Bimtek Pengelolaan Barang Persediaan 68,600,000.00 68,600,000.00 100.00 0.00

Penilaian, Kodefikasi Penomoran dan Pembuatan KIR Aset-Aset Tetap 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 0.00

Pengamanan Aset Tanah 656,880,000.00 577,778,276.00 87.96 79,101,724.00

Pengamanan Peralatan dan Mesin 38,575,000.00 22,600,000.00 58.59 15,975,000.00

Pemeliharaan Rutin berkala Jaringan Simda BMD 100,000,000.00 96,133,000.00 96.13 3,867,000.00

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 93,500,000.00 93,345,920.00 99.84 154,080.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas 175,000,000.00 174,922,460.00 99.96 77,540.00

Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 75,000,000.00 42,359,700.00 56.48 32,640,300.00 Pemeliharaan dan Pengamanan Katolik Centre, Islamic Centre dan Kristen

Centre 1,350,000,000.00 543,297,817.00 40.24 806,702,183.00

Bandan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat 28

Pemeliharaan dan Pengamanan BPU Tanaa Purai Ngeriman 195,500,000.00 189,408,000.00 96.88 6,092,000.00

Pemeliharaan dan Pengamanan Guest House 125,000,000.00 121,000,000.00 96.80 4,000,000.00

Pemeliharaan dan PengamananBangunan Kantin 147,870,000.00 137,156,000.00 92.75 10,714,000.00

Pemeliharaan dan Oprasional Asrama Tenggarong, Samarinda, Yogyakarta dan

Malang 793,850,000.00 783,459,127.00 98.69 10,390,873.00

Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor 296,360,000.00 188,925,000.00 63.75 107,435,000.00

Penyusunan RKBMD 151,970,000.00 151,960,000.00 99.99 10,000.00

Penaksiran BMD 260,000,000.00 258,962,200.00 99.60 1,037,800.00

Kerjasama Penataan aset Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kertanegara 93,875,000.00 93,875,000.00 100.00 0.00

Pengadaan Meubelair 777,100,000.00 776,544,060.00 99.93 555,940.00

Penyusunan Perda Sapras 425,000,000.00 425,000,000.00 100.00 0.00

Penyusunan Perda Ritribusi 640,000,000.00 640,000,000.00 100.00 0.00

Pengadaan Papan Reklame 198,280,000.00 198,280,000.00 100.00 0.00

Operasional dan Pemeliharaan Business Centre 850,000,000.00 830,677,420.00 97.73 19,322,580.00 Perkiraan Kewajaran Harga Tanah Pelabuhan Royoq 115,000,000.00 22,075,000.00 19.20 92,925,000.00

Penilaian Aset di Jelemuq 205,880,000.00 196,499,000.00 95.44 9,381,000.00

Rekon Barang Persediaan 75,000,000.00 75,000,000.00 100.00 0.00

Penyusunan Database BMD Berbasis GIS 464,700,000.00 461,636,000.00 99.34 3,064,000.00

Penyusunan Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa 410,100,000.00 410,010,250.00 99.98 89,750.00

Pengadaan Kursi Chitos 125,000,000.00 124,380,000.00 99.50 620,000.00

Pengadaan Teralis dan Perbaikan Taman Guest House 150,000,000.00 141,754,000.00 94.50 8,246,000.00

Pengadaan Perlengkapan Guest House 100,000,000.00 96,941,000.00 96.94 3,059,000.00

Penyusunan Perubahan Perbup Penghapusan BMD 80,000,000.00 43,800,000.00 54.75 36,200,000.00

Pemeliharaan Gudang Aset 157,490,000.00 153,225,000.00 97.29 4,265,000.00

Untuk mewujudkan 144 (Seratus Empat Puluh Empat) kegiatan yang di Alokasikan melalui DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun Anggaran 2019 dengan pagu dana sebesar Rp.132.194.028.947,18, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.50.843.605.276,00,- atau 38,46% dari target dan fisik sebesar 44,51%.

sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp.81.350.423.671,18 yang merupakan sisa dana DBH-DR yang tidak teranggarkan di SKPD teknis dan ditampung penganggaranya di Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD sebesar Rp. 76.378.964.698,18.

Bandan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat

30

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2019 dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam penyusunan LKjIP tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dapat disimpulkan bahwa tujuan dengan dua indikator dan sasaran tujuan ditetapkan pada 6 (Enam) indikator sasaran Badan Keungan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dikategorikan sangat berhasil karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas terdapat 6 (enam) program dan 137 (Seratus tiga puluh tujuh) kegiatan adalah merupakan penjabaran dari pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 – 2021.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan sebagai alat pemacu bagi seluruh staf yang terlibat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk lebih meningkatkan aktifitas dan kreatifitas seorang Pegawai Negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Para penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berikutnya diharapkan lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset/Barang Daerah sehingga dapat tercapai tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.

Dokumen terkait